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2013

PLAN DE GESTIN
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Proyecto: Centro Comercial Tottus San Luis

Revisado por: Jefe SSOMA Obra

Aprobado por: Residente de Obra

PLAN DE GESTIN SSOMA Proyecto: Centro Comercial Tottus San Luis

INDICE 1. 2. 3. 4. OBJETIVO .............................................................................................................................................. 3 ALCANCE ............................................................................................................................................... 3 CARACTERISTICAS DE OBRA .................................................................................................................. 3 REQUISITOS LEGALES y CONTRACTUALES ............................................................................................ 3

5. COMPROMISOS DE ALTA GERENCIA CON EL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.......................................................................................................... 4 5.1 Liderazgo y Compromiso .................................................................................................................. 4 5.2 Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente .......................................................... 4 6. RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACIN Y EJECUCIN DEL PLAN SSOMA. .......................... 5 6.1 Gerente de Proyecto ........................................................................................................................ 5 6.2 Ingeniero Residente.......................................................................................................................... 5 6.3 Jefe SSOMA ....................................................................................................................................... 5 6.4 Ingeniero de Campo Supervisores de Campo ................................................................................ 6 6.5 Administrador de Obra ..................................................................................................................... 6 6.6 Almacn ............................................................................................................................................ 7 6.7 Trabajadores ..................................................................................................................................... 7 6.8 Sub Contratistas ............................................................................................................................... 8 7. 8. 9. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS - IPER ....................................................... 9 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES IAA ............................................................................. 9 FUNCION Y ORGANIZACIN DE COMIT Y SUBCOMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ....... 9

10. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD ............................................................................................ 10 11. PLANOS Y MAPAS DE RIESGO ............................................................................................................. 10 12. DOCUMENTACIN PARA APLICACIN EN GESTIN SSOMA .............................................................. 10 12.1 Planes, Procedimientos Corporativos y Reglamentos .................................................................... 10 12.2 Procedimientos ............................................................................................................................... 11 12.3 Instructivos ..................................................................................................................................... 11 12.4 Estndares ...................................................................................................................................... 11 12.5 Formatos......................................................................................................................................... 12 13. CAPACITACIONES ................................................................................................................................ 13 13.1 Induccin a Trabajador Nuevo ....................................................................................................... 13 13.2 Capacitacin Especfica ................................................................................................................... 13 13.3 Capacitaciones de Inicio de Jornada ............................................................................................... 14 14. INSPECCIONES..................................................................................................................................... 14 14.1 Inspecciones rutinarias ................................................................................................................... 14 14.2 Inspecciones no rutinarias .............................................................................................................. 15 15. INVESTIGACIN DE INCIDENTES ......................................................................................................... 15 16. SALUD OCUPACIONAL......................................................................................................................... 15 17. CONTROL AMBIENTAL ........................................................................................................................ 16 17.1 Control de Residuos de forma interna en obra .............................................................................. 16 18. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EMERGENCIAS .................................................................................. 16 19. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE GESTIN SSOMA. .......................................... 17

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1. OBJETIVO Este Plan SSOMA, tiene como objetivos, establecer los lineamientos de aplicacin, control y seguimiento del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente durante el desarrollo del proyecto. 2. ALCANCE Este Plan de SSOMA, se aplica a toda las actividades a desarrollar durante la ejecucin del Proyecto: CENTRO COMERCIAL TOTUS SAN LUIS

3. CARACTERISTICAS DE OBRA Las principales caractersticas a describir son:

Nombre proyecto: Mandante: Supervisin: Empresa Contratista:

del

CENTRO COMERCIAL TOTTUS SAN LUIS FALABELLA PER PROYECTA INGENIERO CIVILES CMC CONSTRUCTORA MANTTOCYPCO SAC.

Descripcin del trabajo

Consiste en los trabajos de : Excavaciones masivas y localizadas de los 03 stanos y dejarlo al nivel de sub rasante. Construccin de muros de sostenimiento anclado en todo el permetro de los tres stanos con concreto expuesto. Construccin de la cimentacin perimetral y columnas embebidas en los muros de stanos.
110 das

Tiempo Ejecucin Ubicacin Obra

de

de

Interseccin de Av. San Luis con Calle Monteverdi San Borja - Lima

4. REQUISITOS LEGALES y CONTRACTUALES Se identifica los siguientes requisitos legales como aplicativos para la ejecucin del proyecto: DS 005-2012-TR Reglamento de La Ley No 29783 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. 009-97-SA del 09-09-1997: Reglamento de la ley de modernizacin de la seguridad social en salud. R.M. N 148.2007-TR. Aprueban reglamento de Constitucin y Funcionamiento del Comit y Designacin y Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo Norma G-050 Del RNE D.S. 003-98-SA del 14-04-1998: Normas Tcnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo. Ley General de Residuos Slidos N 27314.

