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PROCEDIMIENTO PRO-5 REVISIN GERENCIAL


TABLA DE CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7

OBJETIVO .................................................................................................................................... 2 ALCANCE ..................................................................................................................................... 2 NORMAS Y REFERENCIAS ........................................................................................................... 2 DEFINICIONES ............................................................................................................................. 2 ENTIDADES AFECTADAS.............................................................................................................. 2 DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES............................................................................................ 3 RESPONSABLES DE REVISAR EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ...................................... 3 REVISIN GERENCIAL ............................................................................................................. 4 FORMULARIOS ............................................................................................................................ 5

N Revisin 0 1 2 3 4 5 6

REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO Fecha Motivo de revisin 27/10/2004 Aprobacin 30/12/2005 Modificacin 25/07/2006 Modificacin 11/06/2007 Modificacin 06/02/2010 Modificacin 06/08/2010 Modificacin 20/08/2013 Modificacin

Pginas revisadas Todas Todas Todas Todas Todas 2 Todas

Elaborado por: Representante de la Gerencia

Revisado por: Equipo de Gerencia

Oficializado por: Gerencia General

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REVISIN GERENCIAL 1 OBJETIVO

Establecer una metodologa para efectuar la evaluacin formal del Sistema de Gestin Integrado. 2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las instalaciones, actividades y procesos realizados actualmente y en el futuro por el personal, colaboradores, proveedores y visitas de Chesta Ingeniera S.A. 3 NORMAS Y REFERENCIAS

Este procedimiento cumple con: Clusula 5.6. Revisin por la Direccin de la norma ISO 9001:2008 Clusula 4.6. Revisin de la Gestin de la norma OHSAS 18001:2007 Clusula 4.6. Revisin por la Direccin de la norma ISO 14001:2004 Este procedimiento hace referencia a: 4 Procedimiento PRO-1 Gestin de la documentacin y registros

DEFINICIONES

Revisin Gerencial: Evaluacin formal efectuada por la Alta Gerencia de las oportunidades de mejora, estado y adecuacin del Sistema de Gestin Integrado con relacin a la Poltica y Objetivos asociados a Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente. 5 ENTIDADES AFECTADAS

Las entidades afectadas por ste procedimiento son todas aquellas declaradas en el organigrama general y de contrato, que se encuentran bajo el alcance del Sistema de Gestin Integrado.

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6 6.1

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DE REVISAR EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Los responsables de revisar el Sistema de Gestin Integrado es la Gerencia de Chesta Ingeniera S.A., la cual est compuesta por: Gerente General Gerente de Ingeniera Gerentes de Contrato Gerente de Administracin Gerente de Adquisiciones y Logstica Representante de la Gerencia La Gerencia es responsable de: Efectuar como mnimo una vez al ao una revisin del Sistema de Gestin Integrado para verificar su efectividad y vigencia, junto con comprobar su mejora continua Dar prioridad al cumplimiento de los Objetivos asociados a Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente, verificar su cumplimiento y reorientar las actividades para el logro de dichos objetivos Estudiar, revisar y aprobar la documentacin del Sistema de Gestin Integrado que se genere o modifique conforme a lo descrito en el procedimiento PRO-1 Gestin de la documentacin y registros Exigir el cumplimiento de las tareas de carcter permanente asignadas en las descripciones de cargo

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6.2

REVISIN GERENCIAL

La reunin de revisin Gerencial busca evidenciar el compromiso de la organizacin por desarrollar, implementar y mejorar continuamente el Sistema de Gestin Integrado, de forma de asegurar: El cumplimiento de la Poltica y de los Objetivos asociados a Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente. El cumplimiento de los Requisitos legales y otros aplicables La satisfaccin de los requisitos del Cliente La efectividad del Sistema de Gestin Integrado

La revisin del Sistema de Gestin Integrado comprende lo siguiente: ISO 9001-2008: Resultados auditorias Retroalimentacin del cliente Desempeo de los proceso y la conformidad de los productos Estado de acciones correctivas y preventivas Las acciones de seguimiento de las revisiones anteriores Los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad Las recomendaciones para la mejora Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: La mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente Las necesidades de recursos ISO 14001-2004: los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba; las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; el desempeo ambiental de la organizacin; el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; el estado de las acciones correctivas y preventivas; el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin; los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; las recomendaciones para la mejora. Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestin ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua.

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OHSAS 18001-2007: Los resultados de las auditoras internas y evaluacin de cumplimiento con los Requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba; Los resultados del proceso de consulta y participacin (ver 4.4.3) Comunicacin(es) relevante(s) con las partes interesadas externas, incluidas las Quejas El desempeo de SSO de la organizacin El grado de cumplimiento de los objetivos El estado de la investigacin de incidentes, acciones correctivas y preventivas El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a Cabo por la direccin Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos Legales y otros requisitos relacionados s SySO, y Las recomendaciones para la mejora Los resultados de las revisiones por la direccin deben ser coherentes con el compromiso de mejora continua de la organizacin y deben incluir las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios: El desempeo de SySO La poltica y objetivos de SySO Recursos, y Los otros elementos del sistema de gestin de SySO La reunin de revisin del Sistema de Gestin Integrado busca obtener conclusiones necesarias para la toma de decisiones tendientes a: Mejorar en forma continua el Sistema de Gestin Integrado y sus procesos Mejorar el servicio entregado a los Clientes Identificar los recursos necesarios para mantener el Sistema de Gestin Integrado Las decisiones acordadas al revisar el Sistema de Gestin Integrado sern registradas por el Representante de la Gerencia. Adems almacenar las revisiones al Sistema de Gestin Integrado durante un perodo de 1 aos. 7 FORMULARIOS

No aplica.

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