Sunteți pe pagina 1din 26

8.

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2010


NO

Upaya
Kegiatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

1.

PKM

Sosialisasi Kajian Meningkatkan Peran Serta Masyarakat


PHBS
Masyarakat dalam Berperilaku
Hidup Bersih dan Sehat

2.

PSDK

Pembinaan
UKBM

Target
8 Desa

Dana

Kebutuhan Sumber Dana


Alat

Konsumsi Peserta 44 Pembelian ATK 1 pkt


org x 1 kl x 1 hr x Rp x 1 kl x Rp 100.000,.
20.000
= Rp 880..000,Penggandaan Materi
1 pkt x 1 kl x Rp
150.000,.

Tenaga
Pembina
Desa

Indikator
Keberhasilan

Sumber
Pembiayaan

Masyarakat
menerapkan
PHBS

Dana BOK

Kenaikan
Strata
Posyandu

Dana BOK

Tenaga
Puskesmas

Tenaga
Puskesmas

Penambahan
jumlah Battra

Dana BOK

Meningkatkan cakupan / strata


Posyandu

Posyandu
13 Posyandu
Pratama dan
Madya

Transport Petugas 13
Posy x 3 org x 5 bl x Rp
18.000
= Rp 3.510.000,-

3.

Pendataan Battra

Meningkatkan cakupan Battra

Battra

3 Battra

BBM pelacakan KLB


3 org x 2 kl x Rp
18.000,= Rp 108.000,-

NO

Upaya
Kegiatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Dana

Kebutuhan Sumber Dana


Alat

Tenaga

Indikator
Keberhasilan

Sumber
Pembiayaan

Pembelian ATK
- Buku tulis :
245 bh x Rp 2.500
= Rp 612.000,-

1.

Posyandu

Pelatihan Peran Meningkatkan Peran Posyandu


Serta Masyarakat Serta
Masyarakat
dalam Posyandu

1. Transport Peserta ( kader )


205 org x Rp 25.000 x 1 kl
= Rp 5.125.000,-

- Bolpoint :
245 bh x Rp 1.500
= Rp 367.500,-

2. Transport Peserta ( Toma )


5 org x 8 desa xRp 25.000
= Rp 1.000.000,-

- Spidol besar :
16 bh x Rp 5.000
= Rp 80.000,-

3. Transport Nara Sumber


5 org x 8 desa xRp 50.000
= Rp 2.000.000,-

- Kertas manila :
5 lbr x 41 Posy x
Rp 1.500
= Rp 307.500,-

Masyarakat dan 4. Transport Nara Sumber


Toma
Untuk Pelatihan Toma
5 org x 1 kl xRp 50.000
= Rp 250.000,5. Konsumsi Peserta
245 org x Rp 20.000
= 4.900.000,6. Konsumsi Nara Sumber
5 org x 8 kl x Rp 20.000
= 800.000,-

- Kertas Plano untuk


Pelatihan Toma :
10 lbr x Rp 2.000
= Rp 20.000,- Spidol besar untuk
Pelatihan Toma:
8 bh x Rp 5.000
= Rp 40.000,- Background
Pelatihan :
9 bh x Rp 75.000
= Rp 675.000,- Dokumentasi :
9 plthn x Rp 75.000
= Rp 675.000,-

1.Tenaga
Persiapan
3 org x 8 desa
X Rp 30.000
= Rp 720.000,-

1.Kenaikan
Strata
Posyandu.
APBD II

2. Tenaga
kebersihan
3 org x 8 desa
X Rp 30.000
= Rp 720.000,-

2.Kenaikan
Peran Serta
Masyarakat
Dan Toma di
Posyandu

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2010


No
1.

Upaya
Kegiatan
Promokes

Kegiatan

Sasaran

Target

Volume
Kegiatan
1 kali

Rincian
Pelaksanaan
8 Desa x 1 kali

Lokasi
Pelaksanaan
Puskesmas

Tenaga
Pelaksana
Pembina
Desa

1.Sosialisasi
Kajian PHBS

Masyarakat

8 Desa

2. Pembinaan UKBM

Posyandu

13
Posyandu

5 kali

13 Posyandu x 5
kali

13 Posyandu
Pratama
dan Madya

3. Pendataan Battra

Battra

3 Battra

3 kali

3 Battra x 3 kali

Rumah Battra

Jadwal

Biaya

Tgl 11-8-2010
Tgl 21-9-2010
Tgl 13-10-2010

Rp 1.130.000,-

Tenaga
Puskesmas

Juli tgl 7,8,12,13,15,


17,19,20,21,22,26,28,
29.
Agst tgl 3,4,5,9,10,12
16,18,19,23,24,25,26.
Sept tgl 1,2,4,6,7,8,20
22,23,25,27,28,29.
Okt tgl 5,6,7,11,12,
14,18,19,20,21,25,26,
27.
Nop tgl 3,4,8,10,11,
13,15,16,18,20,22,23
24.

