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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE


GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA



J UNTA DE USUARIOS D.R. CHANCAY LAMBAYEQUE
COMISIN DE USARIOS CHICLAYO

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego
en el Canal Chiclayo Distrito y Provincia de
Chiclayo, Departamento de Lambayeque


UBICACIN:
Distrito de Riego: Chancay - Lambayeque
Sector de Riego: Lambayeque
Sub. Sector de Riego: Chiclayo

LAMBAYEQUE - PERU 2013
1
NDICE GENERAL

1. RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................... 5
2. ASPECTOS GENERALES .................................................................................. 25
2.1. Nombre del proyecto ............................................................................. 25
2.2. Localizacin .......................................................................................... 25
2.3. Unidad formuladora y unidad ejecutora del proyecto ................................ 27
2.4. Participacin de los involucrados ............................................................. 29
2.5. Marco de referencia ............................................................................... 32
3. IDENTIFICACIN........................................................................................... 39
3.1. Diagnstico de la situacin actual ........................................................... 39
3.2. Definicin del Problema, sus causas y efectos .......................................... 88
3.3. Objetivo del proyecto ............................................................................. 91
3.4. Alternativas de solucin ......................................................................... 94
4. FORMULACIN y EVALUACIN ....................................................................... 99
4.1. Horizonte de Evaluacin ......................................................................... 99
4.2. Anlisis de la demanda .......................................................................... 99
4.3. Anlisis de la oferta ............................................................................. 112
4.4. Balance oferta demanda. Balance hdrico .............................................. 113
4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin ....................................... 116
4.6. Costos a precios de mercado ................................................................ 130
4.7. Ingresos generados por el proyecto ...................................................... 137
4.8. Plan de Negocios ................................................................................. 139
4.9. Evaluacin social ................................................................................. 146
4.10. Anlisis de sensibilidad ......................................................................... 167
4.11. Sostenibilidad ...................................................................................... 171
4.12. Impacto ambiental .............................................................................. 176
4.13. Seleccin de alternativa ....................................................................... 201
4.14. Plan de Implementacin....................................................................... 203
4.15. Organizacin y gestin ......................................................................... 205
4.16. Matriz del marco lgico (MML) .............................................................. 208
5. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES ........................................................ 209
6. ANEXOS ...................................................................................................... 212

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2
NDICE DE CUADROS

Cuadro N 1.1 Balance Oferta Demanda en el Horizonte de Evaluacin ...................................... 6
Cuadro N 1.2 Costos a precios de mercado de la alternativa de solucin priorizada ............... 11
Cuadro N 1.3 Costos a precios sociales de la alternativa de solucin priorizada ...................... 11
Cuadro N 1.4 Valor Neto de la Produccin Incremental a Precios Sociales .............................. 12
Cuadro N 1.5 Flujo de Ingresos Incrementales por Venta de Agua para Riego ......................... 13
Cuadro N 1.6 Resumen de la Evaluacin Social del Proyecto .................................................... 13
Cuadro N 1.7 Tarifa de agua de equilibrio ................................................................................. 15
Cuadro N 1.8 Impactos Ambientales del Proyecto .................................................................... 16
Cuadro N 1.9 Plan De Mitigacin Mejoramiento Del Canal Chiclayo Sector De Riego Chiclayo
..................................................................................................................................................... 17
Cuadro N 1.10 Cronograma de Ejecucin Fsica ........................................................................ 20
Cuadro N 1.11 Cronograma de Ejecucin Financiera ................................................................ 20
Cuadro N 2.1 Ubicacin Poltica del Proyecto ..................................................................... 25
Cuadro N 2.2 Ubicacin geogrfica del Proyecto ............................................................... 25
Cuadro N 2.3 Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura de Riego Ejecutados por la
Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque .......................................................................... 28
Cuadro N 2.4 Matriz de Involucrados ........................................................................................ 31
Cuadro N 3.1 Ubicacin de la Provincia de Chiclayo ......................................................... 40
Cuadro N 3.2 Aportes de Ro Chancay por Campaas. .............................................................. 42
Cuadro N 3.3 Demanda mensual de Agua por Cultivos segn reas aprobadas en m3............ 43
Cuadro N 3.4 Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del proyecto ........................ 51
Cuadro N 3.5 Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros ...................................... 52
Cuadro N 3.6 Vas de acceso a la zona de ejecucin del proyecto ................................. 53
Cuadro N 3.7 Principales Actividades Econmicas en el rea de Influencia ............................. 54
Cuadro N 3.8 Informacin Poblacional de la Provincia y Distrito de Chiclayo .......................... 56
Cuadro N 3.9 Datos de Pobreza de la Provincia y Distrito de Chiclayo ..................................... 57
Cuadro N 3.10 Nivel Educativo alcanzado ................................................................................. 58
Cuadro N 3.11 Poblacin Asegurada a Servicios de Salud ......................................................... 59
Cuadro N 3.12 Establecimientos y Camas Hospitalarias ............................................................ 59
Cuadro N 3.13 Calidad de las Viviendas ..................................................................................... 60
Cuadro N 3.14 Usuarios, Predios y Superficie del Canal Chiclayo ............................................. 61
Cuadro N 3.15 Caudal promedio asignado al canal Chiclayo .................................................... 62
Cuadro N 3.16 Valor de la tarifa de agua por los cultivos principales m
3
.................................. 64
Cuadro N 3.17 Cdula de Cultivo Promedio en la Zona del Proyecto ....................................... 65
Cuadro N 3.18 Cdula de Cultivo en la Situacin Actual ........................................................... 66
Cuadro N 3.19 Eficiencia de Riego Actual del canal Chiclayo .................................................... 76
Cuadro N 3.20 Costos actuales de operacin y mantenimiento ............................................... 82
Cuadro N 3.21 Ingresos por venta de agua en situacin actual ................................................ 83
Cuadro N 3.22 Proyeccin de la poblacin el horizonte de evaluacin .................................... 86
Cuadro N 4.1 Horizonte de Evaluacin del Proyecto ................................................................. 99
Cuadro N 4.2 Cdula de Cultivo en la Situacin Sin Proyecto ................................................. 100
Cuadro N 4.3 Coeficiente de Cultivo (Kc) ................................................................................. 102
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3
Cuadro N 4.4 Precipitacin Efectiva Mensual .......................................................................... 102
Cuadro N 4.5 Determinacin de la Demanda Hdrica Mensualizada por Cultivos Sin Proyecto
................................................................................................................................................... 104
Cuadro N 4.6 Demanda Hdrica Total Sin Proyecto ................................................................. 106
Cuadro N 4.7 Cdula de Cultivo en la Situacin Con Proyecto ................................................ 107
Cuadro N 4.8 Eficiencia de Riego Con Proyecto ....................................................................... 108
Cuadro N 4.9 Determinacin de la Demanda Hdrica Mensualizada por Cultivos Con Proyecto
................................................................................................................................................... 109
Cuadro N 4.10 Demanda Hdrica Total Con Proyecto .............................................................. 111
Cuadro N 4.11 Oferta hdrica atual .......................................................................................... 112
Cuadro N 4.12 Balance Oferta Demanda en el Horizonte de Evaluacin ................................ 114
Cuadro N 4.13 Balance Oferta Demanda en el Horizonte de Evaluacin ................................ 115
Cuadro N 4.14 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto ....................................... 130
Cuadro N 4.15 Costos a precios de mercado de la alternativa de solucin 1 ......................... 131
Cuadro N 4.18 Costos a precios de mercado de la alternativa de solucin 2 ......................... 132
Cuadro N 4.19 Costo de Eventos de Capacitacin ................................................................... 133
Cuadro N 4.20 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto ..................................... 134
Cuadro N 4.21 Flujo de costos incrementales de la alternativa de solucin 1 a precios de
mercado .................................................................................................................................... 135
Cuadro N 4.22 Flujo de costos incrementales de la alternativa de solucin 2 a precios de
mercado .................................................................................................................................... 136
Cuadro N 4.23 Ingresos por Venta de Agua para Riego Sin Proyecto ..................................... 137
Cuadro N 4.24 Ingresos por Venta de Agua para Riego Con Proyecto .................................... 138
Cuadro N 4.25 Flujo de Ingresos Incrementales por Venta de Agua para Riego ..................... 138
Cuadro N 4.24 Valor Neto de la Produccin Sin Proyecto ....................................................... 147
Cuadro N 4.25 Flujo de Beneficios Sin Proyecto a Precios Privados ........................................ 148
Cuadro N 4.26 Flujo de Beneficios Sin Proyecto a Precios Sociales ......................................... 149
Cuadro N 4.27 Valor Neto de la Produccin Con Proyecto ..................................................... 153
Cuadro N 4.28 Flujo de Beneficios Con Proyecto a Precios Privados ...................................... 154
Cuadro N 4.29 Flujo de Beneficios Con Proyecto a Precios Sociales ....................................... 155
Cuadro N 4.30 Valor Neto de la Produccin Incremental a Precios Privados ......................... 156
Cuadro N 4.31 Valor Neto de la Produccin Incremental a Precios Sociales .......................... 157
Cuadro N 4.32 Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales sin proyecto .......... 158
Cuadro N 4.33 Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales con proyecto ........ 158
Cuadro N 4.34 Costo por componentes de la alternativa 1 a precios sociales ....................... 159
Cuadro N 4.35 Costo por componentes de la alternativa 2 a precios sociales ....................... 159
Cuadro N 4.36 Flujo de costos incrementales de la alternativa de solucin 1 a precios sociales
................................................................................................................................................... 160
Cuadro N 4.37 Flujo de costos incrementales de la alternativa de solucin 2 a precios sociales
................................................................................................................................................... 161
Cuadro N 4.38 Indicadores de Rentabilidad ............................................................................ 162
Cuadro N 4.39 Flujo de Costos y Beneficios del Proyecto a Precios Privados de la Alternativa 1
................................................................................................................................................... 163
Cuadro N 4.40 Flujo de Costos y Beneficios del Proyecto a Precios Privados de la Alternativa 2
................................................................................................................................................... 164
4
Cuadro N 4.41 Flujo de Costos y Beneficios del Proyecto a Precios Sociales de la Alternativa 1
................................................................................................................................................... 165
Cuadro N 4.42 Flujo de Costos y Beneficios del Proyecto a Precios Sociales de la Alternativa 2
................................................................................................................................................... 166
Cuadro N 4.43 Sensibilidad por Variacin de costos ............................................................... 167
Cuadro N 4.44 Sensibilidad por Variacin del Precio en Chacra y Rendimiento de los cultivos
................................................................................................................................................... 169
Cuadro N 4.45 Tarifa de agua de equilibrio ............................................................................. 174
Cuadro N 4.46 Aportes por Entidad para cada una de las Alternativas de Solucin ............... 175
Cuadro N 4.47 Matriz de interacciones ................................................................................... 187
Cuadro N 4.48 Factores e Impactos Ambientales .................................................................... 188
Cuadro N 4.49 Impactos Ambientales en las Fases de Construccin y Operacin .................. 189
Cuadro N 4.50 Plan De Mitigacin Mejoramiento Del Canal Chiclayo Sector De Riego
Chiclayo ..................................................................................................................................... 199
Cuadro N 4.51 Resumen de Evaluacin de las Alternativas 1 y 2 ............................................ 201
Cuadro N 4.52 Cronograma de Ejecucin Fsica ...................................................................... 204
Cuadro N 4.53 Cronograma de Ejecucin Financiera .............................................................. 204
Cuadro N 4.54 Montos Mximos para Procesos de Seleccin de Contrataciones y
Adquisiciones Ao Fiscal 2013 (Nuevos Soles) ....................................................................... 207

NDICE DE GRFICOS

Grfico N 1.1 Balance Oferta Demanda con La Ejecucin del Proyecto ...................................... 5
Grfico N 1.2 Gestin del Proyecto en las Fases de Inversin y Post Inversin ........................ 19
Grfico N 2.1 Mapas de Ubicacin del Proyecto ....................................................................... 26
Grfico N 3.1 Mapa de Intensidades Ssmicas ........................................................................... 48
Grfico N 3.2 Mapa de Emergencias Consolidado INDECI. .................................................... 49
Grfico N 3.3 Mapa de Peligros Naturales INDEC ................................................................... 50
Grfico N 3.4 rbol de Causas Efectos .................................................................................... 90
Grfico N 3.5 rbol de Medios y Fines ....................................................................................... 93
Grfico N 3.6 Medios Fundamentales y Acciones Propuestas .................................................. 94
Grfico N 4.1 Evapotranspiracin Potencial (Eto) Mensualizada ............................................ 101
Grfico N 4.2 Demanda Hdrica Total Sin Proyecto ................................................................. 106
Grfico N 4.3 Demanda Hdrica Total Con Proyecto ................................................................ 111
Grfico N 4.4 Oferta Hdrica Actual ......................................................................................... 113
Grfico N 4.5 Balance Oferta Demanda Sin Proyecto .............................................................. 113
Grfico N 4.6 Balance Oferta Demanda con La Ejecucin del Proyecto .................................. 115
Grfico N 4.7 Canales de comercializacin de los productos .................................................. 145
Grfico N 4.8 Anlisis de Sensibilidad (Variacin de Costos) ................................................... 168
Grfico N 4.9 Anlisis de Sensibilidad (variacin del Rendimiento) ........................................ 169
Grfico N 4.10 Anlisis de Sensibilidad (variacin del Precio en Chacra de los Productos) .... 170
Grfico N 4.11 Diagrama de Flujo para el desarrollo de un Estudio De evaluacin de Impactos
Ambientales .............................................................................................................................. 177
Grfico N 4.12 Gestin del Proyecto en las Fases de Inversin y Post Inversin .................... 206

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5
1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
Mejoramiento Del Servicio de Agua para Riego en el Canal Chiclayo,
Distrito y Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque

B. Objetivo del proyecto
El Objetivo General del Proyecto se define como: La poblacin de usuarios
del canal Chiclayo del Sub Sector Chiclayo, reciben un adecuado
servicio de agua para riego.

C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP
La ejecucin del proyecto considera el revestimiento del canal Chiclayo y por lo
tanto permitir reducir las prdidas durante la conduccin por infiltracin y
desbordes, lo cual se traduce en una mejora significativa de la eficiencia en la
conduccin del canal y por tanto la eficiencia de riego.

En consecuencia, se podr reducir significativamente el dficit hdrico actual, tal
como se aprecia en el grfico siguiente.

Grfico N 1.1 Balance Oferta Demanda con La Ejecucin del Proyecto










6

El balance oferta demanda con proyecto en el horizonte de evaluacin, muestra
que el dficit hdrico anual se ha reducido de 76.539 MMC a 0.327 MMC, la
reduccin estimada es atribuible a la ejecucin del proyecto.

Cuadro N 1.1 Balance Oferta Demanda en el Horizonte de Evaluacin






Fuente: estimaciones del equipo a cargo de la formulacin del proyecto.

D. Anlisis tcnico del PIP
Denominacin
Mejoramiento del canal de riego Chiclayo mediante el revestimiento con
concreto simple.

Metas
Revestimiento con concreto simple de 8,644.85 ml de canal.
Construccin de obras de arte:
02 Tomas Laterales
02 Partidores
02 Puente Carrozable.
01 Rpida (cada).
Mitigacin del Impacto Ambiental.
Desarrollo de 02 eventos de capacitacin.

Descripcin tcnica
Los principales criterios estructurales que se deben tomar en cuenta son los
siguientes:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda Proyectada MMC 155.699 155.699 155.699 155.699 155.699 155.699 155.699 155.699 155.699 155.699 155.699
Oferta Proyectada MMC 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372
Dficit MMC -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327
CON PROYECTO UND
AOS
7

El diseo estructural se ha calculado para las condiciones ms
desfavorables de funcionamiento.

Para el uso del concreto se han establecido las siguientes resistencias
cilndricas a los 28 das.

Se ha considerado la utilizacin de concreto 175 Kg/Cm2, teniendo en
cuenta que el ao 2009, 2010 y 2011, se ejecut diferentes proyectos en la
como es el canal Tcume, El Pueblo de Ferreafe, Majn en Chongoyape, el
canal Yortuque de Chiclayo, el cual ha dado buen resultado soportando un
caudal mximo en marzo de cada ao.

Concreto Ciclpeo fc = 175 kg/cm2. (Revestimiento del canal)

El recubrimiento considerado ser:
Muros : 0.075 m.
Losas : 0.075 m.
Junta de dilatacin 1 c/3.00 m
Concreto Simple fc = 140 kg/cm2. (Cimientos de obras de arte)
Concreto Simple fc = 175 kg/cm2. (Estribos de arte)
Concreto Armado fc=210 kg/cm2. (Superestructuras obras de arte)
El acero de refuerzo a emplearse ser de grado 60 y lmite de fluencia de
fy=4,200 kg/cm2. (Obras de arte)
Solado fc = 100 kg/cm2.
El Acero de Temperatura en Losas ser :Ast. = 0.0020 bh.
El Acero de Reparticin ser :Asr. = (0.55Asp)/(A)1/2
El Acero de Principal ser :Asp.=Mt/0.90fy((d (a/2))5/8

En cuanto a las cadas inclinadas, se construirn 1 Rpidas (cada)
inclinadas con la finalidad de disminuir la pendiente para obtener
velocidades permisibles y que cumplan los criterios de la velocidad en
8
funcin al volumen, estas sern de concreto simple, tendrn una altura de
1.30 m, 1.10 m Y 5.00 m, no se tiene transiciones de salida porque es la
misma seccin hidrulica del canal y las transiciones de entrada sern de
1.30 m, 1.90 m y 1.90 m, el colchn tendr una longitud de 5.00 m, los
muros tendrn un espesor de 30 Cm; la estructura ser construida CON
CONCRETO SIMPLE fC = 210 kg/cm2.

El canal a construir tendr 02 tomas laterales con 02 partidores de
distribucin, 02 puentes tipo alcantarilla (marco), de concreto armado FC:
210 KG/cm2, y Acero de Refuerzo FY=4200 KG/CM2 en muros

Se construirn letrinas con madera para el personal de la obra.
As mismo la poza de residuos slidos se construirn en terreno natural
cada 700 metros, de las siguientes dimensiones 2 de Ancho, largo 5 alto
01m. Se brindar 04 mdulos de capacitacin al personal de obra en cuento
a medidas de control ambiental.

CLCULO HIDRULICO
El clculo hidrulico del canal se ha obtenido en funcin al caudal mximo
de diseo descrito anteriormente, a los elementos geomtricos existentes,
como la pendiente en los tramos donde empalman estructuras que
permanecern en la obra, y utilizando la ecuacin de MANNING mediante el
software H-Canales de Mximo Villn Bjar.

1.-TRAMO DEL km. 0+000 al km. 0+080 - SECCIN 01
Q = 10.00 m3/seg
B = 4.00 m
z = 1
n = 0.015
S = 0.0005
Y = 1.33 m
V = 1.4054 m/seg.
B.L. = 0.67 m.
H = 2.00 m.

9
2.-TRAMO DEL km. 0+080 al km. 4+516 SECCIN 02
Q = 10.00 m3/seg
b = 4.00 m
z = 1
n = 0.015
S = 0.00141
Y = 0.9904 m
V = 2.023 m/seg.
B.L. = 0.60 m.
H = 1.60 m.

3.-TRAMO DEL km. 4+516 al km. 6+824.20 SECCIN 03
Q = 8.00 m3/seg
B = 3.00 m
z = 1
n = 0.015
S = 0.00078
Y = 1.1934 m
V = 1.5883 m/seg.
B.L. = 0.41 m.
H = 1.60 m.

4.-TRAMO DEL km. 6+824.20 al km. 8+918.49 SECCIN 04
Q = 6.00 m3/seg
B = 2.00 m
z = 1
n = 0.015
S = 0.00116
Y = 1.1088 m
V = 1.7405 m/seg.
B.L. = 0.40 m.
H = 1.50 m.


Las obras de arte consideradas para su ejecucin en el presente proyecto
son las siguientes:


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Fuente: Elaboracin a cargo del equipo de formulacin del PIP.

Desarrollo de eventos capacitacin
La capacitacin est dirigida a los beneficiarios del proyecto, se ha
considerado como meta el desarrollo de 02 Talleres de capacitacin en los
cuales se pretende fortalecer las capacidades de productores y directivos de
la Comisin de Usuarios de Chiclayo, abordando la siguiente temtica:

Actual legislacin de recursos hdricos. (taller 01).
Optimizacin del Recurso Hdrico: Tcnicas de riego, operacin y
mantenimiento de infraestructura de riego. (taller 01).
Manejo de cultivos y Comercializacin. (taller 02).

E. Costos del PIP
Se presenta a continuacin los costos a precios de mercado de la alternativa
seleccionada para cada uno de los componentes que la conforman. Estos costos
estn sustentados en el prepuesto de la obra y en los costos unitarios
correspondientes presente estudio de pre inversin.


1 Toma Lateral Chilape (MD) 4+520
2 Toma Retencin Chilape
4+520
3 Caida (Rpida) Chilape
4+524
4 Toma Lateral Cois (MD)
6+820
5 Toma Retencin Cois
6+820.6
6 Puente tipo alcantarilla - COIS
6+846
7 Puente tipo alcantarilla
7+060
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
N NOMBBRE PROG(KM)
OBRAS DE ARTE PROYECTADAS
11

Cuadro N 1.2 Costos a precios de mercado de la alternativa de solucin
priorizada












Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto.

Costos sociales de la alternativa de solucin priorizada

Cuadro N 1.3 Costos a precios sociales de la alternativa de solucin priorizada











Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto.

N COMPONENTES DEL PROYECTO UM Cantidad
C.U.
( S/. )
Sub Total
( S/. )
COSTO DIRECTO 8,870,279.1
1 Revestimiento del Canal con concreto ML 8,644.9 962.0 8,316,211.6
2 Obras de arte Und. 7 68,581.5 480,070.3
3 Eventos de capacitacin Evento 2 11,017.0 22,033.9
4 Mitigacin del Impacto Ambiental Glb. 1 51,963.3 51,963.3
COSTO INDIRECTO 2,838,489.3
5 Estudios definitivos (2% CD) Exp. 1 177,405.6 177,405.6
6 Gastos Generales (15% CD) Glb. 1 1,330,541.9 1,330,541.9
7 Supervisin (5% CD) Glb. 1 443,514.0 443,514.0
8 Utilidad (10% CD) Glb. 1 887,027.9 887,027.9
SUB TOTAL 11,708,768.4
9 IGV (18%) Glb. 1 2,107,578.3 2,107,578.3
13,816,346.7 TOTAL ( S/. )
N COMPONENTES DEL PROYECTO UM Cantidad
C.U.
( S/. )
Sub Total
( S/. )
COSTO DIRECTO 6,346,435.79
1 Revestimiento del Canal con concreto ML 8,644.85 685.18 5,923,302.26
2 Obras de arte Und. 7 51,354.06 359,478.41
3 Eventos de capacitacin Evento 2 9,743.18 19,486.36
4 Mitigacin del Impacto Ambiental Glb. 1 44,168.76 44,168.76
COSTO INDIRECTO 2,030,859.45
5 Estudios definitivos (2% CD) Exp. 1 126,928.7 126,928.72
6 Gastos Generales (15% CD) Glb. 1 951,965.4 951,965.37
7 Supervisin (5% CD) Glb. 1 317,321.8 317,321.79
8 Utilidad (10% CD) Glb. 1 634,643.6 634,643.58
SUB TOTAL 8,377,295.24
9 IGV (18%) Glb. 1 1,507,913.14 1,507,913.14
9,885,208.38 TOTAL ( S/. )
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F. Beneficios del PIP
La cuantificacin monetaria de los beneficios del proyecto, estn relacionados al
incremento del Valor Neto de la Produccin de los cultivos (VNP).

Con la ejecucin del proyecto, se podr disponer de un infraestructura de riego
mejorada en el mbito del canal Chiclayo, consecuentemente se disminuirn las
prdidas de agua en la conduccin por infiltracin y desbordes; por lo tanto, en
el sistema de riego, existir mayor disponibilidad de agua para riego para
atender el requerimiento hdrico de los cultivos en la cantidad y oportunidad
requeridos por ellos, sobre todo en las fases fisiolgicas consideradas como
crticas (crecimiento, floracin, llenado de frutos).

Se ha considerado con fines del anlisis de evaluacin econmica del proyecto,
un incremento de los rendimientos de los cultivos y de la produccin, por lo que
se ha propuesto que a partir del ao 1 se tiene un incremento promedio del
rendimiento de 5%.

Cuadro N 1.4 Valor Neto de la Produccin Incremental a Precios Sociales











Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A Valor Bruto de la Produccin Incremental
B Situacin Con Proyecto 44,478,350 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678
C Situacin Sin Proyecto 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350
D Total ( B - C ) 0.0 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9
E Factor de Actualizacin (09%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
F Valor Actual del VBP Incremental ( D x E ) 0.0 4,193,878.9 3,847,595.3 3,529,903.9 3,238,444.0 2,971,049.5 2,725,733.5 2,500,672.9 2,294,195.3 2,104,766.4 1,930,978.3 29,337,218.0
G Costo Total Incremental
H Situacin Con Proyecto 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41
I Situacin Sin Proyecto 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41
J Total ( H - I ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K Factor de Actualizacin (09%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
L Valor Actual de Costo Total Incremental (J x K) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Valor Neto de la Produccin Incremental
N Situacin Con Proyecto 17,493,545.61 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97
O Situacin Sin Proyecto 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61
P Total ( N - O ) 0.0 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4
Q Factor de Actualizacin (09%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
R Valor Actual del VNP Incremental ( P x Q ) 0.0 2,471,723.3 2,267,636.0 2,080,400.0 1,908,623.9 1,751,031.1 1,606,450.5 1,473,807.8 1,352,117.3 1,240,474.6 1,138,050.1 17,290,314.5
CONCEPTO
PROGRAMACINANUAL
VALORACTUAL
13
La implementacin del proyecto va a permitir mejorar la oferta de agua y con
ello la instalacin de reas de cultivos que por este problema no han podido ser
instaladas, por tanto con la atencin de estas reas adicionales se obtendrn
mayores ingresos, considerando como estable el costo de la tarifa de agua a
partir del ao 1 y por el perodo de evaluacin del proyecto.

Cuadro N 1.5 Flujo de Ingresos Incrementales por Venta de Agua para Riego









Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto

G. Resultados de la evaluacin social
La evaluacin social realizada nos permite apreciar que la Alternativa 1 registra
indicadores de rentabilidad social superiores a la Alternativa 2, como se aprecia
en el cuadro siguiente.

Cuadro N 1.6 Resumen de la Evaluacin Social del Proyecto







Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A
Venta de Agua para riego Con
Proyecto
1,318,256.6 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 14,745,420.6
B
Venta de Agua para riego Sin
Proyecto
1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 14,500,822.9
C
INGRESOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO ( A - B )
0.0 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 244,597.7
D Factor de Actualizacin (09%)
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
E
VALOR ACTUAL DELOS
INGRESOS INCREMENTALES
( C x D )
0.0 22,440.2 20,587.3 18,887.4 17,327.9 15,897.2 14,584.6 13,380.3 12,275.5 11,262.0 10,332.1 156,974.4
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL
VALOR
ACTUAL
Precios de
Mercado
Precios Sociales
Precios de
Mercado
Precios Sociales
VAN (S/.) -1,807,311.7 8,566,980.4 -4,822,040.4 6,436,995.5
TIR 13.22% 26.67% 8.43% 20.32%
B/C 0.86 1.96 0.70 1.58
Tasa de
Descuento
17% 9% 17% 9%
Indicador de
Rentabilidad
Alternativa 1 Alternativa 2
14

H. Sostenibilidad del PIP
La sostenibilidad del proyecto est basada en la capacidad de poder mantener
los flujos anuales en un perodo aceptable de tal manera que no se perjudiquen
los beneficios que propone el proyecto ni su operacin en el transcurso de su
vida til.

La Ejecucin de las Obras
El Gobierno Regional Lambayeque a travs de la Gerencia Regional de
Agricultura, ser responsable la Unidad Ejecutora del proyecto, y teniendo en
consideracin la capacidad tcnica y operativa que dispone, as como la
experiencia en la ejecucin de proyectos de la misma naturaleza en la regin,
se asegura que el presente proyecto de inversin pblica, ser eficientemente
ejecutado.

Entidad que se har cargo del Mantenimiento del Proyecto
Mediante la firma de Actas de Compromiso, la Comisin de Usuarios de
Chiclayo, se compromete a realizar el mantenimiento de las obras, cuando
stas culminen su perodo de ejecucin.

La Junta de Usuarios del Valle Chancay Lambayeque y los representantes de
la Comisin de Usuarios cuentan con una oficina tcnica que les permite brindar
asesoramiento, en las responsabilidades tcnicas y legales para la ejecucin de
las actividades de Mantenimiento y Conservacin de las obras ejecutadas

Se est considerando como condicin de sostenibilidad, que los costos de la
operacin y mantenimiento de la infraestructura a ejecutarse estn
garantizados a lo lardo de los diez aos del horizonte de evaluacin.

Estos costos van a ser asumidos por los usuarios beneficiarios a travs de los
recursos provenientes del cobro de la tarifa de agua.

15
Por lo tanto, se determinar una tarifa mnima tal que sea sostenible en el
tiempo denominada Tarifa de Equilibrio, que permita solventar los gastos de la
Operacin y mantenimiento.

As, se ha realizado la evaluacin para determinar el costo de oportunidad del
capital a una tasa de descuento anual del 17% a precios privados y
considerando que para ambas alternativas va a constituir la misma tarifa de
equilibrio.

La tarifa de agua que se cobra actualmente por concepto de agua para el
cultivo de la caa de azcar es de S/. 0.02062361 por metro cbico, para otros
cultivos la tarifa es de S/. 0.0171866 por metro cbico; en el anlisis efectuado
se ha determinado una tarifa de equilibrio igual a S/. 0.0070265 por metro
cbico.

Cuadro N 1.7 Tarifa de agua de equilibrio










Fuente: Elaboracin propia.

I. Impacto ambiental
Las actividades del proyecto que provocan impactos ambientales durante la
fase de construccin y operacin sobre los factores ambientales en orden
decreciente se enumeran en el Cuadro siguiente.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor de la Tarifa de Agua 0.0070265
Ingresos por venta de agua
Metros cbicos vendidos 76,703,221 76,703,221 76,703,221 76,703,221 76,703,221 76,703,221 76,703,221 76,703,221 76,703,221 76,703,221
Tarifa por metro cbico 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070
Tarifa por hora de riego 4.0473 4.0473 4.0473 4.0473 4.0473 4.0473 4.0473 4.0473 4.0473 4.0473
Componente C.U. 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024
TOTAL 183,245.90 183,245.90 183,245.90 183,245.90 183,245.90 183,245.90 183,245.90 183,245.90 183,245.90 183,245.90
Egresos de la Junta de Usuarios
Costo de Operacin 107,340 107,340 107,340 107,340 107,340 107,340 107,340 107,340 107,340 107,340
Costo de Mantenimiento 75,906 75,906 75,906 75,906 75,906 75,906 75,906 75,906 75,906 75,906
TOTAL 183,246 183,246 183,246 183,246 183,246 183,246 183,246 183,246 183,246 183,246
Flujo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de actualizacin 17 % 0.85470 0.73051 0.62437 0.53365 0.45611 0.38984 0.33320 0.28478 0.24340 0.20804
Valor actual 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIN
AOS
16

Cuadro N 1.8 Impactos Ambientales del Proyecto
Fuente: elaboracin propia.

En conclusin las actividades que realizar el ser humano en el mbito del
proyecto durante las fases de construccin y operacin sern ms positivos
(+32) que negativos (-9), el puntaje ponderado a favor de la conservacin de
los factores ambientales ser de +23 puntos.

El plan de mitigacin ser ejecutado durante las etapas de construccin, as
como de operacin, en el cual participaran las instituciones involucradas con la
preservacin de los recursos naturales comprometidos, tal como se detalla en el
cuadro siguiente.

ACCIONES ANTROPICAS FASE
IMPACTOS
Positivo Negativo Total
Ampliacin de Frontera Agrcola Construccin 10 0 10
Operacin de preparacin de tierras Operacin 4 0 4
Operacin de siembra, abonado control de plagas Operacin 1 -2 -1
Operacin de conduccin Hdrica Operacin 2 0 2
Operacin de distribucin a nivel canales laterales Operacin 2 0 2
Construccin de bocatoma Construccin 0 0 0
Revestido de caja de canal. Construccin 2 0 2
Construccin de obras de arte. Construccin 2 0 2
Operacin de bocatoma Operacin 0 0 0
Apertura de vas de acceso Construccin 0 0 0
Construccin de campamento Construccin 1 -1 0
Aplicacin de riego en parcelas Operacin 2 -1 1
Excavacin de caja de canal Construccin 1 -3 -2
Operacin de cosechas y comercializacin de productos Operacin 3 0 3
Construccin de plataforma Construccin 2 -2 0
IMPACTOS
Positivo 32
Negativo -9
Total 23
17

Cuadro N 1.9 Plan De Mitigacin Mejoramiento Del Canal Chiclayo Sector De
Riego Chiclayo

FASE
IMPACTO
NEGATIVO
ACCION DE
MITIGACION
ENTIDAD
RESPONSABLE
COSTO
APROX.
S/.
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
OBSERVACIONES
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N

Perdida de Suelo
Erosin
Perdida del
recurso forestal.
Incentivo de los
sistemas
agroforestales.
Reforestacin en
los taludes de la
plataforma del
canal.
Gobierno
Regional
Lambayeque y
Comisin de
Usuarios de
Chiclayo

20,056.0
Presupuesto del
Proyecto
Impacto Negativo
durante la
construccin de
plataforma.
Alteracin del
medio
paisajstico
Evitar reas
frgiles, sitios
tursticos y
panormicos.
Entierro de
desperdicios.
Gobierno Regional
de Lambayeque
6,837.3
Presupuesto del
Proyecto
Impacto Negativo
durante la
construccin de
plataforma
Problemas de
Grupo
Incentivo del
compaerismo.
Construccin de
compartimentos
adecuados.

Gobierno Regional
Lambayeque y
Comisin de
Usuarios de
Chiclayo
4,558.2
Presupuesto del
Proyecto
Impacto negativo
durante la
construccin del
campamento.
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N

Erosin
Contaminacin
del suelo

Alteracin de la
calidad de agua


Problemas de
salud Publica


Anegamiento
Capacitacin en
aplicacin de
lminas de
riego.
Sistema de
drenaje en
parcelas.

Gobierno Regional
Lambayeque y
Comisin de
Usuarios de
Chiclayo
20,511.8
Presupuesto del
Proyecto
Impacto negativo
durante la
aplicacin de riego
a los cultivos

Total Plan de Mitigacin Ambiental (S/.) 62,643.3
Fuente: elaboracin propia.



18

J. Organizacin y Gestin
La Unidad Ejecutoria del proyecto es la Gerencia Regional de Agricultura
entidad que tiene capacidad tcnico administrativa y experiencia en la ejecucin
de proyectos de mejoramiento de infraestructura de riego en el mbito de la
regin Lambayeque.

La Unidad Ejecutora canalizar el financiamiento de la obra en una proporcin
del 80% de los costos. Los beneficiarios del proyecto representados por la
Comisin de Usuarios Chiclayo financiaran el 20% de los costos, segn
compromiso adquirido. El proceso constructivo para Mejoramiento del Canal
Chiclayo, se detallarn en el estudio definitivo o expediente tcnico que se
elaborar de acuerdo a los parmetros tcnicos para obras de este tipo.

La Autoridad Local de Aguas Chancay Lambayeque (ALA) de acuerdo a sus
funciones realizar actividades de monitoreo durante la fase de inversin del
proyecto, de igual manera la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque y la
Comisin de Usuarios Chiclayo quienes son la organizacin representativa de los
usuarios de riego del sub sector de riego, tambin realizar actividades de
monitoreo durante la fase de ejecucin, una vez concluida las obras realizar la
recepcin del proyecto y asumir las labores de operacin y mantenimiento a
travs de la Comisin de Usuarios Chiclayo contando con el apoyo del Comit
de Operacin y Manteamiento (COPEMA) que es una empresa especializada en
este rubro.

Se recomienda que la evaluacin ex post del proyecto sea realizada por una
empresa especializada en este rubro bajo el monitoreo de la GRA y de ALA
Chancay Lambayeque.

En la figura siguiente, se presenta el esquema de gestin del proyecto en las
fases de inversin y post inversin.

19
Grfico N 1.2 Gestin del Proyecto en las Fases de Inversin y Post Inversin



















La modalidad de ejecucin del proyecto propuesta es por Administracin
Indirecta (contrata), se realizar mediante procesos de seleccin de acuerdo
a los requerimientos indicados en el expediente tcnico de la obra aprobada y
de acuerdo a los parmetros establecidos por la legislacin vigente para obras
de este tipo. Para ello se seguirn los procedimientos establecidos para obras
de mejoramiento de la infraestructura de riego menor. Los procesos
constructivos en los cuales recae la calidad de la obra a construir, se detallarn
en el Expediente Tcnico del proyecto, donde se precisan los detalles de orden
tcnico, los mismos que sern verificados por los responsables de la ejecucin y
supervisin de obra.

Gobierno Regional Lambayeque
Gerencia Regional de Agricultura
(GRA) - Unidad Ejecutora
Empresa Contratista seleccionada de
acuerdo a la Ley de Contrataciones
Supervisin Externa
Ejecucin del Proyecto Mejoramiento del
Servicio de Agua pa Riego en el Canal
Chiclayo
Formulacin de Estudios Definitivos
(Expediente Tcnico y Estudio de Impacto
ALA Chancay -
Lambayeque
Junta de Usuarios
Chancay Lambayeque
Comisin de Usuarios
Chiclayo
Monitoreo
Operacin y Mantenimiento de la Presa
Montera y Obras Conexas
Comisin de
Usuarios Chiclayo
Recepcin de Obra
Evaluacin Ex Post
F
a
s
e

d
e

I
n
v
e
r
s
i

n
F
a
s
e

d
e

P
o
s
t

I
n
v
e
r
s
i

n
20
La modalidad de ejecucin por Administracin Indirecta es concordante con las
normas establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
su reglamento.

K. Plan de Implementacin
La ejecucin del proyecto demandar un periodo de 5 meses, como se puede
apreciar en los cuadros siguientes.

Cuadro N 1.10 Cronograma de Ejecucin Fsica









Fuente: Elaboracin propia.

Cuadro N 1.11 Cronograma de Ejecucin Financiera










Fuente: Elaboracin propia.
N METAS DEL PROYECTO UM Cantidad MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. 1 0.5 0.5
2 REVESTIMIENTO DEL CANAL ML 8,644.85 1,080.61 1,080.61 1,080.61 1,080.61 1,080.61 1,080.61 1,080.61 1,080.61
3 CONSTRUCCIN OBRAS DE ARTE GLB 7 1 1 1 1 1 1 1
4 CAPACITACIN GLB 2 1 1
5 MITIGACIN IMPACTO AMBIENTAL GLB 1 1 1
6 GASTOS GENERALES GLB 1 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
7 SUPERVISIN GLB 1 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
8 UTILIDAD GLB 1 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
9 IGV (18%) GLB 1 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
TOTAL
N METAS DEL PROYECTO Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS 177,405.58 88,702.79 88,702.79
2 REVESTIMIENTO DEL CANAL 8,316,211.60 1,039,526.45 1,039,526.45 1,039,526.45 1,039,526.45 1,039,526.45 1,039,526.45 1,039,526.45 1,039,526.45
3 CONSTRUCCIN OBRAS DE ARTE 480,070.31 68,581.47 68,581.47 68,581.47 68,581.47 68,581.47 68,581.47 68,581.47
4 CAPACITACIN 22,033.90 11,016.95 11,016.95
5 MITIGACIN IMPACTO AMBIENTAL 51,963.25 25,981.63 25,981.63
6 GASTOS GENERALES 1,330,541.86 166,317.73 166,317.73 166,317.73 166,317.73 166,317.73 166,317.73 166,317.73 166,317.73
7 SUPERVISIN 443,513.95 55,439.24 55,439.24 55,439.24 55,439.24 55,439.24 55,439.24 55,439.24 55,439.24
8 UTILIDAD 887,027.91 110,878.49 110,878.49 110,878.49 110,878.49 110,878.49 110,878.49 110,878.49 110,878.49
9 2,107,578.30 263,447.29 263,447.29 263,447.29 263,447.29 263,447.29 263,447.29 263,447.29 263,447.29
13,816,346.66 88,702.79 88,702.79 1,730,172.30 1,715,207.63 1,704,190.68 1,704,190.68 1,704,190.68 1,715,207.63 1,730,172.30 1,635,609.20 TOTAL
21

L. Conclusiones y Recomendaciones
De acuerdo con los resultados de la identificacin, evaluacin, impacto
ambiental y del anlisis de Sostenibilidad del proyecto, se concluye lo siguiente:

1. El canal Chiclayo es una infraestructura de riego de gran importancia para
la Comisin de Usuarios Chiclayo, pues permite atender las necesidades
hdricas de los cultivos de arroz, caa de azcar, algodn, maz amarillo
duro, hortalizas, pastos, frutales, alfalfa, en una extensin de 6,316.5 has.

2. Este canal de riego, se encuentra en deficiente estado de operatividad
teniendo en consideracin que no est revestido, lo cual ocasiona prdidas
durante la conduccin y distribucin del recurso hdrico.

3. Se planteado la necesidad de mejorar la infraestructura de riego existente,
mediante la ejecucin de un proyecto de inversin pblica financiado por
Gobierno Regional Lambayeque en 80% de los costos y por los
beneficiarios quienes asumirn el 20% de dichos costos.

4. Se planteado como alternativa de solucin al problema central identificado,
el mejoramiento del canal Chiclayo que considera las siguientes metas:

Revestimiento del canal con concreto en una longitud de 8,644.85 ml.
02 tomas laterales, 02 partidores, 02 puentes carrozables tipo
alcantarilla y 01 rpida.
Mitigacin del impacto ambiental.
Desarrollo de 02 eventos de capacitacin.

5. En el proceso de evaluacin se ha analizado la demanda y oferta hdrica,
que demuestra cuantitativamente la necesidad de agua de los cultivos que
puede ser mejorada con la puesta en operacin del canal de riego
mejorado, con una capacidad de conduccin estimada en 10.000 m
3
/seg.
22

6. El costo total del proyecto asciende a S/. 13816,346.7 a precios de
mercado y S/. 9885,208.4 a precios sociales.

7. Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego
mejorada ascienden a S/. 136,477.4 que pueden ser cubiertos con la
tarifa de agua para riego.

8. El perodo de ejecucin del Proyecto en lo referente a la infraestructura de
riego ser de 10 meses.

9. La construccin de las obras del proyecto no causar cambios significativos
en el medio ambiente ya que se trata de ejecucin de pequeas estructuras
de riego, tratndose en forma especfica de una obra de mejoramiento de
infraestructura existente.

10. El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos
positivos son de mayor significacin. Los efectos negativos son transitorios
o mitigables.

11. El Proyecto es viable econmicamente, puesto que a precios sociales se
obtienen los siguientes indicadores:









Precios Sociales
VAN (S/.) 8,566,980.4
TIR 26.67%
B/C 1.96
Tasa de
Descuento
9%
Indicador de
Rentabilidad
Alternativa 1
23
12. Con la intervencin del proyecto se mejorar el riego de ms 6,316.5
hectreas que actualmente se encuentran en el mbito de intervencin del
proyecto. Asimismo, se beneficiar a 1,778 familias agropecuarias.

13. Desde el punto de vista social el proyecto se justifica debido a que su
mbito comprende una zona con poblacin rural en situacin de pobreza.

14. Se adjunta Resolucin Administrativa de otorgamiento de licencia por
bloques de riego del sub sector de riego Chiclayo.

15. Se adjunta en los Anexos la CARTA DE COMPROMISO DE
COFINANCIAMIENTO por parte de los beneficiarios y adems se adjunta la
CARTA DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO de la obra a
ejecutar.

16. Teniendo en consideracin del monto del costo de inversin del proyecto
que supera los diez millones de soles, se recomienda la formulacin del
estudio de pre inversin a nivel de Factibilidad, de acuerdo a la
normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica.










