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FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS

A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL


(P-IGEPS)

A. INFORMACIN GENERAL
Departamento:

Provincia:

La Paz

Municipio:

Murillo

1201

La Paz

A1. Datos poblacionales (CNPV 2012)


POBLACIN
Mujeres

POBLACIN
ECONMICAMENTE ACTIVA

398.032

Varones
TOTAL

PORCENTAJE
(PEA/POBLACIN)

60.284

15,1%

366.585

67.552

18,4%

764.617

127.836

16,7%

A2. Datos de la entidad


Tipo de entidad:

Nombre de la entidad:

Municipal

Gobierno Autnomo Municipal de La Paz

Concejo Municipal (Elecciones 2005)


Nombre

Ap. Paterno

Ap. Materno

Partido

Concejo Municipal (Elecciones 2010)


Sexo

1
2

PABLO
RAMOS
SANCHEZ
JUAN FERNAN DEL GRANADO COSIO

MAS
MSM

Hombre

3
4
5

ALFONSO DAV BARRIENTOS


GABRIELA TER NIO DE GUZ
JUANA
ALANOCA

ZAPATA
GARCIA
CAHUANA

MAS
MSM
MAS

Hombre

6
7
8

NICOLAS
HUALLPARA
LUIS ANTONIO REVILLA
MIGUEL
QUISPE

ARUQUIPA
HERRERO
CALLISAYA

MSM
MSM
MSM

Hombre

RODRIGUEZ
LUNA

MSM
MSM

9 ROSARIO ENRI AGUILAR


10 MARTIN GERV RENGEL

Nombre

Hombre
Mujer

Mujer
Hombre
Hombre
Mujer

Ap. Paterno

Partido

Sexo

BLANCA EXALT SOLIZ


CARLOS ALBER RAMIREZ

LAURA
ALIPAZ

MAS-IPS Mujer
MAS-IPS Hombre

3
4
5

ESTEBAN
YANA
FELIPE JORGE SILVA
GABRIELA TER NIO DE GUZ

CHARCAS
TRUJILLO
GARCIA

Hombre
MSM
MAS-IPS Hombre
Mujer
MSM

6
7
8

GUILLERMO
MENDOZA
LUCIO FREDDY MIRANDA
MARA DENISE OSTERMANN

AVILS
AVENDAO
STUMPF

MAS-IPS Hombre
Hombre
MSM
Mujer
MSM

ROJO
SALVATIERRA
PINEDO

Hombre
UN
Mujer
MSM
MAS-IPS Mujer

9 OMAR OSCAR ROCHA


10 SILVIA ELENA TAMAYO
11 VIRGINIA MAR

Hombre

Ap. Materno

1
2

B. PROGRAMACIN Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA (En Bs.)


B1. Presupuesto Total vs Presupuesto destinado a P-IGEPS (Programacin y Ejecucin)
GESTIN

PRESUPUESTO
ENTIDAD
(A)

2009
2010
2011
2012
2013
2014

1.763.925.681
1.595.540.000
1.877.730.000
2.234.500.000
2.359.750.000
1.914.630.000

PRESUPUESTO
P-IGEPS
(B)

5.266.654
3.533.493
14.508.812
27.050.742
34.380.266
34.880.263

%
(C=B/A)

EJECUCIN
ENTIDAD
(D)

% EJEC.
ENTIDAD
(E=D/A)

0,3%
0,2%
0,8%
1,2%
1,5%
1,8%

1.279.523.623
1.261.120.000
1.355.130.000
1.575.940.000
2.047.340.000
0

72,5%
79,0%
72,2%
70,5%
86,8%
0,0%

% de Participacin de P-IGEPS
2,00%
1,80%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

EJECUCIN
P-IGEPS
(F)

5.135.897
3.076.039
13.022.664
20.589.307
32.150.231
0

2014

0,0%
0%
93,5%
87%
76,1%
71%
89,8%
72%
87,1%
79%
97,5%
73%

2013

1,46%
1,21%

2012
2011

0,77%

2010
2009

0,22%

0%
2009

2010

2011

2012

2013

97,5%
87,1%
89,8%
76,1%
93,5%
0,0%

% de Ejecucin (total y P-IGEPS)


1,82%

0,30%

% EJEC.
P-IGEPS
(G=F/B)

2014

20%

40%

60%

EJECUCIN PPTO ENTIDAD

80%

100%

120%

EJECUCION P-IGEPS

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)

C. PRESUPUESTO DESTINADO A P-IGEPS


C1. Ejecucin del presupuesto por fuente de financiamiento y organismo financiador
GESTIN

ORGANISMO FINANCIADOR

PROGRAMADO
(Bs.)

