Sunteți pe pagina 1din 6

PAGINA

GUERRERO IRENE VIRGINIA


SAN LORENZO 3361

1507
R.N.P.S.P.
Nro. 766

02002
ROSARIO
274 CORAL

010723403300000001 **

001/006

Sucursal 274 CORAL


CUIT 30571421352
PTE.ROCA 946
ROSARIO SANTA FE

30/09/2013
GRUPO:
2
SUCUR: ROS
0107234033

CAJA DE AHORROS PESOS

Distribuido por
Urbano Express

Resumen: 00048

del: 01/03/2013

al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

Debito directo CBU de su cuenta: 19102748 55127400166685


FECHA
COMPROBANTE
SALDO ANTERIOR
01/03/13
38871
01/03/13
87959
01/03/13
87966
01/03/13
86952
04/03/13
04/03/13
81625
07/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
69042
12/03/13
12/03/13
00423
12/03/13
12/03/13
45867
13/03/13
14/03/13
18/03/13
18/03/13
18/03/13
20670
18/03/13
18215
18/03/13
18222
20/03/13
21/03/13
89905
21/03/13
89738
21/03/13
89899
21/03/13
89721
22/03/13
22/03/13
22/03/13
27/03/13
31/03/13
31/03/13
03/04/13
03/04/13
04/04/13
77347
04/04/13
93636
04/04/13
93629
04/04/13
93612
04/04/13
04/04/13
70127
04/04/13
70110
04/04/13
70103
04/04/13
70097
05/04/13
76239
05/04/13
55663
05/04/13
84965

DESCRIPCION
SEGURCOOP SEGUROS DE AUTO
SEGUROS COMBINADO FLIAR.
SEGUROS COMBINADO FLIAR.
SEGUROS COMBINADO FLIAR.
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
REINTEGRO COMPRAS CABAL24
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
COMP ELECTRONICA CAB24HS
COMP ELECTRONICA CAB24HS
COM.BOLETA NO MAGNETIZADA
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
IVA DEBITO FISCAL 21%
ACRED VALORES DE GESVAL
IM.LEY 25413S/CRED 12%0
COM GESTION DE VALORES
IVA DEBITO FISCAL 21%
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
TRANSF.DATANET DE O/BCOS.
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
TRANSF.CAJERO AUTOMATICO
RESIDENCIA COOP.TURISMO
RESIDENCIA COOP.TURISMO
RESIDENCIA COOP.TURISMO
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
CNP.SEGUROS DE VIDA
CNP.SEGUROS DE VIDA
CNP.SEGUROS DE VIDA
CNP.SEGUROS DE VIDA
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
RETIRO CAJERO AUTOMATICO
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
RETIRO CAJERO AUTOMATICO
CAPITALIZACION INTERESES
MANTENIMIENTO DE CUENTA
RETIRO CAJERO AUTOMATICO
RETIRO CAJERO AUTOMATICO
REINTEGRO COMPRAS CABAL24
CAJSEG COMISION P/SERVIC
CAJSEG COMISION P/SERVIC
CAJSEG COMISION P/SERVIC
CERTIFICACION DE FIRMAS
IVA DEBITO FISCAL 21%
IVA DEBITO FISCAL 21%
IVA DEBITO FISCAL 21%
IVA DEBITO FISCAL 21%
SEGURCOOP SEGUROS DE AUTO
SEGUROS COMBINADO FLIAR.
SEGUROS COMBINADO FLIAR.

DEBITO

CREDITO

391,13
27,80
8,32
7,16

SALDO
4.527,20

4.092,79
2.614,00
50,00

2.500,00
296,05
135,05
3,75
254,88
242,00
198,47
145,75
63,58
53,00
0,79

6.756,79
4.256,79

2.863,47
1.500,00

18,00
4,50
0,95
1.060,16
8.760,00
3.272,50
113,00
127,00
127,00
72,00
3.154,45
25,29
25,29
15,18
15,18

