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PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Mejoramiento del Canal Lateral Taitalaynes, Sub Sector de Riego

Purmacana, Distrito de Supe, Departamento de LIma

PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL TAITALAYNES, SUB


SECTOR DE RIEGO PURMACANA, DISTRITO DE SUPE,
DEPARTAMENTO DE LIMA

MEMORIA DESCRIPTIVA

SUPE, SETIEMBRE 2009

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PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Mejoramiento del Canal Lateral Taitalaynes, Sub Sector de Riego
Purmacana, Distrito de Supe, Departamento de LIma

NDICE

1.

NOMBRE DEL PIP MENOR

2.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA


3.1. FUNCION
3.2. PROGRAMA
3.3. SUB PROGRAMA
3.4. RESPONSABLE FUNCIONAL

3.

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA


4.1. UNIDAD FORMULADORA
4.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

4.

UBICACIN POLITICA Y GEOGRAFICA

5.

ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACIN

6.

DEFINICIN DEL PROBLEMA

7.

OBJETIVO DEL PROYECTO

8.

DEFINICIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN POSIBLES


9.1. ALTERNATIVA 1
9.2. ALTERNATIVA 2
9.3. ALTERNATIVA SELECCIONADA
9.4. PLANTEAMIENTO TCNICO DEL PROYECTO
9.5. PROGRAMA DE CAPACITACIN
9.6. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES
9.7. LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

9.

FORMULACIN DEL PROYECTO


10.1. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
10.1.1.
CEDULA DE CULTIVO
10.1.2.
ANALISIS DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
10.1.3.
ANALISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO
10.1.4.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
10.2. COSTOS DEL PROYECTO
10.2.1. COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
10.2.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
10.3. INGRESOS IGENERADOS POR EL PROYECTO
10.4. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
10.4.1
ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION
10.4.2
VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL

10.

EVALUACIN DEL PROYECTO


11.1. EVALUACIN PRIVADA
11.2. EVALUACION SOCIAL

11.

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
12.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
12.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FNANCIERA

12.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

13.

IMPACTO AMBIENTAL

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Purmacana, Distrito de Supe, Departamento de LIma

1.

CDIGO SNIP

2.

NOMBRE DEL PIP MENOR


MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL TAITALAYNES, SUB SECTOR DE RIEGO
PURMACANA, DISTRITO DE SUPE, DEPARTAMENTO DE LIMA

3.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

FUNCION:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
RESPONSABLE FUNCIONAL:

4.

04 AGRARIA
013 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
0034 IRRIGACIN
PSI - MINAG

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

4.1. UNIDAD FORMULADORA


Nombre
Responsable Formular PIP Menor
Responsable de Unidad Formuladora

: Programa Subsectorial de Irrigaciones


: Ing. Julio Antonio Castillo Correa, Ing. Cesar
Alamo Chapoan.
: Ing. Manuel Armas Ferrer

4.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


Nombre
: Programa Subsectorial de Irrigaciones
Responsable
: Ing. Jorge Ziga Morgan
5.

UBICACIN POLITICA Y GEOGRAFICA


Ubicacin poltica:
Departamento
: Lima
Provincia
: Barranca
Distrito
: Supe
Administracin Local de Aguas
: Barranca
Junta de Usuarios
: Valle Pativilca
Comisin de Regantes
: Purmacana
Sector Riego
: Barranca
Sub Sector de Riego
: Purmacana
Ubicacin geogrfica:
Coordenadas UTM-N
Coordenadas UTM-E
Altitud
rea Total Bajo Riego

: 8810389 N
: 0212876 E
: 205 msnm
: 293.00 has

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ESQUEMA N 01

CROQUIS DE UBICACIN
CANAL LATERAL
TAITALAYNES

T
C

Centro
Poblado
Virgen de
las
Mercedes

T
C
T
C

T
C

T
C
T
C

Trocha carrozable
Supe-Purmacana

Trocha carrozable Supe-Venado


Muerto

DIRECCION
A SUPE

6.

7.

T
C

N.M.

ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACIN


Se puede acceder a la zona del proyecto, desde la ciudad de La Carretera Panamericana
Norte desde la interseccin con la ciudad de Supe, a partir de dicho punto se sigue una trocha
carrozable Supe-Purmacana hacia el este, se continua en esa direccin, se pasa el Centro
Poblado Santo Domingo, y finalmente se pasa el Centro Poblado Virgen de las Mercedes
aproximadamente unos 1.5 km, a esta altura, se desva hacia la derecha a travs de un camino
de acceso a una distancia promedio de 30 mts se llega al punto inicial del proyecto. Este canal
de riego en el tramo del proyecto presenta diferentes caminos de acceso y vigilancia que
conducen al canal de riego. El total de recorrido desde la ciudad de Supe hasta la zona del
proyecto en camioneta es de 30 minutos en promedio.
DEFINICIN DEL PROBLEMA

Para el Proyecto se identific como problema central los Bajos Rendimientos de


los Cultivos y de la Produccin Agrcola en el Sector Taitalaynes .
8.

OBJETIVO DEL PROYECTO


El proyecto identific como objetivo general el Incremento de los Rendimientos de los
Cultivos y de la Produccin Agrcola en el Sector Taitalaynes.

9.

DEFINICIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN POSIBLES


ALTERNATIVA 1: Incrementa la disponibilidad de agua para el riego y mejora la gestin del uso
del agua para el riego del Sector Taitalaynes, el costo de la inversin total asciende a S/.
291,151.86 Nuevos Soles y comprende 02 componentes:

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Componente 1: Mejoramiento del Canal Taitalaynes mediante el revestimiento con Concreto


Simple fc=175 kg/cm2 del canal actual de 465 l/s en una longitud total de 1,800 ml, desde la
progresiva Km 00+000 hasta la progresiva Km 1+800, reducindose de sta manera el dficit
de agua de 57 % a 42 %. Con sus obras de arte como: 14 tomas prediales.
Componente 2: Capacitacin en Operacin y Mantenimiento del canal lateral Taitalaynes.

9.1. ALTERNATIVA 2: Incrementa la disponibilidad de agua para el riego y mejora la gestin del
uso del agua para el riego en el Sector Taitalaynes el costo de inversin asciende a S/.
402,045.64 Nuevos Soles y comprende 02 componentes:
Componente 1: Construccin de un canal entubado de conduccin propio para el Sector
Taitalaynes en una longitud total de 1,800.00 ml., desde la progresiva Km 00+000 hasta la
progresiva Km 1+800, con tubera de PVC de 28 pulg. de dimetro para un caudal de 465 l/s,
ste le permitir conducir su propia agua el sector beneficiado y evitar las prdidas por
conduccin y distribucin que se dan en el canal principal.
Componente 2: Capacitacin en Operacin y Mantenimiento del canal lateral Taitalaynes.

9.2. ALTERNATIVA SELECCIONADA: La seleccin de la alternativa obedeci al costo de la


inversin, tiempo de ejecucin e impacto al ecosistema ambiental de la zona para la obtencin
del mismo objetivo, siendo la alternativa N 1 la seleccionada por su menor costo de inversin y
su mayor rentabilidad, la de menor tiempo de ejecucin y de menor impacto negativo al
ecosistema en comparacin a la alternativa 2.
9.3. PLANTEAMIENTO TCNICO DEL PROYECTO
Las acciones de Mejoramiento para el Canal Taitalaynes considera como tramo crtico el
comprendido entre la progresiva Km. 00+000 hasta la progresiva Km. 1+800 de longitud de
1,800.00 ml., esto desprendido del resultado de la evaluacin del estado de la situacin de la
infraestructura actual, cuya descripcin a continuacin se detalla:
CANAL TRAPEZOIDAL
El canal se emplaza sobre un suelo firme, en cuyo diseo se ha considerado una pendiente de
0.0015 m/m, la base del canal es de 0.60 m., de tipo Trapezoidal con un espesor de losa de
talud y base e = 0.075 m, altura de canal de 0.70 m y juntas asflticas cada 2.5 m, diseado
para un caudal mximo de 0.46 m3/seg. Ver Esquema 02

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Esquema N 02

COMPUERTAS LATERALES
El proyecto ha considerado el mejoramiento de 14 tomas laterales de tipo izaje sta actividad
comprende la construccin de muros y la instalacin de compuertas metlicas de de
espesor de planchas de fierro.
En el Cuadro N 01 se describen las compuertas a mejorar.

