ACTIVIDADES DE REFLEXIN INICIAL Qu importancia tienen las pruebas del software en la calidad del mismo?
La importancia que tienen las pruebas de software en la calidad del mismo es que estas buscan generar mayor confianza en el proceso de pruebas de software realizadas por los desarrolladores, ya que de una u otra forma tratan de encontrar los errores que se prueban presentar durante la ejecucin del software para que sean mejorados. Las pruebas son una de las etapas del ciclo de vida del software ms importantes, porque permiten verificar la calidad del software antes de que pueda salir al mercado y ser utilizadas por los usuarios finales.
ACTIVIDADES DE APROPIACIN DEL CONOCIMIENTO (ANLISIS DE CASO) El proyecto de software para administrar la gestin de recursos humanos de la empresa, ya pas por las etapas de anlisis, diseo y desarrollo e ingresa a la etapa de pruebas, es all donde Camilo Andrs como director del proyecto debe asegurar que el software cumpla con las especificaciones requeridas y eliminar los posibles defectos que pueda tener. Para iniciar esta etapa es necesario elaborar el plan de pruebas para este proyecto, donde se incluya: Identificador del plan, alcance, tems a probar, estrategia, categorizacin de la configuracin, entregables (tangibles), procedimientos especiales, recursos, cronograma, gestin de riesgos. Para realizar esta actividad debes: Analizar el material de formacin de la actividad aprendizaje 3 Pruebas del software que se encuentra ubicado en el botn Materiales del programa. Consultar el material de apoyo de la actividad de aprendizaje 3. Al terminar estas lecturas, tenga en cuenta que debe entregar como evidencia lo siguiente: Un documento en Word que contenga el plan de pruebas del proyecto para administrar la gestin de recursos humanos de la empresa. Una vez realizado el documento, enve el archivo por medio del enlace Plan de pruebas que se encuentra ubicado en la carpeta actividad de aprendizaje 3 Pruebas del software.
PLAN DE PRUEBAS ADMINISTRAR LA GESTIN DE RECURSOS HUMANOS Introduccin Propsito: El propsito del plan de pruebas planteado en este documento, es permitir definir los lineamientos a seguir para realizar la planeacin de la etapa de pruebas sobre el proyecto Administracin de Recursos Humanos, planteando una estrategia que conduzca al objetivo enfocado en el aseguramiento de calidad del software.
El propsito del Plan Maestro de Pruebas es: Proveer un artefacto central que gobierne la planeacin y control del esfuerzo de pruebas. Este define el enfoque general que ser empleado para probar el software y para evaluar los resultados de esas pruebas, y es el plan de ms alto nivel que ser usado por los administradores para guiar y dirigir el trabajo de pruebas detallado. Proveer visibilidad a los interesados en el esfuerzo de pruebas que han tenido las consideraciones adecuadas para varios aspectos que orientan el esfuerzo de pruebas, y dnde es apropiado que los interesados aprueben el plan. Este Plan Maestro de Pruebas tambin soporta los siguientes objetivos especficos: Identificar los tems que sern objeto de las pruebas. Enmarcar la metodologa de pruebas que ser utilizada Identificar los recursos requeridos y proveer un estimado del esfuerzo de las pruebas. Elaborar un listado de los elementos entregables del plan de pruebas.
