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BUREAU VERITAS MEXICANA, S.A. DE C.V.; AV. EJRCITO NACIONAL 418, PRIMER PISO, COL. CHAPULTEPEC MORALES, MXICO, D.F. 11570.
Tel: (5) 531 0671 al 74 Fax: (5) 531 8540 y 531 0671 ext. 162 .m
NDICE
Pgina
PREFACIO ............................................................................................................................................................................. 3
RECONOCIMIENTOS ........................................................................................................................................................ 4
1. ALCANCE......................................................................................................................................................................... 5
2. PUBLICACIONES DE REFERENCIA ....................................................................................................................... 5
3. TERMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................................................... 5
3.1.
ACCIDENTE .............................................................................................................................................................5
3.2.
AUDITORA......................................................................................................................................................
5
3.3.
MEJORA CONTINUA ................................................................................................................................................5
3.4.
PELIGRO ..................................................................................................................................................................5
3.5.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS ...............................................................................................................................6
3.6.
INCIDENTE...............................................................................................................................................................6
3.7.
PARTES INTERESADAS ............................................................................................................................................6
3.8.
NO CONFORMIDAD ..................................................................................................................................................6
3.9.
OBJETIVOS ..............................................................................................................................................................6
3.10. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALES ................................................................................................................6
3.11. SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE SSO ................................................................................................................6
3.12. ORGANIZACIN.......................................................................................................................................................6
3.13. DESEMPEO ............................................................................................................................................................6
3.14. RIESGO ....................................................................................................................................................................6
3.15. EVALUACIN DE RIESGO ........................................................................................................................................6
3.16. SEGURIDAD .............................................................................................................................................................6
3.17. RIESGO TOLERABLE ................................................................................................................................................6
4. ELEMENTOS DEL SASSO ........................................................................................................................................... 7
4.1.
REQUERIMIENTOS GENERALES ..............................................................................................................................7
POLTICA SSO ......................................................................................................................................................................7
PLANEACIN .........................................................................................................................................................................7
4.3.1. Planeacin para la identificacin de peligro, evaluacin de riesgo, y control del riesgo...........................7
4.3.2. Requerimientos legales y otros.........................................................................................................................8
4.3.3. Objetivos ............................................................................................................................................................8
4.3.4. Programa(s) de SSO .........................................................................................................................................8
4.4.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN ...........................................................................................................................8
4.4.1. Estructura y responsabilidad............................................................................................................................8
4.4.2. Entrenamiento, concietizacin y competencia ................................................................................................9
4.4.3. Consulta y comunicacin ..................................................................................................................................9
4.4.4. Documentacin ..................................................................................................................................................9
4.4.5. Documentos y control de datos ........................................................................................................................9
4.4.6. Control operacional ....................................................................................................................................... 10
4.4.7. Preparacin y respuesta a emergencias ....................................................................................................... 10
4.5.
VERIFICACIN Y ACCIONES CORRECTIVAS ........................................................................................................ 10
4.5.1. Medicin de desempeo y seguimiento ......................................................................................................... 10
4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas ........................................ 11
4.5.3. Registros y control de registros..................................................................................................................... 11
4.5.4. Auditora ......................................................................................................... Error! Marcador no definido.
4.6.
REVISIN GERENCIAL ......................................................................................................................................... 11
ANEXO A (INFORMATIVO) ...........................................................................................................................................13
BIBLIOGRAFA ..................................................................................................................................................................14
SUPLEMENTO PARA EL REINO UNIDO ...................................................................................................................14
OHSAS 18001
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Prefacio
La presente especificacin OHSAS 18001:1999 de la Serie de Evaluacin de la Seguridad y Salud Ocupacional
(OHSAS por sus siglas en ingls Occupational Health and Safety Assessment Series) as como la OHSAS 18002:
Guas para la implementacin de OHSAS 18001, fueron desarrollados como respuesta a la demanda urgente por
parte de los clientes de contar con un estndar reconocido para Sistemas de Administracin de la
Seguridad y Salud Ocupacionales (SASSO) a fin de que los sistemas de las organizaciones sean evaluados y
certificados.
OHSAS 18001:1999 fue desarrollada para ser compatible con los sistemas de administracin ISO-9001:1994
(calidad) e ISO-14001:1996 (ambiental) a fin de facilitar la integracin de los sistemas de calidad, medio
ambiente y salud ocupacional y seguridad por las organizaciones que as lo deseen.
Esta especificacin OHSAS ser revisada y modificada cuando se considere apropiado. A fin de
asegurar que se mantiene la compatibilidad, las revisiones de OHSAS se llevarn a cabo cuando
nuevas ediciones de ISO-9001 o ISO-14001 sean publicadas.
Para el Reino Unido:
-
BSI-OHSAS 18001 es publicado por BSI quien retiene su propiedad y derecho de copyright.
El proceso de desarrollo utilizado para OHSAS 18001 est a abierto a otros patrocinadores que
deseen producir documentos similares en asociacin con BSI, considerando que dichos
patrocinadores deseen cumplir las condiciones establecidas por BSI para este tipo de documentos.