Rp 3.510.000,-

Tenaga
Puskesmas

Tgl 27-7-2010

8.

Rp 108.000,-

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2011


NO

Upaya
Kegiatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana


Dana

Alat

Tenaga

Indikator
Keberhasilan

Sumber
Pembia
yaan

1.

Promkes

Kajian PHBS

- Meningkatkan jumlah rumah


tangga dalam Berperilaku
Hidup Bersih dan Sehat

Masyarakat

8 Desa

Transport Petugas 8 desa x


2 org x 12 bl x Rp 30.000
= Rp 3.840.000,-

Pembinaan
UKBM

Meningkatkan cakupan / strata


Posyandu

Posyandu
Pratama dan
Madya

13 Posyandu

Transport Petugas 13 Posy x


2 org x 6 kl x Rp 30.000
= Rp 4.680.000,Konsumsi Peserta
26 org x 6 kl x Rp 25.000
= Rp 3.900.000,Konsumsi Nara Sumber
3 org x 6 kl x Rp 25.000
= Rp 450.000,-

Pembinaan
kader Desa
Siaga

Meningkatkan
aktif( Madya )

Desa

Siaga Kader Desa


Siaga

8 Desa

Transport kader 8 desa x


2 org x 2 kl x Rp 30.000
= Rp 960.000,Konsumsi Peserta
16 org x 2 kl x Rp 25.000
= Rp 800.000,-

Pembelian ATK
1 pkt x 6 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 600.000

Pembina desa
dan petugas
puskesmas

Masyarakat
menerapkan
PHBS

Dana
BOK

Tenaga
Puskesmas

Kenaikan Strata
Posyandu

Dana
BOK

Tim Desa Siaga

Jumlah Desa
Siaga strata
Madya
bertambah

Dana
BOK

Tenaga
Puskesmas

Penambahan
jumlah Battra

Dana
BOK

Penggandaan
Materi
1 pkt x 6 kl x
Rp 150.000,.
= Rp 900.000

Pembelian ATK
1 pkt x 2 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 200.000
Penggandaan
Materi
1 pkt x 2 kl x
Rp 150.000,.
= Rp 300.000

Konsumsi Nara Sumber


7 org x 2 kl x Rp 25.000
= Rp 350.000,-

Pertemuan
Toma dan
Battra

Meningkatkan cakupan Battra

Toma dan
Battra

13 orang

Transport peserta 13 org


x 4 kl x Rp 30.000
= Rp 1.560.000,-

Pembelian ATK
1 pkt x 4 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 400.000

Konsumsi Peserta
13 org x 4 kl x Rp 25.000
= Rp 1.300.000,-

Penggandaan
Materi
1 pkt x4 kl x
Rp 150.000,.
= Rp 600.000

Konsumsi Nara Sumber


5 org x 4 kl x Rp 25.000
= Rp 500.000,-

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2011


No
1.

Upaya
Kegiatan
Promokes

Kegiatan

Sasaran

1. Kajian PHBS

Masyarakat

Target
8 Desa

Volume
Kegiatan
8 kali

Rincian
Pelaksanaan
8 Desa x 8 kali

Pembinaan UKBM

Posyandu

13 Posy

6 kali

13 Posy x 6 kali

Pembinaan Desa Siaga

Kader Desa
Siaga

8 Desa

2 kali

8 Desa x 2 kali

13 orang

4 kali

13 Battra x 2 kali

Lokasi
Tenaga
Pelaksanaan
Pelaksana
Rumah Tangga Pembina
Desa

Maret,April,Mei,Juni,Juli,
Agustus,September,Oktober

Rp 3.840.000

13 Posyandu
Pratama
dan Madya

Tenaga
Puskesmas

Pebruari,Maret,Mei,Juli,Septem
ber,Nopember

Rp 10.530.000

Tim Desa
Siaga

Mei,Oktober

Rp 2.610.000

Tenaga
Puskesmas

Januari,April,Juli,Oktober

Rp 4.360.000

Sekretariat
Desa Siaga

Jadwal

Biaya

Puskesmas
Pendataan Toma dan Battra
Battra

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2013


NO

Upaya
Kegiatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana


Dana

Alat

Tenaga

Indikator
Keberhasilan

Sumber
Pembia
yaan

8.

1.