Alcance
El plan maestro de pruebas describe el detalle de las diferentes pruebas a ser aplicadas, as como tambin las herramientas y metodologas a utilizar en cada una de estas. Las pruebas que sern realizadas son: Revisin de la documentacin: Consiste en revisar la calidad y completitud de los documentos insumo y casos de uso para la ejecucin de las pruebas. Pruebas Unitarias: Se validaran las piezas individuales del software como una unidad independiente, bucles, condicionales, etc. Pruebas de integracin: Se validara la integracin entre los diferentes mdulos que componen la solucin con el fin de garantizar que su operacin integrada es correcta. Pruebas Funcionales (procedimientos): Se validaran los procesos, reglas de negocio establecidas y los requerimientos funcionales. - Identificacin de requerimientos funcionales. - Tener en cuenta los requerimientos no funcionales. Pruebas de sistema: Las pruebas de sistema se determinarn en el momento que el Outsourcing de Desarrollo entregue el documento de Requerimientos no funcionales, y as determinar qu tipos de prueba se realizarn y a qu casos de uso se aplicarn. Pruebas de regresin: Se validara que el sistema mantenga su correcta funcionalidad debido a la incorporacin de un ajuste, correccin o nuevo requerimiento. Adicionalmente y con el fin de centrar el plan de pruebas en ciertos factores que son crticos y de mayor relevancia para el proyecto, se determinan los tipos de pruebas que se realizarn para el proyecto, diseando los factores de calidad y las pruebas especializadas para alcanzar estos atributos del software entregado. Con esta misin se identifican de acuerdo a las especificaciones del cliente los factores Para este proyecto de acuerdo a los requerimientos, se definen los siguientes factores en los que se enfocarn las pruebas: Correccin. Conformidad. Facilidad de Uso. Portabilidad. Facilidad de Operacin.
Referencias - RUP: Proceso Unificado Rational - Requerimientos de Software. - Especificacin de caos de uso. Audiencia En la parte de audiencia estn involucradas y participan todas aquellas personas involucradas directamente en:
Referencias Cronograma del Proyecto Especificacin Requerimientos de Software: - Requerimientos funcionales del Software. - Requerimientos no funcionales del Software.
Misin de las Pruebas Contexto del Proyecto y Antecedentes Realizar levantamiento y un posterior anlisis de los procesos de Administracin de recursos humanos, con el fin de plantear una arquitectura de solucin tecnolgica que permita la optimizacin, monitoreo y eficiencia de los procesos de Planeacin Aprobacin Ejecucin Obtener objetivos. Definir acciones Toma de decisiones Medir los conocimientos Etapas Definir Procedimientos Desarrollo Definir Pruebas Realizar negocio que constituyen y representan valor en las objetivos estratgicos de la organizacin. Misin de las Pruebas aplicable a este proyecto La misin de la evaluacin para el presente proyecto se define enfocada al aseguramiento de la calidad de los componentes y artefactos tecnolgicos desarrollados, de manera que estos cumplan con la especificacin de los requerimientos del cliente. Para esto se definen los siguientes lineamientos que constituyen la misin y objetivos dentro este esfuerzo de pruebas: Descubrir tantos errores como sea posible Notificar acerca de los riesgos percibidos del proyecto Examinar la aplicacin para comprobar si hace o no lo que se supone, debe hacer. De igual forma verificar si sta hace o no lo que se supone, no debe hacer. Validar y Verificar a travs de la comparacin del resultado de las pruebas del aplicativo con el resultado que el mismo tendra que producir de acuerdo a su especificacin. Evaluar la calidad del producto y satisfaccin de los interesados Cumplir con los requerimientos del cliente
Evaluacin de Pruebas: - Permitir detectar problemas desde el inicio de la especificacin de requerimientos. - Disminuir riesgos. - Obtener producto de calidad. - Satisfaccin del cliente. Logros: - La necesidad de optimizacin que presenta el cliente. - Gestionar la ejecucin de procesos. - Verificar la confiabilidad de la informacin.
