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ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia
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I.
N Rev.
00
Control de revisin
Descripcin
Pg.
-
Emisin
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II.
Tabla de contenido.
TEM
PAG.
I.
CONTROL DE REVISIN
II.
TABLA DE CONTENIDO.
1.
OBJETIVO
2.
REA DE APLICACIN
3.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4.
DEFINICIONES
5.
PROCEDIMIENTO
6.
REGISTROS
11
7.
RESPONSABILIDADES
11
8.
ANEXOS
12
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EHS-P-24
Revisin
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Fecha de Aprobacin:
1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de los
riesgos y determinacin de las medidas de control para las actividades
comprendidas en los diferentes procesos de LAP que se desarrollan en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH) con la finalidad de reducir los
riesgos a niveles que sean tolerables por la organizacin.
2. REA DE APLICACIN
Aplica a todas las reas de concesin del AIJCH a cargo de Lima Airport
Partners S.R.L., ya sean estas administrativas y operativas incluyendo
las actividades realizadas por contratistas, concesionarios, proveedores,
pasajeros y visitantes
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3.1 Regulacin Aeronutica del Per N 139, Certificacin de Aerdromos
3.2 Normas y Mtodos Recomendados, Anexo 14 al Convenio sobre Aviacin Civil
Internacional
3.3 Manual de Aerdromos, documento 9774, OACI
3.4 Gua para la Implementacin de Sistemas de Gestin de Seguridad Operacional
para Aeropuertos, SIGESOA.
3.5 Guide to SMS, Civil Aviation Safety Authority Australia
3.6 Especificacin OHSAS 18001:1999, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional
4. DEFINICIONES
4.1 Peligro: Condicin, fuente o situacin con potencial de causar dao a personas,
daos a equipos o a estructuras, perdida de material o reduccin de la capacidad
de desarrollar una funcin especfica.
4.2 Riesgo: Es la posibilidad de dao o prdida, lo que incluye la probabilidad de
ocurrencia y severidad de las consecuencias del dao o perdida.
4.3 Nivel de Riesgo: Es el nivel o grado del riesgo determinado en funcin de la
probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y
la severidad de sus
consecuencias.
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4.4 Evaluacin del Riesgo: Proceso integral para estimar el nivel del riesgo y
determinar si es tolerable o significativo para la organizacin.
4.5 Riesgo Tolerable: Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser tolerado
por la organizacin y la poltica de Seguridad y Salud de LAP.
4.6 Riesgo Significativo: Riesgo que necesita ser reducido a un nivel tolerable.
4.7 Responsable de rea: Persona designada por cada gerencia o rea para el
apoyo en la identificacin y evaluacin de riesgos.
5. PROCEDIMIENTO
5.1 Designacin del Equipo de Trabajo
Las
gerencias
administrativas
y operativas
de
LAP
designarn
un
y coordinados
con
el
Requisitos Legales
5.4.1 Los responsables de rea, con apoyo del Coordinador general de Seguridad y
Medio
Ambiente,
registrndolos en
elaboran
el
un
resumen
de
los
riesgos
de
significativos
los
Riesgos
Significativos.
5.4.2 Los
riesgos
significativos
son
analizados
respecto
los
controles
y ejecucin
responsabilidad del
en
los
Coordinador
plazos
General
establecidos,
de
Seguridad
Ambiente
siendo
y
de
Medio
realizar
el
seguimiento.
6. Registros
Registro
EHS-P-24-FA, Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos
Lugar de
Almacenamiento
Tiempo mnimo
Almacenamiento
Cada gerencia /
EHS
3 aos
EHS
EHS
3 aos
3 aos
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7. Responsabilidades
7.1 Coordinador General de Seguridad y Medio Ambiente
7.1.1 Coordinar con los responsables de cada rea para realizar la Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos Ocupacionales.
7.1.2 Elaborar un resumen de los riesgos significativos con sus medidas de control en
coordinacin con cada responsable del rea.
7.1.3 Elaborar los Programas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional; y realizar el
seguimiento de cumplimiento.