Promkes

Kajian PHBS

Meningkatkan jumlah rumah


tangga dalam Berperilaku
Hidup Bersih dan Sehat

Masyarakat

8 Desa

2 org x 8 Desa x12 bl x Rp


30.000 = Rp 3.840.000,-

Blangko
indikator PHBS

Pembina desa
dan petugas
puskesmas

Masyarakat
menerapkan
PHBS

Dana
BOK

Pembinaan
UKBM

Meningkatkan cakupan /
strata Posyandu

Posyandu
Pratama dan
Madya

31 Posyandu

31 Posy x 2 org x 12 kl x Rp
30.000 = Rp 22.320.000,-

Blangko Telaah
Kemandirian
Posyandu

Tenaga
Puskesmas

Kenaikan Strata
Posyandu

Dana
BOK

Pembinaan
Posyandu

Supervisi dan Pembinaan dan


Pelaksanaan Posyandu

Posyandu

13 Posyandu

13 Posy x 2 org x 12 kl x Rp
30.000 = Rp 9.360.000,-

Posyandu kit

Pembina desa
dan petugas
puskesmas

Kunj.Posyandu
meningkat.
Fungsi dan
Strata Posy
Meningkat

Dana
BOK

Refresing
Kader
Posyandu

Meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan kader
Posyandu

Kader
Posyandu

44 Posyandu

Transport peserta 2 org x 44


Posy x1 kl x Rp 30.000 = Rp
2.640.000,-

Pembelian ATK
1 pkt x1 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 100.000

Tenaga
Puskesmas

Pengetahuan
dan ketrampilan
kader posyandu
meningkat

Dana
BOK

Tim Desa Siaga

Jumlah Desa
Siaga strata
Madya
bertambah

Dana
BOK

Konsumsi Peserta
88 org x 1 kl x Rp 15.000
= Rp 1.320.000,-

Pembinaan
kader Desa
Siaga

Meningkatkan Desa Siaga


aktif( Madya )

Kader Desa
Siaga

8 Desa

Transport peserta 13 org


x 4 kl x Rp 30.000
= Rp 1.560.000,Konsumsi Peserta
13 org x 4 kl x Rp 25.000
= Rp 1.300.000,Konsumsi Nara Sumber
5 org x 4 kl x Rp 25.000
= Rp 500.000,-

Penggandaan
Materi
1 pkt x 1 kl x
Rp 150.000,.
= Rp150.000
Pembelian ATK
1 pkt x 2 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 200.000

Penggandaan
Materi
1 pkt x 2 kl x
Rp 150.000,.
= Rp 300.000

Survey
Mawas Diri
(SMD) dan
Musyawarah
Masyarakat
Desa (MMD)

Meningkatkan Cakupan Desa


Siaga aktif

-Kader Bagas
-Toma
-Perangkat
Desa

2 Desa

2 Ds x 30 org x 2 kl x Rp
30.000,- = Rp 3.600.000,-

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2013

-Petugas
Puskesmas
-Pembina
Desa.

Desa Siaga
aktif, Strata
meningkat.

Dana
BOK

No
1.

Upaya
Kegiatan
Promokes

Kajian PHBS

Masyarakat

8 Desa

Volume
Kegiatan
12 kali

Pembinaan UKBM

Posyandu

31 Posy

12 kali

Kegiatan

Sasaran

Target

Rincian
Pelaksanaan
8 Desa x 12 kali x
2 orang

Lokasi
Tenaga
Pelaksanaan
Pelaksana
Rumah Tangga Pembina
Desa

31 Posy x 12 kali

31 Posyandu
Pratama
dan Madya
13 Posyandu
Purnama,
mandiri

Pembinaan dan
pelaksanaan Posyandu

Kader Posy 13 Posy


dan
masyarakat

12 kali

13 Posy x 12 kali

Refresing Kader
Posyandu

Kader Desa
Siaga

2 kali

8 Desa x 2 kali x 2
orang

8 Desa

Pembinaan Kader
Desa Siaga

Kader Desa
Siaga

8 Desa

2 kali

8 Desa x 2 kali x 2
orang

Survey Mawas Diri


(SMD) dan
Musyawarah
Masyarakat Desa
(MMD

Kader Desa
Siaga dan
Toma

2 Desa

2 kali

2 Desa x 2 kali x
30 orang

Puskesmas
Plaosan

Sekretariat
Desa Siaga

Sekretariat
Desa Siaga

Jadwal

Biaya

Januari s/d Desamber

Rp 3.840.000

Tenaga
Puskesmas

Januari s/d Desember

Rp 22.320.000

Tenaga
Puskesmas

Januari s/d Desember

Rp 9.360.000

Tenaga
Puskesmas

April, Oktober

Rp 4.210.000

Tim Desa
Siaga

Mei, September

Rp 3.860.000

Tim Desa
Siaga
Puskesmas

Maret, Agustus

Rp. 3.600.000,-

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2013


NO

Upaya
Kegiatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana


Dana

Alat

Tenaga

Indikator
Keberhasilan

Sumber
Pembia
yaan

8.

