Sunteți pe pagina 1din 122

COOPERATIVA RAJER PUERTO, R. L.

Rif: J-40085121-1

PLAN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS.


PRESENTACION OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS - ALCANCE

PRESENTACION: El presente Plan de Emergencia es un Instructivo donde se establecen y se describen los procedimientos y las responsabilidades a seguir, para administrar y organizar la atencin de cualquier Emergencia o Eventualidad que ponga en riesgo la integridad fsica de sus trabajadores y los bienes de la empresa. OBJETIVO GENERAL: Este plan tiene como finalidad primordial establecer las directrices, acciones, tcticas y responsabilidades que se seguirn en los momentos, antes y despus de que se presente una Emergencia, independientemente de la magnitud de la misma, siempre y cuando esta ponga en peligro la vida humana y los bienes de la empresa o a terceros. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Garantizar el desarrollo de las acciones que permiten ejecutar las actividades de: Evacuacin, Rescate y Salvamento, Atencin de Lesionados, Control de Incendios, explosiones y otras emergencias, con el fin de resguardar el ambiente, la Seguridad del Personal y proteger las instalaciones, bienes materiales. Familiarizar al personal de la empresa y otros entes participantes en el presente Plan, con las acciones a ejecutar ante la emergencia independientemente cual sea su gravedad. Establecer las responsabilidades de todos y cada uno de sus componentes tanto del grupo Ejecutivo, Operativos y de la brigada de Emergencia, para as poder asistir con rapidez a cualquier emergencia o evento no deseado que su pudiese presentar en la empresa. Revisar y actualizar peridicamente al PLAN DE EMERGENCIA, con la finalidad de adaptarlos a las nuevas normas y Procedimientos creados para la atencin de EMERGENCIAS.

Simular cada 6 meses, con la participacin de todo el personal de la Empresa y los entes externos a quienes les compete el control de las emergencias (Bomberos Marinos), los procedimientos establecidos en el Plan de EMERGENCIA, para actuar de manera coordinada en caso de una Eventualidad. ALCANCE: A Todo el Personal de Empleados y Trabajadores, de la empresa COOPERATIVA RAJER PUERTO R.L. REFERENCIA: Este Plan esta elaborado de acuerdo a la NORMA COVENIN N 2.226 (elaboracin de Planes para el Control de Emergencias) y al Decreto Presidencial N 2.195, Art. 22

INTRODUCCION.

INTRODUCCION: COOPERATIVA RAJER PUERTO R.L. representada por la Gerencia General , Gerencia de Operaciones y el Asesor de Seguridad Integral, conscientes de la responsabilidad que tienen con sus trabajadores en Materia de Seguridad Integral ha diseado, elaborado e implementado un PLAN PARA LA ATENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y/O SINIESTROS, dentro de sus Instalaciones y rea Portuaria, para garantizar ante cualquier contingencia y/o eventualidad, las acciones correctas y convenientes, para la preservacin del Medio Ambiente, la seguridad de sus trabajadores y equipos de la empresa y la integridad de terceros. Tomando como marco de referencia la NORMA COVENIN 2.226, la cual nos sirvi como instrumento de orientacin para la elaboracin del PLAN PARA LA ATENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y/O SINIESTROS, e igualmente dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 22 del DECRETO PRESIDENCIAL N 2.195, y tomando en cuenta las caractersticas de los materiales , de las instalaciones, se procedi a la consideracin de estos elementos, lo cual nos dio como resultado el presente trabajo; el cual ser del conocimiento de los siguientes Organismos: Cuerpo de Bomberos Marinos, y/o Municipales, Gerencia de Seguridad y Ambiente del BOLIPUERTOS S.A, al igual que a todos y cada uno de los empleados y Trabajadores de COOPERATIVA RAJER PUERTO R.L. lo cual se har mediante charlas e instructivos; y el mismo ser de estricto cumplimiento al momento de ponerlo en practica. En este sentido se establecern los niveles de responsabilidad, estrategias a seguir durante la Emergencia, la Evacuacin, Rescate y Salvamento de Personas, Atencin de Posibles Lesionados y su Traslado, y el control de cualquier evento o situacin de Emergencia originada por fallas operacionales. Por la naturaleza o por actos de terceros.

POLITICA DE SEGURIDAD HIGIENE Y AMBIENTE DE LA EMPRESA.

POLITICA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE LA EMPRESA. Haciendo nfasis en nuestra responsabilidad de dar cumplimiento a las Normas que rigen la materia de Seguridad. Higiene y Ambiente, ya que de ellas depende la salud y la vida de todas a aquellas personas que prestan sus servicios en RECURSOS HUMANOS COOPERATIVA RAJER PUERTO R.L. Es una poltica arraigada en RECURSOS HUMANOS COOPERATIVA RAJER PUERTO R.L. crear las condiciones de Seguridad, Higiene y Ambiente, adecuadas a la dinmica de la empresa para proteger tanto la integridad fsica de sus trabajadores y empleados: as como sus instalaciones y bienes, y primordialmente el ambiente. La conservacin y el cuidado del recurso humano, es premisa obligada de la empresa, y que nos concierne a todos, nos exigimos a cada uno de nosotros el mismo esfuerzo. Cada empleado o trabajador tiene de manera individual su cuota de responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE ; detectar y reportar las condiciones y el comportamiento inseguro, ya de esta manera se evitaran accidentes que no afecten de manera fsica, psicolgica y econmica, y que representen riesgos para los equipos e instalaciones de la empresa. ES POLITICA DE LA EMPRESA Dar todo el apoyo a la Organizacin y en especial al Personal de Seguridad, Higiene y Ambiente de la empresa, al igual que el desarrollo y aplicacin de los planes de Emergencia y Contingencia, de manera eficaz para garantizar la integridad fsica de sus trabajadores. Proteger las instalaciones y evitar incidentes a las propiedades de tercero a si como al ambiente. Su compromiso se extiende al apoyo, en cuanto a la asignacin de los recursos econmicos para la implementacin de polticas ambientales y de seguridad, e igualmente para el desarrollo del presente Plan para el control de Emergencias de la Empresa Participar activamente en las reuniones y charlas de seguridad, inspecciones de campo: as como hacer un seguimiento de los aspectos del SHA, durante la realizacin y ejecucin del servicio a realizar, y aportar las medidas

preventivas y/o correctivas en las condiciones inseguras existentes y las situaciones crticas en las reas de trabajo. 1. Cumplir con lo establecido en la Constitucin de la Republica Bolivariana de Venezuela 2. Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgnica del Trabajo y su Reglamento en Materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 3. 4. 5. Cumplir con lo establecido en la Ley General de Puertos. Cumplir con lo establecido en la Ley Orgnica de Ambiente Cumplir con lo establecido en la Ley Penal del Ambiente

6. Cumplir con lo establecido en la Ley de Transito Terrestre y su Reglamento 7. Corregir inmediatamente toda condicin que represente un peligro.

8. Tener en nuestra estructura a personas capacitadas y/o calificadas para la atencin y control de cualquier eventualidad o emergencia. 9. Preservar el ambiente, la integridad de sus trabajadores e instalaciones, equipos, herramientas y maquinarias, que se encuentren involucradas en las operaciones propias de la empresa. 10. La efectividad y la seguridad son primordiales en las actividades que ejecuta la empresa. 11. Fomentar y mantener el inters entre el personal en todo lo que se refiera a seguridad, prevencin de accidentes y enfermedades profesionales. 12. Alcanzar un nivel de productividad y aumentar la calidad de los servicios que se prestan.

COBERTURA DEL PLAN: Este plan esta concebido para atender cualquiera de las Emergencias que se mencionaran a continuacin: Incendios Explosiones o Detonaciones Atentado con Artefacto Explosivo Sismos LAS EMERGENCIAS ANTRES DESCRITAS SERAN ATENDIDAS DE ACUERDO A LOS SIGUIEBNTES LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN. Evacuacin del Personal Atencin y Traslado de Lesionados Rescate y Salvamento Atencin y Control de Incendios Atencin y control de MATERIALES PELIGROSOS.

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA.

INFORMACION GENERAL: RECURSOS HUMANOS COOPERATIVA RAJER PUERTO R.L.se dedica al Suministro de personal para las operaciones de carga y descarga de buques y no buques, as como otros servicios de carcter lcito que estn relacionados con el objeto de la empresa. UBICACIN GEOGRAFICA: RECURSOS HUMANOS COOPERATIVA RAJERPUERTO R.L. cuenta con un rea LINDEROS: NORTE: SUR: ESTE: OESTE: PATIO: NORTE: SUR: ESTE; OESTE:

RAZON INDUSTRIAL: RECURSOS HUMANOS COOPERATIVA RAJER PUERTO R.L. tiene como objeto el suministro de personal para las operaciones de carga y descarga de buques y no buques. DISTRIBUCION PORTUARIA FISICA DE LA EMPRESA EN EL AREA

Las instalaciones de COOPERATIVA RAJER PUERTO R.L.se dividen en dos (2) reas principales que son las siguientes: 1. Oficinas administrativas: rea de 1.985 Mts2, es el lugar donde se concentra la mayor actividad en cuanto a operaciones se refiere: all se encuentran las Oficinas administrativas, Seguridad Integral, operaciones. INSTALACIONES DE RAJER PUERTO, R.L OFICINAS: Estructura: Construccin de Bloques y Tubos Estructurales de 10 Piso: Concreto Paredes: Bloques Frisados Techo: Laminas Metlicas Galvanizadas Puertas: Madera con Marcos de Metal Iluminacin: Lmparas Fluorescentes. RECURSOS HUMANOS COOPERATIVA

VESTUARIOS Y BAOS: Estructura: Bloques y Concreto Piso: Concreto Techo: Tabelones y Concreto Puertas: Madera y Marcos de Metal Iluminacin: Lmparas Fluorescentes CASETAS DE VIGILANCIA Estructura: Contenedor de 20 Piso: Madera Paredes: Metal Techo: Metal Puertas: Metal Iluminacin: Lmparas Vigilancia Fluorescentes. FUERZA LABORAL: 60 Trabajadores. HORARIO DE TRABAJO De 07:00 a 17:30 (Personal de Vigilancia) De 17:30 a 07:00 (Personal de Vigilancia) Personal Administrativo: Ocho (08) Horas Personal de Operaciones: Ocho (08) Horas por cada jornada.

Personal de Mantenimiento: Ocho (08) Horas RIESGOS EXISTENTES; reas de Alto Riesgo: 1. rea de Productos Qumicos 2. rea de operaciones 3. rea de trnsito de vehculos. 4. rea de Estacionamiento de Vehculos Livianos, pesados y Maquinarias (Patio) 5. Sub Estaciones Elctrica 6. Puerta Principal de la Instalacin Portuaria. rea de Riesgo Moderado 1. rea del Almacn Techado 2. rea de Mantenimiento 3. rea del Almacenamiento de Aceites. rea de Riesgo Leve Vestuarios y Baos Comedor y Dormitorios

RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES 01 Botiqun de Primeros Auxilios 17 Extintores Porttiles 01 Camin 350 02 Linternas 01 Escalera 07 Cajetines contra Incendios con sus Mangueras y Boquillas 01 Planta Elctrica con 20 Reflectores 20 Avisos de Prevencin 01 Sistema de Detectores de Humo (28 Detectores) EQUIPOS DE EXTINCIO PORTATILES (Ubicacin) Las instalaciones del Almacn y Patio cuentan con Equipos de extincin Porttiles Puerta Principal de las oficinas administrativas01 PQS de 20 Lbs) Puerta Principal de la Oficina de Despacho ( 01 PQS de 20 Lbs) Comedor del Personal ( 01 PQS de 10 Lbs) Casilla de Vigilancia (Patio) ( 01 PQS de 10 Lbs)

PROCEDIMIENTOS DE ACCION PARA LA EJECUCION DEL PLAN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS.

PROCEDIMIENTOS DE ACCION EN LA EJECUCION DEL PLAN: Procedimientos Generales: Al presentarse una emergencia, sea cual sea su magnitud, el Centro de Operaciones debe verificar las caractersticas de la misma y establecer los planes operativos a ponerse en prctica, ya sean evacuacin, rescate y salvamento, atenciones de lesionados o extincin de incendios y poner sobre aviso a los grupos responsables de la ejecucin de tales acciones. Alertar e informar sin alarmar, a la poblacin laboral de la emergencia existente, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Activar el Plan, de acuerdo a los procedimientos donde cada persona ocupar su responsabilidad para la consecucin efectiva del Plan. En caso de necesitarse apoyo externo, coordinar con estos las actividades a seguir y si el caso lo amerita se debe activar el Plan de Contingencia. Luego de controlada la situacin, evaluar los daos y acciones tomadas de acuerdo a las consideraciones estudiadas, restablecer la normalidad de la empresa. Para cada accin de atencin de emergencias como Evacuacin, Rescate y Salvamento. Atencin de Lesionados y Control de Incendios, existe un procedimiento especfico y un grupo operativo que lo ejecute. PROCEDIMIENTO DE EVACUACION: El delegado de Evacuacin debe esperar y recibir instrucciones del Gerente de Operaciones, quien a su vez recibe instrucciones del Coordinador General del Plan o de quien haga sus veces.

PROCEDIMIENTOS DE RESCATE Y SALVAMENTO: Este Delegado para operar, debe recibir instrucciones del Gerente de Operaciones y la formacin sobre el rea de operaciones. Debe tener disponible toda la informacin requerida sobre el rea donde se efectuarn las acciones de rescate y salvamento, para establecer las estrategias y tcticas a emplear que permitan el xito de las acciones. Implementar las acciones tendientes a localizacin, rescate, movilizacin y transporte de heridos a las reas de seguridad o de atencin mdica previamente establecidas. Operar equipos de rescate para salvar vidas en las oportunidades y lugares en que su accin sea requerida, sin causar daos al lesionado. Realizar junto con el personal de evacuacin, desalojos de lesionados o incapacitados, cuyas vidas estn en peligro, todo ello de acuerdo con la planificacin al efecto establecida. Informar al mdico y/o enfermero, de las condiciones que pudieron afectar la salud de un lesionado que ellos hayan rescatado y salvado. Revisar cuidadosamente las reas afectadas por la emergencia y constatar la ausencia de personas en esos lugares, solicitando ayuda externa cuando la situacin lo amerite y no actuar solo, en una labor de rescate. Actuar sobre los procedimientos ya establecidos y no improvisar acciones. Participar en otras acciones ajenas a las de rescate y salvamento, siempre y cuando hayan cumplido con sus tareas y otros grupos o cuadrillas necesiten de sus servicios, de ser requerido por el Gerente de Operaciones.

