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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS,

EVALUACIN Y CONTROLDEL RIESGO


EHS-P-24
Revisin
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Fecha de Aprobacin:

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE


PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DEL
RIESGO

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Nombre: None Landauro


Nombre: Javier Vidal
Nombre: William Fullerton
Cargo: Coordinador de Servicios de Medio Ambiente
Cargo: Gerente de Operaciones Cargo: Gerente Central Adjunto de Operaciones
Nombre: Sal Castillo
Cargo: Coordinador de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional
Nombre: Stuart Rivera
Cargo: Safety Officer
Nombre: Rina Jaimes
Cargo: Analista de Calidad

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I.

N Rev.
00

Control de revisin

Descripcin

Pg.
-

Emisin

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II.

Tabla de contenido.

TEM

PAG.

I.

CONTROL DE REVISIN

II.

TABLA DE CONTENIDO.

1.

OBJETIVO

2.

REA DE APLICACIN

3.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4.

DEFINICIONES

5.

PROCEDIMIENTO

6.

REGISTROS

11

7.

RESPONSABILIDADES

11

8.

ANEXOS

12

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1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de los
riesgos y determinacin de las medidas de control para las actividades
comprendidas en los diferentes procesos de LAP que se desarrollan en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH) con la finalidad de reducir los
riesgos a niveles que sean tolerables por la organizacin.
2. REA DE APLICACIN
Aplica a todas las reas de concesin del AIJCH a cargo de Lima Airport
Partners S.R.L., ya sean estas administrativas y operativas incluyendo
las actividades realizadas por contratistas, concesionarios, proveedores,
pasajeros y visitantes
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3.1 Regulacin Aeronutica del Per N 139, Certificacin de Aerdromos
3.2 Normas y Mtodos Recomendados, Anexo 14 al Convenio sobre Aviacin Civil
Internacional
3.3 Manual de Aerdromos, documento 9774, OACI
3.4 Gua para la Implementacin de Sistemas de Gestin de Seguridad Operacional
para Aeropuertos, SIGESOA.
3.5 Guide to SMS, Civil Aviation Safety Authority Australia
3.6 Especificacin OHSAS 18001:1999, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional
4. DEFINICIONES
4.1 Peligro: Condicin, fuente o situacin con potencial de causar dao a personas,
daos a equipos o a estructuras, perdida de material o reduccin de la capacidad
de desarrollar una funcin especfica.
4.2 Riesgo: Es la posibilidad de dao o prdida, lo que incluye la probabilidad de
ocurrencia y severidad de las consecuencias del dao o perdida.
4.3 Nivel de Riesgo: Es el nivel o grado del riesgo determinado en funcin de la
probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y

la severidad de sus

consecuencias.

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4.4 Evaluacin del Riesgo: Proceso integral para estimar el nivel del riesgo y
determinar si es tolerable o significativo para la organizacin.
4.5 Riesgo Tolerable: Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser tolerado
por la organizacin y la poltica de Seguridad y Salud de LAP.
4.6 Riesgo Significativo: Riesgo que necesita ser reducido a un nivel tolerable.
4.7 Responsable de rea: Persona designada por cada gerencia o rea para el
apoyo en la identificacin y evaluacin de riesgos.
5. PROCEDIMIENTO
5.1 Designacin del Equipo de Trabajo
Las

gerencias

administrativas

y operativas

de

LAP

designarn

un

responsable de rea para que realice la identificacin de peligros y evaluacin de


riesgos en todos sus procesos, los cuales dependiendo del rea sern
centralizados

y coordinados

con

el

Oficial de Seguridad Operacional

Coordinador General de Seguridad y Medio Ambiente


5.2 Identificacin de Peligros y Riesgos
5.2.1 Los responsables de rea identificarn los procesos, subprocesos y actividades
de tareas rutinarias y no rutinarias de LAP, contratistas, concesionarios,
proveedores y pasajeros, hasta un nivel que permita identificar con precisin los
peligros y riesgos. Esta informacin es registrada en el formato EHS-P-24FA,
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
5.2.2 Para la identificacin de peligros y riesgos se puede usar la lista de ejemplos de
peligros y riesgos del anexo A y de:
-

Informe de Accidentes e Incidentes anteriores

Requisitos Legales

Hojas de Seguridad de los Materiales (MSDS)

Reporte de Inspecciones pasadas, entre otros.