TOTAL GESTIN 2009


SUBTOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO
AECI

5.266.654
0

Agencia Espaola de Cooperacin Internacional

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO


TGN-CT
Tesoro General de la Nacin Coparticipacin Tributaria
RECESPM Recursos Especficos de las Municipalidades e Indgena Originario Campesino
OTPRO
Otros Recursos Especficos

TOTAL GESTIN 2010


SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO
TGN-CT
Tesoro General de la Nacin Coparticipacin Tributaria
RECESPM Recursos Especficos de las Municipalidades e Indgena Originario Campesino

TOTAL GESTIN 2011


SUBTOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO
UNFPA
ITA

Otros Recursos Especficos


Tesoro General de la Nacin Coparticipacin Tributaria
Tesoro General de la Nacin Impuesto Directo a los Hidrocarburos
Recursos Especficos de las Municipalidades e Indgena Originario Campesino

TOTAL GESTIN 2012


SUBTOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO

TGN-CT
TGN-IDH
RECESPM
OTPRO

Tesoro General de la Nacin Coparticipacin Tributaria


Tesoro General de la Nacin Impuesto Directo a los Hidrocarburos
Recursos Especficos de las Municipalidades e Indgena Originario Campesino
Otros Recursos Especficos

TOTAL GESTIN 2013


SUBTOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO
AIF

Agencia Internacional de Fomento (BM)

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO


TGN-CT
Tesoro General de la Nacin Coparticipacin Tributaria
RECESPM Recursos Especficos de las Municipalidades e Indgena Originario Campesino
OTPRO
Otros Recursos Especficos

TOTAL GESTIN 2014


SUBTOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO
AIF

Agencia Internacional de Fomento (BM)

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO


RECESPM Recursos Especficos de las Municipalidades e Indgena Originario Campesino
TGN-CT
Tesoro General de la Nacin Coparticipacin Tributaria

Estructura del financiamiento de P-IGEPS


2014

91,9%

2013
2012

4,4%

99,0%

97,5%
0,0%

5.135.897

97,5%

0,0%

772.105
4.494.549
0

737.831
4.398.066
0

95,6%
97,9%
0,0%

3.533.493
3.533.493

3.076.039
3.076.039

87,1%
87,1%

1.221.968
2.311.525

1.163.186
1.912.853

95,2%
82,8%

14.508.812
278.407

13.022.664
203.208

89,8%
73,0%

122.246
156.161

52.216
150.993

42,7%
96,7%

14.230.405

12.819.456

90,1%

457.633
2.704.075
10.672.031
396.666

210.719
2.504.193
9.758.487
346.057

46,0%
92,6%
91,4%
87,2%

27.050.742
264.926

20.589.307
142.680

76,1%
53,9%

142.680
122.246

142.680
0

100,0%
0,0%

26.785.816

20.446.627

76,3%

22.125.146
443.074
3.120.869
1.096.727

17.913.846
443.063
2.015.149
74.569

81,0%
100,0%
64,6%
6,8%

34.380.266
1.500.000

32.150.231
593.511

93,5%
39,6%

1.500.000

593.511

39,6%

32.880.266

31.556.719

96,0%

29.615.182
3.248.969
16.115

28.415.621
3.124.984
16.114

95,9%
96,2%
100,0%

34.880.263
2.822.936

0
0

0,0%
0,0%

2.822.936

0,0%

32.057.327

0,0%

2.001.265
30.056.062

0
0

0,0%
0,0%

% de Ejecucin de P-IGEPS por fuente


8,1%

95,6%

5.135.897
0

OT-NOGU Otros Organismos no Gubernamentales


UNFPA
Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Poblacin

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO

5.266.654

Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Poblacin


Italia

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO


OTPRO
TGN-CT
TGN-IDH
RECESPM

EJECUTADO
(Bs.)

100% 97,5%

87,1%

90,1%

96,0%

73,0% 76,3%
75%
53,9%

1,0%

2011

98,1%

1,9%

50%

2010

100,0%

0,0%

25%

2009

100,0%

0,0%

39,6%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0%
0%

25%
FIN INTERNO

50%
FIN EXTERNO

75%

100%

2009

2010

2011
INTERNO

2012
EXTERNO

2013

2014

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)

