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Pede-se:
a) Abrir razonetes com os saldos iniciais e contabilizar as operações do
mês de dezembro;
b) Elaborar o Balancete de Verificação em 31/12/X1;
c) Efetuar os lançamentos de encerramento das Receitas e das
Despesas, e transferir o Lucro apurado para Conta Lucros
acumulados;
d) Elaborar a Demonstração do Resultado do Exercício DRE e o Balanço
Patrimonial – BP.