5.3 Evaluacin de Riesgos


5.3.1 Los responsables de rea asignan los valores de probabilidad y consecuencia
utilizando los cuadros 1 y 2 de criterios de probabilidad y consecuencia
indicados en el Anexo 2.
5.3.2 El riesgo es evaluado y clasificado considerando las indicaciones del cuadro 3
del Anexo 2, determinando si son significativos o tolerables para LAP. La
informacin es registrada en el formato EHS-P-24-FA.
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5.2.3 La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe ser actualizada


regularmente cada ao y cuando se introduzcan y/o modifiquen nuevas
actividades de modo tal que se puedan determinar las medidas de control
necesarios antes de implementarse o introducirse los cambios.
5.4

Control de Riesgos Significativos

5.4.1 Los responsables de rea, con apoyo del Coordinador general de Seguridad y
Medio

Ambiente,

registrndolos en

elaboran
el

un

resumen

de

los

riesgos

formato EHS-P24-FB, Control

de

significativos
los

Riesgos

Significativos.
5.4.2 Los

riesgos

significativos

son

analizados

respecto

los

controles

implementados; y controles que necesitan ser implementados para reducir


el nivel de riesgo de tal manera que sea tolerable para la LAP, colocando
la informacin en el formato EHS-P24-FB.
5.4.3 Una vez analizado el Coordinador general de Seguridad y Medio Ambiente y
los responsables del rea elaboran los Programas de Gestin de Seguridad y
Salud, en el cual se determinar por cada riesgo significativo los objetivos,
metas, actividades para alcanzarlos, y los recursos, plazos y responsables
de stas actividades. EHS-P24-FC
5.4.4 Los Programas debern ser elevados a las diversas gerencias para su
aprobacin

y ejecucin

responsabilidad del

en

los

Coordinador

plazos
General

establecidos,
de

Seguridad

Ambiente

siendo
y

de

Medio

realizar

el

seguimiento.

6. Registros

Registro
EHS-P-24-FA, Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos

Lugar de
Almacenamiento

Tiempo mnimo
Almacenamiento

Cada gerencia /
EHS

3 aos

EHS-P-24-FB, Control de Riesgos


Significativos

EHS

EHS-P-24-FC, Programas de Gestin de


Seguridad y Salud

EHS

3 aos
3 aos

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7. Responsabilidades
7.1 Coordinador General de Seguridad y Medio Ambiente
7.1.1 Coordinar con los responsables de cada rea para realizar la Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos Ocupacionales.
7.1.2 Elaborar un resumen de los riesgos significativos con sus medidas de control en
coordinacin con cada responsable del rea.
7.1.3 Elaborar los Programas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional; y realizar el
seguimiento de cumplimiento.
7.2 Oficial de Seguridad Operacional
7.2.1 Coordinar con los responsables de cada rea para realizar la Identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos operacionales.
7.3 Responsable de cada rea
7.3.1 Realizar la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en su rea.
8. Anexos
8.1 Anexo 1: Ejemplo de Peligros y Riesgos
8.2 Anexo 2: Determinacin de Probabilidad de Ocurrencia, Severidad de las
Consecuencias y Niveles de Riesgo

Formatted: Spanish
(Spain-Modern Sort)

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ANEXO 1: Ejemplo de Peligros y Riesgos


EJEMPLO DE PELIGROS
OPERACIONALES
a
a
a
a

FOD en el rea de movimiento


Incursiones en pista
Presencia de aves en el aterrizaje y despegue
Mala comunicacinNo seguir procedimientos
operacionales

Equipos mal ubicados en el puesto de


estacionamiento

a
a
a

Obstculos no sealizados
Exceso de velocidad
Derrames de combustibles

MECNICO
a
a
a
a

Pisos resbaladizos o disparejos

a
a
a
a

Objetos sobresalientes

Rtulos inadecuados o inexistentes de


sustancias peligrosas

Envases daados de sustancias que pueden ser


inhaladas (gases, polvo, vapores, humos)

Manipuleo inadecuado de sustancias que


pueden causar lesiones por contacto o
absorcin por la piel

Altura inadecuada sobre la cabeza


Partes expuestas de mquinas en movimiento.
Guardas de seguridad en mal estado o fuera de
servicio
Objetos cortantes o punzantes en pisos

FSICOS
a
a
a

Ruido

a
a
a

Radiaciones Ionizantes

Diseo inadecuadas del puesto de trabajo:


Altura del plano de trabajo, zona de alcance
ptima del rea de trabajo, etc

a
a
a
a

Posturas incorrectas de trabajo

Iluminacin insuficiente o mal direccionada.