Los siguientes documentos fueron utilizados como referencias para el desarrollo de esta especificacin:
BS 8800:1996 Guide to occupational health and safety management systems
Technical Report NPR 5001: 1997 Guide to an occupational health and safety management system
SGS & ISMOL ISA 2000:1997 Requirements for Safety and Health Management Systems
BVQI Safety Cert: Occupational Safety and Health Management Standard
DNV Standard for Certification of Occupational Health and Safety Management Systems
(OHSMS):1997
Draft NSAI SR 320 Recommendation for an Occupational Health and Safety (OH and S)
Management System
Draft AS/NZ 4801 Occupational health and safety management systems Specification with
guidance for use
Draft BS I PAS 088 Occupational health and safety management systems
UNE 81900 series of pre-standards on the Prevention of occupational risks
Draft LRQA SMS 8800 Health & safety management systems assessment criteria
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Reconocimientos
OHSAS 18001 fue desarrollada con el apoyo y cooperacin de las siguientes organizaciones:
National Standards Authority of Ireland
Standards Australia
South African Bureau of Standards
British Standards Institution
Bureau Veritas Quality International
Det Norske Veritas
Lloyds Register Quality Assurance
National Quality Assurance
SFS Certification
SGS Yarsley International Certification Services
Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin
International Safety Management Organisation Ltd
Standards and Industry Research Institute of Malaysia-Quality Assurance Services
International Certification Services
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2. PUBLICACIONES DE REFERENCIA
3.4. PELIGRO
Fuente o situacin con el potencial de dao en
trminos de lesiones o enfermedades, dao a la
propiedad, dao al ambiente de trabajo o la
combinacin de ellos.
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BSI 04-1999
3.13. DESEMPEO
Resultados medibles del SASSO, relacionados a
los controles de la organizacin para los riesgos
de salud y seguridad, basados en la poltica y
objetivos de SSO.
NOTA. La medicin del desempeo incluye la
medicin de las actividades y resultados del SASSO.
3.14. RIESGO
Combinacin de la probabilidad y la
consecuencia(s) de ocurrencia de un evento
identificado como peligroso.
3.15. EVALUACIN DE RIESGO
Proceso integral para estimar la magnitud del
riesgo y la toma de decisin si el riesgo es
tolerable o no.
3.16. SEGURIDAD
Condicin libre de riesgo de dao no aceptable
[ISO /IEC Gua 2]
3.17. RIESGO TOLERABLE
Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede
ser soportado por la organizacin considerando
las obligaciones legales y su poltica de SSO.
Con formato: Numeracin y vietas
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Mejora
Continua
Poltica
SSO
Revisin
Gerencial
Planeacin
Verificacin y
accin correctiva
PLANEACIN
Implementacin
y operacin
Poltica
SSO
Auditora
POLTICA SSO
Retroalimentacin por
medicin de
desempeo
Planeacin
Implementacin y
operacin
Revisin Gerencial
Figura 3 Planeacin.
4.3.1.
Auditora
Poltica SSO
Retroalimentacin por
medicin de
desempeo
Plane acin
Figura 2. Poltica SSO
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Programa(s) de SSO
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Planeacin
Auditora
Objetivos
Implementacin
y operacin
Retroalimentacin por
medicin del
desempeo
Verificacin y accin
correctiva
Estructura y responsabilidad
BSI 04-1999
Las
consecuencias
potenciales
del
incumplimiento de procedimientos de
operacin especificados.
Los procedimientos de entrenamiento contaran
con los diferentes niveles de:
4.4.3.
Entrenamiento,
competencia
concietizacin
Documentacin
BSI 04-1999
Control operacional
VERIFICACIN
CORRECTIVAS
ACCIONES
Implementacin y
operacin
Auditora
Verificacin y
accines
Retroalimentacin por
medicin del
desempeo
Revisin gerencial
BSI 04-1999
a.
4.5.3.
de demostrar el cumplimiento
especificacin OHSAS.
4.5.4.
con
esta
Auditoria
4.6.
REVISIN GERENCIAL
Figura 6 Revisin Gerencial.
Verificacin y accin
correctiva
Factores
internos
Revisin gerencial
Factores
externos
Poltica
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BSI 04-1999
ANEXO A (Informativo)
Clusula
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6
Anexo
A
OHSAS 18001
13
2000-02-29sp-b
BSI 04-1999
--------
Bibliografa
----------
OHSAS 18001
Anexo
C
Anexo
A
Bibliografa
Gua de uso de la
especificacin.
Anexo
A
Bibliografa.
----------
14
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BSI 04-1999
Bibliografa
[1] ISO 9001:1994, Sistema de calidad: Modelo de calidad, aseguramiento en diseo, desarrollo,
produccin, instalacin and servicio.
[2] ISO 14001:1996, Sistema de Administracin Ambiental Especificacin y gua de uso.
[3] ISO/IEC Guide 2:1996, Standardizacin y actividades relativas Vocabulario General.
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