24

M. Marco Lgico





















INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Reduccin de 2% de los niveles de
pobreza en el Sector de Riego
Chiclayo
Reportes anuales del
I.N.E.I.
Se mantiene el equilibrio
macroeconmico en el pas.
P
R
O
P

S
I
T
O
A partir de la puesta en
funcionamiento de la infraestructura
de riego mejorada, los rendimientos
de los cultivos en el mbito del canal
Chiclayo, se incrementan en 5% en
promedio manteniendo la misma
calidad.
Reportes anuales de la
Direccin Ejecutiva de
Informacin Agraria - GRA
Lambayeque.
Se mantienen condiciones
hidroclimticas favorables para la
agricultura.
Los agricultores riegan oportunamente
sus cultivos.
Los agricultores cuentan con
financiamiento para la adopcin de
nuevas tecnologas.
1
Adecuada infraestructura de
riego del canal Chiclayo
La ejecucin del proyecto ha
permitido mejorar la eficiencia de
riego del canal Chiclayo de 33.1% en
el ao base a 50.3%
Reporte de la ALACH-L,
JUDRCH-L.
Los agricultores pagan oportunamente
la tarifa de agua vigente.
2
Gestin del agua de riego
mejorada.
Al trmino del proyecto el 50% de los
Directivos y agricultores han sido
capacitados en gestin del servicio
de agua para riego.
Reporte de la ALACH-L,
JUDRCH-L.
Reporte de la Comisin de
Usuarios Chiclayo.
Se cumple con los acuerdos de la
asamblea (Se mantiene el apoyo de los
usuarios y directivos a la ejecucin de la
obra).
1a
Mejora de la infraestructura de
conduccin.
8,644.85 ML de canal Chiclayo
revestido con concreto
(Costo S/. 8'316,211.6) .
1b Construccin de obras de arte.
Construccin de:
02 tomas laterales,
02 partidores,
02 puentes carrozables, y
01 Rpida.
(Costo S/. 480,070.3).
2a
Capacitacin de Directivos y
Agricultores del Sector de Riego
Chiclayo.
02 eventos de capacitacin en:
Tcnicas de riego, operacin y
mantenimiento de infraestructura de
riego. Gestin y administracin del
agua de riego.
(Costo S/. 22,033).
Se cumple con el calendario de
desembolso (ejecucin) de la obra.
La Comisin de Usuarios Chiclayo
cumple con aportar el 20% de los
Costos del proyecto.
El Gobierno Regional Lambayeque
financia el 80% de los Costos del
proyecto.
RESUMEN DE OBJETIVOS
Contribucin a la mejora del nivel
socio econmico y calidad de vida de
los Agricultores del Sector de Riego
Chiclayo.
Los agricultores del canal de riego
Chiclayo reciben un adecuado
servicio de agua para riego
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
A
C
C
I
O
N
E
S
Reportes de la Unidad
Ejecutora del Proyecto.
25
2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del proyecto

Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en el Canal
Chiclayo, Distrito y Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque

2.2. Localizacin
La ubicacin del proyecto corresponde a la Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque, en los cuadros siguientes se indica la ubicacin poltica y
geogrfica del proyecto.

Cuadro N 2.1 Ubicacin Poltica del Proyecto


Cuadro N 2.2 Ubicacin geogrfica del Proyecto


En el grfico siguiente, se presenta la ubicacin espacial del proyecto.

Departamento LAMBAYEQUE
Provincia CHICLAYO
Distrito CHICLAYO
Localidad
Urb. El Molinito, PJV Fanny Abanto Calle, PJV Juan
Pablo Peregrino, UPIS Santo Toribio, AH Puente
Blanco, AH Jorge Chvez.
Coordenadas UTM - N 9`251,200 - 9`255,200
Coordenadas UTM E 629,500 - 637,000
Altitud 40.13 m.s.n.m.
26

Grfico N 2.1 Mapas de Ubicacin del Proyecto

















MACRO LOCALIZACIN MESO LOCALIZACIN
MICRO LOCALIZACIN
CANAL DE RIEGO CHICLAYO

27

2.3. Unidad formuladora y unidad ejecutora del proyecto

2.3.1. Unidad Formuladora
SECTOR Gobiernos Regionales
PLIEGO Gobierno Regional Lambayeque.
NOMBRE Agricultura - Lambayeque.
FUNCIONARIO RESPONSABLE Ing. Manuel Surez Collazos.
DIRECCIN Av. Arequipa N 320 - Chiclayo
TELFONO - FAX 074 234471

Elaboracin del Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil:

Consultor Responsable de Formular: Ing. Alfio Leyva Gil

2.3.2. Unidad Ejecutora

SECTOR Gobiernos Regionales
PLIEGO Gobierno Regional Lambayeque.
NOMBRE Agricultura - Lambayeque.
FUNCIONARIO RESPONSABLE
Ing. Enrique Del Pomar Vilner
Gerente Regional de Agricultura.
DIRECCIN Av. Arequipa N 320 - Chiclayo
TELFONO - FAX 074 234471

La Unidad Tcnica Responsable va ser la Gerencia Regional de Agricultura de
Lambayeque (GRA-L), la misma que cuenta con competencias, capacidad
tcnica y operativa, ya que han ejecutado proyectos similares en toda la
regin como se indican a continuacin:

28
Cuadro N 2.3 Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura de Riego Ejecutados
por la Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque

N NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO
SNIP
COSTO S/.
AOS DE
EJECUCIN
1
"Mejoramiento del canal El Mango - Pilasca en el distrito de Salas,
provincia de Lambayeque"
21874 47,290.00 2006
2
"Mejoramiento de la infraestructura de riego en la Comisin de Regantes
Sasape del valle La Leche, departamento de Lambayeque"
31078 69,819.00 2006
3 "Construccin del canal El Tigre - Palo Blanco en el distrito de Caaris" 32313 140,971.00 2007
4
"Fortalecimiento de la gestin alimentaria, mejorando la gestin de agua
de riego en el distrito de Caaris"
32975 1,507,916.00 2007
5
"Construccin de diez compuertas y un puente vehicular en el sub sector
de riego Puchaca, distrito de Ptipo, provincia de Ferreafe"
50798 52,059.00 2007
6
"Construccin de diez partidores y compuertas en el sub sector de riego
Illimo, distrito de Illimo, provincia de Lambayeque"
50835 47,464.00 2007
7
"Revestimiento del canal principal Pacora del distrito de Pacora, provincia
de Lambayeque"
50838 80,860.00 2007
8
"Reconstruccin del reservorio Cartagena en el sub sector de riego
Capote, distrito de Picsi, provincia de Chiclayo, departamento de
Lambayeque"
52354 554,520.00 2008-2010
9
"Rehabilitacin del canal de conduccin Lambayeque en el sector Atajos
- Sandoval"
53656 356,308.00 2008
10 "Rehabilitacin del canal de derivacin Zaa" 54461 270,636.00 2008
11
"Mejoramiento del canal Garbanzal en el sector Cascajal - distrito de
Olmos"
59460 230,000.00 2008
12
"Construccin de infraestructura de riego canal La Pea (Excavacin de
caja hidrulica) en los sectores Arrozal y Motupe, distrito de Motupe,
departamento Lambayeque"
59861 99,977.00 2008
13
"Mejoramiento de estructuras de distribucin - sectores san Isidro y
Sasape, distrito de Tcume - Lambayeque"
87027 88,531.00 2009
14
"Mejoramiento de tramo crtico del canal Pacora Km. 0+400 al Km 0+800.
Distrito de Pacora - Lambayeque"
87017 106,448.00 2009
15
"Mejoramiento de estructuras de distribucin - Comisin de regantes de
Illimo - Distrito de Illimo - Lambayeque"
87021 62,910.00 2009
16
"Culminacin del revestimiento del Canal Garbanzal - Distrito de olmos,
provincia de Lambayeque"
106322 161,117.00 2009
17 Mejoramiento del sistema de riego La Via - Jayanca" 37369 3,376,132.00 2009
18 "Mejoramiento del canal Senci, distrito de Ptipo" 70642 2,963,097.00 2010
19
"Revestimiento del canal de derivacin Manuel Jess CortzSerqun -
Distrito de Motupe, provincia de Lambayeque"
120159 4,262,657.00 2011
20
Construccin de Defensas Ribereas en el Ro Reque
Sectores Bocatoma Monsef Reque, Callanca Custodio y Rama
Valencia, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque
142402 2996,449.00 2012
21
Mejoramiento de la infraestructura de riego en el
subsector de riego Ayahuil distrito de salas provincia, departamento -
Lambayeque
136753 1,849,325.00 2012
22
Mejoramiento del canal el pueblo, distrito Tucume, provincia y
departamento de Lambayeque
173404 851,851.00 2012
23
Defensas ribereas en tramos crticos del distrito de riego Motupe -
olmos - la leche en el departamento de Lambayeque
124378 745,297.00 2012
24
Construccin de defensas ribereas en tramo crtico del rio Motupe,
casero cerro la vieja - distrito de Motupe - provincia de Lambayeque
139226 668,541.00 2012 - 2013
Fuente: GRA-L.


29

2.4. Participacin de los involucrados
En este proyecto estn involucradas las siguientes Instituciones:

El Gobierno Regional de Lambayeque.- que tiene por objetivo promover el
desarrollo sostenible de la regin Lambayeque, el Fortalecimiento de las
Organizaciones de Usuarios, el desarrollo de capacidades de gestin, as como
difundir y apoyar el uso de tecnologas modernas de riego. La finalidad de esta
estrategia de intervencin, es contribuir al incremento de la produccin y
productividad agrcola, lo cual permitir mejorar la rentabilidad del agro y elevar
los estndares de vida de los agricultores. As mismo el Gobierno Regional
otorgar viabilidad al proyecto as como gestionar para el aporte del 80 % del
costo total de la obra.

Gerencia Regional de Agricultura.- Es el rgano de lnea del GORE Lambayeque
responsable de formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir, y controlar los planes
y polticas de la regin en materia agraria, en concordancia con la poltica nacional
sectorial y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de los
Gobiernos Locales.

Ley de Recursos Hdricos N 29338 en su artculo 14 dice que La Autoridad
Nacional del Agua (ANA), es el ente rector y la mxima autoridad tcnico
normativa del Sistema Nacional de Gestin de los Recursos Hdricos y a travs de
su Administracin Local de Agua Chancay Lambayeque.- que tiene por Misin: Ser
un organismo pblico, rector de la gestin integral del agua en la Cuenca Chancay
Lambayeque el que tiene por funcin la primera instancia, permitiendo la
accesibilidad del agua o todos los usuarios de la cuenca, mediante el uso racional,
sostenible y conservar el recurso para las futuras generaciones, cuyo inters
principal radica en que exista disponibilidad de agua de riego para el normal
desarrollo de la campaa agrcola.

Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay Lambayeque. Fue constituida de
acuerdo al Decreto Ley 17752, Ley General de Aguas derogada por la ley de

30
Recursos Hdricos N 29338, que en su artculo 28 tiene por funciones la
Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura Hidrulica, Distribucin del Agua,
Cobro y Administracin de las Tarifas de Agua, reconocida mediante Resolucin
Ministerial N 5257-72-AG, del 13 de Octubre de 1972, la Organizacin est
constituida por Quince (15) Comisiones de Regantes, Catorce (14) en el Distrito de
Riego Regulado y una (1) en el Distrito de Riego no regulado y tiene como accin
principal la administracin del Sistema Tinajones en lo referido a la operacin y
mantenimiento de la infraestructura mayor y menor de riego y drenaje y a su
financiamiento, a travs de la tarifa de agua; as como la capacitacin de los
usuarios para el mejor aprovechamiento productivo y uso ptimo del recurso
hdrico.

La Comisin de Usuarios del Sub Sector de Riego Chiclayo.- es la organizacin
representativa de los usuarios y cuya actividad principal es la operacin y
mantenimiento de la infraestructura de riego menor en el mbito del sub sector,
as como apoyar a la cobranza de la tarifa de agua. La Comisin de Usuarios del
Sub de Riego Chiclayo.

Comit de Regantes por Canal.- cuya actividad principal es apoyar en la
realizacin de trabajos de limpieza, mantenimiento de los canales y distribucin
del agua de acuerdo a los roles de riego establecidos y elaborados por la Comisin
de Usuarios y Junta de Usuarios, aprobados por la Autoridad Local de Aguas. Para
el caso del presente estudio, los beneficiarios del proyecto representados por su
Comit de Regantes por Canal, la Comisin de Usuarios del Sub Sector de Riego
Chiclayo y por Junta de Usuarios del Valle Chancay Lambayeque; quienes han
manifestado su inters en la ejecucin de la obra asumiendo adems el
compromiso de asumir los costos de operacin y mantenimiento de la
infraestructura de riego.




31

Cuadro N 2.4 Matriz de Involucrados
Grupos
involucrados
Problemas Intereses Estrategias Compromisos
Gobierno
Regional
Lambayeque
Retraso del
desarrollo socio
econmico en el
sector rural.
Fomentar el desarrollo
regional integral
sostenible,
promoviendo la
inversin pblica y
privada y el empleo.
Ejecucin del Plan
Regional de Desarrollo
Concertado
Incluir el proyecto en
las sesiones del
Presupuesto
Participativo para su
priorizacin por los
agentes participantes y
asignacin de
financiamiento.
Gerencia
Regional de
Agricultura
Lambayeque
Baja rentabilidad
de la actividad
agropecuaria
regional
fomentar el desarrollo
regional del agro,
promoviendo la
inversin pblica y
privada, el empleo y
garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y
la igualdad de
oportunidades de sus
habitantes
Implementacin de
programas y proyectos
de inversin
Elaborar el estudio de
pre inversin y
bsqueda del
financiamiento del
proyecto
Administracin
local del agua
Chancay
Lambayeque.
Inadecuado uso de
los recursos
hdricos
Promover el uso ptimo
de los recursos hdricos
en la zona
Supervisin,
seguimiento al uso del
agua de riego en el
canal de riego
Chiclayo, as como
supervisar al operador
del Sistema Hidrulico
de Tinajones y
capacitar en cultura del
agua
Apoyar a la Gerencia
Regional de Agricultura
y a las organizaciones
de usuarios, a travs
de los otorgamientos
de licencia de uso de
agua, permisos de uso
de agua y
autorizaciones de uso
de agua con fines
agrarios.
Junta de usuarios
Chancay -
Lambayeque
Inseguridad para
dotar de agua para
riego en cantidad y
oportunidad
requerida por las
actividades de
produccin
agropecuaria como
sustento de los
agricultores.
Administrar el Sistema
Hidrulico Tinajones en
lo referido a la
operacin y
mantenimiento de la
infraestructura mayor y
menor de riego y
drenaje y a su
financiamiento, a travs
de la tarifa de agua; as
como la capacitacin
de los usuarios para
mejor aprovechamiento
productivo y uso ptimo
del recurso hdrico
Implementacin de
programas y proyectos
para el mejoramiento
de la infraestructura y
fortalecimiento de la
organizacin agraria y
los usuarios de riego
Apoyo en el
financiamiento de los
proyectos de inversin
con los recursos de la
tarifa de agua
Comisin de
Usuarios Chiclayo
Prdidas de recurso
hdrico durante la
conduccin en el
Canal Chiclayo
Realizar la operacin y
mantenimiento de la
infraestructura de riego
menor en el mbito del
Sub. Sector, as como
apoyar a la cobranza
de la tarifa de agua
Fomentar la
organizacin de sus
asociados y garantizar
el uso adecuado del
recurso hdrico.
Proporcionar la
informacin para el
desarrollo del estudio
de pre inversin.
Cofinanciar el 20% de
los costos del proyecto.
Comit de Canal
Insuficiente
dotacin de agua
para el riego de los
cultivos
Bajos ingresos
generados en su
actividad
agropecuaria
Mejorar los niveles de
produccin y
rentabilidad econmica
de la actividad
agropecuaria
Participacin en todas
las actividades que se
programen como parte
del proyecto y apoyo
con la informacin
disponible en cada una
de sus organizaciones
Proporcionar la
informacin para el
desarrollo del estudio
de pre inversin y
participar en los
eventos de
capacitacin que se
programen como parte
del proyecto
Fuente: Elaboracin propia

32

2.5. Marco de referencia

2.5.1. Antecedentes
El presente proyecto, nace del inters de la Comisin de Usuarios del Sub Sector
de Riego Chiclayo y de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay
Lambayeque, quienes han expresado la necesidad de mejorar la infraestructura
hidrulica del Canal Chiclayo del sub. Sector de Riego Chiclayo, por ser una de las
principales estructuras de conduccin y distribucin de agua de riego para el
Distrito de Chiclayo. Dicho Canal se encuentra operando con serias deficiencias
causadas principalmente por la carencia de revestimiento y las prdidas por
filtraciones en la conduccin del agua de riego.

2.5.2. Pertinencia del proyecto

a) Con las polticas sectoriales
La mejora de las condiciones de vida de las zonas rurales del Per requiere la
elevacin de la eficiencia y competitividad de la produccin agrcola, la cual est
relacionada directamente a la gestin del recurso hdrico.

En tal sentido, el Ministerio de Agricultura (MINAG) en los aos 2002 y 2003
emiti los documentos Lineamientos Generales de Poltica Agraria y Poltica y
Estrategia Nacional de Riego para el Per que como aspectos relevantes a este
estudio se menciona lo siguiente:

Respecto a aprovechamiento sostenible de los recursos naturales:
- Promover el ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de
cuencas y la recuperacin de ambientes degradados.

- Promover el uso eficiente del agua de riego, as como su conservacin y
preservacin para evitar el deterioro y la prdida de suelos por erosin y
salinizacin.

33

Respecto a los proyectos de inversin:
- Deben garantizar su viabilidad econmica, social y ambiental de acuerdo con
las exigencias metodolgicas de la evaluacin social de proyectos pblicos
del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

- Deben garantizar su sostenibilidad en la operacin tcnica e institucional
luego de su ejecucin por parte del Estado.

- Deben ser de corta o mediana maduracin, salvo excepciones que deben ser
plenamente justificadas.

- La participacin de los usuarios y beneficiarios es indispensable en el diseo
y la preparacin del proyecto as como en su financiamiento, especialmente
en la operacin y mantenimiento.

- Deben alcanzar un buen grado de sinergia con las otras intervenciones
estatales, especialmente las municipalidades y gobiernos regionales.

Respecto a la Institucionalidad del Riego:
- Fortalecer la participacin de las Organizaciones de Usuarios:

a. Reconociendo a las Organizaciones de Usuarios de agua de riego, como
responsables en su mbito de Gestin, de la administracin, operacin y
mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje.

b. Promoviendo la reestructuracin y modernizacin de las organizaciones de
usuarios para alcanzar el auto sostenimiento para un aprovechamiento eficiente
del recurso hdrico y la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego a
su cargo.




34
Respecto al Riego en la Gestin Integrada:
- Gestionar la oferta y demanda de agua de riego en el marco del manejo
integrado de los recursos hdricos de las cuencas hidrogrficas, considerando
su uso multisectorial, la proteccin de la cuenca, y la prevencin de
emergencias.

Respecto al Financiamiento de la Gestin de Agua de Riego:
- El financiamiento de los costos de administracin operacin y mantenimiento
de la infraestructura de riego y drenaje, dentro de los bloques, ser exclusiva
competencia de los usuarios.

- El financiamiento de los costos de suministro (administracin, operacin y
mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje) a cargo del Estado,
ser de exclusiva competencia de los usuarios a travs de tarifas de agua de
riego establecidas sobre la base de las dotaciones bsicas de riego.

- Promover el uso tcnico y eficiente del agua mediante cargas adicionales a la
tarifa para las dotaciones de agua complementarias a las dotaciones bsicas.

- Regular la tarifa y sus cargas adicionales a travs de la Autoridad Nacional de
Recursos Hdricos, estableciendo plazos para su gradual implementacin.

b) Planes de Desarrollo Regional y Local.
El Gobierno Regional de Lambayeque ha sealado como finalidad esencial
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversin
pblica y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. De esta manera en su
visin de desarrollo se considera a Lambayeque como el eje de articulacin de la
Macroregin Nororiental, conectados con el pas y el mundo, que desarrolla
actividades productivas y comerciales sostenibles cuya base es la agroindustria y
el turismo, preservando el medio ambiente y el patrimonio cultural.


35
En tal sentido, el Gobierno Regional plantea entre otros los siguientes Objetivos
Estratgicos de Largo Plazo:

Promover la competitividad en la regin para lograr un desarrollo
econmico sostenido.
- Incrementar el aporte de Lambayeque en la formacin del Producto Bruto
Interno Nacional, en base al desarrollo de la competitividad de la agricultura,
la industria y el turismo.

- Promover la inversin privada en la generacin de infraestructura econmica
y productiva que potencien los ejes de desarrollo regional.

- Promover la recuperacin de la agroindustria y desarrollar el turismo.

- Mejorar la productividad y rentabilidad de los principales sistemas
productivos garantizando la seguridad alimentaria de la regin y el desarrollo
de la agro exportacin.

Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.
- Promover la utilizacin y manejo sostenible de los recursos naturales.

De esta manera se tiene entre los Objetivos Estratgicos de Mediano Plazo, la
mejora de la productividad, rentabilidad y competitividad de los principales
cultivos y crianzas, garantizando la seguridad alimentaria, el uso sostenido de los
recursos naturales y conservacin del ambiente.

En el contexto local, la Municipalidad Provincial de Chiclayo tiene como marco de
gestin el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Chiclayo Periodo 2010-
2021 aprobado por Acuerdo Municipal N 048-2010-MPCH/A, en el cual se tiene
establecidos objetivos estratgicos relacionados con la ejecucin del proyecto,
como se presenta a continuacin.



36

Objetivo Estratgico 03: Desarrollo Econmico Lograr una economa
dinmica y diversificada en un marco de reglas estables que promuevan la
inversin privada con alta generacin de empleo y elevada productividad del
trabajo, promoviendo el turismo, la agroindustria, el comercio y los servicios como
actividades importantes para lograr el desarrollo econmico y social.

Lineamientos de Poltica:

Poltica Econmica
1. Asegurar la credibilidad y predictible de la poltica econmica, garantizando
servicios pblicos de calidad.
2. Fortalecer la poltica y estrategia de apertura comercial y garantizar la
seguridad interna de las inversiones

Integracin a los Mercados Globales
1. Promover acuerdos y convenios de cooperacin tcnica.
2. promover la produccin exportable competitiva con alto valor agregado

Estructura Productiva
1. Promover la produccin, el desarrollo empresarial local y empleo, impulsando el
desarrollo de industrias de transformacin y servicios, con base en los sectores de
produccin exportable.
2. Impulsar la inversin en infraestructura logstica y productiva local pblica y
privada, incluyendo infraestructura de riego, mejorar las vas.


2.5.3. Marco Legal
El marco legal para el presente proyecto es el siguiente:

Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin, tiene como finalidad el
desarrollo integral, armnico y sostenible del pas, mediante la separacin de

37
competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres
niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local.

Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales establece, y norma
la estructura, organizacin, competencias y funciones de los gobiernos
regionales, definiendo la organizacin democrtica, descentralizada y
desconcentrada del Gobierno Regional conforme a la Constitucin y a la Ley
de Bases de la Descentralizacin.

Ley N 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica,
modificada por las Leyes N 28522 y 28802.

Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.

Resolucin Ministerial N 0448-2005-AG que aprueba los lineamentos bsicos
para la ejecucin de las obras de mejoramiento y rehabilitacin de la
infraestructura de riego y drenaje en los valles de la costa del Per.

Ley de Recursos Hdricos N 29338 y su Reglamentacin.

Decreto Supremo N 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso
del Agua.

Decreto Supremo N 057-200-AG Reglamento de Organizacin Administrativa
del Agua.

Resolucin Ministerial N 5257-AG.- que reconoce a La Junta de Usuarios del
Valle Chancay Lambayeque.





38
2.5.4. Estructura Funcional Programtica
La Estructura Funcional Programtica para el presente proyecto es la siguiente:

Funcin 10: Agropecuaria
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la
consecucin de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo
sostenible del sector agrario y pecuario.

Divisin Funcional 025: Riego
Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los
recursos hdricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la
produccin y productividad.

Grupo Funcional 0050: Infraestructura de riego
Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a
incrementar la productividad de los suelos.





39

3. IDENTIFICACIN

3.1. Diagnstico de la situacin actual

3.1.1. Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio

3.1.1.1. rea de Influencia y rea de Estudio

rea de influencia
Se ha definido como rea de influencia del proyecto al mbito donde se ubican los
afectados por el problema, siendo esta el sub sector de Riego Chiclayo de la
Comisin de Usuarios Chiclayo, ubicada en el distrito y Provincia de Chiclayo,
Regin Lambayeque.

El sub sector de riego Chiclayo constituye uno de los 15 sub sectores del distrito
de riego regulado Chancay Lambayeque, con un rea bajo riego de 7,792.84 ha
(6,788.18 has con licencia y 1,004.66 has con permiso), involucra a 1,616 usuarios
en un total de 1,877 predios agrcolas que son irrigados a travs del canal L: 01
Chiclayo que en su recorrido de aproximadamente 9.000 km abastece a 08
canales de 2do Orden. El canal Chiclayo toma las aguas del sistema Tinajones a
partir del canal de derivacin Lambayeque a travs del partidor Chscope.

rea de Estudio
La zona geogrfica que sirve para contextualizar el problema se considera como el
rea de estudio; de acuerdo con la recomendacin de la Gua Metodolgica para
proyecto de riego, sern las jurisdicciones distritales involucradas; en tal sentido,
corresponde al Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo en el departamento
de Lambayeque.


40
El Distrito de Chiclayo, es la ciudad capital del Departamento de Lambayeque,
ubicada en la parte norte del Per, a 13 Km. del litoral y 509 Km. de la frontera
con el Ecuador.

3.1.1.2. Caractersticas Fsicas del rea de influencia y rea de estudio

Caractersticas Geogrficas
La Provincia de Chiclayo ocupa la parte sur del Departamento de Lambayeque. La
mayora absoluta de su territorio se encuentra en la Regin Chala o Costa, una
pequea parte en la Yunga Martima y una pequesima parte en la regin
Quechua. Las coordenadas geogrficas de sus puntos extremos son las siguientes:

Cuadro N 3.1 Ubicacin de la Provincia de Chiclayo
ORIENTACIN NORTE ESTE SUR OESTE
LATITUD SUR 0628'45 0646'30 0710'27 0649'06
LONGITUD OESTE 7926'00 7907'09 7941'18 7956'38
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Chiclayo Periodo 2010-2021

Lmites:
- Por el Norte:
Provincia de Lambayeque y Ferreafe.
- Por el Sur: Provincia de Chepn (La Libertad) y la Provincia de San
Miguel (Cajamarca).
- Por el Este: Provincia de Santa Cruz y Chota (Cajamarca).
- Por el Oeste: Ocano Pacfico.

Caractersticas climticas
El clima es subtropical rido, influenciado por las corrientes marinas fras
(Humbolt) que actan como elemento regulador de los fenmenos
meteorolgicos, en esta zona es caracterstico la escasez de lluvias. De acuerdo a
la estacin ubicada en la zona del Proyecto la precipitacin media anual es de 27
mm, la humedad relativa es de 77 - 80%, la temperatura media anual es de

41
19.5C y la temperatura media anual mxima es de 24.3C. La velocidad del
viento y su direccin se han registrado a una altura de 2.0 m siendo la Velocidad
media anual de 3.22 m/s y la Direccin principal: Sur. La zona del Proyecto posee
un clima sub tropical seco, influenciando por la corriente fra de Humboldt. La
humedad relativa del aire es un ndice de la aridez del clima y su valor medio
anual en la zona es alcanza hasta 67-68%, la temperatura promedio es de 24.5 C
y la precipitacin anual es del orden de 24 mm registra en el Departamento de
Lambayeque lo cual se da mayormente en los meses de Febrero y Marzo. En los
meses de verano, que van de Diciembre a Marzo, las precipitaciones, temperatura
y evaporacin alcanzar generalmente sus valores mximos.

Caractersticas hidrogrficas
La cuenca hidrogrfica del ro Chancay - Lambayeque, est situada la ladera
occidental de la cordillera de los andes del norte que forma la divisoria continental,
es decir en la Vertiente del Pacfico. El ro Chancay - Lambayeque nace en la
laguna de Mishacocha con el nombre de quebrada Mishacocha (cerros
Coymolache y los Callejones) a una altitud de 3,800 m.s.n.m., discurriendo su
cauce en direccin este a oeste; posteriormente adopta sucesivamente los
nombres de Chicos y Llantn, conocindose como el de ro Chancay - Lambayeque
desde su confluencia con el ro San Juan hasta el repartidor La Puntilla. A partir de
este punto, el ro se divide en tres cursos: Canal Taymi (al norte), ro Reque (al
sur), y entre ambos el ro Lambayeque; solamente el ro Reque desemboca en el
Ocano Pacfico al norte del Puerto de Etn, mientras que los otros dos ramales el
Lambayeque y el Taymi no llegan al mar, debido a que sus aguas son utilizadas
para el riego, hasta su agotamiento.

Caractersticas hidrolgicas
El recurso existente est conformado por: Aguas Superficiales de origen pluvial
provenientes de los ros Chancay Chotano y Conchano; Aguas Subterrneas, y
Aguas de retorno o recuperacin.

Los ros tienen un rgimen hidrolgico variable; muestran una marcada
estacionalidad en sus descargas, el 60% del volumen total anual se concentra en

42
el perodo Febrero Marzo. La fuente de alimentos de los ros son las lluvias y por
ende del canal de riego Chiclayo.

Cuadro N 3.2 Aportes de Ro Chancay por Campaas.
APORTES
RIO CHANCAY 1993-2010 (MMC)
Ao agrcola (1) Suma (2) PROMEDIO (3)
1993-1994 1,382,042 115,170.17
1994-1995 700,162 58,346.83
1995-1996 1,207,178 100,598.17
1996-1997 599,579 49,964.92
1997-1998 1,560,884 130,073.67
1998-1999 1,280,777 106,731.42
1999-2000 1,304,145 108,678.75
2000-2001 1,310,405 109,200.42
2001-2002 1,181,549 98,462.42
2002-2003 990,704 82,558.67
2003-2004 547,410 45,617.50
2004-2005 1,029,375 85,781.25
2005-2006 1,189,153 99,096.08
2006-2007 1,056,661 88,055.08
2007-2008 1,514,574 126,214.50
2008-2009 1,616,130 134,677.56
2009-2010 1,084,950 90,412.00
Mxima 1,616,130 134,677.67
Mnima 547,410 45,617.50
Fuente: Datos JUDRCH-L-rea de Operaciones.

Balance Hdrico: Podemos hablar primeramente de la cuenca Chancay
Lambayeque en el perodo 1970-1976 se registran aos excepcionales; el
promedio anual de entregas en el valle para uso agrcola y otros usos en
comparacin con el perodo 1959-69, se incrementa en un 42%. El exceso de
agua determin que este recurso fuera de libre disponibilidad. La consecuencia fue
la ampliacin de las reas de cultivo de arroz en un 72% y de caa de azcar en
un 28%. Como parte de la informacin se anexa para su conocimiento.


43
Cuadro N 3.3 Demanda mensual de Agua por Cultivos segn reas aprobadas en m3
















44
Geomorfologa
En la zona del proyecto se caracteriza por presentar un relieve topogrfico
bastante plano, conformada principalmente por terrenos urbanos, con algunas
viviendas rusticas.

Los fenmenos geomorfolgicos que predominaran en el rea estudiada y son los
que se han dado la configuracin topogrfica, que se observa en la actualidad. Las
principales unidades geomorfolgicas estn conformadas por extensas pampas de
material cuaternario y algunos cerros o cadenas que sobre salen a los terrenos
adyacentes; los fenmenos destacables de esta zona costanera son:

- Las pampas aluviales.
- La morfologa de la costa.
- Las dunas de arena.

Caractersticas Geolgicas
El rea en estudio se encuentra en la regin de Lambayeque. La informacin de
suelos existentes en dicha ciudad corresponde al cuaternario reciente y est
formado por depsitos sedimentarios fluviales, aluviales de suelo fino y arcillas del
conglomerado.

La litologa de la zona de estudio, presenta estratos en la primera capa la
presencia de un estrato de arena con desecho y basura, asimismo encontramos
suelos de tipo SP (arenas mal gradadas, con pocos finos, no plsticos de
consistencia semi suave con humedad natural) y CL (arcillas inorgnicas de
mediana plasticidad). As mismo, no se determin la presencia de estructuras
geolgicas importantes como fallas, discordias, grietas pronunciadas que sean de
conocimiento y aparezcan expresamente como tales en el indicado cuadrngulo
geolgico.

Los suelos del rea de influencia corresponden a los zonales, ya que tienen un
escaso desarrollo del perfil, como la mayora de los suelos de la costa rida.


45
Teniendo en cuenta el estudio de suelos realizado por la Junta de Usuarios
Chancay Lambayeque en la zona de influencia del proyecto se tiene que en la
zona donde se va ejecutar la obra presenta suelos profundos de suave relleno
aluvial compuesto por estratos formado por un material compuesto por arenas
limosas y areno arcillosas de baja plasticidad, de color beige claro, clasificado en el
sistema SUCS, como SM y SC, con una humedad natural de 23%, un
contenido de sales de 0.035%.

Su permeabilidad tiene un valor de K= 1.86 x 10-5 cm/s; el nivel fretico se
encuentra ubicado a una profundidad de 0.70 m a partir del nivel de fondo de
canal (en pocas de estiaje). Cuando se excavaron las calicatas en las mrgenes
del canal; este se encontraba en servicio tal como puede apreciarse en las
fotografas por lo que el nivel de agua fretica ha sido aumentado por la filtracin
del agua por percolacin del canal a la calicata.

Capacidad Portante.- El terreno presenta una resistencia admisible de 0.80 kg/cm2
para una profundidad de desplante mnima de 1.20m bajo el nivel del terreno
natural.

El sub sector Chiclayo, se caracteriza por la predominancia de los suelos de
textura fina y medio hasta 1.5 m. profundidad, pudiendo encontrarse tambin
suelos de textura moderadamente gruesa.

Canteras
Agregados finos y gruesos. Se ha previsto adquirir estos materiales de la planta
chancadora ubicada en el distrito de Jos Leonardo Ortiz de la ciudad de Chiclayo
ubicado a 6 km. De la obra, la misma que obtiene su material en bruto de la
cantera tres tomas.

Material de relleno. Dadas las condiciones de humedad y caractersticas de la
textura predominante del suelo se ha previsto reemplazar el material circundante
al revestimiento empleado para tal fin arena de cantera, la misma que se ha

46
previsto extraer de la zona de panamericana norte carretera Chiclayo-
Lambayeque frente al grifo Mor km 3.5

Material de afirmado: el material necesario para conformar la berma del canal, se
ha previsto extraer de la cantera tres tomas, distantes a 8 km de la obra.

La cantera a explotar para obtener los requerimientos de la obra, vienen siendo
utilizadas en las diferentes obras de la regin Lambayeque, cuyas potencias cubre
cabalmente cada uno de los requerimientos de materiales

Identificacin de Peligros
Para determinar identificar las condiciones de peligro a las cuales puede estar
expuesto el Proyecto de Inversin Pblica se ha recopilado informacin de
carcter primario y secundario principalmente de dos tipos de fuentes: Estudios -
Documentos Tcnicos y Conocimiento Local, as mismo se ha utilizado como
herramienta de apoyo para este anlisis el Formato N 01 Identificacin de
Peligros en la zona de ejecucin del proyecto (Parte A, B),



47
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS TCNICOS
El Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI a fin de identificar un peligro
natural potencialmente daino en cualquier punto del pas y basndose en un
registro histrico de desastres naturales que han tenido un impacto social
significativo ha elaborado los siguientes mapas:

Mapa de intensidades ssmicas
Este Mapa de Intensidades Ssmicas es resultado de la informacin obtenida del
Centro Regional de Sismologa para Amrica del Sur (CERESIS), en la cual hacen
una clasificacin de intensidades ssmicas en el mbito nacional tomando en
consideracin la Escala Modificada de Mercalli.

Segn este mapa, la zona donde se ejecutar el presente proyecto presenta
regularmente sismos en la escala de Mercali de intensidad VI, los mismos que no
ocasionan daos a las edificaciones o son daos leves, por lo cual la
infraestructura deben ser construidas con materiales sismo resistentes.

Mapa de Emergencias
Segn el mapa de emergencias consolidado, en base a las diversas emergencias
reportadas por las Sedes Regionales de Defensa Civil; esta zona ha sufrido
precipitaciones leves, en comparacin con lluvias producidas por el fenmeno de
El Nio del ao 1998, las cuales han afectado al distrito de Chiclayo.

Mapa de Peligros Naturales
Finalmente tenemos el mapa de peligros naturales, segn el cual existen ligeras
lluvias en los meses de diciembre a enero en el distrito de Chiclayo,
incrementndose en pocas del Fenmeno El Nio.


48
Grfico N 3.1 Mapa de Intensidades Ssmicas


















49
Grfico N 3.2 Mapa de Emergencias Consolidado INDECI.






















50
Grfico N 3.3 Mapa de Peligros Naturales INDEC



















I
51

CONOCIMIENTO LOCAL
Segn versiones de los propios moradores de la zona en pocas de fuertes
avenidas se hace intransitable el paso de vehculos

En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del
proyecto, la Lista de Identificacin de peligros naturales muestra la siguiente
informacin:

Cuadro N 3.4 Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del proyecto

Formato N 1:


Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.
1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que
pronostican la probable
ocurrencia de peligros en
la zona bajo anlisis?
Qu tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X
Fenmeno El
Nio 1998
X
Fenmeno El
Nio 1998
Lluvias intensas X
Fenmeno El
Nio 1998
X
Fenmeno El
Nio 1998
Heladas X X
Friaje / Nevada X X
Sismos X X
Sequas X X
Huaycos X X
Derrumbes X X
Deslizamientos X X
Tsunami X X
Incendios X X
Urbanos X X
Derrames X X
Txicos X X
Derrames txicos X X
Otros X X
SI NO
3. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros
naturales en la zona Es suficiente para tomar decisiones para la
formulacin y evaluacin de proyectos?
X


52
Cuadro N 3.5 Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Parte B:
PELIGROS S N
Frecuencia (a) Intensidad (a) Resultado
B M A S.I B M A S.I (c ) = (a)*(b)
Inundacin:
Existen zonas con problemas de
inundacin?
x 1 1 2 2 2
Existe sedimentacin en el ro o
quebrada?
x 0 0 0
Cambia el flujo del canal principal
que estar involucrado con el
proyecto?
x 0 0 0
Lluvias Intensas:
Existen antecedentes de lluvias
intensas en la zona?
x 1 1 1 1 1
Derrumbes / Deslizamientos:
Existen procesos de erosin? 0 0 0
Existe mal drenaje de suelos? 0 0 0
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geolgicas en las
laderas?
x 0 0 0



Existen antecedentes de
deslizamientos?
x 0 0 0


Existen antecedentes de
derrumbes?
x 0 0 0


Heladas:
Friajes / Nevadas x 0 0 0
Sismos: x 0 0 0
Sequas: x 1 1 2 2 2
Huaycos: x 0 0 0
Existen antecedentes de
huaycos?

Incendios urbanos x 0 0 0
Derrames txicos. x 0 0 0
Otros x 0 0 0

De acuerdo al resultado de la parte B, la zona en la cual se desarrollara el
Proyecto es de PELIGRO MEDIO.



53

3.1.1.3. Vas de Comunicacin

Accesibilidad
El acceso a la zona del proyecto partiendo del centro de la ciudad de
Chiclayo, est conformado por las diferentes vas que conducen hacia el
lado este de la ciudad de Chiclayo, para llegar al tramo inicial del canal
Chiclayo desde la ciudad de Chiclayo se toma la carretera a Ferreafe,
hasta el acceso del canal Lambayeque, de ac existen caminos rurales que
permiten acceder al partidor Chscope. El tramo final del proyecto se
ubica dirigindose por la Av. Agricultura (carretera Chiclayo Ferreafe)
hasta la prolongacin con la Av. Chiclayo, as mismo tambin se puede
llegar por la carretera Chiclayo Pomalca hasta el cruce del canal con el
puente vehicular respectivo.

Cuadro N 3.6 Vas de acceso a la zona de ejecucin del proyecto
Fuente: Elaboracin propia.

Riesgos que podra confrontar la movilizacin de recursos para
ejecutar el proyecto
Teniendo la ubicacin y accesibilidad de la zona de ejecucin del proyecto,
no existen riesgos para la movilizacin de insumos, equipos, maquinaria,
personal para la ejecucin de la obra de mejoramiento del canal Chiclayo.

Tramo
Tipo de
va
Distancia
(km)
Estado
Tiempo de
recorrido
Av. Agricultura y
prolongacin de Av.
Chiclayo - Canal
Calle 0.50 Regular 03 min.
Prolongacin Pedro
Ruiz - Canal
Calle 1.11 Regular 04 min.
Va Chiclayo
Pomalca
Calle 2.095 Regular 08 min.
Va Chiclayo -
Ferreafe
Carreter
a
8.00 Regular 20 min.

54
3.1.1.4. Principales actividades econmicas del rea de influencia y
niveles de ingreso

Tipos de produccin y actividad econmica predominante
Segn los censos del INEI, la provincia de Chiclayo tiene una tasa de
activada de 40.23% que es la mayor tasa de actividad a comparacin de
las otras provincias del departamento de Lambayeque. Chiclayo es una de
las urbes ms importantes del pas, una ciudad caracterizada bsicamente
por el comercio por menor; el 21.81% de la PEA se dedica a esta actividad
y a la industria manufacturera con mayor dinamismo. Asimismo, un
10.56% de la poblacin se dedica a la agricultura, ganadera, caza y
silvicultura (Ver cuadro). Otras actividades importantes son: transporte,
almacenamiento y comunicaciones, enseanza.

Cuadro N 3.7 Principales Actividades Econmicas en el rea de Influencia













Fuente: INEI.



Actividades Econmicas %
Agricultura, ganadera, caza y silvicultura 10.56
Pesca 0.53
Explotacin de minas y canteras 0.19
Industrias manufactureras 9.88
Suministro electricidad, gas y agua 0.37
Construccin 6.24
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 2.59
Comercio por mayor 1.68
Comercio por menor 21.81
Hoteles y restaurantes 4.53
Transp.almac.y comunicaciones 12.16
Intermediacin financiera 0.84
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 4.49
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 3.60
Enseanza 7.24
Servicios sociales y de salud 2.72
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 3.52
Hogares privados y servicios domsticos 3.70
Organiz.y rganos extraterritoriales 0.00
Actividad econmica no especificada 3.37
Total 100.00

55
Los beneficiarios del proyecto son predominantemente agricultores, siendo
la agricultura la principal fuente de trabajo, y por ende, la base principal
de sus economas.

Predominan los cultivos alimenticios de consumo directo interno, como el
arroz, algodn, maz amarillo duro, alfalfa. En la produccin agrcola
predomina la aplicacin de tcnicas tradicionales.

Las labores agrcolas la desarrollan los miembros del hogar, incluidos las
mujeres e hijos, cuya actividad principal es la agricultura, en menor
proporcin es la ganadera, crianza de aves de corral que sirven para el
comercio local y para el autoconsumo.

Ingreso promedio familiar mensual
Los niveles de ingreso estn en promedio desde 300 soles hasta ms de
1,500 dependiendo de la actividad a la que se dedique.


3.1.1.5. Aspectos Socioeconmicos

Aspectos demogrficos de la poblacin del rea de influencia y
rea de estudio
El mbito de ejecucin del proyecto corresponde al departamento de
Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de Chiclayo, a continuacin se
presenta informacin poblacional del distrito obtenida del Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).