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Cuadro N 01
COMPUERTAS A MEJORAR EN EL TRAMO DEL PROYECTO
(CANAL TAITALAYNES)
COMISION DE REGANTES: PURMACANA
NOMBRE

UBIUCACION

CAUDAL MXIMO

MEDIDAS

Toma 1

Progr. 00+179

100

0.4*0.7*1.3

Toma 2

Progr. 00+226

100

0.4*0.7*1.3

Toma 3

Progr. 00+361

100

0.4*0.7*1.3

Toma 4

Progr. 00+417

100

0.4*0.7*1.3

Toma 5
Toma 6

Progr. 00+546
Progr. 00+637

100

0.4*0.7*1.3

120

0.5*0.7*1.3

Toma 7

Progr. 00+744
120

Toma 8

Progr. 0+812

0.5*0.7*1.3
0.4*0.7*1.3

Toma 9

Progr. 00+949

100
100

0.4*0.7*1.3

Toma 10

Progr. 01+198

100

0.4*0.7*1.3

Toma 11

Progr. 01+211

120

0.4*0.7*1.3

Toma 12

Progr. 01+251

100

0.4*0.7*1.3

Toma 13

Progr. 01+697

100

0.4*0.7*1.3

Toma 14

Progr. 01+821

100

0.4*0.5*1.3

9.4. PROGRAMA DE CAPACITACIN


Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla inmediatamente despus de la
ejecucin del proyecto un componente que esta basado en una Capacitacin a los
beneficiarios en la Operacin y Mantenimiento del canal mejorado en la etapa post proyecto.
Este tiene un costo de S/. 3,400.00 Nuevos Soles. La Comisin de Regantes Purmacana a
travs de la Unidad de Capacitacin y Comunicacin de la Junta de Usuarios Del Valle Pativilca
establecida en su organigrama y presupuestada en su plan de trabajo anual, se encargar de
capacitar a los usuarios en esta actividad de operacin y mantenimiento durante la etapa de
post inversin.
9.5. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES DEL
PROBLEMA
a.

Posibilidades
Existe un marcado inters manifestado por los agricultores de la Comisin de Regantes
Purmacana y en especial del Comit de Regantes Taitalaynes, en su deseo de revertir las
condiciones actuales del bajo rendimiento de los cultivos y de la produccin agrcola debido al
dficit de agua para riego principalmente por prdidas de agua por infiltracin en el canal de
conduccin.

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Por otro lado, dicho inters se refleja en la Comisin de Regantes Purmacana apoyados por su
Junta de Usuarios Del Valle Pativilca mediante los mecanismos que le confiere la Ley de
Recursos Hdricos se responsabiliza de las actividades de operacin y mantenimiento de la
infraestructura mejorada. Dicho compromiso se establece en acta de acuerdo firmada por
todos los miembros de la Junta Directiva, documento elaborado y adjuntado a la presente
memoria. (Se adjunta en los anexos).
b.

Limitaciones
La aprobacin de los Estudios Definitivos del Proyecto, as como la falta de recursos
econmicos para el desarrollo de las obras civiles limitaran la puesta en marcha del proyecto.

9.6. LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Y (PROGRAMA SUB


SECTORIAL DE IRRIGACIONES)
El problema identificado y sus alternativas de solucin, se encuentra directamente vinculado
con los Lineamientos del Programa Sub Sectorial de Irrigaciones. As como los lineamientos
Estratgicos del Ministerio de Agricultura quienes promueven y ejecutan entre otras actividades
y proyectos el mejoramiento de la infraestructura hidrulica, con equidad e integracin social y
el pleno desarrollo de la persona, en toda su rea de influencia, revirtiendo su marginacin a
travs de acceso a mejores niveles de vida.
La Unidad Formuladora a la vez es una institucin, que goza de prestigio y cuenta con la
capacidad tcnica y logstica que le permita platear una serie de proyectos de inversin en
beneficio de los agricultores del pas.
10. FORMULACIN DEL PROYECTO
10.1. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
10.1.1. CEDULA DE CULTIVO
En el Comit de Regantes Taitalaynes de la Comisin de Regantes Purmacana los porcentajes de
los cultivos que mas predominan son los siguientes: Frjol Canario (21.5%), Maz amarillo (22.87
%); Aj pprika (10.24 %), alfalfa (10.24 %), camote (12.97%), Palto (6.83%), Papa (5.8%), ajos
(6.83%). Toda esta informacin se obtuvo de la Junta de Usuarios Del Valle Pativilca y se proces
mediante el Plan de Cultivos y Riegos Campaas Agrcolas 2006-2007 y 2008-2009 obtenindose
la siguiente cdula de cultivo en un rea bajo riego de 293.00 has. Ver Cuadro N 02