7.2 Oficial de Seguridad Operacional
7.2.1 Coordinar con los responsables de cada rea para realizar la Identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos operacionales.
7.3 Responsable de cada rea
7.3.1 Realizar la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en su rea.
8. Anexos
8.1 Anexo 1: Ejemplo de Peligros y Riesgos
8.2 Anexo 2: Determinacin de Probabilidad de Ocurrencia, Severidad de las
Consecuencias y Niveles de Riesgo
Formatted: Spanish
(Spain-Modern Sort)
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a
a
a
Obstculos no sealizados
Exceso de velocidad
Derrames de combustibles
MECNICO
a
a
a
a
a
a
a
a
Objetos sobresalientes
FSICOS
a
a
a
Ruido
a
a
a
Radiaciones Ionizantes
a
a
a
a
QUMICOS
ELCTRICOS
ERGONMICOS
BIOLGICOS
a
a
a
a
a
a
OTROS
a
a
a
Presencia de virus
Presencia de hongos
Presencia de bacterias
TRABAJO PELIGROSOS
a
a
a
a
Trabajos en caliente
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EJEMPLO DE RIESGOS
OPERACIONALES
a
a
a
a
a
a
a
a
|MECNICO
a
a
a
a
a
a
a
a
FSICOS
a
a
a
a
QUMICOS
a
a
Daos estructurales
BIOLGICOS
Riesgos a la salud por
a
a
a
Exposicin a virus
Exposicin a hongos
Exposicin a bacterias
ELCTRICOS
ERGONMICOS
a
a
a
a
a
a
Fogonazos
Incendio y/o explosin
OTROS
a
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FRECUENTE
EXPRESIN INTUITIVA
Cuando el peligro se presenta en determinada
actividad a lo ms una vez en 70000 operaciones o
puede ocurrir en circunstancias excepcionales.
Cuando el peligro se presenta en determinada
actividad entre 2 3 veces por cada 70000
operaciones areas o puede ocurrir en algn
momento.
Cuando el peligro se presenta en determinada
actividad entre 5 6 por cada 70000 operaciones
areas o probablemente ocurra en algn momento.
Cuando el peligro se presenta en determinada actividad
10 veces aproximadamente por cada 70000
operaciones areas o se espera que ocurra en
muchas circunstancias.
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PERSONAS
Se presentan lesiones que
no necesitan descanso
mdico, como golpes,
cortes, quemaduras leves o
similares.
MENOR
MODERADO
PELIGROSA
CATASTRFICA
MATERIAL /
EQUIPO
Cuando no afecta la
operatividad de las
aeronaves, equipos o
infraestructura.
Interrupcin Operaciones
Areas
No implica un atraso en
las operaciones areas de
ms de 5 minutos.
Cuando afecta la
operatividad de las aeronaves,
equipos o infraestructura
temporalmente e interviene el
seguro.
Reduce la capacidad
operativa del aeropuerto
por ms de 30 minutos
pero menos de 12 horas.
Limitacin en su
operatividad de manera
total y permanente de las
aeronaves, equipos o
infraestructura.
Nota importante: Son riesgos tolerables para la LAP aquellos que tienen un nivel de riesgo bajo
y significativos aquellos con niveles medio y alto.
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B. OCUPACIONAL
Cuadro 1: Probabilidad de Ocurrencia
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Ocasional
Poco Frecuente
Frecuente
Expresin Intuitiva
El personal o la instalacin est
expuesto al peligro en periodos
mayores a un mes o existen controles
para el riesgo y son efectivos.
El personal o la instalacin est
expuesto al peligro en periodos
mayores a una semana y menores a un
ao o existen controles para el riesgo
pero no son efectivos,
El personal o la instalacin estn
expuestos al peligro diariamente o en
periodos menores a una semana o no
existen controles para el riesgo.
Expresin Intuitiva
Lesiones Leves
Lesiones Serias
Lesiones Graves o
Fatales
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Nota importante: Son riesgos tolerables para la LAP aquellos que tienen un nivel de riesgo
bajo y significativos aquellos con niveles medio y alto.
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