56
Cuadro N 3.8 Informacin Poblacional de la Provincia y Distrito de Chiclayo






























Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda.
Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
POBLACION
Poblacin censada 757,452 100 260,948 100
Hombres 365,468 48.2 122,853 47.1
Mujeres 391,984 51.8 138,095 52.9
Poblacin por grandes grupos de edad 757,452 100 260,948 100
00-14 216,348 28.6 68,359 26.2
15-64 490,266 64.7 173,956 66.7
65 y ms 50,838 6.7 18,633 7.1
Poblacin por rea de residencia 757,452 100 260,948 100
Urbana 708,279 93.5 260,794 99.9
Rural 49,173 6.5 154 0.1
Poblacin adulta mayor (60 y ms aos) 72,398 9.6 26,888 10.3
Edad promedio 29 30
MIGRACION
Poblacin migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 214,652 28.3 98,455 37.7
Poblacin migrante 3/ (por lugar de residencia 5 aos antes) 60,828 8.8 30,725 12.8
Hogares con algn miembro en otro pas 17,369 9.9 6,934 11.5
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms aos)
Poblacin Econmicamente Activa(PEA) 284,755 103,768
Tasa de actividad de la PEA 51.1 52.5
Hombres 69.7 68.4
Mujeres 34.3 39
PEA ocupada 269,657 94.7 97,977 94.4
Hombres 174,175 94.6 58,637 94.3
Mujeres 95,482 94.9 39,340 94.5
PEA ocupada segn ocupacin principal 269,657 100 97,977 100
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pb.y emp 528 0.2 306 0.3
Profes., cientficos e intelectuales 30,947 11.5 17,099 17.5
Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados 17,859 6.6 9,889 10.1
Jefes y empleados de oficina 13,397 5 7,115 7.3
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 54,239 20.1 19,878 20.3
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 7,741 2.9 871 0.9
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 27,871 10.3 8,547 8.7
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 36,952 13.7 11,678 11.9
Trabaj.no calif.serv.,pen,vend.,amb., y afines 71,028 26.3 19,328 19.7
Otra 2,939 1.1 1,440 1.5
Ocupacin no especificada 6,156 2.3 1,826 1.9
PEA ocupada segn actividad econmica 269,657 100 97,977 100
Agric., ganadera, caza y silvicultura 28,380 10.5 2,322 2.4
Pesca 1,424 0.5 77 0.1
Explotacin de minas y canteras 504 0.2 126 0.1
Industrias manufactureras 26,619 9.9 7,858 8
Suministro de electricidad, gas y agua 997 0.4 514 0.5
Construccin 16,891 6.3 6,513 6.6
Comercio 63,035 23.4 23,583 24.1
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 6,978 2.6 2,942 3
Hoteles y restaurantes 12,183 4.5 4,894 5
Trans., almac. y comunicaciones 32,928 12.2 11,079 11.3
Intermediacin financiera 2,283 0.8 1,580 1.6
Activid.inmobil., empres. y alquileres 12,154 4.5 6,313 6.4
Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil 9,759 3.6 4,667 4.8
Enseanza 19,650 7.3 9,552 9.7
Servicios sociales y de salud 7,369 2.7 4,309 4.4
Otras activ. serv.comun.soc y personales 9,460 3.5 3,771 3.8
Hogares privados con servicio domstico 9,909 3.7 4,417 4.5
Organiz. y rganos extraterritoriales 1 0
Actividad econmica no especificada 9,133 3.4 3,460 3.5
VARIABLE / INDICADOR
Provincia CHICLAYO Distrito CHICLAYO

57

En el distrito Chiclayo, donde residen los beneficiarios del proyecto, cuenta
con una poblacin de 260,948 habitantes, siendo ligeramente superior la
poblacin femenina (52.9%) en relacin a la poblacin masculina. La
poblacin urbana en el distrito representa el 99.9% de la poblacin total y
la poblacin rural el 0.1%. La poblacin econmicamente activa ocupada
en la agricultura es de 2,322 habitantes y representa el 2.4% de la
poblacin distrital.

Cuadro N 3.9 Datos de Pobreza de la Provincia y Distrito de Chiclayo















Fuente: INEI.




Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Nmero % Nmero %
POBLACION
Poblacin Censada 757,452 260,948
Poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes 750,284 257,016
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total 250,404 29.2 59,025 20.0
Incidencia de pobreza extrema 31,132 4.0 6,353 2.4
Indicadores de intensidad de la pobreza
Brecha de pobreza total 7.6 5.0
Severidad de pobreza total 2.8 1.8
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini 0.3 0.3
Gasto per cpita
Gasto per cpita en nuevos soles 358 437
Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana 471 570
POBREZA NO MONETARIA
Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 190,652 25.4 45,654 17.8
Con 2 o mas NBI 31,445 4.2 5,771 2.2
Con una NBI 159,207 21.2 39,883 15.5
Con dos NBI 26,896 3.6 4,969 1.9
Con tres NBI 4,097 0.5 724 0.3
Con cuatro NBI 442 0.1 78 0.0
Con cinco NBI 10 0.0 0 0.0
Poblacin en hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI)
Poblacin en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas 8,693 1.2 1,574 0.6
Poblacin en viviendas con hacinamiento 103,415 13.8 31,626 12.3
Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo 55,321 7.4 6,848 2.7
Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela 19,460 5.0 4,939 3.9
Poblacin en hogares con alta dependencia econmica 40,219 5.4 7,318 2.8
Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 38,606 21.9 8,737 14.5
Con 2 o mas NBI 5,563 3.2 998 1.7
Con una NBI 33,043 18.8 7,739 12.8
Con dos NBI 4,821 2.7 871 1.4
Con tres NBI 669 0.4 115 0.2
Con cuatro NBI 72 0.0 12 0.0
Con cinco NBI 1 0.0 0 0.0
Distrito CHICLAYO
VARIABLE / INDICADOR
Provincia CHICLAYO

58
La poblacin del distrito de Chiclayo en situacin de pobreza alcanza el
20% en tanto que la poblacin en pobreza extrema es de 2.4% de la
poblacin distrital total.

Servicios de educacin
Como podemos observar en el cuadro en la Provincia de Chiclayo el
33.81% de la poblacin ha estudiado hasta el nivel secundario, el 28.74%
ha estudiado solo primaria; solo un 7.8% de la poblacin toral ha
realizado estudios universitarios completos, existe un 9.04% de la
poblacin que no sabe ni leer ni escribir, ello se debe a que la poblacin
se orienta a las labores agrcolas.

Cuadro N 3.10 Nivel Educativo alcanzado








Fuente: INEI.


Servicios de salud
Con respecto a la situacin de salud podemos concluir que el 55.74%
representando la mayora de la provincia no est asegurada, el 22.32%
de est asegurada en ESSALUD, el 15.37% est asegurado en el SIS.





Categoras %
Sin Nivel 9.04
Educacin Inicial 2.78
Primaria 28.74
Secundaria 33.81
Superior No Univ. incompleta 5.10
Superior No Univ. completa 7.31
Superior Univ. incompleta 5.40
Superior Univ. completa 7.80
Total 100.00

59
Cuadro N 3.11 Poblacin Asegurada a Servicios de Salud








Fuente: INEI.

El equipamiento Hospitalario pblico y privado en la provincia de Chiclayo
comprende 07 Hospitales y clnicas privadas. La oferta de Salud por parte
del Ministerio de Salud considera un total de 57 establecimientos (01
hospital, 26 puestos de salud y 30 centros de salud) con una cobertura de
208 camas disponibles. A la fecha se ha construido el nuevo Hospital
Chiclayo Luis Heysen Inchustegui de ESSALUD ubicado en el distrito de
Pimentel y el nuevo Hospital Regional Las Mercedes en el distrito de
Chiclayo.

Cuadro N 3.12 Establecimientos y Camas Hospitalarias
Fuente: INEI.


Categoras %
Solo est asegurado al SIS 15.37
Est asegurado en el SIS, ESSALUD y Otro 0.01
Est asegurado en el SIS y ESSALUD 0.04
Est asegurado en el SIS y Otro 0.03
Est asegurado en ESSALUD y Otro 0.30
Slo est asegurado en ESSALUD 22.32
Slo est asegurado en Otro 6.20
No tiene ningn seguro 55.74
Total 100.00
Sector Instituci
n
Hospitales Distrito Cama
s
Pblico
ESSALUD
H. N.Almanzor
Aguinaga
Chiclayo 386
H. A.Naylamp Chiclayo 8
MINSA H. D. LasMercedes Chiclayo 208
PNP Hospital Chiclayo 22
FAP Hospital Chiclayo 18
642
Privado
H. C.SanJuandeDios Pimentel 50
H.
MetropolitanoChiclay
o
Chiclayo 9
H.
MetropolitanoJLO.
JLO 30
Clnicas Chiclayo 94
183
TOTAL 825

60

Vivienda
En cuanto a la situacin de vivienda, en la provincia se puede ubicar un
55.17% de viviendas de material noble, como tambin un 42.85% de
viviendas es de adobe o tapia. En cuanto a la tenencia el 63.26% son
propias, el 16.86% alquiladas.

Cuadro N 3.13 Calidad de las Viviendas
Categoras %
Ladrillo o Bloque de cemento 55.17
Adobe o tapia 42.85
Madera 0.27
Quincha 0.67
Estera 0.58
Piedra con barro 0.07
Piedra o Sillar con cal o cemento 0.08
Otro 0.32
Fuente: INEI.

Servicios de saneamiento
En lo que respecta a la situacin de saneamiento, la provincia de Chiclayo
cuenta con el servicio de agua potable en un 95.71% y un 4.29% no
cuenta con este servicio. Utilizando piletas o agua de pozos. En cuanto al
servicio de desage el 73% del total cuenta con este servicio.

Electricidad
El 87.69% de las viviendas de la provincia de Chiclayo tienen alumbrado
pblico, el resto se alumbra con lamparines de kerosene, petrleo, etc.

Condiciones econmicas
La poblacin del distrito de Chiclayo en situacin de pobreza alcanza el
20% en tanto que la poblacin en pobreza extrema es de 2.4% de la
poblacin distrital total. El ingreso per cpita promedio para el Distrito de
Chiclayo es de S/. 437.


61
3.1.2. Diagnstico del servicio de agua para riego y la situacin de la
actividad agrcola

3.1.2.1. Diagnstico del servicio de agua para riego

Nmero de usuarios Actuales
El canal de riego Chiclayo registra a un total de 1,778 usuarios o
agricultores, que representan una poblacin estimada de 7,112 habitantes,
con un promedio variable de 4 miembros por familia. Se presenta a
continuacin, el nmero de usuarios, predios y superficie agrcola del
mbito del canal Chiclayo.

Cuadro N 3.14 Usuarios, Predios y Superficie del Canal Chiclayo









Fuente: Padrn de Usuarios CR-CH.

Cantidad y oportunidad de agua disponible
El canal de riego Chiclayo recibe asignacin de agua del sistema tinajones
a travs del canal Lambayeque partidor Chscope, este volumen es variable
mensualmente en funcin de la demanda de los cultivos instalados a lo
largo de la campaa agrcola, se presenta a continuacin el caudal
promedio asignado al canal.


SANTEO 37 38.00 0.00 171.34
YORTUQUE 309 433.00 1,041.99 202.70
VISTA ALEGRE 16 20.00 201.80 0.43
TOCNOPE 284 352.00 1,337.30 88.09
SAMAN 47 49.00 139.03 71.19
QUEFE 52 61.00 266.22 0.32
PULEN 464 613.00 1,155.96 215.81
COIS 197 245.00 688.96 70.45
CHILAPE 353 473.00 1,589.19 133.59
BENEDICTA 19 19.00 87.47 0.00
TOTAL 1,778 2,303.00 6,507.93 953.91
CANALES USUARIOS PREDIOS
SUPERFICIE (Has)
Licencia Permiso

62
Cuadro N 3.15 Caudal promedio asignado al canal Chiclayo









Fuente: Caudales ofertados segn datos entregados por la C.R.Ch.

Calidad del agua
Segn informacin proporcionada por el Proyecto Especial Olmos Tinajones,
se tiene que la calidad de agua del ro Chancay, almacenada en el
reservorio Tinajones, es considerada, de acuerdo a la clasificacin de la
FAO, publicacin 29, como sin problema para su uso, ya que los valores
de salinidad encontrados son menores de 0.7 mmhos/cm, el RAS ajustado
es menor de 6.0, por lo que no se va a afectar la permeabilidad del suelo y
tampoco existe presencia de toxicidad de iones especficos. Eso nos indica
que el agua puede usarse sin ninguna restriccin. Si atendemos a la
clasificacin del Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos de
Norteamrica, las muestras de agua analizadas se clasifican dentro del
rango C1S1, lo que indica que el agua puede usarse en casi cualquier tipo
de suelo y sin restricciones. Se necesita algn lavado, pero ste se logra en
condiciones normales de riego, excepto en suelos de muy baja
permeabilidad.

En cuanto a la salinidad y contenido de sodio, el agua de los ros en general
est dentro del rango de salinidad moderada a baja (<750 mmhos) y tienen
valores del RAS bajos, por lo que esta agua se clasifican como C1, S1 o C2,
S1.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 2006 8,187 9,530 9,502 9,628 8,528 1,801 1,637 1,637 1,910 1,910 1,365 8,514
2 2007 8,242 9,066 9,115 9,388 8,474 1,801 1,637 1,637 1,938 1,965 1,624 6,768
3 2008 8,242 8,332 8,255 8,624 7,164 1,801 1,828 1,692 1,938 1,992 1,733 7,095
4 2009 8,269 8,318 8,318 8,856 7,641 1,801 1,856 1,678 2,019 2,060 1,637 7,658
5 2010 8,487 8,564 8,239 8,804 7,437 1,801 1,883 1,678 2,060 2,183 1,637 8,078
6 2011 8,460 8,310 8,283 8,766 7,237 1,801 0 0 0 0 0 7,846
7 2012 8,187 8,340 8,394 8,937 6,713 1,801 0 0 0 0 0 7,527
8,296.2 8,636.9 8,586.6 9,000.2 7,599.1 1,801.1 1,263.1 1,189.1 1,409.3 1,444.4 1,142.3 7,640.8
8,397.0 9,428.4 9,401.4 9,525.6 8,437.5 1,782.0 1,863.0 1,674.0 2,038.5 2,160.0 1,714.5 8,424.0
8,100.0 8,221.5 8,151.3 8,532.0 6,642.0 1,782.0 1,620.0 1,620.0 1,890.0 1,890.0 1,350.0 6,696.0
PERSISTENCIA
8,241.6 8,339.8 8,318.0 8,855.6 7,436.5 1,801.1 1,637.4 1,637.4 1,937.6 1,964.9 1,623.8 7,657.6
8,214.3 8,324.8 8,268.9 8,784.7 7,200.5 1,801.1 1,637.4 1,637.4 1,937.6 1,964.9 1,623.8 7,311.0
8,187.0 8,312.3 8,243.8 8,666.2 6,848.4 1,801.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,866.2
22.22 23.13 23.00 24.11 20.35 4.82 3.38 3.18 3.77 3.87 3.06 20.47
N Ao
M E S E S (Q) Lts/seg
Promedio
MASA (MMC)
Maxima
Minima
50.00%
75.00%
95.00%

63

Los anlisis qumicos de aguas subterrneas para riego, se encuentran en
su mayora dentro de los lmites mximos permisibles en conductividad
elctrica, en cuanto a los valores de Mg, Na, Cl, y SO4 se presentan
concentraciones altas (10 veces sobre los lmites mximos permisibles). En
trminos generales la calidad de las aguas subterrneas del valle Chancay
Lambayeque es adecuada para el riego, con algunas excepciones.

De acuerdo a la salinidad esta vara de alta a muy alta, con excepcin de
Lambayeque que tiene salinidad mediana. Asimismo las aguas no contienen
coliformes fecales.


Tipo de organizacin que agrupa a los regantes
La organizacin que agrupa a los beneficiarios del proyecto es la Comisin
de Usuarios del Sub Sector de Riego Chiclayo que se encuentra
debidamente reconocida por la Ex Administracin Tcnica del Distrito de
Riego Chancay Lambayeque en el ao 1979. Cuenta con RUC N
20141466101.

La Comisin de Usuarios de Chiclayo conforma la Junta de Usuarios del
Valle Chancay Lambayeque.


Tarifa de agua para riego
El valor de la tarifa de agua que se aplica en el proyecto es diferenciado
para cultivos de arroz y caa de azcar y otros cultivos, en el cuadro
siguiente, se presenta informacin de la evolucin histrica del valor de
esta tarifa.




64

Cuadro N 3.16 Valor de la tarifa de agua por los cultivos principales m
3





































Fuente: JUDRCH-L.
M3 Hora M3 Hora
1996
Del 01.01 al 31.06.1996 0.0078125 4.50 0.0095486 5.50
Del 01.06 al 31.12.1996 0.0086806 5.00 0.0104167 6.00
1997
Del 01.01 al 30.04.1997 0.0086806 5.00 0.0104167 6.00
Del 01.05 al 31.12.1997 0.0104167 6.00 0.0121528 7.00
1998
Del 01.01 al 31.12.1998 0.0104167 6.00 0.0121528 7.00
1999
Del 01.01 al 31.12.1999 0.0121528 7.00 0.0138889 8.00
2000
Del 01.01 al 31.12.2000 0.0121528 7.00 0.0138889 8.00
2001
Del 01.01 al 31.12.2001 0.0121528 7.00 0.0138889 8.00
2002
Del 01.01 al 31.12.2002 0.0121528 7.00 0.0138889 8.00
2003
Del 01.01 al 31.12.2003 0.0121528 7.00 0.0138889 8.00
2004
Del 01.01 al 31.12.2004 0.0121528 7.00 0.0138889 8.00
2005
Del 01.01 al 31.12.2005 0.0121528 7.00 0.0138889 8.00
2006
Del 01.01 al 31.12.2006 0.0121528 7.00 0.0138889 8.00
2007
Del 01.01 al 31.12.2007 0.0121528 7.00 0.0138889 8.00
2008
Del 01.01 al 15.04.2008 0.0121528 7.00 0.0138889 8.00
Del 01.05.al 31.12.2008 0.0138889 8.00 0.0173611 10.00
2009
Del 01.01 al 30.12.2010 0.0138889 8.00 0.0173611 10.00
2011
Del 31.12.2010 a la fecha 0.0171866 9.90 0.0206236 11.88
Ao
Varios Caa de Azcar
Valor de la Tarifa de Agua
(Nuevos Soles)

65

3.1.2.2. Diagnstico de la actividad Agrcola

rea sembrada
El rea de servidumbre del canal de riego Chiclayo es de aproximadamente
7,461.84 has; sin embargo, de acuerdo a la disponibilidad de agua de riego tan
slo se instalan en promedio por campaa agrcola 5,742.3 has. Predominan los
cultivos como el arroz, caa de azcar, algodn, maz principalmente y en
menor proporcin hortalizas y frutales. En la produccin agrcola predomina la
aplicacin de tcnicas tradicionales. Las labores agrcolas la desarrollan los
miembros del hogar, incluidos las mujeres e hijos, cuya actividad principal es la
agricultura, en menor proporcin es la ganadera, crianza de aves de corral que
sirven para el comercio local y para el autoconsumo.

Cdula de cultivos en situacin actual
Tomando informacin estadstica de las ltimas cinco campaas agrcolas que
incluyen perodos de baja disponibilidad de recurso hdrico como el ocurrido en
campaa 2007/2008, nos permite presentar el promedio de reas instaladas en
la zona de influencia del proyecto.

Cuadro N 3.17 Cdula de Cultivo Promedio en la Zona del Proyecto








Fuente: C.U. Chiclayo.


C 07/08 C 08/09 C 09/10 C 10/11 C 11/12
ARROZ 3,479.1 4,174.9 3,943.0 4,267.7 4,638.8 4,100.7
CAA DE AZUCAR 411.3 493.6 466.2 504.6 548.5 484.8
CAA AZUCAR RESOL. 124.8 149.8 141.4 153.1 166.4 147.1
ALGODN 169.4 203.2 191.9 207.7 225.8 199.6
MAIZ AMARILLO DURO 48.4 58.1 54.8 59.3 64.5 57.0
HORTALIZAS 10.8 13.0 12.3 13.3 14.4 12.8
PASTOS 183.2 219.8 207.6 224.7 244.2 215.9
FRUTALES 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.0
ALFALFA 444.0 532.8 503.2 544.6 592.0 523.3
TOTAL 4,871.8 5,846.2 5,521.4 5,976.1 6,495.8 5,742.3
CULTIVOS
Superficie Instalada por Campaa Agrcola (has)
PROMEDIO

66
Tomado como base la informacin del cuadro anterior se ha podido establecer
la cdula de cultivo en la situacin actual que se presenta en el cuadro
siguiente, la misma que incluye adems datos de costos de produccin,
rendimiento por ha, precio en chacra y porcentaje de destino al mercado.

Cuadro N 3.18 Cdula de Cultivo en la Situacin Actual








Fuente:(1), (5) Comisin de Usuarios Chiclayo.
(2), (3), (4) Direccin de Informacin Agraria GRA LAMB.

Rendimiento de los cultivos
Como se puede apreciar en el cuadro precedente, los rendimientos promedios
son bajos en relacin al promedio departamental y nacional, que en arroz en
alrededor de 8,960 Kg/ha y en caa de azcar es de 115,240 kg/ha.

Esta situacin trae consigo la reduccin de la produccin agrcola en la zona y
por ende menores incentivos para la innovacin, menores ingresos econmicos,
problemas de desnutricin en la zona, migracin a la poblacin joven y todo
ello conduce finalmente al retrazo socioeconmico de la poblacin de la zona
afectada.

La situacin negativa est enfocada en los rendimientos bajo en los cultivos,
esto viene existiendo desde que se empez a practicar la agricultura en esta
zona, sin embargo con la incorporacin del riego en su dotacin normal durante
los procesos productivos, para algunas reas cultivables, el rendimiento de los
cultivos ha ido mejorando poco a poco.
ARROZ 4,100.7 5,392.9 8,635.00 0.95 0.95
CAA DE AZUCAR 484.8 8,896.8 110,000.00 0.10 1.00
CAA AZUCAR RESOL. 147.1 8,896.8 110,000.00 0.10 1.00
ALGODN 199.6 6,327.4 2,992.60 2.61 1.00
MAIZ AMARILLO DURO 57.0 3,135.1 5,500.00 0.70 0.95
HORTALIZAS 12.8 2,016.9 1,800.00 1.50 0.95
PASTOS 215.9 3,722.7 10,000.00 0.45 0.95
FRUTALES 1.0 3,406.1 10,000.00 0.50 0.95
ALFALFA 523.3 4,013.7 20,000.00 0.30 0.95
TOTAL 5,742.3
(1) (2) (3) (4) (5)
% Destino
al
Mercado
CULTIVOS has
Costo de
Produccin
(S/. / ha)
Rendimiento
(kg / ha)
Precio en
Chacra
(S/. / kg)

67

En nuestro caso de no llevarse a cabo el proyecto, esa situacin negativa se
mantendr inalterable, pues las prdidas de agua continuaran en incremento
ocasionando el suministro de mayores dotaciones para los cultivos e incidiendo
en la oportunidad de aplicacin, por las condiciones actuales de la
Infraestructura de Riego.

Porcentaje de la produccin que se comercializa
Prcticamente toda la produccin obtenida en el mbito del proyecto se destina
al mercado, en el caso de maz, menestras, frutales y alfalfa un 5% de la
produccin se destina al autoconsumo.

Mercados actuales a los que se vende la produccin
La produccin de los cultivos tienen como destino el mercado mayorista de
Moshoqueque en Chiclayo, en el caso del arroz, son los molinos los que
adquieren la produccin, la caa de azcar la comercializacin se realiza en las
empresas agroindustriales Pomalca y Tumn principalmente.

Precios a los que se vende la produccin
Los precios de la produccin de los cultivos estn indicados en el Cuadro N
3.18 Cdula de Cultivo en la Situacin Actual, stos estn dentro del promedio
departamental y son bajos como consecuencia de la comercializacin
desorganizada e individual que predomina en Lambayeque.

3.1.2.3. Diagnstico del sistema de Riego

a) Situacin de la Infraestructura

Toma de Captacin Chiclayo
Est constituida por una estructura de concreto armado y est ubicada en el
partidor Chscope (progresiva km 29 + 568 del Canal Lambayeque), la cual se
encuentra en buenas condiciones.

68

El Canal Chiclayo capta las aguas en la margen izquierda del partidor Chscope
conduciendo el recurso hdrico a la zona de influencia del proyecto.

La toma de Captacin cuenta con dos compuertas tipo guillotina, cuyas
dimensiones son 2.80 m de ancho por 3.20 m de alto.

Fotografa N 3.1 Canal Chiclayo Partidor Chescope
















Canal de Conduccin Chiclayo
La infraestructura de conduccin tiene una longitud de 8,918.49 m, el canal es
de seccin irregular presentando una seccin promedio de 4 m de base y al
inicio una profundidad promedio de 2.5 m y al final de 1.50 m, se encuentra en
psimas condiciones, se puede observar que desde la Captacin progresiva
0+000 m hasta la progresiva 0+260 m tiene tramos revestidos de mampostera
de piedra, como se puede ver en el plano de planta. As mismo en la trayectoria
del canal se encuentra totalmente erosionado, observndose bastante

69
vegetacin, lo que disminuye en gran porcentaje su eficiencia de conduccin.
Las bermas del canal se encuentran cubiertas por arbustos y caaverales que
dificultan el trnsito peatonal, lo que indica el escaso mantenimiento; en
resumen este canal se encuentra en psimas condiciones de funcionamiento.

El canal Chiclayo tiene una pendiente aproximada de 1.6 a 1.4.

El recurso hdrico con el que cuenta la zona en estudio, proviene del ro
Chancay Lambayeque.

Es de indicar que su geometra corresponde a una caja hidrulica con secciones
sobredimensionadas en la mayor parte de su recorrido, con seccin vertical en
el pie de talud, sin bermas de servicio, presencia de arbustos y rboles frutales
ubicados en ambas mrgenes, pendiente variable y suelos francos en su
mayora.

Camino de vigilancia, existe en ciertos tramos, en otros tramos la capa de
rodadura se encuentra vegetado e intransitable.

Fotografa N 3.2 Canal Chiclayo Tramo En Mal Estado Aguas Abajo del Partidor
Chscope












70

Fotografa N 3.3 Canal Chiclayo Tramo Revestido L=20 m y Puente Peatonal
de Madera Espacio para Aforo















Fotografa N 3.4 Canal Chiclayo Tramo Revestido L=20 m y Cada en Buen
Estado Estructura de Medicin













71

Fotografa N 3.5 Canal Chiclayo Partidor Samn Rustico de Sacos















Fotografa N 3.6 Canal Chiclayo Sin Revestir Con Mucha Vegetacin















72

Fotografa N 3.7 Canal Chiclayo Sin Revestir - Puente Blanco Aguas Arriba















Fotografa N 3.8 Canal Chiclayo Final Sin Revestir Aguas Arriba Puente a
Pomalca














73

Obras de Arte
En el canal Chiclayo, en su recorrido se han ubicado las siguientes estructuras:

PUENTES PEATONALES
En la progresiva 0+244.10 se ubica una pasarela peatonal, de concreto
armado con dimensiones, losa de la pasarela de ancho = 1.20 m., largo =
8.50m., y espesor de 0.15 m., viga de ancho = 0.30m. Y altura = 0.45 m.,
apoyados en estribos de concreto ciclpeo, sobre el canal, se encuentra en
buenas condiciones (construida por la JUDRCHL).

PUENTES VEHICULARES
En la progresiva 4+320, se ubica un puente vehicular, de plataforma de
plancha de fierro y vigas de perfiles de fierro, apoyados sobre estribos de
concreto ciclpeo sobre el canal, de dimensiones 3.90 m de ancho y 6.50 m de
largo, en regulares condiciones.

En la progresiva 6+846, se ubica un puente vehicular, de plataforma de
concreto, apoyados sobre estribos de concreto ciclpeo sobre el canal, de
dimensiones 3.90 m de ancho y 6.50 m de largo, en regulares condiciones
(puente Cois).

En la progresiva 7+060, se ubica un puente vehicular, de plataforma de
palos, apoyados sobre el canal, de dimensiones 3.90 m de ancho y 6.50 m de
largo, en malas condiciones.

En la progresiva 7+932.37, se ubica un puente vehicular de material de
concreto armado, de dimensiones 8.50m. De ancho, 11.50m. De largo y 2.00m.
De altura entre rasante de fondo del canal y parte inferior de la losa superior
del puente, en buenas condiciones (Puente Blanco).


74
En la progresiva 8+041.50, se ubica un puente vehicular de material de
concreto armado, con dimensiones 2.00m. De ancho, 49.40m. De largo y
1.60m. De altura entre rasante de fondo del canal y parte inferior de la losa
superior del puente en buenas condiciones (Carretera a Samn).

TOMAS LATERALES
En la progresiva 1+777, en la margen izquierda del canal se ubica la toma de
captacin para el canal lateral Samn, estructura de concreto armado en
buenas condiciones, con caudal de conduccin 0.40 m3/s.

En la progresiva 2+733.5, en la margen derecha del canal se ubica la toma de
captacin para el canal lateral Quefe, estructura de concreto armado en buenas
condiciones, con caudal de conduccin 0.40 m3/s.

En la progresiva 2+606.5, en la margen derecha del canal se ubica la toma de
captacin para el canal lateral Benedicta, estructura de concreto armado en
buenas condiciones, con caudal de conduccin 0.20 m3/s.

En las progresivas 2+626 en la margen izquierda del canal Chiclayo se
encuentra la Toma de captacin del Canal Tocnope estructura de concreto
armado en buenas condiciones de un caudal segn Comisin de Usuarios
Chiclayo 1.5 m3/s.

En la progresiva 4+520, en la margen derecha del canal se ubica la toma de
captacin para el canal Chilape, estructura de concreto armado en malas
condiciones, con caudal de conduccin 2.50 m3/seg.

En la progresiva 6+820, en la margen derecha del canal se ubica la toma de
captacin para el canal lateral Cois, estructura de concreto armado en malas
condiciones, con caudal de conduccin de 1.50 m3/seg.


75
Al finalizar el canal Chiclayo se tiene dos laterales de riego ms llamados
Pulen que se ubica la toma de captacin hacia la margen derecha con un
caudal de conduccin de 2.20 m3/seg, y a la margen izquierda se ubica la toma
de captacin del canal de riego Yortuque con un caudal de conduccin de 2.00
m3/seg, ambas estructuras de concreto armado se encuentran en buenas
condiciones, ya que los canales son revestidos.

PARTIDORES Y ESTRUCTURAS DE MEDICIN DE AFOROS
Al iniciar el canal de riego Chiclayo en la progresiva 0+111.25, se ubica el
medidor PARSHALL estructura de concreto armado en buenas condiciones, de
igual forma en la progresiva 0+244.10, la JUDRCH-L, ha construido otra
estructura de aforo que se encuentra en buen estado, motivo por el cual ya no
se est contemplando su ejecucin en el presente estudio.

En la progresiva del 2+646.37, se ubica en la toma de retencin Tocnope que
se encuentra en buen estado recientemente construido.

En la progresiva del 4+520, se ubica el partidor Chilape que se encuentra en
mal estado.

En la progresiva del 6+820.6, se ubica el partidor Cois que se encuentra en
mal estado.

CAIDAS (RAPIDAS)
En la progresiva del 0+080, se ubica una cada que se encuentra en buen
estado (Cruce de tubera de agua poblacin Chiclayo).

En la progresiva del 2+650, se ubica una cada que se encuentra en buen
estado (Toma de retencin Tocnope).

En la progresiva del 4+524, se ubica una cada que se encuentra en mal
estado (partidor Chilape).

76

En la progresiva del 4+524, se ubica una cada que se encuentra en mal
estado (partidor Chilape).


Eficiencia de Riego Actual
En el diagnstico realizado, se ha efectuado la determinacin de la eficiencia de
riego por tramos de 1,000 m los datos corresponden a los caudales aforados
con correntmetro por parte del personal de operaciones de la Junta de
Usuarios Chancay Lambayeque, donde indican las variaciones respectivas con
respecto al caudal, determinndose una eficiencia de conduccin de 67.9%, se
ha estimado la eficiencia de distribucin en 75% y la eficiencia de aplicacin en
65%, lo cual da lugar a que se tenga una eficiencia de riego en el canal de
33.1%. Se presenta la determinacin de la eficiencia de riego en el canal
Chiclayo.

Cuadro N 3.19 Eficiencia de Riego Actual del canal Chiclayo

Fuente: Diagnostico del equipo a cargo de la formulacin del proyecto.

Longitud Perdidas Permetro Inf iltracin Ef iciencia
m Inicio f inal m/s m l/m/dia %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)
Tramo I 0+000 1+000 1000.0 10.00 9.60 0.400 9.67 3573.94 96.00% Canal de tierra
Tramo II 1+000 2+000 1000.0 9.60 9.30 0.300 9.64 2688.80 96.88% Canal de tierra
Tramo III 2+000 3+000 1000.0 9.30 9.00 0.300 9.58 2705.64 96.77% Canal de tierra
Tramo IV 3+000 4+000 1000.0 9.00 8.70 0.300 9.54 2716.98 96.67% Canal de tierra
Tramo V 4+000 5+000 1000.0 8.70 8.40 0.300 9.5 2728.42 96.55% Canal de tierra
Tramo VI 5+000 6+000 1000.0 8.40 8.10 0.300 9.46 2739.96 96.43% Canal de tierra
Tramo VII 6+000 7+000 1000.0 8.10 7.80 0.300 9.42 2751.59 96.30% Canal de tierra
Tramo VIII 7+000 8+000 1000.0 7.80 7.40 0.400 9.38 3684.43 94.87% Canal de tierra
Tramo IX 8+000 9+000 1000.0 7.40 7.00 0.400 9.34 3700.21 94.59% Canal de tierra
Tramo X 8+000 9+500 500.0 7.00 6.79 0.210 9.32 3893.56 97.00% Canal de tierra
9500.0 3.210
67.9%
75.0%
65.0%
33.1%
DETERMINACIN DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCIN Y DE INFILTRACION POR TRAMO - SIN PROYECTO
Punto
Control
Ubicacin Af oro (m/s)
Observacin
prog
EFICIENCIA DE CONDUCCIN
EFICIENCIA DE DISTRIBUCION
EFICIENCIA DE APLICACIN
EFICIENCIA DE RIEGO

77

b) Anlisis de vulnerabilidad de los componentes del Sistema de
Riego

Exposicin de los componentes
El canal de riego Chiclayo en el Sub Sector de Riego Chiclayo nace de una
derivacin del canal Lambayeque que es uno de los principales
componentes del sistema Tinajones; por lo tanto, al ser parte el canal del
sistema regulado en el valle, no se encuentra expuesto directamente al
incremento de los niveles de agua en el ro, sin embargo las altas
precipitaciones pluviales que se presentan en presencia del fenmeno de El
Nio ocasionan inundaciones.

Fragilidad: Nivel de resistencia y proteccin de los componentes
Actualmente el canal Chiclayo carece de revestimiento por lo tanto es
susceptible a derrumbes producto de lluvias intensas que ocasionalmente
interrumpen el servicio. La propuesta del proyecto para el revestimiento del
canal y construccin de obras de arte se ejecutarn considerando las
normas definidas en el reglamento nacional de edificaciones.

Resiliencia: Nivel de asimilacin o capacidad de recuperacin de
los agricultores y del servicio frente al impacto de un peligro.
La Comisin de Usuarios de Chiclayo, no cuentan con una organizacin y
con los recursos econmicos necesarios que haga factible la reposicin del
servicio de agua para riego en el supuesto que se produjera una
destruccin producto del incremento de los niveles de agua por lluvias
intensas.

La presencia de sequa en la parte alta de la cuenca ocasiona la disminucin
del agua para riego en el valle afectando directamente la produccin de los
cultivos y a los agricultores cuya principal actividad econmica es la
agricultura.

78

Medidas de reduccin de riesgos de desastres se estn incluyendo en
el Proyecto
En la escala de nivel de riesgo del PIP es considerado de bajo riesgo, ya que el
grado de peligro es bajo y el grado de vulnerabilidad es medio.

Las medidas de reduccin de riesgos de desastres consideradas en el PIP son la
adecuada tecnologa de construccin, el relleno de plataforma con material de
prstamo y la utilizacin agregados y materiales de acuerdo al reglamento
nacional de edificaciones. As mismo se ha recomendado el momento oportuno
de ejecucin que debe ser en el periodo abril - noviembre en el cual la
presencia de lluvias es mnima.

El costo de las medidas de reduccin de riesgos, est incluido en el presupuesto
de ejecucin de obra en las partidas correspondientes.


3.1.2.4. Diagnstico de la Gestin del Servicio de Agua para Riego

a) Diagnstico de la gestin administrativa

Descripcin de la organizacin encargada de la operacin y
mantenimiento
La organizacin encargada de la operacin y mantenimiento del canal de
riego Chiclayo es la Comisin de Usuarios de Chiclayo es una asociacin
creada sin fines de lucro que cuenta con RUC. N 20141466101, cuyo
supervisor es la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque en calidad de
operador del Sistema Tinajones, el mismo que cuenta con personal tcnico
y administrativo para la administracin de dicha Comisin de Usuarios.




79
Documentos legales con que cuenta (Registro de la Junta,
estatutos, reglamentos, herramientas de gestin.)
Los documentos legales con que cuenta la Comisin de Usuarios de
Chiclayo son:
- El Padrn de Usos Agrcolas legislacin antigua.
- El padrn del Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua
RADA.
- Estatutos del funcionamiento de la organizacin de la Comisin de
Usuarios de Chiclayo.
- Reglamento de organizacin y funciones de la Comisin de Usuarios de
Chiclayo.
- Plan de Operacin y Mantenimiento del mbito de la Comisin de
Usuarios de Chiclayo, donde incluye los trabajos a realizar en el
manteamiento del canal de riego Chiclayo.
-
Reconocimiento de la organizacin de Usuarios, actas, libros
contables.
La Comisin de Usuarios de Chiclayo es reconocida mediante Resolucin
Administrativa de la ex Administracin Tcnica del Distrito de Riego
Chancay Lambayeque, habiendo sido fundada el 21/05/1979, la Comisin
de Usuarios Chiclayo cuenta con cuaderno de actas, libros contables,
cuenta con RUC. N 20141466101 y cuyo ente mximo es la asamblea
general de usuarios que se lleva a cabo por dos a tres asambleas por ao,
debidamente inscrita en registros pblicos.

Personal con que cuenta
La Comisin de Usuarios de Chiclayo cuenta con 06 personas que laboran
en dicha institucin y es como se indica:
Coordinador tcnico: 01 profesional, mximo responsable del
funcionamiento de la Comisin de Usuarios de Chiclayo.
Sectoristas de riego: 05 Tcnicos, encargados de la distribucin del
agua de riego.

80
Recoredores: 08, que realizan labores de vigilancia y monitoreo de la
reparticin del recurso hdrico.
Secretaria: 01 Secretaria, que depende directamente del presidente y el
coordinador tcnico.
Contador: 01 Contador, lleva la contabilidad de dicha Comisin de
Usuarios.
Vigilancia: 01 vigilante, que hace las labores de vigilancia y limpieza del
local de la Comisin de Usuarios de Chiclayo.

Nivel de capacitacin alcanzado de sus miembros
Los miembros integrantes de la Junta Directiva, personal tcnico que labora
y agricultores en general el nivel de capacitacin es un poco bajo ya que no
cuentan con programas de capacitacin y tampoco las instituciones
responsables de realizar la capacitacin lo hacen como es el caso de la
Junta de Usuarios Chancay Lambayeque.

Frecuencia de reuniones de los miembros de la junta, comisin y
de las asambleas generales
La frecuencia de las reuniones que se llevan a cabo por los miembros de la
Junta Directiva de la Comisin de Usuarios de Chiclayo es de 02 a 03
reuniones mensuales y de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de
02 a 03 veces al ao.

b) Diagnstico de las actividades de Operacin y Mantenimiento

Organizacin del rea de operacin y mantenimiento
El rea de operacin y mantenimiento realiza el Plan donde determina
todas las actividades a realizar durante todo el ao tanto en operacin
como en mantenimiento entre en dicho plan se contempla la operacin y
mantenimiento del canal de riego Chiclayo donde demanda mayores gastos
para realizar dichas actividades por tal motivo es que se plantea mejorar la

81
infraestructura de riego con la finalidad de mejorar el servicio a los usuarios
beneficiarios.

Acciones de operacin y mantenimiento preventivo
Las acciones de operacin y mantenimiento preventivo se realizan todos los
aos a veces hasta dos veces por ao, estas acciones son la limpieza y
descolmatacin del canal de riego, limpia de compuertas y pintado de
compuertas.

Nmero de operadores. Nivel de capacitacin para la operacin y
mantenimiento
La operacin del canal de riego Chiclayo lo realizan 14 personas como se
indica 01 coordinador tcnico, 05 sectoristas de riego y 08 vigilantes de
agua. En cuanto al mantenimiento, se realiza una vez al ao en los meses
de julio agosto, para esta labor se emplean aproximadamente 1,400
jornales, as mismo se requiere de maquinaria pesada como cargador
frontal y volquetes para la extraccin de sedimentos.

Disponibilidad de las herramientas necesarias, stock de repuestos,
equipos, maquinaria y fondos para la compra de repuestos.
La Operacin y Mantenimiento del canal de riego Chiclayo lo realizan los
mismos usuarios los que al salir a trabajar llevan su propia herramienta
como palanas, machetes, y las herramientas para el pintado como escobilla,
esptula, brocha, y los materiales lo compra la Comisin de Usuarios de
Chiclayo, fondos contemplados en su plan de trabajo de Operacin y
Mantenimiento.

Costos en situacin actual de las acciones de operacin y
mantenimiento.
Segn informacin proporcionada por la Comisin de Usuarios de Chiclayo,
en la actualidad los costos anuales de operacin y mantenimiento del canal

82
Chiclayo ascienden a S/. 328,557.70 como puede apreciarse en el cuadro
siguiente.

Cuadro N 3.20 Costos actuales de operacin y mantenimiento












Fuente: Comisin de Usuarios de Chiclayo.

c) Diagnstico de los pagos por el servicio de agua para riego

Padrn de usuarios
El padrn de usuarios contiene todos los usuarios inscritos y que cuentan
con plan de cultivo y riego, as como sus reas con licencia (6,507.93 has) y
permiso (953.91 has), que hacen un total de 7,416.84 has en 2,303
predios, siendo los usuarios de riego 1,178 agricultores del canal de riego
Chiclayo, tal como se aprecia en el Cuadro N 3.14 Usuarios, Predios y
Superficie del Canal Chiclayo.

Sistema de cobranza en situacin actual
La venta del agua de riego es contra entrega y la cobranza se realiza a
travs del programa SARA, realizado por la Junta de Usuarios Chancay
N Rubro
Unidad
de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
(S/.)
Perodo
Costo Total
(S/.)
Operacin 107,340.00
1 Coordinador Tecnico Persona 1 1,197.50 12 meses
14,370.00
2 Administrador Persona 1 1,197.50 12 meses
14,370.00
3 Secretaria Persona 1 700.00 12 meses
8,400.00
4 Utiles de oficina y otros Global 1 150.00 12 meses
1,800.00
5 Sectorista Persona 5 700.00 8 meses
28,000.00
6 Recorredor Persona 8 500.00 8 meses
32,000.00
7 Combustible Galones 40 12.50 12 meses
6,000.00
8 Mantenimiento movilidad Global 1 200.00 12 meses
2,400.00
Mantenimiento 221,217.70
1 Extraccion de malezas Jornal 880 25.00 1 vez 22,000.00
2 Eliminacion de sedimentos Jornal 250 25.00 1 vez 6,250.00
Camion Volquete M3 7,200 8.91 2 vez 128,304.00
Cargador Frontal Hm 90 204.31 3 vez 55,163.70
3 Reparacion de taludes Jornal 250 25.00 1 vez 6,250.00
4 Pintado de compuertas
Insumos Global 1 2,000.00 1 vez 2,000.00
Jornales Jornal 50 25.00 1 vez 1,250.00
328,557.70 Total Operacin y Mantenimiento

83
Lambayeque, quien cuenta con una oficina de cobranza en las instalaciones
de la Comisin de Usuarios de Chiclayo.

Tipo de cobranza del agua de riego
La Junta de Usuarios viene realizando la cobranza en lo correspondiente a
la tarifa de agua para la operacin y mantenimiento y la retribucin
econmica que es para el estado a cuenta de la Autoridad Nacional del
Agua.

Porcentajes de pago y morosidad
En la Comisin de Usuarios de Chiclayo no existe morosidad ya que la venta
de agua es contra entrega, es decir al contado.