1.

BATTRA

Pembinaan /
pertemuan
Battra

Meningkatkan
Battra

pengetahuan

Battra

18 orang

Transport peserta 18 org


x 4 kl x Rp 30.000
= Rp 2.160.000,Konsumsi Peserta
18 org x 4 kl x Rp 25.000
= Rp 1.300.000,Konsumsi Nara Sumber
5 org x 4 kl x Rp 25.000
= Rp 500.000,-

Pendataan
Battra

Meningkatkan cakupan Battra

Battra

8 Desa

2 org x 2 kali x 8 Desa


Rp.60.000,- = Rp 1.920.000,-

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2013

Pembelian ATK
1 pkt x 4 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 400.000

Tenaga
Puskesmas

Penambahan
jumlah Battra

Tenaga
Puskesmas

Jumlah Battra
Meningkat

Dana
BOK

Penggandaan
Materi
1 pkt x4 kl x
Rp 150.000,.
= Rp 600.000

Dana
BOK

No

Upaya
Kegiatan

1.

2.

Kegiatan

Sasaran

Target

Volume
Kegiatan

Rincian
Pelaksanaan

Lokasi
Pelaksanaan

Tenaga
Pelaksana

Jadwal

Biaya

Pembinaan Battra

Battra

18 orang

4 kali

18 org x 4 kali

Puskesmas

Tenaga
Puskesmas

Januari,April,Juli,Oktober

Rp 4.960.000

Pendataan Battra

Battra

8 Desa

2 kali

2 org x 2 kali x 8
Desa x Rp.
60.000,-

Desa

Tenaga
Puskesmas

Juni, Desember

Rp. 1.920.000

8. MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2014


NO

Upaya
Kegiatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana


Dana

Alat

Tenaga

Indikator
Keberhasilan

Sumber
Pembia
yaan

1.

Promkes

Kajian PHBS

Meningkatkan jumlah rumah


tangga dalam Berperilaku
Hidup Bersih dan Sehat

Masyarakat

8 Desa

2 org x 8 Desa x12 bl x Rp


30.000 = Rp 3.840.000,-

Blangko
indikator PHBS

Pembina desa
dan petugas
puskesmas

Masyarakat
menerapkan
PHBS

Dana
BOK

Pembinaan
UKBM

Meningkatkan cakupan /
strata Posyandu

Posyandu
Pratama dan
Madya

1 Posyandu

1 Posy x 5 org x 12 kl x Rp
30.000 = Rp 1.800.000,-

Blangko Telaah
Kemandirian
Posyandu

Tenaga
Puskesmas

Kenaikan Strata
Posyandu

Dana
BOK

Pembinaan
Posyandu

Supervisi dan Pembinaan dan


Pelaksanaan Posyandu

Posyandu

44 Posyandu

44 Posy x 2 org x 12 kl x Rp
30.000 = Rp 31.680.000,-

Posyandu kit

Pembina desa
dan petugas
puskesmas

Kunj.Posyandu
meningkat.
Fungsi dan
Strata Posy
Meningkat

Dana
BOK

Refresing
Kader
Posyandu

Meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan kader
Posyandu

Kader
Posyandu

44 Posyandu

Transport peserta 2 org x 44


Posy x1 kl x Rp 30.000 = Rp
2.640.000,-

Pembelian ATK
1 pkt x1 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 100.000

Tenaga
Puskesmas

Pengetahuan
dan ketrampilan
kader posyandu
meningkat

Dana
BOK

Tim Desa Siaga

Jumlah Desa
Siaga strata
Madya
bertambah

Dana
BOK

Konsumsi Peserta
88 org x 1 kl x Rp 15.000
= Rp 1.320.000,-

Pembinaan
kader Desa
Siaga

Meningkatkan Desa Siaga


aktif( Madya )

Kader Desa
Siaga

8 Desa

Penggandaan
Materi
1 pkt x 1 kl x
Rp 150.000,.
= Rp150.000

Transport peserta 2 org


x 2 kl x 8 ds x Rp 30.000
= Rp 960.000,-

Pembelian ATK
1 pkt x 2 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 200.000

Konsumsi Peserta
16 org x 2 kl x Rp 15.000
= Rp 480.000,-

Penggandaan
Materi
1 pkt x 2 kl x
Rp 150.000,.
= Rp 300.000

Survey
Mawas Diri
(SMD) dan
Musyawarah
Masyarakat
Desa (MMD)

Meningkatkan Cakupan Desa


Siaga aktif

-Kader Bagas
-Toma
-Perangkat
Desa

8 Desa

8 Ds x 30 org x 2 kl x Rp
30.000,- = Rp 14.400.000,-

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2014

-Petugas
Puskesmas
-Pembina
Desa.

