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Fecha:

Firma
Firma
Firma
Paso 5's Calif. Si No N/A
0.2
0.3
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.6
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
Fecha
compromiso
AUDITORIA 5's
Accion correctiva Responsable Fecha cierre Paso 5's No conformidad
PASO 1
Separar
PASO 2
Simplificar
PASO 3
Sistematizar
Todos los articulos estan colocados en la localizacion correcta?
Todos los articulos se encuantran en las cantidades correctas?
Las acciones correctivas se completan dentro de los siguientes 30 das?
Acciones Correctivas
PASO 4
eStandarizar
PASO 5
Sostener
Calificacin 5's
Se tienen definidos mximos y mnimos para los articulos?
Los operadores saben como usar el check list?
Existen OPL's en uso? Solo si se necesita
Se le da seguimiento a las acciones correctivas?
El check list se esta llenando correctamente?
El pizarron de comunicacin esta actualizado?
Limites, Lider y Responsables, ltima Auditora, Acciones Correctivas
Cables y alambres organizados? No se detectan riesgos de seguridad
Los articulos estan identificados o listados en un manifiesto?
Se han creado manifiestos? Solo si se necesita
Se han desarrollado controles visuales para articulos moviles?
Se han creado OPL's? Solo si se necesita
Se ha creado un checklist de inspeccin?
Se tienen desarrollados y documentados los criterios de seleccin?
Los articulos del rea se encuentran seleccionados?
El rea se encuentra limpia, libre de basura?
Se han eliminado los articulos innesesarios del rea?
Se han establecido reas de uso comn?
El rea esta organizada? Los articulos se encuentran en su lugar de uso
Punto a Auditar
Estan determinados los limites de rea 5's (en pizarron)?
Se tienen fotografas del antes en los pizarrones?
rea:
Auditor
Lider de lnea
Lider de rea
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