Ingresos por venta de agua en situacin actual
Teniendo en cuenta la actual cdula de cultivo en el mbito de influencia
del canal Chiclayo as como el mdulo de riego de cada cultivo y la actual
tarifa de agua de riego, se tiene un ingreso anual por este servicio de S/.
1318,256.63 como se aprecia en el cuadro siguiente.

Cuadro N 3.21 Ingresos por venta de agua en situacin actual









Fuente: Comisin de Usuarios de Chiclayo.


ARROZ 4,100.7 71.4 14,000 57,409,665 0.01718663 986,678.78
CAA DE AZUCAR 484.8 8.4 10,423 5,053,381 0.02062361 104,218.96
CAA AZUCAR RESOL. 147.1 2.6 14,000 2,059,366 0.02062361 42,471.57
ALGODN 199.6 3.5 7,100 1,417,274 0.01718663 24,358.16
MAIZ AMARILLO DURO 57.0 1.0 7,100 404,828 0.01718663 6,957.63
HORTALIZAS 12.8 0.2 4,200 53,613 0.01718663 921.42
PASTOS 215.9 3.8 12,000 2,590,792 0.01718663 44,526.99
FRUTALES 1.0 0.0 10,800 11,075 0.01718663 190.34
ALFALFA 523.3 9.1 12,000 6,280,042 0.01718663 107,932.77
TOTAL 5,742.3 100.0 91,623 75,280,036 0.0179504 1,318,256.63
Ingresos
Totales
( S/. )
CULTIVOS has %
Mdulo de
riego (m3/ha)
Req.
Volumtrico
(m3)
Tarifa de
agua
(S/. / m3)

84
3.1.3. Diagnstico de los Involucrados en el Proyecto

3.1.3.1. Involucrados

Junta de usuarios
Es la organizacin representativa de los usuarios y usuarias de riego. La
Junta de Usuarios fue creada el 13 de Octubre de 1972, de acuerdo al
Decreto Ley 17752, Ley General de Aguas y Resolucin Ministerial N 5257-
72-AG, la Organizacin est constituida por Quince (15) Comisiones de
Usuarios, de las cuales Catorce (14) en Distrito de Riego Regulado y una
(1) en el Distrito de Riego no regulado y tiene como accin principal la
administracin del Sistema Hidrulico Tinajones en lo referido a la
operacin y mantenimiento de la infraestructura mayor y menor de riego y
drenaje y a su financiamiento, a travs de la tarifa de agua; as como la
capacitacin de los usuarios para mejor aprovechamiento productivo y uso
ptimo del recurso hdrico.

Comisin de Usuarios
La Comisin de Usuarios Chiclayo es la organizacin representativa de los
usuarios del mbito de intervencin del proyecto cuya actividad principal es
la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego menor en el
mbito del Sub. Sector, as como apoyar a la cobranza de la tarifa de agua.

Autoridad Local de Aguas
La Administracin Local de Aguas Chancay Lambayeque, en concordancia
con el art. 37 del D.S N 039-2008-AG, se constituye en una Unidad
Orgnica de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA). Tiene como
funcin principal administrar las aguas de uso agrario y no agrario en el
mbito territorial de su jurisdiccin respectiva y que se aprueban mediante
Resolucin Ministerial, en base a la agrupacin de unidades hidrogrficas
indivisas, conforme a la metodologa aprobada por el Ministerio de
Agricultura.

85

Gobierno Local
La Municipalidad, es el rgano de Gobierno Local que representa al Distrito
de Chiclayo, tiene personera jurdica de derecho pblico, con autonoma
poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia
establecidos por la Constitucin y la Ley. Tiene como finalidad promover y
conducir el desarrollo integral socio-econmico, urbano-rural del Distrito.

Gerencia Regional de Agricultura
Es el rgano de lnea del Gobierno Regional Lambayeque responsable de
formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir, y controlar los planes y
polticas de la regin en materia agraria, en concordancia con la poltica
nacional sectorial y las propuestas promocionales de desarrollo rural de
parte de los Gobiernos Locales.

Agricultores beneficiarios
Los agricultores beneficiarios se encuentran organizados en la Comisin de
Usuarios Chiclayo, cuya actividad principal son apoyar en la realizacin de
trabajos de limpieza, mantenimiento de los canales y distribucin del agua
de acuerdo a los roles de riego establecidos y elaborados por la Comisin
de Usuarios y Junta de Usuarios, aprobados por la Administracin Local de
Aguas.

Los agricultores beneficiarios han expresado su buena disposicin al pago
de la tarifa de agua de riego toda vez que la actividad agrcola que
desarrollan es el sustento de sus familias.

3.1.3.2. Poblacin Afectada
La poblacin afectada est representada por los agricultores del mbito de
influencia del canal Chiclayo y segn el padrn de usuarios de riego son
1,778 usuarios. Predomina el tipo de familia nuclear, donde el promedio de

86
integrantes por familia es de 4 personas, por lo que se tiene una poblacin
afectada total de 7,112 habitantes.

La poblacin urbana en el mbito del Proyecto representa
aproximadamente el 5 % y la poblacin rural alcanza el 95 %.

Segn estadsticas del INEI la poblacin de hombres representan el 47.1%,
en tanto que las mujeres constituyen el 52.9% de la poblacin total.

La poblacin total del distrito de Chiclayo al ao 2007 es de 260,948
habitantes, siendo la tasa de crecimiento intersensal de 2.5% segn datos
del INEI. En el cuadro siguiente se presenta la proyeccin de la poblacin
en el horizonte de evaluacin.

Cuadro N 3.22 Proyeccin de la poblacin el horizonte de evaluacin





Fuente: INEI, proyecciones equipo de formulacin del PIP.

3.1.4. Intentos anteriores de Solucin
La Comisin de Usuarios de Chiclayo, todos los aos durante los meses de Julio
y Agosto realiza las labores de mantenimiento de la infraestructura de riego con
el aporte de los agricultores integrantes de dicha Comisin de Usuarios. Adems
teniendo en cuenta los bajos recursos econmicos de los agricultores de la
zona, se han realizado diversas gestiones por las Directivas de la Comisin de
Usuarios de Chiclayo, en su afn de obtener el financiamiento que permita
mejorar la infraestructura de riego.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distirto de
Chiclayo
2.50 302,620 310,185 317,940 325,888 334,036 342,386 350,946 359,720 368,713 377,931
mbito Canal
Chiclayo
2.50 7,112 7,290 7,472 7,659 7,850 8,047 8,248 8,454 8,665 8,882
Aos
Pobalcin
Tasa
Intercensal

87
La solucin de este problema requiere de un tratamiento integral de
rehabilitacin de la infraestructura y posteriormente el cambio de cultivos ms
rentables, para ello es necesario realizar una inversin de mediana magnitud;
recursos que no poseen las personas afectadas, por lo que se hace imperativo
la participacin del Estado, a travs del Gobierno Regional Lambayeque para la
asignacin o bsqueda de financiamiento para la ejecucin de la obra.






88

3.2. Definicin del Problema, sus causas y efectos

3.2.1. Identificacin del problema central
El diagnstico de la situacin actual presentada en el diagnstico, ha permitido
definir como problema central como: La poblacin de usuarios del canal
Chiclayo del Sub Sector Chiclayo, reciben un deficiente servicio de
agua para riego.





3.2.1.1. Anlisis de las Causas del Problema
El problema central identificado tiene su origen, bsicamente en dos causas
directas: Dficit de agua para riego en el Sector Chiclayo, estas causas son
consecuencia de otras causas indirectas, las que se detallan a continuacin:

a.- Deficiente infraestructura de riego
Lo cual es motivado por una deficiente infraestructura de conduccin y carencia
de obras de arte. Al respecto podemos sealar que el sistema de riego del
sector no es el adecuado:

El canal Chiclayo tiene una longitud de 8,644.85 m, el canal es de seccin
irregular presentando una seccin promedio de 4 m de base y al inicio una
profundidad promedio de 2.5 m y al final de 1.50 m, se encuentra en psimas
condiciones, se puede observar que desde la Captacin progresiva 0+00 m
hasta la progresiva 0+260 m se encuentra revestido de mampostera de piedra.
As mismo en la trayectoria del canal se encuentra totalmente erosionado,
observndose vegetacin, lo que disminuye en gran porcentaje su eficiencia de
conduccin. Las bermas del canal se encuentran cubiertas por arbustos y

LA POBLACIN DE USUARIOS DEL CANAL CHICLAYO DEL SUB
SECTOR CHICLAYO, RECIBEN UN DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO


89
caaverales que dificultan el trnsito peatonal, lo que indica el escaso
mantenimiento; en resumen este canal se encuentra en psimas condiciones de
funcionamiento.

b.- Deficiencias en la Gestin del agua para riego:
Esta situacin se viene dando por los siguientes aspectos: inadecuadas tcnicas
de riego, deficiente operacin y mantenimiento y deficiente manejo
administrativo y bajas tarifas de agua.

Esa situacin se produce por la escasa aplicacin de tcnicas de riego en
parcelas y porque no existe una reversin adecuada del pago de tarifa de agua
hacia la institucin para la inversin en mejorar la infraestructura de riego as
como en la preparacin y capacitacin de tcnicas de mantenimiento y
administracin del recurso hdrico hacia los agricultores.

3.2.1.2. Anlisis de los efectos del problema
De persistir el problema central identificado, se tendra como efecto directo un
bajo rendimiento de los cultivos en el comit de usuarios del canal Chiclayo
Sector Chiclayo, el mismo que producira los siguientes efectos:

a.- Bajos ingresos econmicos de los agricultores
Los bajos ingresos econmicos, generan los siguientes efectos indirectos:

Perdida de capital de trabajo.- Muchos agricultores se estn dedicando a otras
actividades econmicas diferentes a la agricultura, debido a que en muchas
ocasiones han tenido prdidas en sus cultivos, lo que los va descapitalizando
poco a poco.

b.- Bajos niveles de oferta de productos agrcolas
El bajo rendimiento de los cultivos en el sector de riego Chiclayo, conlleva que
la oferta de productos agrcolas tambin sea baja y por tanto se tiene como
efecto indirecto a la disminucin del grado de integracin al mercado-

90
El efecto final que se viene percibiendo, es el deterioro del nivel socio
econmico y calidad de vida de los Agricultores del Sector de Riego Chiclayo.

3.2.2. rbol de problemas
En el siguiente grfico, se presenta el rbol de Causas y Efectos para el
presente proyecto.

Grfico N 3.4 rbol de Causas Efectos
























EFECTO FINAL
Deterioro del nivel socio econmico y calidad de vida de
los Agricultores del Sector de Riego Chiclayo
CAUSA
INDIRECTA
Deficiente
infraestructura de
conduccin
CAUSA
INDIRECTA
Deficiente
operacin y
mantenimiento
CAUSA
INDIRECTA
Deficiente manejo
administrativo y
bajas tarifas de
agua
CAUSA
INDIRECTA
Inadecuadas
tcnicas de riego
CAUSA
INDIRECTA
Carencia de obras
de arte
PROBLEMA CENTRAL
La poblacin de usuarios del Canal Chiclayo, reciben
un deficiente servicio de agua para riego
EFECTO DIRECTO:
Bajo rendimiento de los cultivos de los
usuarios del canal Chiclayo
CAUSA DIRECTA
Dficit de agua para riego en el Sub
Sector Chiclayo
CAUSA INDIRECTA
Deficiente gestin del agua para
riego
CAUSA INDIRECTA
Deficiente infraestructura para riego
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de ingreso de los
agricultores del Sector Chiclayo
EFECTO
INDIRECTO
Perdida del capital
de trabajo
EFECTO INDIRECTO
Bajos niveles de la oferta de
EFECTO
INDIRECTO
Disminucin del
grado de integracin
al mercado

91
3.3. Objetivo del proyecto

3.3.1. Identificacin del Objetivo central
El Objetivo General del Proyecto se define como La poblacin de usuarios del
canal Chiclayo del Sub Sector Chiclayo, reciben un adecuado servicio de agua
para riego







El objetivo del Proyecto se enmarca dentro de las polticas de desarrollo y los
planes de desarrollo de los sectores que intervienen en el Proyecto como la el
Gobierno Regional Lambayeque, La Junta de Usuarios del Distrito de Riego
Regulado Chancay Lambayeque y la Comisin de Usuarios de Chiclayo cuyos
objetivos especficos estn orientados entre otros a mejorar la competitividad y
el desarrollo del agro as como su intervencin en el mejoramiento de la
infraestructura de riego actual.

3.3.1.1. Determinacin de medios para alcanzar el Objetivo Central
Para alcanzar el Objetivo Central, tenemos que solucionar progresivamente
nuestro Problema Central y esto se va logrando, reemplazando nuestras causas
por hechos opuestos que contribuyan a solucionar el problema, para lo cual se
tiene que lograr una mayor disponibilidad de agua para riego en el Sector
Chiclayo que constituye como un medio directo. Los medios indirectos son los
siguientes:

a.- Adecuada infraestructura de riego
Esta situacin se dar bsicamente por:
PROBLEMA CENTRAL
La poblacin de usuarios del
canal Chiclayo del Sub Sector
Chiclayo, reciben un
deficiente servicio de agua
para riego

OBJETIVO CENTRAL
La poblacin de usuarios del
canal Chiclayo del Sub Sector
Chiclayo, reciben un
adecuado servicio de agua
para riego


92
Adecuada infraestructura de riego para la conduccin as como obras de arte
para la adecuada distribucin y control, con lo cual se puede asegurar el caudal
de agua necesaria para los cultivos.

b.- Adecuada gestin del agua de riego:
Esta situacin se dar cuando se logre los siguientes puntos:
Adecuados niveles de aplicacin de agua en parcela: Esa situacin se dar
cuando los agricultores conozcan tcnicas en el manejo del agua para riego a
nivel de parcelas, evitando el gasto innecesario del recurso hdrico.

3.3.1.2. Determinacin de las consecuencias positivas
Los fines del Objetivo Central son las consecuencias positivas que se
observaran cuando se resuelva el Problema identificado, es decir, cuando se
alcance el primero. Por esta razn, se encuentran vinculados con los efectos o
consecuencias negativas del mencionado proyecto; de manera similar al caso
de los medios, los fines pueden ser expresados como el lado positivo de los
efectos.

En primer lugar como fin directo se tiene al incremento del rendimiento de los
cultivos, lo cual se podrs lograr al disponer de agua de riego en las cantidades
y oportunidades requeridas de acuerdo al estado fenolgico de los cultivos.
Como Fines indirectos se tiene a los siguientes:

a.- Mayores niveles de ingresos de los agricultores
Al disponer de un mayor nivel de produccin por unidad de superficie los
agricultores del sector de riego Chiclayo van a incrementar sus niveles de
ingresos incrementando como consecuencia el nivel del capital de trabajo.

b.- Mayores niveles de oferta de productos agrarios
La mayor oferta de productos agrarios es una consecuencia directa del
incremento del rendimiento de los cultivos, con lo cual se incrementa el grado
de integracin al mercado de la produccin del sector de riego Chiclayo.

93
Consecuentemente el fin ltimo que se espera lograr, con la implementacin
del proyecto, ser la mejora del nivel socio econmico y calidad de vida de los
Agricultores del Sector de Riego Chiclayo.

3.3.2. rbol de Objetivos
En el grfico siguiente se presenta el rbol de Medios y Fines identificados para
el proyecto.

Grfico N 3.5 rbol de Medios y Fines























FIN LTIMO
Mejora del nivel socio econmico y calidad de vida de los
Agricultores del Sector de Riego Chiclayo
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada
infraestructura de
captacin, conduccin
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada
operacin y
mantenimiento
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuado manejo
administrativo y
de tarifas de agua
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuadas
tcnicas de riego
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de obras
de arte
OBJETIVO CENTRAL
La poblacin de usuarios del Canal Chiclayo, reciben
un adecuado servicio de agua para riego
FIN DIRECTO:
Incremento del rendimiento de los cultivos
de los usuarios del canal Chiclayo
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Mayor disponibilidad de agua para
riego en el Sub Sector Chiclayo
MEDIO DE SEGUNDO NIVEL
Adecuada gestin del agua para
riego
MEDIO DE SEGUNDO NIVEL
Adecuada infraestructura para riego
FIN INDIRECTO
Mayor nivel de ingreso de los
agricultores del Sector Chiclayo
FIN INDIRECTO
Incremento del
capital de trabajo
FIN INDIRECTO
Mayores niveles de la oferta de
FIN INDIRECTO
Incremento del
grado de
integracin al
mercado

94

3.4. Alternativas de solucin

3.4.1. Medios Fundamentales y acciones
Al respecto las acciones que se proponen, son a partir de los 04 medios
fundamentales los mismos que estn ligados con las funciones de los Gobiernos
Regionales en materia agraria en coordinacin tambin con Instituciones
ligadas al desarrollo y fortalecimiento agrario, en la que tambin podra
participar la Administracin Local de Agua Chancay Lambayeque. Las
alternativas de solucin se obtendrn a partir de la identificacin de las
acciones para el logro de la superacin del deficiente servicio de agua para
riego.

Para el presente anlisis cada uno de los medios fundamentales se han
considerado como imprescindibles para el logro del objetivo central, habindose
identificado acciones para el cumplimiento de los mismos que se presentan en
el grfico siguiente.

Grfico N 3.6 Medios Fundamentales y Acciones Propuestas












MEDIOS ACCIONES PROPUESTAS
Adecuada
infraestructura de
conduccin
Adecuada
operacin y
mantenimiento
Mejoramiento del Canal de
Conduccin a Travs del
Revestimiento con concreto
de 8,644.85 ml.
Mejoramiento del Canal de
Conduccin a Travs del
Revestimiento con Mampostera
de Piedra de 8,644.85 ml.
Construccin de 07 Obras de Arte : 02 tomas laterales, 02 partidores, 02
puentes carrozables tipo alcantarilla y 01 rpida
Talleres de Capacitacin a los Usuarios Sobre Tecnologa moderna de
Riego a Nivel Parcelario
Curso Taller: Operacin y Mantenimiento Sobre Sistema de Riego
Curso Taller Sobre Gestin y Administracin del Agua y Herramientas de
Gestin
Adecuado manejo
administrativo y
de tarifas de agua
5
4
3
2
1
1A
2A
3A
4A
5A
1B
Existencia de
obras de arte
Adecuadas
tcnicas de riego

95

3.4.2. Alternativas de solucin
De acuerdo al anlisis de los medios fundamentales y las acciones, se ha
podido determinar que existen las siguientes relaciones:







Po lo tanto, las Alternativas de Solucin para el problema central identificado
son las siguientes:






En el siguiente tem presentamos la definicin y descripcin de las alternativas
tomadas en cuenta.

Definicin de las Alternativas de Solucin

Alternativa 1 Revestimiento con concreto simple de fc=175 kg/cm2 de
8,644.85 Km. de canal, construccin de obras de arte: 02 tomas laterales, 02
partidores, 02 puentes carrozables tipo alcantarilla y 01 rpida, desarrollo de 02
eventos de capacitacin.

MEDIOS
FUNDAMENTALES
Los Medios Fundamentales 1, 2, 3, 4 y 5 son:
IMPRESCINDIBLES
ACCIONES
Las Acciones 1A y 1B son:
MUTUAMENTE EXCLUYENTES.
Las Acciones 2A, 3A, 4A y 4A son:
COMPLEMENTARIAS
Alternativa de Solucin 1:
Acciones 1A + 2A + 3A + 4A + 4A:
Mejoramiento del Canal de Conduccin a Travs del Revestimiento con
Concreto de 8,644.85 ml del canal Chiclayo + Construccin de 07
Obras de Arte + Desarrollo de 02 Eventos de Capacitacin a Productores
Alternativa de Solucin 2:
Acciones 1B + 2A + 3A + 4A + 4A:
Mejoramiento del Canal de Conduccin a Travs del Revestimiento con
Mampostera de Piedra de 8,644.85 ml del canal Chiclayo + Construccin
de 07 Obras de Arte + Desarrollo de 02 Eventos de Capacitacin a

96
Alternativa 2: Revestimiento con mampostera de piedra de 8,644.85 Km. de
canal, construccin de obras de arte: 02 tomas laterales, 02 partidores, 02
puentes carrozables tipo alcantarilla y 02 rpidas, desarrollo de 02 eventos de
capacitacin.

rea Atendida por el Proyecto
El rea atendida por el proyecto se ubica en el Sector de Riego Chiclayo
mbito del Canal Chiclayo, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo,
Departamento de Lambayeque, Regin Lambayeque, y comprende una
extensin de 6,316.5 has.

Metas
Las metas planteadas para la ejecucin del proyecto son los siguientes:

- Revestimiento de 8,644.85 Km. de canal.
- Construccin de 02 Tomas Laterales
- Construccin de 02 Partidores
- Construccin de 02 Puente Carrozable.
- Construccin de 01 rpida (cada).
- Mitigacin del Impacto Ambiental.
- Desarrollo de 02 eventos de capacitacin.

Participacin de la poblacin beneficiaria en la ejecucin del Proyecto
La Poblacin Beneficiaria (a travs de la Comisin de Usuarios de Chiclayo),
participar con el aporte del 20% del costo directo del proyecto as como
tambin asumirn los costos de operacin y mantenimiento de la
infraestructura de riego mejorada.



97
Posibilidades y Limitaciones para Implementar las Soluciones del
Problema

Posibilidades
Existe un marcado inters manifestado por los agricultores de la Comisin de
Usuarios de Chiclayo, en mejorar las condiciones actuales del canal de
conduccin, por las razones expuestas en el anlisis del problema, toda vez que
los usuarios se ven afectados por la limitada oferta de agua en el valle.

Por otro lado, la Junta de Usuarios de Valle Chancay Lambayeque, en
coordinacin con la Comisin de Usuarios de Chiclayo, y mediante los
mecanismos que le confiere Ley de Recursos Hdricos 29338, artculo 28
responsabiliza de las actividades de operacin y mantenimiento de la
infraestructura.

Lineamientos de la Unidad Ejecutora: Gerencia Regional de Agricultura del
Gobierno regional Lambayeque
El problema identificado y sus alternativas de solucin, se encuentra
directamente vinculado con las funciones que tiene la Gerencia Regional de
Agricultura pues en su Reglamento de Organizacin y Funciones vigente
establece la siguiente funcin: Promover y ejecutar proyectos y obras de
irrigacin, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservacin de los
recursos hdricos, suelos, forestal y fauna silvestre.

Respecto a la Junta de Usuarios y la Comisin de Usuarios de Chiclayo, cabe
mencionar que estas instituciones, tienen la capacidad tcnica y logstica, y
adems se encargan del cobro de la Tarifa de Agua para riego, y se encargan
de velar por la conservacin y mantenimiento de la infraestructura de Riego de
todo el Sistema Hidrulico.





98
Limitaciones
La aprobacin de los Estudios Definitivos del Proyecto, as como la falta de
recursos econmicos para el desarrollo de las obras civiles limitaran la puesta
en marcha del proyecto.

Resultados de Pre- Viabilidad
La alternativas N 01 y N 02, se encuentra dentro de los parmetros fsicos,
tcnicos y econmicos establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica
y su ejecucin puede ser presupuestado a travs de recursos canalizados por el
Gobierno Regional Lambayeque, la alternativa de Mejoramiento de la
Infraestructura en una longitud de 8,644.85 ml. va permitir mayor
disponibilidad del recurso hdrico.












99

4. FORMULACIN y EVALUACIN

4.1. Horizonte de Evaluacin
El horizonte de evaluacin del proyecto se ha establecido en 10 aos, siendo
concordante con lo indicado en las guas metodolgicas para identificacin,
formulacin y evaluacin de proyectos de mejoramiento de infraestructura de
riego menor del Ministerio de Agricultura.

Cuadro N 4.1 Horizonte de Evaluacin del Proyecto
Fuente: elaboracin propia.


4.2. Anlisis de la demanda

4.2.1. Demanda de Agua en situacin sin proyecto
El principal servicio que ser intervenido por el proyecto es la provisin de agua
de riego para atender la demanda hdrica de los cultivos del mbito de
influencia del canal Chiclayo a ser mejorado con la ejecucin del proyecto. La
demanda por tanto, ser medida en lt. /seg.

Actividades a Ejecutarse por cada Fase Duracin
Fase de Inversin:
- Formulacin de Estudios Definitivos.
- Ejecucin de la Obra (Materiales, Mano
de Obra, Herramientas, Equipo y
Gastos Generales y Supervisin.
10 Meses
Etapa de Post Inversin:
- Operacin y Mantenimiento del Canal
de Riego.
- Evaluacin Ex Post.
10 Aos.

100
Cedula de cultivos en situacin sin proyecto
Para determinar la demanda hdrica actual, en primer lugar se ha determinado
la cdula de cultivo para la zona de influencia del proyecto, teniendo en cuenta
la informacin disponible de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay
Lambayeque a travs del rea de Operaciones del Sistema Mayor de Riego, la
Administracin Local de Agua Chancay Lambayeque y la Comisin de Usuarios
de Chiclayo.

En el cuadro adjunto se presenta la Cdula de Cultivo en la Situacin Sin
Proyecto.

Cuadro N 4.2 Cdula de Cultivo en la Situacin Sin Proyecto









Fuente: Elaboracin propia datos C.U. Chiclayo.

El ndice de utilizacin de la tierra (I.U.T.) definido como Superficie Sembrada /
Superficie Total (7,461.84/5,742.28) es de 0.77, el mismo que demuestra una
baja utilizacin del recurso suelo por el deficiente servicio de agua para riego.

Determinacin de la Evapotranspiracin
La Evapotranspiracin Potencial (Eto) es la cantidad de agua consumida,
durante un determinado perodo de tiempo, en un suelo cubierto de una
vegetacin homognea, densa, en plena actividad vegetativa y con un buen
suministro de agua. Se expresa en mm/mes.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 ARROZ 4,100.69 4,100.69 4,100.69 4,100.69 4,100.69 4,100.69 205.03 4,100.69
2 CAA DE AZUCAR 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83
3 CAA AZUCAR RESOL. 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10
4 ALGODN 199.62 199.62 199.62 199.62 199.62 199.62 199.62
5 MAIZ AMARILLO DURO 57.02 57.02 57.02 57.02 57.02 57.02
6 HORTALIZAS 12.76 12.76 12.76 12.76
7 PASTOS 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90
8 FRUTALES 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
9 ALFALFA 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34
5,742.28 5,672.50 5,672.50 5,729.51 5,542.66 5,542.66 1,441.97 1,429.21 1,372.19 1,372.19 1,571.81 1,776.84 5,672.50
100.00 98.78 98.78 99.78 96.52 96.52 25.11 24.89 23.90 23.90 27.37 30.94 98.78
N CULTIVO Has
MESES
Total
%rea Ocupada

101
Para la determinacin de la Evapotranspiracin potencial, se ha tomado en
cuenta la informacin de la estacin meteorolgica de SENAMHI ubicada en
Ferreafe, que es la ms cercana a la zona de influencia del proyecto,
habindose tomado el promedio de los ltimos cinco aos, en Anexo, se
presenta toda la informacin obtenida. Posteriormente y con la ayuda del
programa Cropwat que utiliza el mtodo de Penman-Monteith, para determinar
la Evapotranspiracin potencial mensualizada que se presenta en el grfico
siguiente.

Grfico N 4.1 Evapotranspiracin Potencial (Eto) Mensualizada










Fuente: Software Cropwat FAO.


Factores de los cultivos
Coeficiente de Cultivo (Kc) depende de las caractersticas anatmicas,
morfolgicas y fisiolgicas de cada especie y expresa la capacidad de la planta
para extraer el agua del suelo en las distintas etapas del perodo vegetativo. No
se expresa en unidades.

Para determinar el Kc de las especies vegetales expresadas en la Cdula de
Cultivo, se recurrido a las tablas que presenta la FAO.


102
Cuadro N 4.3 Coeficiente de Cultivo (Kc)







Fuente: Datos FAO.

Precipitacin efectiva
En el cuadro siguiente se presenta la precipitacin efectiva en el mbito de
influencia del proyecto de acuerdo a la informacin de la Estacin Meteorolgica
de SENAMHI ubicada en Ferreafe, como puede apreciarse en los meses de
febrero y mazo se presentan ligeras lluvias (1.9 mm y 1.5 mm respectivamente)
en tanto en los otros meses del ao es prcticamente nula la presencia de
lluvias.

Cuadro N 4.4 Precipitacin Efectiva Mensual





Fuente: Estacin Meteorolgica SENAMHI Chiclayo.

Eficiencia de Riego
Es el factor de eficiencia del sistema de riego; es decir, la eficiencia de
conduccin, distribucin, y la aplicacin del agua que la infraestructura de riego
transporta, indica el porcentaje de agua que es realmente utilizado por los
cultivos con respecto a una unidad de


UND ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Precipitacion Efecectiva mensual mm 0.2 1.9 1.5 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 1.1 0.1 0.6
MESES
Precipitacion Efectiva
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 ARROZ 1.10 1.20 1.20 0.90 0.90 1.10 1.10
2 CAA DE AZUCAR 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
3 CAA AZUCAR RESOL. 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
4 ALGODN 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
5 MAIZ AMARILLO DURO 0.30 1.20 1.20 1.20 0.50
6 HORTALIZAS 0.50 0.75 0.75
7 PASTOS 0.90 0.90 0.90 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.90 0.90 0.90
8 FRUTALES 0.90 0.90 0.90 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.90 0.90 0.90
9 ALFALFA 0.90 0.90 0.90 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.90 0.90 0.90
N CULTIVO
Kc

103

agua capturada actual. Para el presente estudio de pre inversin a nivel de
perfil, se utilizar una eficiencia de riego de 33.1% en la situacin Sin Proyecto,
de acuerdo a las determinaciones realizadas en el canal Chiclayo a mejorar y
que fue presentado en el diagnstico (Cuadro N 3.19 Eficiencia de Riego
Actual del canal Chiclayo).


Horas de riego
De acuerdo a informacin proporcionada por la Comisin de Usuarios de
Chiclayo respecto a la distribucin y utilizacin del agua de riego, para el clculo
de la demanda hdrica se considerar 24 horas de riego / da.


Demanda de agua en situacin sin proyecto
En esta parte del estudio, es necesario determinar, la demanda hdrica
mensualizada actual, para ello, se ha seguido el procedimiento establecido en la
Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de
Proyectos de Infraestructura de Riego Menor elaborada por el Ministerio de
Agricultura.

Se presenta a continuacin la determinacin de la demanda hdrica
mensualizada para cada uno de los cultivos en la Situacin Sin Proyecto.





104
Cuadro N 4.5 Determinacin de la Demanda Hdrica Mensualizada por Cultivos
Sin Proyecto






























1 ARROZ
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 1.1 1.2 1.2 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1
3 Uso consuntivo mm 207.7 223.1 242.5 173.9 151.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.5 184.1
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm 207.5 221.2 241.0 173.6 151.5 -0.2 -0.1 0.0 0.0 -1.1 180.4 183.6
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
2,075.1 2,211.6 2,410.2 1,736.4 1,515.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,804.1 1,835.8
7 Eficiencia de riego % 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
8 Nmero de Horas Hrs 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
9 Mdulo de Riego l/s 2.3 2.5 2.7 2.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.1
10 Area total ha 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 205.0 4,100.7
11 Caudal demandado l/s 9,597.9 10,229.4 11,148.0 8,031.3 7,007.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 417.2 8,491.1
2 CAA DE AZUCAR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
3 Uso consuntivo mm 226.5 223.1 242.5 231.8 202.0 172.8 184.5 178.2 176.8 312.1 196.9 200.9
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm 226.39 221.16 241.02 231.60 202.00 172.64 184.41 178.19 176.76 311.01 196.82 200.32
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
2263.9 2211.6 2410.2 2316.0 2020.0 1726.4 1844.1 1781.9 1767.6 3110.1 1968.2 2003.2
7 Eficiencia de riego % 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
8 Nmero de Horas Hrs 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
9 Mdulo de Riego l/s 2.6 2.5 2.7 2.6 2.3 1.9 2.1 2.0 2.0 3.5 2.2 2.3
10 Area total ha 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83
11 Caudal demandado l/s 1,238.0 1,209.4 1,318.0 1,266.5 1,104.6 944.1 1,008.5 974.4 966.6 1,700.8 1,076.3 1,095.5
3 CAA AZUCAR RESOL.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
3 Uso consuntivo mm 226.5 223.1 242.5 231.8 202.0 172.8 184.5 178.2 176.8 312.1 196.9 200.9
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm 226.39 221.16 241.02 231.60 202.00 172.64 184.41 178.19 176.76 311.01 196.82 200.32
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
2263.9 2211.6 2410.2 2316.0 2020.0 1726.4 1844.1 1781.9 1767.6 3110.1 1968.2 2003.2
7 Eficiencia de riego % 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
8 Nmero de Horas Hrs 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9 Mdulo de Riego l/s 2.6 2.4 2.5 2.3 2.0 1.6 1.7 1.6 1.5 2.6 1.6 1.5
10 Area total ha 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10
11 Caudal demandado l/s 375.6 352.3 369.1 341.6 287.3 237.1 244.8 228.9 220.0 375.3 230.5 227.9
4 ALGODN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 0.80 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.60
3 Uso consuntivo mm 151.0 93.0 101.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0 82.1 100.4
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm 150.87 91.02 99.54 -0.24 0.00 -0.16 -0.10 0.00 0.00 128.95 81.95 99.88
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
1508.7 910.2 995.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1289.5 819.5 998.8
7 Eficiencia de riego % 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
8 Nmero de Horas Hrs 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9 Mdulo de Riego l/s 1.7 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.7 0.8
10 Area total ha 199.62 199.62 199.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.62 199.62 199.62
11 Caudal demandado l/s 339.7 196.7 206.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 211.1 130.2 154.2
5 MAIZ AMARILLO DURO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 0.00 0.00 0.30 1.20 1.20 1.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Uso consuntivo mm 0.0 0.0 60.6 231.8 202.0 172.8 76.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm -0.16 -1.94 59.12 231.60 202.00 172.64 76.78 0.00 0.00 -1.10 -0.10 -0.56
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
0.0 0.0 591.2 2316.0 2020.0 1726.4 767.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Eficiencia de riego % 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
8 Nmero de Horas Hrs 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9 Mdulo de Riego l/s 0.0 0.0 0.6 2.3 2.0 1.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Area total ha 0.00 0.00 57.02 57.02 57.02 57.02 57.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Caudal demandado l/s 0.0 0.0 35.1 132.4 111.3 91.9 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N VARIABLE UND
MESES
N VARIABLE UND
MESES
N VARIABLE UND
MESES
N VARIABLE UND
MESES
N VARIABLE UND
MESES

105
































6 HORTALIZAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 0.00 0.00 0.00 0.50 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Uso consuntivo mm 0.0 0.0 0.0 96.6 126.2 108.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm -0.16 -1.94 -1.52 96.36 126.25 107.84 -0.10 0.00 0.00 -1.10 -0.10 -0.56
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
0.0 0.0 0.0 963.6 1262.5 1078.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Eficiencia de riego % 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
8 Nmero de Horas Hrs 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9 Mdulo de Riego l/s 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Area total ha 0.00 0.00 0.00 12.76 12.76 12.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Caudal demandado l/s 0.0 0.0 0.0 12.3 15.6 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 PASTOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 0.90 0.90 0.90 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.90 0.90 0.90
3 Uso consuntivo mm 169.9 167.3 181.9 212.5 185.2 158.4 169.1 163.3 162.0 234.1 147.7 150.7
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm 169.75 165.39 180.39 212.28 185.16 158.24 169.04 163.34 162.03 232.98 147.59 150.10
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
1697.5 1653.9 1803.9 2122.8 1851.6 1582.4 1690.4 1633.4 1620.3 2329.8 1475.9 1501.0
7 Eficiencia de riego % 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
8 Nmero de Horas Hrs 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9 Mdulo de Riego l/s 1.9 1.8 1.9 2.1 1.8 1.5 1.5 1.4 1.4 1.9 1.2 1.2
10 Area total ha 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90 215.90
11 Caudal demandado l/s 413.4 386.6 405.5 459.5 386.5 318.9 329.3 307.9 295.9 412.6 253.7 250.6
8 FRUTALES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 0.90 0.90 0.90 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.90 0.90 0.90
3 Uso consuntivo mm 169.9 167.3 181.9 212.5 185.2 158.4 169.1 163.3 162.0 234.1 147.7 150.7
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm 169.75 165.39 180.39 212.28 185.16 158.24 169.04 163.34 162.03 232.98 147.59 150.10
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
1697.5 1653.9 1803.9 2122.8 1851.6 1582.4 1690.4 1633.4 1620.3 2329.8 1475.9 1501.0
7 Eficiencia de riego % 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
8 Nmero de Horas Hrs 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9 Mdulo de Riego l/s 1.9 1.8 1.9 2.1 1.8 1.5 1.5 1.4 1.4 1.9 1.2 1.2
10 Area total ha 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
11 Caudal demandado l/s 2.0 1.8 1.9 2.2 1.8 1.5 1.6 1.5 1.4 2.0 1.2 1.2
9 ALFALFA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 0.90 0.90 0.90 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.90 0.90 0.90
3 Uso consuntivo mm 169.9 167.3 181.9 212.5 185.2 158.4 169.1 163.3 162.0 234.1 147.7 150.7
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm 169.75 165.39 180.39 212.28 185.16 158.24 169.04 163.34 162.03 232.98 147.59 150.10
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
1697.5 1653.9 1803.9 2122.8 1851.6 1582.4 1690.4 1633.4 1620.3 2329.8 1475.9 1501.0
7 Eficiencia de riego % 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
8 Nmero de Horas Hrs 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9 Mdulo de Riego l/s 1.9 1.8 1.9 2.1 1.8 1.5 1.5 1.4 1.4 1.9 1.2 1.2
10 Area total ha 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34 523.34
11 Caudal demandado l/s 1,002.0 937.2 982.9 1,113.8 936.8 773.0 798.2 746.5 717.3 1,000.2 615.0 607.6
N VARIABLE UND
MESES
N VARIABLE UND
MESES
N VARIABLE UND
MESES
N VARIABLE UND
MESES

106

Con la informacin obtenida se puede determinar la demanda hdrica total para
la Situacin Sin Proyecto, que se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro N 4.6 Demanda Hdrica Total Sin Proyecto










Fuente: estimaciones del equipo a cargo de la formulacin del proyecto.


Grfico N 4.2 Demanda Hdrica Total Sin Proyecto













ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 ARROZ Lts/Seg 9,597.9 10,229.4 11,148.0 8,031.3 7,007.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 417.2 8,491.1
2 CAA DE AZUCAR Lts/Seg 1,238.0 1,209.4 1,318.0 1,266.5 1,104.6 944.1 1,008.5 974.4 966.6 1,700.8 1,076.3 1,095.5
3 CAA AZUCAR RESOL. Lts/Seg 375.6 352.3 369.1 341.6 287.3 237.1 244.8 228.9 220.0 375.3 230.5 227.9
4 ALGODN Lts/Seg 339.7 196.7 206.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 211.1 130.2 154.2
5 MAIZ AMARILLO DURO Lts/Seg 0.0 0.0 35.1 132.4 111.3 91.9 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 HORTALIZAS Lts/Seg 0.0 0.0 0.0 12.3 15.6 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 PASTOS Lts/Seg 413.4 386.6 405.5 459.5 386.5 318.9 329.3 307.9 295.9 412.6 253.7 250.6
8 FRUTALES Lts/Seg 2.0 1.8 1.9 2.2 1.8 1.5 1.6 1.5 1.4 2.0 1.2 1.2
9 ALFALFA Lts/Seg 1,002.0 937.2 982.9 1,113.8 936.8 773.0 798.2 746.5 717.3 1,000.2 615.0 607.6
12,968.5 13,313.6 14,467.5 11,359.6 9,851.1 2,379.3 2,421.8 2,259.2 2,201.2 3,701.9 2,724.2 10,828.0
34.7 32.2 38.7 29.4 26.4 6.2 6.5 6.1 5.7 9.9 7.1 29.0 Masa MMC
N Cultivo
Caudal
Maximo
(Qmax)
MESES
Volumen Total (lt/seg)

107
4.2.2. Demanda de agua en situacin con proyecto
Cdula de cultivos en situacin con proyecto
Teniendo en consideracin la zona de influencia del proyecto, posee
potencial agrcola de suelos que no vienen siendo aprovechados
adecuadamente por el dficit hdrico existente como consecuencia de la
deficiente infraestructura de conduccin y distribucin de agua de riego, es
posible que con la ejecucin del proyecto pueda mejorarse la dotacin de
agua para una mayor rea agrcola; es por ello que se propone la Cdula de
Cultivo en la Situacin Con Proyecto, que considera mejorar el riego para
los cultivos actualmente instalados, as como incorporar aproximadamente
un 10% ms de rea agrcola a la cual se viene atendiendo solamente en
pocas de abundancia de agua de riego; sin embargo este incremento de
reas se dara para cultivos de menor demanda hdrica como algodn, maz
amarillo duro y hortalizas, bajo este mismo criterio, se propone disminuir la
superficie del cultivo de arroz en un 10% a favor de los cultivos antes
indicados.

Cuadro N 4.7 Cdula de Cultivo en la Situacin Con Proyecto









Fuente: Elaboracin propia datos C.U. Chiclayo.

El ndice de utilizacin de la tierra (I.U.T.) = (7,461.84/6,316.51) es de
0.85, con lo cual la cdula de cultivo propuesta cubre el rea disponible.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 ARROZ 3,690.62 3,690.62 3,690.62 3,690.62 3,690.62 3,690.62 184.53 3,690.62
2 CAA DE AZUCAR 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83
3 CAA AZUCAR RESOL. 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10
4 ALGODN 629.65 629.65 629.65 629.65 629.65 629.65 629.65
5 MAIZ AMARILLO DURO 472.79 472.79 472.79 472.79 472.79 472.79
6 HORTALIZAS 77.23 77.23 77.23 77.23
7 PASTOS 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49
8 FRUTALES 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
9 ALFALFA 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67
6,316.51 5,766.48 5,766.48 6,239.27 5,686.86 5,686.86 1,996.24 1,919.00 1,446.22 1,446.22 2,075.86 2,260.39 5,766.48
100.00 91.29 91.29 98.78 90.03 90.03 31.60 30.38 22.90 22.90 32.86 35.79 91.29
I.U.T. 0.85
N CULTIVO Has
MESES
Total
%rea Ocupada

108
Factores de los cultivos
Se considera los mismos factores de Coeficiente de Cultivo (Kc) utilizados
en la determinacin de la demanda hdrica sin proyecto y que fueran
presentados en el Cuadro N 4.3 Coeficiente de Cultivo (Kc).

Eficiencia de riego
Con la ejecucin del proyecto el factor de eficiencia del sistema de riego;
cambiar sustancialmente pues se tendr un canal revestido que reducir al
mnimo las prdidas durante la conduccin; es decir, la eficiencia de
conduccin mejorar significativamente. Para situacin Con Proyecto, se ha
considerado una eficiencia de riego de 48.7%, de acuerdo a las
determinaciones realizadas en el canal Chiclayo a mejorar y que se
presenta en cuadro siguiente.

Cuadro N 4.8 Eficiencia de Riego Con Proyecto










Horas de riego
Para el clculo de la demanda hdrica con proyecto se considera 24 horas
de riego / da.