C2. Ejecucin del presupuesto por grupo de gasto


GESTIN

2.009

100
SERVICIOS
PERS.

200
SERVICIOS
NO PERS.

300
MATERIALES
Y SUMIN.

400
ACTIVOS
REALES

500
ACTIVOS
FINANC.

98,0%

93,6%

91,5%

96,3%

0,0%

600
SERVICIO
DEUDA

700
TRANSFER.

800
IMP, REGAL
Y TASAS

900
OTROS
GASTOS

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

TOTAL

97,5%

PROGRAMADO

4.749.686

265.067

200.777

51.124

5.266.654

EJECUTADO

4.654.664

248.200

183.778

49.256

5.135.897

2.010

95,1%

65,6%

60,1%

20,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

87,1%

PROGRAMADO

2.937.321

273.883

93.809

228.480

3.533.493

EJECUTADO

2.793.795

179.715

56.365

46.165

3.076.039

97,7%

94,3%

79,6%

65,9%

PROGRAMADO

2.011

5.615.051

4.380.798

2.962.274

1.451.056

99.633

14.508.812

EJECUTADO

5.484.818

4.129.358

2.359.247

956.252

92.990

13.022.664

94,1%

83,1%

79,9%

40,2%

2.012

0,0%

0,0%

0,0%

93,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

89,8%

0,0%

76,1%

PROGRAMADO

11.054.676

6.026.133

2.955.049

7.014.884

27.050.742

EJECUTADO

10.401.490

5.006.623

2.360.748

2.820.445

20.589.307

91,8%

85,2%

95,2%

2.013

96,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

93,5%

PROGRAMADO

13.303.405

6.354.918

5.542.289

9.179.654

34.380.266

EJECUTADO

12.862.590

5.830.718

4.722.143

8.734.780

32.150.231

2.014

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

PROGRAMADO

13.220.514

8.050.031

5.888.023

7.721.695

34.880.263

EJECUTADO

C3. Ejecucin del presupuesto por tipo de gasto


GASTO DE INVERSIN (Bs.)

2.009

CANTIDAD
DE
PROYECTOS
18

5.266.654

5.135.897

97,5%

0,0%

5.266.654

5.135.897

97,5%

2.010

16

3.533.493

3.076.039

87,1%

0,0%

3.533.493

3.076.039

87,1%

2.011

25

13.824.334

12.553.769

90,8%

684.478

468.895

68,5%

14.508.812

13.022.664

89,8%

2.012

37

22.367.502

19.957.519

89,2%

4.683.240

631.787

13,5%

27.050.742

20.589.307

76,1%

2.013

29

25.577.719

24.361.364

95,2%

8.802.547

7.788.866

88,5%

34.380.266

32.150.231

93,5%

2.014

22

25.153.822

0,0%

9.726.441

0,0%

34.880.263

0,0%

GESTIN

GASTO CORRIENTE (Bs.)


PROGRAMADO

EJECUTADO

% EJEC

PROGRAMADO

EJECUTADO

Composicin del presupuesto por tipo de Gasto

PROGRAMADO

%EJEC

EJECUTADO

% de Ejecucin por tipo de gasto


100%

40.000.000

TOTAL (Bs.)
% EJEC.

97,5%

87,1%

90,8%

95,2%
89,2%88,5%

35.000.000
30.000.000

8.802.547
9.726.441

25.000.000

4.683.240
50%

20.000.000
15.000.000

684.478
25.577.719
25.153.822
22.367.502

10.000.000
5.000.000
0

68,5%

75%

25%

13,5%

13.824.334

0
0
5.266.6543.533.493

2009

2010

CORRIENTE

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0%

2011

2012

2013

INVERSIN

2014

2009

2010

2011

INVERSION

2012

CORRIENTE

2013

2014

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)

C3. Ejecucin del presupuesto por tipo de gasto y estructura programtica


GASTO CORRIENTE (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO
TOTAL GESTIN

2.009

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIEZ Y LA MUJER

ACTUALIZACIN PLAN REDISTRITACIN DEL GMLP

PROGR.

GASTO DE INVERSIN (Bs.)

EJEC.

PROGR.

EJEC.

5.266.654

5.135.897

97,5%

#Nm!

1.508.732

1.444.235

95,7%

0,0%

TOTAL (Bs.)
PROGR.

EJEC.

5.266.654

5.135.897

97,5%

1.508.732

1.444.235

95,7%

0,0%

0,0%

0,0%

176.322

175.325

99,4%

0,0%

176.322

175.325

99,4%

DESCONCEN. FORTAL.UNID.ADM.TERRITORIAL
SUBALC.MALLASA (SECT)

82.374

72.692

88,2%

0,0%

82.374

72.692

88,2%

DESCONCEN. FORTAL.UNID.ADM.TERRITORIAL
SUBALC.MAX.PAREDES

131.471

127.664

97,1%

0,0%

131.471

127.664

97,1%

DESCONCEN..FORTAL.UND.ADM.TERRITORIALSUBA
LC.CENTRO (SECT)

128.506

126.805

98,7%

0,0%

128.506

126.805

98,7%

DESCONCEN.FORTAL.UND.ADM.TERRITORIAL
SUBALC.PERIFRICA (SEC)

121.657

106.291

87,4%

0,0%

121.657

106.291

87,4%

DESCONCEN.FORTALECIMI.UND.ADM.TERRITORIAL
SUBALC.COTAHUMA

128.838

126.117

97,9%

0,0%

128.838

126.117

97,9%

DIFUSIN REGLAMENTO EN USO DE SUELOS EN LA


CIUDAD DE LA PAZ

0,0%

0,0%

0,0%

339.887

332.969

98,0%

0,0%

339.887

332.969

98,0%

2.937

2.936

100,0%

0,0%

2.937

2.936

######

IMPLEMENTACIN VENTANILLA DE ATENCIN E


INFORMACIN EN D.O.T

164.628

143.176

87,0%

0,0%

164.628

143.176

87,0%

PLATAFORMA ATENCIN AL CIUDADANO D.A.T.

