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Firma Olea & Asociados S.C.

Misin:
Nuestra firma de Auditores, cuenta con capacitacin de nuevos procesos o tecnologas que se le da a conocer a todo el personal de esta firma. Con la finalidad de dar un buen servicio a nuestros clientes y generar mejor calidad para nuestra firma. Y que nuestro personal obtenga nuevos conocimientos y experiencia de manera constante. Y contamos con un cdigo de tica para formar a personas de confianza para dar un mejor servicio al cliente.

Visin: Nuestra firma de Auditores, cuenta con las actualizaciones eficaces y adecuadas para mejorar nuestra calidad, generando estrategias de negocios favorables, para que en un futuro nuestra firma sea la ms solicitada por las grandes empresas.

Estructura Organizacional:

Junta General de Asociados

Gerencia

rea de Capacitacin

Auditora

Asesora

Direccin: Calle Benito Jurez, colonia El Calvario. Chilpancingo, Gro. Cdigo Postal 39060 Tel.: (747)4218902 Fax: (747)420587 Correo: Olea y Asociados @hotmail.com RFC: FOA100623 Pgina 1

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DISEAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad
1.-Etapa de Planeacin 1.1.-Identificar y valorar los riesgos de incorreccin Material a travs del estudio de la empresa 1.2.-Disear la Estrategia Global de la Auditoria 1.3.-Elaborar el Plan de Auditoria 1.4.-Elaborar el programa de Auditora 1.5.-Modificar si es necesario la estrategia global y el Plan de Auditoria 1.6.-Disear respuesta a los riesgos valorados. 1.8.-Implementar los procedimientos del Control de Calidad 1.9.-Establecer un sistema comunicacin del Control Interno 1.10.-Elaborar el informe de comunicacin de deficiencias del control Interno 1.11.-Elaborar el trabajo del auditor Interno 1.12.-Elaborar el trabajo de un experto del Auditor 2.-Etapa de Ejecucin 2.1.-Implementar respuesta de los riegos valorados. 2.2.-Obtener evidencia de Auditora. 2.3.-Examinar los papeles de trabajo de la auditoria anterior. 2.4.-Aplicacin del sistema de comunicacin del Control Interno. 2.5.-Efectuar Supervisin de la Auditora. 2.6.-Presentacin de la deficiencias del control interno 2.7.-Elaborar y presentar el informe 3.-Etapa de Conclusin 3.1.-Analizar y aprobar el informe de resultados de la Auditora. 3.2.-Seguimiento de la Auditora

Julio Agosto Septiembre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

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Firma Olea & Asociados S.C. Carta de Encargo


Chilpancingo, GRO. 03 de Julio del 2013

Dirigida a: Daniel Servitje Presidente del Consejo de Administracin y Director General GRUPO BIMBO S.A. de C.V. Han solicitado ustedes que auditemos los estados financieros de la sociedad GRUPO BIMBO, que comprenden el balance de situacin semestral del 1 de Enero al 30 de Junio de 2013, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y un resumen de las polticas contables significativas y otra informacin explicativa. Nos complace confirmarles mediante esta carta que aceptamos el encargo de auditora y comprendemos su contenido. Realizaremos nuestra auditora con el objetivo de expresar una opinin sobre los estados financieros. Llevaremos a cabo nuestra auditora de conformidad con las Normas Internacionales de Auditora (NIA). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de tica as como que planifiquemos y ejecutemos la auditora con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estn libres de incorreccin material. Una auditora conlleva la aplicacin de procedimientos para obtener evidencia de auditora sobre los importes y la informacin revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoracin de los riesgos de incorreccin material en los estados financieros, debida a fraude o error. Una auditora tambin incluye la evaluacin de la adecuacin de las polticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la direccin, as como la evaluacin de la presentacin global de los estados financieros. Debido a las limitaciones inherentes a la auditora, junto con las limitaciones inherentes al control interno, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales, aun cuando la auditora se planifique y ejecute adecuadamente de conformidad con las NIA. Al efectuar nuestras valoraciones del riesgo, tenemos en cuenta el control interno relevante para la preparacin de los estados financieros por parte de la entidad con el fin de disear procedimientos de auditora que sean adecuados en funcin de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinin sobre la eficacia del control interno de la entidad. No obstante, les comunicaremos por escrito cualquier deficiencia significativa en el control interno relevante para la auditora de los estados financieros que identifiquemos durante la realizacin de la auditora.