Demanda de agua en situacin con proyecto
Se presenta a continuacin la determinacin de la demanda hdrica
mensualizada para cada uno de los cultivos en la Situacin Con Proyecto.
Longitud Perdidas Permetro Inf iltracin Ef iciencia
m Inicio f inal m/s m l/m/dia %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)
Tramo I 0+000 1+000 1000.0 10.00 9.96 0.040 9.67 357.39 99.60% Canal a Revestir
Tramo II 1+000 2+000 1000.0 9.96 9.92 0.040 9.64 358.51 99.60% Canal a Revestir
Tramo III 2+000 3+000 1000.0 9.92 9.88 0.040 9.58 360.75 99.60% Canal a Revestir
Tramo IV 3+000 4+000 1000.0 9.88 9.85 0.030 9.54 271.70 99.70% Canal a Revestir
Tramo V 4+000 5+000 1000.0 9.85 9.82 0.030 9.5 272.84 99.70% Canal a Revestir
Tramo VI 5+000 6+000 1000.0 9.82 9.79 0.030 9.46 274.00 99.69% Canal a Revestir
Tramo VII 6+000 7+000 1000.0 9.79 9.76 0.030 9.42 275.16 99.69% Canal a Revestir
Tramo VIII 7+000 8+000 1000.0 9.76 9.73 0.030 9.38 276.33 99.69% Canal a Revestir
Tramo IX 8+000 9+000 1000.0 9.73 9.70 0.030 9.34 277.52 99.69% Canal a Revestir
Tramo X 8+000 9+500 500.0 9.70 9.68 0.020 9.32 370.82 99.79% Canal a Revestir
9500.0 0.320
96.8%
LONGITUD 6260 m 80.0%
65.0%
50.3%
Observacin
prog
EFICIENCIA DE CONDUCCIN
DETERMINACIN DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCIN Y DE INFILTRACION POR TRAMO - CON PROYECTO
EFICIENCIA DE DISTRIBUCION
EFICIENCIA DE APLICACIN
EFICIENCIA DE RIEGO
Punto
Control
Ubicacin Qdiseo (m/s)

109
Cuadro N 4.9 Determinacin de la Demanda Hdrica Mensualizada por Cultivos
Con Proyecto






























1 ARROZ
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 1.1 1.2 1.2 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1
3 Uso consuntivo mm 207.7 223.1 242.5 173.9 151.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.5 184.1
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm 207.5 221.2 241.0 173.6 151.5 -0.2 -0.1 0.0 0.0 -1.1 180.4 183.6
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
2,075.1 2,211.6 2,410.2 1,736.4 1,515.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,804.1 1,835.8
7 Eficiencia de riego % 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
8 Nmero de Horas Hrs 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
9 Mdulo de Riego l/s 1.5 1.6 1.8 1.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.4
10 Area total ha 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 184.5 3,690.6
11 Caudal demandado l/s 5,680.4 6,054.2 6,597.9 4,753.3 4,147.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 246.9 5,025.4
2 CAA DE AZUCAR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
3 Uso consuntivo mm 226.5 223.1 242.5 231.8 202.0 172.8 184.5 178.2 176.8 312.1 196.9 200.9
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm 226.39 221.16 241.02 231.60 202.00 172.64 184.41 178.19 176.76 311.01 196.82 200.32
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
2263.9 2211.6 2410.2 2316.0 2020.0 1726.4 1844.1 1781.9 1767.6 3110.1 1968.2 2003.2
7 Eficiencia de riego % 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
8 Nmero de Horas Hrs 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
9 Mdulo de Riego l/s 1.7 1.6 1.8 1.7 1.5 1.3 1.4 1.3 1.3 2.3 1.5 1.5
10 Area total ha 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83 484.83
11 Caudal demandado l/s 814.1 795.3 866.8 832.9 726.4 620.8 663.2 640.8 635.7 1,118.4 707.8 720.4
3 CAA AZUCAR RESOL.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
3 Uso consuntivo mm 226.5 223.1 242.5 231.8 202.0 172.8 184.5 178.2 176.8 312.1 196.9 200.9
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm 226.39 221.16 241.02 231.60 202.00 172.64 184.41 178.19 176.76 311.01 196.82 200.32
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
2263.9 2211.6 2410.2 2316.0 2020.0 1726.4 1844.1 1781.9 1767.6 3110.1 1968.2 2003.2
7 Eficiencia de riego % 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
8 Nmero de Horas Hrs 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9 Mdulo de Riego l/s 1.7 1.6 1.7 1.5 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 1.7 1.0 1.0
10 Area total ha 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10 147.10
11 Caudal demandado l/s 247.0 231.7 242.7 224.6 188.9 155.9 161.0 150.5 144.6 246.8 151.6 149.9
4 ALGODN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 0.80 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.60
3 Uso consuntivo mm 151.0 93.0 101.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0 82.1 100.4
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm 150.87 91.02 99.54 -0.24 0.00 -0.16 -0.10 0.00 0.00 128.95 81.95 99.88
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
1508.7 910.2 995.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1289.5 819.5 998.8
7 Eficiencia de riego % 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
8 Nmero de Horas Hrs 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9 Mdulo de Riego l/s 1.1 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4 0.5
10 Area total ha 629.65 629.65 629.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629.65 629.65 629.65
11 Caudal demandado l/s 704.6 408.1 429.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 438.0 270.2 319.9
5 MAIZ AMARILLO DURO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 0.00 0.00 0.30 1.20 1.20 1.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Uso consuntivo mm 0.0 0.0 60.6 231.8 202.0 172.8 76.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm -0.16 -1.94 59.12 231.60 202.00 172.64 76.78 0.00 0.00 -1.10 -0.10 -0.56
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
0.0 0.0 591.2 2316.0 2020.0 1726.4 767.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Eficiencia de riego % 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
8 Nmero de Horas Hrs 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9 Mdulo de Riego l/s 0.0 0.0 0.4 1.5 1.3 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Area total ha 0.00 0.00 472.79 472.79 472.79 472.79 472.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Caudal demandado l/s 0.0 0.0 191.4 721.9 607.2 501.0 215.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N VARIABLE UND
MESES
N VARIABLE UND
MESES
N VARIABLE UND
MESES
N VARIABLE UND
MESES
N VARIABLE UND
MESES

110
































6 HORTALIZAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 0.00 0.00 0.00 0.50 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Uso consuntivo mm 0.0 0.0 0.0 96.6 126.2 108.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm -0.16 -1.94 -1.52 96.36 126.25 107.84 -0.10 0.00 0.00 -1.10 -0.10 -0.56
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
0.0 0.0 0.0 963.6 1262.5 1078.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Eficiencia de riego % 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
8 Nmero de Horas Hrs 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9 Mdulo de Riego l/s 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Area total ha 0.00 0.00 0.00 77.23 77.23 77.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Caudal demandado l/s 0.0 0.0 0.0 49.1 62.0 51.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 PASTOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 0.90 0.90 0.90 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.90 0.90 0.90
3 Uso consuntivo mm 169.9 167.3 181.9 212.5 185.2 158.4 169.1 163.3 162.0 234.1 147.7 150.7
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm 169.75 165.39 180.39 212.28 185.16 158.24 169.04 163.34 162.03 232.98 147.59 150.10
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
1697.5 1653.9 1803.9 2122.8 1851.6 1582.4 1690.4 1633.4 1620.3 2329.8 1475.9 1501.0
7 Eficiencia de riego % 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
8 Nmero de Horas Hrs 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9 Mdulo de Riego l/s 1.3 1.2 1.2 1.4 1.2 1.0 1.0 0.9 0.9 1.3 0.8 0.8
10 Area total ha 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49
11 Caudal demandado l/s 299.0 279.7 293.3 332.4 279.6 230.7 238.2 222.8 214.1 298.5 183.5 181.3
8 FRUTALES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 0.90 0.90 0.90 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.90 0.90 0.90
3 Uso consuntivo mm 169.9 167.3 181.9 212.5 185.2 158.4 169.1 163.3 162.0 234.1 147.7 150.7
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm 169.75 165.39 180.39 212.28 185.16 158.24 169.04 163.34 162.03 232.98 147.59 150.10
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
1697.5 1653.9 1803.9 2122.8 1851.6 1582.4 1690.4 1633.4 1620.3 2329.8 1475.9 1501.0
7 Eficiencia de riego % 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
8 Nmero de Horas Hrs 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9 Mdulo de Riego l/s 1.3 1.2 1.2 1.4 1.2 1.0 1.0 0.9 0.9 1.3 0.8 0.8
10 Area total ha 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
11 Caudal demandado l/s 1.4 1.3 1.4 1.6 1.3 1.1 1.1 1.1 1.0 1.4 0.9 0.9
9 ALFALFA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Eto mm 188.8 185.9 202.1 193.2 168.3 144.0 153.8 148.5 147.3 260.1 164.1 167.4
2 Kc del cultivo - 0.90 0.90 0.90 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.90 0.90 0.90
3 Uso consuntivo mm 169.9 167.3 181.9 212.5 185.2 158.4 169.1 163.3 162.0 234.1 147.7 150.7
4 Precipitacin Efectiva mm 0.16 1.94 1.52 0.24 0.00 0.16 0.10 0.00 0.00 1.10 0.10 0.56
5 Requerimiento lamina mm 169.75 165.39 180.39 212.28 185.16 158.24 169.04 163.34 162.03 232.98 147.59 150.10
6 Requerimiento volmen
m
3
/ha
1697.5 1653.9 1803.9 2122.8 1851.6 1582.4 1690.4 1633.4 1620.3 2329.8 1475.9 1501.0
7 Eficiencia de riego % 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
8 Nmero de Horas Hrs 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9 Mdulo de Riego l/s 1.3 1.2 1.2 1.4 1.2 1.0 1.0 0.9 0.9 1.3 0.8 0.8
10 Area total ha 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67 575.67
11 Caudal demandado l/s 724.8 677.9 711.0 805.7 677.7 559.2 577.4 540.0 518.9 723.5 444.8 439.5
N VARIABLE UND
MESES
N VARIABLE UND
MESES
N VARIABLE UND
MESES
N VARIABLE UND
MESES

111

Con la informacin obtenida se puede determinar la demanda hdrica total
para la Situacin Con Proyecto, que se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro N 4.10 Demanda Hdrica Total Con Proyecto









Fuente: estimaciones del equipo a cargo de la formulacin del proyecto.


Grfico N 4.3 Demanda Hdrica Total Con Proyecto











ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 ARROZ Lts/Seg 5,680.4 6,054.2 6,597.9 4,753.3 4,147.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 246.9 5,025.4
2 CAA DE AZUCAR Lts/Seg 814.1 795.3 866.8 832.9 726.4 620.8 663.2 640.8 635.7 1,118.4 707.8 720.4
3 CAA AZUCAR RESOL. Lts/Seg 247.0 231.7 242.7 224.6 188.9 155.9 161.0 150.5 144.6 246.8 151.6 149.9
4 ALGODN Lts/Seg 704.6 408.1 429.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 438.0 270.2 319.9
5 MAIZ AMARILLO DURO Lts/Seg 0.0 0.0 191.4 721.9 607.2 501.0 215.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 HORTALIZAS Lts/Seg 0.0 0.0 0.0 49.1 62.0 51.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 PASTOS Lts/Seg 299.0 279.7 293.3 332.4 279.6 230.7 238.2 222.8 214.1 298.5 183.5 181.3
8 FRUTALES Lts/Seg 1.4 1.3 1.4 1.6 1.3 1.1 1.1 1.1 1.0 1.4 0.9 0.9
9 ALFALFA Lts/Seg 724.8 677.9 711.0 805.7 677.7 559.2 577.4 540.0 518.9 723.5 444.8 439.5
8,471.4 8,448.3 9,333.6 7,721.5 6,690.2 2,119.8 1,856.3 1,555.1 1,514.3 2,826.6 2,005.7 6,837.2
22.7 20.4 25.0 20.0 17.9 5.5 5.0 4.2 3.9 7.6 5.2 18.3 Masa MMC
N Cultivo
Caudal
Maximo
(Qmax)
MESES
Volumen Total (lt/seg)

112

4.3. Anlisis de la oferta

4.3.1. Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema
de riego
La fuente principal de abastecimiento de agua de riego del valle Chancay
Lambayeque la constituye la disponibilidad hdrica del ro del mismo nombre. En
este valle se cuenta con el reservorio Tinajones que tiene una capacidad de
almacenamiento de 320 MMC y permite regular el riego a travs del canal
Taymi.

El zona de influencia del proyecto en el sub sector de riego Chiclayo recibe la
dotacin de agua de riego del sistema Tinajones a travs del canal Chiclayo el
cual al carecer de revestimiento presenta un alto ndice de prdidas en la
conduccin, es por ello que en su mbito se tiene una eficiencia de riego actual
de 33.1%, por lo tanto la oferta hdrica para el proyecto la constituye el
volumen de agua promedio de los ltimos 7 aos al 75% de persistencia. Estas
estimaciones se presentan en el cuadro siguiente.

Cuadro N 4.11 Oferta hdrica atual










Fuente: Registros Comisin de Usuarios Chiclayo Estimaciones equipo de formulacin del proyecto.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 2006 8,187 9,530 9,502 9,628 8,528 1,801 1,637 1,637 1,910 1,910 1,365 8,514
2 2007 8,242 9,066 9,115 9,388 8,474 1,801 1,637 1,637 1,938 1,965 1,624 6,768
3 2008 8,242 8,332 8,255 8,624 7,164 1,801 1,828 1,692 1,938 1,992 1,733 7,095
4 2009 8,269 8,318 8,318 8,856 7,641 1,801 1,856 1,678 2,019 2,060 1,637 7,658
5 2010 8,487 8,564 8,239 8,804 7,437 1,801 1,883 1,678 2,060 2,183 1,637 8,078
6 2011 8,460 8,310 8,283 8,766 7,237 1,801 0 0 0 0 0 7,846
7 2012 8,187 8,340 8,394 8,937 6,713 1,801 0 0 0 0 0 7,527
8,296.2 8,636.9 8,586.6 9,000.2 7,599.1 1,801.1 1,263.1 1,189.1 1,409.3 1,444.4 1,142.3 7,640.8
8,397.0 9,428.4 9,401.4 9,525.6 8,437.5 1,782.0 1,863.0 1,674.0 2,038.5 2,160.0 1,714.5 8,424.0
8,100.0 8,221.5 8,151.3 8,532.0 6,642.0 1,782.0 1,620.0 1,620.0 1,890.0 1,890.0 1,350.0 6,696.0
PERSISTENCIA
8,241.6 8,339.8 8,318.0 8,855.6 7,436.5 1,801.1 1,637.4 1,637.4 1,937.6 1,964.9 1,623.8 7,657.6
8,214.3 8,324.8 8,268.9 8,784.7 7,200.5 1,801.1 1,637.4 1,637.4 1,937.6 1,964.9 1,623.8 7,311.0
8,187.0 8,312.3 8,243.8 8,666.2 6,848.4 1,801.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,866.2
22.22 23.13 23.00 24.11 20.35 4.82 3.38 3.18 3.77 3.87 3.06 20.47
N Ao
M E S E S (Q) Lts/seg
Promedio
MASA (MMC)
Maxima
Minima
50.00%
75.00%
95.00%

113
Grfico N 4.4 Oferta Hdrica Actual











4.4. Balance oferta demanda. Balance hdrico
Se presenta a continuacin el balance hdrico relativo a la oferta y la demanda
proyectada.

4.4.1. Balance oferta demanda en situacin sin proyecto

Grfico N 4.5 Balance Oferta Demanda Sin Proyecto













114
Como se puede apreciar en el grfico precedente, el dficit hdrico actual se
presenta en la mayor parte de los meses del ao, siendo ms acentuado en los
meses de diciembre a mayo que es el tiempo del cultivo de arroz que tiene una
gran demanda hdrica.

Se presenta a continuacin el balance hdrico proyectado a lo largo del
horizonte de evaluacin.


Cuadro N 4.12 Balance Oferta Demanda en el Horizonte de Evaluacin







Fuente: estimaciones del equipo a cargo de la formulacin del proyecto.



4.4.2. Balance Oferta demanda en situacin con proyecto
La ejecucin del proyecto considera el revestimiento del canal Chiclayo y por lo
tanto permitir reducir las prdidas durante la conduccin por infiltracin y
desbordes, lo cual se traduce en una mejora significativa de la eficiencia en la
conduccin del canal y por tanto la eficiencia de riego.

En consecuencia, se podr reducir significativamente el dficit hdrico actual, tal
como se aprecia en el grfico siguiente.



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda Proyectada MMC 231.911 231.911 231.911 231.911 231.911 231.911 231.911 231.911 231.911 231.911 231.911
Oferta Proyectada MMC 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372
Dficit MMC -76.539 -76.539 -76.539 -76.539 -76.539 -76.539 -76.539 -76.539 -76.539 -76.539 -76.539
SIN PROYECTO
UND
AOS

115

Grfico N 4.6 Balance Oferta Demanda con La Ejecucin del Proyecto














El

oferta demanda con proyecto en el horizonte de evaluacin, muestra que el
dficit hdrico anual se ha reducido de 76.539 MMC a 0.327 MMC, la reduccin
estimada es atribuible a la ejecucin del proyecto.

Cuadro N 4.13 Balance Oferta Demanda en el Horizonte de Evaluacin






Fuente: estimaciones del equipo a cargo de la formulacin del proyecto.


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda Proyectada MMC 155.699 155.699 155.699 155.699 155.699 155.699 155.699 155.699 155.699 155.699 155.699
Oferta Proyectada MMC 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372 155.372
Dficit MMC -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327
CON PROYECTO UND
AOS

116

4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin

4.5.1. Alternativa de Solucin 1

Denominacin
Mejoramiento del canal de riego Chiclayo mediante el revestimiento con
concreto simple.

Metas
Revestimiento con concreto simple de 8,644.85 ml de canal.
Construccin de obras de arte:
02 Tomas Laterales
02 Partidores
02 Puente Carrozable.
01 Rpida (cada).
Mitigacin del Impacto Ambiental.
Desarrollo de 02 eventos de capacitacin.

Descripcin tcnica
Los principales criterios estructurales que se deben tomar en cuenta son los
siguientes:

El diseo estructural se ha calculado para las condiciones ms
desfavorables de funcionamiento.

Para el uso del concreto se han establecido las siguientes resistencias
cilndricas a los 28 das.

Se ha considerado la utilizacin de concreto 175 Kg/Cm2, teniendo en
cuenta que el ao 2009, 2010 y 2011, se ejecut diferentes proyectos en la

117
como es el canal Tcume, El Pueblo de Ferreafe, Majn en Chongoyape, el
canal Yortuque de Chiclayo, el cual ha dado buen resultado soportando un
caudal mximo en marzo de cada ao.

Concreto Ciclpeo fc = 175 kg/cm2. (Revestimiento del canal)

El recubrimiento considerado ser:
Muros : 0.075 m.
Losas : 0.075 m.
Junta de dilatacin 1 c/3.00 m
Concreto Simple fc = 140 kg/cm2. (Cimientos de obras de arte)
Concreto Simple fc = 175 kg/cm2. (Estribos de arte)
Concreto Armado fc=210 kg/cm2. (Superestructuras obras de arte)
El acero de refuerzo a emplearse ser de grado 60 y lmite de fluencia de
fy=4,200 kg/cm2. (Obras de arte)
Solado fc = 100 kg/cm2.
El Acero de Temperatura en Losas ser :Ast. = 0.0020 bh.
El Acero de Reparticin ser :Asr. = (0.55Asp)/(A)1/2
El Acero de Principal ser :Asp.=Mt/0.90fy((d (a/2))5/8

En cuanto a las cadas inclinadas, se construirn 1 Rpidas (cada)
inclinadas con la finalidad de disminuir la pendiente para obtener
velocidades permisibles y que cumplan los criterios de la velocidad en
funcin al volumen, estas sern de concreto simple, tendrn una altura de
1.30 m, 1.10 m Y 5.00 m, no se tiene transiciones de salida porque es la
misma seccin hidrulica del canal y las transiciones de entrada sern de
1.30 m, 1.90 m y 1.90 m, el colchn tendr una longitud de 5.00 m, los
muros tendrn un espesor de 30 Cm; la estructura ser construida CON
CONCRETO SIMPLE fC = 210 kg/cm2.


118
El canal a construir tendr 02 tomas laterales con 02 partidores de
distribucin, 02 puentes tipo alcantarilla (marco), de concreto armado FC:
210 KG/cm2, y Acero de Refuerzo FY=4200 KG/CM2 en muros

Se construirn letrinas con madera para el personal de la obra.
As mismo la poza de residuos slidos se construirn en terreno natural
cada 700 metros, de las siguientes dimensiones 2 de Ancho, largo 5 alto
01m. Se brindar 04 mdulos de capacitacin al personal de obra en cuento
a medidas de control ambiental

CLCULO HIDRULICO
El clculo hidrulico del canal se ha obtenido en funcin al caudal mximo
de diseo descrito anteriormente, a los elementos geomtricos existentes,
como la pendiente en los tramos donde empalman estructuras que
permanecern en la obra, y utilizando la ecuacin de MANNING mediante el
software H-Canales de Mximo Villn Bjar.

1.-TRAMO DEL km. 0+000 al km. 0+080 - SECCIN 01
Q = 10.00 m3/seg
b = 4.00 m
z = 1
n = 0.015
S = 0.0005
Y = 1.33 m
V = 1.4054 m/seg.
B.L. = 0.67 m.
H = 2.00 m.






119
PARTIDOR CHESCOPPE A TUBERIA DE AGUA EPSEL




2.-TRAMO DEL km. 0+080 al km. 4+516 SECCIN 02
Q = 10.00 m3/seg
b = 4.00 m
z = 1
n = 0.015
S = 0.00141
Y = 0.9904 m
V = 2.023 m/seg.
B.L. = 0.60 m.
H = 1.60 m.







120

TUBERIA DE AGUA EPSEL - MEDIDOR

NOTA:
DE LA 0+080 A 0+085 EXISTE UNA ESTRUCTURA (CAIDA) EN BUEN ESTADO
DE LA 0+111.25 A 0+144.50 EXISTE UNA ESTRUCTURA (MEDIDOR) EN BUEN ESTADO

MEDIDOR INICIAR PASARELA CONSTRUIDA

NOTA: DE LA 0+210 A 0+262.58 EXISTE UNA ESTRUCTURA (MEDIDOR-PASARELA) EN
BUEN ESTADO

121

FINAL DE PASARELA CONSTRUIDA - TOMA TOCNOPE

NOTA: DE LA 2+643.10 HASTA 2+ 710.9 EXISTE UNA ESTRUCTURA (CAIDA) EN BUEN ESTADO


TOMA TOCNOPE TOMA CHILAPE

NOTA: DE LA 4+516 HASTA 4+551 EXISTE UNA ESTRUCTURA (CAIDA CHILAPE) EN MAL
ESTADO

122

SECCION 02 KM. 0+080 AL 4+516 , Q=10m3, B=4m,H=1.60m
HASTA CHILAPE


3.-TRAMO DEL km. 4+516 al km. 6+824.20 SECCIN 03
Q = 8.00 m3/seg
b = 3.00 m
z = 1
n = 0.015
S = 0.00078
Y = 1.1934 m
V = 1.5883 m/seg.
B.L. = 0.41 m.
H = 1.60 m.


TOMA CHILAPE TOMA COIS



123
SECCION 03 KM. 4+516 AL 6+824.20, Q=8m3, B=3m,H=1.60m


4.-TRAMO DEL km. 6+824.20 al km. 8+918.49 SECCIN 04
Q = 6.00 m3/seg
b = 2.00 m
z = 1
n = 0.015
S = 0.00116
Y = 1.1088 m
V = 1.7405 m/seg.
B.L. = 0.40 m.
H = 1.50 m.


COIS - PUENTE BLANCO

NOTA: DE LA 7+931.20 HASTA 7+ 941.85 EXISTE UNA ESTRUCTURA (PUENTE BLANCO) EN BUEN
ESTADO



124
PUENTE BLANCO - PUENTE ALCANTARILLA SAMAN

NOTA: DE LA 8+041.50 HASTA 8+ 090.90 EXISTE UNA ESTRUCTURA (PUENTE A SAMAN AV.
PEDRO RUIZ) EN BUEN ESTADO

PUENTE ALCANTARILLA SAMAN(S) - PUENTE A POMALCA



125
SECCION 04 KM. 6+824.20 AL 8+918.49, Q=6m3, B=2m, H=1.50

Las obras de arte consideradas para su ejecucin en el presente proyecto
son las siguientes:



Fuente: Elaboracin a cargo del equipo de formulacin del PIP.



1 Toma Lateral Chilape (MD) 4+520
2 Toma Retencin Chilape
4+520
3 Caida (Rpida) Chilape
4+524
4 Toma Lateral Cois (MD)
6+820
5 Toma Retencin Cois
6+820.6
6 Puente tipo alcantarilla - COIS
6+846
7 Puente tipo alcantarilla
7+060
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
N NOMBBRE PROG(KM)
OBRAS DE ARTE PROYECTADAS

126

As mismo se han considerado 01 Rpida, (Diseo de Rpida inclinada de 1.30
m, 1.10 m y 5.00 m), la cual estar ubicada en el tramo del canal.























El canal existente ser debidamente limpiado y rellenado con material de
prstamo (afirmado) y compactado a lo largo del canal con la finalidad de
generar un talud perfecto y en donde se apoyan las losas laterales.

Todo canal poseer un alero a la altura de la corona 0.20 m., y la plantilla
seguir la pendiente asignada en el plano de perfil longitudinal, las juntas de
.50
.20
.60
1.35
1.10
1.35
.20
.20
1.70
1.00
1.10
1.97 5.00
.50
.20
1.35
1.10
1.35
.20
.20
1.05
1.05
PLANTA
ESC. 1/50
.60 1.00 1.97 5.000
.30
.20 .25
.25
1.35
.985
.50
1.35
.075
1.05
.70
REGLA GRADUADA
Solado e = 0.05
concreto f'c = 100 kg/cm2
Concreto f'c = 210 kg/cm2
.50
.20
.50
.20
.75
1.60
1.60
CORTE A- A
ESC. 1/50

127
dilatacin transversales ser cada 3 m., rellenadas con material sello
elastomrico.


Desarrollo de eventos capacitacin
La capacitacin est dirigida a los beneficiarios del proyecto, se ha considerado
como meta el desarrollo de 02 Talleres de capacitacin en los cuales se
pretende fortalecer las capacidades de productores y directivos de la Comisin
de Usuarios de Chiclayo, abordando la siguiente temtica:

Actual legislacin de recursos hdricos. (Taller 1).

Optimizacin del Recurso Hdrico: Tcnicas de riego, operacin y
mantenimiento de infraestructura de riego. (Taller 1)

Manejo de cultivos y Comercializacin. (Taller 2).


4.5.2. Alternativa de Solucin 2

Denominacin
Mejoramiento del canal de riego Chiclayo mediante el revestimiento con
mampostera de piedra.

Metas
Revestimiento con mampostera de piedra de 8,644.85 ml de canal.
Construccin de obras de arte:
02 Tomas Laterales
02 Partidores
02 Puente Carrozable.
01 Rpidas (Cada).
Mitigacin del Impacto Ambiental.

128
Desarrollo de 02 eventos de capacitacin.

Descripcin tcnica
Se realizar el revestimiento de 8,644.85 metros lineales, con mampostera
de piedra azul angular labrada la cual ser de la zona, cuyo dimetro es
mayor a 12, la unin es con concreto 175 con un mximo de 20% de
piedra chancada.

El espesor del concreto 175 Kg/cm2, debe ser entre 5 a 8 cm, el coeficiente
de rugosidad es N=0.020,

El recubrimiento considerado ser:
Muros : 0.075 m.
Losas : 0.075 m.
Concreto Simple fc = 140 kg/cm2. (Cimientos de obras de arte)
Concreto Simple fc = 175 kg/cm2. (Estribos de arte)
Concreto Armado fc=210 kg/cm2. (Superestructuras obras de arte)
El acero de refuerzo a emplearse ser de grado 60 y lmite de fluencia de
fy=4,200 kg/cm2. (Obras de arte)
Solado fc = 100 kg/cm2.

El Acero de Temperatura en Losas ser: Ast. = 0.0020 bh.
El Acero de Reparticin ser :Asr. = (0.55Asp)/(A)1/2
El Acero de Principal ser :Asp.= Mt/0.90fy((d (a/2))5/8

En cuanto a las cadas inclinadas, se construirn 1 Rpidas inclinadas con la
finalidad de disminuir la pendiente para obtener velocidades permisibles y
que cumplan los criterios de la velocidad en funcin al volumen, estas sern
de concreto simple, tendrn una altura de 1.30 m, 1.10 m Y 5.00 m, no se
tiene transiciones de salida porque es la misma seccin hidrulica del canal
y las transiciones de entrada sern de 1.30 m, 1.90 m y 1.90 m, el colchn

129
tendr una longitud de 5.00 m, los muros tendrn un espesor de 30 Cm; la
estructura ser construida CON CONCRETO SIMPLE fC = 210 kg/cm2.
El canal a construir tendr 08 tomas laterales con 11 partidores de
distribucin, 03 puentes tipo alcantarilla (marco), de concreto armado FC:
210 KG/cm2, y Acero de Refuerzo FY=4200 KG/CM2 en muros

Se construirn letrinas con madera para el personal de la obra.

As mismo la poza de residuos slidos se construirn en terreno natural
cada 700 metros, de las siguientes dimensiones 1 de Ancho, largo 2.5 alto
01m. Se brindar 04 mdulos de capacitacin al personal de obra en cuento
a medidas de control ambiental

As mismo se han considerado 02 Rpidas, (Diseo de Rpidas inclinadas de
1.30 m, 1.10 m y 5.00 m), las cuales estarn ubicadas en diferentes tramos
del canal

Desarrollo de eventos capacitacin
La capacitacin est dirigida a los beneficiarios del proyecto, se ha
considerado como meta el desarrollo de 02 Talleres de capacitacin en los
cuales se pretende fortalecer las capacidades de productores y directivos de
la Comisin de Regantes de Chiclayo, abordando la siguiente temtica:

Actual legislacin de recursos hdricos. (Taller 1).

Optimizacin del Recurso Hdrico: Tcnicas de riego, operacin y
mantenimiento de infraestructura de riego. (Taller 1)

Manejo de cultivos y Comercializacin. (Taller 2).



130

4.6. Costos a precios de mercado

4.6.1. Costos en la situacin SIN proyecto a precios privados o de
mercado

Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Los costos sin proyectos estn referidos a los costos actuales de operacin
y mantenimiento del canal Chiclayo sin revestimiento. Estos costos son
asumidos por la Comisin de Usuarios de Chiclayo y financiados con parte
de la recaudacin por concepto de tarifa de agua de riego que pagan los
agricultores y por la mano de obra que aportan estos usuarios para labores
de mantenimiento del canal (limpieza, desbroce, champeo y arreglo de
bordos).

Se presenta a continuacin los costos actuales de operacin y
mantenimiento del canal.

Cuadro N 4.14 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto










Fuente: Comisin de Usuarios de Chiclayo.


N Rubro
Unidad
de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
(S/.)
Perodo
Costo Total
(S/.)
Operacin 107,340.00
1 Coordinador Tecnico Persona 1 1,197.50 12 meses
14,370.00
2 Administrador Persona 1 1,197.50 12 meses
14,370.00
3 Secretaria Persona 1 700.00 12 meses
8,400.00
4 Utiles de oficina y otros Global 1 150.00 12 meses
1,800.00
5 Sectorista Persona 5 700.00 8 meses
28,000.00
6 Recorredor Persona 8 500.00 8 meses
32,000.00
7 Combustible Galones 40 12.50 12 meses
6,000.00
8 Mantenimiento movilidad Global 1 200.00 12 meses
2,400.00
Mantenimiento 163,075.00
1 Extraccion de malezas Jornal 880 25.00 1 vez 22,000.00
2 Eliminacion de sedimentos Jornal 250 25.00 1 vez 6,250.00
Camion Volquete M3 7,200 8.00 2 vez 115,200.00
Cargador Frontal Hm 90 37.50 3 vez 10,125.00
3 Reparacion de taludes Jornal 250 25.00 1 vez 6,250.00
4 Pintado de compuertas
Insumos Global 1 2,000.00 1 vez 2,000.00
Jornales Jornal 50 25.00 1 vez 1,250.00
270,415.00 Total Operacin y Mantenimiento

131

4.6.2. Costos en la situacin CON proyecto a precios privados o de
mercado

a. Inversiones

Costos a precios de mercado de la Alternativa de Solucin 1
Se presenta a continuacin los costos a precios de mercado de la
alternativa de solucin 1 para cada uno de los componentes que la
conforman. Estos costos estn sustentados en el prepuesto de la obra y en
los costos unitarios correspondientes que se adjuntan anexo al presente
estudio de pre inversin.

Cuadro N 4.15 Costos a precios de mercado de la alternativa de solucin 1












Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto.





N COMPONENTES DEL PROYECTO UM Cantidad
C.U.
( S/. )
Sub Total
( S/. )
COSTO DIRECTO 8,870,279.1
1 Revestimiento del Canal con concreto ML 8,644.9 962.0 8,316,211.6
2 Obras de arte Und. 7 68,581.5 480,070.3
3 Eventos de capacitacin Evento 2 11,017.0 22,033.9
4 Mitigacin del Impacto Ambiental Glb. 1 51,963.3 51,963.3
COSTO INDIRECTO 2,838,489.3
5 Estudios definitivos (2% CD) Exp. 1 177,405.6 177,405.6
6 Gastos Generales (15% CD) Glb. 1 1,330,541.9 1,330,541.9
7 Supervisin (5% CD) Glb. 1 443,514.0 443,514.0
8 Utilidad (10% CD) Glb. 1 887,027.9 887,027.9
SUB TOTAL 11,708,768.4
9 IGV (18%) Glb. 1 2,107,578.3 2,107,578.3
13,816,346.7 TOTAL ( S/. )

132
Costos a precios de mercado de la Alternativa de Solucin 2
Los costos a precios de mercado por componentes de la alternativa de
solucin 2 se presentan en el cuadro siguiente. Estos costos estn
sustentados en el anexo correspondiente.

Cuadro N 4.16 Costos a precios de mercado de la alternativa de solucin 2












Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto.


Costo de Eventos de capacitacin
De acuerdo al planteamiento para la implementacin de las Alternativas de
solucin 1 y 2, se ha considerado el desarrollo de 2 eventos de capacitacin
dirigido a los directivos de la Comisin de Usuarios Chiclayo, as como a los
agricultores beneficiarios del proyecto. La metodologa de capacitacin
propuesta es a travs de talleres presenciales siendo los temas propuestos a
desarrollar los siguientes:

Actual legislacin de recursos hdricos. (Taller 1).
Optimizacin del Recurso Hdrico: Tcnicas de riego, operacin y
mantenimiento de infraestructura de riego. (Taller 1).
N COMPONENTES DEL PROYECTO UM Cantidad
C.U.
( S/. )
Sub Total
( S/. )
COSTO DIRECTO 10,805,775.2
1 Revestimiento del Canal con mampostera ML 8,644.9 1,185.9 10,251,707.7
2 Obras de arte Und. 7 68,581.5 480,070.3
3 Eventos de capacitacin Evento 2 11,017.0 22,033.9
4 Mitigacin del Impacto Ambiental Glb. 1 51,963.3 51,963.3
COSTO INDIRECTO 3,457,848.1
5 Estudios definitivos (2% CD) Exp. 1 216,115.5 216,115.5
6 Gastos Generales (15% CD) Glb. 1 1,620,866.3 1,620,866.3
7 Supervisin (5% CD) Glb. 1 540,288.8 540,288.8
8 Utilidad (10% CD) Glb. 1 1,080,577.5 1,080,577.5
SUB TOTAL 14,263,623.2
9 IGV (18%) Glb. 1 2,567,452.2 2,567,452.2
16,831,075.4 TOTAL ( S/. )

133
Manejo de cultivos y Comercializacin. (Taller 2).

Se presenta a continuacin el costo referencial de los eventos de capacitacin
propuestos:

Cuadro N 4.17 Costo de Eventos de Capacitacin













Fuente: Equipo a cargo de la formulacin del proyecto.


b. Costos de operacin y mantenimiento
Con la ejecucin del proyecto, los costos de mantenimiento del canal se
reducirn de manera significativa, pues las labores de limpieza de un canal
revestido emplea menos jornales que de un canal en tierra; sin embargo, se
incurren en otros gastos como son resane de fisuras, reposicin de sellos,
pintado de compuertas.

Se presenta los costos de operacin y mantenimiento con proyecto.


N Rubro Unidad Cantidad
Costo
Unitario
( S/. )
Costo Total
( S/. )
F.C.
Costo Total
P.S. ( S/. )
756.00 640.68
01 Papel sbana Pliego 10 0.50 5.00 0.85 4.24
02 Cartulina Unidad 20 0.80 16.00 0.85 13.56
03 Papel bond A4 Millar 1 30.00 30.00 0.85 25.42
04 Lapiceros Unidad 100 3.00 300.00 0.85 254.24
05 Plumones gruesos Caja 4 15.00 60.00 0.85 50.85
06 Cinta Adhesiva Unidad 2 2.50 5.00 0.85 4.24
07 Flder Unidad 100 0.40 40.00 0.85 33.90
08 Copias Unidad 2,000 0.15 300.00 0.85 254.24
10,260.95 9,102.50
09 Difusin Global 1 800.00 800.00 0.85 677.97
10 Alquiler laptop, equipo de proyeccin Unidad 1 800.00 800.00 0.85 677.97
11 Alquiler de movilidad (camioneta 4X4) da 2 300.00 600.00 0.85 508.47
12 Combustible Galones 20 13.05 260.95 0.85 221.14
13 Refrigerios Unidad 100 4.00 400.00 0.85 338.98
14 Almuerzo Unidad 100 8.00 800.00 0.85 677.97
15 Ingeniero Agrcola Especialista 1 2,200.00 2,200.00 0.91 2,000.00
16 Ingeniero Agrnomo Especialista 1 2,200.00 2,200.00 0.91 2,000.00
17 Facilitador Especialista 1 2,200.00 2,200.00 0.91 2,000.00
S/. 11,016.95 0.88 9,743.18
BIENES
SERVICIOS
Costo Total por Taller ( S/. )

134

Cuadro N 4.18 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto













Fuente: Comisin de Usuarios de Chiclayo estimaciones equipo a cargo de la formulacin del proyecto.


4.6.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado

En los cuadros siguientes se presenta el flujo de costos incrementales de las
alternativas 1 y 2 a precios de mercado.







N Rubro
Unidad
de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
(S/.)
Perodo
Costo Total
(S/.)
Operacin 107,340.00
1 Coordinador Tecnico Persona 1 1,197.50 12 meses
14,370.00
2 Administrador Persona 1 1,197.50 12 meses
14,370.00
3 Secretaria Persona 1 700.00 12 meses
8,400.00
4 Utiles de oficina y otros Global 1 150.00 12 meses
1,800.00
5 Sectorista Persona 5 700.00 8 meses
28,000.00
6 Recorredor Persona 8 500.00 8 meses
32,000.00
7 Combustible Galones 40 12.50 12 meses
6,000.00
8 Mantenimiento movilidad Global 1 200.00 12 meses
2,400.00
Mantenimiento 75,905.90
1 Extraccion de malezas Jornal 293 25.00 1 vez 7,333.33
2 Eliminacion de sedimentos Jornal 83 25.00 1 vez 2,083.33
Camion Volquete M3 2,400 8.91 2 vez 42,768.00
Cargador Frontal Hm 30 204.31 3 vez 18,387.90
3 Reparacion de taludes Jornal 83 25.00 1 vez 2,083.33
4 Pintado de compuertas
Insumos Global 1 2,000.00 1 vez 2,000.00
Jornales Jornal 50 25.00 1 vez 1,250.00
183,245.90 Total Operacin y Mantenimiento
135

Cuadro N 4.19 Flujo de costos incrementales de la alternativa de solucin 1 a precios de mercado













Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto.
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1 COSTOS SINPROYECTO 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 3,614,134.7
Operacin 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0
Mantenimiento 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7
2 COSTOS CONPROYECTO 13,816,346.7 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 15,648,805.7
13,816,346.66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,816,346.7
Estudios Definitivos 177,405.6
Revestimiento Del Canal 8,316,211.6
Construccin Obras De Arte 480,070.3
Capacitacin 22,033.9
Mitigacin Impacto Ambiental 51,963.3
Gastos Generales 1,330,541.9
Supervisin 443,514.0
Utilidad 887,027.9
IGV (18%) 2,107,578.3
183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 1,832,459.0
Operacin 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0
Mantenimiento 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9
3 FLUJO DECOSTOS INCREMENTALES TOTALES ( 2 - 1 ) 13,487,789.0 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 12,034,671.0
4 Factor de Actualizacin ( 17 %) 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
5
VALORACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) ( 3 x
4 )
13,487,789.0 -124,198.1 -106,152.2 -90,728.4 -77,545.6 -66,278.3 -56,648.1 -48,417.2 -41,382.2 -35,369.4 -30,230.3 12,810,838.9
RUBRO
PROGRAMACINANUAL
VALORACTUAL
Costos de Inversin
Costos de Operacin y Mantenimiento

136
Cuadro N 4.20 Flujo de costos incrementales de la alternativa de solucin 2 a precios de mercado













Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto.
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1 COSTOS SINPROYECTO 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 3,614,134.7
Operacin 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0
Mantenimiento 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7 221,217.7
2 COSTOS CONPROYECTO 16,831,075.4 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 18,663,534.4
16,831,075.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,831,075.4
Estudios Definitivos 216,115.5
Revestimiento Del Canal 10,251,707.7
Construccin Obras De Arte 480,070.3
Capacitacin 22,033.9
Mitigacin Impacto Ambiental 51,963.3
Gastos Generales 1,620,866.3
Supervisin 540,288.8
Utilidad 1,080,577.5
IGV (18%) 2,567,452.2
183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 1,832,459.0
Operacin 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0
Mantenimiento 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9
3 FLUJO DECOSTOS INCREMENTALES TOTALES ( 2 - 1 ) 16,502,517.7 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 15,049,399.7
4 Factor de Actualizacin ( 17 %) 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
5
VALORACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) ( 3 x
4 )
16,502,517.7 -124,198.1 -106,152.2 -90,728.4 -77,545.6 -66,278.3 -56,648.1 -48,417.2 -41,382.2 -35,369.4 -30,230.3 15,825,567.6
Costos de Operacin y Mantenimiento
RUBRO
PROGRAMACINANUAL
VALORACTUAL
Costos de Inversin
137


4.7. Ingresos generados por el proyecto

4.7.1. Ingresos por venta de agua sin proyecto
Se presenta a continuacin los ingresos por venta de agua de riego
determinado a partir de la cdula de cultivo sin proyecto, el mdulo de riego
para cada cultivo y la tarifa por servicio de agua de riego vigente.


Cuadro N 4.21 Ingresos por Venta de Agua para Riego Sin Proyecto








Fuente: Comisin de Usuarios Chiclayo - clculos del equipo de formulacin del proyecto


4.7.2. Ingresos por la venta de agua con proyecto
La implementacin del proyecto va a permitir mejorar la oferta de agua y con
ello la instalacin de reas de cultivos que por este problema no han podido ser
instaladas, por tanto con la atencin de estas reas adicionales se obtendrn
mayores ingresos, considerando como estable el costo de la tarifa de agua a
partir del ao 1 y por el perodo de evaluacin del proyecto. Se puede observar
en los cuadros respectivos.



ARROZ 4,100.7 14,000 57,409,665 0.01718663 986,678.78
CAA DE AZUCAR 484.8 10,423 5,053,381 0.02062361 104,218.96
CAA AZUCAR RESOL. 147.1 14,000 2,059,366 0.02062361 42,471.57
ALGODN 199.6 7,100 1,417,274 0.01718663 24,358.16
MAIZ AMARILLO DURO 57.0 7,100 404,828 0.01718663 6,957.63
HORTALIZAS 12.8 4,200 53,613 0.01718663 921.42
PASTOS 215.9 12,000 2,590,792 0.01718663 44,526.99
FRUTALES 1.0 10,800 11,075 0.01718663 190.34
ALFALFA 523.3 12,000 6,280,042 0.01718663 107,932.77
TOTAL 5,742.3 91,623 75,280,036 0.0179504 1,318,256.63
CULTIVOS has
Mdulo de
riego (m3/ha)
Req.
Volumtrico
(m3)
Tarifa de
agua
(S/. / m3)
Ingresos
Totales
( S/. )

138
Cuadro N 4.22 Ingresos por Venta de Agua para Riego Con Proyecto








Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto

4.7.3. Ingresos incrementales por venta de agua del proyecto

Cuadro N 4.23 Flujo de Ingresos Incrementales por Venta de Agua para Riego








Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto

El Flujo de ingresos por recaudacin de tarifa de agua de riego, permite
obtener un Valor Actual Incremental de S/. 156,974 para los diez aos
considerados como horizonte de evaluacin del proyecto.