Informar sobre las acciones y actuaciones al Gerente de Grupo o Cuadrillas, quin se pondr a disposicin de otras misiones ante la Gerencia de Operaciones.

PROCEDIMIENTO DE ATENCION A LESIONADOS: Este grupo operar, siguiendo las instrucciones del Gerente de Operaciones y en los lugares establecidos en el Plan, de acuerdo en donde se est presentando la emergencia. En caso de tenerse conocimiento de heridos en la emergencia suscitada en las empresas, se establecern los centros de atencin de lesionados, con los equipos y elementos requeridos para la atencin de lesionados de acuerdo a la emergencia que se presente. El Jefe de Grupo, en este caso, el Coordinador Mdico debe establecer las responsabilidades ante el equipo humano bajo su mando, para la atencin de lesionados. Ningn Brigadista y/o delegado debe diagnosticar lesiones o suministrar medicamentos sin orden o autorizacin del profesional de la medicina. Manejar adecuada y tcnicamente el equipo instrumental necesario para aplicar los auxilios mdicos de emergencia que sean requeridos por la condicin del lesionado. Emitir las instrucciones debidas para el traslado de pacientes a centros asistenciales, de acuerdo a la naturaleza y estado de las lesiones y heridas. Hacer del conocimiento al Centro de Operaciones de la identificacin de los lesionados y su estado de salud. Participar en otras acciones que le sean encomendadas por el Gerente de Operaciones. Delegado o Brigadista, siempre y cuando sus funciones no sean necesarias o hayan finalizado.

PROCEDIMIENTO INCENDIOS:

DE

CONTROL

PARA

CONATOS

DE

En caso de incendios, los Brigadistas o Delegados, luego de identificar el tipo y clase de fuego, proceder a su extincin con los medios disponibles, mientras simultneamente se dar aviso a la Gerencia de Operaciones, quin a travs del Coordinador General del Plan, estimar los procedimientos a ponerse en prctica para los casos de : a.- Emisin de seal para alarmas b.- Instruccin para evacuacin de las Instalaciones c.- Acciones para las operaciones de Control de Fuego. El Gerente de Operaciones dar aviso a las Cuerpos de Bomberos Marinos y/o Municipales. La Brigada de Emergencias y sus delegados combatirn el fuego en su fase inicial, de acuerdo a las estrategias, tcticas, mtodos y tcnicas de extincin sealadas en el planeamiento previo de extincin de incendios de la Empresa, mientras es esperada la ayuda externa. En caso de presentarse la situacin de tener que evacuar a los trabajadores, e igualmente se presenten situaciones de Rescate, Salvamento, Atencin y traslado de Lesionados, se le notificara al Gerente de Operaciones, quienes darn instrucciones para que los respectivos grupos lleven a cabo dichas actividades, en especial controlar el acceso de personas extraas a la zona de la emergencia. Los integrantes de la Brigada deben realizar sus funciones de acuerdo a lo establecido en el Organigrama de la Brigada, y al entrenamiento recibido, para as cumplir de manera eficaz la misin encomendada.

En caso de que haya propagacin del fuego, y rehagan presente las comisiones del Cuerpo de Bomberos Marinos y/o Municipales, los integrantes de la brigada quedaran a las ordenes del comandante de los Bomberos: en este caso especifico, dirigir las labores de extincin el Comandante del Cuerpo de Bomberos Marinos; y los brigadistas de la empresa la prestaran toda la ayuda que sea necesaria Informar sobre las acciones y actuaciones al Gerente de Grupo y Coordinador General del Plan. Participar en otras acciones ajenas a la extincin, siempre y cuando hayan cumplido con sus funciones y su colaboracin sea requerida. Activar el Plan de Contingencia en caso de ser necesario y segn la magnitud del Incendio.

INSTRUCCIONES GENERALES DEL PLAN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS.

INSTRUCCIONES GENERALES DEL PLAN: La gerencia General de la empresa realiza este plan como un instrumento de uso obligatorio, con la finalidad de enfrentar de manera eficiente y segura cualquier emergencia que se presente en las instalaciones de la COOPERATIVA. Las directrices e instrucciones de acuerdo al procedimiento establecido en este Plan, sern cumplidas cabalmente de acuerdo a los lineamientos establecidos en el. Este plan ser difundido entre todo el personal de la empresa y en especial entro los organismos encargados de revisar y aprobar este Plan, quienes adems de su rol especifico, requieren tener conocimiento de lo establecido con los dems grupos que en conjunto actan dentro del Plan. Es necesario y primordial establecer un programa de entrenamiento terico-practico para los brigadistas y dems grupos de apoyo. Dicho Plan debe ser ejecutado en forma sostenida, con la finalidad de asegurar que los integrantes de los grupos antes sealados, adquieran los conocimientos necesarios para realizar con efectividad las actividades que le sean asignadas; tales como: Evacuacin, Rescate y Salvamento, Atencin y Traslado de Lesionados y en especial la extincin de Incendios. Estos programas debern hacer nfasis en la implantacin de vivencias de acuerdo a los conocimientos, y el despliegue coordinado y efectivo de los grupos operativos de acuerdo con las exigencias que puedan suscitarse en un momento determinado en la empresa.

Para mantener vigente los lineamientos establecidos en el Plan, se realizaran simulacros peridicamente con la cooperacin de los entes involucrados, esto con la finalidad de medir la capacidad de respuesta y los conocimientos, habilidades y destrezas del personal a disposicin de la Gerencia de Operaciones, evaluando as su reaccin ante situaciones de emergencias estructuradas de acuerdo a las emergencias que un momento determinada pudiesen suscitarse. Estos simulacros debern programarse y realizarse de menara sorpresiva y bajo situaciones especiales, las cuales permitan evaluara la capacidad de respuesta de los grupos que actuaran ante las Emergencias. COOPERATIVA RAJER PUERTO R.L., ha asignado responsabilidades entre su personal de Gerencia, Delegados y Empleados en general, con el firme objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Organigrama Ejecutivo, y as lograr con ello el desarrollo sostenido de las actividades en caso de presentarse una Emergencia. CADA QUIEN DEBE CONOCER SUS FUNCIONES.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES POR DEPARTAMENTOS EN

EL PLAN DE EMERGENCIAS.

FUNCIONES POR DEPARTAMENTO EN EL PLAN DE EMERGENCIA Comit General. Tiene su fundamento en la Gerencia de Operaciones, ubicado en un rea segura y analizara constantemente la situacin de las Emergencias, y orientara y tomara decisiones de alto nivel. Emitir un informe final y se har del conocimiento de l personal interno, e igualmente se remitir copia a los entes externos (Bomberos Marinos y Gerencia de Seguridad laboral y Ambiente del BOLIPUERTOS S.A). Departamento de Seguridad Integral. Asesorar, orientar y canalizar todas las acciones convenientes y prudentes sobre las instalaciones de la empresa, Equipos, Vehculos, Procesos y Sistemas instalados los cuales se deben tomar en cuenta par brindar mxima seguridad. Dirigir las actividades del Grupo de Operaciones y Control de Emergencias. Asistir al Gerente General de Operaciones y al Coordinador General del Plan cuando estos lo consideren necesario. Orientar que el suministro de material y Equipos de Proteccin Personal sea el adecuado para atender la emergencia, evitando as accidente entre el personal que integra el grupo de operaciones.

Controlara y evitara en plena Emergencia que personas ajenas a la empresa cometan hurtos, robos o daen las instalaciones y equipos de la Empresa. Personal de Operaciones. Brindara orientacin sobre las acciones ms convenientes y seguras, sin afectar las operaciones, y contribuir al pronto restablecimiento de las mismas. Brigadistas. Colaborar de manera eficiente y coordinada indicando con prontitud sobre la movilizacin y el rescate de los materiales y productos que puedan ayudar a agravar al situacin, ya sea por combustin, toxicidad y desprendimiento de gases nocivos a la salud. Participar de manera activa en el restablecimiento de la normalidad. Delegado de Emergencia. Actuar directamente en los grupos de operacin y/o apoyo, promoviendo ideas y aportando soluciones, que ayuden de manera inmediata al control de la Emergencia y al restablecimiento de la normalidad. Activara y desactivara los sistemas de seguridad. Departamento de Personal y/o Recursos Humanos. Controlar al personal y atender a los organismos oficiales que se hagan presente durante la Emergencia. Coordinar con los Centros Asistenciales el Ingreso de Posibles lesionados durante el desarrollo de la Emergencia. Suministrar la logstica necesaria (Medicamentos, Lquidos Hidratantes, Alimentos u otros suministros necesarios) o en su defecto realizar los trmites necesarios para tal fin.

DEFINICIONES Y/O TERMINOS BASICOS.

DEFINICIONES Y/O TERMNOS BASICOS. Emergencia: Es una serie de eventos no deseados que se originan de manera sbita e imprevista, las cuales podran originar daos a las personas, propiedades y al ambiente, y que demandan atencin inmediata. Emergencia Menor: Es cualquier acontecimiento que sin poner en peligro la vida de las personas, representan daos a la propiedad y al ambiente, y estn dentro de la capacidad del control de las empresas. Emergencia Seria: Es cualquier acontecimiento no deseado que ponga en peligro la vida de las personas, y represente un riesgo potencial para la propiedad y/o el ambiente, que estando dentro de las posibilidades del control de la empresa, se requiere ayuda externa. En estas circunstancias se activara el Plan de Emergencia. Emergencia Mayor: Este evento no deseado que ponga en peligro la vida de las personas y/o el ambiente, y que represente un riego grave para la propiedad, y que dicho evento rebase los recursos de los que dispone la empresa para controlar las Emergencias, Requiere ayuda exterior o movimiento completo de equipos y recurso humano. Fin de la Emergencia. Cuando se controla de manera definitiva la situacin irregular.

PLAN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS Y/O SINIESTROS: Es un conjunto de medidas y procedimientos de aspectos operacionales que de manera sistemtica y coordinada se ponen en prctica para controlar de forma definitiva una Emergencia, enmarcada en las tres categoras sealadas anteriormente. Estas medidas permiten que el personal integrante de la Brigada tome acciones primarias para controlar esta Emergencia hasta la llegada de los Cuerpos de Bomberos Locales. Este procedimiento escrito que nos permite responder de una manera adecuada y segura, con criterios de eficiencia y rapidez ante las eventualidades que se puedan presentar. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CONTROL TOTAL DE LAS EMERGENCIAS Y OTRAS EVENTUALIDADES: Es el procedimiento por escrito, que nos permite responder de manera adecuada y oportuna, tomando en cuenta la seguridad, eficiencia y rapidez ante los casos de Emergencia y otras eventualidades que se puedan presentar, tomando acciones colectivas y ordenadas y coordinadas con los diferentes entes involucrados en el presente Plan, lo que nos permitira controlar y reducir las posibles perdidas cuan do la situacin sobrepasa la capacidad de accin del la Brigada de la Empresa. GRUPO PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS: Son las personas debidamente organizadas y entrenadas para enfrentar las posibles Emergencias que se presenten. ORGANISMOS O AUTORIDADES COMPETENTES: Son los entes privados y pblicos a quienes les corresponde actuar o ser informados durante la Emergencia

AREA DE SEGURIDAD: Es aquella zona destinada especialmente donde se concentrara el personal de la empresa para resguardar su integridad fsica, en el momento que ocurra una Emergencia. RIESGO: Es una evaluacin de la posibilidad de que ocurra una eventualidad, tomando en cuenta las actividades y almacenamiento de mercancas por parte de la empresa RIESGO LEVE: Es el que se presenta en la zona donde estn almacenados materiales de baja combustibilidad, y que no existe la posibilidad de propagacin de un incendio si este sucediera, e igualmente no hay posibilidades de la generacin de vapores txicos y humo. RIESGO MODERADO: Esta presente en el rea donde se encuentran materiales combustibles que permiten fuegos de dimensiones medias, y en donde existe la posibilidad que se genere gran cantidad de humo, pero sin embargo no hay generacin de vapores txicos y no existe el riesgo de explosin. RIESGO ALTO: Esta presente en el rea donde se encuentran materiales combustibles que permiten fuegos de grandes magnitudes, y que producen vapores txicos,

existiendo la posibilidad de una propagacin rpida y que se generen explosiones. .

Este Plan ser objeto de revisin en un lapso no mayor a los seis (6) mese a partir de la fecha de su evaluacin y aprobacin, esta revisin tiene como objeto realizar las ajustes necesarios, tomando en cuneta los cambios y variaciones significativas del personal, equipos, reas de trabajo, materiales. Maquinarias, y todo cambio estructural que se le realice alas instalaciones de la empresa. Una ves aprobado y puesto en ejecucin este Plan, solo se podr cancelar cuando la empresa por razones econmicas o de otra ndole deje de funciona.

ANEXOS.

FLUJOGRAMA
PLAN DE EMERGENCIAS SISMOS 1 REACCION 1 ETAPA

OCURRENCIA DE LA EMERGENCIA

SISMO

CENTRO DE OPERACIONES

GRUPO OPERACIONAL BRIGADISTA

GERENTE DE OPERACIONES COORD GRAL

ACTUAN BBROS. MARINOS 1ra. REACCION .

GRUPO APOYO TECNICO

COORDINADOR GRAL. DEL PLAN GERENTE DE OPERACIONES GRUPO OPERACIONAL UNO EN USENCIA DEL OTRO ACTIVARA LA ALARMA

SI
ATENCION Y TRASLADO DE LESIONADOS Y/O HERIDOS I.V.S.S H.A.P.L CRUZ ROJA C. G. MS C. CARIBE C. SAN JOSE SUFICIENTE PARA LA EMERGENCIA

FIN DEL EVENTO

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD INTEGRAL ELABORA UN INFORME AL IPAPC Y A LA GERENCIA DE OPERACIONES SOBRE DAOS Y LESIONADOS, ETC. EL GERENTE DE OPERACIONES Y/O COORD. GRAL. DEL PLAN ACTIVA LA 2da. ALARMA EL COORDINADOR DE OPERACIONES EVALUA LA SITUACION Y REINICIA LAS LABORES DEPENDIENDO DE LA SITUACION, COORD. DE AYUDA EXTERNA Y/O COORD. GRAL. DEL PLAN, PRACTICA EL DESALOJO DEL PERSONAL

NO

APOYA BOMBEROS TERRESTRES PROTECCION CIVIL

EL GRUPO OPERACIONAL EVALUA DAOS MATERIALES, AMBIENTALES Y HUMANOS, REPORTA AL CENTRO DE OPERACIONES

FIN DEL EVENTO

SE ACTIVA EL PLAN BASICO DE CONTINGENCIA

LA EMPRESA AFECTADA QUEDA A LA ESPERA DE RECOMENDACIONES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS

EL COORDINADOR DE OPERACIONES EVALUA LOS DAOS Y REINICIA LAS LABORES

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD INTEGRAL, ELABORA UN INFORMA PRELIMINAR AL IPAPC Y GERENCIA DE OPERACIONES SOBRE DAOS, LESIONADOS

FLUJOGRAMA
PLAN DE EMERGENCIAS EXPLOSION / DETONACION 1 REACCION 1 ETAPA
EXPLOSION CENTRO DE OPERACIONES

OCURRENCIA DE LA EMERGENCIA

DETONACION

GRUPO OPERACIONAL BRIGADISTA

GERENTE DE OPERACIONES COORD GRAL

ACTUAN BBROS. MARINOS 1ra. REACCION .