4.340,02
3.279,86
12.039,86

15.099,36
11.944,91

11.863,97
390,00

1.000,00
1.109,05
1.500,00

10.144,92
8.644,92
1,76

30,00
1.000,00
950,00

8.616,68
6.666,68
43,11

179,00
179,00
179,00
40,00
37,59
37,59
37,59
8,40
391,13
36,11
7,16

6.011,62
5.577,22
CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Banco Credicoop Cooperativo Limitado Reconquista 484,C1003ABJ Buenos Aires, Repblica Argentina
Ctro. de Contacto Telefonico: cct@bancocredicoop.coop Credicoop Responde: 08108884500
Calidad de Servicios: calidad@bancocredicoop.coop Sitio de Internet: www.bancocredicoop.coop

>>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

CAJA DE AHORROS PESOS

PAGINA

Resumen: 00048

del: 01/03/2013

002/006

al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

Debito directo CBU de su cuenta: 19102748 55127400166685


FECHA
COMPROBANTE
DESCRIPCION
08/04/13
TRANSF.DATANET DE O/BCOS.
08/04/13
COMP ELECTRONICA CAB24HS
09/04/13
COMP ELECTRONICA CAB24HS
10/04/13
COMP ELECTRONICA CAB24HS
10/04/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
11/04/13
99999
COM.BOLETA NO MAGNETIZADA
11/04/13
RETIRO CAJERO AUTOMATICO
11/04/13
25210
IVA DEBITO FISCAL 21%
12/04/13
00001
ACRED VALORES DE GESVAL
12/04/13
06001
IM.LEY 25413S/CRED 12%0
12/04/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
12/04/13
00001
COM GESTION DE VALORES
12/04/13
96552
IVA DEBITO FISCAL 21%
15/04/13
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
15/04/13
COMP ELECTRONICA CAB24HS
15/04/13
RETIRO CAJERO AUTOMATICO
15/04/13
RETIRO CAJERO AUTOMATICO
15/04/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
16/04/13
COMP ELECTRONICA CAB24HS
16/04/13
TRANSF.MINOR.BCA.ENVIADA
16/04/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
16/04/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
17/04/13
COMP ELECTRONICA CAB24HS
17/04/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
17/04/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
17/04/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
17/04/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
18/04/13
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
18/04/13
05207
RESIDENCIA COOP.TURISMO
18/04/13
02697
RESIDENCIA COOP.TURISMO
18/04/13
02680
RESIDENCIA COOP.TURISMO
19/04/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
19/04/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
19/04/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
19/04/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
24/04/13
52808
CNP.SEGUROS DE VIDA
24/04/13
52624
CNP.SEGUROS DE VIDA
24/04/13
52617
CNP.SEGUROS DE VIDA
24/04/13
52792
CNP.SEGUROS DE VIDA
30/04/13
CAPITALIZACION INTERESES
30/04/13
66473
COM.MOV.CAJERO AUTOMATICO
30/04/13
MANTENIMIENTO DE CUENTA
30/04/13
52661
IVA DEBITO FISCAL 21%
03/05/13
86003
REINTEGRO COMPRAS CABAL24
03/05/13
48057
SEGURCOOP SEGUROS DE AUTO
03/05/13
33667
SEGUROS COMBINADO FLIAR.
03/05/13
73208
SEGUROS COMBINADO FLIAR.
06/05/13
12179
DEV.IVA.TJ. DEBITO % GRAL
06/05/13
COMP ELECTRONICA CAB24HS
07/05/13
52997
TRANS.RECIB.MIN.OTRO TIT.
09/05/13
TRANSF.DATANET DE O/BCOS.
09/05/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
09/05/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
10/05/13
99999
COM.BOLETA NO MAGNETIZADA
10/05/13
77771
IVA DEBITO FISCAL 21%
13/05/13
00001
ACRED VALORES DE GESVAL
13/05/13
06964
IM.LEY 25413S/CRED 12%0
13/05/13
COMP ELECTRONICA CAB24HS
13/05/13
00001
COM GESTION DE VALORES
13/05/13
82760
IVA DEBITO FISCAL 21%
14/05/13
RETIRO CAJERO AUTOMATICO
15/05/13
COMP ELECTRONICA CAB24HS
15/05/13
RETIRO CAJERO AUTOMATICO
17/05/13
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
17/05/13
RETIRO CAJERO AUTOMATICO
17/05/13
38575
RESIDENCIA COOP.TURISMO
17/05/13
36043
RESIDENCIA COOP.TURISMO