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CUADRO N 02: CALENDARIO DE CULTIVO - CON PROYECTO


COMIT DE REGANTES TAITALAYNES
CULTIVO

AREA
Has

(%)

MESES DEL AO
E

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

PAPA

17.00

5.80%

17.00

17.00

17.00

17.00

CAMOTE

38.00

12.97%

38.00

38.00

38.00

38.00

38.00

38.00

38.00

38.00

38.00

38.00

0.00

38.00

AJOS
FRIJOL
CANARIO

20.00

6.83%

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

0.00

20.00

20.00

63.00

21.50%

63.00

63.00

63.00

63.00

63.00

63.00

63.00

63.00

25.20

25.20

25.20

25.20

PALTA
MAIZ
AMARILLO
DURO

20.00

6.83%

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

67.00

22.87%

67.00

67.00

67.00

46.90

46.90

46.90

46.90

46.90

46.90

0.00

67.00

67.00

AJI PAPRIKA

30.00

10.24%

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

30.00

ALFALFA
CAA DE
AZUCAR

30.00

10.24%

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

8.00

2.73%

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

293.00

293.00

293.00

272.90

255.90

272.90

272.90

272.90

235.10

138.20

187.20

255.20

100.00%

100.00%

100.00%

93.14%

87.34%

93.14%

93.14%

93.14%

80.24%

47.17%

63.89%

87.10%

Total
Porcentaje

293.00
100%

100.00%

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10.1.2. ANALISIS DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO


El clculo de la estimacin de la demanda se elabor para determinar los requerimientos
mensuales de las necesidades hdricas de la cedula de cultivo. Para ello se cont con la
evapotranspiracin Potencial, los coeficientes de los cultivos y la eficiencia de riego. Ver Cuadro
N 03
Cuadro N 03
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Demanda
total
(lts. /
seg.)
381.08
442.47
460.87
346.11
216.80
230.38
188.65
203.58
195.28
77.03
175.71
366.86

10.1.3. ANALISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO


Para la Situacin Sin Proyecto se calcul a travs de aforos en el canal Taitalaynes,
encontrndose una eficiencia de conduccin del 86 % en el tramo considerado donde se tiene
previsto mejorar el canal.
Para la Situacin Con Proyecto se determin una eficiencia de conduccin en el Canal
Taitalaynes de 98 %, en el tramo considerado desde la progresiva 0+00 al 01+800 bajo el
supuesto que se revestir con concreto el canal lateral.
Los clculos de la oferta disponible con y sin proyecto se aprecian en los Cuadro N 04
Cuadro N 04
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Oferta
total
(lts. /
seg.)
390.00
450.00
465.00
400.00
278.00
255.00
220.00
210.00
205.00
90.00
190.00
370.00

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BALANCE OFERTA-DEMANDA
SITUACION SIN PROYECTO
Del cuadro N 05 se aprecia que el dficit de agua se da desde el mes de Junio hasta el mes
de agosto hasta noviembre con un total de 875488.83 m3 de agua. As mismo, el dficit
promedio es de 10.17% en los meses mencionados.
SITUACION CON PROYECTO
En el cuadro N 05 se aprecia que el dficit mas critico del agua se reduce al mejorar la
eficiencia de conduccin con el mejoramiento del canal Taitalaynes, desde el mes de agosto
hasta el mes de Noviembre, esta reduccin se da en un total de masa de 875488.83 m3 de
agua.
En el anlisis de balance hdrico, presentado por el siguiente cuadro, se observa que en la
situacin sin proyecto el balance hdrico presenta un dficit de 04 meses (agosto a
noviembre), situacin que se minimiza en la situacin con proyecto, por efecto de la
redistribucin espacial del calendario de siembra de los cultivos estacionales, no habiendo
dficit hdrico anual. En tanto que la bondad del proyecto en su conjunto representa la
optimizacin del uso de 8601,547.90 m3.

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CUADRO N 05: BALANCE: OFERTA-DEMANDA HIDRICA : lts/seg.


DESCRIPCION UND.
DEMANDA
A: SIN
PROYECTO

m3
lts/seg.

B. CON
PROYECTO

m3
lts/seg.