GRUPO APOYO TECNICO

COORDINADOR GRAL. DEL PLAN GERENTE DE OPERACIONES GRUPO OPERACIONAL UNO EN USENCIA DEL OTRO ACTIVARA LA ALARMA

SI
ATENCION Y TRASLADO DE LESIONADOS Y/O HERIDOS I.V.S.S H.A.P.L CRUZ ROJA C. G. MS C. CARIBE C. SAN JOSE CONTROLA LA EMERGENCIA

FIN DEL EVENTO

EL COORDINADOR DE OPERACVIONES REINICIA LAS LABORES ORDINARIAS

NO ES NECESARIO

NO
DEPENDIENDO DE LA SITUACION, COORD. DE AYUDA EXTERNA Y/O COORD. GRAL. DEL PLAN, ACTIVARA EL PLAN BASICO DE CONTINGENCIA APOYA BOMBEROS TERRESTRES SEGUNDA REACCION

FIN DEL EVENTO EL GRUPO OPERACIONAL REPORTA POR ESCRITO LA NOVEDAD A LA GERENCIA DE OPERACIONES CON COPIA A SEGURIDAD INTEGRAL

EL GRUPO OPERACIONAL REPORTA POR ESCRITO LA NOVEDAD A LA GERENCIA DE OPERACIONES CON COPIA A SEGURIDAD INTEGRAL

EL COORDINSADOR DE SEGURIDAD INTEGRAL INVESTIGA LAS CAUSAS Y ELABORA UN INFORME PRELIMINAR AL IPAPC Y GERENCIA DE OPERACIONES

FLUJOGRAMA

PLAN DE

LA EMPRESA AFECTADA QUEDA A LA ESPERA DE RECOMENDACIONES DE LOS CUERPOS DE EMERGENCIAS BOMBEROS

EL COORDINADOR DE OPERACIONES REINICIA LAS LABORES

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD INTEGRAL, INVESTIGA LAS CAUSAS Y ELABORA UN INFORME AL PRELIMINAR AL IPAPC Y GERENCIA DE OPERACIONES

AMENAZA CON ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 1 REACCION 1 ETAPA


AMENAZA CENTRO DE OPERACIONES

OCURRENCIA DE LA EMERGENCIA

DE
BOMBA

GRUPO OPERACIONAL BRIGADISTA

GERENTE DE OPERACIONES COORD PLAN

ACTUA LA G.N; CIPIC 1ra. REACCION .

GRUPO APOYO TECNICO

COORDINADOR GRAL. DEL PLAN GERENTE DE OPERACIONES GRUPO OPERACIONAL UNO EN USENCIA DEL OTRO ACTIVARA LA ALARMA

SI
ATENCION Y TRASLADO DE LESIONADOS Y/O HERIDOS I.V.S.S H.A.P.L CRUZ ROJA C. G. MAS C. CARIBE C. SAN JOSE CONTROLA LA EMERGENCIA

FIN DEL EVENTO

EL COORDINADOR DE OPERACVIONES REINICIA LAS LABORES ORDINARIAS

NO ES NECESARIO

NO
DEPENDIENDO DE LA SITUACION, COORD. DE AYUDA EXTERNA Y/O COORD. GRAL. DEL PLAN, ACTIVARA EL PLAN BASICO DE CONTINGENCIA APOYA D.I.S.I.P SEGUNDA REACCION

FIN DEL EVENTO EL GRUPO OPERACIONAL REPORTA POR ESCRITO LA NOVEDAD A LA GERENCIA DE OPERACIONES CON COPIA A SEGURIDAD INTEGRAL

EL GRUPO OPERACIONAL REPORTA POR ESCRITO LA NOVEDAD A LA GERENCIA DE OPERACIONES CON COPIA A SEGURIDAD INTEGRAL

EL COORDINSADOR DE SEGURIDAD INTEGRAL INVESTIGA LAS CAUSAS Y ELABORA UN INFORME PRELIMINAR AL IPAPC Y GERENCIA DE OPERACIONES

FLUJOGRAMA

LA EMPRESA AFECTADA QUEDA A LA ESPERA DE RECOMENDACIONES DE LA D.I.S.I.P

EL COORDINADOR DE OPERACIONES REINICIA LAS LABORES

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD INTEGRAL, INVESTIGA LAS CAUSAS Y ELABORA UN INFORME AL PRELIMINAR AL IPAPC Y GERENCIA DE OPERACIONES

PLAN DE EMERGENCIAS CONTROL DE INCENDIOS 1 REACCION 1 ETAPA

OCURRENCIA DE LA EMERGENCIA

INCENDIO
DECLARADO

CENTRO DE OPERACIONES

GRUPO OPERACIONAL BRIGADISTA

GERENTE DE OPERACIONES COORD PLAN

ACTUA BBROS MARINOS 1ra. REACCION .

GRUPO APOYO TECNICO

COORDINADOR GRAL. DEL PLAN GERENTE DE OPERACIONES GRUPO OPERACIONAL UNO EN USENCIA DEL OTRO ACTIVARA LA ALARMA

SI
ATENCION Y TRASLADO DE LESIONADOS Y/O HERIDOS I.V.S.S H.A.P.L CRUZ ROJA C. G. MAS C. CARIBE C. SAN JOSE CONTROLA LA EMERGENCIA

FIN DEL EVENTO

EL COORDINADOR DE OPERACVIONES REINICIA LAS LABORES ORDINARIAS

NO ES NECESARIO

NO
DEPENDIENDO DE LA SITUACION, COORD. DE AYUDA EXTERNA Y/O COORD. GRAL. DEL PLAN, ACTIVARA EL PLAN BASICO DE CONTINGENCIA APOYA BBROS TERRESTRES SEGUNDA REACCION

FIN DEL EVENTO EL GRUPO OPERACIONAL REPORTA POR ESCRITO LA NOVEDAD A LA GERENCIA DE OPERACIONES CON COPIA A SEGURIDAD INTEGRAL

EL GRUPO OPERACIONAL REPORTA POR ESCRITO LA NOVEDAD A LA GERENCIA DE OPERACIONES CON COPIA A SEGURIDAD INTEGRAL

EL COORDINSADOR DE SEGURIDAD INTEGRAL INVESTIGA LAS CAUSAS Y ELABORA UN INFORME PRELIMINAR AL IPAPC Y GERENCIA DE OPERACIONES

FLUJOGRAMA

LA EMPRESA AFECTADA QUEDA A LA ESPERA DE RECOMENDACIONES DE LA D.I.S.I.P

EL COORDINADOR DE OPERACIONES REINICIA LAS LABORES

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD INTEGRAL, INVESTIGA LAS CAUSAS Y ELABORA UN INFORME AL PRELIMINAR AL IPAPC Y GERENCIA DE OPERACIONES

PLAN DE EMERGENCIAS CONTROL DE INCENDIOS 1 REACCION 1 ETAPA.

OCURRENCIA DE LA EMERGENCIA

CONATO DE INCENDIO

GRUPO OERACIONAL BRIGADISTAS DELEGADO DE EXTICION DE INCENDIOS

CONTROLA EL CONATO DE INCENDIO

REPORTA POR ESCRITO LA NOVEDAD A LA GERENCIA DE OPERACIONES CON COPIA A SEGURIDAD INTEGRAL INCENDIO DECLARADO EL COORDINADOR GENERAL DEL PLAN EL GERENTE DE OPERACIONES EL GRUPO OPERACIONAL UNO EN AUSENCIA DEL OTRO ACTIVARA LA ALARMA EL COORDINADOR DE SEGURIDAD INTEGRAL, INVESTIGA LAS CAUSAS Y ELEBORA UN INFORME FINAL AL IPAPC Y A LA GERENCIA DE OPERACIONES

FIN DEL EVENTO

EL COORDINADOR DE OPERACIONES DESPUES DEL EVENTO REINICIA LAS LABORESORDINARIAS

OBSERVAR EN OTRO DIAGRAMA LA SEGUNDA REACCION PARA CASOS DE EMERGENCVIA

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE. RECIBE INFORME POR PARTE DE LA EMPRESA AFECTADA

PLANO REFERENCIAL PARA PLAN DE EMERGENCIAS

LEYENDA EXTINTOR DE PQS 20 LBS VIA DE ESCAPE

P U E R T A 2

AREA DE MANTENIMIENTO VIGILANCIA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS LIVIANOS (TALLER MECANICO)

PUERTA PRINCIPAL

VIALIDAD
CONEXION BOMBEROS

VIALIDAD

PLANO REFERENCIAL PARA PLAN DE EMERGENCIAS (SISTEMA DE TUBERIA SECA)


CONEXION BOMBEROS

AREA TOTAL ALMACEN 1.685 MT2

PLANO REFERENCIAL PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS (SISTEMA DETECTORES DE HUMO)


TABLERO CENTRAL DE CONTROL (4 ZONAS)

24 DETECTORES DE HUMO, IONOZADOS CONECTADOS EN SERI

ZONA N 1

ZONA N 2

ZONA N 3

ZONA N 4

LEYENDA

PLANO DE REFERNCIA PRA EL PLAN DE MEREGENCIAS DISTRIBUCION EQUIPOS PORTATILES CONTRA INCENDIS (EXTINTORES).

EXTINTOR P.Q.S DE 20 LBS EXTINTOR P.Q.S SOBRE RUEDAS 50 LBS EXTINTOR DE CARRETILLA P,Q,S DE 150 LBS

AREA TOTAL DEL ALMACEN 1.685 Mts2

OFICINA

PLANO DE REFERNCIA PRA EL PLAN DE MEREGENCIAS SEALIZACIO DE LAS RUTAS DE EVACUACION

MODULO N 3

MODULO N 4

BAOS Y VESTUARIOS

MODULO N 1

MODULO N 2

OFICINA

MODULO N 5

PLANO DE REFERNCIA PRA EL PLAN DE MEREGENCIAS SISTEMA DE ILUMINACION ARTIFICIAL.

AREA 1.685 MT2

COOPERATIVA RAJER PUERTO R.L.

PROCEDIMIENTOS PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.
GERENCIA DE OPERACIONES ASESOR DE SEGURIDAD INTEGRAL

PROCEDIMIENTOS PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS GERNERADOS POR LAS OPERACIONES. 1. Se inicia y aplica el proceso de recoleccin de los desechos slidos no peligrosos dentro de las instalaciones. 2. Los recipientes de recoleccin de desechos estarn ubicados en sitios estratgicos dentro de las instalaciones de la empresa, con la finalidad de garantizar una recoleccin efectiva. 3. Se debe colocar bolsas plsticas resistentes dentro de los recipientes de recoleccin para facilitar su traslado hacia su disposicin final. 4. Los depsitos permanecern en lugares aptos y adecuados debidamente identificados y su respectiva tapa, con el fin de evitar emanacin de olores noseabundos al exterior. 5. Los recipientes una vez llevados a su disposicin final se deben clasificar y asegurar en la unidad de transporte. 6. Se har conocimiento a Resguardo Aduanero (G.N) y al BOLIPUERTOS S.A, quienes firmaran y sellaran en conformidad para dar inicio al traslado hasta su disposicin final. 7. La unidad de traslado se debe presentar al servicio de pesaje 8. Se dispone para su disposicin final el relleno sanitario de MANCOSTA ubicado en el Municipio Juan Jos Mora. 9. Se cancela el servicio de acuerdo al peso de los desechos slidos. 10. Se debe retirar la factura de cancelacin del servicio ya que ser el nico comprobante que justifica que los desechos se llevaron a su disposicin final.

PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES. 1. Se inicia y aplica el proceso de recoleccin de los desechos slidos peligrosos dentro de las instalaciones. 2.- Los recipientes de recoleccin de desechos estarn ubicados en sitios estratgicos dentro de las instalaciones de la empresa, con la finalidad de garantizar una recoleccin efectiva. 3.-Se debe colocar bolsas plsticas resistentes dentro de los recipientes de recoleccin para facilitar su traslado hacia su disposicin final. 4.- Los depsitos permanecern en lugares aptos y adecuados debidamente identificados y su respectiva tapa, con el fin de evitar emanacin de olores y gases al exterior. 5.- se deben almacenar en un lugar adecuado las acumuladores (bateras), cuando estas se consideren desechos. 6.- Los recipientes contentivos de desechos lquidos y desperdicios slidos indicados en el numeral 3 y 5, se clasificaran, se cargaran y se aseguraran en la unidad transporte. 7.- Se dispone para su disposicin final las instalaciones de Marina Garbage Recolector PC, ubicada en el rea IV de BOLIPUERTOS S.A. 8.- Se realiza la cancelacin del servicio basado en el peso y cantidad de los desechos slidos y lquidos peligrosos. 9.- Se retira la factura y la certificacin del servicio. 10.- Se presenta copia de la factura y certificacin a la Gerencia de Seguridad Industrial y Ambiente de BOLIPUERTOS S.A.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS. CONTENIDO: Charlas de seguridad Orden y limpieza Inspeccin de Equipos, Maquinarias y Herramientas Programa Especifico de Integridad Mecnica Maquinarias y Equipos Vehculos Herramientas Registro de Mantenimiento de Equipos, Vehculos y Herramientas