DEBITO

CREDITO
13.600,00

345,03
330,00
336,63
242,00
3,75
2.000,00
0,79

SALDO
18.832,19
18.502,19
17.923,56
15.919,02

1.500,00
18,00
317,13
6,00
1,26

17.076,63
1.657,59

300,10
2.000,00
1.000,00
240,00
37,34
1.000,00
3.604,66
1.113,69
469,57
2.500,95
93,00
80,00
20,00
2.775,00
127,00
127,00
72,00
988,51
527,00
391,00
16,00
25,40
25,40
15,23
15,23

15.194,12

9.438,43

6.274,91

3.173,91

1.251,40

1.170,14
1,52

19,80
32,00
4,16

1.115,70
50,00

391,13
36,12
7,16

731,29
48,47

340,07
1.143,50
12.390,00
1.693,60
242,00
3,75
0,79

439,69
1.583,19
12.037,59
12.033,05

1.500,00
18,00
238,47
6,00
1,26
2.000,00
101,68
2.000,00

13.269,32
11.269,32
9.167,64
3.653,00

2.000,00
171,00
171,00
CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

>>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

CAJA DE AHORROS PESOS

PAGINA

Resumen: 00048

del: 01/03/2013

003/006

010723403300000002

al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

Debito directo CBU de su cuenta: 19102748 55127400166685


FECHA
COMPROBANTE
DESCRIPCION
17/05/13
36050
RESIDENCIA COOP.TURISMO
20/05/13
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
21/05/13
RETIRO CAJERO AUTOMATICO
22/05/13
COMP ELECTRONICA CAB24HS
22/05/13
COMP ELECTRONICA CAB24HS
22/05/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
22/05/13
89693
CNP.SEGUROS DE VIDA
22/05/13
89891
CNP.SEGUROS DE VIDA
22/05/13
89884
CNP.SEGUROS DE VIDA
22/05/13
89686
CNP.SEGUROS DE VIDA
27/05/13
COMP ELECTRONICA CAB24HS
28/05/13
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
28/05/13
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
29/05/13
GASTOS DE INFORMES
29/05/13
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
29/05/13
86834
IVA DEBITO FISCAL 21%
31/05/13
CAPITALIZACION INTERESES
31/05/13
94719
SEGURCOOP SEGUROS DE AUTO
31/05/13
83768
SEGUROS COMBINADO FLIAR.
31/05/13
39190
SEGUROS COMBINADO FLIAR.
31/05/13
MANTENIMIENTO DE CUENTA
04/06/13
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
04/06/13
25952
REINTEGRO COMPRAS CABAL24
05/06/13
84688
DEV.IVA.TJ. DEBITO % GRAL
10/06/13
99999
COM.BOLETA NO MAGNETIZADA
10/06/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
10/06/13
13943
IVA DEBITO FISCAL 21%
11/06/13
00002
ACRED VALORES DE GESVAL
11/06/13
06834
IM.LEY 25413S/CRED 12%0
11/06/13
00002
COM GESTION DE VALORES
11/06/13
14326
IVA DEBITO FISCAL 21%
12/06/13
TRANSF.DATANET DE O/BCOS.
17/06/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
18/06/13
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
18/06/13
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
18/06/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
18/06/13
86275
RESIDENCIA COOP.TURISMO
18/06/13
90186
RESIDENCIA COOP.TURISMO
18/06/13
86282
RESIDENCIA COOP.TURISMO
18/06/13
90193
RESIDENCIA COOP.TURISMO
18/06/13
86299
RESIDENCIA COOP.TURISMO
19/06/13
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
19/06/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
19/06/13
14957
CNP.SEGUROS DE VIDA
19/06/13
15141
CNP.SEGUROS DE VIDA
19/06/13
14940
CNP.SEGUROS DE VIDA
19/06/13
15134
CNP.SEGUROS DE VIDA
24/06/13
COMP ELECTRONICA CAB24HS
24/06/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
25/06/13
TRANSF.CAJERO AUTOMATICO
25/06/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
25/06/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
25/06/13
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
26/06/13
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
30/06/13
CAPITALIZACION INTERESES
30/06/13
MANTENIMIENTO DE CUENTA

