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PROCEDIMIENTO APLICACIN DE MATRIZ DE RIESGOS LABORALES

CDIGO: MRL-SST-03 REVISIN: 01 PGINA: 1 / 5

1. PROPSITO Elaborar un examen inicial de los riesgos laborales es el punto de partida para las actividades de Seguridad y Salud que se debe realizar dentro de todo centro de trabajo. Una correcta identificacin y evaluacin de los factores de riesgo laboral permitir una correcta y ptima aplicacin de medidas de control sobre los mismos, con el fin de eliminar o minimizar los daos que pudieran ocurrir sobre el trabajador. 2. ALCANCE El presente procedimiento se desarrollar para establecer los lineamientos para la identificacin, evaluacin y control de los riesgos laborales de un centro de trabajo mediante la aplicacin de la Matriz que se presenta en el Anexo 1. 3. OBJETIVO Dar a conocer la Matriz de de Riesgos Laborales por puesto de trabajo como examen inicial de riesgos mediante la aplicacin del mtodo William Fine para los factores de riesgos mecnicos e indicar los diferentes mtodos cientficos que se podran utilizar para el restos de factores de riesgo laboral. 4. RESPONSABILIDADES El Tcnico de Seguridad y Salud Ocupacional o el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional del centro de trabajo ser el responsable del cumplimiento obligatorio del presente procedimiento. 5. DEFINICIONES DE TRMINOS Peligro: Amenaza de accidente o de dao para la salud. Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposicin a un factor ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesin. Trabajador: Toda persona que desempea una actividad laboral por cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones pblicas. Medidas de prevencin: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra
Elaborado por: Tcnico de Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha: 03 de junio del 2013 Revisado por: Director de Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha: 03 de junio del 2013 Aprobado por: Director de Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha: 03 de junio del 2013

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aquellas condiciones de trabajo que generan daos que sean consecuencia, guarden relacin o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementacin constituye una obligacin y deber de parte de los empleadores. 6. DESCRIPCIN DE FACTORES DE RIESGO LABORAL En lo referente a la descripcin de los riesgos, se utilizar la clasificacin internacional de los riesgos laborales segn su naturaleza, los cuales debern ser descritos en la Matriz de Riesgos Laborales, ver Anexo 1. a) MECNICOS: Generados por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. Son factores asociados a la generacin de accidentes de trabajo. b) FSICOS: Originados por iluminacin inadecuada, ruido, vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego. c) QUMICOS: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos y humos metlicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y lquidos utilizados en los procesos laborales. d) BIOLGICOS: Por el contacto con virus, bacterias, hongos, parsitos, venenos y sustancias sensibilizantes de plantas y animales. Los vectores como insectos y roedores facilitan su presencia. e) ERGONMICOS: Originados en la posicin, sobreesfuerzo, levantamiento de cargas y tareas repetitivas. En general por uso de herramienta, maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las usa. f) PSICOSOCIALES: Los generados en organizacin y control del proceso de trabajo. Pueden acompaar a la automatizacin, monotona, repetitividad, parcelacin del trabajo, inestabilidad laboral, extensin de la jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones interpersonales.

Elaborado por: Tcnico de Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha: 03 de junio del 2013

Revisado por: Director de Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha: 03 de junio del 2013

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Cada uno de los factores de riesgo laboral debern ser ubicados en la matriz de riesgos laborales de acuerdo a los siguientes parmetros: 1. Factor de riesgo, 2. Cdigo, 3. Factor de riesgo especfico y finalmente, 4. Descripcin del factor de peligro in situ. Una vez que se han clasificado, se proceder con la evaluacin (valoracin) de estos con el fin de cuantificar la gravedad de los mismos (magnitud). 7. EVALUACIN DE FACTORES DE RIESGOS MECNICOS Se utilizar el mtodo William Fine. La frmula del grado de peligrosidad utilizada es la siguiente: Donde: GP: C: E: P:

Grado de Peligro Consecuencias Exposicin Probabilidad

7.1. GRADO DE PELIGRO: El grado de peligro debido a un riesgo reconocido se determina por medio de la observacin en campo y se calcula por medio de una evaluacin numrica, considerando tres factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la exposicin a la causa bsica y la probabilidad de que ocurra la secuencia completa del accidente y sus consecuencias. 7.2. CONSECUENCIAS: Los resultados ms probables de un riesgo laboral, debido al factor de riesgo que se estudia, incluyendo desgracias personales y daos materiales. Para esta categorizacin se deber utilizar la siguiente tabla:
GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS Catstrofe, numerosas muertes, grandes daos, quebranto en la actividad Varias muertes daos desde 500.000 a 1000000 Muerte , daos de 100.000 a 500.000 dlares VALOR 100 50 25

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GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS Lesiones extremadamente graves (amputacin, invalidez permanente) Lesiones con baja no graves Pequeas heridas, contusiones, golpes, pequeos daos

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VALOR 15 5 1

Tabla 1. Valores de consecuencia de un riesgo dado

7.3. EXPOSICIN: Frecuencia con que se presenta la situacin de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciara la secuencia del accidente. Para esta categorizacin se deber utilizar la siguiente tabla:
LA SITUACIN DE RIESGO OCURRE Continuamente (o muchas veces al da) Frecuentemente (1 vez al da) Ocasionalmente (1 vez / semana 1 vez / mes) Irregularmente (1 vez / mes 1 vez al ao) Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido) VALOR 10 6 3 2 1 0.5

Tabla 2. Valores de Exposicin del empleado a un riesgo dado

7.4. PROBABILIDAD: Probabilidad de que una vez presentada la situacin de riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando accidente y consecuencia. Para esta categorizacin se deber utilizar la siguiente tabla:
LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE, INCLUYENDO LAS CONSECUENCIAS Es el resultado ms posible y esperado, si se presenta la situacin de Riesgo Es completamente posible, no sera nada extrao, 50% posible Sera una secuencia o coincidencia rara Sera una coincidencia remotamente posible, se sabe qu ha ocurrido Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en aos Prcticamente imposible (posibilidad 1 en 1000.000) Tabla 3. Valores de Probabilidad de ocurrencia de un riesgo dado VALOR 10 6 3 1 0.5 0.1

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Revisado por: Director de Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha: 03 de junio del 2013

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7.5. CLASIFICACIN DEL GRADO DE PELIGRO (GP): Finalmente una vez aplicada la frmula para el clculo del Grado de Peligro: GP=C*E*P su interpretacin se la realiza mediante el uso de la siguiente tabla:
VALOR NDICE DE W FINE O < GP <18 18 < GP 85 85 < GP 200 GP > 200 INTERPRETACIN Bajo Medio Alto Crtico

Tabla 4. Interpretacin del Grado de Peligro (GP)

8. EVALUACIN DE LOS DEMS FACTORES DE RIESGO LABORAL Para los dems factores de riesgo laboral, en la Matriz de Riesgos Laborales se sugiere los mtodos a utilizar para la valoracin de los mismos. Incluso, en algunos de ellos se menciona los parmetros nacionales o internacionales a los cuales se deber tomar como referencia. 9. VERIFICACIN DE CUMPLIMIENTO Se indicar la persona que ser la responsable directo de la ejecucin del control de ese factor de riesgo y la normativa legal que le aplique. 10. ACCIONES A TOMAR Y SEGUIMIENTO Se describir brevemente los controles a tomar en cuenta, la fecha de finalizacin del control acorde a la priorizacin de los factores de riesgo, el status que mediante porcentaje se definir el avance de los controles implementados y se definir el responsable del seguimiento a las acciones. 11. ANEXOS 11.1. ANEXO 1: MATRIZ DE RIESGOS.

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