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Regulaciones nacionales en materia de salud ocupacional: R.M N 510-2005/MINSA. Manual de Salud Ocupacional. Resolucin Ministerial N 480-2008/MINSA Aprueban Norma Tcnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales

Requisitos y estndares de Cliente Procedimiento de Ingreso de Contratistas. Estndar de trabajos Escala de multas y sanciones Escala de multas y sanciones

5. COMPROMISOS DE ALTA GERENCIA CON EL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE El sistema de Gestin SSOMA se basa en la Ley 29783 y la Norma G-050 del RNE 5.1 Liderazgo y Compromiso El Gerente de Proyecto es quin lidera el Sistema de Gestin SSOMA, mediante la implementacin del Plan SSOMA revisado y aprobado para su proyecto. 5.2 Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

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6. RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACIN Y EJECUCIN DEL PLAN SSOMA. 6.1 Gerente de Proyecto Verifica cumplimiento de elaboracin del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de cada proyecto. 6.2 Ingeniero Residente Verificar el cumplimiento del presente Plan de SST y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, as como de establecer los mecanismos de supervisin y control para garantizar su cumplimiento en su totalidad en todas las etapas de desarrollo del proyecto. Presidir el Sub Comit de Seguridad del proyecto y convocarlo a reunin de acuerdo al cronograma establecido y cada vez que las circunstancias lo requieran, manteniendo las actas como evidencia de cumplimiento. Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que la Superintendencia de SSOMA propone a travs de sus Jefes, para garantizar la seguridad operativa del proyecto y el cumplimiento de la Poltica SSOMA. Participar en los programas de capacitacin e inspecciones, en calidad de instructor e inspector respectivamente. Auditar peridicamente las instalaciones y las actividades desarrolladas dentro del Proyecto con la asistencia del Jefe de SSOMA y verificar que se implementen los controles existentes para mantener los lineamientos establecidos en el Proyecto por la Organizacin. Dicha auditoria quedar registrada como evidencia de su cumplimiento. Analizar y evaluar las estadsticas de los accidentes del proyecto para tomar decisiones dirigidas a la mejora continua. Otros 6.3 Jefe SSOMA Elaborar el Plan SSOMA inicial de obra. Exigir el cumplimiento del Plan y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Proyecto. Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el rea. Participar en el planeamiento de las diferentes etapas de la ejecucin de obras, para asegurarse de la eficiencia de los mtodos a aplicarse en cuanto a Seguridad se refiere. Asesorar en materia de Prevencin de Riesgos a todos los colaboradores del Proyecto. Liderar en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en funcin a las actividades a realizar en el Proyecto. Hacer cumplir el Programa de Induccin y Capacitacin en Seguridad para los colaboradores y los subcontratistas para este proyecto. Conformar el Sub Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sancionar a los colaboradores que infrinjan las normas de seguridad de acuerdo al procedimiento que se estable en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Supervisar y autorizar todo aquello que vaya a usarse, operar, implantarse, establecerse, transitar, etc., en y durante la obra; tal como estndares de los EPP a usarse, maquinarias, vehculos, herramientas, accesorios, suministros, dispositivos, instalaciones, servicios, etc.

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Analizar las causas y las estadsticas de los incidentes y accidentes, emitiendo las recomendaciones pertinentes. Mantiene el personal idneo, equipamiento y prctica para asegurar la atencin primaria ante una emergencia. Supervisa, requiere y se asegura de la instalacin de las sealticas necesarias para identificar los diferentes tipos de riesgos que se presenten en su obra durante todo el tiempo de ejecucin. Puede paralizar las actividades de operacin que se encuentren con evidente condicin que atente con la integridad de las personas tanto en salud y pensin de los mismos. Puede implantar normas de obligatoriedad o prohibicin de acuerdo a la necesidad del trabajo y a su nivel de riesgo del mismo. Administra, controla y emite informacin estadstico del uso del EPP en obra. Administra, asegura y emite su informe semanal y mensual de la gestin desarrollada en obra. 6.4 Ingeniero de Campo Supervisores de Campo Exigir el cumplimiento estricto del Plan y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos colaboradores del Proyecto. Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinacin con el Jefe de SSOMA asignado al Proyecto, a fin de garantizar que se implementen las medidas preventivas y de control establecido en los procedimientos de trabajo y directivas de prevencin de riesgos, antes del inicio de las actividades. Coordinar con el administrador del Proyecto, el ingreso de trabajadores nuevos, a fin de garantizar el proceso formal de contratacin en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes as como el cumplimiento del procedimiento de Induccin de Hombre Nuevo y otras directivas de prevencin antes de inicio de trabajo. Coordinar con el Jefe de SSOMA del Proyecto, para la inspeccin inicial antes de ingreso de vehculos, maquinarias y herramientas, a fin de garantizar que cumplan con los estndares de prevencin. Participar en los programas de capacitacin e inspecciones, en calidad de instructor e inspector respectivamente. Revisa y aprueba el AST desarrollado a diario por las diferentes cuadrillas de su frente de trabajo. Asegurando el entendimiento del mismo por parte de cada uno de los integrantes de las cuadrillas. Asegura las condiciones de trabajo de tal manera que cumpla con los estndares de prevencin y asegure la labor de los trabajadores. Ante el uso de algn material qumico solicita la inspeccin, capacitacin y entrega del EPP adecuado para la tarea al rea de prevencin. Asegura que todos sus colaboradores hayan participado en las capacitaciones programadas, tanto de tipo especfico como las de inicio de jornada. Vela por el orden y limpieza de su frente de trabajo de manera continua. Reporta de forma inmediata la ocurrencia de un incidente al Residente y al Jefe SSOMA. Ante la ocurrencia de un evento no esperado, asume el liderazgo de evacuacin, rescate y primeros auxilios delegando funciones y asegurando la atencin adecuada y a tiempo. Se apoya para ello en el paramdico, prevencionistas y brigadas de obra. 6.5 Administrador de Obra Garantizar el proceso formal de contratacin del personal de obra (incluido subcontratistas y proveedores) en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en especial en lo referente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

