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Misin:
Nuestra firma de Auditores, cuenta con capacitacin de nuevos procesos o tecnologas que se le da a conocer a todo el personal de esta firma. Con la finalidad de dar un buen servicio a nuestros clientes y generar mejor calidad para nuestra firma. Y que nuestro personal obtenga nuevos conocimientos y experiencia de manera constante. Y contamos con un cdigo de tica para formar a personas de confianza para dar un mejor servicio al cliente.
Visin: Nuestra firma de Auditores, cuenta con las actualizaciones eficaces y adecuadas para mejorar nuestra calidad, generando estrategias de negocios favorables, para que en un futuro nuestra firma sea la ms solicitada por las grandes empresas.
Estructura Organizacional:
Gerencia
rea de Capacitacin
Auditora
Asesora
Direccin: Calle Benito Jurez, colonia El Calvario. Chilpancingo, Gro. Cdigo Postal 39060 Tel.: (747)4218902 Fax: (747)420587 Correo: Olea y Asociados @hotmail.com RFC: FOA100623 Pgina 1
Actividad
1.-Etapa de Planeacin 1.1.-Identificar y valorar los riesgos de incorreccin Material a travs del estudio de la empresa 1.2.-Disear la Estrategia Global de la Auditoria 1.3.-Elaborar el Plan de Auditoria 1.4.-Elaborar el programa de Auditora 1.5.-Modificar si es necesario la estrategia global y el Plan de Auditoria 1.6.-Disear respuesta a los riesgos valorados. 1.8.-Implementar los procedimientos del Control de Calidad 1.9.-Establecer un sistema comunicacin del Control Interno 1.10.-Elaborar el informe de comunicacin de deficiencias del control Interno 1.11.-Elaborar el trabajo del auditor Interno 1.12.-Elaborar el trabajo de un experto del Auditor 2.-Etapa de Ejecucin 2.1.-Implementar respuesta de los riegos valorados. 2.2.-Obtener evidencia de Auditora. 2.3.-Examinar los papeles de trabajo de la auditoria anterior. 2.4.-Aplicacin del sistema de comunicacin del Control Interno. 2.5.-Efectuar Supervisin de la Auditora. 2.6.-Presentacin de la deficiencias del control interno 2.7.-Elaborar y presentar el informe 3.-Etapa de Conclusin 3.1.-Analizar y aprobar el informe de resultados de la Auditora. 3.2.-Seguimiento de la Auditora
Direccin: Calle Benito Jurez, colonia El Calvario. Chilpancingo, Gro. Cdigo Postal 39060 Tel.: (747)4218902 Fax: (747)420587 Correo: Olea y Asociados @hotmail.com RFC: FOA100623 Pgina 2
Dirigida a: Daniel Servitje Presidente del Consejo de Administracin y Director General GRUPO BIMBO S.A. de C.V. Han solicitado ustedes que auditemos los estados financieros de la sociedad GRUPO BIMBO, que comprenden el balance de situacin semestral del 1 de Enero al 30 de Junio de 2013, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y un resumen de las polticas contables significativas y otra informacin explicativa. Nos complace confirmarles mediante esta carta que aceptamos el encargo de auditora y comprendemos su contenido. Realizaremos nuestra auditora con el objetivo de expresar una opinin sobre los estados financieros. Llevaremos a cabo nuestra auditora de conformidad con las Normas Internacionales de Auditora (NIA). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de tica as como que planifiquemos y ejecutemos la auditora con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estn libres de incorreccin material. Una auditora conlleva la aplicacin de procedimientos para obtener evidencia de auditora sobre los importes y la informacin revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoracin de los riesgos de incorreccin material en los estados financieros, debida a fraude o error. Una auditora tambin incluye la evaluacin de la adecuacin de las polticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la direccin, as como la evaluacin de la presentacin global de los estados financieros. Debido a las limitaciones inherentes a la auditora, junto con las limitaciones inherentes al control interno, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales, aun cuando la auditora se planifique y ejecute adecuadamente de conformidad con las NIA. Al efectuar nuestras valoraciones del riesgo, tenemos en cuenta el control interno relevante para la preparacin de los estados financieros por parte de la entidad con el fin de disear procedimientos de auditora que sean adecuados en funcin de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinin sobre la eficacia del control interno de la entidad. No obstante, les comunicaremos por escrito cualquier deficiencia significativa en el control interno relevante para la auditora de los estados financieros que identifiquemos durante la realizacin de la auditora.
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Grupo BIMBO S.A. de C.V. Elaboro: M.P.M.O Superviso: S.S.V. Fecha de elaboracin: 08/07/2013 Empresa Tipo de auditoria: Financiera Periodo a auditar: Julio-Septiembre Cedula descriptiva de estudio de la entidad I.-Aspecto sectorial: En esta etapa estudiaremos: -Giro comercial de la entidad -Canales de distribucin -Principales clientes -Informacin del mercado y la competencia. -Estructura corporativa - La Tecnologa -El Medio ambiente, social y econmico -La mejora en la gestin de Energa elctrica II.-Aspecto Normativo: En esta etapa estudiaremos: -Cdigo de tica de la entidad -La responsabilidad Social corporativa de la entidad -Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos -Principios de contabilidad y prcticas especficas de la entidad. - Marco de informacin financiera - Legislacin Aplicable y Situacin Tributaria. - Polticas de la entidad: Direccin: Calle Benito Jurez, colonia El Calvario. Chilpancingo, Gro. Cdigo Postal 39060 Tel.: (747)4218902 Fax: (747)420587 Correo: Olea y Asociados @hotmail.com RFC: FOA100623 Pgina 6
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