175.112

173.407

99,0%

0,0%

175.112

173.407

99,0%

57.000

56.852

99,7%

0,0%

57.000

56.852

99,7%

3.757.922

3.691.662

98,2%

0,0%

3.757.922

3.691.662

98,2%

664.341

647.616

97,5%

0,0%

664.341

647.616

97,5%

DESCONCEN. FORTAL. UNID. ADM. TERRITORIAL


SUBALC. SUR (SEC)

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECCIN


ADMINIST.TERRITORIAL

IMPLEMEN.REGLAMENTO NOMENCLATURA
URBANO DOMICILIARIA (RENUD)

RELEVAMIENTO DE PUBLICIDAD URBANA Y


DIFUSIN DEL REGLAMENTO
25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO
ACTUALIZACIN VALIDACIN DE PLANIMETRAS
VIGENTES EN LA PAZ

DIFUSIN PLANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ


LEVANTAMIENTO CATASTRAL FASE III
MANTENIMIENTO DE LA RED GEODSICA
MUNICIPAL

5.000

4.482

89,6%

0,0%

5.000

4.482

89,6%

3.078.381

3.030.200

98,4%

0,0%

3.078.381

3.030.200

98,4%

10.200

9.365

91,8%

0,0%

10.200

9.365

91,8%

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)
GASTO CORRIENTE (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO
TOTAL GESTIN

2.010

PROGR.

GASTO DE INVERSIN (Bs.)

EJEC.

PROGR.

EJEC.

TOTAL (Bs.)
PROGR.

EJEC.

%
87,1%

3.533.493

3.076.039

87,1%

#Nm!

3.533.493

3.076.039

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIEZ Y LA MUJER

1.840.645

1.713.663

93,1%

0,0%

1.840.645

1.713.663

93,1%

DESCONCEN. FORTAL. UNIDAD ADM. TERRITORIAL


SUBALC. SUR

178.968

177.813

99,4%

0,0%

178.968

177.813

99,4%

DESCONCEN. FORTAL.UNID.ADM.TERRITORIAL
SUBALC.MAX.PAREDES

126.310

118.683

94,0%

0,0%

126.310

118.683

94,0%

DESCONCEN..FORTAL.UND.ADM.TERRITORIALSUBA
LC.CENTRO (SECT)

126.419

125.497

99,3%

0,0%

126.419

125.497

99,3%

DESCONCEN.FORTALECIMI.UND.ADM.TERRITORIAL
SUBALC.COTAHUMA

126.308

119.900

94,9%

0,0%

126.308

119.900

94,9%

DESCONCEN.FORTALECIMI.UND.ADM.TERRITORIAL
SUBALC.PERIFRICA

126.310

124.159

98,3%

0,0%

126.310

124.159

98,3%

DIFUSIN REGLAMENTO USO DEL SUELO EN LA


CIUDAD DE LA PAZ

200.000

159.545

79,8%

0,0%

200.000

159.545

79,8%

82.074

75.482

92,0%

0,0%

82.074

75.482

92,0%

126.310

123.070

97,4%

0,0%

126.310

123.070

97,4%

FORT. DESCONCENTRACIN ADM. TERRIT. MALLASA


FORT. DESCONCENTRACIN ADM. TERRIT. - SAN
ANTONIO
FORTALECIMIENTO GESTION TERRITORIAL D-22

47.888

46.962

98,1%

0,0%

47.888

46.962

98,1%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECCIN


ADMINIST.TERRITORIAL

347.238

324.728

93,5%

0,0%

347.238

324.728

93,5%

IMPLEMENTACIN VENTANILLA DE ATENCIN E


INFORMACIN D.O.T.

187.920

183.200

97,5%

0,0%

187.920

183.200

97,5%
81,6%

PLATAFORMA DE ATENCION DAT

164.900

134.625

81,6%

0,0%

164.900

134.625

1.692.848

1.362.376

80,5%

0,0%

1.692.848

1.362.376

80,5%

ACTUALIZACIN VALIDACIN DE PLANIMETRAS


VIGENTES EN LA PAZ

500.000

484.506

96,9%

0,0%

500.000

484.506

96,9%

CATASTRO MASIVO Y PLATAFORMA A LA GESTION


CATASTRAL

696.667

626.249

89,9%

0,0%

696.667

626.249

89,9%

SISTEMA DE INFORMACIN CATASTRAL

496.181

251.620

50,7%

0,0%

496.181

251.620

50,7%

25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)
GASTO CORRIENTE (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO
TOTAL GESTIN

2.011

PROGR.