ARROZ 3,690.6 14,000.0 51,668,699 0.01718663 888,010.90
CAA DE AZUCAR 484.8 10,423.0 5,053,381 0.02062361 104,218.96
CAA AZUCAR RESOL. 147.1 14,000.0 2,059,366 0.02062361 42,471.57
ALGODN 629.6 7,100.0 4,470,491 0.01718663 76,832.69
MAIZ AMARILLO DURO 472.8 7,100.0 3,356,801 0.01718663 57,692.10
HORTALIZAS 77.2 4,200.0 324,384 0.01718663 5,575.06
PASTOS 237.5 12,000.0 2,849,871 0.01718663 48,979.68
FRUTALES 1.1 10,800.0 12,182 0.01718663 209.37
ALFALFA 575.7 12,000.0 6,908,046 0.01718663 118,726.05
TOTAL 6,316.5 91,623.0 76,703,221 0.0179504 1,342,716.40
CULTIVOS has
Mdulo de
riego (m3/ha)
Req.
Volumtrico
(m3)
Tarifa de
agua
(S/. / m3)
Ingresos
Totales
( S/. )
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A
Venta de Agua para riego Con
Proyecto
1,318,256.6 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 1,342,716.4 14,745,420.6
B
Venta de Agua para riego Sin
Proyecto
1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 1,318,256.6 14,500,822.9
C
INGRESOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO ( A - B )
0.0 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 244,597.7
D Factor de Actualizacin (09%)
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
E
VALOR ACTUAL DELOS
INGRESOS INCREMENTALES
( C x D )
0.0 22,440.2 20,587.3 18,887.4 17,327.9 15,897.2 14,584.6 13,380.3 12,275.5 11,262.0 10,332.1 156,974.4
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL
VALOR
ACTUAL

139

4.8. Plan de Negocios
Para la solucin del problema principal que atraviesan los agricultores que
pertenecen a la zona irrigada por el Canal Chiclayo, se ha planteado un plan de
negocios que consiste en lo siguiente:

a) Consideraciones Generales para la Formulacin del Plan de
Negocios
Mediante el estudio del uso actual o diagnstico se han detectado los
problemas y limitaciones que afectan a la agricultura en el rea del proyecto:
estos factores sern obligatoriamente cambiados mediante innovaciones
tecnolgicas adaptables a la zona a fin de aumentar la produccin y
productividad como se propone en el presente plan de desarrollo.

Los suelos agrcolas del proyecto se encuentran ubicados en los alrededores del
Centro Poblado Chiclayo, distritos Chiclayo, hacia la margen izquierda de la
carretera Chiclayo - Ferreafe.

1) Lineamiento para la Formulacin del Plan:

Los lineamientos generales del plan son los siguientes:
- El nivel tecnolgico ser mejorado mediante asistencia tcnica
adaptada a las condiciones de la zona y las caractersticas socio
econmicas de los beneficiarios del proyecto.
- La programacin de las campaas agrcolas se har en base del uso de
una tecnologa Media, considerando los cultivos sembrados en los
ltimos aos como es el caso del algodn.
- La asistencia crediticia deber ser oportuna y adecuada.
- No considera modificaciones sustanciales en la actual estructura de
tenencia y propiedad de la tierra.
- El criterio social se manifestar en las atenciones de Asistencia Tcnica
a los beneficiarios por parte de las entidades tales como El Ministerio de

140
Agricultura, Junta de Usuarios Chancay Lambayeque, Comisin de
Usuarios Chiclayo.

2) Objetivos y Metas para la Formulacin del Plan

Objetivos
Dentro de los objetivos considerados se contemplan los factores a nivel regional
y local.

Regionalmente, se propiciar una mayor figuracin del agricultor y sus
descendientes en los mbitos rural, incrementando el comercio entre los
diferentes centros productores de la regin.

Localmente, se pretende alcanzar un aumento de la produccin y de la
productividad de los cultivos, lo que trae como consecuencia un aumento del
ingreso de las familias rurales, mayor distribucin de la riqueza y, por ende,
mejorar el nivel de vida del agricultor, mayor generacin de empleo y una
mayor consolidacin de las organizaciones agrarias.

Metas del Plan
- Planear una cdula de cultivo con riego de hasta 6,613.5 Ha.
- Incrementar la produccin y productividad.
- Incrementar la intensidad de uso de la tierra.
- Generar 505,320 jornales en el ao de estabilizacin del proyecto.

b) Desarrollo del Recurso Tierra
El rea total estudiada en el proyecto Mejoramiento del Canal Chiclayo es de
7,461.8 ha; sin embargo, por la actual condicin deficitaria de la infraestructura
de riego, no permite atender a un mayor nmero de rea con muy buena
aptitud agrcola. La ejecucin del proyecto permitir mejorar el riego para el
rea actual ,as como dotar de recurso hdrico en cantidad y oportunidad
adecuadas para un 10% ms de rea, proyectndose atender a un total de

141
6,613.5 ha. El plan de desarrollo contempla la incorporacin total de estas
reas al riego permanente.

1) Plan de Cultivos
Conseguir el aumento de los rendimientos de la produccin de los cultivos por
considerarse, obligatoriamente implica cambios tecnolgicos, uso racional de los
suelos y agua, insumos, inversin de capitales y asistencia tcnica.

2) Criterios para Formular la Cdula de Cultivos
Se ha credo conveniente dejar la misma clula de cultivo ya que se han
analizado y sopesado convenientemente los siguientes criterios:

- Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de maximizar
la produccin y productividad.
- Implementar los mismos cultivos en el rea sin explotar.
- Utilizar tcnicas modernas en manejo de los cultivos.

Al estimar la produccin, se tendr en cuenta incrementos de los rendimientos,
como resultados bsicamente de la receptividad a la asistencia tcnica en la
etapa de consolidacin.

3) Cdula de los Cultivos
El proyecto contempla continuar con la misma cdula de cultivos que se
siembran en la zona como son: arroz, caa de azcar, algodn, maz amarillo
duro, hortalizas, pastos, frutales y alfalfa.

Ya que los indicados cultivos tienen buen precio tanto en el mercado nacional
como en el internacional, lo que se busca es incrementar la produccin de los
mismos otorgando a tiempo el recurso hdrico y realizando manejo adecuado de
las labores agrcolas.



142
c) Rendimientos Esperados, Costos y Volmenes de Produccin.

1) Rendimientos Esperados
En el Cuadro N 3.18, se consignan los rendimientos esperados para los aos
de explotacin que, segn los criterios generales para la formulacin del plan
de desarrollo, se irn incrementando gradualmente como consecuencia de la
mayor disponibilidad de agua de riego y la transferencia de tecnologa.

Los valores que se consigna para el ao de estabilizacin son aquellos que se
esperan con aplicacin de una tecnologa media.

Los rendimientos con proyecto, estn acorde con la informacin de
rendimientos de zonas cercanas de similares caractersticas que cuentan con
riego.

2) Costos Unitarios de Produccin
Con la finalidad de conocer las posibilidades tcnicas y econmicas de los
diferentes cultivos componentes de la cdula, se han elaborado los costos
unitarios de produccin actualizados a diciembre del 2012, que se
complementan con los dems ndices necesarios; tales como los ingresos
previstos a partir de rendimientos calculados con la tecnologa empleada en el
Desarrollo del Proyecto, as como datos referidos a jornales, uso de maquinaria
e insumos, costos.

3) Volumen de Produccin. Valor Bruto. Costo Total e Ingresos Neto
En el Cuadros respectivos, se consignan los valores relacionados con los
volmenes de produccin, el valor bruto, los costos totales y el ingreso neto de
la produccin agrcola.





143
d) Aplicacin de nuevas tcnicas de riego y manejo de cultivos.
En el presente acpite se enfocan las necesidades de implementar los
siguientes programas de apoyo a la produccin:

1) Asistencia Tcnica
Los beneficiarios del proyecto muestran su aceptacin de cambio tecnolgico de
sus cultivos a travs de encuestas realizadas.

El plan de desarrollo prev la instalacin de un servicio de Extensin Agrcola, a
fin de aprovechar al mximo las 6,316.5 ha consideradas para el proyecto, con
lo cual se pretende conseguirn mediante la transferencia de tecnologa a las
familias rurales, la elevacin de su actual nivel de vida.

El Servicio de Extensin Agrcola que se propone deber proporcionar el
agricultor enseanzas de nuevas tcnicas acompaadas de demostraciones
prcticas, asimismo se brindar supervisin y asesoramiento de los trabajos de
habilitacin de tierras que ejecuten los beneficiarios en sus parcelas. El servicio
de extensin agrcola tendr las siguientes caractersticas:

- Plena participacin de la poblacin rural.
- Debe ser de amplia cobertura y sin distincin de sexo, ni creencia
religiosa.
- Debe utilizar mtodos educativos y didcticos.
- Debe atender a todo el ncleo familiar.
- Debe trabajar estrechadamente con otras instituciones de apoyo, para el
desarrollo agrcola y ms ampliamente del desarrollo socio econmico
rural.

En tal sentido, se requiere integrar el crdito agrcola al plan de desarrollo
propuesto.



144
2) Capacitacin
El Servicio de Extensin no slo ser para agricultores, sino tambin para las
usuarias. Para ello se necesitar contar con el equipo de trabajo con
especialistas en Agronoma y socio - Economa, los que debern desarrollar las
siguientes actividades:

- Capacitacin de los agricultores en las prcticas culturales y manejo de
sus cultivos fomentado su organizacin en unidades asociativas y/o
servicio.
- Capacitacin en tcnicas de riego y prcticas de conservacin de suelos.
- Organizacin de los agricultores para administrar y mantener el sistema
de riego.
- Divulgacin de los procedimientos para obtener crditos en las entidades
financieras y Capacitacin en la correcta utilizacin de los mismos.
- Demostracin de las prcticas Agronmicas y de riego de las parcelas
experimentales.
- Divulgacin de las tcnicas para un mejoramiento y balance de las
raciones alimenticias familiares.

Para ello ser necesario establecer las coordinaciones con instrucciones pblicas
y privadas que brindan este servicio, tales como el INIA y la Gerencia Regional
de Agricultura Lambayeque travs de la Direccin de Promocin Agraria.

Anlisis de Mercado
Identificacin del Mercado.- La produccin agrcola de este sector de riego
Chiclayo es acopiada y comercializada principalmente en el mercado mayorista
de Moshoqueque, as mismo son las empresas molineras de Chiclayo y
Lambayeque en donde se comercializa la produccin de arroz, en cuanto a caa
de azcar, la produccin tiene como destino, los ingenios azucareros de las
empresas agrcolas Tumn y Ferreafe.



145
Estrategia de comercializacin:
Los productos que se van a comercializar son:
Arroz, caa de azcar, arroz, algodn, maz amarillo duro, menestras, camote,
frutales y alfalfa.

Grfico N 4.7 Canales de comercializacin de los productos






En la cadena de comercializacin, la cadena comienza con el productor o
agricultor luego pasa por el mayorista rural, el mayorista urbano, la cadena
culmina en el comerciante minorista que trata directamente con el consumidor
final.

Aproximadamente el 87 % de la produccin total se comercializa al mercado
mayorista de Chiclayo, a travs de los intermediarios.

Otra de las formas donde se puede comercializar los productos son las ferias
donde expenden los agricultores sus productos, que es otra forma popular del
comercio de productos agrcolas. Tambin se puede buscar otros mercados
como Piura, Trujillo y Lima.

El Objetivo de la comercializacin, es mejorar el ingreso y empleo de los
productores, a travs de capacitaciones de asistencia tcnica, mejorar el
manejo tecnolgico, para elevar la productividad y articulacin con el mercado
nacional.

Productor Consumidores Mayorista
Rural
Mercado
mayorista
Urbano
Minorista
Ferias Otros Mercados
Mayoristas

146

4.9. Evaluacin social

La evaluacin econmica del proyecto se ha realizado bajo la metodologa
Costo / Beneficio, que es la apropiada para proyectos de mejoramiento de
infraestructura de riego menor.

Criterios de Evaluacin
La evaluacin del proyecto se ha realizado sobre la base de las siguientes
consideraciones:

Horizonte de evaluacin : 10 aos
Valor de los recursos
Evaluacin privada : Costos privados/Precios privados
Evaluacin social : Costos sociales/Precios sociales
Indicadores de rentabilidad
Evaluacin privada : VAN, TIR y B/C (PM)
Evaluacin social : VANS, TIRS y B/C (PS)
Tasa privada de descuento : 17%
Tasa social de descuento : 09%
Precios durante el horizonte : Constantes

La evaluacin social consiste en establecer si el proyecto es rentable para la
sociedad en su conjunto, utilizando eficientemente los recursos escasos del
estado, como representante de la nacin, generando un mayor nivel de
bienestar.

La evaluacin social, supone utilizar precios que reflejen el costo de
oportunidad de los recursos y bienes insumidos, as como el bienestar generado
para la sociedad por una mayor disponibilidad de bienes y/o servicios, estos
precios son denominados precios de eficiencia econmica y difieren de los de
mercado, en tanto existan distorsiones en su formacin.

147
Para el anlisis se ha utilizado los beneficios directos e indirectos, con el fin de
cuantificar a nivel de perfil, el impacto que tiene en la sociedad y la economa
en su conjunto, permitiendo la confrontacin con los costos de eficiencia, la
manera de corregir estas distorsiones es mediante el uso de precios de
eficiencia o precios sociales, que son los precios a los cuales la sociedad
produce o utiliza.


4.9.1. Estimacin de beneficios

a. Anlisis del Valor Neto de la Produccin

Valor Neto de la Produccin sin proyecto a precios privados y
sociales
El valor neto de la produccin sin proyecto, se ha determinado a partir de
la cdula de cultivo sin proyecto y est referido a la diferencia entre el
Valor Bruto de Produccin y el Costo de Produccin que permite
determinar el Valor Neto de la Produccin en forma anual y proyectndolo
a 10 aos de duracin. Estas estimaciones se presentan en los cuadros
siguientes.

Cuadro N 4.24 Valor Neto de la Produccin Sin Proyecto








Fuente: (1), (5) Comisin de Usuarios Chiclayo.
(2), (3), (4) Direccin de Informacin Agraria GRA LAMB.
ARROZ 4,100.7 5,392.9 8,635.00 0.95 0.95 9,842,537.2
CAA DE AZUCAR 484.8 8,896.8 110,000.00 0.10 1.00 913,047.3
CAA AZUCAR RESOL. 147.1 8,896.8 110,000.00 0.10 1.00 277,019.0
ALGODN 199.6 6,327.4 2,992.60 2.61 1.00 293,944.8
MAIZ AMARILLO DURO 57.0 3,135.1 5,500.00 0.70 0.95 29,784.8
HORTALIZAS 12.8 2,016.9 1,800.00 1.50 0.95 6,996.1
PASTOS 215.9 3,722.7 10,000.00 0.45 0.95 119,235.6
FRUTALES 1.0 3,406.1 10,000.00 0.50 0.95 1,378.1
ALFALFA 523.3 4,013.7 20,000.00 0.30 0.95 882,489.9
TOTAL 5,742.3 12,366,432.83
(1) (2) (3) (4) (5)
Precio en
Chacra
(S/. / kg)
% Destino
al
Mercado
VNPA (S/.) CULTIVOS has
Costo de
Produccin
(S/. / ha)
Rendimiento
(kg / ha)
148

Cuadro N 4.25 Flujo de Beneficios Sin Proyecto a Precios Privados














AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A Nmero de Hectreas ( Se mantienen )
1 ARROZ 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7
2 CAADE AZUCAR 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8
3 CAAAZUCAR RESOL. 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1
4 ALGODN 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6
5 MAIZ AMARILLO DURO 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0
6 HORTALIZAS 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
7 PASTOS 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9
8 FRUTALES 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9 ALFALFA 523.3 523.3 523.3 523.3 523.3 523.3 523.3 523.3 523.3 523.3 523.3
B
Costos por Hectrea
( Se mantienen )
45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3
1 ARROZ 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9
2 CAADE AZUCAR 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8
3 CAAAZUCAR RESOL. 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8
4 ALGODN 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4
5 MAIZ AMARILLO DURO 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1
6 HORTALIZAS 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9
7 PASTOS 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7
8 FRUTALES 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1
9 ALFALFA 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7
C Rendimiento por Hectrea ( Se mantienen )
1 ARROZ 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0
2 CAADE AZUCAR 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0
3 CAAAZUCAR RESOL. 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0
4 ALGODN 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6
5 MAIZ AMARILLO DURO 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0
6 HORTALIZAS 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
7 PASTOS 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0
8 FRUTALES 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0
9 ALFALFA 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0
D Precio de Venta (Se mantienen )
1 ARROZ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 CAADE AZUCAR 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
3 CAAAZUCAR RESOL. 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
4 ALGODN 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61
5 MAIZ AMARILLO DURO 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
6 HORTALIZAS 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
7 PASTOS 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
8 FRUTALES 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
9 ALFALFA 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
E Porcentaje Destinado al Mercado ( Se mantiene )
1 ARROZ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 CAADE AZUCAR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 CAAAZUCAR RESOL. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 ALGODN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 MAIZ AMARILLO DURO 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
6 HORTALIZAS 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
7 PASTOS 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
8 FRUTALES 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
9 ALFALFA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
### #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F
Valor Bruto de la Produccin
( A x C x D x E )
44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7
1 ARROZ 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8
2 CAADE AZUCAR 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2
3 CAAAZUCAR RESOL. 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1
4 ALGODN 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7
5 MAIZ AMARILLO DURO 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3
6 HORTALIZAS 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1
7 PASTOS 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6
8 FRUTALES 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8
9 ALFALFA 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0
G
Valor Neto de la Produccin
( F - ( A x B ) )
12,366,432.8 12,366,432.8 12,366,432.8 12,366,432.8 12,366,432.8 12,366,432.8 12,366,432.8 12,366,432.8 12,366,432.8 12,366,432.8 12,366,432.8
1 ARROZ 9,842,537.2 9,842,537.2 9,842,537.2 9,842,537.2 9,842,537.2 9,842,537.2 9,842,537.2 9,842,537.2 9,842,537.2 9,842,537.2 9,842,537.2
2 CAADE AZUCAR 913,047.3 913,047.3 913,047.3 913,047.3 913,047.3 913,047.3 913,047.3 913,047.3 913,047.3 913,047.3 913,047.3
3 CAAAZUCAR RESOL. 277,019.0 277,019.0 277,019.0 277,019.0 277,019.0 277,019.0 277,019.0 277,019.0 277,019.0 277,019.0 277,019.0
4 ALGODN 293,944.8 293,944.8 293,944.8 293,944.8 293,944.8 293,944.8 293,944.8 293,944.8 293,944.8 293,944.8 293,944.8
5 MAIZ AMARILLO DURO 29,784.8 29,784.8 29,784.8 29,784.8 29,784.8 29,784.8 29,784.8 29,784.8 29,784.8 29,784.8 29,784.8
6 HORTALIZAS 6,996.1 6,996.1 6,996.1 6,996.1 6,996.1 6,996.1 6,996.1 6,996.1 6,996.1 6,996.1 6,996.1
7 PASTOS 119,235.6 119,235.6 119,235.6 119,235.6 119,235.6 119,235.6 119,235.6 119,235.6 119,235.6 119,235.6 119,235.6
8 FRUTALES 1,378.1 1,378.1 1,378.1 1,378.1 1,378.1 1,378.1 1,378.1 1,378.1 1,378.1 1,378.1 1,378.1
9 ALFALFA 882,489.9 882,489.9 882,489.9 882,489.9 882,489.9 882,489.9 882,489.9 882,489.9 882,489.9 882,489.9 882,489.9
H Factor de Actualizacin (09%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
I
Valor Actual Neto del VNPA
( H x G )
12,366,432.8 11,345,351.2 10,408,579.1 9,549,155.1 8,760,692.8 8,037,332.8 7,373,699.8 6,764,862.2 6,206,295.6 5,693,849.2 5,223,714.9 91,729,965.7
CONCEPTO
PROGRAMACIN ANUAL
VALOR ACTUAL

149
Cuadro N 4.26 Flujo de Beneficios Sin Proyecto a Precios Sociales














AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A Nmero de Hectreas ( Se mantienen )
1 ARROZ 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7 4,100.7
2 CAADE AZUCAR 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8
3 CAAAZUCAR RESOL. 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1
4 ALGODN 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6
5 MAIZ AMARILLO DURO 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0
6 HORTALIZAS 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
7 PASTOS 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9
8 FRUTALES 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9 ALFALFA 523.3 523.3 523.3 523.3 523.3 523.3 523.3 523.3 523.3 523.3 523.3
B
Costos por Hectrea
( Se mantienen )
38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4
1 ARROZ 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8
2 CAADE AZUCAR 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3
3 CAAAZUCAR RESOL. 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3
4 ALGODN 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1
5 MAIZ AMARILLO DURO 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6
6 HORTALIZAS 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9
7 PASTOS 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3
8 FRUTALES 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2
9 ALFALFA 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9
C Rendimiento por Hectrea ( Se mantienen )
1 ARROZ 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0 8,635.0
2 CAADE AZUCAR 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0
3 CAAAZUCAR RESOL. 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0
4 ALGODN 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6 2,992.6
5 MAIZ AMARILLO DURO 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0
6 HORTALIZAS 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
7 PASTOS 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0
8 FRUTALES 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0
9 ALFALFA 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0
D Precio de Venta (Se mantienen )
1 ARROZ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 CAADE AZUCAR 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
3 CAAAZUCAR RESOL. 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
4 ALGODN 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61
5 MAIZ AMARILLO DURO 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
6 HORTALIZAS 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
7 PASTOS 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
8 FRUTALES 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
9 ALFALFA 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
E Porcentaje Destinado al Mercado ( Se mantiene )
1 ARROZ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 CAADE AZUCAR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 CAAAZUCAR RESOL. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 ALGODN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 MAIZ AMARILLO DURO 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
6 HORTALIZAS 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
7 PASTOS 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
8 FRUTALES 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
9 ALFALFA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
### #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F
Valor Bruto de la Produccin
( A x C x D x E )
44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7 44,478,349.7
1 ARROZ 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8 31,957,038.8
2 CAADE AZUCAR 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2 5,226,465.2
3 CAAAZUCAR RESOL. 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1 1,585,712.1
4 ALGODN 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7 1,556,987.7
5 MAIZ AMARILLO DURO 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3 208,543.3
6 HORTALIZAS 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1 32,742.1
7 PASTOS 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6 922,969.6
8 FRUTALES 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8 4,870.8
9 ALFALFA 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0 2,983,020.0
G
Valor Neto de la Produccin
( F - ( A x B ) )
17,493,545.6 17,493,545.6 17,493,545.6 17,493,545.6 17,493,545.6 17,493,545.6 17,493,545.6 17,493,545.6 17,493,545.6 17,493,545.6 17,493,545.6
1 ARROZ 13,373,424.0 13,373,424.0 13,373,424.0 13,373,424.0 13,373,424.0 13,373,424.0 13,373,424.0 13,373,424.0 13,373,424.0 13,373,424.0 13,373,424.0
2 CAADE AZUCAR 1,601,744.3 1,601,744.3 1,601,744.3 1,601,744.3 1,601,744.3 1,601,744.3 1,601,744.3 1,601,744.3 1,601,744.3 1,601,744.3 1,601,744.3
3 CAAAZUCAR RESOL. 485,970.0 485,970.0 485,970.0 485,970.0 485,970.0 485,970.0 485,970.0 485,970.0 485,970.0 485,970.0 485,970.0
4 ALGODN 495,607.1 495,607.1 495,607.1 495,607.1 495,607.1 495,607.1 495,607.1 495,607.1 495,607.1 495,607.1 495,607.1
5 MAIZ AMARILLO DURO 58,326.1 58,326.1 58,326.1 58,326.1 58,326.1 58,326.1 58,326.1 58,326.1 58,326.1 58,326.1 58,326.1
6 HORTALIZAS 11,106.8 11,106.8 11,106.8 11,106.8 11,106.8 11,106.8 11,106.8 11,106.8 11,106.8 11,106.8 11,106.8
7 PASTOS 247,562.9 247,562.9 247,562.9 247,562.9 247,562.9 247,562.9 247,562.9 247,562.9 247,562.9 247,562.9 247,562.9
8 FRUTALES 1,935.8 1,935.8 1,935.8 1,935.8 1,935.8 1,935.8 1,935.8 1,935.8 1,935.8 1,935.8 1,935.8
9 ALFALFA 1,217,868.6 1,217,868.6 1,217,868.6 1,217,868.6 1,217,868.6 1,217,868.6 1,217,868.6 1,217,868.6 1,217,868.6 1,217,868.6 1,217,868.6
H Factor de Actualizacin (09%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
I
Valor Actual Neto del VNPA
( H x G )
17,493,545.6 16,049,124.4 14,723,967.4 13,508,226.9 12,392,868.7 11,369,604.3 10,430,829.7 9,569,568.5 8,779,420.7 8,054,514.4 7,389,462.7 129,761,133.3
CONCEPTO
PROGRAMACIN ANUAL
VALOR ACTUAL
150


Valor neto de la produccin con proyecto a precios privados y
sociales
Se ha calculado los beneficios luego de la implementacin del proyecto,
referidos como la diferencia entre el Valor Bruto de Produccin y el Costo
de Produccin que permite determinar el Valor Neto de la Produccin en
forma anual y proyectndolo a 10 aos de duracin.

En el presente estudio de pre inversin a nivel de perfil, se est
considerando que con que la ejecucin del proyecto se mejorar las
condiciones del riego de los cultivos en el sector y consecuentemente el
incremento en los rendimientos de los mismos. Esta premisa se
fundamenta en que uno de los principales problemas que limitan el
incremento de la produccin y la productividad, es la poca disponibilidad y
el uso ineficiente de este recurso.

En la agricultura, en relacin al agua de riego son clsicas las preguntas
de cunto, cundo y cmo regar? Las dos primeras se refieren a la
cantidad de agua que debe aplicarse a un cultivo y los intervalos de riego
que permiten obtener un rendimiento ptimo econmico; la tercera se
refiere a la metodologa de aplicacin del agua que debe usarse para
lograr una distribucin uniforme en el suelo con una mnima prdida de
aplicacin.

El rendimiento de un cultivo depende de muchos factores variables,
algunos controlables como la preparacin del suelo, la fertilizacin, el
riego, etc., otros parcialmente controlables como las plagas y
enfermedades y otros no controlables como son los factores atmosfricos,
edficos, etc. en forma general el rendimiento de un cultivo especifico
puede expresarse mediante una funcin como:



151

Y = f(X1, X2, X3, X4, X5, . . ., Xj, . . . , Xm)

Dnde: Y = Rendimiento del cultivo y Xj = Factor variable que influye en
el rendimiento.

Para investigar el efecto de determinados factores, pueden mantenerse
varios factores variables, controlables, como constantes y asumirse alguna
constancia de los factores no controlables.

Bajo esta suposicin, puede considerarse para fines de anlisis, que el
rendimiento de un cultivo depende solamente de la cantidad de agua
consumida por l, antes del riego, en una etapa fisiolgica determinada;
por lo tanto, el consumo total de agua (ET) por el cultivo es funcin de las
mismas variables, es decir:

ET = f (X1, X2, X3, X4, X5, . . ., Xj, . . . , Xm) (1)

Consecuentemente, se deduce que el rendimiento del cultivo es tambin
una funcin del agua total evapotranspirada o consumida, o sea:

Y = f (ET) (2)

Adems los componentes del rendimiento en condiciones limitantes de
agua se definen por la ecuacin:



Donde ETM es la cantidad mxima de agua evapotranspirada, EUA es la
eficiencia en el uso del agua o sea la cantidad de materia seca producida
por unidad de agua transpirada, e IC el ndice de cosecha es la relacin
entre el rendimiento en grano y la materia seca total. La relacin del

152
rendimiento en estos tres componentes, si bien es cierto son ampliamente
independientes uno del otro; sin embargo, un incremento en cualquiera de
ellos es probable que resulte en un incremento directo del rendimiento.

Con la ejecucin del proyecto, se podr disponer de un infraestructura de
riego mejorada en el mbito del canal Chiclayo, consecuentemente se
disminuirn las prdidas de agua en la conduccin por infiltracin y
desbordes; por lo tanto, en el sistema de riego, existir mayor
disponibilidad de agua para riego para atender el requerimiento hdrico de
los cultivos en la cantidad y oportunidad requeridos por ellos, sobre todo
en las fases fisiolgicas consideradas como crticas (crecimiento, floracin,
llenado de frutos).

Es necesario adems considerar la necesidad de mejorar la aplicacin de
riego al nivel parcelario y la utilizacin de tecnologa moderna de
produccin, lo cual puede ser logrado a partir de la capacitacin y
asistencia dirigida a los agricultores del sector de riego, existiendo en el
mbito departamental instituciones pblicas y privadas que vienen
brindando este servicio.

Por las razones expuestas, se ha considerado con fines del anlisis de
evaluacin econmica del proyecto, un incremento de los rendimientos de
los cultivos y de la produccin, por lo que se ha propuesto que a partir del
ao 1 se tiene un incremento promedio del rendimiento de 5%.

En los cuadros siguientes, se presente la determinacin del Valor Neto de
La Produccin a partir de la cdula de cultivo en la situacin Con Proyecto
y el flujo de beneficios tanto a precios de Mercado como a Precios Sociales
en el horizonte de evaluacin.




153
Cuadro N 4.27 Valor Neto de la Produccin Con Proyecto









Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto


Valor neto de la produccin incremental a precios privados y
sociales

El valor neto de la produccin incremental es obtenido de la diferencia del
VNP con proyecto menos VNP sin proyecto, en los cuadros siguientes se
presenta los flujos correspondientes.










ARROZ 3,690.6 5,392.9 9,066.75 0.95 0.95 10,296,350.2
CAA DE AZUCAR 484.8 8,896.8 115,500.00 0.10 1.00 1,174,370.5
CAA AZUCAR RESOL. 147.1 8,896.8 115,500.00 0.10 1.00 356,304.6
ALGODN 629.6 6,327.4 3,142.23 2.61 1.00 1,172,746.5
MAIZ AMARILLO DURO 472.8 3,135.1 5,775.00 0.70 0.95 333,434.8
HORTALIZAS 77.2 2,016.9 1,890.00 1.50 0.95 52,234.8
PASTOS 237.5 3,722.7 10,500.00 0.45 0.95 181,922.5
FRUTALES 1.1 3,406.1 10,500.00 0.50 0.95 1,783.8
ALFALFA 575.7 4,013.7 21,000.00 0.30 0.95 1,134,804.9
TOTAL 6,316.5 14,703,952.77
VNPA (S/.) CULTIVOS has
Costo de
Produccin
(S/. / ha)
Rendimiento
(kg / ha)
Precio en
Chacra
(S/. / kg)
% Destino
al
Mercado

154
Cuadro N 4.28 Flujo de Beneficios Con Proyecto a Precios Privados














AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A Nmero de Hectreas ( Se mantienen )
1 ARROZ 4,100.7 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6
2 CAADE AZUCAR 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8
3 CAAAZUCAR RESOL. 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1
4 ALGODN 199.6 629.6 629.6 629.6 629.6 629.6 629.6 629.6 629.6 629.6 629.6
5 MAIZ AMARILLO DURO 57.0 472.8 472.8 472.8 472.8 472.8 472.8 472.8 472.8 472.8 472.8
6 HORTALIZAS 12.8 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2
7 PASTOS 215.9 237.5 237.5 237.5 237.5 237.5 237.5 237.5 237.5 237.5 237.5
8 FRUTALES 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
9 ALFALFA 523.3 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7
B
Costos por Hectrea
( Se mantienen )
45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3 45,808.3
1 ARROZ 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9 5,392.9
2 CAADE AZUCAR 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8
3 CAAAZUCAR RESOL. 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8 8,896.8
4 ALGODN 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4 6,327.4
5 MAIZ AMARILLO DURO 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1 3,135.1
6 HORTALIZAS 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9 2,016.9
7 PASTOS 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7 3,722.7
8 FRUTALES 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1 3,406.1
9 ALFALFA 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7 4,013.7
C Rendimiento por Hectrea (A partir del ao 1 se incrementan en 5%en promedio)
1 ARROZ 8,635.0 9,066.8 9,066.8 9,066.8 9,066.8 9,066.8 9,066.8 9,066.8 9,066.8 9,066.8 9,066.8
2 CAADE AZUCAR 110,000.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0
3 CAAAZUCAR RESOL. 110,000.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0
4 ALGODN 2,992.6 3,142.2 3,142.2 3,142.2 3,142.2 3,142.2 3,142.2 3,142.2 3,142.2 3,142.2 3,142.2
5 MAIZ AMARILLO DURO 5,500.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0
6 HORTALIZAS 1,800.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0
7 PASTOS 10,000.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0
8 FRUTALES 10,000.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0
9 ALFALFA 20,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0
D Precio de Venta (Se mantienen )
1 ARROZ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 CAADE AZUCAR 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
3 CAAAZUCAR RESOL. 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
4 ALGODN 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61
5 MAIZ AMARILLO DURO 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
6 HORTALIZAS 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
7 PASTOS 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
8 FRUTALES 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
9 ALFALFA 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
E Porcentaje Destinado al Mercado ( Se mantiene )
1 ARROZ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 CAADE AZUCAR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 CAAAZUCAR RESOL. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 ALGODN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 MAIZ AMARILLO DURO 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
6 HORTALIZAS 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
7 PASTOS 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
8 FRUTALES 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
9 ALFALFA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
F
Valor Bruto de la Produccin
( A x C x D x E )
44,478,349.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7
1 ARROZ 31,957,038.8 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7
2 CAADE AZUCAR 5,226,465.2 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5
3 CAAAZUCAR RESOL. 1,585,712.1 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7
4 ALGODN 1,556,987.7 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6
5 MAIZ AMARILLO DURO 208,543.3 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4
6 HORTALIZAS 32,742.1 208,011.0 208,011.0 208,011.0 208,011.0 208,011.0 208,011.0 208,011.0 208,011.0 208,011.0 208,011.0
7 PASTOS 922,969.6 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9
8 FRUTALES 4,870.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8
9 ALFALFA 2,983,020.0 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1
G
Valor Neto de la Produccin
( F - ( A x B ) )
12,366,432.8 14,703,952.8 14,703,952.8 14,703,952.8 14,703,952.8 14,703,952.8 14,703,952.8 14,703,952.8 14,703,952.8 14,703,952.8 14,703,952.8
1 ARROZ 9,842,537.2 10,296,350.2 10,296,350.2 10,296,350.2 10,296,350.2 10,296,350.2 10,296,350.2 10,296,350.2 10,296,350.2 10,296,350.2 10,296,350.2
2 CAADE AZUCAR 913,047.3 1,174,370.5 1,174,370.5 1,174,370.5 1,174,370.5 1,174,370.5 1,174,370.5 1,174,370.5 1,174,370.5 1,174,370.5 1,174,370.5
3 CAAAZUCAR RESOL. 277,019.0 356,304.6 356,304.6 356,304.6 356,304.6 356,304.6 356,304.6 356,304.6 356,304.6 356,304.6 356,304.6
4 ALGODN 293,944.8 1,172,746.5 1,172,746.5 1,172,746.5 1,172,746.5 1,172,746.5 1,172,746.5 1,172,746.5 1,172,746.5 1,172,746.5 1,172,746.5
5 MAIZ AMARILLO DURO 29,784.8 333,434.8 333,434.8 333,434.8 333,434.8 333,434.8 333,434.8 333,434.8 333,434.8 333,434.8 333,434.8
6 HORTALIZAS 6,996.1 52,234.8 52,234.8 52,234.8 52,234.8 52,234.8 52,234.8 52,234.8 52,234.8 52,234.8 52,234.8
7 PASTOS 119,235.6 181,922.5 181,922.5 181,922.5 181,922.5 181,922.5 181,922.5 181,922.5 181,922.5 181,922.5 181,922.5
8 FRUTALES 1,378.1 1,783.8 1,783.8 1,783.8 1,783.8 1,783.8 1,783.8 1,783.8 1,783.8 1,783.8 1,783.8
9 ALFALFA 882,489.9 1,134,804.9 1,134,804.9 1,134,804.9 1,134,804.9 1,134,804.9 1,134,804.9 1,134,804.9 1,134,804.9 1,134,804.9 1,134,804.9
H Factor de Actualizacin (09%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
I
Valor Actual Neto del VNPA
( H x G )
12,366,432.8 13,489,864.9 12,376,022.9 11,354,149.4 10,416,650.8 9,556,560.4 8,767,486.6 8,043,565.7 7,379,418.1 6,770,108.3 6,211,108.6 106,731,368.5
CONCEPTO
PROGRAMACIN ANUAL
VALOR ACTUAL

155
Cuadro N 4.29 Flujo de Beneficios Con Proyecto a Precios Sociales














AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A Nmero de Hectreas ( Se mantienen )
1 ARROZ 4,100.7 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6 3,690.6
2 CAADE AZUCAR 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8 484.8
3 CAAAZUCAR RESOL. 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1
4 ALGODN 199.6 629.6 629.6 629.6 629.6 629.6 629.6 629.6 629.6 629.6 629.6
5 MAIZ AMARILLO DURO 57.0 472.8 472.8 472.8 472.8 472.8 472.8 472.8 472.8 472.8 472.8
6 HORTALIZAS 12.8 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2
7 PASTOS 215.9 237.5 237.5 237.5 237.5 237.5 237.5 237.5 237.5 237.5 237.5
8 FRUTALES 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
9 ALFALFA 523.3 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7 575.7
B
Costos por Hectrea
( Se mantienen )
38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4 38,494.4
1 ARROZ 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8 4,531.8
2 CAADE AZUCAR 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3
3 CAAAZUCAR RESOL. 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3 7,476.3
4 ALGODN 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1 5,317.1
5 MAIZ AMARILLO DURO 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6 2,634.6
6 HORTALIZAS 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9 1,694.9
7 PASTOS 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3 3,128.3
8 FRUTALES 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2 2,862.2
9 ALFALFA 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9 3,372.9
C Rendimiento por Hectrea (A partir del ao 1 se incrementan en 5%en promedio)
1 ARROZ 8,635.0 9,066.8 9,066.8 9,066.8 9,066.8 9,066.8 9,066.8 9,066.8 9,066.8 9,066.8 9,066.8
2 CAADE AZUCAR 110,000.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0
3 CAAAZUCAR RESOL. 110,000.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0 115,500.0
4 ALGODN 2,992.6 3,142.2 3,142.2 3,142.2 3,142.2 3,142.2 3,142.2 3,142.2 3,142.2 3,142.2 3,142.2
5 MAIZ AMARILLO DURO 5,500.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0 5,775.0
6 HORTALIZAS 1,800.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0 1,890.0
7 PASTOS 10,000.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0
8 FRUTALES 10,000.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0
9 ALFALFA 20,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0 21,000.0
D Precio de Venta (Se mantienen )
1 ARROZ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 CAADE AZUCAR 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
3 CAAAZUCAR RESOL. 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
4 ALGODN 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61
5 MAIZ AMARILLO DURO 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
6 HORTALIZAS 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
7 PASTOS 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
8 FRUTALES 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
9 ALFALFA 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
E Porcentaje Destinado al Mercado ( Se mantiene )
1 ARROZ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 CAADE AZUCAR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 CAAAZUCAR RESOL. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 ALGODN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 MAIZ AMARILLO DURO 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
6 HORTALIZAS 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
7 PASTOS 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
8 FRUTALES 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
9 ALFALFA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
F
Valor Bruto de la Produccin
( A x C x D x E )
44,478,349.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7 49,049,677.7
1 ARROZ 31,957,038.8 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7 30,199,401.7
2 CAADE AZUCAR 5,226,465.2 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5 5,487,788.5
3 CAAAZUCAR RESOL. 1,585,712.1 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7 1,664,997.7
4 ALGODN 1,556,987.7 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6 5,156,748.6
5 MAIZ AMARILLO DURO 208,543.3 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4 1,815,686.4
6 HORTALIZAS 32,742.1 208,011.0 208,011.0 208,011.0 208,011.0 208,011.0 208,011.0 208,011.0 208,011.0 208,011.0 208,011.0
7 PASTOS 922,969.6 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9 1,066,029.9
8 FRUTALES 4,870.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8 5,625.8
9 ALFALFA 2,983,020.0 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1 3,445,388.1
G
Valor Neto de la Produccin
( F - ( A x B ) )
17,493,545.6 20,187,724.0 20,187,724.0 20,187,724.0 20,187,724.0 20,187,724.0 20,187,724.0 20,187,724.0 20,187,724.0 20,187,724.0 20,187,724.0
1 ARROZ 13,373,424.0 13,474,148.4 13,474,148.4 13,474,148.4 13,474,148.4 13,474,148.4 13,474,148.4 13,474,148.4 13,474,148.4 13,474,148.4 13,474,148.4
2 CAADE AZUCAR 1,601,744.3 1,863,067.5 1,863,067.5 1,863,067.5 1,863,067.5 1,863,067.5 1,863,067.5 1,863,067.5 1,863,067.5 1,863,067.5 1,863,067.5
3 CAAAZUCAR RESOL. 485,970.0 565,255.6 565,255.6 565,255.6 565,255.6 565,255.6 565,255.6 565,255.6 565,255.6 565,255.6 565,255.6
4 ALGODN 495,607.1 1,808,847.6 1,808,847.6 1,808,847.6 1,808,847.6 1,808,847.6 1,808,847.6 1,808,847.6 1,808,847.6 1,808,847.6 1,808,847.6
5 MAIZ AMARILLO DURO 58,326.1 570,096.9 570,096.9 570,096.9 570,096.9 570,096.9 570,096.9 570,096.9 570,096.9 570,096.9 570,096.9
6 HORTALIZAS 11,106.8 77,106.6 77,106.6 77,106.6 77,106.6 77,106.6 77,106.6 77,106.6 77,106.6 77,106.6 77,106.6
7 PASTOS 247,562.9 323,082.5 323,082.5 323,082.5 323,082.5 323,082.5 323,082.5 323,082.5 323,082.5 323,082.5 323,082.5
8 FRUTALES 1,935.8 2,397.3 2,397.3 2,397.3 2,397.3 2,397.3 2,397.3 2,397.3 2,397.3 2,397.3 2,397.3
9 ALFALFA 1,217,868.6 1,503,721.6 1,503,721.6 1,503,721.6 1,503,721.6 1,503,721.6 1,503,721.6 1,503,721.6 1,503,721.6 1,503,721.6 1,503,721.6
H Factor de Actualizacin (09%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
I
Valor Actual Neto del VNPA
( H x G )
17,493,545.6 18,520,847.7 16,991,603.4 15,588,626.9 14,301,492.6 13,120,635.4 12,037,280.2 11,043,376.3 10,131,537.9 9,294,988.9 8,527,512.8 147,051,447.8
CONCEPTO
PROGRAMACIN ANUAL
VALOR ACTUAL
156

Cuadro N 4.30 Valor Neto de la Produccin Incremental a Precios Privados













Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A Valor Bruto de la Produccin Incremental
B Situacin Con Proyecto 44,478,350 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678
C Situacin Sin Proyecto 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350
D Total ( B - C ) 0 4,571,328 4,571,328 4,571,328 4,571,328 4,571,328 4,571,328 4,571,328 4,571,328 4,571,328 4,571,328
E Factor de Actualizacin (17%) 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
F Valor Actual del VBP Incremental ( D x E ) 0.0 3,907,117.9 3,339,417.0 2,854,202.6 2,439,489.4 2,085,033.7 1,782,080.0 1,523,145.3 1,301,833.6 1,112,678.3 951,007.1 21,296,005.0
G Costo Total Incremental
H Situacin Con Proyecto 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35
I Situacin Sin Proyecto 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35 45,808.35
J Total ( H - I ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K Factor de Actualizacin (17%) 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
L Valor Actual de Costo Total Incremental (J x K) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Valor Neto de la Produccin Incremental
N Situacin Con Proyecto 12,366,433 14,703,953 14,703,953 14,703,953 14,703,953 14,703,953 14,703,953 14,703,953 14,703,953 14,703,953 14,703,953
O Situacin Sin Proyecto 12,366,433 12,366,433 12,366,433 12,366,433 12,366,433 12,366,433 12,366,433 12,366,433 12,366,433 12,366,433 12,366,433
P Total ( N - O ) 0.0 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9
Q Factor de Actualizacin (17%) 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
R Valor Actual del VNP Incremental ( P x Q ) 0.0 1,997,880.3 1,707,590.0 1,459,478.6 1,247,417.6 1,066,168.9 911,255.5 778,850.8 665,684.5 568,961.1 486,291.5 10,889,578.8
CONCEPTO
PROGRAMACIN ANUAL
VALOR ACTUAL