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Realizaremos la auditora partiendo de la premisa de que Daniel Servitje y los responsables de la entidad reconocen y comprenden que son responsables de: (a) la preparacin y presentacin fiel de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Informacin Financiera; (b) el control interno que [la direccin] considere necesario para permitir la preparacin de estados financieros libres de incorreccin material, debida a fraude o error; y (c) proporcionarnos: (i) acceso a toda la informacin de la que tenga conocimiento [la direccin] y que sea relevante para la preparacin de los estados financieros, tal como registros, documentacin y otro material; (ii) informacin adicional que podamos solicitar a [la direccin] para los fines de la auditora; y (iii) acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales consideremos necesario obtener evidencia de auditora. Como parte de nuestro proceso de auditora, solicitaremos a Daniel Servitje confirmacin escrita de las manifestaciones realizadas a nuestra atencin en relacin con la auditora. Esperamos contar con la plena colaboracin de sus empleados durante nuestra auditora. El equipo que llevar a cabo el trabajo de auditoria estara compuesto por profesionales de mi divisin de auditoria. Para que la coordinacin entre mi equipo y la sociedad fuera la adecuada, sera deseable que una o varias personas de la sociedad, que ocupen alto nivel dentro de su organizacin, sean designadas como interlocutores a estos efectos. Seran estas personas, a quienes concretara mi agenda de trabajo y a quienes informara peridicamente del desarrollo y resultados de mi examen. Nuestros honorarios por los servicios de auditora de cuentas semestrales se fijan en funcin del tiempo empleado en la realizacin del trabajo y de las tarifas honorarias de auditoria, por categoras profesionales, aplicadas con carcter general. Nuestros honorarios por el examen de las cuentas correspondientes al ejercicio semestral del 01 de Enero al 30 de Junio del 2013, ascienden a $12,000 pesos, equivalentes a 480 horas de trabajo de nuestro personal profesional. A este importe se adicionaran los gastos que incurramos por su cuenta y el IVA correspondiente. Los honorarios sern facturados de la forma siguiente: 50% a la aceptacin del encargo por nuestra parte. 50% a la entrega del informe de Auditora. La prestacin de los servicios de auditoria objeto del presente acuerdo se regir por las disposiciones legales vigentes en cada momento. Direccin: Calle Benito Jurez, colonia El Calvario. Chilpancingo, Gro. Cdigo Postal 39060 Tel.: (747)4218902 Fax: (747)420587 Correo: Olea y Asociados @hotmail.com RFC: FOA100623 Pgina 4

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Nosotros haremos entrega del informe de Resultados y el informe de deficiencias del Control Interno. La estructura y contenido esperados del informe de auditora sern los siguientes: Titulo Destinatario Prrafo introductorio Responsabilidad de la direccin en relacin con los estados financieros. Responsabilidad del auditor Opinin del auditor Otras responsabilidades de informacin Firma del auditor Fecha del informe de auditora Informacin adicional presentada junto con los estados financieros. Direccin del auditor El informe de deficiencias del Control Interno contendr lo siguiente: Determinacin de si se han identificado deficiencias en el control interno Deficiencias significativas en el control interno Comunicacin de deficiencias en el control interno Es posible que la estructura y el contenido de nuestro informe tengan que ser modificados en funcin de los hallazgos de nuestra auditora. Les rogamos que firmen y devuelvan la copia adjunta de esta carta para indicar que conocen y aceptan los acuerdos relativos a nuestra auditora de los estados financieros, incluidas nuestras respectivas responsabilidades. Atentamente Mayra Patricia Montalbn Olea Auditor general Firma Olea & Asociados S.C. Recibido y conforme, en nombre de la sociedad GRUPO BIMBO por 03 de Julio del 2013 Fecha

Daniel Servitje Presidente del Consejo de Administracin y Director General

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Grupo BIMBO S.A. de C.V. Elaboro: M.P.M.O Superviso: S.S.V. Fecha de elaboracin: 08/07/2013 Empresa Tipo de auditoria: Financiera Periodo a auditar: Julio-Septiembre Cedula descriptiva de estudio de la entidad I.-Aspecto sectorial: En esta etapa estudiaremos: -Giro comercial de la entidad -Canales de distribucin -Principales clientes -Informacin del mercado y la competencia. -Estructura corporativa - La Tecnologa -El Medio ambiente, social y econmico -La mejora en la gestin de Energa elctrica II.-Aspecto Normativo: En esta etapa estudiaremos: -Cdigo de tica de la entidad -La responsabilidad Social corporativa de la entidad -Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos -Principios de contabilidad y prcticas especficas de la entidad. - Marco de informacin financiera - Legislacin Aplicable y Situacin Tributaria. - Polticas de la entidad: Direccin: Calle Benito Jurez, colonia El Calvario. Chilpancingo, Gro. Cdigo Postal 39060 Tel.: (747)4218902 Fax: (747)420587 Correo: Olea y Asociados @hotmail.com RFC: FOA100623 Pgina 6

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*Controles monetarios, incluyendo cambio extranjero *Fiscal *Incentivos financieros (por ejemplo, programas de ayuda del gobierno) *Tarifas, restricciones al comercio - Requisitos ambientales que afectan a la industria y al negocio de la entidad. III.-Otros Aspectos externos que afectan actualmente al negocio de la entidad En esta etapa estudiaremos: - Nivel general de actividad econmica Recesin Crecimiento - Tasas de inters y disponibilidad de financiamiento. - Inflacin, revaluacin de moneda. IV.-Naturaleza de la entidad En esta etapa estudiaremos: Operaciones del negocio Desempeo Ambiental Sus estructuras de gobierno y propiedad Inversiones Financiamiento Informacin financiera V.-Los objetivos y las estrategias de la Entidad: En esta etapa estudiaremos: Estrategia de responsabilidad social La gestin de riesgos en la responsabilidad social

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