EJEC.

GASTO DE INVERSIN (Bs.)


%

PROGR.

EJEC.

TOTAL (Bs.)

PROGR.

EJEC.

13.824.334

12.553.769

90,8%

684.478

468.895

68,5%

14.508.812

13.022.664

11.120.186

10.046.152

90,3%

479.478

267.921

55,9%

11.599.664

10.314.072

88,9%

676.494

639.620

94,5%

0,0%

676.494

639.620

94,5%

0,0%

479.478

267.921

55,9%

479.478

267.921

55,9%

FORT. A LAS PLATAFORMAS DE ATENCION


INTEGRAL A LA FAMILIA

3.294.876

3.148.264

95,6%

0,0%

3.294.876

3.148.264

95,6%

PROTECCIN A NI@S Y ADOLESCENTES VICTIMAS


DE MALTRATO

1.237.291

1.157.671

93,6%

0,0%

1.237.291

1.157.671

93,6%

400.000

275.077

68,8%

0,0%

400.000

275.077

68,8%

5.441.525

4.755.730

87,4%

0,0%

5.441.525

4.755.730

87,4%

70.000

69.790

99,7%

0,0%

70.000

69.790

99,7%

2.704.148

2.507.617

92,7%

205.000

200.975

98,0%

2.909.148

2.708.592

93,1%

APOYO A LA INCLUSION DE PERSONAS CON


DICAPACIDAD

390.534

385.780

98,8%

0,0%

390.534

385.780

98,8%

APOYO AL TRATO PREFERENTE PARA UNA VEJEZ


DIGNA

493.014

478.353

97,0%

0,0%

493.014

478.353

97,0%

ATENCIN Y PROTECCIN PARA LOS NIOS Y


NIAS TRABAJADOR@S

106.216

103.965

97,9%

0,0%

106.216

103.965

97,9%

0,0%

20.000

20.000

100,0%

20.000

20.000

######

69.308

68.709

99,1%

0,0%

69.308

68.709

99,1%

FORTALECIMIENTO A LA POLTICA SOCIAL DEL G.A.


M.L.P.

103.677

101.329

97,7%

0,0%

103.677

101.329

97,7%

FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LA
CIUDADANIA DE JOVENES

292.989

244.728

83,5%

0,0%

292.989

244.728

83,5%

FORTALECIMIENTO DE LA CASA MUNICIPAL DE LA


MUJER

136.568

136.380

99,9%

0,0%

136.568

136.380

99,9%

FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGOS DE MUJERES


EN EL MUNICIPIO

65.745

65.526

99,7%

0,0%

65.745

65.526

99,7%

122.246

52.216

42,7%

0,0%

122.246

52.216

42,7%

0,0%

185.000

180.975

97,8%

185.000

180.975

97,8%

IMPLEMENTACIN DE CASAS COMUNALES PARA


ADULTOS MAYORES

643.317

596.789

92,8%

0,0%

643.317

596.789

92,8%

IMPLEMENTACIN DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE


GNERO

124.373

122.851

98,8%

0,0%

124.373

122.851

98,8%

POLITICAS INTEGRALES DE DESARROLLO


GENERACIONAL PARA JVENES

156.161

150.993

96,7%

0,0%

156.161

150.993

96,7%

0,0%

0,0%

0,0%

26 DEFENSA Y PROTECCIN A LA NIEZ Y LA MUJER

ATENC.A POBLAC.DE ESCASOS RECURSOS Y EN


SITUAC.DE DESASTRE
CONST. ALBERGUE TRANSITORIO ZONA MALLASA

SERVICIOS DE ADMINISTRACION CENTROS


INFANTILES - PAN
SERVICIOS DE GESTIN DE CENTROS INFANTILES
DEL MUNICIPIO
TRANSFERENCIA FUNDACIN S.O.S. MANOS
BOLIVIA
25 PROMOCIN Y POLTICAS DE GNERO Y
GENERACIONALES

CONST.CASA MUNICIPAL DE LA MUJER PERIFERICA ACHACHICA


DIFUSIN DE DERECHOS DE DIVERSIDADES
SEXUALES Y GENERICAS

FORTALECIMIENTO SALUD SEXUAL,REPRODUCTIVA


Y DERECHO DE LOS JVENES
IMPLEM. CENTRO DE RECREACION P/ADULTO
MAYOR Z/KUPINI UNIF.

REFAC. CASA COMUNAL PARA EL ADULTO MAYOR

89,8%

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)
GASTO CORRIENTE (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO
TOTAL GESTIN

2.012

PROGR.

EJEC.

GASTO DE INVERSIN (Bs.)


%

PROGR.

EJEC.

TOTAL (Bs.)

PROGR.