157
Cuadro N 4.31 Valor Neto de la Produccin Incremental a Precios Sociales













Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A Valor Bruto de la Produccin Incremental
B Situacin Con Proyecto 44,478,350 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678 49,049,678
C Situacin Sin Proyecto 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350 44,478,350
D Total ( B - C ) 0.0 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9 4,571,327.9
E Factor de Actualizacin (09%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
F Valor Actual del VBP Incremental ( D x E ) 0.0 4,193,878.9 3,847,595.3 3,529,903.9 3,238,444.0 2,971,049.5 2,725,733.5 2,500,672.9 2,294,195.3 2,104,766.4 1,930,978.3 29,337,218.0
G Costo Total Incremental
H Situacin Con Proyecto 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41
I Situacin Sin Proyecto 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41 38,494.41
J Total ( H - I ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K Factor de Actualizacin (09%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
L Valor Actual de Costo Total Incremental (J x K) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Valor Neto de la Produccin Incremental
N Situacin Con Proyecto 17,493,545.61 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97 20,187,723.97
O Situacin Sin Proyecto 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61 17,493,545.61
P Total ( N - O ) 0.0 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4
Q Factor de Actualizacin (09%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
R Valor Actual del VNP Incremental ( P x Q ) 0.0 2,471,723.3 2,267,636.0 2,080,400.0 1,908,623.9 1,751,031.1 1,606,450.5 1,473,807.8 1,352,117.3 1,240,474.6 1,138,050.1 17,290,314.5
CONCEPTO
PROGRAMACINANUAL
VALORACTUAL
158

4.9.2. Costos sociales

A. Costos sociales de operacin y mantenimiento

Cuadro N 4.32 Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales sin proyecto










Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto

Cuadro N 4.33 Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales con proyecto












Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto

N Rubro
Unidad
de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
(S/.)
Perodo F.C.
Costo Total
P.S. (S/.)
Operacin 75,527.40
1 Coordinador Tecnico Persona 1 1,197.50 12 meses
0.91 13,076.70
2 Administrador Persona 1 1,197.50 12 meses
0.91 13,076.70
3 Secretaria Persona 1 700.00 12 meses
0.91 7,644.00
4 Utiles de oficina y otros Global 1 150.00 12 meses
0.85 1,530.00
5 Sectorista Persona 5 700.00 8 meses
0.57 15,960.00
6 Recorredor Persona 8 500.00 8 meses
0.57 18,240.00
7 Combustible Galones 40 12.50 12 meses
0.66 3,960.00
8 Mantenimiento movilidad Global 1 200.00 12 meses
0.85 2,040.00
Mantenimiento 178,025.05
1 Extraccion de malezas Jornal 880 25.00 1 vez 0.57 12,540.00
2 Eliminacion de sedimentos Jornal 250 25.00 1 vez 0.57 3,562.50
Camion Volquete M3 7,200 8.91 2 vez 0.85 109,058.40
Cargador Frontal Hm 90 204.31 3 vez 0.85 46,889.15
3 Reparacion de taludes Jornal 250 25.00 1 vez 0.57 3,562.50
4 Pintado de compuertas
Insumos Global 1 2,000.00 1 vez 0.85 1,700.00
Jornales Jornal 50 25.00 1 vez 0.57 712.50
253,552.45 Total Operacin y Mantenimiento
N Rubro
Unidad
de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
(S/.)
Perodo F.C.
Costo Total
P.S. (S/.)
Operacin 75,527.40
1 Coordinador Tecnico Persona 1 1,197.50 12 meses
0.91 13,076.70
2 Administrador Persona 1 1,197.50 12 meses
0.91 13,076.70
3 Secretaria Persona 1 700.00 12 meses
0.91 7,644.00
4 Utiles de oficina y otros Global 1 150.00 12 meses
0.85 1,530.00
5 Sectorista Persona 5 700.00 8 meses
0.57 15,960.00
6 Recorredor Persona 8 500.00 8 meses
0.57 18,240.00
7 Combustible Galones 40 12.50 12 meses
0.66 3,960.00
8 Mantenimiento movilidad Global 1 200.00 12 meses
0.85 2,040.00
Mantenimiento 60,950.02
1 Extraccion de malezas Jornal 293 25.00 1 vez 0.57 4,180.00
2 Eliminacion de sedimentos Jornal 83 25.00 1 vez 0.57 1,187.50
Camion Volquete M3 2,400 8.91 2 vez 0.85 36,352.80
Cargador Frontal Hm 30 204.31 3 vez 0.85 15,629.72
3 Reparacion de taludes Jornal 83 25.00 1 vez 0.57 1,187.50
4 Pintado de compuertas
Insumos Global 1 2,000.00 1 vez 0.85 1,700.00
Jornales Jornal 50 25.00 1 vez 0.57 712.50
136,477.42 Total Operacin y Mantenimiento

159
B. Costos sociales de las alternativas de inversin

Costos sociales de la alternativa de solucin 1

Cuadro N 4.34 Costo por componentes de la alternativa 1 a precios sociales









Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto

Costos sociales de la alternativa de solucin 2

Cuadro N 4.35 Costo por componentes de la alternativa 2 a precios sociales










Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto

4.9.3. Flujo de costos
En los cuadros siguientes se presenta el flujo de costos a precios sociales para
las alternativas de solucin 1 y 2
N COMPONENTES DEL PROYECTO UM Cantidad
C.U.
( S/. )
Sub Total
( S/. )
COSTO DIRECTO 6,346,435.79
1 Revestimiento del Canal con concreto ML 8,644.85 685.18 5,923,302.26
2 Obras de arte Und. 7 51,354.06 359,478.41
3 Eventos de capacitacin Evento 2 9,743.18 19,486.36
4 Mitigacin del Impacto Ambiental Glb. 1 44,168.76 44,168.76
COSTO INDIRECTO 2,030,859.45
5 Estudios definitivos (2% CD) Exp. 1 126,928.7 126,928.72
6 Gastos Generales (15% CD) Glb. 1 951,965.4 951,965.37
7 Supervisin (5% CD) Glb. 1 317,321.8 317,321.79
8 Utilidad (10% CD) Glb. 1 634,643.6 634,643.58
SUB TOTAL 8,377,295.24
9 IGV (18%) Glb. 1 1,507,913.14 1,507,913.14
9,885,208.38 TOTAL ( S/. )
N COMPONENTES DEL PROYECTO UM Cantidad
C.U.
( S/. )
Sub Total
( S/. )
COSTO DIRECTO 7,713,914.55
1 Revestimiento del Canal con mapostera ML 8,644.85 843.66 7,293,338.63
2 Obras de arte Und. 7 51,062.92 357,440.43
3 Eventos de capacitacin Evento 2 9,743.18 19,486.36
4 Mitigacin del Impacto Ambiental Glb. 1 43,649.13 43,649.13
COSTO INDIRECTO 2,468,452.66
5 Estudios definitivos (2% CD) Exp. 1 154,278.3 154,278.29
6 Gastos Generales (15% CD) Glb. 1 1,157,087.2 1,157,087.18
7 Supervisin (5% CD) Glb. 1 385,695.7 385,695.73
8 Utilidad (10% CD) Glb. 1 771,391.5 771,391.45
SUB TOTAL 10,182,367.20
9 IGV (18%) Glb. 1 1,832,826.1 1,832,826.10
12,015,193.30 TOTAL ( S/. )
160

Cuadro N 4.36 Flujo de costos incrementales de la alternativa de solucin 1 a precios sociales
















Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1 COSTOS SIN PROYECTO 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 2,789,076.9
Operacin 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4
Mantenimiento 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0
2 COSTOS CON PROYECTO 9,885,208.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 11,249,982.5
9,885,208.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,885,208.4
Estudios Definitivos 126,928.7
Revestimiento Del Canal 5,923,302.3
Construccin Obras De Arte 359,478.4
Capacitacin 19,486.4
Mitigacin Impacto Ambiental 44,168.8
Gastos Generales 951,965.4
Supervisin 317,321.8
Utilidad 634,643.6
IGV (18%) 1,507,913.1
136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 1,364,774.2
Operacin 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4
Mantenimiento 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0
3 FLUJO DECOSTOS INCREMENTALES TOTALES ( 2 - 1 ) 9,631,655.9 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 8,460,905.6
4 Factor de Actualizacin ( 09 %) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
5
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) ( 3 x
4 )
9,631,655.9 -107,408.3 -98,539.7 -90,403.4 -82,938.9 -76,090.7 -69,808.0 -64,044.1 -58,756.0 -53,904.6 -49,453.8 8,880,308.5
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL
VALOR ACTUAL
Costos de Inversin
Costos de Operacin y Mantenimiento

161
Cuadro N 4.37 Flujo de costos incrementales de la alternativa de solucin 2 a precios sociales















Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1 COSTOS SIN PROYECTO 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 2,789,076.9
Operacin 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4
Mantenimiento 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0 178,025.0
2 COSTOS CON PROYECTO 12,015,193.3 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 13,379,967.5
12,015,193.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,015,193.3
Estudios Definitivos 154,278.3
Revestimiento Del Canal 7,293,338.6
Construccin Obras De Arte 357,440.4
Capacitacin 19,486.4
Mitigacin Impacto Ambiental 43,649.1
Gastos Generales 1,157,087.2
Supervisin 385,695.7
Utilidad 771,391.5
IGV (18%) 1,832,826.1
136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 1,364,774.2
Operacin 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4
Mantenimiento 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0
3 FLUJO DECOSTOS INCREMENTALES TOTALES ( 2 - 1 ) 11,761,640.9 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 10,590,890.6
4 Factor de Actualizacin ( 09 %) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
5
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) ( 3 x
4 )
11,761,640.9 -107,408.3 -98,539.7 -90,403.4 -82,938.9 -76,090.7 -69,808.0 -64,044.1 -58,756.0 -53,904.6 -49,453.8 11,010,293.4
Costos de Operacin y Mantenimiento
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL
VALOR ACTUAL
Costos de Inversin
162


4.9.4. Indicadores de rentabilidad

Realizada la evaluacin econmica de cada una de las alternativas de solucin a
precios privados y sociales, nos permite obtener los siguientes indicadores de
rentabilidad.

Cuadro N 4.38 Indicadores de Rentabilidad










Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto

Los indicadores de rentabilidad a precios privados son negativos para las dos
alternativas de solucin.

En tanto que la evaluacin a precios sociales permite obtener indicadores de
rentabilidad positivos, siendo la alternativa 1 la que muestra indicadores
superiores en cuanto a VAN, TIR y ratio B/C en relacin a la alternativa de
solucin 2.

En los cuadros siguientes, se presenta los flujos de costos y beneficios a precios
privados y sociales mediante los cuales se han obtenido los indicadores de
rentabilidad.

Precios de
Mercado
Precios Sociales
Precios de
Mercado
Precios Sociales
VAN (S/.) -1,807,311.7 8,566,980.4 -4,822,040.4 6,436,995.5
TIR 13.22% 26.67% 8.43% 20.32%
B/C 0.86 1.96 0.70 1.58
Tasa de
Descuento
17% 9% 17% 9%
Indicador de
Rentabilidad
Alternativa 1 Alternativa 2
163

Cuadro N 4.39 Flujo de Costos y Beneficios del Proyecto a Precios Privados de la Alternativa 1


















Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1
INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA
DE AGUADE RIEGO
0.0 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 244,597.7
2
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA
PRODUCCIN
0.0 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 23,375,199.3
3 INGRESOS INCREMENTALES TOTALES ( 1 + 2 ) 0.0 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 23,619,797.0
4 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 13,487,788.96 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 12,034,670.96
13,816,346.66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,816,346.66
ESTUDIOS DEFINITIVOS 177,405.6
REVESTIMIENTO DEL CANAL 8,316,211.6
CONSTRUCCIN OBRAS DE ARTE
480,070.3
CAPACITACIN
22,033.9
MITIGACIN IMPACTO AMBIENTAL
51,963.3
GASTOS GENERALES
1,330,541.9
SUPERVISIN
443,514.0
UTILIDAD
887,027.9
IGV (18%)
2,107,578.3
183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 1,832,459.0
Operacin 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0
Mantenimiento
75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9
328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 3,614,134.7
5 FLUJO NETO ( 3 - 4 ) -13,487,789.0 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 11,585,126.0
6 Factor de Actualizacin ( 17 % ) 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
7
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)
( 5 x 6 )
-13,487,789.0 2,142,984.2 1,831,610.4 1,565,479.0 1,338,016.2 1,143,603.6 977,439.0 835,417.9 714,032.4 610,284.1 521,610.4 -1,807,311.7
8 TASAINTERNADE RETORNO (TIR) 13%
9 RATIO B / C 0.9
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL
VALOR
ACTUAL
Costos de Inversin
Costos de Operacin y Mantenimiento
Costos Sin Proyecto

164

Cuadro N 4.40 Flujo de Costos y Beneficios del Proyecto a Precios Privados de la Alternativa 2

















Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1
INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA
DE AGUADE RIEGO
0.0 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 244,597.7
2
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA
PRODUCCIN
0.0 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 2,337,519.9 23,375,199.3
3 INGRESOS INCREMENTALES TOTALES ( 1 + 2 ) 0.0 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 2,361,979.7 23,619,797.0
4 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 16,502,517.71 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 -145,311.8 15,049,399.71
16,831,075.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,831,075.41
ESTUDIOS DEFINITIVOS 216,115.5
REVESTIMIENTO DEL CANAL 10,251,707.7
CONSTRUCCIN OBRAS DE ARTE 480,070.3
CAPACITACIN 22,033.9
MITIGACIN IMPACTO AMBIENTAL 51,963.3
GASTOS GENERALES 1,620,866.3
SUPERVISIN 540,288.8
UTILIDAD 1,080,577.5
IGV (18%) 2,567,452.2
183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 183,245.9 1,832,459.0
Operacin 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0 107,340.0
Mantenimiento 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9 75,905.9
328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 328,557.7 3,614,134.7
5 FLUJO NETO ( 3 - 4 ) -16,502,517.7 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 2,507,291.5 8,570,397.3
6 Factor de Actualizacin ( 17 % ) 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
7
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)
( 5 x 6 )
-16,502,517.7 2,142,984.2 1,831,610.4 1,565,479.0 1,338,016.2 1,143,603.6 977,439.0 835,417.9 714,032.4 610,284.1 521,610.4 -4,822,040.4
8 TASAINTERNADE RETORNO (TIR) 8%
9 RATIO B / C 0.7
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
ACTUAL
Costos de Inversin
Costos de Operacin y Mantenimiento
Costos Sin Proyecto

165

Cuadro N 4.41 Flujo de Costos y Beneficios del Proyecto a Precios Sociales de la Alternativa 1

















Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1
INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA
DE AGUADE RIEGO
0.0 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 244,597.7
2
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA
PRODUCCIN
0.0 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 26,941,783.6
3 INGRESOS INCREMENTALES TOTALES ( 1 + 2 ) 0.0 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 27,186,381.2
4 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 9,631,655.94 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 8,460,905.64
9,885,208.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,885,208.38
ESTUDIOS DEFINITIVOS 126,928.7
REVESTIMIENTO DEL CANAL 5,923,302.3
CONSTRUCCIN OBRAS DE ARTE
359,478.4
CAPACITACIN
19,486.4
MITIGACIN IMPACTO AMBIENTAL
44,168.8
GASTOS GENERALES
951,965.4
SUPERVISIN 317,321.8
UTILIDAD 634,643.6
IGV (18%) 1,507,913.1
136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 1,364,774.2
Operacin 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4
Mantenimiento 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0
253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 2,789,076.9
5 FLUJO NETO ( 3 - 4 ) -9,631,655.9 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 18,725,475.6
6 Factor de Actualizacin ( 09 % ) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
7
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VANS)
( 5 x 6 )
-9,631,655.9 2,601,571.7 2,386,763.0 2,189,690.9 2,008,890.7 1,843,019.0 1,690,843.1 1,551,232.2 1,423,148.8 1,305,641.1 1,197,835.9 8,566,980.4
8 TASAINTERNADE RETORNO (TIRS) 27%
9 RATIO B / C 2.0
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
ACTUAL
Costos de Inversin
Costos de Operacin y Mantenimiento
Costos Sin Proyecto

166
Cuadro N 4.42 Flujo de Costos y Beneficios del Proyecto a Precios Sociales de la Alternativa 2

















Fuente: clculos del equipo de formulacin del proyecto

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1
INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA
DE AGUADE RIEGO
0.0 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 24,459.8 244,597.7
2
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA
PRODUCCIN
0.0 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 2,694,178.4 26,941,783.6
3 INGRESOS INCREMENTALES TOTALES ( 1 + 2 ) 0.0 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 2,718,638.1 27,186,381.2
4 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 11,761,640.86 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 -117,075.0 10,590,890.56
12,015,193.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,015,193.30
ESTUDIOS DEFINITIVOS 154,278.3
REVESTIMIENTO DEL CANAL 7,293,338.6
CONSTRUCCIN OBRAS DE ARTE 357,440.4
CAPACITACIN 19,486.4
MITIGACIN IMPACTO AMBIENTAL 43,649.1
GASTOS GENERALES 1,157,087.2
SUPERVISIN 385,695.7
UTILIDAD 771,391.5
IGV (18%) 1,832,826.1
136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 136,477.4 1,364,774.2
Operacin 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4 75,527.4
Mantenimiento 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0
253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 253,552.4 2,789,076.9
5 FLUJO NETO ( 3 - 4 ) -11,761,640.9 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 2,835,713.2 16,595,490.7
6 Factor de Actualizacin ( 09 % ) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
7
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VANS)
( 5 x 6 )
-11,761,640.9 2,601,571.7 2,386,763.0 2,189,690.9 2,008,890.7 1,843,019.0 1,690,843.1 1,551,232.2 1,423,148.8 1,305,641.1 1,197,835.9 6,436,995.5
8 TASAINTERNADE RETORNO (TIRS) 20%
9 RATIO B / C 1.6
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
ACTUAL
Costos de Inversin
Costos de Operacin y Mantenimiento
Costos Sin Proyecto
167

4.10. Anlisis de sensibilidad
El proyecto durante el horizonte de vida, est expuesto a factores externos que
pueden afectar los flujos de beneficios y costos por lo cual se analizar la
rentabilidad de las alternativas propuestas, tanto de ingresos del Proyecto como
de Costos.

El presente anlisis de sensibilidad se ha realizado considerado dos escenarios:
Variacin del costo de inversin y variacin de los beneficios (rendimiento de
los cultivos y precio de los productos).

a) Sensibilidad por la variacin del costo de inversin.- Si bien es
cierto que el pas viene mostrando un equilibrio maco econmico, existe
actualmente procesos de crisis en algunos pases de Europa, que de
alguna u otra manera puede influir en que el costo de bienes y servicios
relacionados a la construccin puedan variar. En el presente anlisis se
han realizado 10 variaciones porcentuales del costo de inversin para cada
una de las 02 Alternativas, dicha variacin considera la disminucin en
50% e incremento en 50% del valor de los costos, determinndose el
VANS y TIRS para cada caso, el resultado de este anlisis se presenta en
el cuadro y grfico siguientes.

Cuadro N 4.43 Sensibilidad por Variacin de costos









Fuente: Elaboracin propia.
Variacin de
los Costos de
Inversin
VANS Alt 1
( S/. )
VANS Alt 2
( S/. )
50% 13,509,584.61 12,444,592.15
60% 12,521,063.77 11,243,072.82
70% 11,532,542.93 10,041,553.49
80% 10,544,022.10 8,840,034.16
90% 9,555,501.26 7,638,514.83
100% 8,566,980.42 6,436,995.50
110% 7,578,459.58 5,235,476.17
120% 6,589,938.74 4,033,956.84
130% 5,601,417.90 2,832,437.51
140% 4,612,897.07 1,630,918.18
150% 3,624,376.23 429,398.85

168

Grfico N 4.8 Anlisis de Sensibilidad (Variacin de Costos)












Como puede apreciarse en el anlisis precedente la Alternativa 1 resulta
ser menos sensible que la Alternativa 2 en relacin a variaciones en los
costos de inversin pues las variaciones del indicador de rentabilidad
social VANS son mayores en la segunda alternativa. El VANS tiene valor de
0 a una variacin de 186.66% para la Alt 1 y 153.57% para la Alt 2.

b) Sensibilidad por la variacin del rendimiento de los cultivos y
precio de los productos.- El rendimiento de los cultivos as como el
valor del precio de cada uno de los productos de la cdula de cultivo
tienen una significativa influencia en la conformacin del Valor Neto de la
Produccin (VNP) el mismo que determina los beneficios totales del
proyecto. El rendimiento de los cultivos puede variar en funcin a las
condiciones climticas as como de la tecnologa de produccin, en tanto
que la variacin del precio de los productos puede darse por fallas de
mercado. Por tanto existe incertidumbre en relacin a la variacin de los
mismos. En esta parte del anlisis de sensibilidad se han realizado 10
variaciones porcentuales para el rendimiento de los cultivos y del precio
en chacra de los productos para cada una de las 02 Alternativas, dicha

169
variacin considera la disminucin en 25% e incremento en 25% del valor
de los rendimientos y en 10% menos y 10% ms del precio del precio en
chacra de los productos, determinndose el VANS y TIRS para cada caso,
el resultado de este anlisis se presenta en el cuadro y grfico siguientes.

Cuadro N 4.44 Sensibilidad por Variacin del Precio en Chacra y Rendimiento
de los cultivos









Fuente: Elaboracin propia.


Grfico N 4.9 Anlisis de Sensibilidad (variacin del Rendimiento)












Variacin de
los Precios en
Chacra
VANS Alt 1
( S/. )
VANS Alt 2
( S/. )
Variacin de
los
Rendimientos
VANS Alt 1
( S/. )
VANS Alt 2
( S/. )
90% 5,633,258.62 3,503,273.70 75% 1,232,675.92 -897,309.00
92% 6,220,002.98 4,090,018.06 80% 2,699,536.82 569,551.90
94% 6,806,747.34 4,676,762.42 85% 4,166,397.72 2,036,412.80
96% 7,393,491.70 5,263,506.78 90% 5,633,258.62 3,503,273.70
98% 7,980,236.06 5,850,251.14 95% 7,100,119.52 4,970,134.60
100% 8,566,980.42 6,436,995.50 100% 8,566,980.42 6,436,995.50
102% 9,153,724.78 7,023,739.86 105% 10,033,841.32 7,903,856.40
104% 9,740,469.14 7,610,484.22 110% 11,500,702.22 9,370,717.30
106% 10,327,213.50 8,197,228.58 115% 12,967,563.12 10,837,578.20
108% 10,913,957.86 8,783,972.94 120% 14,434,424.02 12,304,439.10
110% 11,500,702.22 9,370,717.30 125% 15,901,284.92 13,771,300.00

170
Grfico N 4.10 Anlisis de Sensibilidad (variacin del Precio en Chacra de los
Productos)












La disminucin del rendimiento de los cultivos trae como consecuencia la
disminucin del valor del VANS. La Alternativa 1 llega un VANS de 0 con
una variacin del 70.80% en tanto que el VANS de la Alternativa 2 tiene
valor de 0 con variacin del 78.06%.

El incremento en el precio en chacra de los productos conlleva a que el
indicador de rentabilidad social VANS, disminuya; sin embargo, la
Alternativa 1, resulta ser menos sensible a estas variaciones.


De lo anteriormente expuesto, se concluye que la Alternativa 01 es menos
sensible que la Alternativa 02, en ambos escenarios (Variacin de Costos y
Precios en Chacra de los Productos); por lo tanto y desde el punto de vista del
anlisis de sensibilidad, resulta elegible la primera alternativa pues la
rentabilidad social de la misma, es menos sensible a las variaciones antes
indicadas.



171

4.11. Sostenibilidad
Uno de los problemas recurrentes en la mayora de proyectos de inversin
pblica es el relacionado a la interrupcin en la operacin y uso de obras de
infraestructura construidas por el proyecto; es decir, una vez que la entidad
pblica encargada de la ejecucin se retira, las obras construidas por falta de
mantenimiento se dejan de usar y la situacin de los beneficiarios vuelve a ser
la misma que exista antes de la ejecucin del proyecto.

La sostenibilidad del proyecto est basada en la capacidad de poder mantener
los flujos anuales en un perodo aceptable de tal manera que no se perjudiquen
los beneficios que propone el proyecto ni su operacin en el transcurso de su
vida til.

El anlisis de sostenibilidad permitir delinear los mecanismos internos que
garanticen y hagan sostenible en el tiempo las Obras del Proyecto.


La Ejecucin de las Obras
El Gobierno Regional Lambayeque a travs de la Gerencia Regional de
Agricultura, ser responsable la Unidad Ejecutora del proyecto, y teniendo en
consideracin la capacidad tcnica y operativa que dispone, as como la
experiencia en la ejecucin de proyectos de la misma naturaleza en la regin,
se asegura que el presente proyecto de inversin pblica, ser eficientemente
ejecutado.

Entidad que se har cargo del Mantenimiento del Proyecto
Mediante la firma de Actas de Compromiso, la Comisin de Usuarios de
Chiclayo, se compromete a realizar el mantenimiento de las obras, cuando
stas culminen su perodo de ejecucin.


172
La Junta de Usuarios del Valle Chancay Lambayeque y los representantes de
la Comisin de Usuarios cuentan con una oficina tcnica que les permite brindar
asesoramiento, en las responsabilidades tcnicas y legales para la ejecucin de
las actividades de Mantenimiento y Conservacin de las obras ejecutadas,
basndose en las siguientes normas legales:

- Ley de Recursos Hdricos N 29338 que deroga a ley general de aguas N
17752.
- D.S. N 003-90- AG - Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua
- D.S. N 067-2006-AG Reglamento de la Administracin del Agua para las
Organizaciones de Usuarios
- Leg. N 653-91: Ley de Promocin de las Inversiones en el Sector Agrario.
- D.S. N 048-91-AG: Reglamento de la Ley de Promocin de Inversiones en
el Sector Agrario
- D.S N 057-200-AG Reglamento de Organizacin Administrativa del Agua.
- DS N 067-200-AG Reglamento de Organizacin Administrativa del Agua.

Desarrollo de actividades
Las acciones tcnicas que se ejecutarn en el proyecto para el mejoramiento
del Canal Chiclayo del sector de riego Chiclayo, estar descrita en el
correspondiente Expediente Tcnico en el ser el instrumento para la ejecucin
a cargo de la Unidad Ejecutora propuesta.

Programacin de actividades del Proyecto
La ejecucin de las obras se ha programado entre Mayo y Noviembre,
considerando que son ste es el perodo de estiaje del ro, previa coordinacin
conjunta entre la ALA Chancay Lambayeque, Junta de Usuarios Chancay
Lambayeque y Comisin de Usuarios de Chiclayo.

Ejecucin de la Operacin y el Mantenimiento
La Junta de Usuarios y la Comisin realizarn los trabajos de conservacin,
remodelacin u otros de acuerdo al perfil tcnico, elaborado para este fin.

173

Se cuenta con el apoyo de las autoridades competentes como la Administracin
Local de Agua Chancay - Lambayeque.

As mismo la poblacin beneficiada ha mostrado inters, en compartir la
informacin que tenga a su disposicin, adecuarse a los cambios tecnolgicos
que se impongan en el agro, involucrarse con el desarrollo del proyecto,
trabajar arduamente para obtener una mayor productividad, estn dispuestos a
aceptar asesoras y capacitaciones que requieran para mejorar su
productividad, hacer cumplir los lineamiento del presente estudio y estn de
acuerdo en hacer uso eficientemente de los recursos que se le entregue. Es
decir los agricultores cuentan con deseos innatos de progreso y desarrollo social
de su sector.

Finalmente se menciona que el principal motivo de sostenibilidad est
relacionado con la necesidad de disponer del agua en forma permanente, para
el desarrollo de los cultivos en una zona con pocas probabilidades de efectuar
riegos con aguas provenientes del ro, es decir de contar con un servicio de
suministro de riego eficiente y eficaz. De este modo los usuarios estn
obligados a efectuar una gestin del agua responsable, pues de ellos depende
su estabilidad econmica.

Condiciones de Sostenibilidad
Se est considerando como condicin de sostenibilidad, que los costos de la
operacin y mantenimiento de la infraestructura a ejecutarse estn
garantizados a lo lardo de los diez aos del horizonte de evaluacin.

Estos costos van a ser asumidos por los usuarios beneficiarios a travs de los
recursos provenientes del cobro de la tarifa de agua.


174
Por lo tanto, se determinar una tarifa mnima tal que sea sostenible en el
tiempo denominada Tarifa de Equilibrio, que permita solventar los gastos de la
Operacin y mantenimiento.

As, se ha realizado la evaluacin para determinar el costo de oportunidad del
capital a una tasa de descuento anual del 17% a precios privados y
considerando que para ambas alternativas va a constituir la misma tarifa de
equilibrio.

La tarifa de agua que se cobra actualmente por concepto de agua para el
cultivo de la caa de azcar es de S/. 0.02062361 por metro cbico, para otros
cultivos la tarifa es de S/. 0.0171866 por metro cbico; en el anlisis efectuado
se ha determinado una tarifa de equilibrio igual a S/. 0.0070265 por metro
cbico.

Cuadro N 4.45 Tarifa de agua de equilibrio











Fuente: Elaboracin propia.


En este sentido, podemos afirmar que las acciones correspondientes a la
operacin y mantenimiento de la infraestructura que se ejecutar, estar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor de la Tarifa de Agua 0.0070265
Ingresos por venta de agua
Metros cbicos vendidos 76,703,221 76,703,221 76,703,221 76,703,221 76,703,221 76,703,221 76,703,221 76,703,221 76,703,221 76,703,221
Tarifa por metro cbico 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070
Tarifa por hora de riego 4.0473 4.0473 4.0473 4.0473 4.0473 4.0473 4.0473 4.0473 4.0473 4.0473
Componente C.U. 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024
TOTAL 183,245.90 183,245.90 183,245.90 183,245.90 183,245.90 183,245.90 183,245.90 183,245.90 183,245.90 183,245.90
Egresos de la Junta de Usuarios
Costo de Operacin 107,340 107,340 107,340 107,340 107,340 107,340 107,340 107,340 107,340 107,340
Costo de Mantenimiento 75,906 75,906 75,906 75,906 75,906 75,906 75,906 75,906 75,906 75,906
TOTAL 183,246 183,246 183,246 183,246 183,246 183,246 183,246 183,246 183,246 183,246
Flujo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de actualizacin 17 % 0.85470 0.73051 0.62437 0.53365 0.45611 0.38984 0.33320 0.28478 0.24340 0.20804
Valor actual 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIN
AOS

175
garantizada durante el perodo de evaluacin del proyecto, con los recursos
provenientes del cobro de la tarifa de agua por parte de los usuarios
beneficiarios, pues la tarifa actual es mucho mayor a la tarifa de equilibrio.

Aportes por Entidad para el financiamiento del proyecto
De acuerdo a las coordinaciones que vienen efectuando los beneficiarios del
proyecto representados por la Comisin de Usuarios de Chiclayo y la Junta de
Usuarios del Valle Chancay Lambayeque, con el Gobierno Regional
Lambayeque; se ha convenido que los beneficiarios aportarn el 20% de los
costos del proyecto; mientras que el GR Lambayeque asumir el 80% de los
costos del proyecto.

En el cuadro siguiente, se presenta la descripcin de los aportes por entidad.

Cuadro N 4.46 Aportes por Entidad para cada una de las Alternativas de
Solucin










Fuente: Elaboracin propia.

TOTAL ( S/. ) % TOTAL ( S/. ) %
GR Lambayeque 11,053,077.33 80 13,464,962.05 80
70% ( Costos de Infraestructura ) + Mitigacin
Ambiental + Gastos Generales + Supervisin +
Utilidad + IGV
11,053,077.33 13,464,962.05
JU CH - L - CR. CHICLAYO 2,763,269.33 20 3,366,113.37 20
30% ( Costos de Infraestructura) + Capacitacin 2,585,863.75 3,149,997.87
Estudios 177,405.58 216,115.50
TOTAL 13,816,346.66 100 16,831,075.42 100
APORTANTES
Alternativa 1 Alternativa 2

176

4.12. Impacto ambiental
Los proyectos de Inversin Pblica se vienen realizando en nuestro Pas, con la
finalidad de elevar la produccin y productividad. El propsito primordial ha sido
el de obtener beneficios econmicos y sociales sin mayores consideraciones
respecto a la magnitud de los perjuicios que pudiera ocasionarse al ambiente
fsico, biolgico y humano en el rea de influencia del proyecto.

En nuestro Pas, a partir de 1990 con la dacin de Cdigo de Medio Ambiente
se ha acentuado la tarea de crear conciencia sobre el medio ambiente y su
proteccin, llevndose a cabo acciones con el fin de evaluar los posibles
impactos negativos y positivos que los proyectos de inversin generan sobre los
recursos naturales y aspectos sociales culturales y estticos.

Por los antecedentes mencionados se tiene que realizar investigaciones
orientadas a la evaluacin de impactos ambientales en proyectos de desarrollo
rural, adaptar metodologas que permitan estudiar con anticipacin sus posibles
consecuencias, desde la concepcin de la idea del proyecto hasta su
funcionamiento mismo, a fin de que las alteraciones negativas sean mitigadas
para obtener un funcionamiento sostenido.

METODOLOGIA

La metodologa para realizar el Estudio de Impacto Ambiental se puede apreciar
en el diagrama de flujo, en el que se detallan las actividades a realizarse
secuencialmente.







177

Grfico N 4.11 Diagrama de Flujo para el desarrollo de un Estudio De
evaluacin de Impactos Ambientales

















4.12.1. Factores Ambientales
A fin de caracterizar ambientalmente al proyecto, los factores a describirse en
el rea de influencia del proyecto de riego son: ubicacin, clima, geologa,
suelos, hidrologa, flora y fauna.

Analizaremos los factores ambientales, en el espacio que se ubica nuestro
proyecto, enmarcndolo lgicamente dentro del Distrito de Riego Chancay
Lambayeque, que pertenece a la cuenca del ro Chancay Lambayeque.



Factores Ambientales del
Medio
Acciones Humanas del
proyecto
Matriz de Interaccin
Identificacin de los
Impactos Ambientales
Descripcin de los Impactos
Ambientales
Propuestas de Medidas de
control.

178
a.- Ubicacin.-

Ubicacin Geogrfica:
Est ubicada en el nor. oeste del Per y forma parte de la vertiente del Pacfico.
Sus coordenadas geogrficas estn comprendidas entre los paralelos 0621'12''
y 0656'69'' latitud sur y los meridianos 7832'17'' y 8010'39'' longitud oeste.
Limita por el norte con las cuencas de los ros Motupe y La Leche, por el sur
con las cuencas de los ros Zaa y Jequetepeque, por el este con las cuencas de
los ros Chotano y Llaucano, y por el oeste con el Ocano Pacfico. El Distrito de
Riego se encuentra entre las cotas que oscilan entre los 0.00 m.s.n.m. y los
4,118 m.s.n.m.

El rea total del Distrito de Riego es 5,139 Km2 y comprende las cuencas de los
ros Chancay, Chotano, Conchano y Llaucano.

Ubicacin Poltica:
El Distrito de Riego Chancay Lambayeque, se encuentra ubicado entre los
departamentos de Lambayeque y Cajamarca; enmarcndose dentro de siete
(07) provincias, de las cuales Chiclayo, Lambayeque y Ferreafe, corresponden
al departamento de Lambayeque; y las provincias de Hualgayoc, Chota, Santa
Cruz y San Miguel, corresponden al departamento de Cajamarca.

El Distrito de Riego Chancay Lambayeque es uno de los 97 Distritos de Riego
del Per creados en 1969 por la nueva Ley General de Aguas. Es adems, uno
de los 32 Distritos de riego de la Costa Peruana que comprende un sub. Distrito
no Regulado y un sub. Distrito Regulado.

El sub. Distrito de Riego no Regulado en una parte pertenece a la cuenca del
Atlntico, conectndose con el resto del Distrito de Riego travs del Tnel
Chotano de una capacidad mxima de trasvase de 35 m3/seg. El sub. Distrito
de Riego no Regulado comprende tres sectores de riego y 15 sub. sectores de
riego.

179
El sub. Distrito de Riego Regulado est comprendido desde el Ocano Pacifico
hasta la confluencia del ro Cumbil (0 a 480 m.s.n.m), se denomina as por ser
regulado mediante el Reservorio Tinajones, con una capacidad de 320 millones
de m3; en el cual, se regula las aguas derivadas por el Tnel Chotano junto con
las descargas del ro Chancay, ro Cumbil y ro Cirato. El Distrito de Riego
Regulado est dividido en cinco (05) Sectores de Riego y 17 sub. Sectores de
Riego:

o El Sector de Riego Chongoyape: sub. Sectores Tomas Directas y
Chongoyape.
o El Sector de Riego Taymi: sub. Sectores Tomas Directas, Ptipo y
Ferreafe
o El Sector de Riego Lambayeque: sub. Sectores Tomas Directas, Chiclayo y
Lambayeque
o El Sector de Riego Reque: sub. Sectores Tomas Directas, Reque, Monsef
y Etn.
o El Sector de Riego Cachinche: sub. Sectores Mochum, Tcume, Muy
Finca, Sasape y Mrrope.


b.- Clima.-

En el sub. Distrito de Riego regulado, parte baja y ancha de la cuenca, la regin
costera, el clima es rido, influenciado por los afloramientos marinos fros
(Corriente de Humboldt) que acta como elemento regulador de los fenmenos
meteorolgicos.

La temperatura media anual es de 22 0C fluctuando entre los 25 0C y 18 0C; el
rgimen mensual vara desde valores altos en el verano (25.8 0C), bajos en los
meses invernales (15 0C) y moderadamente altos en los meses primaverales
(18.9 0C); las temperaturas extremas alcanzan a 35 0C la mxima y la mnima
a 10.5 0C.

180

Los vientos del Sur y Sur-Este que son predominantes y de moderada
intensidad, motivan que la humedad relativa sea ms o menos alta, alcanzando
un promedio anual de 72%, fluctuando entre el 93% y 58%. Las
precipitaciones son mnimas y alcanzan un valor anual de 50 mm, stas se
presentan en forma de chubascos en el verano. Cada cierto tiempo se presenta
el fenmeno de El Nio que origina incrementos en la temperatura, y en la
precipitacin. En algunos aos causa serios daos a la agricultura y a la
poblacin.

La geologa y geomorfologa est referida a que las formaciones ms
antiguas son las mesozoicas del Jursico Inferior-Trisico y las ms recientes
del Cuaternario en el Cenozoico. El Jursico Inferior-Trisico se compone de
rocas Volcnicas intercaladas con calizas impuras y lutitas grises y oscuras con
cerca de 3,000 m de grosor (Grupo Zaa), estas formaciones se asientan en las
estribaciones andinas de la Cordillera Occidental del Norte, cubriendo una
extensin que va desde el valle Chicama (La Libertad) hasta el valle Chira
(Piura).

En el Cenozoico se encuentran las formaciones del Cuaternario; se distinguen
depsitos elicos y fluviales, mantos de arena y mdanos que se extiende
desde Piura por la llanura litoral y constituyen mayormente la formacin
ecolgica del Desierto sub.-Tropical. Los depsitos elicos se encuentran
cubriendo parte de los cerros que limitan el valle, especialmente hacia el Sur;
son depsitos formados por arena de grano mediano y fino y de profundidad
variable.

En los depsitos fluviales se distinguen los fluviales, los aluviales y los fluvio-
aluviales. Los fluviales, estn limitados a los cauces de los ros y quebradas;
estn compuestos de arena de diferente textura, gravas, cantos rodados y
limos sin estratificacin. Los aluviales, son los ms importantes, estn
localizados en la llanura aluvial de los ros Chancay, La Leche, Motupe y Reque,

181
formado por los suelos de textura media y pesada, de profundidad y
permeabilidad variables, en stos se encuentran yacimientos yesferos que
atraviesan el valle desde Ferreafe hasta Mrrope. Los fluvio-aluviales, como su
nombre lo indica, se sitan entre los 2 anteriores y presentar caractersticas
mezcladas.

c.- Suelos.-
En su totalidad pertenecen al orden de los Azonales, sin perfil desarrollado y
generalmente estratificados, responden a dos orgenes distintos: Los aluviales
jvenes que representan el 96.9% de la superficie y los elicos, que cubren el
3.1% del rea total. (Min. Agric, 1974a).
Los suelos aluviales son de perfil estratificado sin desarrollo edafogentico, se
caracterizan por su gran desorden estratigrfico sobre el cual se sobrepone las
sedimentaciones o el colmataje efectuado por los aluviones y el riego, a base
de materiales moderadamente finos o finos y calcreos; varan
considerablemente en profundidad y textura, ligeros y superficiales hasta
profundos y pesados. En algunos casos han sido influenciados por procesos
hidromrficos (empantanamiento), que se presentan acompaados de
caractersticas halomrficas (salinidad), en especial en la parte baja del valle
que presenta una topografa plana o depresionada, carente de un adecuado
sistema de drenaje. Los suelos elicos presentan un perfil compuesto de
sedimentos marinos no consolidados del cuaternario adems de materiales
arrastrados por el viento, son suelos esquelticos.

El rea potencialmente regable en el valle es de 116,259 ha. De este total el
6% son suelos de textura gruesa (arena), el 36% de textura media (franco
arenoso), el 45% de textura fina (franco arcilloso y franco limoso) y el 13% de
textura variable con capa impermeable de arcilla. La pedregosidad superficial
no alcanza el 2%. El 79% del rea cultivada presenta una conductividad
elctrica por debajo de 4 mmhos/cm, es decir que son suelos normales. Ms del
10% del rea es ligeramente salina (menos de 8 mmhos); cerca del 11%
presenta serios problemas de salinidad. Gran parte del rea es libre de sodio,

182
sin embargo cerca del 10% muestra problemas de sodificacin (sodio
intercambiable mayor al 15% de la capacidad total de intercambio). Con
referencia a las condiciones salinas sdicas, el 77.3% de los suelos son
normales; los suelos salinos sdicos representan el 7.2% del rea total.

El nivel fretico en el 87% de las tierras no presenta inconveniente, pues se
encuentra por debajo de 1.60 m; sin embargo, el 13% de las tierras tiene el
nivel fretico alto, entre 0.50 m y 1.50 m.

En cuanto a la aptitud para el riego, el 15.7% de las tierras son de muy buena
aptitud (Clase 1), el 47.4% de moderada aptitud (Clase II), el 18.1% de
restringida aptitud, el 15.6% de limitada aptitud (Clase III y IV) y el 3.2%
tierras no aptas para el cultivo.

d.- Hidrologa.-
El recurso existente est conformado por: Aguas Superficiales de origen pluvial
provenientes de los ros Chancay Chotano y Conchano; Aguas Subterrneas, y
Aguas de retorno o recuperacin. Los ros tienen un rgimen hidrolgico
variable; muestran una marcada estacionalidad en sus descargas, el 60% del
volumen total anual se concentra en el perodo Febrero Marzo. La fuente de
alimentos de los ros son las lluvias.

El ro Chancay aporta al sistema una descarga media anual de 793 Hm3. Por su
parte el ro Chotano, cuya derivacin funciona desde 1958, aporta un promedio
anual de 137 Hm3. Finalmente el Conchano cuya derivacin desde 1983 aporta
al sistema una masa anual que vara entre 75 y 100 Hm3.

La disponibilidad anual de las aguas superficiales (Chancay + Chotano +
Conchano) se estima en 934.1 Hm3 con una persistencia de 50%. Para una
persistencia de 75% esta es de 744.5 Hm3.


183
Explotacin de Aguas Subterrneas: En 1974, la Direccin General de Aguas
Ministerio de Agricultura registr 497 pozos operativos y una explotacin
anual 170 Hm3. El 90% de este volumen se usa en agricultura, concentrndose
en mayor volumen en las Cooperativas Azucareras. Los pozos tienen una
profundidad promedio de 20 m.; las aguas son de calidad aceptable; los
volmenes de extraccin varan entre 18 a 20 lt/s. Por razones hidrolgicas
favorables y de ndole econmica, la explotacin del acufero ha disminuido en
un 35%; sin embargo, en los ltimos aos se observa un incremento debido a
que se est intensificando el cultivo de caa de azcar con base a la
explotacin de ese recurso.