ENE.
31
590,437.18
220.44

FEB.
28

MAR.
31

ABR.
30

MAY.
31

JUN.
30

JUL.
31

AGO.
31

SET.
30

OCT.
31

NOV.
30

DIC.
31

TOTALES

720,301.59 1,216,278.47 1,028,428.32 737,143.47 657,366.52 584,183.98 641,168.35 577,823.70 735,819.78 756,694.50 936,163.77 9,181,809.64
297.74
454.11
396.77
275.22
253.61
218.11
239.38
222.93
274.72
291.93
349.52
291.21

1,020,676.28 1,070,432.64 1,234,388.05


381.08
442.47
460.87

897,125.43 580,683.56 597,152.30 505,282.10 545,274.13 506,176.72 206,320.97 455,450.02 982,585.69 8,601,547.90
346.11
216.80
230.38
188.65
203.58
195.28
77.03
175.71
366.86
273.74

ASIGNACION DE
AGUA
C. OFERTA
D. DEMANDA
INSATISFECHA
A - C (Sin
Proyecto)

m3

1,044,576.00 1,088,640.00 1,245,456.00 1,036,800.00 744,595.20 660,960.00 589,248.00 562,464.00 531,360.00 241,056.00 492,480.00 991,008.00 9,228,643.20
390.00
450.00
465.00
400.00
278.00
255.00
220.00
210.00
205.00
90.00
190.00
370.00
lts/seg.
293.58

m3
lts/seg.

B - C (Con
Proyecto)

m3
lts/seg.

-454,138.82
-226.07

-368,338.41
-203.01

-29,177.53
-14.52

-23,899.72
-11.90

-18,207.36
-10.03

-11,067.95
-5.51

DIFERENCIA
(A-C) - (B-C)

AVENIDAS
m3
lts/seg.

-430,239.10
-214.18

-350,131.05
-192.97

-18,109.58
-9.02

-8,371.68
-4.31

-7,451.73
-3.71
-139,674.57 163,911.64
-71.85
-81.60

-3,593.48
-1.85

-5,064.02
-2.52

78,704.35
39.18

-63,807.70
-32.82

-83,965.90
-41.80

-17,189.87
-8.56

REMANENTES
131,302.89 156,459.91
67.54
77.89

46,463.70 494,763.78 264,214.50


23.90
246.30
135.91

-54,844.23
-27.30

-46,833.56

-37,029.98
-19.05

-8,422.31
-4.19

-627,095.30

71,646.98 529,498.80 301,244.48


36.86
263.59
154.96

-46,421.91
-23.11

580,261.74

-25,183.28
-12.95

-34,735.03
-17.29

-3.17

-26.46

ESTIAJE
60,214.22
30.97

78,901.87
39.28

95,894.22
47.74

Pgina | 12

23.30

PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Mejoramiento del Canal Lateral Taitalaynes, Sub Sector de Riego
Purmacana, Distrito de Supe, Departamento de LIma

10.2. COSTOS DEL PROYECTO


10.2.1.COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Los costos del proyecto, en trminos incrementales, corresponden a los costos que generan los
siguientes componentes: expediente tcnico, presupuesto de la infraestructura hidrulica, supervisin
tcnica, operacin y mantenimiento. Esta misma clasificacin se ha mantenido en el anlisis de
costos, tanto a precios privados como sociales. Ver Cuadros 06 y 07
PRESUPUESTO BASE - ALTERNATIVA I
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL TAITALAYNES, SUB SECTOR DE RIEGO
PURMACANA, DISTRITO DE SUPE, DEPARTAMENTO DE LIMA"
OCTUBRE del 2009
Precio (S/.)
Item
Descripcin
Undad Metrado
Unitario Parcial
Total
OBRAS PROVISIONALES Y
1.00 PRELIMINARES
35,803.60
Construccin de campamento provisional
Cartel de Obra
Movilizacin y Desmovilizacin
Desvo provisional del agua del canal
Limpieza y desbroce
1.06 Trazo y replanteo canal
1.07 Trazo y replanteo Obras de Arte
1.08 Mejoramiento de camino de acceso y vigilancia
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

Und
Und.
Glb.
m.l.
m2

1.00
1.00
1.00
1,800.00
4,050.00

2,768.80
600.00
3,739.20
2.34
2.01

2,768.80
600.00
3,739.20
4,213.08
8,158.00

Km
m2
Km

1.80
305.76
1.50

1,263.01
2,273.41
6.29
1,923.48
8,085.09 12,127.64

m3
m2
m3
m3
m.l.