Adicionalmente existen unos motivadores puntuales que van a contribuir a que se construya un software que satisfaga los requerimientos del cliente de la manera ms ptima posible y siguiendo un proceso adecuado para conseguirlo. Estos son: Aseguramiento de la calidad. Solicitudes de cambios. Riesgos de calidad. Verificacin de los casos de uso. Comprobacin de los requerimientos funcionales y no funcionales
Elementos Objetivo de Pruebas A continuacin se listan los elementos (artefactos, entregables, documentos etc.) que sern objeto de prueba dentro del esfuerzo de pruebas: Fase Inicial Documentacin Especificacin de Requerimientos Estimaciones Modelos - Diagramas
PERSPECTIVA DE PRUEBAS PLANEADAS Pasos ejecucin de la pruebas
Pruebas de Regresin Ejecucin CHEQUEO PRUEBAS Diseador Hay Cambios Revisin Documentacin Ejecucin lista de chequeo Pruebas de integracin
Anlisis de Pruebas Diseador de pruebas Hay Cambios No Hay Cambios Grupo Anlisis de Pruebas Pruebas de funcionales Pruebas de Sistema Pruebas de Rendimiento
Hay Cambios No Hay Cambios Anlisista de Pruebas Repetir ciclo de pruebas
Hay Cambios No Hay Cambios Administrador es de Pruebas VISIN DE PRUEBAS El plan de pruebas se basar en su totalidad en pruebas funcionales, instalacin, regresin y otras teniendo en cuenta los requerimientos no funcionales. Revisin de la documentacin: La estrategia para realizar estas pruebas, consiste en la revisin de la documentacin y casos de uso verificando su completitud y concordancia en la informacin que se encuentra en ellos. Pruebas unitarias: Las estrategias para realizar estas pruebas consiste en generar casos de prueba necesarios: Para que cada sentencia o instruccin del programa se ejecute al menos una vez correctamente. Para que cada condicin tenga por lo menos una vez un resultado verdadero y al menos una vez uno falso. Para probar varias veces el mismo bucle (en donde aplique) considerando los siguientes casos: Ignorar el bucle, pasar una vez, pasar dos veces, pasar n veces, pasar n-1 veces y n+1 veces.
Pruebas funcionales o de procedimientos: La estrategia para realizar estas pruebas consiste en la elaboracin y ejecucin de Set de Pruebas, teniendo en cuenta flujo normal y flujos alternativos, usando datos validos e invlidos que permitan verificar lo siguiente: - Uso de datos vlidos. - Uso de datos invlidos.
Pruebas de Regresin: La estrategia para realizar estas pruebas consiste en repetir las pruebas (funcionales y de carga) ejecutadas antes de corregir defectos o de aadir nuevas funcionalidades, para comprobar que las modificaciones no provocan errores donde antes no los haba.
Pruebas de Aceptacin
Las pruebas de aceptacin se basarn en su totalidad en pruebas funcionales, instalacin, y otras teniendo en cuenta los requerimientos funcionales las pruebas. Adicionalmente estas pruebas sern de caja negra.
Pruebas funcionales o de procedimientos: La estrategia para realizar estas pruebas consiste en la elaboracin y ejecucin de Set de Pruebas, teniendo en cuenta flujo normal y flujos alternativos, usando datos validos e invlidos que permitan verificar los casos de pruebas.
HERRAMIENTAS DE PRUEBA
Herramientas tcnicas para las pruebas enfocadas en la reduccin de riegos.
Factor de Prueba: Conformidad Tcnica: Pruebas de operacin Descripcin: Con las pruebas de operacin se garantiza que el usuario est bien capacitado en el manejo del software y adems se lleva un registro para guardar los caminos no contemplados dentro de las pruebas previas del software, y con ello se tomarn las medidas adecuadas.
Factor de Prueba: Facilidad de Uso Tcnica: Revisiones Descripcin: Se debe incluir al cliente y/o usuario final con un role de evaluador durante sesiones de revisin en las cuales se discutirn los escenarios de calidad referentes a la usabilidad del software. Lder: Coordinador Proceso: - Revisin paso a paso pseudo cdigo. Diseo Cdigo
Factor de Prueba: Facilidad de Operacin Tcnica: Pruebas de Requerimientos Descripcin: Validar los requerimientos no funcionales de ambiente recolectados con el cliente versus las caractersticas requeridas por el ambiente de produccin. Requerimientos funcionales: - GUI - Tiempos de respuesta. - Mensajes.