Desa Siaga
aktif, Strata
meningkat.

Dana
BOK

No
1.

Upaya
Kegiatan
Promokes

Kajian PHBS

Masyarakat

8 Desa

Volume
Kegiatan
12 kali

Pembinaan UKBM

Posyandu

31 Posy

12 kali

Kegiatan

Sasaran

Target

Rincian
Pelaksanaan
8 Desa x 12 kali x
2 orang

Lokasi
Tenaga
Pelaksanaan
Pelaksana
Rumah Tangga Pembina
Desa

31 Posy x 12 kali

31 Posyandu
Pratama
dan Madya
13 Posyandu
Purnama,
mandiri

Pembinaan dan
pelaksanaan Posyandu

Kader Posy 13 Posy


dan
masyarakat

12 kali

13 Posy x 12 kali

Refresing Kader
Posyandu

Kader Desa
Siaga

2 kali

8 Desa x 2 kali x 2
orang

8 Desa

Pembinaan Kader
Desa Siaga

Kader Desa
Siaga

8 Desa

2 kali

8 Desa x 2 kali x 2
orang

Survey Mawas Diri


(SMD) dan
Musyawarah
Masyarakat Desa
(MMD

Kader Desa
Siaga dan
Toma

2 Desa

2 kali

2 Desa x 2 kali x
30 orang

Puskesmas
Plaosan

Sekretariat
Desa Siaga

Sekretariat
Desa Siaga

Jadwal

Biaya

Januari s/d Desamber

Rp 3.840.000

Tenaga
Puskesmas

Januari s/d Desember

Rp 1.800.000

Tenaga
Puskesmas

Januari s/d Desember

Rp 31.680.000

Tenaga
Puskesmas

April, Oktober

Rp 4.210.000

Tim Desa
Siaga

Mei, September

Rp 1.940.000

Tim Desa
Siaga
Puskesmas

Maret, Agustus

Rp. 14.400.000,-

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2014


NO

Upaya
Kegiatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana


Dana

Alat

Tenaga

Indikator
Keberhasilan

Sumber
Pembia
yaan

8.

1.

BATTRA

Pembinaan /
pertemuan
Battra

Meningkatkan pengetahuan
Battra

Battra

18 orang

Transport peserta 90 org


x 3 kl x Rp 30.000
= Rp 8.100.000,-

Konsumsi Peserta
90 org x 3 kl x Rp 15.000
= Rp 4.050.000,-

Pembelian ATK
1 pkt x 3 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 300.000

Tenaga
Puskesmas

Penambahan
jumlah Battra

Dana
BOK

Penggandaan
Materi
1 pkt x3kl x Rp
150.000,.
= Rp 450.000

Pembinaan
fasilitas
yankestrad

Menungkatkan kualitas
pelayanan battra

Fas
yankestrad

36 fas
kestrad

1 org x 36 fasyankestrad x
Rp 30.000 = RP 1.080.000

Tenaga
Puskesmas

Juml fas
yankestrad yg
dibina
meningkat

Dana
BOK

Pendataan
Battra

Meningkatkan cakupan Battra

Battra

8 Desa

2 org x 2 kali x 8 Desa


Rp.60.000,- = Rp 1.920.000,-

Tenaga
Puskesmas

Jumlah Battra
Meningkat

Dana
BOK

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2014

No

Upaya
Kegiatan

1.

Kegiatan

Sasaran

Target

Volume
Kegiatan

Rincian
Pelaksanaan

Lokasi
Pelaksanaan

Tenaga
Pelaksana

Jadwal

Biaya

Pembinaan Battra

Battra

90 orang

3 kali

90 org x 3 kali

Puskesmas

Tenaga
Puskesmas

Januari,April,Juli,Oktober

Rp 12.900.000

2.

Pembinaan fasilitas
yankestrad

Fas
yankestrad

36 fas
kestrad

1 kali

1 org x 36
fasyankestrad x
Rp 30.000 = RP
1.080.000

Desa

Tenaga
Puskesmas

Pebruari

RP. 1.080.000

Pendataan Battra

Battra

8 Desa

2 kali

2 org x 2 kali x 8
Desa x Rp.
60.000,-

Desa

Tenaga
Puskesmas

Juni, Desember

Rp. 1.920.000

8. MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2015


NO

Upaya
Kegiatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana


Dana

Alat

Tenaga

Indikator
Keberhasilan

Sumber
Pembia
yaan

1.