DEBITO
98,00

CREDITO
376,00

1.500,00
596,95
86,21
3.592,82
25,40
25,40
15,23
15,23
380,00

SALDO
10.380,64
10.756,64
9.256,64

4.899,40
4.519,40
726,00

1.000,00
3,30
3.038,00
0,69

4.245,40
1.203,41
1,26

391,16
36,12
7,16
32,00

738,23
28,90
50,00
42,26

3,75
242,00
0,79

817,13
859,39
612,85

1.500,00
18,00
6,00
1,26
1.500,00
803,23

2.087,59
3.587,59
2.784,36

1.455,00
970,00
1.676,05
269,00
171,00
171,00
171,00
98,00

2.653,31
345,00

80,00
25,40
25,40
15,23
15,23
736,00
93,00

2.837,05
2.008,05
138,00

527,00
391,00
16,00
390,00
0,41
32,00

1.212,05
1.602,05
1.570,46

SALDO AL 30/06/13

1.570,46

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>


Banco Credicoop Cooperativo Limitado Reconquista 484,C1003ABJ Buenos Aires, Repblica Argentina
Ctro. de Contacto Telefonico: cct@bancocredicoop.coop Credicoop Responde: 08108884500
Calidad de Servicios: calidad@bancocredicoop.coop Sitio de Internet: www.bancocredicoop.coop

>>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA

CAJA DE AHORROS PESOS

Resumen: 00048

del: 01/03/2013

004/006

al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

Debito directo CBU de su cuenta: 19102748 55127400166685


FECHA

COMPROBANTE

DENOMINACION
TITULARES

DESCRIPCION

DEBITO

GUERRERO I OR NINFI J
GUERRERO IRENE VIRGINIA
NINFI JORGE OMAR

CREDITO

SALDO

CANT. TITUL.02
27062464203
20105948612

______________________________________________________________________________________________________________
IMPUESTO LEY 25413
______________________________________________________________________________________________________________
SUBTOTAL IMP DEB. Y CRED. ALIC 12 0/00
PERCIBIDO DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013 :
18,00
PERCIBIDO DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013 :
18,00
PERCIBIDO DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 :
18,00
PERCIBIDO DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013 :
18,00
TOTAL IMPUESTO LEY 25.413
PERCIBIDO DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013 :
18,00
PERCIBIDO DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013 :
18,00
PERCIBIDO DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 :
18,00
PERCIBIDO DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013 :
18,00
CRED FISC A COMP OT TRIBUTO ALIC 12 0/0017 0/0
PERCIBIDO DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013 :
3,06
PERCIBIDO DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013 :
3,06
PERCIBIDO DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 :
3,06
PERCIBIDO DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013 :
3,06
______________________________________________________________________________________________________________

DEBITOS AUTOMATICOS

EMPRESA
SEGUR.SOCIO COMB.FAM
SEGUR.SOCIO COMB.FAM
SEGUR.SOCIO COMB.FAM
SEGUR.SOCIO AUTOS
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
C. SEGUR COMISION
C. SEGUR COMISION
C. SEGUR COMISION
SEGUR.SOCIO COMB.FAM
SEGUR.SOCIO COMB.FAM
SEGUR.SOCIO AUTOS
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
SEGUR.SOCIO COMB.FAM
SEGUR.SOCIO COMB.FAM
SEGUR.SOCIO AUTOS
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
CNP ASSURANCES

CUOTA
02/12
02/12
02/12
02/12
K00000002860459
400000002856974
400000002856975
20130317955628
20130317955629
20130317955645
20130317955646
04/13
05/13
06/13
03/12
03/12
03/12
400000002875158
K00000002878667
400000002875159
20130418631342
20130418631343
20130418631360
20130418631361
04/12
04/12
04/12
400000002895966
K00000002899464
400000002895967
20130519181583

del: 01/03/2013

FEC.VTO.
01/03/13
01/03/13
01/03/13
01/03/13
18/03/13
18/03/13
18/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
03/04/13
03/04/13
03/04/13
05/04/13
05/04/13
05/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
03/05/13
03/05/13
03/05/13
17/05/13
17/05/13
17/05/13
22/05/13