Ambientes trmicamente inadecuados: fro o
calor
Radiaciones No Ionizantes
Vibraciones

Proyecciones de partculas u objetos


Zonas de trabajos en reas de trnsito vehicular

QUMICOS

Almacenamiento inadecuado de sustancias que


pueden causar contaminacin y daos a la
salud

Exposicin prolongada a sustancias qumicas

ELCTRICOS

ERGONMICOS

Levantamiento inadecuado de cargas


Movimientos repetitivos o montonos
Inactividad muscular o carga postural esttica

BIOLGICOS

a
a
a

a
a
a

Cables sin aislamiento o expuestos


Energizacin de equipos
Falta de sealizacin

OTROS
a
a
a

Presencia de virus
Presencia de hongos
Presencia de bacterias

TRABAJO PELIGROSOS

Fuga de gases inflamables


Escape de lquidos combustibles.
Superficies calientes

a
a

Trabajos en altura mayores a 1.80 m.

a
a

Trabajos en caliente

Trabajos en o cerca de circuitos elctricos


energizados
Trabajos en espacios confinados

Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitiva

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EJEMPLO DE RIESGOS
OPERACIONALES
a
a

Ingesta de FOD en turbina de aeronaves

a
a
a

Impacto de aves en aeronaves

Choque de vehculos, animales, etc con


aeronaves

a
a
a

Choque entre vehculos


Atropellos

Incendios con aeronaves


Interrupcin de las operaciones areas

|MECNICO
a
a
a
a

Cada al mismo nivel

a
a
a
a

Atropellos o golpes por vehculos.

FSICOS
a

Lesiones en el rgano visual por Iluminacin


deficiente

Cada de personas a distinto nivel

Atrapamiento por o entre objetos (mquinas,


derrumbes, etc)

Deslumbramiento por iluminacin mal


direccionada

Riesgos a la salud por:

Cada de objetos a diferente nivel

Golpes o choques con objetos


Impacto de objetos proyectados
Pisadas sobre objetos punzocortantes

Exposicin a niveles altos de ruido (Ejm:


Hipoacusia)

Exposicin a ambientes trmicamente


inadecuados: fro o calor

a
a
a

Exposicin a radiaciones Ionizantes

QUMICOS
a
a

Ingestin de sustancias dainas

Contacto de la piel con sustancias que pueden


causar lesiones drmicas o ser absorbidas por
ella.

Daos estructurales

Inhalacin de gases, polvos, vapores, humos


metlicos

Exposicin a radiaciones No Ionizantes


Exposicin a vibraciones

BIOLGICOS
Riesgos a la salud por

a
a
a

Exposicin a virus
Exposicin a hongos
Exposicin a bacterias

Contacto de los ojos con sustancias que


puedan daarlos

ELCTRICOS

ERGONMICOS

Contacto elctrico directo a

Riesgos Ergonmicos por

Contacto elctrico indirecto a


Corto circuito

a
a

a
a
a
a

Fogonazos
Incendio y/o explosin

Manipulacin manual de objetos pesados


Movimientos repetitivos
Posturas inadecuadas
Carga postural esttica o inactividad muscular

OTROS
a

Incendio y/o explosin por fuga de gases


inflamables, escape de lquidos combustibles,
superficies calientes, etc.

Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitiva

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ANEXO 2: Determinacin de Probabilidad, Consecuencias y


Niveles de Riesgo
A. OPERACIONAL
Cuadro 1: Probabilidad de Ocurrencia
PROBABILIDAD
OCURRENCIA
IMPROBABLE
REMOTA
PROBABLE

FRECUENTE

EXPRESIN INTUITIVA
Cuando el peligro se presenta en determinada
actividad a lo ms una vez en 70000 operaciones o
puede ocurrir en circunstancias excepcionales.
Cuando el peligro se presenta en determinada
actividad entre 2 3 veces por cada 70000
operaciones areas o puede ocurrir en algn
momento.
Cuando el peligro se presenta en determinada
actividad entre 5 6 por cada 70000 operaciones
areas o probablemente ocurra en algn momento.
Cuando el peligro se presenta en determinada actividad
10 veces aproximadamente por cada 70000
operaciones areas o se espera que ocurra en
muchas circunstancias.

