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2012

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS EN EL CENTRO DE VENTAS DE LA UNALM

Astete Astete Vera, Jos Diomedes Villar Knig, Yovanni Franchesco Cona Mario, Jos Martin Malpica Ninahuanca, Sara Ines Mercado Barreto, Susan Candy Payano Arias, Pablo Martin Radanovick Sotelo, Milenko PEGA-GASI

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS EN EL CENTRO DE VENTAS DE LA UNALM

INDICE DE CONTENIDOS Pag.

1. INTRODUCCION ..................................................................................... 3 2. OBJETIVOS............................................................................................. 3 3. DESCRIPCION DEL OBJETO DE ESTUDIO ................................................. 4 4. METODOLOGIA ..................................................................................... 5 5. PROCEDIMIENTO ................................................................................... 9 6. PLANOS DE UBICACIN DE PELIGROS .................................................. 10 7. MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS ............................................ 10 8. REVISION BIBLIOGRAFICA .................................................................... 11

Gestin Ambiental y de Seguridad en La Industria

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS EN EL CENTRO DE VENTAS DE LA UNALM 1. INTRODUCCION

2. OBJETIVOS

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS EN EL CENTRO DE VENTAS DE LA UNALM 3. DESCRIPCION DEL OBJETO DE ESTUDIO

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS EN EL CENTRO DE VENTAS DE LA UNALM 4. METODOLOGIA


Para el desarrollo de una metodologa que nos permita identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados a la SST en el Centro de Ventas de la UNALM se recurri principalmente a la Norma OHSAS 18002:2008 y a las recomendaciones dadas por otras normas, instituciones y artculos de revistas. La Norma OHSAS 18002 acota que la finalidad para la evaluacin de los riesgos es conocer los peligros que podran acontecer en el transcurso de las actividades de la organizacin para poder lograr controlarlos. Para lograr ello, la norma plantea que la organizacin debe desarrollar una metodologa que le permita identificar los peligros, evaluar los riesgos y controlarlos. Figura N ___ : Perspectiva general de los procesos de identificacin de peligros evaluacin de riesgos

Fuente: OSHAS 18002:2007

La INSHT de Espaa, propone la siguiente metodologa:

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Figura N__ : Gestin del Riesgo

Fuente: INSHT (1998)

Donde se aprecian cuatro procesos consecutivos: la Identificacin del Peligro, la Estimacin del Riesgo, la Valoracin del Riesgo y el control del riesgo. Acorde con lo sealado y con los objetivos planteados para el presente trabajo grupal, podemos clasificar la metodologa a emplear en tres etapas: la Identificacin de Peligros y Riesgos Evaluacin de Riesgos y la Determinacin de Controles.

4.1.

Identificacin de Peligros y Riesgos Para la identificacin de los peligros, la Norma OHSAS 18002:2008 seala

que se deben determinar todas las fuentes situaciones y actos que puedan surgir de las actividades de la organizacin y que puedan causar dao o deterioro en la salud de las personas. La Norma tambin acota que en la identificacin se deben

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considerar tanto las actividades rutinarias y no rutinarias que se desarrollan en la organizacin, as como tambin considerar los diversos tipos de peligro en el lugar de trabajo, tanto fsicos, qumicos, biolgicos como psicosociales. A su vez, tanto la INHS y la OHSAS 18002 sealan que los riesgos se estiman valorando conjuntamente la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad de sus consecuencias en el dao o deterioro de la salud.

4.2.

Evaluacin de Riesgos Para la evaluacin de riesgos, tanto la OHSAS 18002, como la ISO/IEC 31010

proponen diversas herramientas y tcnicas, de entre las cuales se empleara la Matriz de Riesgos: La ISO/IEC 31010:2009 seala que esta matriz es un medio de la combinacin de calificaciones cualitativas o semi-cuantitativa de las consecuencias y probabilidades de producir un nivel de riesgo o de calificacin de riesgo. El formato de la matriz y las definiciones que se le aplican dependen del contexto en el que se utiliza y es importante que se utilice un diseo adecuado dependiendo de las circunstancias. Esta matriz posee dos escalas, una de Severidad de las consecuencias y otra de probabilidad de ocurrencia, estas escalas pueden estar representadas por nmeros.

Figura N __: Ejemplo de una matriz de probabilidad criterios.

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Fuente: ISO/IEC 31010: 2009

Para la valorizacin de la severidad y Probabilidad, se elaboraron los siguientes cuadros en base a diversos ejemplos observados en artculos y presentaciones de la IOSH y artculos de revistas como la Risk Analysis Journal vol 28.
Severidad de la Consecuencia Existe un peligro inminente, el peligro es capaz de causar enfermedad Catastrfico y muerte a gran escala Critico El peligro puede resultar en una enfermedad grave o lesin grave El peligro puede causar una enfermedad o lesin, pero los resultados Marginal no seran tan graves como un peligro para la crtica El peligro no dar lugar a enfermedad o lesin grave, slo hay una Menor remota posibilidad de lesin ms all de primeros auxilios menores El peligro da lugar a una lesion que puede ser atendida con primeros Despreciable auxilios menores. Valor 5 4 3 2 1

Casi Seguro Probable Moderada Improbable Remota

Provabilidad Puede ocurrir inmediatamente o pronto. Es probable que ocurra en algun momento. Podria ocurrir en algun momento. Improbable que ocurra . Rara vez podria ocurrir

Valor 5 4 3 2 1

4.3.

Determinacin de Controles

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La Norma OHSAS 18002 seala que una vez completada una evaluacin de riesgos y habiendo tenido en cuenta los controles existentes, la organizacin debera ser capaz de determinar si los controles existentes son adecuados o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles. Si se requieren controles nuevos o hay que mejorarlos, su seleccin debera determinarse por el principio de jerarqua de controles, es decir, la eliminacin de peligros cuando sea factible, seguida a continuacin por una reduccin del riesgo (bien reduciendo la probabilidad de que ocurra o la severidad potencial del dao), con la adopcin de equipos de proteccin individual (EPI) como ltimo recurso.

5. PROCEDIMIENTO

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS EN EL CENTRO DE VENTAS DE LA UNALM 6. PLANOS DE UBICACIN DE PELIGROS

7. MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS EN EL CENTRO DE VENTAS DE LA UNALM 8. REVISION BIBLIOGRAFICA

2009

ISO y IEC. ISO/IEC 31010: 2009 Risk management Risk assessment Technique.(en formato PDF). En: http://www.previ.be/pdf/31010_FDIS.pdf OHSAS Project Group y BSI. OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestin de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementacin de OHSAS 18001:2007 (en formato PDF). AENOR. Madrid. Cox L. What's Wrong with Risk Matrices? (en formato PDF). En: Risk Analysis, Vol. 28, No. 2. INSHT. Evaluacin de Riesgos Laborales (en formato PDF). 2da Ed. INSHT. Madrid. IOSH. Good practice: how to carry out an effective risk assessment. En: http://www.iosh.co.uk/news_and_events/connect/general_risk_assessments_56 .aspx. El 22/06/2012

2008

2008

1998 s.f.

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