CHARLAS DE SEGURIDAD: Se realizan peridicamente con una duracin de 5 a 10 minutos, con la finalidad de mejorar y entrenar al personal en los Procedimientos de Seguridad, Higiene y Ambiente y Practicas de Trabajos Seguros con la participacin activa de los Supervisores de las diferentes reas de trabajo, donde se encuentren los Equipos, Maquinarias y Herramientas dejando registro segn formato anexo. ORDEN Y LIMPIEZA: A. Realizar inspecciones a las instalaciones donde se depositen los Equipos, Maquinarias y Herramientas, con la finalidad de mantenerlos en orden y as tener una mejor ubicacin de los mismos y poder realizar una limpieza al rea. B. Diariamente el personal destinara 10 minutos de su jornada de trabajo para realizar la limpieza de su sitio de trabajo y sus Equipos. C. Las reas del Sanitario, Comedores y Vestuarios sern inspeccionados y saneados diariamente. INSPECCION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS A. El Supervisor, el Personal de Mantenimiento y Mecnico sern responsables de la Inspeccin diaria o peridica de los mismos B. El Operador y Supervisor que da los linimientos para realizar el trabajo, debe iniciar la inspeccin antes de comenzar la jornada de cada unos de los Equipos, Maquinarias y Herramientas que se utilizaran en la jornada. C. Se deber inspeccionar de, manera peridica el estado de los equipos de proteccin personal y equipos a utilizar. Semanalmente las Maquinas y Equipos se chequean para corregir posibles fallas y as evitar incidentes, PROGRAMA DE INTEGRIDAD MECANICA: Al garantizar el mantenimiento de Equipos, Maquinarias y Herramientas, tomamos acciones preventivas, para tener Equipos, Maquinarias y Herramientas en buenas condiciones aseguran y disminuyen las probabilidades de Accidentes e Incidentes o Eventos no deseados. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

El mantenimiento es elemental e importante para garantizar el buen funcionamiento de las Maquinarias y Equipos, porque as podemos conocer a corto y mediano plazo las condiciones inseguras las cuales podran ocasionar accidentes, por este factor nos comprometemos como empresa preocupada por la seguridad de sus trabajadores, a controlarlos sometiendo a revisin para su mantenimiento preventivo y/o correctivo de los diferentes equipos, Maquinarias, Elevadoras, Montacargas, Gras ,Camiones, Gandolas, Maquinas de Soldar, Oxicorte entre otros. Estos deben ser inspeccionados con la presencia del Asesor de Seguridad Integral y el personal involucrado en las actividades, as como; chequeo diario y mensual tomando en cuenta las normas del procedimiento escrito. Todo equipos de izamiento contara con una certificacin la cual ser emitida por una empresa avalad y autorizada por un ente calificadoy estar a disposicin de la operadora cuando la requiera. MEDIDAS PREVENTIVAS: Cada vez que se opere un equipo pesado se debe cumplir con una serie de Normas que ayudaran a disminuir o minimizar los riesgos ocasionados con estas actividades; entre las cuales podemos mencionar: 1) No se podr operar un equipo de izamiento si no esta certificado o si el mismo esta vencido. 2) Nunca se transportaran pasajeros en los estribos o cabina de estos Equipos y Maquinarias 3) No se debe exceder el lmite o capacidad de peso, para ello se consultara con la Tabla del Carga del Equipo. 4) Todo Equipo pesado, Maquinaria o Vehiculo debe poseer una alarma audible para el retroceso 5) En las reas donde se encuentren lneas elctricas se debe respetar las Alturas mnimas permitidas 6) No se debe exceder por ningn motivo el limite de velocidad permitido.. 7) El Equipo ser operado nicamente por el personal calificado. 8) Todo movimiento de Maquinaria Pesada, especialmente Gras debe ser dirigido por un Sealero o Supervisor, segn Normas COVENIN N 3175, la cual establece los requisitos que deben cumplir los Operadores, Sealadotes, Aparejadores y Supervisores de izamiento. 9) Todo izamiento debe contar con el permiso para realizar este tipo de trabajos. RESPONSABILIDADES:

1) El personal de Mantenimiento y/o Mecnica es responsable de programar y realizar el mantenimiento correspondiente a los equipos pesados. 2) El Jefe de operaciones es el responsable de colaborar con la gestin de Mantenimiento o Seguridad Industrial gestionando o diligenciando la aprobacin de la logstica respectiva para la obtencin de recursos econmicos para efectuar las reparaciones que estos equipos requieran. 3) El Supervisor de Operaciones es responsable de notificar al Personal de Mantenimiento de cualquier falla o eventualidad que presenten los Equipos en forma oportuna. 4) Es responsabilidad del Supervisor de Obra impedir que algn Equipo ejecute una labor si no cumple con los requisitos mnimos de seguridad.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS El Inspector de Seguridad Integral, Higiene y Ambiente y el Supervisor de obra son los responsables de inspeccionar los Equipos. Es responsabilidad del Gerente de Operaciones y/o Jefe de Patio requerir los certificados de los Equipos de izamiento y estar atentos a su vigencia. El Operador es responsable de revisar la Maquina o Equipo antes de iniciar sus labores y reportar cualquier falla la cual pueda afectar la seguridad de las operaciones, VEHICULOS: Los vehculos para transportar personal y carga sern inspeccionados de igual manera que los equipos, esta revisin se har conjuntamente con las conductores. Tambin se har una revisin mensual verificando que se cumpla con las condiciones mnimas de seguridad higiene y ambiente, segn el fin para el cual esta destinado el vehiculo. MEDIDAS PREVENTIVAS: No se transportaran personas ajenas a la empresa en los vehculos de la misma; ni se le darn colas los transentes. En los vehiculo pick up o camionetas, esta prohibido transportar pasajeros en la parte de atrs a mas de cinco (5) personas, estas deben viajar sentadas en el suelo del cajn. No se debe exceder el limite de velocidad permitido: Vehculos Livianos 40 kph, Vehculos Pesados 25 kph. El conductor debe revisar el vehiculo ante de utilizarlo, esta revisin debe cubrir los niveles de todos los fluidos y las condiciones de todos los sistemas. Los conductores deben atener vigente toda su Documentacin (Licencia de Conducir de acuerdo al tipo de Vehiculo que conduce, Certificado Medico y Cedula de Identidad,).

Todo Vehiculo debe tener vigente los siguientes requisitos: Titulo de Propiedad, Pliza de Seguro, Autorizacin para el Conductor, Carnet de Circulacin, pase vigente emitido por BOLIPUERTOS S.A.

RESPONSABILIDADES: 1) El personal de Mantenimiento y/o Mecnica es responsable de programar y realizar el mantenimiento correspondiente a los equipos livianos y pesados. 2) El Jefe de operaciones es el responsable de colaborar con la gestin de Mantenimiento o Seguridad Industrial gestionando o diligenciando la aprobacin de la logstica respectiva para la obtencin de recursos econmicos para efectuar las reparaciones que estos equipos requieran. 3) El Supervisor de Operaciones es responsable de notificar al Personal de Mecnica de cualquier falla o eventualidad que presenten los Equipos en forma oportuna. 4) Es responsabilidad del Supervisor de Obra impedir que algn Equipo ejecute una labor si no cumple con los requisitos mnimos de seguridad. 5) El Supervisor de Seguridad Integral, Higiene y Ambiente y el Supervisor de Patio son responsables de inspeccionar los vehculos 6) .Cada conductor de los vehculos es responsable de hacerle una inspeccin rutinaria antes de utilizarlos. HERRAMIENTAS: Son todos los utensilios que usados de forma correcta facilitan la realizacin de una tarea especifica. Por ello debido a la gran variedad de tareas realizadas por el hombre, las herramientas se disean de acuerdo a las funciones que se cumplen. Es as como existen herramientas para desempear, cortes, trazados, sujecin, golpes, medicin, troquel, etc. Todas las herramienta, aun las mas sencillas y fciles de manejar necesitan usarse de una forma adecuad, para desempear los trabajos de acuerdo a su funcin para las cuales fueron diseadas y construidas. En este sentido se tiene como propsito adiestrar al trabajador en el uso y cuidado apropiado de las herramientas, logrando con esto prevenir accidentes que lamentar.

El uso inadecuado de las herramientas, es decir empleo de herramientas que no son las indicadas para hacer determinado trabajo. Empleo de las herramientas sin hacer caso de las normas de Seguridad o modificando su estructura original par otro fin, trae como consecuencias sanciones establecidas en las normas que rigen la materia. MEDIDAS PREVENTIVAS: 1) Utilizar las herramientas solo para los fines para las cuales se disearon. 2) No portar herramientas en los bolsillos u otro sitio inadecuados, se debe usar porta herramientas o cajas para herramientas. 3) Utilizar el correspondiente equipo de proteccin personal, adecuado al trabajo que se realiza. 4) Adquirir herramientas de calidad, seguras y mantenerlas en buen estado. 5) Revisar las herramientas antes de usarlas. 6) Cuando se trabaja con herramientas que puedan caer de niveles superiores, se debe verificar que hayan personas adyacentes o debajo del lugar de trabajo. 7) Cuando se adquieren herramientas nuevas se debe solicitar el certificado de calidad de las mismas al distribuidor. RESPONSABILIDADES: Ser responsabilidad del Jefe de operaciones, facilitar los recursos y medios necesarios para adiestrar al personal en cuanto al uso y manejo adecuados de las herramientas. Es responsabilidad del Supervisor de Operaciones y el Personal de Seguridad Industrial, elaborar los procedimientos necesarios para el uso y mantenimiento de las herramientas. Ser responsabilidad del personal de Mantenimiento y Mecnica y el personal de Seguridad Industrial, inspeccionar frecuentemente las Herramientas

Ser responsabilidad de cada trabajador notificar a su supervisor inmediato, todas las fallas que encuentra en las herramientas, para que este tome las medidas necesarias para su reparacin en el menor tiempo posible. Es responsabilidad de la Gerencia de la empresa adquirir herramientas de calidad, y seguir las especificaciones que haga el personal de operaciones y de seguridad integral o Mantenimiento. REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, VEHICULOS Y HERRAMIENTAS. La finalidad de estos registros es la inspeccin peridica de cada uno de los componentes mecnicos de las maquinas, equipos y herramientas a utilizar en el patio como son los compresores, excavadoras, camionetas, llaves fijas, llaves ajustables, palas, picos etc., Para verificar el estado fsico, la utilizacin, el resguardo, el uso de sustancias toxica en la limpieza de estos, y evaluar su funcionamiento estado, para tomar las medidas de mantenimiento sin ser necesario el uso de las sustancias toxicas i inflamables para la limpieza.

PLAN DE CONTINGENCIA.

PLAN DE CONTINGENCIA.

PLAN DE CONTINGENCIA

INDICE.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) PLAN DE CONTINGENCIA. Pag N 03 DE LA ORGANIZACIN.. Pag N 05 DE LAS RESPONSABILIDADES. Pag N 07 REACCION Y/O ETAPAS DE LAS EMERGENCIAS Pag N 11 GRAFICA DE ORGANIZACION. Pag N 13 RESPONSABILIDADES Y ACTUACIONES.. Pag N 14 DEFINICIONES Pag N 16 PROCEDIMIENTOS Pag N 18 ANEXOS. Pag N 22

PLAN PARA CONTINGENCIAS.


OBJETIVOS ALCANCE

PLAN DE CONTINGENCIA. OBJETIVO: Involucrar a las diferentes autoridades competentes de la Ciudad y Zona Portuaria en la realizacin y organizacin de simulacros para el desalojo y/o contingencias en las instalaciones de la empresa COOPERATIVA RAJER PUERTO R.L. cuando se sucedan eventos tales como: Incendios, Movimientos Ssmicos, Amenazas de Bombas, y/o Detonaciones, entre otros desastres naturales o blicos, con el fin de delegar funciones y establecer responsabilidades a todo nivel de manara sistemtica y organizada, para evitar y/o minimizar mayores daos y lesiones, ante, durante y despus de una Contingencia o Emergencia. ALCANCE: Para Gerentes, Supervisores, Coordinadores y Delegados de Desalojo, Miembros de las Brigadas de Emergencias, Gerencia de Seguridad Laboral y Ambiente, BOLIPUERTOS S.A, Gerencia de Seguridad Portuaria de BOLIPUERTOS S.A, Bomberos Marinos y Municipales, Policas del Estado, Proteccin Civil, D.I.S.I.P. C.I.P.C, Guardia Nacional y Personal de Empleados en general.

DE LA ORGANIZACIN.

PLAN DE CONTINGENCIA.

ORGANIZACIN: Los diferentes miembros de la organizacin para casos de Emergencias y en el marco de una Contingencia dentro de las instalaciones del rea portuaria de la Empresa COOPERATIVA RAJER PUERTO R.L.estarn comprendidas y coordinadas de la siguiente manera: Bomberos Marinos Bomberos Municipales Proteccin Civil / Atencin Inmediata Disip Polica del Estado C.I.C.P.I.C Departamento de Seguridad Industrial y Ambiente BOLIPUERTOS S.A. Direccin de Seguridad Portuaria Gandia Nacional- Resguardo Martimo Brigada de Emergencias BOLIPUERTOS S.A.

DE LAS RESPONSABILIDADES.

Cada Institucin u Organismo al igual que los empleados de la empresa tendrn responsabilidades definidas para el evento programado o fortuito (Simulacro o Contingencia), en un tiempo de respuesta real ala de una Emergencia, en el cumplimiento de sus funciones de manera sistemtica, coordinada y organizada de la siguiente manera. GUARDIA NACIONAL, SEGURIDA PORTUARIA Y POLICIA DEL ESTADO:

Es responsabilidad de la Polica Uniformada del Estado, Guardia Nacional y Seguridad Portuaria, la guarda y custodia de las instalaciones de la empresa ubicada en el rea primaria de la zona portuaria. Al igual que mantener el orden publico durante los Simulacros o Emergencias reales, como tambin la integridad fsica de las personas involucradas en el evento. BOMBEROS MARINOS:

Se incorporan en la segunda fase del simulacro o Contingencia, realizando labores especificas como: rescate, control y extincin de incendios, investigacin del siniestro, y la coordinacin de los recursos tanto materiales como humano, ambulancias, unidades bombas y de rescate, equipos de rescate y solicitar la colaboracin del personal de bomberos voluntarios .BOMBEROS MUNICIPALES:

Se incorporaran en la segunda fase del simulacro o Contingencia, con la finalidad de reforzar las labores iniciadas por los Bomberos Marinos, sirviendo de apoyo en las labores de extincin, rescate, investigacin del siniestro, y coordinando los recursos materiales y humanos para controlar la contingencia en el menos tiempo posible PROTECCION CIVIL ATENCION INMEDIATA:

Se incorporaran en la segunda fase del Simulacro o Contingencia, realizando labores especificas tales como: Primeros Auxilios, Triaje, Rescate, Apoyo en el Desalojo, y realizando una coordinacin ordenada de las ambulancias en al zona del evento.

