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Modelos para implantar la mejora continua en la gestin de empresas de transporte por carretera
ndice
III.A3.1 III.A3.2
Modelos para implantar la mejora continua en la gestin de empresas de transporte por carretera
Modelos para implantar la mejora continua en la gestin de empresas de transporte por carretera
SGMA y el SGPRL, teniendo en cuenta los diferentes modelos de referencia, que para los SGMA pueden ser la norma ISO 14001 o el reglamento EMAS.
La gestin de la prevencin
Iniciales Recopilacin informacin Mutua empresarial
Actividad industrial
Factores de riesgo
rganos de gestin de la prevencin (constitucin) Programas especficos de actuacin Definicin de procedimientos operacin Formacin, enseanza Sensibilizacin Vigilancia de la Salud de los trabajadores
Ejecucin de la actividad
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Equivalente norma UNE-EN ISO 14.001:1996 (2) 4.2 Poltica Medioambiental 4.3 Planificacin
Equivalente norma BSI OSHAS 18001:2000 (3) 4.2 Poltica de prevencin 4.3 Planificacin 4.3.1 Identificacin y control de riesgos
Equivalente Ley de prevencin de riesgos laborales (4) i Reglamento servicios de prevencin (5) Art. 14 y 15 LPRL: Derecho a la proteccin ante los riesgos laborales y principios de la accin preventiva y art. 1 y 2 RSP
Documentacin de un SGPRL
Objetivos de un SGPRL
Poltica de prevencin
Efectos medioambientales: Evaluacin y registro de los efectos medioambientales Requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos normativos
Documento de la Evaluacin Inicial de Riesgos y posteriores revisiones Documento de identificacin de principales requisitos legales y otros compromisos suscritos por la organizacin
Identificar y valorar los principales riesgos derivados de las actividades de la empresa y asociados a los diferentes lugares de trabajo y principales operaciones Identificacin de los principales requisitos legales a cumplir. Garantizar mecanismos para el acceso y actualizacin de requisitos legales de nueva aparicin. Establecer los objetivos a desarrollar en un plazo de tiempo determinado, en funcin de los riesgos detectados en la evaluacin inicial de riesgos. Establecer las acciones a desarrollar con responsables, plazos concretos, recursos humanos, y costes asociados para el desarrollo de objetivos.
2. Organizacin personal: Responsabilidad y autoridad, representante de gestin, comunicacin y formacin del personal
Art. 34, 35, 36, 37, 38, 39, de la LPRL, y art. 10, 11, 12, 13, 14 de RSP: obligaciones del empresario, organizacin de los recursos humanos (modalidades de organizacin de la actividad preventiva, derecho de participacin y representacin, delegados de prevencin, Comit) Art.18, 19, 24, 28 LPRL: Informacin y consulta de los trabajadores, coordinacin de las actividades preventivas, consulta de los trabajadores, derecho de participacin y representacin. Art. 18, 24, 28, 33, 34 LPRL: Informacin y consulta de los trabajadores, coordinacin de las actividades preventivas, consulta de los trabajadores, derecho de participacin y representacin. Art. 23 LPRL y art. 7 RSP: Documentacin.
1)Procedimientos de definicin de la estructura y responsabilidades del SGPRL; 2) Documento de modalidad de organizacin de la actividad preventiva; 3) Acta de eleccin de trabajadores designados; 4) Acta de eleccin de delegados de prevencin. Plan anual de formacin. Registros de formacin realizada por los trabajadores designados y delegados de prevencin de los trabajadores, general y especfica, dependiendo del tipo de riesgos a los que se encuentran expuestos. Procedimiento o definicin de mecanismos de comunicacin establecidos en el sistema, en especial con delegados de prevencin y autoridades laborales competentes. Manual del SGPRL, procedimientos e instrucciones de trabajo, registros del SGPRL y otra documentacin exigida por la autoridad laboral pertinente al art. 23 de la LPRL.