La recarga de los acuferos se origina en la parte alta del valle donde se
produce filtraciones directas a travs del lecho del ro en poca de avenidas,
por los canales de riego no impermeabilizados y por las actuales reas bajo
riego. Las aguas de recuperacin proveniente de las filtraciones de la parte alta
y media del valle, recolectadas a travs del ro Reque, en aos normales
alcanza a 50 Hm3/ao.

Consideraciones sobre Impacto Ambiental

Balance Hdrico: En el perodo 1970-1976 se registran aos excepcionales; el
promedio anual de entregas en el valle para uso agrcola y otros usos en
comparacin con el perodo 1959-69, se incrementa en un 42%. El exceso de
agua determin que este recurso fuera de libre disponibilidad. La consecuencia
fue la ampliacin de las reas de cultivo de arroz en un 74% y de caa de
azcar en un 28%.

Calidad de Agua: Las aguas son de buena calidad, libres de Boro; el peligro de
Sodio es bajo (S1), el de salinidad de bajo (C1) a medio (C2). La carga de los
sedimentos son de aproximadamente 500 ppm



184

e.- Flora.-
En el valle la formacin ecolgica predominante es el Desierto Sub-Tropical,
que es tpica de la Costa Peruana. Ms al Norte, donde el mar es menos fro y
la llanura costera es ms baja y ancha, las temperaturas cercanas al mar son
ms altas, producindose una transicin hacia formaciones tropicales. Donde no
existe riego y la precipitacin es casi nula, slo se encuentra tillandsias
(Tillandsia sp) vegetacin epfita. En zonas aledaas a los cultivos y dentro de
stas se encuentran plantas de algarrobo (Prosopis Juliflora); en las reas
salinas abunda la grama salada; en donde la salinidad es menor existe una
herbcea llamada Turre.

En la formacin Maleza Desrtica sub.-Tropical, entre los 200 y 1,000 msnm,
existen asociaciones de Cereus, Melocactus y Opuntia; la ocurrencia de la
humedad en el subsuelo produce el desarrollo de asociaciones edficas
perhmedas, con una vegetacin natural que llega a ser arbrea,
encontrndose: Acacia, Salix, Schinus, Caesolipina, Tessaria. Bordeando los
cauces de los ros y quebradas se presentan asociaciones de gramneas
leosas, como la caa brava (Bynerium y Cortadera).

En la zona de Chiclayo existe una influencia secundaria de las neblinas y garas
costeras del invierno y primavera, y las lluvias veraniegas altoandinas que
originan la formacin de Bosques Espinosos Sub-Tropicales; en transicin con la
Maleza Desrtica Sub-Tropical, la vegetacin dominante es el Algarrobo
(Prosopis Juriflora), Faique (Acacia Macrocantha), Guayacn (Tabebera sp),
Hualtaco (Loxopterygicem Huasango), entre otras. (Lauterjuns, 1996).

f.- Fauna.-
Desde el punto de vista de la macro diversidad, el rea de estudio corresponde
a zonas de escasa composicin faunistica.


185
De acuerdo a lo observado en la visita de campo, el factor ambiental faunstico
en la zona del proyecto est representado por aves como son: palomas,
chiscos, entre los reptiles existe la presencia de culebras, lagartijas y sapos,
entre los mamferos existentes se hallan zorros.

g.- Canteras.-
Las canteras a utilizar en este proyecto son:

1.-Cantera Tres Tomas, ubicada en el CPM Tres Tomas de la provincia de
Ferreafe que nos servir para el abastecimiento de agregados para la
preparacin del concreto a utilizar en la construccin del revestimiento del canal
y obras de arte.

4.12.2. Acciones humanas del proyecto
Revestimiento con concreto simple de fc=175 kg/cm2 de 8.644 Km. de canal,
construccin de 2 tomas laterales, 2 partidores, 2 puentes carrozables y 1
rpida.

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
Realizando el diagnstico de los factores ambientales y las acciones humanas,
se procede a la construccin de la Matriz de Interaccin y la calificacin
cualitativa.

4.12.3. Matriz de Interaccin
La Matriz de interaccin para el proyecto es el siguiente:

a) Una columna donde aparecern las acciones del proyecto en la fase de
construccin operacin.
b) Una fila donde se ubican los factores ambientales
c) Se conformaran las filas y columnas para la identificacin de los impactos
ambientales.


186

Conforme se ha descrito anteriormente, se tienen identificado para
infraestructura de riego los siguientes impactos ambientales:

-I1 Perdida de suelos
-I2 Erosin
-I3 Perdida de recurso Forestal
-I4 Contaminacin del suelo
-I5 Alteracin de la calidad del agua.
-I6 Problemas de salud Pblica
-I7 Alteracin del medio Paisajstico
-I8 Anegamientos
-I9 Problemas de grupo
+10 Incremento de la mano de obra
+11 Elevacin de la calidad de vida
+12 Mejoramiento del Microclima
+13 Incremento de flora y fauna
+14 Incremento de la produccin agropecuaria
+15 Incremento del uso de suelo
+16 Incremento de la eficiencia de riego
+17 Incremento de la economa regional
+18 Fortalecimiento de la organizacin de usuarios
+19 Mejoramiento del entorno paisajstico





187
Cuadro N 4.47 Matriz de interacciones
FASES Y
ACTIVIDADES
FACTORES AMBIENTALES
SUELOS CLIMA AGUA FLORA FAUNA
SOCIO
ECONOMICO
IMPACTOS
POSIT. NEGAT. SUMATORIA
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N

Apertura de vas
de acceso 0 0

0
Construccin de
campamento
-I9,+I10 +1 -1 0
Construccin de
Bocatoma
0 0 0
Construccin de
plataforma de
canal -I3 -I3 +10,+19 +2 -2 0
Excavacin de
caja de canal
-I3,-I7,-I8 +10 +1 -3 -2
Revestido de caja
de canal
+10,+19 +2 0 2
Construccin de
obras de arte
+10,+19 +2 0 2
Ampliacin de
frontera agrcola
+I14,+I15 +12 +I13 +I13
+10,+11,
+I14,+I17,
+I19 +10 0 10
O
P
E
R
A
C
I

N

Operacin de
Bocatoma
0 0 0
Operacin de
conduccin
Hdrica +I16 +I18 +2 0 2
Operacin de
Distribucin a
nivel canales
laterales +I16 +I18 +2 0 2
Ampliacin de
riego en parcelas
-I8 +I16 +I18 +2 -1 1
Operacin de
preparacin de
tierras +I19 +I19 +I10, +I11 +4 0 4
Operacin de
siembra,
abonado control
de plagas -I4 +I10, -I6, +1 -2 -1
Operacin de
cosechas y
comercializacin
de productos
+I10,+I11
+I17 +3 0 3
IMPACTOS
Pos. +2 +1 +3 +2 +2 +22 +32
Neg. -6 -1 -2 -9
Sumat. -4 +1 +3 +1 +2 +20 +23
Fuente: Elaboracin propia.


188

Calificacin Cualitativa
La Matriz Cualitativa, se presenta en el Cuadro siguiente y est conformada por
los factores ambientales clima, suelo, agua, flora, fauna, aspectos socio
econmicos y por actividades del proyecto durante la fase de construccin y
operacin. Los impactos ambientales que se ocasionan al construir una
infraestructura de riego pueden considerarse en total 19, seguidamente se
analizar la incidencia de las acciones antrpicas sobre los factores
ambientales (Cuadro anterior) y la cantidad de impactos que generan las
acciones antrpicas sobre los factores ambientales.

a.- Factores ambientales.-
Los factores ambientales impactados por las acciones del proyecto durante las
fases de construccin y operacin en orden decreciente se muestran en el
Cuadro siguiente. El factor ambiental sobre el cual incide el mayor nmero de
impactos positivos que negativos es el socioeconmico con +20 puntos, le
siguen los recursos agua con +3, el recurso fauna con +2, el clima y la flora
con +1 punto y el suelo con -4 puntos.

La diferencia de la sumatoria de la sumatoria de impactos positivos y negativos
es de 23 puntos positivos a favor del entorno ambiental.

Cuadro N 4.48 Factores e Impactos Ambientales
FACTORES
AMBIENTALES
N DE IMPACTOS
POSITIVO NEGATIVO TOTAL
Socio Econmico 22 -2 20
Agua 3 0 3
Fauna 2 0 2
Clima 1 0 1
Flora 2 -1 1
Suelo 2 -6 -4
TOTAL 32 -9 23
Fuente: elaboracin propia.

189

b.- Acciones antrpicas.-
Las actividades del proyecto que provocan impactos ambientales durante la
fase de construccin y operacin sobre los factores ambientales en orden
decreciente se enumeran en el Cuadro siguiente.

Cuadro N 4.49 Impactos Ambientales en las Fases de Construccin y
Operacin
Fuente: elaboracin propia.

La actividad que genera mayor impacto positivo es la ampliacin de la frontera
agrcola con 10 puntos, luego le sigue la operacin de preparacin de tierras
con 4 puntos; seguidamente la operacin de cosechas y comercializacin de
ACCIONES ANTROPICAS FASE
IMPACTOS
Positivo Negativo Total
Ampliacin de Frontera Agrcola Construccin 10 0 10
Operacin de preparacin de tierras Operacin 4 0 4
Operacin de siembra, abonado control de plagas Operacin 1 -2 -1
Operacin de conduccin Hdrica Operacin 2 0 2
Operacin de distribucin a nivel canales laterales Operacin 2 0 2
Construccin de bocatoma Construccin 0 0 0
Revestido de caja de canal. Construccin 2 0 2
Construccin de obras de arte. Construccin 2 0 2
Operacin de bocatoma Operacin 0 0 0
Apertura de vas de acceso Construccin 0 0 0
Construccin de campamento Construccin 1 -1 0
Aplicacin de riego en parcelas Operacin 2 -1 1
Excavacin de caja de canal Construccin 1 -3 -2
Operacin de cosechas y comercializacin de productos Operacin 3 0 3
Construccin de plataforma Construccin 2 -2 0
IMPACTOS
Positivo 32
Negativo -9
Total 23

190
productos con 3 puntos. Luego le sigue la operacin de conduccin Hdrica y la
operacin de distribucin a nivel de canales laterales ambos con 2 puntos.

Las actividades antrpicas neutras son:, construccin de campamento .

Las actividades que generan impactos ambientales negativos son: la excavacin
de caja de canal y la operacin de siembra, abonado, control de plagas.

En conclusin las actividades que realizar el ser humano en el mbito del
proyecto durante las fases de construccin y operacin sern ms positivos
(+32) que negativos (-9), el puntaje ponderado a favor de la conservacin de
los factores ambientales ser de +23 puntos.

IMPACTOS AMBIENTALES
Con la matriz indicada anteriormente para este tipo de obras se han
considerado 19 impactos ambientales, teniendo diez (10) positivos y nueve (09)
negativos.

Segn la matriz indicada globalmente, existen ms impactos positivos que
negativos. En total la sumatoria de impactos positivos son 32 y negativos 9 en
total ser 23 puntos positivos a favor del grado de desarrollo de actividades de
mejoramiento del canal de riego Chucupe en el Sector de riego Chiclayo.

El factor ambiental preservado en forma decreciente son: El aspecto
socioeconmico (20), agua (3), fauna (2), clima y flora (1) y suelo con (-4).

La actividad que genera una mayor conservacin en el mbito del proyecto ser
la ampliacin de la frontera agrcola, y las que se tienen que tener en
consideracin para prevenir impactos negativos son: La excavacin de caja de
canal y Operacin de siembra, abonado, control de plagas.



191

Descripcin de Impactos ambientales

Los impactos ambientales, de acuerdo a la identificacin de la matriz, se
pueden clasificar en positivos y negativos, de acuerdo al contexto en que se
presenta la intensidad, naturaleza del impacto y la severidad. En el caso de
impactos ambientales negativos se presentan las medidas alternativas de
control o llamado tambin potencial de mitigacin. Los nueve (09) impactos
ambientales negativos son reversibles en su mayora, de acuerdo a las medidas
de control que se proponen.

Los diecinueve (19) impactos ambientales anteriormente identificados se
clasificaran en positivos y negativos:

Positivos:
+I10 : Incremento de la mano de obra
+I11 : Elevacin de la calidad de vida
+I12 : Mejoramiento de microclima
+I13 : Incremento de flora y fauna
+I14 : Incremento de la produccin agropecuaria
+I15 : Incremento del uso del suelo
+I16 : Incremento de la eficiencia de riego
+I17 : Incremento de la economa Regional
+I18 : Fortalecimiento de la organizacin de usuarios
+I19 : Mejoramiento del entorno paisajstico

Negativos:
-I1 : Perdida de suelos
-I2 : Erosin
-I3 : Perdida del recurso forestal
-I4 : Contaminacin del suelo
-I5 : Alteracin de la calidad del agua

192
-I6 : Problemas de salud publica
-I7 : Alteracin del medio paisajstico
-I8 :Anegamientos
-I9 :Problemas de grupo.

A continuacin se describen los impactos ambientales positivos, negativos y sus
medidas de control, considerados para este tipo de obras.

Impactos Ambientales Positivos

+I10 : Incremento de la mano de obra
La ampliacin de la frontera agrcola, la construccin de la bocatoma, obras de
arte, excavacin y revestido de caja de canal, la apertura de vas de acceso, las
operaciones de preparacin de tierras, siembra abonamiento y las operaciones
de cosechas, generaran impactos ambientales positivos de gran magnitud e
intensidad sobre el factor ambiental socioeconmico.

+I11 : Elevacin de la calidad de vida
El incremento del ingreso bruto, a partir del ao 1 del proyecto, permitir elevar
las condiciones de vida de los beneficiarios el proyecto (salud, alimentacin,
etc)

+I12 : Mejoramiento del microclima
El cambio micro climtico en el mbito del proyecto ser de lo deseado por las
actividades ampliacin de la frontera agrcola.

+I13 : Incremento de flora y fauna
La flora y fauna del mbito del proyecto se incrementaran por las actividades
de ampliacin de la frontera agrcola.




193
+I14 : Incremento de la produccin agropecuaria
La ampliacin de la frontera agrcola, la aplicacin de riego a las parcelas, las
operaciones de preparacin de tierras, siembras, abonamiento y control de
plagas incrementaran la produccin agropecuaria de la zona.

+I15 : Incremento del uso de suelo
La disponibilidad del agua de riego permitir incrementar el rea cosechada
mediante el uso intensivo de la tierra. As mismo se espera un incremento en la
productividad debido a la construccin de las estructuras de captacin y
conduccin del agua.

+I16 : Incremento de la eficiencia de riego
La construccin de una caja hidrulica de seccin eficiente, el revestido de
8.644 Km., mejoramiento del camino de vigilancia 8.644 km. y la construccin
de obras de arte permitir reducir las prdidas de agua y as disponer de un
mayor volumen de agua a nivel de parcela, consecuentemente se estar
logrando un incremento en la eficiencia de riego.

+I17: Incremento de la economa regional
El mejoramiento del canal Chiclayo, proporcionar seguridad en el riego,
permitiendo un incremento importante en la produccin de la zona de acuerdo
a la cedula de cultivo planteada. Este aumento de la produccin traer mayores
beneficios a los agricultores, provocando un incremento de la demanda de
mano de obra temporal en la regin.

El proyecto permitir de esta forma una consolidacin de la economa agraria y
un dinamismo en sus actividades productivas, por el incremento de los ingresos
de los agricultores, as como un mayor aporte tributario al gobierno local y
regional, lo cual en conjunto constituir impactos positivos.




194
+I18 : Fortalecimiento organizacin de usuarios
El grado de organizacin de los beneficiarios del proyecto han permitido realizar
acciones y actividades conjuntas, las mismas que estn plasmadas en la obra
de conduccin, estructuras de control, derivacin del agua de riego, operacin y
mantenimiento del sistema.

+I19 : Mejoramiento del entorno paisajstico
El incremento de la frontera agrcola a travs del riego causar un impacto
positivo, creando un mejor hbitat para la flora y fauna, cambiando
positivamente el paisaje.


Impactos Ambientales Negativos y Medidas de Control.

-I1 : Perdida de suelos
Este impacto se refiere a la posibilidad de que la construccin de las vas de
acceso, la construccin de plataforma y caja de canal traigan como
consecuencia la perdida de suelos, sin embargo estas actividades generaran
impactos reversibles en magnitud e intensidad bajos.

Medidas:
Concertacin entre los constructores de las vas de accesos, plataforma y caja
de canal, as como con los dueos de las parcelas aledaas.

Realizar estudios de capacidad de uso de suelos para que en el futuro no se
produzca prdida de suelos.

-I2 : Erosin
La erosin se define como el desprendimiento, arrastre y acumulacin del suelo
y/o fragmentos de roca por accin del agua, viento, hielo o la gravedad. En el
mbito del proyecto se ha identificado grados de erosin ligera, moderada y de
moderada a severa.

195

Medidas:
Rotacin de cultivos.
Establecimiento de reas de proteccin por debajo del canal. Promocin y
capacitacin en conservacin de suelos.

-I3 : Perdida del recurso forestal
La deforestacin es ms que todo una actividad que generan impactos
indirectos. Las actividades causantes son la ampliacin de la frontera agrcola y
la construccin de la plataforma; tendr repercusiones sobre el factor ambiental
suelo, que a largo plazo provocara la erosin de los suelos, la sedimentacin de
cauces naturales y perdida de la capa arable.

Medidas:
Incentivo de los sistemas agroforestales para el desarrollo sostenible de la
produccin forestal con la agricultura y la ganadera.

Reforestacin en los taludes de la plataforma del canal.

-I4 : Contaminacin del suelo
La ampliacin de la frontera agrcola generara actividades de aplicacin de
agroqumicos, donde se incluye a los biocida y fertilizantes los cuales se
extendern sobre los cultivos, el suelo y la escorrenta superficial, provocando
impactos negativos en la alimentacin y consumo de agua poblacional. la
alteracin de las caractersticas fsicas y qumicas de los suelos tendr
incidencias negativa en la produccin segn el grado de aplicabilidad de
agroqumicos.

Medidas.
- Aplicacin de dosis adecuada segn clima, suelo y recursos hdricos.
- Monitores de residuos txicos en el suelo y venta en casas comerciales.

196
- Cumplir con las recomendaciones emitidas por los agroqumicos para
disminuir los problemas de salud poblacional.
- Para combatir nematodos y parsitos de plantas agrcolas se deber
instalar variedades resistentes, rotacin de cultivos y las prcticas
culturales.
- Implementar un programa de manejo integrado de plagas, donde se
incluya un control biolgico, fsico y qumico selectivo de agroqumicos.

-I5: Alteracin de la calidad del agua
Los resultados de los anlisis fsico - qumicos efectuados en la parte alta
indican que las aguas del rea de estudio presenta una calidad adecuada para
uso agrcola y poblacional, sin embargo el incremento de la construccin de
canales y la ampliacin de la frontera agrcola generara un incremento de la
variacin de la calidad del agua en intensidad y magnitud baja en la parte baja
de la micro cuenca.

Medidas.
- Instrumentacin de un programa de capacitacin a la poblacin,
trabajadores y juventud.
- Formulacin y cumplimiento de instrumentos legales contenidos en
ordenanzas y reglamento de la ley de aguas.

-16: Problemas de salud pblica
Las enfermedades transmisibles del mbito del proyectos en estudio son:
infeccin del aparato respiratorio, parasitosis, desnutricin y anemia. Los
factores condicionantes del bajo nivel de salud son bsicamente los siguientes:
bajo nivel de ingresos de la poblacin, bajo nivel educativo y escasa conciencia
de salubridad, carencia de agua potable y de sistema de desage, condiciones
insatisfactorias de vivienda.




197
Medidas.
Participacin del Ministerio de Salud, Ministerio de Educacin y el instituto
Peruano de Seguridad Social (Es Salud) en el distrito de Chiclayo. Vigilancia de
infecciones en la mano de obra fornea y local, vacunacin, tratamiento de la
poblacin local, eliminacin de excreta s y educacin sanitaria.

Construccin de una red de drenaje de parcelas; informes peridicos y
especiales de enfermedades con propsito de difusin.

-17: Alteracin del medio paisajstico
El paisaje est formado por la flora, fauna, suelo, agua, clima, geomorfologa y
las acciones humanas del mbito de la zona del proyecto.

La alteracin del paisaje por las obras de infraestructura de riego, vas de
acceso y reforestacin, sobre todo en el rea de influencia del proyecto, se
darn por los cortes, desmontes, residuos dejados durante las obra y la
ampliacin de la frontera agrcola.

Medidas.
Realizar un control ambiental por la supervisin de la construccin de las obras
de infraestructura para evitar dejar montculos de tierra. Escoger derecho de
vas de tal manera que se eviten las reas frgiles incluyendo los sitios tursticos
y panormicos.

Entierro de los desperdicios que se encuentran en la superficie y limpieza de lo
ensuciado en el terreno.

Ubicacin de carteles indicando la conservacin de la biodiversidad y la visin
del paisaje.




198
-18: Anegamientos
La aplicacin de lminas de agua por encima de la necesidad de los cultivos,
provocaran un impacto negativo sobre el factor suelo, de magnitud baja en
intensidad.

Medidas.
- Capacitacin a los agricultores sobre laminas y mtodos de riego por cultivos,
con - participacin del Ministerio de Agricultura.
- Construccin de un sistema de drenaje de parcelas.

-I19: Problemas de grupo
La convivencia de grupos humanos de diferentes latitudes del Per durante la
construccin de la infraestructura de riego, provocara alteraciones de carcter
de comportamiento, que generara impactos ambientales negativos de ndole
social, cuyuntural y regional.

Esta situaciones de conflictos son normales cuando existen gran cantidad de
trabajadores que se asientan en campamentos o poblaciones. Los impactos a
provocarse no sern de gran magnitud e intensidad.

Medidas:
Incentivar el compaerismo a travs de los ingenieros de obras. Participacin
de la asistencia social si existiera, para resolver las necesidades que estn
provocando los conflictos.

Construccin de compartimientos adecuados de los trabajadores.

PLAN DE MITIGACION
El plan de mitigacin ser ejecutado durante las etapas de construccin, as
como de operacin, en el cual participaran las instituciones involucradas con la
preservacin de los recursos naturales comprometidos, tal como se detalla en el
cuadro siguiente.

199

Cuadro N 4.50 Plan De Mitigacin Mejoramiento Del Canal Chiclayo Sector
De Riego Chiclayo

FASE
IMPACTO
NEGATIVO
ACCION DE
MITIGACION
ENTIDAD
RESPONSABLE
COSTO
APROX.
S/.
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
OBSERVACIONES
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N

Perdida de Suelo
Erosin
Perdida del
recurso forestal.
Incentivo de los
sistemas
agroforestales.
Reforestacin en
los taludes de la
plataforma del
canal.
Gobierno
Regional
Lambayeque y
Comisin de
Usuarios de
Chiclayo

20,056.0
Presupuesto del
Proyecto
Impacto Negativo
durante la
construccin de
plataforma.
Alteracin del
medio
paisajstico
Evitar reas
frgiles, sitios
tursticos y
panormicos.
Entierro de
desperdicios.
Gobierno Regional
de Lambayeque
6,837.3
Presupuesto del
Proyecto
Impacto Negativo
durante la
construccin de
plataforma
Problemas de
Grupo
Incentivo del
compaerismo.
Construccin de
compartimentos
adecuados.

Gobierno Regional
Lambayeque y
Comisin de
Usuarios de
Chiclayo
4,558.2
Presupuesto del
Proyecto
Impacto negativo
durante la
construccin del
campamento.
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N

Erosin
Contaminacin
del suelo

Alteracin de la
calidad de agua


Problemas de
salud Publica


Anegamiento
Capacitacin en
aplicacin de
lminas de
riego.
Sistema de
drenaje en
parcelas.

Gobierno Regional
Lambayeque y
Comisin de
Usuarios de
Chiclayo
20,511.8
Presupuesto del
Proyecto
Impacto negativo
durante la
aplicacin de riego
a los cultivos

Total Plan de Mitigacin Ambiental (S/.) 51,963.3
Fuente: elaboracin propia.




200
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIN
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL

- La metodologa desarrollada en el presente trabajo define una serie de
pasos que se deben seguir para evaluar los impactos ambientales en
proyectos de Irrigacin.

- Los principales impactos ambientales detectados en el presente estudio son
diecinueve (19) de los cuales nueve (9) son positivos y diez (10) negativos.

- El factor ambiental sobre el cual incide el mayor nmero de impactos
ambientales positivos que negativos es sobre los aspectos +23, luego le
siguen el factor socioeconmico +20, el recursos agua +3, luego el clima y
la flora +1, el agua +3, el suelo -4, la fauna +2, podemos sealar que el
recurso suelo es el ms afectado por las acciones humanas con 4 puntos.

- Se recomienda el manejo fitosanitario conforme hasta ahora se ha venido
manejando, teniendo en cuenta que no se han registrado daos al medio
ambiente, debindose adoptar un manejo integrado de plagas y tender a
una agricultura orgnica con el uso del humus de lombriz o la incorporacin
de abonos verdes para fertilizacin de los suelos.

- Las actividades que realizara el ser humano en el mbito del proyecto
Mejoramiento del Canal Chiclayo Sector de Riego Chiclayo, sern ms
positivas (+32) que negativas (-9), el puntaje ponderado a favor de la
conservacin de los factores ambientales ser de +23 puntos.

- Se recomienda implementar las medidas de control descritas en cada
impacto ambiental negativo.

Por los resultados obtenidos en la evaluacin preliminar de los impactos
ambientales, se recomienda la ejecucin del proyecto Mejoramiento del canal
de riego Chiclayo Sector de Riego Chiclayo del Valle Chancay Lambayeque.


201

4.13. Seleccin de alternativa

Desde el punto de vista de la evaluacin econmica, la Alternativa 1 es de
menor costo de inversin y adems presenta indicadores de rentabilidad ms
favorables en relacin a la Alternativa 2 cuyos indicadores son positivos pero de
menor valor, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro N 4.51 Resumen de Evaluacin de las Alternativas 1 y 2









Fuente: Elaboracin propia.

Desde el punto de vista tcnico las alternativas 1 y 2 tienen el mismo esquema
hidrulico, la diferencia entre ambas est en que la alternativa 2 utiliza concreto
simple para el revestimiento del canal y la alternativa 2 utiliza la mampostera
de piedra para esta labor; sin embargo, la piedra requerida presenta mayor
dificultad de disponibilidad para su uso pues la cantera de roca se encuentra
distante al lugar de ejecucin de la obra y se requiere personal especializado
para el labrado y colocacin.

Ambas Alternativas de Solucin generan los mismos impactos ambientales
positivos y negativos.


DESCRIPCIN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Costo de Inversin
Precios de Mercado ( S/. )
13,816,346.7 16,831,075.4
Costo de Inversin
Precios Sociales( S/. )
9,885,208.4 12,015,193.3
VANS 8,566,980.4 6,436,995.5
TIRS 26.7% 20.3%
B/C 1.96 1.58

202

En cuanto a la sostenibilidad de la inversin del estado, se ha demostrado que
esta se encuentra garantizada con la activa participacin de las autoridades
regionales y de los agricultores representados por la Comisin de Usuarios de
Chiclayo y de Junta de Usuarios Chancay Lambayeque.

Por estas consideraciones se prioriza para el presente proyecto la Alternativa de
Solucin 1:

Revestimiento con concreto simple de fc=175 kg/cm2 de 8,644.85
ml de canal, construccin de obras de arte: 02 tomas laterales, 02
partidores, 02 puentes carrozables tipo alcantarilla y 01 rpida,
desarrollo de 02 eventos de capacitacin.






203
4.14. Plan de Implementacin
El plan de implementacin del proyecto comprender dos fases: La fase de
Inversin y Post Inversin, se ha analizado para ambas alternativas.

La fase de inversin comprende las siguientes acciones:

Elaboracin de los estudios definitivos (expediente tcnico de la obra y
estudio de impacto ambiental) tendrn una duracin de 2 meses.

Mejorar la capacidad operativa del canal Chiclayo, para lo cual se trabajar
en las zonas ms crticas del canal, realizando trabajos de descolmatacin
recuperando la caja del canal. As mismo tambin se plantea el
revestimiento en las zonas donde se presenta los mayores problemas de
infiltracin. Se descolmatar y revestir en una longitud de 8,644.85
metros, usando concreto simple de 175 Kg. /cm2 y serchas. Este
componente tendr una duracin de 8 meses.

Construccin de obras de arte: 02 tomas laterales, 02 partidores, 02
puentes carrozables tipo alcantarilla y 01 rpida, desarrollo de 02 eventos
de capacitacin, a ejecutarse dentro del perodo comprendido entre el mes
los meses 3 a 9.

Mitigacin del impacto ambiental de acuerdo al estudio correspondiente y
durante la fase de construccin de la obra.

Desarrollo de 02 eventos de capacitacin abordando los siguientes temas:
Taller 1: Actual legislacin de recursos hdricos, Optimizacin del Recurso
Hdrico (Tcnicas de riego, operacin y mantenimiento de infraestructura
de riego. Taller 2: Manejo de cultivos y Comercializacin. Se realizar un
evento en el mes 3 y el otro en el mes 9.

Liquidacin tcnica y financiera del proyecto que se ejecutar dentro de
los treinta das posteriores a la ejecucin de la obra.

204

La Fase de Post Inversin comprende las siguientes acciones:

Operacin y Mantenimiento; comprende todas las acciones realizadas para
el funcionamiento del canal. El mantenimiento del canal se inicia el ao 1
y se prolongar hasta el ao 10, que es el final del periodo de evaluacin
del proyecto.

Cuadro N 4.52 Cronograma de Ejecucin Fsica









Fuente: Elaboracin propia.

Cuadro N 4.53 Cronograma de Ejecucin Financiera















Fuente: Elaboracin propia.

N METAS DEL PROYECTO UM Cantidad MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. 1 0.5 0.5
2 REVESTIMIENTO DEL CANAL ML 8,644.85 1,080.61 1,080.61 1,080.61 1,080.61 1,080.61 1,080.61 1,080.61 1,080.61
3 CONSTRUCCIN OBRAS DE ARTE GLB 7 1 1 1 1 1 1 1
4 CAPACITACIN GLB 2 1 1
5 MITIGACIN IMPACTO AMBIENTAL GLB 1 1 1
6 GASTOS GENERALES GLB 1 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
7 SUPERVISIN GLB 1 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
8 UTILIDAD GLB 1 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
9 IGV (18%) GLB 1 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
TOTAL
N METAS DEL PROYECTO Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS 177,405.58 88,702.79 88,702.79
2 REVESTIMIENTO DEL CANAL 8,316,211.60 1,039,526.45 1,039,526.45 1,039,526.45 1,039,526.45 1,039,526.45 1,039,526.45 1,039,526.45 1,039,526.45
3 CONSTRUCCIN OBRAS DE ARTE 480,070.31 68,581.47 68,581.47 68,581.47 68,581.47 68,581.47 68,581.47 68,581.47
4 CAPACITACIN 22,033.90 11,016.95 11,016.95
5 MITIGACIN IMPACTO AMBIENTAL 51,963.25 25,981.63 25,981.63
6 GASTOS GENERALES 1,330,541.86 166,317.73 166,317.73 166,317.73 166,317.73 166,317.73 166,317.73 166,317.73 166,317.73
7 SUPERVISIN 443,513.95 55,439.24 55,439.24 55,439.24 55,439.24 55,439.24 55,439.24 55,439.24 55,439.24
8 UTILIDAD 887,027.91 110,878.49 110,878.49 110,878.49 110,878.49 110,878.49 110,878.49 110,878.49 110,878.49
9 2,107,578.30 263,447.29 263,447.29 263,447.29 263,447.29 263,447.29 263,447.29 263,447.29 263,447.29
13,816,346.66 88,702.79 88,702.79 1,730,172.30 1,715,207.63 1,704,190.68 1,704,190.68 1,704,190.68 1,715,207.63 1,730,172.30 1,635,609.20 TOTAL

205

4.15. Organizacin y gestin
La Unidad Ejecutoria del proyecto es la Gerencia Regional de Agricultura
entidad que tiene capacidad tcnico administrativa y experiencia en la ejecucin
de proyectos de mejoramiento de infraestructura de riego en el mbito de la
regin Lambayeque.

La Unidad Ejecutora canalizar el financiamiento de la obra en una proporcin
del 80% de los costos. Los beneficiarios del proyecto representados por la
Comisin de Usuarios Chiclayo financiaran el 20% de los costos, segn
compromiso adquirido. El proceso constructivo para Mejoramiento del Canal
Chiclayo, se detallarn en el estudio definitivo o expediente tcnico que se
elaborar de acuerdo a los parmetros tcnicos para obras de este tipo.

La Autoridad Local de Aguas Chancay Lambayeque (ALA) de acuerdo a sus
funciones realizar actividades de monitoreo durante la fase de inversin del
proyecto, de igual manera la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque y la
Comisin de Usuarios Chiclayo quienes son la organizacin representativa de los
usuarios de riego del sub sector de riego, tambin realizar actividades de
monitoreo durante la fase de ejecucin, una vez concluida las obras realizar la
recepcin del proyecto y asumir las labores de operacin y mantenimiento a
travs de la Comisin de Usuarios Chiclayo contando con el apoyo del Comit
de Operacin y Manteamiento (COPEMA) que es una empresa especializada en
este rubro.

Se recomienda que la evaluacin ex post del proyecto sea realizada por una
empresa especializada en este rubro bajo el monitoreo de la GRA y de ALA
Chancay Lambayeque.

En la figura siguiente, se presenta el esquema de gestin del proyecto en las
fases de inversin y post inversin.


206

Grfico N 4.12 Gestin del Proyecto en las Fases de Inversin y Post Inversin

























La modalidad de ejecucin del proyecto propuesta es por Administracin
Indirecta (contrata), se realizar mediante procesos de seleccin de acuerdo
a los requerimientos indicados en el expediente tcnico de la obra aprobada y
de acuerdo a los parmetros establecidos por la legislacin vigente para obras
de este tipo. Para ello se seguirn los procedimientos establecidos para obras
Gobierno Regional Lambayeque
Gerencia Regional de Agricultura
(GRA) - Unidad Ejecutora
Empresa Contratista seleccionada de
acuerdo a la Ley de Contrataciones
Supervisin Externa
Ejecucin del Proyecto Mejoramiento del
Servicio de Agua pa Riego en el Canal
Chiclayo
Formulacin de Estudios Definitivos
(Expediente Tcnico y Estudio de Impacto
ALA Chancay -
Lambayeque
Junta de Usuarios
Chancay Lambayeque
Comisin de Usuarios
Chiclayo
Monitoreo
Operacin y Mantenimiento de la Presa
Montera y Obras Conexas
Comisin de
Usuarios Chiclayo
Recepcin de Obra
Evaluacin Ex Post
F
a
s
e

d
e

I
n
v
e
r
s
i

n
F
a
s
e

d
e

P
o
s
t

I
n
v
e
r
s
i

n

207
de mejoramiento de la infraestructura de riego menor. Los procesos
constructivos en los cuales recae la calidad de la obra a construir, se detallarn
en el Expediente Tcnico del proyecto, donde se precisan los detalles de orden
tcnico, los mismos que sern verificados por los responsables de la ejecucin y
supervisin de obra.

La modalidad de ejecucin por Administracin Indirecta es concordante con las
normas establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
su reglamento.

Todos estos procedimientos se ajustarn a los establecidos en el Reglamento
del Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado aprobado por el D.S. N 184-2008-EF modificado por el D.S N 138-
2012-EF.

Cuadro N 4.54 Montos Mximos para Procesos de Seleccin de Contrataciones
y Adquisiciones Ao Fiscal 2013 (Nuevos Soles)

PROCESOS DE SELECCIN BIENES SERVICIOS OBRAS
LICITACIN PBLICA >= 400,000 >= 1`800,000
CONCURSO PBLICO >= 400,000
ADJUDICACIN
DIRECTA
PBLICA
< a 400,000
> a 200,500
< de 400,000
> de 200,000
< de
1`800,000
> de 900,000
SELECTIVA
< = de 200,000
>= 40,000
<= de 200,000
>= de 40,000
<= de 900,000
>= de 180,000
MENOR
CUANTA
BIENES Y
SERVICIOS
< de 40,000
> de 11,100
< de 40,000
> de 11,100
< = de 180,000
> de 11,100
Fuente: OSCE.



208

4.16. Matriz del marco lgico (MML)




























INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Reduccin de 2% de los niveles de
pobreza en el Sector de Riego
Chiclayo
Reportes anuales del
I.N.E.I.
Se mantiene el equilibrio
macroeconmico en el pas.
P
R
O
P

S
I
T
O
A partir de la puesta en
funcionamiento de la infraestructura
de riego mejorada, los rendimientos
de los cultivos en el mbito del canal
Chiclayo, se incrementan en 5% en
promedio manteniendo la misma
calidad.
Reportes anuales de la
Direccin Ejecutiva de
Informacin Agraria - GRA
Lambayeque.
Se mantienen condiciones
hidroclimticas favorables para la
agricultura.
Los agricultores riegan oportunamente
sus cultivos.
Los agricultores cuentan con
financiamiento para la adopcin de
nuevas tecnologas.
1
Adecuada infraestructura de
riego del canal Chiclayo
La ejecucin del proyecto ha
permitido mejorar la eficiencia de
riego del canal Chiclayo de 33.1% en
el ao base a 50.3%
Reporte de la ALACH-L,
JUDRCH-L.
Los agricultores pagan oportunamente
la tarifa de agua vigente.
2
Gestin del agua de riego
mejorada.
Al trmino del proyecto el 50% de los
Directivos y agricultores han sido
capacitados en gestin del servicio
de agua para riego.
Reporte de la ALACH-L,
JUDRCH-L.
Reporte de la Comisin de
Usuarios Chiclayo.
Se cumple con los acuerdos de la
asamblea (Se mantiene el apoyo de los
usuarios y directivos a la ejecucin de la
obra).
1a
Mejora de la infraestructura de
conduccin.
8,644.85 ML de canal Chiclayo
revestido con concreto
(Costo S/. 8'316,211.6) .
1b Construccin de obras de arte.
Construccin de:
02 tomas laterales,
02 partidores,
02 puentes carrozables, y
01 Rpida.
(Costo S/. 480,070.3).
2a
Capacitacin de Directivos y
Agricultores del Sector de Riego
Chiclayo.
02 eventos de capacitacin en:
Tcnicas de riego, operacin y
mantenimiento de infraestructura de
riego. Gestin y administracin del
agua de riego.
(Costo S/. 22,033).
Se cumple con el calendario de
desembolso (ejecucin) de la obra.
La Comisin de Usuarios Chiclayo
cumple con aportar el 20% de los
Costos del proyecto.
El Gobierno Regional Lambayeque
financia el 80% de los Costos del
proyecto.
RESUMEN DE OBJETIVOS
Contribucin a la mejora del nivel
socio econmico y calidad de vida de
los Agricultores del Sector de Riego
Chiclayo.
Los agricultores del canal de riego
Chiclayo reciben un adecuado
servicio de agua para riego
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
A
C
C
I
O
N
E
S
Reportes de la Unidad
Ejecutora del Proyecto.

209

5. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

De acuerdo con los resultados de la identificacin, evaluacin, impacto
ambiental y del anlisis de Sostenibilidad del proyecto, se concluye lo siguiente:

17. El canal Chiclayo es una infraestructura de riego de gran importancia para
la Comisin de Usuarios Chiclayo, pues permite atender las necesidades
hdricas de los cultivos de arroz, caa de azcar, algodn, maz amarillo
duro, hortalizas, pastos, frutales, alfalfa, en una extensin de 6,316.5 has.

18. Este canal de riego, se encuentra en deficiente estado de operatividad
teniendo en consideracin que no est revestido, lo cual ocasiona prdidas
durante la conduccin y distribucin del recurso hdrico.

19. Se planteado la necesidad de mejorar la infraestructura de riego existente,
mediante la ejecucin de un proyecto de inversin pblica financiado por
Gobierno Regional Lambayeque en 80% de los costos y por los
beneficiarios quienes asumirn el 20% de dichos costos.

20. Se planteado como alternativa de solucin al problema central identificado,
el mejoramiento del canal Chiclayo que considera las siguientes metas:

Revestimiento del canal con concreto en una longitud de 8,644.85 ml.
02 tomas laterales, 02 partidores, 02 puentes carrozables tipo
alcantarilla y 01 rpida.
Mitigacin del impacto ambiental.
Desarrollo de 02 eventos de capacitacin.

21. En el proceso de evaluacin se ha analizado la demanda y oferta hdrica,
que demuestra cuantitativamente la necesidad de agua de los cultivos que

210
puede ser mejorada con la puesta en operacin del canal de riego
mejorado, con una capacidad de conduccin estimada en 10.000 m
3
/seg.

22. El costo total del proyecto asciende a S/. 13816,346.66 a precios de
mercado y S/. 9885,208.38 a precios sociales.

23. Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego
mejorada ascienden a S/. 136,477.4 que pueden ser cubiertos con la
tarifa de agua para riego.

24. El perodo de ejecucin del Proyecto en lo referente a la infraestructura de
riego ser de 10 meses.

25. La construccin de las obras del proyecto no causar cambios significativos
en el medio ambiente ya que se trata de ejecucin de pequeas estructuras
de riego, tratndose en forma especfica de una obra de mejoramiento de
infraestructura existente.

26. El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos
positivos son de mayor significacin. Los efectos negativos son transitorios
o mitigables.

27. El Proyecto es viable econmicamente, puesto que a precios sociales se
obtienen los siguientes indicadores:








Precios Sociales
VAN (S/.) 8,566,980.4
TIR 26.67%
B/C 1.96
Tasa de
Descuento
9%
Indicador de
Rentabilidad
Alternativa 1

211

28. Con la intervencin del proyecto se mejorar el riego de ms 6,316.5
hectreas que actualmente se encuentran en el mbito de intervencin del
proyecto. Asimismo, se beneficiar a 1,778 familias agropecuarias.

29. Desde el punto de vista social el proyecto se justifica debido a que su
mbito comprende una zona con poblacin rural en situacin de pobreza.

30. Se adjunta Resolucin Administrativa de otorgamiento de licencia por
bloques de riego del sub sector de riego Chiclayo.

31. Se adjunta en los Anexos la CARTA DE COMPROMISO DE
COFINANCIAMIENTO por parte de los beneficiarios y adems se adjunta la
CARTA DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO de la obra a
ejecutar.

32. Teniendo en consideracin del monto del costo de inversin del proyecto
que supera los diez millones de soles, se recomienda la formulacin del
estudio de pre inversin a nivel de Factibilidad, de acuerdo a la
normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica.




212

6. ANEXOS
Anexo 01: Obras Ejecutadas por la GRA Lambayeque.

Anexo 02: Informacin climatolgica del mbito del proyecto.

Anexo 03: Formato de Verificacin de la inclusin del proyecto en el
Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA.

Anexo 04: Presupuesto de Alternativas de Solucin a precios de
mercado y a precios sociales.

Anexo 05: Planilla de metrados.

Anexo 06: Anlisis de Costos Unitarios.

Anexo 07: Relacin de Insumos, Desagregado de Gatos Generales y
Supervisin de la Alternativa Seleccionada.

Anexo 08: Especificaciones Tcnicas.

Anexo 09: Cronograma de ejecucin fsica y financiera (ruta crtica).

Anexo 10: Formula Polinmica.

Anexo 11: Anlisis de suelos.

Anexo 12: Clculos Hidrulico.

Anexo 13: Resolucin de bloques de riego y volmenes de agua de
riego del canal emitido por el ALA CH-L.

Anexo 14: Actas de compromiso:
Cofinanciamiento del 20% de los costos del proyecto, y
Asumir gastos de operacin y mantenimiento.


213
Anexo 15: Padrn de beneficiarios.

Anexo 16: Documentos legales de la Comisin de Usuarios de
Chiclayo.

Anexo 17: Aforos realizados.

Anexo 18: Vistas Fotogrficas.

Anexo 19: Esquema Hidrulico del Canal de Riego Chiclayo.

Anexo 20: Planos.

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