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Verificar mensualmente que los subcontratistas realicen el pago oportuno del SCTR de todo el personal que tenga destacado a la obra. Solicita al Jefe SSOMA el envo del listado del personal que pasar examen mdico ocupacional. Esperando los resultados para continuar con proceso de ingreso de personal nuevo. Gestiona los trmites de solicitud de SCTR (Salud y Pensin) para personal nuevo y la renovacin mensual de los mismos. Garantizando que estas siempre estn vigentes y entrega las evidencias para su revisin al rea SSOMA. Ingresa al sistema, los requerimientos de EPP de acuerdo a la peticin y aprobacin de Residente y asegura que ests sean abastecidas para la fecha requerida. Apoya al rea de SSOMA en el requerimiento de otros elementos que sean necesarios y aprobados por Residente para el desarrollo de la Gestin SSOMA. Coordina con el rea de RRHH sobre el seguimiento de atencin de los accidentes de trabajo. Mantiene recursos para contingencia en caso de ocurrencia de un evento no esperado. 6.6 Almacn Verificar que las herramientas, equipos porttiles y equipos de proteccin individual, estn en buen estado y cumplan con los estndares de prevencin de riesgos y gestin ambiental, antes de entregarlos al trabajador que lo solicite. Emite estatus semanal al Jefe SSOMA sobre el stock y consumo de los EPP para su tramit de compra de Seguridad, tales como, equipos de proteccin personal (EPP) y sistemas de proteccin colectiva (SPC) y mantener de esta manera un stock mnimo que asegure el abastecimiento permanente y reemplazo inmediato en caso de deterioro, durante el transcurso de la obra. Entregar el EPP, al personal que presente su boleta de entrega firmado por el rea SSOMA; de acuerdo a las firmas autorizadas por el Jefe SSOMA; en el cual se detalla el motivo del cambio y el EPP a entregar. Cada EPP a entregar debe ser marcado con la inicial del nombre y el apellido de la persona quien recibe el EPP. Si el motivo de entrega es por desgaste, entregar el EPP usado el cual debe tener su sello personal. Mantener un registro de los equipos de proteccin personal (EPP) entregados al personal de obra donde se indique: Datos del trabajador (Nombres, Apellidos, DNI), EPP entregado y firma en seal de conformidad. Mantener un registro del consumo de equipos de proteccin personal (EPP) que permita estimar el tiempo de vida promedio de cada EPP, e informar al ingeniero de seguridad en caso se evidencie deterioro prematuro de alguno de ellos. Solicitar informacin al Jefe SSOMA, acerca de los equipos de proteccin personal (EPP), que cuenten con la certificacin internacional, y/o homologados; antes de concretar la compra de los mismos. Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de proteccin individual y sistemas de proteccin colectiva, a fin de garantizar su perfecto estado al momento de entregarlos al trabajador. Mantener visible y a disposicin, las hojas de seguridad (MSDS) de los materiales qumicos usados en obra. 6.7 Trabajadores Pasar la evaluacin de examen mdico ocupacional, segn su puesto de trabajo. Recibir la charla de induccin general y firmar el Compromiso de Cumplimiento, despus de conocer los estndares establecidos en los procedimientos de trabajo. Recibir y firmar la recepcin del Reglamento Interno de Seguridad.