EJEC.

22.367.502

19.957.519

89,2%

4.683.240

631.787

13,5%

27.050.742

20.589.307

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIEZ Y FAMILIA

18.301.965

16.464.634

90,0%

4.377.079

354.059

8,1%

22.679.044

16.818.693

74,2%

ADMINISTRACIN DE ALBERGUES TRANSITORIOS


MEGADESLIZAMIENTO

1.326.770

1.118.755

84,3%

0,0%

1.326.770

1.118.755

84,3%

APOYO SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS


RECURSOS EN EL MUNICIPIO

665.040

616.104

92,6%

0,0%

665.040

616.104

92,6%

ATENC.A POBLAC.DE ESCASOS RECURSOS Y EN


SITUAC.DE DESASTRE

152.697

130.058

85,2%

0,0%

152.697

130.058

85,2%

CONST. ALBERGUE TRANSITORIO C/CHUQUISACA

0,0%

1.426.000

0,0%

1.426.000

0,0%

CONST. ALBERGUE TRANSITORIO ZONA MALLASA

0,0%

2.951.079

354.059

12,0%

2.951.079

354.059

12,0%

5.253.287

4.994.324

95,1%

0,0%

5.253.287

4.994.324

95,1%

260.586

224.913

86,3%

0,0%

260.586

224.913

86,3%

PROTECCIN A NI@S Y ADOLESCENTES VICTIMAS


DE MALTRATO

2.124.000

2.031.903

95,7%

0,0%

2.124.000

2.031.903

95,7%

SERVICIOS DE GESTIN DE CENTROS INFANTILES


DEL MUNICIPIO

8.519.585

7.348.576

86,3%

0,0%

8.519.585

7.348.576

86,3%

FORT. A LAS PLATAFORMAS DE ATENCION


INTEGRAL A LA FAMILIA
FORT. Y EQUIP. EN LOS CENTROS INFANTILES DEL
MUNICIPIO

25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO

76,1%

4.065.537

3.492.885

85,9%

306.161

277.728

90,7%

4.371.698

3.770.614

86,3%

APOYO A LA INCLUSION DE PERSONAS CON


DICAPACIDAD

386.147

335.339

86,8%

0,0%

386.147

335.339

86,8%

APOYO AL TRATO PREFERENTE PARA UNA VEJEZ


DIGNA

560.935

546.807

97,5%

0,0%

560.935

546.807

97,5%

ATENC.Y PROTECC.PARA LOS NIOS (AS)Y


ADOLESCENTES TRABAJAD.

204.000

195.389

95,8%

0,0%

204.000

195.389

95,8%

CONST. CENTRO DE RECREACION DE GENERO Y


GENERACIONAL ZONA BARRIO MINERO

0,0%

150.000

148.659

99,1%

150.000

148.659

99,1%

CONST.CASA MUNICIPAL DE LA MUJER PERIFRICA ACHACHICA

0,0%

0,0%

0,0%

43.344

41.288

95,3%

0,0%

43.344

41.288

95,3%

FORT.A LA SALUD SEXUAL REPRODUC.Y DERECHOS


DE LOS JOVENES

122.246

0,0%

0,0%

122.246

0,0%

FORTALECIMIENTO A LA POLTICA SOCIAL DEL G.A.


M.L.P.

918.129

899.237

97,9%

0,0%

918.129

899.237

97,9%

FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LA
CIUDADANIA DE JOVENES

369.364

342.834

92,8%

0,0%

369.364

342.834

92,8%

FORTALECIMIENTO DE LA CASA MUNICIPAL DE LA


MUJER

198.514

184.273

92,8%

0,0%

198.514

184.273

92,8%

FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGOS DE MUJERES


EN EL MUNICIPIO

63.447

55.248

87,1%

0,0%

63.447

55.248

87,1%

IMPLEM. DE POLITICAS INTEGRALES DE


DESARROLLO GENERACIONAL PARA JOVENES EN
EL MUNICIPIO

0,0%

156.161

129.069

82,7%

156.161

129.069

82,7%

IMPLEMENTACIN DE CASAS COMUNALES PARA


ADULTOS MAYORES

735.979

494.223

67,2%

0,0%

735.979

494.223

67,2%

IMPLEMENTACIN DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE


GNERO

108.032

98.300

91,0%

0,0%

108.032

98.300

91,0%

IMPLEMENTACION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA


JUVENTUD

50.000

49.980

100,0%

0,0%

50.000

49.980

######

IMPLEMENTACIN PROYECTO DEL ADULTO MAYOR


ZONA SANTA BRBARA

10.000

9.999

100,0%

0,0%

10.000

9.999

######

295.400

239.969

81,2%

0,0%

295.400

239.969

81,2%

DIFUSIN DE DERECHOS DE DIVERSIDADES


SEXUALES Y GENERICAS

PROGRAMA "LA PAZ, NOCHE JOVEN"

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)
GASTO CORRIENTE (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO
TOTAL GESTIN

2.013

PROGR.