DISIP Y CICPC:

Se incorporan en la tercera fase del Simulacro o Contingencia, realizando actividades especficas en caso de: amenaza de bombas, detonaciones e investigacin del siniestro. DPTO. DE SEGURIDA INDISTRIAL Y AMBIENBTE BOLIPUERTOS S.A: Este Departamento a travs del Personal de Coordinadores y Delegados de desalojo apoyaran a las Brigadas de Emergencias en su primera segunda y tercera fase para el desalojo de todo el personal de empleados, trabajadores en las instalaciones del patio. En caso de derrame o fuga de productos derivados de los hidrocarburos o materiales y sustancias peligrosas en caso de Emergencia evaluaran la situacin y posterior pasaran un informe del siniestro suscitado en las instalaciones de la empresa. GERENCIA DE OPERACIONES. Gira las Instrucciones necesarias para la realizacin previa del Simulacro, igualmente realizara los trmites y diligencias pertinentes ante la Gerencia General para gestionar y coordinar todo lo relacionado con el apoyo logstico e insumos en caso de Simulacro o Emergencia Real. GERENCIA GENERAL. Coordinara para el momento oportuno el lugar y las declaraciones de prensa necesarias a que haya lugar, producto del Simulacro o Emergencia real, directamente o a travs de la persona autorizada por esa gerencia para tal fin.

REACCIONES Y/O ETAPAS DE LAS EMERGENCIAS.

Elaborado por:

Fecha

Revisado y Avalado por:

Fecha:

Aprobado por

Fecha:

REACCIONES Y/O ETAPAS DE LAS EMERGENCIAS. 1) PRIMERA REACCION: Esta fase comprende la asistencia del personal de la Brigada de Emergencias. Coordinadores y Delegados de la empresa BOLIPUERTOS S.A, en el zona primaria del IPAPC para el desarrollo del Simulacro o la EMERGENCIA REAL DEL PERSONAL QUE LABORA. De manera simultnea el personal autorizado activara la alarma para involucrar ala resto de las Instituciones u Organismos al Simulacro o Evento real. Esta primera fase se cumple al ubicar a todo el personal desalojado en un rea segura. 2) SEGUNDA REACCION: Esta fase comprende la asistencia de los efectivos Bomberiles y/o personal de Apoyo coordinado por ellos en caso de que se produzca un incendio declarado, movimiento ssmico entre otros. En caso de que la contingencia tenga otras caractersticas como amenaza de bomba y/o explosiones participaran en el evento funcionarios de la DISIP y CICPC, todos baja la coordinacin de la Gerencia de Operaciones o el Personal de Seguridad Integral de BOLIPUERTOS S.A, al igual que los organismos de seguridad del estado antes mencionados. Esta segunda fase concluye cuando los expertos lo consideren necesario. 3) TERCERA REACCION: Esta tercera reaccin y ltima fase comprende las actividades de carcter administrativo realizado por los efectivos Bomberiles, DISIP, C.I.C.P.C, y Seguridad Industrial de BOLIPUERTOS S.A.

Estas tareas se realizan dependiendo del tipo y clase de evento y estn comprendidas en: Evaluacin, Investigacin, Reconocimiento, Reportes e Informes, Fotografas, Recomendaciones y/o Sugerencias. Esta fase finaliza los tres (3) das continuos siguientes, con una reunin mixta entre la Gerencia General, Gerencia de Operaciones y Seguridad Industrial de la empresa, para evaluar , revisar y discutir los resultados del Simulacro o Contingencia real para sus respectivas correcciones y mejorar a corto plazo todas sus deficiencias. GRAFICA DE ORGANIZACIN. Control de Emergencia en el Sitio Activacin del simulacro o Contingencia
(INICIO)

Coordinadores y Delegados de desalojo, Brigada de Emergencias, Personal de Apoyo Por rea Oficinas y Patio

Primera Reaccin

Control de Logstica Control de Emergencias en el Sitio (DESARROLLO) Segunda Reaccin RR.HH y Personal de Apoyo

Coordinador y Delegado de Desalojo Talleres y Oficinas Personal de Brigada de Emergencias

Evaluacin e Investigacin Control de Emergencias en el Sitio (CULMINACION) Personal de Seg, Ind. Y Personal de Apoyo

Prensa e Informacin (Medios de Comunicacin) Gerencia General y Personal Autorizado

Tercera Reaccin

RESPONSABILIDADES Y ACTUACIONES.

RESPONSABILIDADES Y ACTUACIONES BRIGADISTAS: Colocar indicando con prontitud y activamente sobre la movilizacin y rescate de materiales y productos que puedan contribuir a agravar la situacin de emergencia, bien por combustin, toxicidad, generacin de humos, etc. Participar en el pronto restablecimiento de la situacin y rescate de materiales. DELEGADOS DE DESALOJOS. Actuar directamente en los grupos de operacin y apoyo, promoviendo ideas y soluciones que permitan contribuir al pronto control de la emergencia y el restablecimiento de la situacin. Desactivar y/o activar sistemas. RR.HH / DPTO. DE PERSONAL Y/O GERENCIA GENERAL: Control de personal y atencin de organismos oficiales y de seguridad del estado. Arreglos y seguimiento en lo s Centros de Asistencia Mdica (IVSS, hospitales, clnicas) para la atencin de los empleados lesionados producto de las emergencias suscitadas en el seno de la empresa. Suministro de material e insumo de primeros auxilios y logstica para la alimentacin o en su defecto realizar los trmites respectivos.

DEFINICIONES.

EMERGENCIA: Es una serie de circunstancias irregulares que se producen sbita e imprevistamente, que podran originar daos a las personas, propiedades y/o al ambiente y que demandan accin inmediata. EMERGENCIA MENOR: Es cualquier acontecimiento que sin poner en peligro la vida de las personas, represente riesgo de daos a la propiedad y/o al ambiente y que estn dentro de la capacidad de control de las empresas. EMERGENCIA SERIA: Es cualquier condicin que ponga en peligro la vida de las personas y represente riesgo de daos a la propiedad y/o al ambiente y que estando dentro de la capacidad de control de la empresa requiere ayuda externa, en tal fin se activar el Plan de Contingencia. EMERGENCIA MAYOR: Es cualquier condicin que ponga en peligro la vida de las personas, represente riesgo de daos a la propiedad y/o al ambiente y que rebase los recursos de la empresa, requiere auxilio exterior y/o movilizacin completa de recursos. FIN DE LA EMERGENCIA: Es cuando la condicin irregular, es controlada y la situacin regresa a la normalidad.

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES.

1. Activar la estacin de alarma local y avisar oportunamente a travs de los sistemas de parlantes internos o megfonos. El desalojo general ser anunciado por los Delegados de Desalojos en el Almacn y el Patio, en caso que sea un Simulacro o Contingencia real, se le dar la misma importancia. 2. Los Delegados de Desalojos, tanto en el Almacn como en el Patio, para dar inicio al evento deber colocarse el distintivo que los identifica como las personas responsables del Simulacro o Contingencia, en su primera fase ante el resto del personal. 3. segura. Persuadir a los visitantes y empleados para que los acompaen al rea

4. Mantener constantemente la comunicacin con los Delegados de Desalojos, permanecer en el sitio de concentracin y esperar instrucciones del Coordinador General. 5. Desalojar de manera ordenada al personal del Almacn y Patio, por las vas de escape establecidas previamente. 6. 7. Guiar y ubicar al personal hacia la zona de concentracin segura de las instalaciones. 8. MANTENER LAS PUERTAS EMERGENCIA ABIERTAS HASTA QUE TODO EL PERSONAL DE SU AREA HAYA DESALOJADO COMPLETAMENTE EL AREA DE TRABAJO. 9. Verificar que en el interior del Almacn y /o Patio no hayan quedado personas, pasando lista de asistencia, una vez ubicados en el rea de seguridad.

EN CASO DE SISMO: 1. El personal en general debe ubicarse en los sitios de menos riesgo, como Dinteles, Columnas y Esquinas de Paredes de Bloque. 2. Se desconoce la ubicacin de los sitios de menor riesgo, colquese debajo de muebles fuertes o escritorios. 3. Oriente a otras personas a que se ubiquen en los sitios de menor riesgo. 4. Contrlese, mantenga la calma, ya que una manifestacin de pnico, traer consecuencias graves a la hora del Simulacro o Contingencia real. 5. Despus culminar los movimientos ssmicos, no corra espera las instrucciones que le dar la Brigada de Emergencias. EN CASO DE INCENDIO: 1. Desconecte los equipos elctricos o bala el interruptor de suministro de electricidad en el tablero, si esta a su alcance. 2. Cierre ventanas y puertas al salir de las reas siniestradas.

3. Acate las instrucciones del personal de la Brigada de emergencias y colabore de manera ordenada. EN CASO DE AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO: 1. Siga las instrucciones antes mencionadas 2. Al salir de las oficinas, hgalo de manera ordenada y no toque nada, deje las puertas abiertas para que el personal experto de la DISIP tenga libre acceso. 3. Resrvese cualquier tipo de comentarios.

EN CASO DE DESALOJO: 1. Dirjase a las puertas de salidas sin correr, al bajar por las escaleras circule por su derecha. 2. No lleve objetos que dificulten su desplazamiento, este alerta ante cualquier indicacin por parte de los miembros de la Brigada de Emergencias. 3. Se disciplinado, cuando se realiza el Desalojo se debe respetar a las personas que van delante, no trate de pasar primero ya que esto puede causar cadas ocasionando lesionados o consecuencias graves. 4. Las damas que lleven calzados de tacn alto debern quitrselos, antes de que se inicie el desalojo. 5. Verifique tactilmente las superficies de las puertas antes de abrirlas, si las mismas estn calientes esto indica que hay un incendio al otro lado, por lo tantito abstngase de abrirlas bruscamente, ya que el cambio de temperatura y la entrada de aire avivara las llamas ocasionando una reaccin violenta. 6. En caso de humo en las instalaciones, las personas que se encuentran en su interior deben caminar por los pasillos lo ms cerca posible del piso, si es necesario desplcese de rodillas. 7. En cualquiera de losa casos en situacin de Emergencia, no se debe realizar el Desalojo en el rea afectada, movilizando los vehculos que se encuentran estacionados cerca de las instalaciones en Emergencia, igualmente no se debe permitir la entrada de personas y vehculos no autorizados al rea del Simulacro o Emergencia.

ESMERILES. RIESGOS, NORMAS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.

OBJETO: Realizar un uso y manejo adecuado de los Esmeriles en las diversos trabajos que se realicen, con la finalidad de evitar accidentes. ALCANCE: Aplica a todos los Trabajadores, Supervisores, Soldadores y ayudantes. RIESGOS EN EL USO DE LOS ESMERILES: 1. Desprendimiento de partculas tanto de piedras como de la pieza a trabajar. 2. Quemaduras al contacto con la piel y ojos, por partculas incandescentes. 3. Las partculas desprendidas incandescentes son una fuente de ignicin idnea para iniciar un incendio. 4. El fuego o Explosin al entrar en contacto con sustancias y/o productos inflamables o combustibles. 5. Riesgo a la salud par la inhalacin o exposicin de partculas y/o polvos desprendidos del material de trabajo. 6. Heridas y/o golpes 7. Exposicin con atmsferas toxicas e inflamables. 8. Trastornos fsicos o mentales a la salud de los trabajadores a causa de los ruidos y vibraciones.

PROCEDIMIENTO PARA EL USO Y MANEJO DE ESMERILES. Verificar el estado del equipo (cable, brida guarda protectora, piedra, mangos etc.) antes de iniciar los trabajos. Mantener almacenadas las piedras en lugares secos, en forma ordenada y clasificada. Utilizar siempre los equipos de proteccin personal de acuerdo a lo establecido en la NORMA COVENIN N 2237-89. Seleccionar la piedra adecuada al trabajo que se va realizar, siendo inspeccionada de forma visual y acstica antes de usar. Todo Esmeril debe tener se protector frontal (guarda protector). Realizar y mantener en Programa de Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. Desconectar el Esmeril para realizar el cambio de piedra. Verificar que la piedra tenga el tamao adecuado y su especificacin de velocidad (RPM), sea igual a la del Esmeril. Evitar colocar la piedra en contacto con la brida. Limpiar lo ejes y bridas antes de montar la piedra del esmeril. Verificar que no haya personas sin proteccin visual cercano al Esmeril. Dejar funcionar el Esmeril por ms de un minuto de ser utilizado nuevamente, para verificar y/o observar cualquier anormalidad en su funcionamiento. Aplicar presin moderada al esmerilar una pieza. Reportar cualquier dao o desperfecto del Esmeril.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL USO Y MANEJO DE ESMERILES: Equipos de proteccin para la cabeza. Usar casco de seguridad contra impactos y capucha o cubierta de cuero. Equipo de proteccin de pies. Usar calzado de seguridad, con puntera de acera caa larga y polainas. Equipo de proteccin para las manos. Usar guantes de cuero cutido tipo carnaza y vaqueta caa larga. Equipo de proteccin visual. Usar gafas de seguridad contra impactos, con proteccin lateral y pantalla facial. Equipo de proteccin auditiva. (Orejera) Ropa de proteccin personal. Usar delantal de amianto o cuero.

Puerto Cabello 29 de Enero de 2013

Seores:
COOPERATIVA RAJER PUERTO R.L.

Ciudad Atencin: Director General Estimado Seor; Por medio de la presente le hago entrega formal del material que a continuacin describimos: 1. Normas y Procedimientos Operaciones con Contenedores en Almacenes y Buques. 2. Normas y Procedimientos Esmeriles. 3. Formato para el registro Trimestral para accidentes de Trabajo. 4. Procedimiento para la Conduccin Segura de Vehculos Livianos y Pesados. Los trabajos antes descritos fueron elaborados cumpliendo con las exigencias establecidas por la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. (LOPCYMAT), Normas Industriales COVENIN, y dems leyes que rigen la materia. Sirva Ud. considerar su aprobacin previa revisin para ser colocado en vigencia dentro de su organizacin de Seguridad, higiene y Ambiente (SHA) de la empresa, participacin que hacemos para los fines concernientes.

Atentamente

REGISTRO TRIMESTRAL PARA ACCIDENTES DE TRABAJO.


TRIMESTRE MES

AO

Este procedimiento se realiza para dar cumplimiento al Art. 19, Numeral 07 de la LOPCYMAT.
Mes de: Accidente Ocurrido Total de Trabajadores Accidente con perdida de tiempo (ACPT) Accidente sin perdida de tiempo (ASPT) Frecuencia I.F.N. _______________________________________ I.F.B. _______________________________________ I.S. _________________________________________ Mes de: Accidente Ocurrido Total de Trabajadores Accidente con perdida de tiempo (ACPT) Accidente sin perdida de tiempo (ASPT) Frecuencia I.F.N. _______________________________________ I.F.B. _______________________________________ I.S. _________________________________________ Mes de: Accidente Ocurrido Total de Trabajadores Accidente con perdida de tiempo (ACPT) Accidente sin perdida de tiempo (ASPT) Frecuencia I.F.N. ________________________________________ I.F.B. ________________________________________ I.S. _________________________________________

SHA F 14

Manual de Normas y Procedimientos Operaciones con Contenedores.