Definir la modalidad de organizacin de la actividad preventiva. Definir responsabilidades y funciones de: el empresario, los trabajadores designados y los delegados de prevencin.
Garantizar la formacin de los responsables de la PRL de la organizacin, la formacin general y especfica para los riesgos determinados de los trabajadores. Garantizar mecanismos de sensibilizacin y competencia profesional y el derecho a consulta y participacin. Garantizar la comunicacin entre el empresario y los delegados de prevencin y entre la organizacin y las autoridades laborales competentes en caso necesario (accidentes, etc.). Establecer cuales son los niveles jerrquicos de la documentacin del sistema y cual es esta documentacin, as como sus caractersticas. Generar la documentacin exigida por la normativa.
4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin
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Art. 23 LPRL. Documentacin Art. 15, 16, 17 LPRL (Nota: todos los Reglamentos de seguridad y salud aparecidos entre el ao 1997-98, as como otros especficos del sector).
Pautas de control de la documentacin del SGPRL Documentos con las especificaciones de trabajo para las operaciones clave identificadas: procedimientos documentados (en el caso de que sean necesarios), instrucciones de trabajo, buenas prcticas de trabajo.
Describir mecanismos de control de la documentacin: quien controla qu documentos, con que periodicidad y responsabilidad. Establecer los puntos sobre los que se definen especificaciones de trabajo y prcticas de trabajo, as como los instrumentos y mecanismos necesarios para su implantacin real, control y responsabilidades derivadas, a partir de los riesgos significativos. Identificar posibles situaciones de emergencia y definir un Plan de Emergencia en el que se establezca respuesta y responsabilidades en situaciones de emergencia detectadas en la evaluacin de riesgos. Considerar primeros auxilios. Implanta el Plan de Emergencia.
4.5 Control y seguimiento Documentacin de parmetros u operaciones sometidas a especificaciones de seguimiento y medida y listado de registros a llenar. Registro de accidentes, incidentes, investigacin, no conformidades del sistema y definicin de acciones correctivas y preventivas del SGPRL. Documentos con los mecanismos de reconocimiento, responsabilidades de las desviaciones y las acciones Art. 23 LPRL. Documentacin Documentos de los Registros del sistema Establecer cuales son las operaciones sometidas a seguimiento y medida peridica, cuales se controlan y realizan un registro de datos; as como determinar los responsables, plazo, anlisis de los resultados, etc. de estas operaciones. Determinar el mecanismo de control, registro y tratamiento de los datos generados a partir de accidentes e incidentes. Determinar mecanismo homogneo, responsabilidades y soportes utilizados (formularios), sobre los que se abrirn las desviaciones del sistema. Recoger y analizar datos referentes a parmetros determinados como clave en la evolucin del sistema. Establecer indicadores de medida de la evolucin de los SGPRL. Establecer mecanismos y criterios por los que se organizan, desarrollan y analizan los resultados de las auditoras internas del SGPRL. Establecer mecanismos y planificacin para la realizacin de las auditoras externas. Revisar y evaluar los elementos clave del SGPRL por parte de la Direccin del centro, para hacer el seguimiento de su evolucin y resultados y proponer cambios y mejoras
Verificacin de resultados
4.5.3 Registros
Auditoras medioambientales
Reglamento 761/2001, de Ecogestin y Ecoauditoras (EMAS). Norma UNE-EN ISO 14001:1996. SGMA. Especificaciones y directrices para su utilizacin. Norma BSI OSHAS 18001. Occupational Healt and Safety management systems. Ley 31/93 de Prevencin de Riesgos Laborales. RD 39/97 por el cual se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencin.