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Leer y conocer lo que indica el Reglamento Interno de Seguridad, comprometindose en el cumplimiento del mismo y sometindose a las sanciones respectivas ante una falta o incumplimiento a lo dispuesto en este RIS. Cumplir con los estndares, procedimientos y prcticas de trabajo seguro establecidos dentro del sistema de gestin de seguridad y salud. Participan activamente y conocer a detalle lo establecido en Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, realizado para cada proceso independiente. Ser responsable por su seguridad personal y la de sus compaeros de trabajo. Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. Cuidar y realizar el mantenimiento adecuado de los EPP, recibidos, ya que para reposicin, debern entregar el usado en el cual muestra su sello personal. Participar activamente en la capacitacin programada. Velar por el orden, la limpieza y la preservacin del ambiente en su frente de trabajo Utilizar de modo seguro y apropiado las herramientas, equipos o vehculos, y respetando las instalaciones. Asistir a trabajar en buenas condiciones fsicas, sin estar bajo la influencia de alcohol, drogas o cualquier tipo de frmacos. Velar por la seguridad de sus compaeros de trabajo. 6.8 Sub Contratistas CMC Constructora Mantto Cypco SAC, cuenta con el Procedimiento PR-SSOMA-015 Procedimiento de Control de Subcontratistas que establece todos los controles y verificaciones a realizar bajo nuestra responsabilidad hacia nuestros subcontratas. CMC Constructora Mantto Cypco SAC, vigilar el cumplimiento del sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente por parte de sus contratistas, subcontratistas, proveedores, empresas especiales de servicios, etc., que desarrollen sus servicios en las obras a nuestro cargo. Los representantes de las empresas coordinarn con el Jefe SSOMA de cada proyecto para identificar sus requerimientos y establecer los lineamientos de trabajo bajo los estndares de la Gestin SSOMA de CMC Constructora ManttoCypco SAC. Siendo como bsicos los siguientes: o o o o o o o o o o o Plan de Seguridad (Capacitaciones, Inspecciones, Otros) Procedimiento de Trabajo IPER Exmenes Mdicos Induccin de Personal Nuevo Aplicacin del AST Cumplimiento de Reglamento Interno Informacin inmediata ante la ocurrencia de incidentes Mantener ordenado y limpio en todo momento las reas de trabajo asignadas Asistir a trabajar en buenas condiciones Informacin estadstico y de cumplimiento del sistema gestin SSOMA aplicado en la obra.

Se considerar dos opciones bsicas: La primera que la empresa cuente con gestin propia y lo implemente de forma independiente entregando la informacin solicitada por el Jefe SSOMA. o La segunda opcin que la empresa no cuente con un sistema de

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gestin propio e implemente el sistema de gestin establecida por CMC Constructora ManttoCypco SAC. Asegurando en ambas opciones la entrega a tiempo del a informacin solicitada para la elaboracin de los informes respectivos. La administracin de los EPP para con las empresas terceras ser de acuerdo a los establecido en el Procedimiento de Gestin de EPP. Se exigir sin negociacin de ninguna clase, los seguros activos de sus trabajadores, especialmente el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. La indicacin de que por falta a los incisos anteriores se podr rescindir el Contrato sin perjuicio de las acciones legales. 7. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS - IPER Se cuenta con un procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (SSOMA-P-001), el mismo que indica las valoraciones y resultados para identificar los riesgos significativos. En resumen se indica lo siguiente: El desarrollo del IPER es responsabilidad del Jefe SSOMA Obra en coordinacin con el Ingenieros Residente y los ingenieros de campo. Esto a partir de la elaboracin de los procedimientos de trabajo de cada actividad. La alimentacin del IPER ser a partir de la elaboracin y revisin de los AST (Formato SSOMA-F-003 AST) que se desarrolle por cada actividad. Estas nos permitirn, en caso la actividad se desarrolle de forma rutinaria, identificar las necesidades de mejora en su control de medidas preventivas. Se adjunta el IPER de las principales actividades 8. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES IAA Se cuenta con un procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales, el mismo que permite identificar los aspectos ambientales negativos significativos. Su desarrollo es responsabilidad del Jefe SSOMA en conjunto con los ingenieros de Campo y con el Ingeniero Residente, quines identificaran las medidas preventivas o de contingencia para el desarrollo de las actividades evitando o minimizando estos aspectos dentro de los lmites mximos permisibles. La alimentacin del IAA ser a partir de las inspecciones de campo y monitoreo necesarios para identificar que el desarrollo de las actividades est dentro de los parmetros establecidos permitidos. 9. FUNCION Y ORGANIZACIN DE COMIT Y SUBCOMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL El Comit Central y el Sub Comit de obra de Seguridad, Salud en el Trabajo estar constituido acorde con el Capitulo IV del DS-005-2012 TR, los acuerdos y temas tratados de las reuniones del Sub Comit de SST del proyecto se registrarn en el cuaderno de actas notificado para tal fin. La empresa cuenta con su comit central operativo liderado por la Gerencia y representado por personal del staff en general (elegidos por los mismos). As mismo se establece la formacin del Sub Comit de obra en cuanto el personal pase la cantidad mnima establecida por la normativa peruana. Estos dos comits desarrollan sus actividades de acuerdo las necesidades de atencin siendo sus actas de reunin registradas en los libros legalizados. En cuanto la obra tenga ms de 21 trabajadores se conformar el subcomit de seguridad y salud, promoviendo las elecciones de representantes de los trabajadores y adems designando a los responsables que desde un inicio sern el Residente de Obra como Presidente y el Jefe de Seguridad como Secretario.