OPERACIONES CON CONTENEDORES EN ALMACENES Y BUQUES


CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES
OBJETIVO Y ALCANCE

OBJETIVO: Crear criterio uniforme, claro y especfico para las operaciones con contenedores en almacenes y operaciones de buques, a fin de reducir y/o minimizar la ocurrencia de accidentes laborales. ALCANCE: Aplica a todas las operaciones dentro del almacn y patio, como en carga y descarga de contenedores en operaciones de buques en los diferentes muelles de la zona portuaria. CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES. Impartir al personal la charla de seguridad tal como lo establece el articulo N 6 de la Ley Orgnica de Prevencin, Condicin y Medio Ambiente de Trabajo. Los trabajadores involucrados directa o indirectamente en las operaciones deben contar con el equipo de proteccin personal bsico; (Casco. Botas de Seguridad con Puntera, Chalecos Reflectivos y Guantes de Carnaza). Cuando existan riesgos adicionales debern dispones de otros equipos tales como: Lentes Respiradores Proteccin Auditiva Proteccin Ocular Otras de ser necesarios segn el riesgo inherente las operaciones. Todo equipo, accesorio, herramientas, elementos o dispositivos a utilizar en las operaciones deben estar en ptimas condiciones de funcionamiento.

No se debe usar cables metlicos (Guayas) que presente las siguientes condiciones: Si evidencia seales de corrosin, especialmente interna. Si muestra tendencia a la separacin entre cordones e hilos. Si muestra seal de desgaste excesivo, evidenciado por el aplastamiento de hilos aislados. Si el numero de hilos rotos en una longitud igual a diez veces su dimetro excede del 5% del numero total de hilos del cable. Si los hilos rotos Afectan solo a un cordn. Estn concentrados en una longitud igual a diez veces el dimetro del cables Aparece en los pasos de un ajuste Si hay ms de un hilo roto inmediatamente junto a un Guardacabo o cualquier guarnicin Terminal. Todas las guayas deben trabajar con sus respectivos Guardacabos. Cintas y Eslingas: No deben presentar cortes, quemaduras ni perforaciones

Solo sern utilizadas para ajustar o asegurar cargas que no presenten puntos filosos o abrasivos. Deben encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, no deben tener sntomas de haber sido sometidas al sol o la humedad.,

GANCHOS: Los ganchos deben estar en las mejores condiciones de funcionamiento, por lo tanto no se permitieran ganchos con grietas, exageradamente impactados o abiertos. El pico del gancho debe estar por lo menos a una y media pulgada por encima de la guaya prxima. Para ajustar guayas a los ganchos solo se permitirn plomadas t grapas bien fijadas a la Guaya. ESCALERAS: Las escaleras deben estar en perfecto estado y deben contar con bases de goma anti-resbalante, y no debern presentar daos y/o deformaciones severas en los laterales y peldaos. CESTAS: Las cestas utilizadas para el izado de personal deben estar fabricadas con barandas fijas a una altura no menor de 1,30 mts, y lo soportes de esquinas no menos de 2 mts. Deben estar forradas con una malla de acero de manera tal que resguarde toda la estructura de la cesta a fin de que las personas queden totalmente en el interior de la misma. Las cestas deben contar con dos puertas de acceso al personal par ambos lados. Estas deben abrir hacia dentro y tener un mecanismo de seguridad que impida que abra hacia afuera IZADO DE PERSONAL. Los equipos de izamiento de estn diseados para el manejo de materiales y no de personal, sin embargo el personal puede ser izado en cestas que cumplan con el punto anterior. As mismo el personal puede ser izado en cestas soportadas directamente de la pluma en la forma que estipule el fabricante. Un equipo de izamiento mientras esta izando personal, no puede ser utilizados en otras operaciones. La persona designada como supervisor de izamientos, debe determinar que no existe otra alternativa practica para realizar el trabajo requerido, y no hay otra va de acceso al rea de trabajo, y por lo tanto, debe autorizar el izado del personal con el equipo de izamiento debiendo ser inspeccionado diariamente de acuerdo a los requerimientos estipulados. El izado y soporte del personal debe ser efectuado bajo condiciones controladas y bajo la direccin de un sealizador asignado para esta operacin.

Una reunin atendida por el operador del equipo de izamiento, el sealizador, las personas a ser izadas y el supervisor de izamiento debe ser realizada diariamente para planificar y revisar los procedimientos, a ser seguidos, incluyendo procedimientos para entrar y salir de la plataforma y los puntos o lugares donde le personal debe entrar y salir de la plataforma. El operador con el sealizador deben efectuar pruebas de la operacin a realizar con la plataforma o la cesta vaca y verificar que el suelo cumpla con las condiciones de seguridad estipuladas. Cuando se utilice una plataforma sujeta por el gancho de carga, es obligatorio la verificacin del funcionamiento de los sistemas contra bloqueo. El equipo de izamiento debe ser operado de tal modo que el movimiento de arreo debe ser controlado por algn mecanismo de fuerza y no de cada libre. El personal a ser izado de utilizar arns de seguridad con las correas de vida sujetas a puntos de anclaje en el gancho provisto especficamente para este fin e independientemente de la cesta. El operador debe permanecer en los controles del equipo de izamiento mientras este ocupada la plataforma del personal. Los movimientos de una plataforma de personal deben ser realizados en forma lenta, controlada y cuidadosa, sin movimientos bruscos del equipo de izamiento o de la plataforma. El izado o arriado de la plataforma no debe ser efectuado a una velocidad no mayor de 0.5 m/s 81.63 ft/seg. Un equipo de izamiento con estabilizadores, estos deben estar completamente extendidos y asegurados. La carga total izada, incluyendo el personal no debe exceder del 50% de la capacidad de carga especificada para las condiciones del izamiento. Las plataformas para izado del personal, slo deben ser usados para personal, sus herramientas y los materiales suficientes para realizar su trabajo. No deben ser utilizadas para transportar materiales. El personal debe mantener todas las partes de su cuerpo dentro de la plataforma durante el izado, arriado o posicionamiento, a fin de evitar golpes contra objetos o estructuras externas. El personal no debe pararse o trabajar parado sobre la baranda o bordes de la plataforma. Si la plataforma no puede ser colocada sobre el suelo debe ser amarrada a la estructura antes que el personal se suba o baje de la misma. Las plataformas para izado del personal no deben ser usadas con vientos superiores a 25 km/h, tormentas elctricas, granizo, lluvia o cualquier otra condicin meteorolgica que pueda afectar la seguridad del personal. Despus de posesionar una plataforma, todos los frenos y bloqueos del equipo de izamiento deben ser accionados antes de que el personal inicie sus labores.

PLATAFORMA. Debe ser diseada, fabricada y certificada por personal calificado. La capacidad mxima debe ser limitada a seis personas. Tanto la plataforma como sus implementos de fijacin deben ser diseados con un factor de seguridad mnimo de cinco. La plataforma debe tener una placa que indique su peso vaco y el mximo nmero de personas a izar, indicando el peso para la cual fue certificada. Las plataformas deben tener barandas. Debe ser instalado un pasamano interior a fin de prevenir accidentes en las manos del personal izado. El piso de la plataforma de personal deber ser bordeado por una lmina metlica con una altura mnima de 10cm. Si una puerta de acceso es instalada, sta debe abrir haca adentro y debe tener un mecanismo que impida que se abra intempestivamente. Cuando haya peligro de cada de objetos desde arriba debe asegurarse que el personal est debidamente protegido. Las plataformas para izado del personal deben ser identificadas fcilmente a travs de colores o marcas. Las plataformas deben estar sujetas por medio de ganchos de seguridad, terminales de cua, etc. Cuando se usen terminales de cua, el extremo .libre del cable debe ser asegurado con abrazaderas para cables (pernos) de acuerdo a las normas pertinentes. Los sistemas de suspensin deben minimizar la inclinacin de la plataforma debido al movimiento del personal dentro de la plataforma. Todos los bordes filosos deben ser limitados. Todas las soldaduras deben ser realizadas por soldadores calificados. Cuando se ameriten operaciones especiales se deben utilizar cabos guas para minimizar las oscilaciones de la plataforma.

TWISTLOCK (PIA): No debe presentar desgaste ni deformaciones severas y deben encastrar perfectamente en el orificio del contenedor. CONDICIONES AMBIENTALES: De existir fuertes vientos se incrementarn las medidas preventivas para evitar cada del personal y movimientos bruscos del contenedor al ser descargado. En el caso de fuertes precipitaciones se evitar en la medida de lo posible que el personal labore en altura superior a tres (3) metros sin contar con barandal. ORDEN Y LIMPIEZA: Antes de comenzar las maniobras se debe contar con recipientes para depositar la basura y cualquier otro desperdicio que se originen durante las operaciones. HIGIENE OCUPACIONAL: Debe utilizarse el hielo en cubo para enfriar el agua de las cantaras. Las cantaras deben estar en perfecto estado de higiene, en tal sentido no se recomienda su almacenamiento junto con guayas, cabos, ganchos, escaleras y otros equipos utilizados en las operaciones de carga y descarga. Los vasos utilizados para beber agua deben ser desechables, preferiblemente vasos de cartn cnico. Es necesario colocar cerca de las cantaras de agua para el consumo de agua recipientes para los desechos slidos. No se permite enfriar envases y/o lquidos en lata y cartn en el interior de las cantaras por razones de higiene.

MANIOBRAS DE LAS OPERACIONES: Si durante las descargas se perciben olores molestos, irritantes, txicos, etc. Se debe alejar al personal de las maniobras cercanas permitiendo al Departamento de Seguridad Industrial tomar las acciones e impartir las recomendaciones que diere a lugar. Los accidentes debern ser atendidos por el Departamento de Seguridad Industrial a fin de que se recopilen todos los datos antes de que el escenario del evento sea alterado. No se permitir que el personal se encuentre laborando bajo cargas suspendidas.

SISTEMA DE CLASIFICACION DE NACIONES UNIDAS.


CLASE 1 Div. 1.1 Div. 1.2 Div. 1.3 Div. 1.4 Div. 1.5 CLASE 2 Div. 2.1 Div. 2.2 Div. 2.3 CLASE 3 Div. 3.1 Div. 3.2 Div. 3.3 CLASE 4 Div. 4.1 Div. 4.2 Div. 4.3 CLASE 5 Div. 5.1 Div. 5.2 CLASE 6 Div. 6.1 Div. 6.1 CLASE 7 CLASE 8 CLASE 9 EXPLOSIVOS Explosivos Con riesgo de explosin masiva Explosivos Con riesgo de proyeccin Explosivos Con riesgo predominante de incendio Explosivos sin riesgo significativo de proyeccin Explosivos muy estables GASES Gases inflamables Gases no inflamables Gases venenosos LIQUIDOS INFLAMABLES Punto de evaporacin inferior a 18C bajo cero Punto de evaporacin entre 18C a 23C Punto de evaporacin entre 23C a 61C S.I, M.E, M.P.M Slidos inflamables Materiales espontneamente combustible Materiales que son peligrosos al mojarse OXIDANTES Y PEROXIDOS ORGANICOS Oxidantes Perxidos orgnicos MATERIALES VENENOSOS Y ETIOLOGICOS (INFECCIOSOS) Materiales Venenosos Materiales Etiolgicos (Infecciosos) Materiales Radioactivos Corrosivos Materiales peligrosos Miscelneos

SEPRACION DE LOS MATERIALES PELIGROSOS SEGN LA ORGANIZACIN MARITIMA INTERNACIONAL (OMI). 1 2.1 2.2 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 1 = D B D D D D D D X X B B 2.1 D = X B A B A B D X X B A 2.2 B D = B X A X X B X X A X 3 D B B = A B B A C X X B A 4.1 D A X A = A A A B X X B A 4.2 D B A B A = A B B X X B A 4.3 D A X B A A = B B X X B A 5.1 D B X A A B B = B X X A B 5.2 D D B C B B B B = X X A B 6.1 X X X X X X X X X = X X X 6.2 X X X X X X X X X X = X X 7 B B A B B B B A B X X = B 8 B A X A A A A B B X X B =

A: Lejos de B: Separado de C: Separado por un compartimiento completo D: Separado longitudinalmente por un compartimiento completo X: Sin recomendacin relativa a la separacin de sustancias consultar productos.

PROCEDIMIENTOS PARA LA CONDUCCION SEGURA DE VEHICULOS


GERENCIA DE OPERACIONES
SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Y AMBIENTE

INTRODUCCION:
A travs de la Gerencia General, con el propsito de establecer Normativas y procedimientos para el uso, Conduccin y mantenimiento preventivo para la preservacin de sus vehculos pesados y livianos dentro de la organizacin, como tambin la concientizacin del personal de conductores, usuarios provisionales y/o permanentes, para ello realiza la elaboracin de estos procedimientos para evitar accidentes de trnsito y minimizar el deterioro progresivo dentro y fuera de la zona portuaria, minimizando de sta manera la ocurrencia de eventos que dejen como resultado prdidas humanas y materiales dentro de la Organizacin. La Gerencia General, en virtud de elevar la calidad en la Gestin Prevencionista dentro de la empresa, ha observado y determinado la ausencia de procedimientos especfica y/o definida en materia de conduccin segura de vehculos pesados y livianos .hemos querido fundamentar nuestras acciones en las normativas legales existentes en el pas. Tales como; LEY DE TRANSITO TERRESTRE Y SU REGLAMENTO, LEY ORGANICA DE PREVENCION, CONDICION Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO, REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRANBAJO, DECRETOS, RESOLUCIONES Y NORMAS COVENIN, en tal sentido y en mismo orden de ideas se han elaborado estas Normas y Procedimientos. En vas de mejorar sustancialmente cada da nuestra cultura y aptitudes en esta materia, se han diseado estas Reglas, Normas y Procedimientos para preservar la vida de nuestros empleados y terceros, y evitar daos a nuestro patrimonio, por tal motivo debemos exigirnos a nosotros mismos el fiel cumplimiento tomando como gua el presente trabajo, el cual se har llegar a todos los trabajadores y empleados mediante charlas e inducciones para ponerlo en practica con xito.

Atentamente. La Gerencia.

PROCEDIMIENTOS PA LA CONDUCCION SEGURA DE VEHICULOS.


