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010000-00 MINERA SOTRAMI SA RUC: 20258699239

CAL. RICARDO PALMA NRO. 190 URB. COVIMA

Fecha 05-4--2015 10:51:20


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Orden de Compra # 0000001125


REQUERIMIENTO :

# Interno/Cotizacion:
Proveedor: GRIFO AEROPUERTO 610 S.C.R.L

Fecha Preparacin: 05-04-2015

Nro. RUC: 20311644786

Clasificacin:

Orden de Compra Local

Direccin:

Forma de Pago:

Contado

Estado:

Preparacin

Telefono:

Moneda :

Soles

Contacto:

Tipo Cambio :

3.0950

Correo:

Fecha Entrega :

01-04-2015

Observaciones: 4000 GL DE PETROLEO


#
1

Item
00000266

Cnd
0 PETROLEO DIESEL V2

Descripcin

Unidad Cantidad
GAL 4,000.000000
4000.000000

Precio Unit.
8.694915

Monto Total
34,779.66

Total Neto S/.


I.G.V.

Preparado por
CASTILLO PINEDO, ROBERTO CESAR

34,779.66

S/.

6,260.34

CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y 00/100 Nuevos SolesTotal O/C S/.

41,040.00

Revisado por

Aprobado por

Aceptado por
GRIFO AEROPUERTO 610 S.C.R.L

05-04-2015

Datos para la Entrega:


Almacn: ALMACEN CENTRAL

1.- Esta O/C tiene validez hasta la fecha de entrega aqu indicada por parte del PROVEEDOR, de no cumplir con esta queda ANULADA.
2.- Al momento de ingresar el producto a nuestro ALMACEN, adjuntar la GUIA DE REMISION, 02 copias de GUIA DE REMISION y 02 copias de
ORDEN DE COMPRA, de no cumplir con estos requisitos. el producto no ser recibido.
3.- La FACTURA ORIGINAL se entregar de manera conjunta con una copia SUNAT, 01 copia de GUIA DE REMISION y 01 copia de ORDEN DE COMPRA.
4.- Es obligatorio escribir en la factura el nmero de orden de compra y el nmero de gua de remisin.

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