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10. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD De acuerdo a la normativa vigente CMC cuenta con el Reglamento Interno de SST, donde se detalla lo siguiente: Objetivos y Alcances Liderazgo y Compromiso y Poltica SSOMA Organizacin Interna de SST Atribuciones y Obligaciones Estndares de SSO en las Instalaciones y Operaciones Medidas de Emergencia Medidas Disciplinarias Este documento ser entregado a cada trabajado en da de la induccin, firmando ellos la conformidad de su recepcin. 11. PLANOS Y MAPAS DE RIESGO Al inicio de todo proyecto se elabora los planos esquemticos de las instalaciones de obra. Esto para identificar las rutas de escape, zonas de advertencia de peligros y zonas de contingencia. Estos planos de mapeo de riesgos, son mejorados de acuerdo al avance de la obra por la alta rotacin de frentes de trabajo, cambios de zonas de acceso, necesidad de reas de trabajo y otros. As mismo se identifica en los planos las rutas de traslado de evacuacin de accidentados. Se adjunta el Mapa de Riesgos y Evacuacin del proyecto 12. DOCUMENTACIN PARA APLICACIN EN GESTIN SSOMA Se identifica todos los documentos generados para el desarrollo e implementacin de la Gestin SSOMA, que se apliquen al proyecto, tales como: 12.1 Planes, Procedimientos Corporativos y Reglamentos El objetivo de estos documentos es definir los lineamientos a desarrollar en la implementacin del sistema de Gestin SSOMA, esto puede ser a nivel corporativo o a nivel especifico del proyecto. Depender su desarrollo de la identificacin de requisitos legales aplicables y estndares establecidos para el tipo de actividad a desarrollar. En caso del proyecto se identifica las siguientes necesidades: Plan de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Plan de Contingencia Ante Emergencias Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales Procedimiento de Inspecciones Procedimiento de Uso y Control de EPP Procedimiento de Almacenamiento y Manipulacin de Materiales Peligrosos Procedimiento de Bloqueo y Sealizacin Procedimiento de Investigacin de Incidentes Procedimiento de Trabajos en Horario Extendido

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12.2 Procedimientos Generado para describir en forma detallada los procesos a ejecutar en el proyecto, ests se basan en los instructivos, especificaciones tcnicas, revisin de hojas MSDS, estndares y la evaluacin de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos elaborado para el mismo proceso. La revisin y aprobacin de estos documentos son responsabilidad del Jefe SSOMA con el Ingeniero Residente, la elaboracin ser responsabilidad de los ingenieros de Campo. Este documento debe ser de conocimiento de todo el personal que est involucrado en el proceso, esto mediante capacitaciones y/o entrenamiento si es posible. Las evidencias de verificacin sern los registros de: Capacitaciones, AST, IPER, Inspecciones. Para el caso del proyecto se identifica al menos los siguientes procedimientos necesarios: Procedimiento de Demoliciones Procedimiento de Excavaciones Procedimiento de Habilitacin y Colocacin de Acero Procedimiento de Encofrados Procedimiento de Llenados de Concreto Procedimiento de Instalaciones Elctricas Procedimiento de Instalaciones Sanitarias

12.3 Instructivos Generados para describir tareas y responsabilidades que intervengan en un proceso especfico, las mismas que se pueden generar para un proyecto o est definido como proceso institucional. La revisin y aprobacin de estos documentos son responsabilidad de Gerencia Tcnica, Jefe Dpto. SSOMA, Gerencia de Obra. El control del cumplimiento se verificar en la eficacia del proceso identificado por auditoras internas en un periodo mnimo de cada 02 meses. Los principales instructivos a cumplir son: Instructivo para proceso de Ingreso de personal Instructivo para inspecciones de herramientas manuales y elctricas Instructivo para entrega de informacin de gestin SSOMA Instructivo de lineamientos SSOMA para contratacin de subcontratistas 12.4 Estndares Parmetros transcritos de las normativas peruanas con referencia, en caso no est definido por normativa peruana, de normativa internacional. Estos parmetros dan las recomendaciones o limitaciones de nuestras actividades a desarrollar a fin de no alterar o minimizar las mismas dentro de nuestros procesos. Estndar de Trabajos en Altura Estndar de Trabajos en Caliente Estndar de Izajes y Maniobras Estndar de uso de Andamios Estndar de Trabajos en Espacios Confinados