Promkes

Kajian PHBS

Meningkatkan jumlah rumah


tangga dalam Berperilaku
Hidup Bersih dan Sehat

Masyarakat

8 Desa

2 org x 8 Desa x12 bl x Rp


30.000 = Rp 3.840.000,-

Blangko
indikator PHBS

Pembina desa
dan petugas
puskesmas

Masyarakat
menerapkan
PHBS

Dana
BOK

Pembinaan
UKBM

Meningkatkan cakupan /
strata Posyandu

Posyandu
Pratama dan
Madya

1 Posyandu

1 Posy x 5 org x 12 kl x Rp
30.000 = Rp 1.800.000,-

Blangko Telaah
Kemandirian
Posyandu

Tenaga
Puskesmas

Kenaikan Strata
Posyandu

Dana
BOK

Pembinaan
Posyandu

Supervisi dan Pembinaan dan


Pelaksanaan Posyandu

Posyandu

44 Posyandu

44 Posy x 2 org x 12 kl x Rp
30.000 = Rp 31.680.000,-

Posyandu kit

Pembina desa
dan petugas
puskesmas

Kunj.Posyandu
meningkat.
Fungsi dan
Strata Posy
Meningkat

Dana
BOK

Refresing
Kader
Posyandu

Meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan kader
Posyandu

Kader
Posyandu

44 Posyandu

Transport peserta 2 org x 44


Posy x1 kl x Rp 30.000 = Rp
2.640.000,-

Pembelian ATK
1 pkt x1 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 100.000

Tenaga
Puskesmas

Pengetahuan
dan ketrampilan
kader posyandu
meningkat

Dana
BOK

Tim Desa Siaga

Jumlah Desa
Siaga strata
Madya
bertambah

Dana
BOK

Konsumsi Peserta
88 org x 1 kl x Rp 15.000
= Rp 1.320.000,-

Pembinaan
kader Desa
Siaga

Meningkatkan Desa Siaga


aktif( Madya )

Kader Desa
Siaga

8 Desa

Penggandaan
Materi
1 pkt x 1 kl x
Rp 150.000,.
= Rp150.000

Transport peserta 2 org


x 2 kl x 8 ds x Rp 30.000
= Rp 960.000,-

Pembelian ATK
1 pkt x 2 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 200.000

Konsumsi Peserta
16 org x 2 kl x Rp 15.000
= Rp 480.000,-

Penggandaan
Materi
1 pkt x 2 kl x
Rp 150.000,.
= Rp 300.000

Survey
Mawas Diri
(SMD) dan
Musyawarah
Masyarakat
Desa (MMD)

Meningkatkan Cakupan Desa


Siaga aktif

-Kader Bagas
-Toma
-Perangkat
Desa

8 Desa
8 Ds x 30 org x 2 kl x Rp
30.000,- = Rp 14.400.000,-

-Petugas
Puskesmas
-Pembina
Desa.

Desa Siaga
aktif, Strata
meningkat.

Dana
BOK

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2015


No
1.

Upaya
Kegiatan
Promokes

Kajian PHBS

Masyarakat

8 Desa

Volume
Kegiatan
12 kali

Pembinaan UKBM

Posyandu

31 Posy

12 kali

31 Posy x 12 kali

31 Posyandu
Pratama
dan Madya

Pembinaan dan
pelaksanaan Posyandu

Kader Posy 13 Posy


dan
masyarakat

12 kali

13 Posy x 12 kali

13 Posyandu
Purnama,
mandiri

Refresing Kader
Posyandu

Kader Desa
Siaga

8 Desa

2 kali

8 Desa x 2 kali x 2
orang

Pembinaan Kader
Desa Siaga

Kader Desa
Siaga

8 Desa

2 kali

8 Desa x 2 kali x 2
orang

Survey Mawas Diri


(SMD) dan
Musyawarah
Masyarakat Desa
(MMD

Kader Desa
Siaga dan
Toma

2 Desa

2 kali

2 Desa x 2 kali x
30 orang

Kegiatan

Sasaran

Target

Rincian
Pelaksanaan
8 Desa x 12 kali x
2 orang

Lokasi
Tenaga
Pelaksanaan
Pelaksana
Rumah Tangga Pembina
Desa

Puskesmas
Plaosan

Sekretariat
Desa Siaga

Sekretariat
Desa Siaga

Jadwal

Biaya

Januari s/d Desamber

Rp 3.840.000

Tenaga
Puskesmas

Januari s/d Desember

Rp 1.800.000

Tenaga
Puskesmas

Januari s/d Desember

Rp 31.680.000

Tenaga
Puskesmas

April, Oktober

Rp 4.210.000

Tim Desa
Siaga

Mei, September

Rp 1.940.000

Tim Desa
Siaga
Puskesmas

Maret, Agustus

Rp. 14.400.000,-

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2015


NO

Upaya
Kegiatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana


Dana

Alat

Tenaga

Indikator
Keberhasilan

Sumber
Pembia
yaan

8.