Objetivo General, Objetivos Especficos, Alcance y Aplicacin

OBJETIVO GENERAL:

Estos procedimientos tienen como objetivo educar y concienciar a las Empleados de CARIDAD DEL COBRE C.A, en la conduccin de vehculos de manera segura , requerida para adoptar una aptitud en el manejo de vehculos, tanto pesados como livianos, conocida como CONDUCCION SEGURA El conductor preventivo no es un estimulado, ni un sobre-precavido, es alguien que esta decidido a tomar precauciones razonables, muy superiores a las que dictan las Leyes. Reglas o Normas., para evitar accidentes fatales, perdidas materiales o simplemente percances en el transito. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

El conductor o usuario en general, que conduzca vehculos livianos o pesados, que sean propiedad de la empresa, deber conocer las Normativas y Procedimientos que indican como ejecutar una conduccin segura e igualmente el cuidado de los vehculos. Tratar en la medida de las posibilidades de minimizar a su mxima expresin los accidentes en la conduccin de estos vehculos. Concientizar y motivar al conductor o usuario el cuidado y resguardo de los vehculos que le son asignados con la responsabilidad que el caso amerita. Que el Conductor y/o usuario entiendan que es una cuestin de aptitud y no de experiencias la conduccin de vehculos pesados y livianos. Para que el empleado o conductor entienda que nuestro vehculos son una herramienta de trabajo, y que sin ellos nuestras actividades estn limitadas de manera considerable si no les damos el trato adecuado. Crear una cultura laboral diferente a la existente hasta ahora.

Lograr de manera conjunta los mejores resultados en la relacin hombremaquina. Conocer las ventajas que existen al contar con las Normas y Procedimientos existentes en el trabajo.

ALCANCE:

Estos Procedimientos establecen de manera sistemtica y obligatoria la conduccin de vehculos pesados y livianos, en las actividades o tareas cotidianas que realiza la empresa. Como el mantenimiento preventivo y correctivo en el cuidado de las unidades. Los requerimientos y disposiciones vigentes establecidas legalmente como: Leyes, Decretos, Reglamentos o Normas que rigen la materia, prevalecern sobre lo contemplado en estas Normas y Procedimientos par la Conduccin Segura de Vehiculaos Livianos y Pesados. Cuando los antes indicados resulten menos exigentes que lo que aqu se establece, prevalecer lo indicado en este trabajo. APLICACIN:

Estos procedimientos se aplican dentro de las instalaciones portuarias, como en el resto del Pas. Es de cumplimiento obligatorio, para los conductores y operadores de acuerdo a lo estipulado en la Prevencin de Accidentes, Mantenimiento Preventivo, Cuidado de Unidades de Transporte Liviano o Pesado.

DE LA CONDUCCION SEGURA DE VEHICULOS LIVIANOS

VEHICULOS LIVIANOS:

Se entiende por vehculos livianos, los que utilizan hasta dos (2) ejes, con una carga menos a los quinientos kilos (500 Kgs); del tipo Sedan, Coupe ( 3 O 5 puertas) y/o Motocicletas. 1. Los vehculos debern reunir las caractersticas tcnicas de construccin, dimensiones, peso, condiciones de seguridad, comodidad y mantenimiento establecidos en las NORMAS VENEZOLANAS COVENIN, y en la LEY DE TRANSITO TERRESTRE Y SU REGLAMENTO. 2. Todos los vehculos livianos, pertenecientes a la empresa deben conservarse normalmente en buenas condiciones fsicas y mecnicas con sus dispositivos de seguridad funcionando normalmente tomando en cuenta incluso la higiene del vehiculo. 3. Estos tipos de vehculos en la zona portuaria deben circular a un mximo de velocidad de 40 KPH y en las reas de operaciones de buques ser de 25 KPH. 4. Todo vehiculo debe contar con sus dispositivos de seguridad tales como; Triangulo de Seguridad, Gato Hidrulico, Llave Cruz, Caucho de Repuesto, Limpiaparabrisas. Corneta, Difusor de sonido para retroceso,, luces Intermitentes, Luces de Cruce, Extintor y los dems dispositivos establecidos en la Ley. 5. Todo vehiculo debe contar con las siguientes condiciones para una operatividad optima: Cauchos en buenas condiciones incluyendo el repuesto. Frenos en buenas condiciones. Luces Faros y Silvines en condiciones ptimas. Corneta y/o Bocina en buen estado. Asientos en buen estado, cinturn de seguridad, espejos y retrovisor que no estn rotos, Sistema de Escape en buen estado. 6. Ningn vehiculo debe trasladar un numero mayor de pasajeros que el indicado por el fabricante. 7. En ningn caso los vehculos emitirn sonidos molestos o gases en perjuicio del ambiente, al observar algn tipo de contaminacin, debe ser reparado inmediatamente. 8. Todo vehiculo debe conservar en la guantera los documentos del mismo.

9. El vehiculo debe portar en un ligar visible el pase de acceso a las inhalaciones portuarias emitidos por el BOLIPUERTOS S.A. 10. Los vehiculo livianos deben tener rotulado en las puertas de la cabina el logo de la empresa e igualmente de llevar sus placas de identificacin. 11. Esta prohibido la pernocta de los vehculos fuera de las reas autorizadas o en los almacenes de la zona portuaria. 12. Ningn vehiculo deber realizar funciones o actividades para las cuales no esta diseado.

DE LA CONDUCCION SEGURA DE VEHICULOS PESADOS.

VEHICULOS PESADOS:

Se entiendo por vehculos pesados los que utilizan ms de dos ejes, y con una carga superior a los 500 KGS, Ejemplo: Camionetas Pick Up, Camiones 350, Camiones con o sin Remolques, Gandolas con Remolques, Autobuses y Volteos. 1. Todos los vehculos pesados de la empresa deben conservarse en buena condiciones mecnicas y fsicas, con sus dispositivos de seguridad funcionando perfectamente, incluyendo la higiene del vehiculo. 2. Solo se preemitir el traslado de cinco (5) personas sentadas en la cajuela de los vehculos; en este caso camionetas Pick Up. 3. Todo vehiculo pesado debe contar con los siguientes dispositivos de seguridad. Triangulo de seguridad Gato Hidrulico Llave Cruz Caucho de Repuesto en buen estadoLimpiaparabrisas. Corneta Alarma se Retroceso Luces Intermitentes Luces de Cruce Cocuyos. Extintor Retrovisor Alarma Robo.

4. Ningn vehiculo debe trasladar un numero mayor de pasajeros que el indicado por el fabricante. 5. En ningn caso los vehculos emitirn sonidos molestos o gases en perjuicio del ambiente, al observar algn tipo de contaminacin, debe ser reparado inmediatamente. 6. Todo vehiculo debe conservar en la guantera los documentos del mismo. 7. El vehiculo debe portar en un ligar visible el pase de acceso a las inhalaciones portuarias emitidos por el BOLIPUERTOS S.A. 8. Los vehiculo livianos deben tener rotulado en las puertas de la cabina el logo de la empresa e igualmente de llevar sus placas de identificacin. 9. Esta prohibido la pernocta de los vehculos fuera de las reas autorizadas o en los almacenes de la zona portuaria. 10. Ningn vehiculo deber realizar funciones o actividades para las cuales no esta diseado.

DE LOS CONDUCTORES Y/O USUARIOS DE LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS

11. Se considera condiciones de riesgos; parabrisas rotos o fracturados, insuficiencia en el sistema de frenos, cauchos lisos y/o deformes, insuficiencia en el sistema de iluminacin o imperfectos mecnicos relevantes que amerite una evaluacin e inspeccin por parte del personal de seguridad industrial, tomndose una medida preventiva mientras dure la correccin de la condicin insegura. 12. Todo vehculo pesado debe tener rotulado en su estructura lo siguiente, nmero de placas identificadoras, nombre o logo de la empresa, nmero de unidad y las leyendas; no se admiten pasajeros y en caso de infraccin llamar a los telfonos 13. Todas las Reglas o Normas que no estn contempladas en ste Manual, pero que se encuentren vigentes en la ley de trnsito Terrestre y su reglamento, decretos, Normas Covenin, etc.

DE LOS CONDUCTORES O USUARIOS:

A los efectos de estos procedimientos, se entiende por conductor, toda persona que conduce, maneja o tiene control fsico de un vehiculo de motor en la va pblica y/o privada. Se entiende por usuario, el conductor y/o empleado que hace uso casual y/o provisional del parque automotor de la empresa, todo ello incluye a motorizados. 1. Es responsabilidad de Gerentes, Jefes y/o Supervisores respetar y hacer cumplir estos procedimientos y normativas para con el personal supervisado. 2. Es obligacin de los conductores y/o usuarios que provisional o permanentemente usan vehculos de la empresa mantener vigentes; certificado mdico y licencia de conducir segn el grado de conduccin que amerite. 3. Tener como hbito y/o costumbre el uso del cinturn de seguridad. 4. Debe mantener dentro de la guantera de los vehculos copias de; documento de propiedad, pliza de seguro o responsabilidad civil y autorizacin por escrito por parte de la empresa para la conduccin de vehculos, igualmente deber estar pendiente de la vigencia de los mismos. 5. Mantener siempre en un lugar visible preferiblemente del lado del conductor el pase de ingreso emitido por la Gerencia de Seguridad Portuaria del BOLIPUERTOS S.A para circular dentro de la zona portuaria y estar pendiente de su vigencia. 6. Debe reportar y llenar el formato respectivo en caso de extravo del pase para ingreso de vehculos al rea portuario. 7. El conductor y/o usuario de los vehculos de la empresa debe cumplir con las normativas vigentes contempladas en estos procedimientos, al igual que lo indicado a travs de letreros, avisos, dispositivos de prevencin y control ( semforos ) tanto en las vas urbanas como extra urbanas o simplemente dentro de la zona portuaria donde se realicen actividades diarias u ordinarias. 8. Est terminantemente prohibido estacionar estos vehculos en zonas no permitidas tanto por normas internas como de trnsito terrestre entre ella; frente a hidrantes, esquinas, corredores viales, rayado peatonal, rayado de carga y descarga, puertas de garajes, estacionamientos, entradas de almacenadotas, vas de escape o salida de emergencia, sobre las aceras, etc. 9. Toda infraccin o multa emitida por efectivos de Trnsito Terrestre ocurrida por alguna razn o contemplada en estos procedimientos o punto anterior, ser cancelada por el conductor que se encuentre en ese momento responsable de la unidad. 10. Los costos por, recepcin, guarda, custodia, conservacin y entrega de aquellos vehculos que con motivos de infracciones a la ley de Transito Terrestre o por accidente de trnsito que tenga lugar en las vas pblicas o privadas, de uso permanente y/o casual, que hayan sido depositados en estacionamientos o establecimientos dependientes, a la orden o procesados por las autoridades administrativas de Trnsito Terrestre y otras autoridades competentes, la cancelacin a que a ello tuviera lugar ser por parte del conductor o usuario, o

segn la disposicin que hubiere, la empresa se reservar la decisin o responsabilidad de asumir o no los costos provenientes de lo anterior. 11. Es responsabilidad del conductor o usuario de vehculos de la empresa el mantenimiento preventivo o servicio del vehculo a cargo con la frecuencia que amerite el caso o a criterio de la Gerencia General y/o Gerencia de Operaciones de la empresa. 12. Est prohibido el transporte o traslado de personas ajenas a la empresa, de manera que no se admitirn pasajeros extraos, ser responsabilidad absoluta de cada conductor en caso de accidentes el que est involucrado con lesiones leves y/o graves alguna persona que est a bordo de algn vehculo propiedad de la empresa. 13. Los conductores o usuarios son responsables en caso de negligencia y/o imprudencia una vez comprobada por efectivos de Trnsito Terrestre, de los accidentes de trnsito en los que se encuentren involucrados dentro o fuera del permetro de l a Ciudad o Zona Portuaria. 14. El conductor o usuario debe reportar a su jefe inmediato cada vez que sea necesario o haya que realizar alguna reparacin importante, de igual forma estar pendiente del servicio o mantenimiento preventivo de la unidad a cargo o la que eventualmente est bajo su responsabilidad. 15. Cumplir obligatoriamente con la velocidad mxima permitida dentro de las instalaciones portuarias exigidas por los administradores del puerto. 16. Queda prohibido terminantemente la ingesta de licor u otras sustancias psicotrpicas antes y durante la conduccin de vehculos que puedan alterar sus condiciones fsicas y/o mentales. 17. Cuando vaya a realzar maniobras utilice sus luces, cornetas, bocinas y asegrese de no tener obstculos en la trayectoria del vehculo. 18. Todo conductor o usuario ante un accidente de trnsito debe; notificar a su jefe inmediato, reportar al personal de Seguridad Integral, mantener estacionado el vehculo afectado en el lugar del accidente, notificar a Inspectora de Trnsito Terrestre, en ningn momento debe realizar convenios o negociaciones personales y/o en perjuicio de la empresa, debe esperar que efectivos de Trnsito Terrestre lo autoricen a movilizar el vehculo, elaborar finalmente un informe describiendo el evento. 19. En caso de robo o hurto el conductor debe; reportar inmediatamente a su jefe inmediato, notificar al personal de seguridad integral. 20. La empresa informar inmediatamente a la Compaa de Seguros y a C.I.C.P.C., a travs del Gerente o Jefe afectado, elaborar finalmente un informe describiendo el evento. 21. El conductor o usuario acepta y entiende que los vehculos son de uso exclusivo de la empresa, contrario a ello no podr realizar actividades particulares o personales y menos lucrativas. 22. En caso que alguno de los vehculos de la empresa debern estar autorizados por la Gerencia General o de Operaciones para pernoctar en la calle o fuera de las instalaciones portuarias, stos deben ser llevados a estacionamientos privados o garajes particulares para su custodia y resguardo. 23. El conductor o usuario es responsable del accesorio que se encuentre dentro del vehculo como; gato hidrulico, llave de cruz, palancas, herramientas, reproductores, caucho de repuesto, chacas, cadenas, tensores o perros.

24. Todo conductor o usuario debe abstenerse de arrojar, depositar o abandonar en la va pblica objetos o materiales que puedan resultar peligrosos y/o afectar la seguridad, entorpecer la libre circulacin ,paradas, estacionamientos, operaciones de buques, almacenes, etc. 25. El conductor o usuario deber efectuar la parada o estacionamiento de tal manera que el vehculo no obstaculice la circulacin ni constituya un riesgo para el resto de lo dems usuarios o conductores en la va pblica o privada, evitando que el vehculo pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor. 26. Para advertir la presencia en la va pblica o privada de cualquier obstculo o peligro creado que ponga en riesgo la seguridad de los dems, el conductor del mismo deber sealizarlo de forma eficaz, tanto de da como de noche. 27. Todas las normas y/o procedimientos que no estn contempladas en el presente trabajo, pero que se encuentren vigentes en la Ley de Trnsito Terrestre y su reglamento, decretos, Normas Covenin, etc. DE LAS SANCIONES:

1. La empresa se reservar las medidas disciplinarias, administrativas y/o correctivas que hubiere lugar tomar en los casos que amerite o consideren necesario. MEDIDA DISCIPLINARIA: Amonestacin verbal o escrita por parte del supervisor o jefe inmediato. MEDIDA ADMINISTRATIVA: Deduccin por nmina previo convenimiento con el involucrado por daos ocasionados, una vez comprobada mediante informe tcnico negligencia y/o imprudencia en la conduccin de los vehculos de la empresa. MEDIDA CORRECTIVA: suspensin y/o despido inmediato segn la gravedad del caso y evaluacin de la Gerencia General. 2. Los Gerentes, Jefes y Supervisores afectados debern manifestar por escrito cualquier novedad relevante a la Gerencia General y/u Operaciones de la empresa. 3. Los Gerentes, Jefes y/o Supervisores deben elaborar y emitir segn el caso una amonestacin al conductor o usuario involucrado en la violacin de estas Normas y Procedimientos con copia a la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa. 4. El Dpto. de Seguridad Integral elaborar y emitir un informe con soporte fotogrfico de los accidentes de trnsito ocurridos en la empresa a la Gerencia General , Recursos Humanos y Operaciones respectivamente.