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MEJORA CONTINUA
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El punto de partida de todo sistema de gestin es el compromiso de la Direccin de la organizacin, puesto de manifiesto en la poltica de prevencin de riesgos laborales. Se trata de una Declaracin autorizada por la alta direccin de la organizacin, de sus intenciones y principios en relacin con la prevencin de riesgos laborales, que establece los objetivos globales de Salud y Seguridad Laboral y el compromiso de mejora de los resultados. Esta poltica se despliega en acciones previamente planificadas y ha de revisarse, buscando su constante adecuacin. La poltica debe incluir un compromiso de mejora continua y de cumplimiento de la legislacin vigente, as como de otros requisitos asumidos por la organizacin en materia de prevencin (tales como requisitos exigidos por los clientes, o compromisos voluntarios), estar documentada, implantada y mantenida, y ser comunicada a todos los empleados.
Planificacin
La planificacin de la actividad preventiva se desarrolla en base a una identificacin previa de los peligros, evaluacin y control de riesgos, y de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, y al establecimiento de unos objetivos, que se materializarn en un Programa de Gestin. Por ello, la especificacin insta a las organizaciones a establecer y mantener procedimientos que permitan asegurar la continua identificacin de los peligros en el lugar de trabajo, la evaluacin de los riesgos ocasionados por los peligros que no han podido ser eliminados y el establecimiento de las medidas de control y actualizacin necesarias. Cuando la especificacin solicita a las organizaciones que establezcan y mantengan una sistemtica para la identificacin y el acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables, se pretende forzar a realizar un ejercicio de bsqueda de la legislacin, normativa y compromisos asumidos, en materia de prevencin de riesgos laborales y de seguridad, y de extraer (en funcin de la tipologa de sus instalaciones, equipos, actividades realizadas, etc.), cules son las obligaciones en materia de prevencin que deben cumplirse (para, en caso de que no se cumplan, tomar las medidas necesarias y, en el caso de requisitos a formalizar peridicamente, poder planificar y controlar su realizacin, para asegurar que no caen en el olvido). Finalmente, considerando la informacin, anterior, las opciones tecnolgicas, los requisitos financieros, operativos y de negocio, las organizaciones deben establecer y mantener documentados los objetivos de mejora en trminos de resultados de seguridad y salud laboral, en cada una de las funciones y niveles pertinentes del sistema. Para alcanzar los objetivos planteados, las organizaciones deben determinar las diferentes responsabilidades de ejecucin, las acciones, medios y recursos necesarios para poder alcanzarlos, las distintas metas para el seguimiento de su cumplimiento y los plazos en que estos objetivos se han de alcanzar, a travs del establecimiento de un(os) documento(s) denominado(s) programa (s) de gestin de prevencin de riesgos laborales.
Implantacin y operacin
Sentadas las bases del sistema, el siguiente paso es determinar los elementos necesarios para que ste funcione correctamente, es decir para que se implante la cultura preventiva y se trabaje con seguridad.