1.

BATTRA

Pembinaan /
pertemuan
Battra

Meningkatkan pengetahuan
Battra

Battra

74 orang

Transport peserta 74 org


x 3 kl x Rp 30.000
= Rp 6.660.000,-

Konsumsi Peserta
74 org x 3 kl x Rp 15.000
= Rp 3.330.000,-

Pembelian ATK
1 pkt x 3 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 300.000

Tenaga
Puskesmas

Penambahan
jumlah Battra

Dana
BOK

Penggandaan
Materi
1 pkt x3kl x Rp
150.000,.
= Rp 450.000

Pembinaan
fasilitas
yankestrad

Menungkatkan kualitas
pelayanan battra

Fas
yankestrad

60 fas
kestrad

1 org x 60 fasyankestrad x
Rp 30.000 = RP 1.800.000

Tenaga
Puskesmas

Juml fas
yankestrad yg
dibina
meningkat

Dana
BOK

Pendataan
Battra

Meningkatkan cakupan Battra

Battra

8 Desa

2 org x 2 kali x 8 Desa


Rp.30.000,- = Rp 960.000,-

Tenaga
Puskesmas

Jumlah Battra
Meningkat

Dana
BOK

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2015

No

Upaya
Kegiatan

1.

Kegiatan

Sasaran

Target

Volume
Kegiatan

Rincian
Pelaksanaan

Lokasi
Pelaksanaan

Tenaga
Pelaksana

Jadwal

Biaya

Pembinaan Battra

Battra

74 orang

3 kali

74 org x 3 kali

Puskesmas

Tenaga
Puskesmas

Januari,April,Juli,Oktober

Rp 10.740.000

2.

Pembinaan fasilitas
yankestrad

Fas
yankestrad

60 fas
kestrad

1 kali

1 org x 60
fasyankestrad x
Rp 30.000 = RP
1.800.000

Desa

Tenaga
Puskesmas

Pebruari

RP. 1.800.000

Pendataan Battra

Battra

8 Desa

2 kali

2 org x 2 kali x 8
Desa x Rp.
30.000,-

Desa

Tenaga
Puskesmas

Juni, Desember

Rp. 960.000

8. MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2016


NO

Upaya
Kegiatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana


Dana

Alat

Tenaga

Indikator
Keberhasilan

Sumber
Pembia
yaan

1.

Promkes

Penyuluhan
Desa Siaga

Memberikan
informasi tentang
pentingnya Desa
Siaga

Masyarakat

8 Desa

30 org x 8 Desa x Rp 20.000


= Rp 4.800.000,-

Proyektor,
Laptop

Pembina desa
dan petugas
puskesmas

Masyarakat
mengetahui
tentang
pentingnya Desa
Siaga

Dana
BOK

Pembinaan
kader Desa
Siaga di
Puskesmas

Meningkatkan Desa Siaga


aktif( Madya )

Kader Desa
Siaga

8 Desa

Transport peserta 2 org


x 2 kl x 8 ds x Rp 30.000
= Rp 960.000,-

Pembelian ATK
1 pkt x 2 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 200.000

Tim Desa Siaga

Jumlah Desa
Siaga strata
Madya
bertambah

Dana
BOK

Konsumsi Peserta
16 org x 2 kl x Rp 25.000
= Rp 800.000,-

Penggandaan
Materi
1 pkt x 2 kl x
Rp 150.000,.
= Rp 300.000

-Petugas
Puskesmas
-Pembina
Desa.

Desa Siaga
aktif, Strata
meningkat.

Dana
BOK

-Petugas
Puskesmas
-Pembina
Desa.

Desa Siaga
aktif, Strata
meningkat.

Dana
BOK

-Petugas
Puskesmas
-Pembina
Desa.

Desa Siaga
aktif, Strata
meningkat.