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Cuadro 2: Severidad de las consecuencias


EXPRESIN INTUITIVA
SEVERIDAD
CONSECUENCIAS

PERSONAS
Se presentan lesiones que
no necesitan descanso
mdico, como golpes,
cortes, quemaduras leves o
similares.

MENOR

MODERADO

PELIGROSA

CATASTRFICA

Se presentan lesiones con


descansos mdicos no
mayores a un mes, como
laceraciones, quemaduras,
conmociones o similares.
Son aquellos que causan
lesiones y Prdida de
facultades fsicas en forma
temporal mayor a un mes,
como quemaduras graves,
fracturas o similares.
Son aquellos que causan la
muerte o incapacidad fsica
permanente, como
amputaciones, prdida de
alguno de los sentidos u
otros.

Cuadro 3: Nivel de Riesgo

MATERIAL /
EQUIPO
Cuando no afecta la
operatividad de las
aeronaves, equipos o
infraestructura.

Interrupcin Operaciones
Areas
No implica un atraso en
las operaciones areas de
ms de 5 minutos.

Cuando afecta la operatividad


de las aeronaves, equipos o
infraestructura, pero es
posible repararlas sin mayor
inversin.

Implica atraso en las


operaciones areas de
ms de 5 minutos y
menos de 30 minutos.

Cuando afecta la
operatividad de las aeronaves,
equipos o infraestructura
temporalmente e interviene el
seguro.

Reduce la capacidad
operativa del aeropuerto
por ms de 30 minutos
pero menos de 12 horas.

Limitacin en su
operatividad de manera
total y permanente de las
aeronaves, equipos o
infraestructura.

Cuando se paraliza las


operaciones areas por
ms de 12 horas.

Nota importante: Son riesgos tolerables para la LAP aquellos que tienen un nivel de riesgo bajo
y significativos aquellos con niveles medio y alto.

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B. OCUPACIONAL
Cuadro 1: Probabilidad de Ocurrencia
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Ocasional

Poco Frecuente

Frecuente

Expresin Intuitiva
El personal o la instalacin est
expuesto al peligro en periodos
mayores a un mes o existen controles
para el riesgo y son efectivos.
El personal o la instalacin est
expuesto al peligro en periodos
mayores a una semana y menores a un
ao o existen controles para el riesgo
pero no son efectivos,
El personal o la instalacin estn
expuestos al peligro diariamente o en
periodos menores a una semana o no
existen controles para el riesgo.

Cuadro 2: Severidad de las Consecuencias


SEVERIDAD DE LAS
CONSECUENCIAS

Expresin Intuitiva

Lesiones Leves

Lesiones Serias

Lesiones Graves o
Fatales

Aquellas que impliquen asistencia mdica de


primeros auxilios o descansos mdicos no mayores a
24 horas.
Ejemplos: cortes leves, magulladuras pequeas,
irritacin de los ojos, dolores de cabeza no
permanentes, quemaduras de primer grado, etc.
Las instalaciones involucradas no sufren daos que
afecten su operatividad.
Aquellas que imposibiliten trabajar, respecto a
la prdida de las facultades fsicas de una
persona, por ms de 24 horas de forma temporal.
Ejemplos: laceraciones, quemaduras de segundo o
tercer grado, conmociones, torceduras, fracturas,
dermatitis, intoxicaciones, etc.
Las instalaciones afectadas salen de servicio
pero es posible repararlas.
Aquellas que imposibiliten de realizar el trabajo
a una persona de forma permanente.
Para el caso de las lesiones fatales no se considera
el tiempo transcurrido entre la lesin y la muerte.
Ejemplos: amputaciones, prdida del sentido de la
audicin o visin, cncer, quemaduras de cuarto
grado, etc.
Las instalaciones afectadas no pueden ser
reparadas, necesitan ser cambiadas.

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Cuadro 3: Niveles de Riesgo

Nota importante: Son riesgos tolerables para la LAP aquellos que tienen un nivel de riesgo
bajo y significativos aquellos con niveles medio y alto.

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