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Para ello: 1. Se han de establecer y documentar la estructura y responsabilidades del personal que gestiona, realiza y verifica actividades que tengan efectos en los riesgos de instalaciones y procesos de la organizacin (por ejemplo, integrantes de las brigadas de emergencia, mandos, encargados, etc.), incluyendo el nombramiento del Representante de la Direccin, en materia de prevencin; 2. Se deben determinar las necesidades de formacin en materia de prevencin (que vendrn definidas, en parte, por las evaluaciones de riesgos efectuadas) y asegurar la competencia e implicacin del personal en el sistema a travs de las acciones formativas pertinentes y de los registros que evidencien su realizacin; 3. La organizacin debe disponer de procedimientos para asegurar que bsica sobre el sistema es comunicada hacia y desde los empleados interesadas (como por ejemplo la Administracin y los clientes), con el trabajadores estn involucrados en el desarrollo y la revisin de la procedimientos para la gestin de los riesgos y sean consultados cuando cambio que afecte a la seguridad y salud en el lugar del trabajo; la informacin y otras partes fin de que los poltica y los haya cualquier
A diferencia de otras normas, la especificacin OHSAS 18001 no exige ningn procedimiento documentado para regular las actividades del sistema, salvo si su ausencia puede suponer un peligro para la integridad del sistema de gestin de la prevencin, o para los propios trabajadores. El nivel de documentacin del sistema depender de la complejidad y tamao de la organizacin que lo implante. No obstante, toda organizacin que adopte el modelo de gestin OHSAS 18001 debe establecer y mantener procedimientos para el control de los documentos de los que se disponga y de los datos sobre el funcionamiento del sistema. La informacin del sistema debe mantenerse en un adecuado medio de soporte (tal como papel o electrnico) y se deber disponer de un documento de referencia, que normalmente es el Manual del Sistema de Gestin de la Prevencin. Igualmente, se deben determinar aquellas operaciones y actividades, en las que es necesario aplicar medidas de control, para los casos de: 1. La compra de: productos (por ejemplo la solicitud y la gestin de las fichas de seguridad y el correcto etiquetado de los productos qumicos, requisitos y adecuacin de equipos de proteccin individual, etc.); equipos de trabajo (requisitos de seguridad de la maquinaria, manuales de instrucciones, etc.); servicios o subcontrataciones (comunicacin de los procedimientos y requisitos relevantes a los proveedores y subcontratistas: coordinacin empresarial). 2. El diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones (reformas), maquinaria, procedimientos operativos y organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas, para eliminar o reducir los riesgos en su origen (es decir, antes de su implantacin, con lo que se evitarn posteriores problemas y costes por reformas, debido a no haber identificado con anterioridad posibles peligros). 3. El mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo, maquinaria, instalaciones, dispositivos de seguridad, etc. Por otro lado, deben establecerse y mantenerse planes y procedimientos ante posibles incidentes y situaciones de emergencia, y asegurar que estos estn en vigor y son eficaces.
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En este gran bloque de la especificacin, se establece la sistemtica para comprobar peridicamente que el sistema implantado es eficaz y que se siguen las prcticas y procedimientos requeridos. Para ello, existen dos tipos de supervisin: 1. Supervisin proactiva, en funcin de los riesgos detectados y las medidas de control aplicadas, han de realizarse inspecciones de seguridad, observaciones planificadas, chequeos de elementos y dispositivos de seguridad, vigilancia de la salud, etc. Y por supuesto, estas actividades deben estar programadas y debe quedar constancia de que se llevan a cabo (registros). 2. Supervisin reactiva, en caso de que se produzcan, tanto accidentes, como incidentes, o incumplimientos del propio sistema de gestin implantado (no conformidades), ste debe prever la sistemtica para que se tomen acciones para mitigar sus consecuencias y la iniciacin, realizacin y confirmacin de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas, para evitar que se produzcan de nuevo. Como todo sistema de gestin basado en el ciclo PDCA, la organizacin debe establecer y mantener un programa de auditoras. Las auditoras deben ser realizadas por el personal competente (adecuadamente entrenado y formado) e independiente de aquellos que tengan responsabilidad directa sobre la actividad que deba ser evaluada.
Revisin por la Direccin
Con toda la informacin suministrada por el sistema en base a las auditoras, la poltica, los objetivos, los resultados de las inspecciones y datos tales como estadsticas de siniestralidad, etc., la Direccin de la organizacin debe revisar, a intervalos que ella misma determine, el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales, para asegurar su continua idoneidad, adecuacin y eficacia y tomar las decisiones pertinentes en materia de seguridad y salud, en base a una informacin documentada y fiable. Mediante la revisin de los resultados de seguimiento, medicin y auditora interna, la organizacin establecer los cambios en la poltica u objetivos que sean necesarios y corregir cualquier parte del sistema. Hay que destacar que la norma requiere que ha de recogerse la informacin necesaria para permitir que tenga lugar la revisin. Esto implica que ha de estar documentada y puede formar parte de la responsabilidad del representante.