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS.


MEDIDAS DISCIPLINARIAS - ADMINISTRATIVAS CORRECTIVAS

REGLAS OBLIGATORIAS DE SEGURIDAD FISICA.


1. Prohibido el ingreso de vehculos propios y extraos al interior del almacn, excepto el transporte del Seniat, dichos vehculos deben ser estacionados en posicin de salida y en el lugar que indique el personal de seguridad fsica. Todo vehculo, maquinaria y equipo queda sujeto a revisin antes de salir del almacn. Es obligatorio la revisin de bultos y/o bolsos al salir del almacn, sin excepcin. Prohibido el ingreso de personas extraas a el rea de oficinas y almacn sin previa autorizacin. Prohibido el porte de armas de fuego en el interior del almacn, quedan excepto la empresa de vigilancia privada y los cuerpos de seguridad del estado. Prohibido el consumo de licor y/o sustancias psicotrpicas dentro del almacn. Prohibido la permanencia y/o ingreso de personas tanto de la empresa como extraas al almacn, sin el equipo de proteccin personal. No est permitido el ingreso de personas empleadas o extraas al interior del almacn en franelillas, shores, sandalias, haloas, incluyendo los fines de semana. Prohibido arrojar desperdicios dentro de las oficinas y reas del almacn. Prohibido retirar cualquier material, equipo o artculo sin la autorizacin respectiva de un pase de salida. Prohibido la agrupacin de personas extraas en las puertas principales, parte interna del almacn. Prohibida la permanencia de personas extraas no autorizadas en el interior de las oficinas y reas del almacn. Revisin detallada de los procedimientos y documentos para la salida de contenedores tantos llenos como vacos. Prohibido el ingreso de motos y bicicletas al interior del almacn rea de operaciones. Prohibido fumar dentro del rea de almacenamiento de contenedores, iso tanques y/o carga peligrosa. Solicitar a las empresas contratistas un inventario de sus equipos y/o materiales al ingresar al patio cuando se inicien trabajos en el interior del almacn.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

No est permitido la permanencia sobre los escritorios de objetos de valores personales, celulares, carteras u otros artculos que puedan extraviarse fcilmente, evitemos molestias, no hay tiempo para hurtos menores de carcter personal. Es obligatorio y por exigencia de la direccin de seguridad portuaria del BOLIPUERTOS S.A y de la propia empresa, portar el carnet de identificacin personal de manera visible en las oficinas e interior del almacn. Prohibido el exceso de velocidad dentro del almacn, velocidad permitida de 10 kph. Prohibido el ingreso de personas empleados o extraos en estado de ebriedad. Prohibido permanecer en reas no autorizadas dentro del almacn, debe dirigirse directamente hacia su destino.

18.

19. 20. 21.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL


NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.

OBJETIVO: Establecer las medidas de seguridad necesarias para regular la adquisicin, uso y mantenimiento de los implementos y equipos en general de proteccin personal.

ALCANCE : Afecta a todos los empleados de la empresa y contratistas.

DEFINICION: EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Los guantes, botas, zapatos, trajes de neopreno, aluminizados, de amianto, anteojos, cascos de seguridad, respiradores, respiradores con cartuchos, protectores auditivos y otros equipos, diseados para ser utilizado con el fin especfico de proteger el cuerpo humano total o parcialmente de riesgos de lesiones inherente al trabajo, se consideran equipos de proteccin personal.

RESPONSABILIDADES: DE LOS SUPERVISORES Familiarizarse con la presente norma. Proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccin personal para evitar daos corporales al exponerse a riesgos conocidos.

Suministrar y exigir a sus trabajadores y cualquier persona presente, la utilizacin de los equipos, implementos y/o ropas en aquellas reas donde la empresa ha establecido el uso obligatorio. Suministrar gratuitamente los implementos y/o equipos de proteccin personal. Los mismos sern solicitados o adquiridos a travs de una requisicin para materiales (RPM). Esta RPM debe tener la aprobacin de la organizacin de seguridad, higiene y ambiente de la empresa, la cual determinar la necesidad, tipo y caractersticas o especificaciones del protector a usar segn el riesgo, de acuerdo a la norma Covenin No 2237-85. Motivar a los trabajadores a usar los equipos de proteccin personal, dando el ejemplo al usarlos ellos mismos, convirtindose en modelos a seguir ante el resto de los trabajadores de la empresa. Solicitar el asesoramiento de la organizacin de seguridad, higiene y ambiente, cunando se crea necesaria su participacin, en la determinacin de la necesidad de utilizacin de un implemento y/o equipo de proteccin personal para un riesgo especfico.

Reemplazar cualquier equipo de proteccin personal que presente desgaste o deterioro motivado al tiempo de uso y exposicin de agentes (qumicos, sustancias oleosas, etc.) que causen el desgaste prematuro del equipo. Solicitar la devolucin de los implementos y/o equipos de proteccin personal reusables de aquellos trabajadores que por cualquier motivo se retiren definitivamente de la empresa. DE LOS USUARIOS: Familiarizarse con la presente norma. Cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en el Reglamentos de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo , especialmente aquellas relativas al uso obligatorio de los implementos y/o equipos de proteccin personal. Solicitar a su supervisor inmediato el suministro del equipo y/o ropa de proteccin personal adecuada para la realizacin del trabajo, en aquellos sitios donde la empresa ha determinado la obligatoriedad de su uso. Cuidar, conservar y/o mantener en perfectas condiciones los implementos y/o equipos de proteccin personal asignados, en al misma forma que cualquier herramienta de trabajo. Guardar en un lugar seguro y limpio los implementos y/o equipos de proteccin personal suministrada, a fin de evitar su deterioro por golpes, sucio, temperaturas extremas o sustancias qumicas. Solicitar el reemplazo de implementos y/o equipos de proteccin personal deteriorados o que no estn cumpliendo en forma cabal su funcin de seguridad y prevencin de accidentes. DE LA ORGANIZACIN DE MATERIALES: Familiarizarse con la presente norma. Mantener en existencia en los almacenes los implementos, equipos y/o ropa de proteccin personal de uso ms frecuente (zapatos, guantes, cascos, etc.) en suficiente cantidad y en todos los tamaos. Procesar la requisicin para materiales (R.P.M.) de equipos y ropa de proteccin personal, siempre y cuando stas tengan la aprobacin correspondiente del personal de seguridad, higiene y ambiente. Estas R.P.M. debern ser tramitadas con carcter de urgencia, a fin de reducir el tiempo de exposicin al riesgo a que estarn sometidos aquellos trabajadores que sern los usuarios de dichos equipos.

Consultar con el personal de seguridad, higiene y ambiente cuando los suplidores no tengan el equipo o implementos de seguridad solicitados y en su lugar ofrezca otros similares. Solicitar a los proveedores la respectiva certificacin de calidad emitida por una entidad competente en la materia (UL, NIOSH, OSHA, COVENIN). Llevar un control de inventario sobre la cantidad de implementos, equipos y/o ropas de proteccin personal adquiridos por ao, a fin de que el personal de seguridad, higiene y ambiente puedan hacer estudios sobre uso, calidad y conservacin de los mismos. PROTECCION A LA CABEZA: Familiarizarse con la presente norma. Se debe usar proteccin para la cabeza en todos los centros de trabajo operacionales de la Empresa o donde existan riesgos de : Objeto y/o materiales que caigan de cierta altura. Objetos que se muevan horizontal o verticalmente (ganchos de gras, etc.). A la altura o por encima de la cabeza. Contactos de cables elctricos. Salpicaduras de productos qumicos peligrosos. Quemaduras por partculas a altas temperaturas que saltan. Enganche del pelo con piezas de maquinaria en movimiento. Golpes con tuberas o estructuras a baja altura al caminar por espacios confinados. Otras lesiones a la cabeza, cuero cabelludo nuca, etc. Se debe usar el tipo de proteccin para la cabeza, adecuado al riesgo al cual va a estar sometido, acorde con las recomendaciones del personal de seguridad, higiene y ambiente y las normas Covenin No 815- 82 y 2237-85. La suspensin (ARNE) de los cascos de seguridad debe mantenerse en buen estado, ya que ella es la encargada de sostener el casco en su sitio y distribuir los impactos.

Ella debe permitir su ajuste a la cabeza del usuario y dejar un espacio libre de 38mm., entre esta y el casco de proteccin. Los cascos de seguridad deben ser inspeccionados antes de usarse para estar seguros de que no tienen fisuras, seales de impacto, de desgaste o de cristalizacin del material, ya que estas condiciones reducen su capacidad protectora original. PROTECCION AUDITIVA: Familiarizarse con la presente norma. En aquellas reas de trabajo donde los niveles de ruido sobrepasen los 85 dB (DECIBELES) y no sea posible reducirlos por medios tcnicos, la empresa o contratista deber proveer protectores auditivos a los trabajadores sometidos o expuestos, temporal y/o permanentemente, a ste riesgo, segn las normas Covenin No 871-78 y 2237-85. Los protectores auditivos estn clasificados en dos categoras: Tapones o Dispositivos de Insercin: Se introducen en el canal auditivo y se utilizan generalmente en ambientes sonoros entre 110 y 115 dB, debido a que cuando estos son usaos y colocados correctamente pueden reducir el ruido entre 25 y 30 Db. Orejeras: Cubren todo el odo externo (oreja). Pueden reducir de 10 a 15 dB ms que los tapones, por lo cual son ms eficaces para niveles de ruido entre 115 y 130 Db. El uso combinado de tapones y orejeras da una proteccin adicional entre 3 y 5 Db. Se debe utilizar el tipo de proteccin auditiva adecuada al nivel de ruido existente en el rea de trabajo. Si el supervisor del rea tiene dudas sobre la intensidad sonora existente, debe solicitar un Estudio Evaluativo de Ruido a la Organizacin de Proteccin Integral del rea, a fin de determinar la magnitud del riesgo presente en el rea. Para garantizar una adecuada proteccin, los tapones deben ajustar correctamente al canal auditivo, ya que si quedan flojos no hay buena proteccin y si estn muy apretados causarn molestias en el usuario, por lo cual ste tender a quitrselos. Los trabajadores deben ser adiestrados y motivados para que mantengan limpios sus protectores auditivos, pes en caso de no hacerlo pueden ser fuentes de enfermedades. Es esencial una inspeccin peridica por parte de los supervisores, ya que los protectores que no ajustan bien o que estn deteriorados no cumplen su funcin. Los protectores daados y que no puedan ser reparados adecuadamente, deben ser reemplazados en forma inmediata. PROTECCION VISUAL: Familiarizarse con la presente norma.

Ser obligatorio para todas las personas el uso de proteccin visual en aquellas actividades clasificadas por la empresa como peligrosas de lesiones en los ojos, segn las normas de Covenin No 955-76 y 2237-85. Para cada rea donde sea obligatorio el uso de la proteccin visual, se usarn los anteojos o mscaras sealadas por la organizacin de proteccin del rea. Los dispositivos de proteccin visual deben ser considerados como instrumentos pticos y por lo tanto, debern ser seleccionados, probados y usados cuidadosamente. Bajo ninguna circunstancia debe usarse lentes de contacto dentro de un rea industrial, amenos que se utilice permanentemente un protector visual sobre los mismos. Los protectores faciales no son recomendables como equipos de proteccin visual contra impactos, si se desea utilizar contra stos riesgos, debe colocarse debajo un anteojo de seguridad. Las gafas de copa deben tener las copas lo suficientemente amplas para que protejan el globo ocular y distribuyan el impacto sobre una superficie extensa de los huesos faciales. Los lentes de soldar (filtros de absorcin) deben ser protegidos de golpes y quemaduras mediante placas de vidrios o de plsticos. Estos filtros coloreados no deben tener efectos de distorsin o de prisma. Los anteojos sencillos de seguridad deben ser ajustados para que se aproximen tanto como sea posible a los ojos, sin que lleguen a tocar las pestaas, a fin de brindar el mximo campo visual. Los equipos de proteccin visual deben ser guardados en sus estuches de fbrica y no tirado dentro de las cajas de herramientas. Los lentes de los protectores visuales no deben ser tocados con las manos, ya que se ensucian o se llenan de grasa. Los lentes sucios dificultan la visin, constituyndose en su riesgo adicional. Es esencial una inspeccin peridica por parte de los supervisores a los protectores visuales, ya que s stos estn daados no ajustan bien, pierden su efectividad. los protectores deteriorados que no puedan ser reparados adecuadamente deben ser reemplazados en forma inmediata. PROTECCION RESPIRATORIA: Familiarizarse con la presente norma. Se deben utilizar equipos de proteccin respiratoria en aquellos lugares de trabajos sealados por la empresa donde haya deficiencia de oxigeno o la presencia de partculas slidas, lquidas o gaseosas, que por sus caractersticas fsico qumico, pongan en peligro la vida o la salud de los trabajadores expuestos a esos ambientes. La seleccin del equipo de proteccin respiratoria ser realizada mediante el estudio y recomendacin del personal de seguridad, higiene y ambiente y mdica del rea y las normas Covenin No 1056-76 y 2237-85. Los respiradores purificadores de aire no brindan proteccin contra una insuficiencia de oxigeno. Su efectividad se limita al uso en atmsferas que contengan por lo menos un 19,5% de oxigeno (por volumen de aire) y no ms de un 0,2% de lo gases o partculas para los cuales estn destinados.

Los respiradores purificadores de aire no deben ser usados en combate de incendios, debido a que en los mismos existe generalmente una insuficiencia de oxigeno. Para utilizar mscaras anti-gas, respiradores con suministro de aire y equipos de aire auto contenido, ser obligatorio un adiestramiento previo por parte de los usuarios. De la misma forma requieren un examen mdico fsico, especialmente del corazn y los pulmones.

S-ar putea să vă placă și