Pruebas de Integracin Las pruebas de integracin que se realizaran durante el proceso de desarrollo de los componentes de software, deben seguir las siguientes polticas y lineamientos de ejecucin: Se tiene una fase de pruebas unitarias competa y aprobada para el inicio de las pruebas de integracin. Probar en primer lugar los componentes o mdulos individuales del software y posteriormente y de manera progresiva se Irn agrupando hacia arriba y de manera funcional estos componentes para probar escenarios que impliquen varias funcionalidades de interaccin entre los componentes, y se continuar as hasta llegar al nivel ms alto de funcionalidad e integracin. Para la ejecucin de estas pruebas se utilizarn las siguientes tcnicas:
OBJETIVO DE LA TECNICA Verificar el funcionamiento interno de los componentes desarrollados por medio de la comprobacin del los procedimientos llevados a cabo por el software en cada invocacin/llamado/respuesta, asi como el procesamiento de datos que tiene lugar en cada uno de esta acciones. TCNICA Pruebas de Caja negra ENTRADA SALIDA HERRAMIENTAS - DEPURAR - ROBOT DE PRUEBAS - SEGUIMIENTO DE VARIABLES JUICIO DE EXITO * Concordancia de los procedimientos del sistema con los requerimientos de usuario Optimo manejo de excepciones y errores Fcil seguimiento de la ejecucin por medio de los traces.
OBJETIVO DE LA TECNICA Verificar que los componentes funcionen adecuadamente de manera individual cuando se encuentran integrados con otros mdulos y componentes PROCESO TCNICA Pruebas de Regresin HERRAMIENTAS - DEPURAR - ROBOT DE PRUEBAS - SEGUIMIENTO DE VARIABLES JUICIO DE EXITO No se detectan errores inyectados durante la integracin del sistema
OBJETIVO DE LA TECNICA Verificar que la parametrizacin de componentes y todos los aspectos referentes a la integracin de partes del software (consideraciones, configuraciones, ajustes) cumplan con lo preestablecido pro el equipo desarrollo en la fase de diseo. TCNICA Listas de Chequeo HERRAMIENTAS Listas de chequeo con los items a comprobar para la integracin JUICIO DE EXITO El 100% de los tems han sido chequeados y cumplen con la condicin para ser aprobados.
CRITERIOS DE ENTRADA Y SALIDA Criterios de Entrada del Plan Maestro de Pruebas
- Set de pruebas completo y claro. - Claridad en el procedimiento para el desarrollo de las pruebas. - Toda la documentacin requerida para la realizacin de las pruebas debe estar - disponible.
Criterio de Salida del Plan Maestro de Pruebas
- Que todos los set de pruebas diseadas para cada caso de uso se ejecuten de manera exitosa, cumpliendo los criterios de aceptacin definidos para cada uno.
Suspensin y Reanudacin - Una caracterstica principal tiene un error que impide probar un rea importante. - El entorno de pruebas no es lo suficientemente estable como para confiar en los resultados. - El entorno de pruebas es muy diferente del entorno de produccin. - No se puede instalar la nueva versin o un componente
Pruebas de Integridad de los datos y Base de datos
Objetivo de la Tctica: Verificar que los datos ingresados en las tablas de la base de datos no sufran. Verificar la integridad referencial de los datos. Tctica: Invocar cada acceso a la base de datos por medio de los procesos y mtodos definidos; enviando datos vlidos e invlidos. Verificar que cada proceso ocurra de manera correcta y que se retornen los datos esperados en cada caso especfico. Herramientas necesarias: Copia de Respaldo de la Base de Datos
Criterio de xito: Retorno y no corrupcin de los datos al exponerlos a los procesos funcionales del sistema. Consideraciones Especiales: Probar con un mnimo de cinco registros por tabla los procesos. Todos los procesos sern invocados manualmente.
Objetivo de la Tctica: Verificar que el personal adicionado a la base de datos. Tctica: Por medio del formulario de Registro de Personal ingresar en los campos los datos solicitados y presionar el botn de Grabar registro. Se enviarn datos incorrectos en los campos para verificar que los avisos de informacin invlida sean mostrados. Herramientas necesarias: Ninguna. Criterio de xito: Se revisar la tabla de Personal de la base de datos y se verificar que el registro diligenciado en el formulario haya sido adicionado correctamente. En caso de enviar datos invlidos el registro no debe haber sido adicionado a la tabla de Personal. Consideracio nes Especiales: Ninguna
Bsqueda de Personal.