FEC.PAGO
01/03/13
01/03/13
01/03/13
01/03/13
18/03/13
18/03/13
18/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
04/04/13
04/04/13
04/04/13
05/04/13
05/04/13
05/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
03/05/13
03/05/13
03/05/13
17/05/13
17/05/13
17/05/13
22/05/13

al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

IDENTIFICADOR
IMPORTE
SITUACION
0227288700000012
27,80P PAGADO
0227288706535605
8,32P PAGADO
0228333750000006
7,16P PAGADO
0446544510000002
391,13P PAGADO
RCT0011028
72,00P PAGADO
RCT0011028
127,00P PAGADO
RCT0058569
127,00P PAGADO
CNP5761717249072000
15,18P PAGADO
CNP5761717249073000
25,29P PAGADO
CNP5761717249090000
15,18P PAGADO
CNP5761717249091000
25,29P PAGADO
288242602
179,00P PAGADO
288242603
179,00P PAGADO
288242604
179,00P PAGADO
0228333750000007
7,16P PAGADO
0229239810000001
36,11P PAGADO
0446544510000003
391,13P PAGADO
RCT0011028
127,00P PAGADO
RCT0011028
72,00P PAGADO
RCT0058569
127,00P PAGADO
CNP5761717249072001
15,23P PAGADO
CNP5761717249073001
25,40P PAGADO
CNP5761717249090001
15,23P PAGADO
CNP5761717249091001
25,40P PAGADO
0228333750000008
7,16P PAGADO
0229239810000002
36,12P PAGADO
0446544510000004
391,13P PAGADO
RCT0011028
171,00P PAGADO
RCT0011028
98,00P PAGADO
RCT0058569
171,00P PAGADO
CNP5761717249072002
15,23P PAGADO
CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

>>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA

DEBITOS AUTOMATICOS

EMPRESA
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
SEGUR.SOCIO COMB.FAM
SEGUR.SOCIO COMB.FAM
SEGUR.SOCIO AUTOS
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES

del: 01/03/2013

CUOTA
20130519181584
20130519181603
20130519181604
05/12
05/12
05/12
E00000002926860
400000002919042
K00000002922525
400000002919043
E00000002926861
20130619773647
20130619773648
20130619773666
20130619773667

FEC.VTO.
22/05/13
22/05/13
22/05/13
31/05/13
31/05/13
31/05/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13

FEC.PAGO
22/05/13
22/05/13
22/05/13
31/05/13
31/05/13
31/05/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13

REINT X USO DE TARJ.CAB DEBITO

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

DEVOLUCIONES DEL MES


DEVOLUCIONES ACUMULADAS
DEVOLUCIONES DEL MES
DEVOLUCIONES ACUMULADAS
DEVOLUCIONES DEL MES
DEVOLUCIONES ACUMULADAS
DEVOLUCIONES DEL MES
DEVOLUCIONES ACUMULADAS

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

REINTEGRO POR
ALICUOTA GENERAL
0,00
282,68
ALICUOTA GENERAL
0,00
282,68
ALICUOTA GENERAL
48,47
282,68
ALICUOTA GENERAL
42,26
331,15

FECHA
11/03/2013
11/03/2013
08/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
17/04/2013
06/05/2013
13/05/2013
15/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
27/05/2013
24/06/2013

USO CABAL 24 HORAS


| ALICUOTA REDUCIDA
|
0,00
|
3,26
| ALICUOTA REDUCIDA
|
0,00
|
3,26
| ALICUOTA REDUCIDA
|
0,00
|
3,26
| ALICUOTA REDUCIDA
|
0,00
|
3,26

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

del: 01/03/2013

TIPO OP.
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA

| COMPROB. |
74127
85704
87142
21375
58895
50875
06339
00291
15940
10342
24627
44069
48508
69039
61828

010723403300000003

al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

IDENTIFICADOR
CNP5761717249073002
CNP5761717249090002
CNP5761717249091002
0228333750000009
0229239810000003
0446544510000005
RCT0011028
RCT0011028
RCT0011028
RCT0058569
RCT0058569
CNP5761717249072003
CNP5761717249073003
CNP5761717249090003
CNP5761717249091003
del: 01/03/2013