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Estndar de Trabajos en Riesgos Elctricos 12.5 Formatos Son los formatos de control que nos permitir obtener evidencia de controles estandarizados en cada tipo de inspeccin, permiso o identificacin de riesgo. En caso no se cuente con algn formato especfico por necesidad de alguna actividad o inspeccin de algn equipo se identificar y se elaborar en obra para el apoyo de la gestin. Los formatos establecidos por el Departamento SSOMA son: Registro de Capacitacin Registro de Toma de Conocimiento y Compromiso de Cumplimiento Anlisis de Trabajo Seguro Autorizacin para trabajos en horarios extendidos o feriados Autorizacin de Retiro de Bloqueo Permiso de Ingreso de Visitas Permiso de trabajo en Caliente Permiso de Trabajo en Altura Pre Uso Gra Torre Pre Uso Gra Mvil Pre Uso Equipo Pesado Pre Uso Equipo Mvil Inspecciones Inspeccin de Herramientas Manuales Inspeccin de Herramientas Elctricas Inspeccin de Extintores Inspeccin de EPP Inspeccin de Andamios Inspeccin de Arns Inspeccin de Botiqun Declaracin Jurada de Pertenencias Informe de Desempeo de Simulacro Acta de Reunin de Comit / Sub Comit Notificacin de Riesgo Relacin de Personal Autorizado para bloqueo/desbloqueo Lista de Puntos de Bloqueo Reporte de Control de Botiqun Reporte Preliminar de Incidente Formato de Investigacin de Incidente Manifiesto de Incidente Formato de Identificacin de Peligro y Evaluacin de Riesgo Formato de Identificacin de Aspectos Ambientales

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Formato de Cronograma de Actividades de Mes del Dpto SSOMA Obra Formato de Informe Semanal Formato de Informe Mensual 13. CAPACITACIONES Se tiene establecido Tres tipos de eventos de capacitaciones los mismos que se desarrollan previa planificacin en el proyecto. Los temas tratados en las capacitaciones son referidos a las necesidades del desarrollo del proyecto considerando los procedimientos de trabajo, anlisis de estndares a aplicar, revisin de requisitos legales; tambin temas ambientales que permiten reforzar continuamente el nivel de conocimiento de todos los colaboradores. El objetivo trazado en capacitaciones es cumplir al mes un mnimo de 4 HHC por persona. Los tres tipos de capacitaciones son: 13.1 Induccin a Trabajador Nuevo Se entrega a todos los colaboradores que ingresan a laborar a un proyecto, aqu se detalla los requerimientos de cumplimiento para el sistema de gestin SSOMA, adems de entregarle en fsico el Reglamento Interno de Seguridad y se evidencia del curso firmando el formato de Toma de Conocimiento y Compromiso de Cumplimiento. Su tiempo de duracin mnima es de 02 horas, la misma que puede ser modificada en obra por su necesidad. El tiempo de validez del curso de Induccin es de 01 ao o por proyecto, el que cumpla primero. En el proyecto se est programando Induccin en las dos primeras semanas a diario en horario de 09:00 a 11:00 am de 14:00 a 16:00 pm. Su duracin de 02 horas y ser evaluada mediante un examen escrito y el trabajador para estar APTO deber haber logrado como mnimo el 75% de la evaluacin. 13.2 Capacitacin Especfica Es la capacitacin donde se entrega informacin sobre temas especficos, como procedimientos de trabajo, estndares, instructivos, normativas o re induccin de personal, etc., adems esta capacitacin est dirigida por personal capacitado segn el tema entregado, ellos pueden ser: Jefe SSOMA Obra, Residente, Jefes de Campo, Tcnicos Especialistas, otros. Su tiempo de duracin mnima es de 0.5 horas, su programacin mnima es de 01 vez por semana. La evidencia de estas capacitaciones estar registrada en el formato de evento de capacitacin. Esto puede ser modificado por personal Los temas bsicos a tratar son: a. Primeros Auxilios b. Lucha contra incendio c. Trabajos en altura d. Riesgos elctricos / Lock out Tag out e. Hojas MSDS f. Plan de Contingencia ante emergencias

g. Inspecciones de Herramientas / Equipos h. Trabajos en excavaciones i. Trabajos en Caliente

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j.

Trabajos con maniobras e Izajes de cargas

Se dar la capacitacin especfica a los colaboradores que tengan actividades especiales, tales como: a. Manejo Defensivo b. Cuadradores y vigas c. Uso de Encofrados metlicos