EJEC.

GASTO DE INVERSIN (Bs.)


%

PROGR.

TOTAL (Bs.)

EJEC.

PROGR.

EJEC.

25.577.719

24.361.364

95,2%

8.802.547

7.788.866

88,5%

34.380.266

32.150.231

93,5%

20.916.223

19.940.129

95,3%

1.500.000

593.511

39,6%

22.416.223

20.533.640

91,6%

APOYO SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS


RECURSOS EN EL MUNICIPIO

572.238

540.697

94,5%

0,0%

572.238

540.697

94,5%

ATENC.Y PROTECC.PARA LOS NIOS (AS)Y


ADOLESCENTES TRABAJAD.

351.190

310.465

88,4%

0,0%

351.190

310.465

88,4%

ATENCIN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL


MUNICIPIO

573.800

507.511

88,4%

0,0%

573.800

507.511

88,4%

ATENCIN INTEGRAL DE NIAS Y ADOL. EN SIT.DE


VIOLENCIA Y MALTRATO EN INTERNADO TEMPORAL

2.089.242

1.997.068

95,6%

0,0%

2.089.242

1.997.068

95,6%

FORT. PLATAFORMAS ATENCIN INTEG. A LA FILIA.


Y MEJ. A LA CALIDAD DE ATENCION

5.673.397

5.444.844

96,0%

0,0%

5.673.397

5.444.844

96,0%

0,0%

1.294.800

497.729

38,4%

1.294.800

497.729

38,4%

143.000

140.387

98,2%

0,0%

143.000

140.387

98,2%

10.529.910

10.128.401

96,2%

0,0%

10.529.910

10.128.401

96,2%

GESTIN DE LA INFORMACIN SOCIAL DE REAS


DE RIESGO EN EL MUNICIPIO

124.057

114.647

92,4%

0,0%

124.057

114.647

92,4%

IMPLEMENTACIN CENTROS DE DA PARA LA


ATENCIN INTEGRAL A LA NIEZ EN EL MUNICIPIO

420.587

403.133

95,9%

0,0%

420.587

403.133

95,9%

IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA CIUDAD


AMIGA DE LA INFANCIA EN EL MUNICIPIO

308.433

222.997

72,3%

0,0%

308.433

222.997

72,3%

0,0%

205.200

95.782

46,7%

205.200

95.782

46,7%

130.369

129.979

99,7%

0,0%

130.369

129.979

99,7%

4.661.496

4.421.235

94,8%

7.302.547

7.195.355

98,5%

11.964.043

11.616.590

97,1%

92.568

88.883

96,0%

0,0%

92.568

88.883

96,0%

CONST. ALBERGUE TRANSITORIO C/CHUQUISACA

0,0%

1.000.000

997.540

99,8%

1.000.000

997.540

99,8%

CONST. ALBERGUE TRANSITORIO ZONA MALLASA

0,0%

6.053.447

6.051.011

100,0%

6.053.447

6.051.011

######

CONST. CASA MUNICIPAL DE LA MUJER


CUPILUPACA CENTRAL

0,0%

99.100

0,0%

99.100

0,0%

CONST. CENTRO DE RECREACION DE GENERO Y


GENERACIONAL ZONA BARRIO MINERO

0,0%

150.000

146.804

97,9%

150.000

146.804

97,9%

CONST. CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO


MAYOR EN EL MUNICIPIO

0,0%

0,0%

0,0%

EQUIPAMIENTO CENTROS DE CAPACITACIN


CASAS DE LA MUJER

235.918

235.616

99,9%

0,0%

235.918

235.616

99,9%

FORTALECIMIENTO A LA POLTICA SOCIAL DEL


MUNICIPIO

1.147.487

1.121.239

97,7%

0,0%

1.147.487

1.121.239

97,7%

FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LA
CIUDADANIA DE JVENES Y ADOLESCENTES

1.478.597

1.416.153

95,8%

0,0%

1.478.597

1.416.153

95,8%

674.499

609.473

90,4%

0,0%

674.499

609.473

90,4%

96.832

94.117

97,2%

0,0%

96.832

94.117

97,2%

935.595

855.755

91,5%

0,0%

935.595

855.755

91,5%

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIEZ Y FAMILIA

FORTAL. A LA ATENCION DEL DESARROLLO DE LA


PRIMERA INFANCIA (ADEPI) EN EL MUNICIPIO DE
LA PAZ
FORTALECIMIENTO DE LA LNEA EMERGENCIA 156
EN EL MUNICIPIO
FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS
CENTROS INFANTILES MUNICIPALES

MEJ. Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA


CENTROS INFANTILES - ADEPI EN EL MUNICIPIO DE
LA PAZ
PREVENCIN Y ATENCIN A PERSONAS QUE VIVEN
EN SITUACIN DE RIESGO EN EL MUNICIPIO