CABAL DEBITO

005/006

IMPORTE
|
135,05
296,05
345,03
330,00
336,63
300,10
37,34
469,57
340,07
238,47
101,68
596,95
86,21
380,00
736,00

TARJETA
4095
4095
4095
1347
4095
4095
4095
4095
4095
4095
4095
4095
4095
4095
4095

IMPORTE
25,40P
15,23P
25,40P
7,16P
36,12P
391,16P
269,00P
171,00P
98,00P
171,00P
171,00P
15,23P
25,40P
15,23P
25,40P

SITUACION
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO

al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

PROMOCIONES
50,00
1.183,87
PROMOCIONES
43,11
1.233,87
PROMOCIONES
50,00
1.276,98
PROMOCIONES
50,00
1.326,98

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

|
50,00 |
1.469,81 |
|
43,11 |
1.519,81 |
|
98,47 |
1.562,92 |
|
92,26 |
1.661,39 |

al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

COMERCIO
YPF OVIDIO LAGOS
ESTAC SERVICIO AVELL
YPF OVIDIO LAGOS
CHENTO CORP
FARMACIA ABRIATA
YPF OVIDIO LAGOS
FARMACIA ABRIATA
PRODUCTOS EL CHA AR
YPF OVIDIO LAGOS
FARMACIA ABRIATA
FARMACIA ABRIATA
PRODUCTOS EL CHA AR
FARMACIA ABRIATA
YPF OVIDIO LAGOS
ALVEAR Y NUEVE

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>


Banco Credicoop Cooperativo Limitado Reconquista 484,C1003ABJ Buenos Aires, Repblica Argentina
Ctro. de Contacto Telefonico: cct@bancocredicoop.coop Credicoop Responde: 08108884500
Calidad de Servicios: calidad@bancocredicoop.coop Sitio de Internet: www.bancocredicoop.coop

>>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

TRANSFERENCIAS PESOS

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL:


31/05/13
FECHA
ORIGINANTE
CUIT ORIG.
REFERENCIA
07/05/13 BARRAZA EDUARDO 20101880835 VARvarios

PAGINA

del: 01/05/2013

BANCO COMPROB.TR
001127 1000264

006/006

al: 31/05/2013 Cta. 191.274.001666.8

DEBITO

CREDITO
1.143,50

TOTALES
0,00
1.143,50
______________________________________________________________________________________________________________
LOS DEPOSITOS EN PESOS Y EN MONEDA EXTRANJERA SE ENCUENTRAN GARANTIZADOS HASTA $ 120.000.
EN LAS OPERACIONES A NOMBRE DE DOS O MAS PERSONAS LA GARANTIA SE PRORRATEARA ENTRE SUS TITULARES. EN NINGUN
CASO, EL TOTAL DE LA GARANTIA POR PERSONA PODRA EXCEDER DE $30.000. CUALQUIERA SEA EL NUMERO DE CUENTAS
Y/O DEPOSITOS. (LEY 24485, DECRETO 540/95 MODIFICADO POR DECRETO 1127/98 Y COMUNICACION A 2337 DEL BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS)
SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS LOS CAPTADOS A TASAS SUPERIORES A LA DE REFERENCIA Y LOS QUE HAYAN CONTADO CON IN
CENTIVOS O ESTIMULOS ESPECIALES ADICIONALES A LA TASA DE INTERES.
CUANDO LA TITULARIDAD DE LA CUENTA CORRESPONDA A UN CONSUMIDOR FINAL, EXENTO EN EL I.V.A. O NO RESPONSA
BLE, EL MONTO DE I.V.A. DISCRIMINADO NO PODRA COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Sr. Asociado:
Si usted acredita su sueldo en nuestro Banco y cuenta con condiciones
especiales sobre sus productos y/o transacciones, en caso de dejar de
percibir sus haberes en nuestra Entidad, las comisiones de los mismos se
adecuarn a las vigentes en Banco Credicoop C.L.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Con la Tarjeta de Dbito Cabal, de su titularidad, a partir de Abril 2013
podr comprar en comercios con un l-mite diario de:
Clase A: $ 8.000. (l-mite actual $ 5.000.)
Clase B: $ 6.000. (l-mite actual $ 4.000.)
Clase C: $ 4.000. (l-mite actual $ 3.000.)
Segn corresponda a la clase de su tarjeta.
Recordamos que en caso de no aceptar la modificacin informada, Ud. cuenta
con la posibilidad cambiar de Clase a travs de la Banca Personal Internet (BPI)
o de rescindir el servicio de Tarjeta de Dbito Cabal sin ningn tipo de cargo.
Ante cualquier inquietud acrquese a la Filial con la cual opera, comun-quese
con Credicoop Responde al telfono 0810 888 4500 o ingrese a la BPI.
______________________________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și