Objetivo de la Tctica: Verificar el registro del personal. Tctica: Por medio del formulario de Registro de Personal se podrn buscar registros de la base de datos. Si no se encuentran registrados avisara por medio de un mensaje. Criterio de xito: En el formulario de Registro de Personal, se debe cargar la informacin del registro completo encontrado. En caso de enviar datos invlidos el motor de bsqueda no cargar ningn registro en el formulario de Registro de Personal. Consideraciones Especiales: Ninguna
Modificacin de Personal.
Objetivo de la Tctica: Verificar la correcta modificacin el registro del personal. Tctica: Por medio del formulario de Registro de Personal se podrn Modificar registros de la base de datos.
Criterio de xito: En el formulario de Registro de Personal, se debe cargar la informacin del registro completo encontrado. En caso de enviar datos invlidos el motor de bsqueda no cargar ningn registro en el formulario de Registro de Personal. Consideraciones Especiales: Ninguna
Eliminacin de Personal
Objetivo de la Tctica: Verificar que la eliminacin de un registro del personal se ejecute correctamente. Tctica: Una vez se ubique el registro a eliminar por medio de la funcin Bsqueda de Personal descrita anteriormente. Se presionar el botn Eliminar.
Criterio de xito: Se revisar la tabla de Registro de Personal de la base de datos y se verificar que el registro haya sido eliminado de la base de datos. Consideraciones Especiales: Ninguna
Nmina
Objetivo de la Tctica: Verificar que el proceso de nmina se lleve a cabo exitosamente. Tctica: Por medio del formulario de Generar se realizan la nmina de personal. Puede ser: Quincenal, Mensual. Criterio de xito: Se revisar la tabla de Nomina de la base de datos y se verificar que el registro diligenciado en el formulario haya sido adicionado correctamente. En caso de enviar datos invlidos el registro no debe haber sido adicionado a la tabla de Nomina. Consideraciones Especiales: Ninguna
Cargos Registro de Cargos
Objetivo de la Tctica: Verificar que el cargo sea adicionado a la base de datos. Tctica: Por medio del formulario de Cargos ingresar en los campos los datos solicitados y presionar el botn de Grabar registro. Se enviarn datos incorrectos en los campos para verificar que los avisos de informacin invlida sean mostrados. Criterio de xito: Se revisar la tabla de Cargos de la base de datos y se verificar que el registro diligenciado en el formulario haya sido adicionado correctamente. En caso de enviar datos invlidos el registro no debe haber sido adicionado a la tabla de Cargos. Consideracio nes Especiales: Ninguna
Bsqueda de Cargos.
Objetivo de la Tctica: Verificar el registro de los cargos registrados. Tctica: Por medio del formulario de Cargos se podrn buscar registros de la base de datos. Si no se encuentran registrados avisara por medio de un mensaje. Criterio de xito: En el formulario de Cargos, se debe cargar la informacin del registro completo encontrado. En caso de enviar datos invlidos el motor de bsqueda no cargar ningn registro en el formulario de Cargos. Consideraciones Especiales: Ninguna
Modificacin de Cargos.
Objetivo de la Tctica: Verificar la correcta modificacin el registro del Cargo. Tctica: Por medio del formulario de Cargos se podrn Modificar registros de la base de datos.
Criterio de xito: En el formulario de Cargos, se debe cargar la informacin del registro completo encontrado. En caso de enviar datos invlidos el motor de bsqueda no cargar ningn registro en el formulario de Cargos. Consideraciones Especiales: Ninguna
Eliminacin de Cargos.
Objetivo de la Tctica: Verificar que la eliminacin de un registro de cargos Tctica: Una vez se ubique el registro a eliminar por medio de la funcin Bsqueda de Cargos descrita anteriormente. Se presionar el botn Eliminar.
