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ANEXO : INSPECCIONES PLANEADAS

Area de trabajo: Sector:

Productos qumicos

Puesto de trabajo: N. de personas relacionadas con el rea de riesgo: Fecha:

Indicadores tcnicos de riesgo: 1. Los productos qumicos estn identificados y correctamente sealizados.
S No No N. P. N. P.

S 2. Los embalajes y cierres de los productos qumicos estn diseados y fabricados de forma que no son posible prdidas de contenido. Son fuertes, no son atacados por el contenido ni forman combinaciones con l.

3. Los recipientes con un sistema de cierre reutilizable estn diseados de forma que pueda cerrarse el embalaje varias veces sin prdida de su contenido. Los recipientes con una capacidad inferior o igual a un litro que contengan lquidos muy txicos, txicos o corrosivos destinados al uso domstico, llevan una indicacin de peligro detectable al taco. 4. Siempre que el proceso de produccin lo permita, se utiliza la sustancia menos nociva. 5. La manipulacin y almacenamiento de estas sustancias se realiza en locales aislados y por el menor nmero de empleados posible. 6. El uso de estas sustancias se realiza en aparatos cerrados que impiden la salida al medio ambiente del elemento nocivo y, cuando esto no es posible, las emanaciones, vapores y gases que se producen se captan por medio de aspiracin en su lugar de origen para evitar la difusin.

No

N. P.

S S

No No

N. P. N. P.

No

N. P.

7. Existe, adems, un sistema de ventilacin general, eficaz, natural o artificial, S que renueva el aire de estos locales constantemente. 8. Existen planes concretos y seguros para actuar ante los escapes de estas sustancias. 9. Se dispone de fichas de seguridad de todos los productos qumicos que se utilizan. Las fichas de seguridad estn a disposicin de todos los empleados. 10. Cuando la sustancia se cambia a otro recipiente, se coloca la etiqueta en el recipiente destino. 11. Se conocen las incompatibilidades entre los distintos productos.
S S

No

N. P.

No No

N. P. N. P.

S S

No No No

N. P. N. P. N. P.

12. Se realizan evaluaciones ambientales de contaminantes en aquellas zonas S donde se sospecha que existen atmsferas peligrosas. 2001

1 de 8

13. No se trasvasa un producto qumico a un envase que haya contenido otro S producto si no se ha efectuado una limpieza previa. Los trasvases se realizan con embudos o bombas para evitar salpicaduras. Se controlar la formacin y/o acumulacin de cargas electrostticas en el trasvase de lquidos inflamables y se evita el trasvase por vertido libre. 14. Los recipientes de sustancias qumicas se mantienen cerrados el mximo tiempo posible. 15. Los residuos qumicos se manipulan y almacenan teniendo presente sus riesgos.. 16. Se evitan los olores pestilentes mediante sistemas de captacin y expulsin. 17. Los producto qumicos se almacenan agrupando los que tienen riesgos comunes y evitando la proximidad de productos incompatibles. 18. En los locales donde se produce polvo de slice, partculas de camo, esparto u otras materias textiles, y cualesquiera otras orgnicas o inertes, se captan y eliminan por el procedimiento ms eficaz.
S S S S

No

N. P.

No No No No

N. P. N. P. N. P. N. P.

No

N. P.

19. All donde se producen o emplean sustancias corrosivas, se protegen las S instalaciones y equipos contra los efectos de la corrosin. Los bidones, cubas, barriles, garrafas, tanques, y cualquier recipiente que contenga corrosivos o custicos, estn rotulados con la indicacin de tal peligro y precauciones para su uso. 20. Los productos corrosivos se almacenan convenientemente. 21. El transporte de los productos corrosivos se hace con criterios de seguridad y los vertidos se tratan adecuadamente. 22.. Los productos qumicos inestables a temperatura ambiente se almacenarn en lugares preparados y refrigerados.
S S

No

N. P.

No No

N. P. N. P.

No

N. P.

23. Los productos txicos se almacenan en lugares especiales y ventilados, S con dispositivos de alarma. 24. Las estanteras de almacenamiento son slidas y estables. Existe resalte o S cubeto para la recogida de los derrames en las estanteras.
S 25. Los productos inflamables se almacenan en lugares y en recipientes protegidos. 26. Los armarios destinados a lquidos inflamables poseen ventilacin exterior. S Los recipientes de lquidos inflamables de capacidad superior a 250 L, dispondrn de venteo de emergencia

No No

N. P. N. P.

No No

N. P. N. P.

27. La limpieza de los locales donde se emplean productos irritantes o txicos es diaria y completa (mesas, equipos, bancos, suelos...), se hace fuera de las horas de trabajo y se realiza con sistemas de aspiracin. 28. Donde existe riesgo derivado de sustancias irritantes, txicas, etc. se evita introducir y preparar alimentos, bebidas y tabaco. Es obligatorio para los trabajadores expuestos el lavado de manos, cara y boca antes de tomar alimentos o bebidas, o de fumar o salir de los locales de trabajo. 2001