25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO


CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN SOBRE LAS
DIVERSIDADES SEXUALES

FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR


FORTALECIMIENTO Y PROMOCIN DE LA
IGUALDAD DE LOS DDHH. DE LAS MUJERES
GESTIN Y ADMINISTRACIN DE ALBERGUES DE
EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO

FICHA DE INFORMACIN SOBRE PRESUPUESTOS PBLICOS DESTINADOS


A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD DE GENERO, EQUIDAD Y PROTECCIN SOCIAL
(P-IGEPS)
GASTO CORRIENTE (Bs.)
PROGRAMA /PROYECTO
TOTAL GESTIN

2.014

PROGR.

EJEC.

GASTO DE INVERSIN (Bs.)


%

PROGR.

EJEC.

TOTAL (Bs.)
PROGR.

EJEC.

25.153.822

0,0%

9.726.441

0,0%

34.880.263

0,0%

21.817.397

0,0%

2.822.936

0,0%

24.640.333

0,0%

35.000

0,0%

0,0%

35.000

0,0%

386.890

0,0%

0,0%

386.890

0,0%

ATENCIN INTEGRAL DE NI@S Y ADOLESCENTES


EN SITUACIONES DE VIOLENCIA Y MALTRATO EN
INTERNADO TEMPORAL

2.164.854

0,0%

0,0%

2.164.854

0,0%

ATENCIN Y PROTECCIN PARA LOS NIOS (AS) Y


ADOLESCENTES TRABAJADORES

302.190

0,0%

0,0%

302.190

0,0%

FORTAL. A LA ATENCION DEL DESARROLLO DE LA


PRIMERA INFANCIA (ADEPI) EN EL MUNICIPIO DE
LA PAZ

0,0%

2.330.936

0,0%

2.330.936

0,0%

FORTALECIMIENTO A PLATAFORMAS ATENCIN


INTEGRAL A LA FAMILIA Y MEJORAMIENTO A LA
CALIDAD DE ATENCIN

6.312.446

0,0%

0,0%

6.312.446

0,0%

FORTALECIMIENTO BRAZO SOCIAL PARA LA


ATENCIN DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

589.575

0,0%

0,0%

589.575

0,0%

11.344.679

0,0%

0,0%

11.344.679

0,0%

GESTIN DE LA INFORMACIN SOCIAL EN REAS


DE RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE

199.619

0,0%

0,0%

199.619

0,0%

IMPLEMENTACIN CENTROS DE DA PARA LA


ATENCIN INTEGRAL A LA NIEZ

308.866

0,0%

0,0%

308.866

0,0%

IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA CIUDAD


AMIGA DE LA INFANCIA

173.278

0,0%

0,0%

173.278

0,0%

0,0%

492.000

0,0%

492.000

0,0%

3.336.425

0,0%

6.903.505

0,0%

10.239.930

0,0%

92.568

0,0%

0,0%

92.568

0,0%

CONST. ALBERGUE TRANSITORIO C/CHUQUISACA

0,0%

2.200.000

0,0%

2.200.000

0,0%

CONST. ALBERGUE TRANSITORIO ZONA MALLASA

0,0%

1.618.505

0,0%

1.618.505

0,0%

CONST. CASA MUNICIPAL DE LA MUJER


CUPILUPACA CENTRAL

0,0%

150.000

0,0%

150.000

0,0%

CONST. CENTRO INFANTIL WARA WARITA SECCION


GUARDIA

0,0%

2.735.000

0,0%

2.735.000

0,0%

CONST. CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO


MAYOR EN EL MUNICIPIO

0,0%

200.000

0,0%

200.000

0,0%

1.519.121

0,0%

0,0%

1.519.121

0,0%

FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

698.513

0,0%

0,0%

698.513

0,0%

FORTALECIMIENTO Y PROMOCIN DE LA
IGUALDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
MUJERES

96.832

0,0%

0,0%

96.832

0,0%

GESTIN Y ADMINISTRACIN DE ALBERGUES DE


EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO

929.391

0,0%

0,0%

929.391

0,0%

26 DEFENSA Y PROTECCIN A LA NIZ, A LA MUJER


Y A LA FAMILIA
APOYO HUMANITARIO EN SITUACIN DE
EMERGENCIA O DESASTRE
ATENCIN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
MUNICIPIO

FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS


CENTROS INFANTILES MUNICIPALES

MEJ. Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA


CENTROS INFANTILES - ADEPI EN EL MUNICIPIO DE
LA PAZ

25 PROMOCIN Y POLTICAS DE GNERO Y


GENERACIONALES
CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN SOBRE LAS
DIVERSIDADES SEXUALES

FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LA
CIUDADANIA DE JVENES Y ADOLESCENTES

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