Criterio de xito: Se revisar la tabla de Cargos de la base de datos y se verificar que el registro haya sido eliminado de la base de datos. Consideraciones Especiales: Ninguna
Presupuestos Objetivo de la Tctica: Verificar que los registros de presupuesto ingresos y egresos se registren. Tctica: Por medio del formulario de Presupuesto se realizan registros de ingresos y egresos. Puede ser: Mensual. Criterio de xito: Se revisar la tabla de Presupuesto de la base de datos y se verificar que el registro diligenciado en el formulario haya sido adicionado correctamente. En caso de enviar datos invlidos el registro no debe haber sido adicionado a la tabla de Presupuesto. Consideraciones Especiales: Ninguna
Cuentas
Registro de Cuentas Objetivo de la Tctica: Verificar el registro de las cuentas de la empresa. Tctica: Por medio del formulario de Cuentas se realizan los registros. Criterio de xito: Se revisar la tabla de Cuentas de la base de datos y se verificar que el registro diligenciado en el formulario haya sido adicionado correctamente. En caso de enviar datos invlidos el registro no debe haber sido adicionado a la tabla de Cuentas. Consideraciones Especiales: Ninguna
Auditoria Objetivo de la Tctica: Verificar los registros de las operaciones realizadas en la ejecucin del software. Tctica: Por medio del formulario de Auditoria se podrn visualizar los registros. Criterio de xito: Se revisar la tabla de Auditoria de la base de datos y se verificar que las operaciones realizadas durante la ejecucin del software sean registradas detalladamente. Consideraciones Especiales: Ninguna
Reportes Objetivo de la Tctica: Verificar que se realicen los reportes de todos los datos registrados en las tablas de la base de datos. Tctica: Por medio del formulario de Reportes se realizan los reportes de: - Gestin de Recursos Humanos. - Nmina. - Cargos. - Presupuestos. - Cuentas. - Auditoria Criterio de xito: Consulta de los registros de las tablas. Consideraciones Especiales: Ninguna
Pruebas de Control de Seguridad y Acceso. Objetivo de la Tctica: Revisar que el sistema de seguridad de la aplicacin ofrezca un nivel confiable para la empresa. Tctica: Se digitar la clave de acceso a la aplicacin y se revisar su desempeo. Se tratar de ingresar por medio de datos invlidos. Herramientas necesarias: Ninguna Criterio de xito: El sistema no debe permitir por ningn motivo el ingreso al interior a travs de contraseas incorrectas ni por medio de trucos que violen la seguridad del aplicativo. Consideraciones Especiales: Ninguna.
Pruebas de Falla y Recuperacin. Objetivo de la Tctica: Probar el sistema en computadores con diferentes tipos de configuracin de hardware para determinar su desempeo y funcionamiento. Tctica: Se ejecutar el sistema en tres equipos diferentes, posteriormente se probar su rendimiento en condiciones mnimas de hardware. Herramientas necesarias: Ninguna. Criterio de xito: Se espera obtener un desempeo no tan variable entre mquinas, especialmente un buen comportamiento en el computador con unos recursos de hardware por debajo de los que tendr la mquina donde residir el sistema. Consideraciones Especiales: Los equipos donde se realizar la prueba tendrn grandes diferencias de recursos.
RESPONSABILIDADES Y EQUIPO DE TRABAJO Personas y Roles
Contar con el personal calificado para llevar a cabo cada una de las etapas descritas en el plan de pruebas. RECURSOS HUMANOS ROL RESPONSABILIDADES ESPECFICAS O COMENTARIOS Administrador de Pruebas Administra el esfuerzo de las pruebas, aprueba los criterios de entrada y salida a las pruebas, monitorea avance del esfuerzo de pruebas, aprueba los casos de prueba, gestiona el alcance y misin de las pruebas, Certifica el nivel de calidad del producto construido. Diseador de Pruebas
Es el responsable de disear los set de pruebas (estructura y enfoque) que se realizarn al sistema para una certificar que se construy un producto que satisface los requerimientos definidos. Analista de Pruebas
Es el responsable de ejecutar los casos de prueba y realizar los reportes correspondientes sobre esta ejecucin. Realizar documentacin tcnica de las pruebas.