No

N. P.

No

N. P.

2 de 8

29. Ante posibles atmsferas inflamables, la instalacin elctrica en esa zona es antiexplosiva y los focos inflamables (fumar...) estn controlados. 30. Se dispone de medios especficos para la neutralizacin y limpieza de derrames y/o control de fugas. 31. Se clasifican los residuos y se eliminan con mtodos seguros. 32. Se dispone de un plan de emergencia qumica para la fuga, derrame o alteracin de los productos qumicos. 33. Se dispone de materiales neutralizantes y/o absorbentes, y de recipientes vacos preparados par la recogida del material neutralizado y/o absorbido. 34. Los GLP (gases licuados del petrleo) se manipulan y almacenan correctamente.

No

N. P.

S S S

No No No

N. P. N. P. N. P.

No

N. P.

SITUACIN GENERAL:

CORRECTA

DEFICIENTE

MUY DEFICIENTE

segn la situacin de los indicadores de acuerdo a por debajo de lo la valoracin realizada en el nivel de tolerancia tolerable PROPUESTAS TCNICAS:

cerca del lmite de lo tolerable

por encima de lo tolerable

Observaciones:

2001

3 de 8

Indicadores de riesgo: 1. l(los) trabajador(es) conoce los riesgos existentes. 2. l(los) trabajador(es) conoce las medidas de seguridad establecidas 3. l(los) trabajador(es) sabe lo que hacer en caso de accidente 4 l(los) trabajador(es) corre riesgos innecesarios para ahorrar tiempo, costes, etc. 5. l(los) trabajador(es) muestra exceso de confianza ante este tipo de riesgos. 6. l(los) trabajador(es) corre riesgos por afn de notoriedad, bsqueda de emociones fuertes, etc. 7. l(los) trabajador(es) asume las medidas establecidas en este riesgo 8. l(los) trabajador(es) intenta reducir y/o eliminar riesgos para l y compaeros.
S S S S S S S S No No No No No No No No N. P. N. P. N. P. N. P. N. P. N. P. N. P. N. P.

SITUACIN GENERAL: segn la situacin de los indicadores de acuerdo a la valoracin realizada en el nivel de tolerancia

CORRECTA

DEFICIENTE

MUY DEFICIENTE

por debajo de lo tolerable

cerca del lmite de lo tolerable

por encima de lo tolerable

PROPUESTAS:

Observaciones:

Indicadores de funcionamiento de la gestin preventiva 2001


4 de 8

1. Existe un programa de medidas para esta rea de riesgo

No No No

N. P. N. P. N. P.

2. El programa cumple con sus objetivos, y la seguridad alcanzada es S buena. 3. Existe compromiso y un plan de la lnea de mando para apoyar la S implantacin del programa establecido. 4. Existe un plan de seguimiento de las medidas establecidas. 5. Existe un anlisis de accidentes por este riesgo. 6. Existe un plan de emergencia (primeros auxilios, evacuacin...) en este riesgo. 7. Existe un plan de vigilancia ante la aparicin de nuevos riesgos en esta rea
S S S S

No No No No

N. P. N. P. N. P. N. P.

SITUACIN GENERAL: segn la situacin de los indicadores de acuerdo a la valoracin realizada en el nivel de tolerancia

CORRECTA

DEFICIENTE

MUY DEFICIENTE

por debajo de lo tolerable

cerca del lmite de lo tolerable

por encima de lo tolerable

PROPUESTAS DE FUNCIONAMIENTO:

Observaciones:

2001

5 de 8

* MEDIDAS APROBADAS PARA CADA GRUPO DE RIESGO:

* CONTROL QUE SE PUEDE REALIZAR:

* PERIODO RECOMENDABLE DE ACTUACIN:

* RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO (indicar s se cumple o no con los objetivos): - a corto plazo (1 mes):

- a medio (6 meses):

- a largo (1 ao):

2001

6 de 8

EMPLEADO ENCARGADO QUE VERIFICA

DESTINATARIOS REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES

PERSONA QUE FIRMA Y APRUEBA LA MEDIDA

El procedimiento de aplicacin:

2001

7 de 8

El "trabajador encargado" debe ir al lugar, observar la situacin de cada indicador, asesorarse, tomar datos y valorar. Las partes del final se cumplimentan posteriormente, en el momento de la planificacin de las acciones. NOTA: N.P.: No pertinente 1. - Si son necesarios otros tipos se pide indicar. 2. - En el punto Observaciones, se debera indicar las medidas que esten bajo estandar, de tal modo de considerarla en futuras inspecciones.

Observaciones:

2001

8 de 8

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