Dana
BOK

Pertemuan
Desa

Meningkatkan koordinasi
dengan desa

Survey
Mawas Diri
(SMD)

Meningkatkan Cakupan Desa


Siaga aktif

Pembahasan atau tindak


lanjut dari hasil SMD

Musyawarah
Masyarakat
Desa (MMD)

Perangkat,
toma, dll

8 Desa

Transport petugas 2 org x 1


hr x 2 kl x 8 desa x Rp
30.000 = Rp 960.000,-

Masyarakat

8 Desa

8 Ds x 25 org x 1 kl x Rp
30.000,- = Rp 6.000.000,-

Masyarakat

8 Desa

Transport peserta 20 org x 1


hr x 1 kl x 8 desa x Rp
30.000 = Rp 4.800.000,-

Pembelian ATK
1 pkt x 1 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 100.000

Transport peserta 2 org x 1 hr


x 1 kl x 8 desa x Rp 30.000 =
Rp 60.000,-

Penggandaan
Materi
1 pkt x 1 kl x

Rp 150.000,.
= Rp 150.000
Konsumsi 22 0rg x 1 hr x 1
kl x 8 desa xRp 25.000,- =
Rp 4.400.000,-

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2016


No
1.

Upaya
Kegiatan
Promokes

Kegiatan
Penyuluhan Desa
Siaga

Masyarakat

8 Desa

Volume
Kegiatan
12 kali

Masyarakat

8 Desa

12 kali

8 Desa x 12 kali

Ruang
Pertemuan
Desa

Kader Desa
Siaga

8 Desa

2 kali

8 Desa x 2 kali x 2
orang

Kader Desa
Siaga dan
Toma

2 Desa

2 kali

2 Desa x 2 kali x
30 orang

Sasaran

Target

Rincian
Pelaksanaan
8 Desa x 12 kali x
2 orang

Lokasi
Pelaksanaan
Ruang
pertemuan
desa

Tenaga
Pelaksana
Pembina
Desa

Pertemuan Desa

Pembinaan Kader
Desa Siaga

Survey Mawas Diri


(SMD) dan
Musyawarah
Masyarakat Desa
(MMD

Jadwal

Biaya

Januari s/d Desamber

Rp 4.800.000

Pembina
Desa

Januari s/d Desember

Rp 960.000

Sekretariat
Desa Siaga

Tim Desa
Siaga

Mei, September

Rp 1.940.000

Sekretariat
Desa Siaga

Tim Desa
Siaga
Puskesmas

Maret, Agustus

Rp. 14.400.000,-

8.

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2016


NO

Upaya
Kegiatan

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Kebutuhan Sumber Dana


Dana

Alat

Tenaga

Indikator
Keberhasilan

Sumber
Pembia
yaan

1.

BATTRA

Pembinaan /
pertemuan
Battra

Meningkatkan pengetahuan
Battra

Battra

74 orang

Transport peserta 25 org


x 3 kl x Rp 30.000
= Rp 2.500.000,-

Konsumsi Peserta
27 org x 3 kl x Rp 25.000
= Rp 2.025.000,-

Pembelian ATK
1 pkt x 3 kl x
Rp 100.000,.
= Rp 300.000

Tenaga
Puskesmas

Penambahan
jumlah Battra

Dana
BOK

Penggandaan
Materi
1 pkt x3kl x Rp
150.000,.
= Rp 450.000

Pembinaan
fasilitas
yankestrad

Menungkatkan kualitas
pelayanan battra

Fas
yankestrad

60 fas
kestrad

1 org x 60 fasyankestrad x
Rp 30.000 = RP 1.800.000

Tenaga
Puskesmas

Juml fas
yankestrad yg
dibina
meningkat

Dana
BOK

Pendataan
Battra

Meningkatkan cakupan Battra

Battra

8 Desa

2 org x 2 kali x 8 Desa


Rp.30.000,- = Rp 960.000,-

Tenaga
Puskesmas

Jumlah Battra
Meningkat

Dana
BOK

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2016

No
1.

Upaya
Kegiatan

Kegiatan

Sasaran

Target

Volume
Kegiatan

Rincian
Pelaksanaan

Lokasi
Pelaksanaan

Tenaga
Pelaksana

Jadwal

Biaya

Pembinaan Battra

Battra

74 orang

3 kali

74 org x 3 kali

Puskesmas

Tenaga
Puskesmas

Januari,April,Juli,Oktober

Rp 10.740.000

2.

Pembinaan fasilitas
yankestrad

Fas
yankestrad

60 fas
kestrad

1 kali

1 org x 60
fasyankestrad x
Rp 30.000 = RP
1.800.000

Desa

Tenaga
Puskesmas

Pebruari

RP. 1.800.000

Pendataan Battra

Battra

8 Desa

2 kali

2 org x 2 kali x 8
Desa x Rp.
30.000,-

Desa

Tenaga
Puskesmas

Juni, Desember

Rp. 960.000

S-ar putea să vă placă și