d. Operador de Equipo Pesado

13.3 Capacitaciones de Inicio de Jornada Es la capacitacin diaria entregada a todo el personal del proyecto, esta es programada seleccionado los temas a tratar segn la necesidad del proyecto. Aqu se trata temas de ocurrencias diarias, de recomendaciones de mejora continua en los actos y condiciones que se presenten a diario. Adems se informa sobre los eventos programados, incidentes ocurridos, etc. La distribucin del tipo de capacitacin es de en la semana: 02 das corresponde a tema de Salud Ocupacional + 02 das corresponde a Seguridad + 01 da corresponde a medio ambiente. Los responsables de asegurar esta capacitacin son los ingenieros de campo, prevencionistas de riesgo, supervisores de campo (capataces). La evidencia se registra en el formato de evento de capacitacin. Su tiempo de duracin es de 10 minutos diarios mnimos Se adjunta Programacin del 01 mes de obra 14. INSPECCIONES Las inspecciones nos permiten identificar las condiciones reales de los elementos, equipos a usar en el proyecto a su ingreso o de manera rutinaria, asegurando la operatividad del mismo bajo el criterio de estndares de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. La evidencia de las inspecciones se registra en los formatos establecidos para tales fines como los PRE-USO, Inspeccin de extintores, botiquines, herramientas, etc. Para el caso de inspecciones no rutinaria se puede evidenciar en el formato de inspeccin general. Los tipos de inspecciones identificados para el desarrollo de nuestros proyectos son: 14.1 Inspecciones rutinarias Estas se realizan de forma programada o establecida en los procedimientos o estndares de uso de equipos u otros elementos, tales como: a. Inspeccin de Equipos antes de ingreso a proyecto b. Inspeccin diaria de equipo con PRE-USO c. Inspeccin de Equipos de Proteccin Personal

d. Inspeccin de Equipos de Contingencia (Extintores, camillas, botiquines, etc.) e. Inspeccin de instalaciones (comedores, oficinas, vestuarios, SSHH, etc.) f. Inspeccin de Herramientas

g. Otras.

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14.2 Inspecciones no rutinarias Estas son establecidas segn la necesidad del proyecto, se presentan en casos no rutinarios o actividades de emergencia. Para estas inspecciones se puede solicitar el apoyo de especialistas en el tema para identificar de forma especializada si se requiere las condiciones iniciales y de operatividad del equipo o elemento a usar. Tambin estn consideradas como inspecciones no rutinarias las realizadas para identificar condiciones luego de un incidente peligroso o evento no esperado, siendo parte de la investigacin de incidentes, estas las realizan el subcomit del proyecto. 15. INVESTIGACIN DE INCIDENTES El proceso de investigacin de las causas que originan los incidentes ser realizado de acuerdo al Procedimiento de Investigacin de Incidentes, SSOMA-P-003, la misma que est desarrollada en base a las normativas vigentes, Norma G-050, DS 003.98 SA. Aqu se detalla responsabilidades, procedimiento de reporte de incidente, tipo de incidentes, registros para evidenciar la investigacin y las consideraciones para no considerar accidente de trabajo algunos acontecimientos. El personal involucrado en un incidente est comprometido a brindar su manifiesto en el formato establecido para tal fin. Asegurando as su declaracin de los hechos y registrar evidencia el mismo. El reporte del incidente se emite mediante el Reporte Preliminar de Incidente, el da de ocurrencia del evento y se informa a todo el proyecto desde la gerencia del mismo hasta el ltimo obrero, los medios son en fsico mediante correo a la lnea de mando y verbal a los trabajadores, registrando el informe en un formato de evento de capacitacin. Adems se emitir este reporte al Jefe Dpto. SSOMA, a Gerencia Tcnica y a Jefe RRHH. La investigacin del incidente se presentar el formato establecido para tal fin, y se entregar mximo en 72 horas despus de la ocurrencia. En caso de los accidentes fatales se proceder de acuerdo lo indica la ley y lo entes que intervengan en tal teniendo preferencia la PNP y el MTPE. 16. SALUD OCUPACIONAL Las actividades de salud ocupacional estarn coordinadas bajo asesora de un mdico especialista ocupacional y se programaran dentro del cronograma de actividades del Departamento de SSOMA en proyecto. Una de las tareas obligatorias es el desarrollo del examen pre ocupacional, siendo este un requisito calificativo para la seleccin del personal. As mismo se gestionar actividades que beneficien de manera continua y as mejorar condiciones o actitudes en cuanto al control de la salud ocupacional del trabajador. Estas actividades pueden ser: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Inspeccin de Ambientes (Comedores, SSHH, Vestuarios) Inspeccin de condiciones de distribucin de agua de consumo humano Campaas Ergonmicas Campaas Oftlmicas Campaas de vacunacin Capacitacin de temas de salud ocupacional Otros

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17. CONTROL AMBIENTAL La empresa asume la gestin ambiental como una responsabilidad de mucho compromiso, esto porque los estndares que presenta la sociedad son mnimos, as mismo reconoce su responsabilidad directa con el medio ambiente y se compromete a desarrollar diversas actividades que permitan minimizar el impacto ambiental y mejorar las actitudes de todos los colaboradores que desarrollen actividades para el proyecto y la empresa en general. Las actividades a desarrollar sern identificadas del IAA (Identificacin de Aspectos Ambientales) que genere el proyecto, adems de los estndares ambientales que apliquen en el tipo de proyecto. Ests actividades son como mnimo i. ii. iii. iv. v. Control de Residuos de forma interna en obra Disposicin Final de Residuos Control de autorizaciones de uso y consumo de elementos naturales. Control de polvos Control de ruidos

17.1 Control de Residuos de forma interna en obra Como todo proyecto de construccin, durante todo proceso constructivo se genera residuos de tipos reciclables, reusables y eliminables, las mismas que sern recomendadas de acuerdo a la Norma Tcnica Peruana 400.050.

18. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EMERGENCIAS En cada proyecto se desarrolla el Plan de contingencias, de acuerdo a sus condiciones y actividades a desarrollar. El mismo ser evaluado y validado por el Residente y Jefe SSOMA Obra. Este Plan de Contingencia contiene como mnimo: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Identificacin de los grupos de inters Descripcin de responsabilidades y funciones del personal en general Descripcin y desarrollo del organigrama de contingencia Identificacin de los recursos necesarios de acuerdo a los riesgos identificados Clasificacin de las emergencias por su magnitud Desarroll de la secuencia de aviso ante la ocurrencia de un incidente Planes de Accin de Respuesta ante diferentes tipos de emergencia identificados para el proyecto Anexos de directorios telefnicos Anexos de los mapas de riesgo Anexos de las rutas de evacuacin

Como medidas preventiva corporativas se cuenta con las coberturas SCTR para todo personal ya sea directo y subcontrata.

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19. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE GESTIN SSOMA. El objetivo de este punto es evaluar el cumplimiento de la implementacin y desarrollo de la gestin SSOMA en cada proyecto. Adems de verificar el cumplimiento de las metas establecidas para el sistema de gestin SSOMA, las cules son:

OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA SSOMA


OBJETIVOS INDICADOR METAS EVIDENCI AS Auditora Documenta ria y Operacin

Implementacin Control con puntaje de del Sistema de Implementar En todas las obras cumplimiento mensual. Gestin activas Considera cumplimiento, SSOMA programacin, mantenimiento. Se establece tres tipos de capacitaciones; Induccin Hombre Nuevo; Inicio de Jornada duracin 10 min; Especificas duracin 30 min. Se programa rutinarias en el mes inspecciones

90%

Capacitacin

H / H-Mes

>4

Registros de capacitaci n. Registros de Inspeccin Reporte Medico Informe, Reportes Resultados Resultados Informe Monitoreos Informe Monitoreos

Inspecciones

% I = (No Insp. Realizadas / No Inspecciones Programadas / )*100 Emisin personal ingreso a trabajar antes del

90% 100% 90% <2.5 <30 Bajo lmite permisible Bajo lmite permisible

Control de Exmenes Mdicos Salud Ocupacional Campaas de salud (Mn 01 vez cada 02 meses)

% I = (No Campaa Realizadas / No Campaa Programadas / )*100

Minimizar las prdidas

Reduccin del ndice de Frecuencia ndice de Frecuencia Anual en de accidentes 200.000 HH Reduccin de Accidentabilidad ndice de ndice de Gravedad Anual en 200,000 HH

Control Ambiental

Control a Exposicin a niveles de Mximo 80 db en 8hrs al da ruido Control de Exposicin a emisin de - Polvo inhalable: 10 mg/m3 polvos - Polvo respirable: 3 mg/m3

El sustento de verificacin de estos indicadores sern todos los registros en los formatos archivados y bien verificados. El procesamiento de informacin ser de manera continua y se emitir los informes de forma semanal y mensual, estos segn los formatos establecidos para tal fin. La informacin a presentar son: i. ii. iii. iv. v. vi. Reporte de Horas Hombre Trabajadas Reporte de Accidentes Reporte de ndice de Accidentabilidad Reporte de Horas Hombre Capacitadas Sustento de Formacin y Acta de Reunin de Comit Reporte de Control Operacional a. Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos b. Inspecciones de Seguridad c. Permisos de Trabajo

d. Campaa de Orden y Limpieza

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e. Control de Equipos utilizados f. Control de Equipo de Proteccin Personal

g. Control de Sealticas h. Control de Alcoholemia i. vii. Notificacin de Riesgo

Reporte de Respuesta ante Emergencias a. Control de Equipos de Contingencia b. Desempeo de Plan de Emergencia Simulacros

viii.

Reporte de Servicios de Bienestar a. Control de estndar en comedor y control de alimentacin b. Control de estndar en vestuarios y duchas c. Control de estndar en servicios higinicos e instalaciones

d. Control de disposicin de puntos de agua de consumo para personal ix. Reporte de Salud Ocupacional a. Control de Exmenes Ocupacionales b. Control de Atenciones Mdicas x. Reporte de Actividades de Proteccin del Medio Ambiente a. Control de Manejo de residuos slidos Interno obra b. Control de Disposicin final de residuos slidos c. Control de Actividades para mitigacin de polvos

d. Control de Actividades para mitigacin de ruidos xi. xii. Reporte de actividades de Salud Ocupacional Reporte de actividades de Control Ambiental

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