909.79
4,257.45
30.00
319.31
1,702.98

28.52 25,945.25
3.47 14,766.95
70.52
2,115.64
273.87 87,448.93
3.67
6,256.13

m2

127.72

46.74

5,970.05

m3
m3
m3
m3
m2
m3
Unid

15.46
5.38
0.70
14.34
75.32
0.54
14.00

28.52
70.52
273.87
221.84
46.74
109.63
683.96

440.77
379.12
191.71
3,180.31
3,520.56
59.07
9,575.44

15.00%
0.00%

S/.
S/.
S/.

REVESTIMIENTO DE CANAL CON


2.00 CONCRETO
Excavacin de caja de canal a mano
Refine de caja de canal
Excavacin en roca a mano
Concreto Simple fc=175 kg/cm2.
Juntas asfaltica e= 1"
2.08 Encofrado y Desencofrado
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06

142,502.95

TOMAS LATERALES, TOMAS DIRECTAS Y


3.00 ENTREGAS
3.01
3.02
3.03
3.04
3.04
3.05
3.06

Excavacin de caja en terreno normal a mano

Relleno con material propio


Concreto fc= 175 k/cm2
Concreto fc= 175 k/cm3 + 25% PM
Encofrado y desesncofrado

Enboquiellado de roca
Compuerta de fierro sist. Izaje

Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
Costo Total del Presupuesto

17,346.98

C.D.

19.00%

S/.
S/.

Pgina | 13

195,653.53
29,348.03
0.00
225,001.56
42,750.30
267,751.86

PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Mejoramiento del Canal Lateral Taitalaynes, Sub Sector de Riego Purmacana, Distrito de Supe, Departamento de LIma

CUADRO N 7
CONSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA SELECCIONADA
RUBROS

PERIODO
AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

A . S I T U A C I O N C O N P R O Y E CT O

I ETAPA DE INVERSION
1 .

E s t u d i o s

10,000

Expediente Tcnico

10,000.00

2. Infraestructura de Riego

267,751.86

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

35,803.60

REVESTIMIENTO DEL CANAL CON CONCRETO

142,502.95

TOMA LATERAL, TOMA DIRECTA Y ENTREGAS

17,346.98

GASTOS GENERALES 15% CD

29,348.03

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 19%

42,750.30

3. Supervisin

10,000.00

4. Capacitacin

3,400.00

II ETAPA DE P OST INVER SIO N


6.Mantenimiento y Operacin
Costo de Mantenimiento y Administracin de la obra

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

S UB T OTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )

291,151.8
6 3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

B. COSTO S SIN PROYECT O

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

Gas to s Administ rativo s

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

Gastos de operacin (distribucin de agua)

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Gastos de mantenimiento (limpieza y desbroce de canal)


C. TOTA L IN CREM EN TAL ES ( A - B )

3,250.00

1,500.00
1,150.00

291,151.8
6

Pgina | 14

PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Mejoramiento del Canal Lateral Taitalaynes, Sub Sector de Riego Purmacana, Distrito de Supe, Departamento de LIma

1,150.00

1,150.00

1,150.00

1,150.00

1,150.00

1,150.00

1,150.00

1,150.00

1,150.00

CUADRO N 8
CONSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA SELECCIONADA

PERIODO
AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

A. SITUACION CON PROYECTO


I ETAPA DE INVERSIO N
1 .

E s t u d i o s

Expediente Tcnico
2. Infraestructura de Riego

8,403
8,403.37
176,253.34

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

28,012.42

REVESTIMIENTO DEL CANAL CON CONCRETO

109,322.95

TOMA LATERAL, TOMA DIRECTA Y ENTREGAS

14,265.62

GASTOS GENERALES 15% CD

24,652.34

UTILIDAD 10% CD

0.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 19%

0.00

3. Supervisin

9,100.00

4. Capacitacin

3,094.00

II ETAPA DE POST INVERSIO N


6.Mantenimiento y Operacin
Costo de Mantenimiento y Administracin de la obra
SUB TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

2,731.09

2,731.09 2,731.09

2,731.09

2,731.09

2,731.09

2,731.09

2,731.09

2,731.09

196,850.7

Pgina | 15

2,731.09
2,731.09

PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Mejoramiento del Canal Lateral Taitalaynes, Sub Sector de Riego Purmacana, Distrito de Supe, Departamento de LIma

1 2,731.09

2,731.09

2,731.09

2,731.09

2,731.09

2,731.09

2,731.09

2,731.09

2,731.09

B . CO S TO S S IN P RO YE CT O

1,764.71

1,764.71

1,764.71

1,764.71

1,764.71

1,764.71

1,764.71

1,764.71

1,764.71

Gas t o s Ad minis t rat ivo s

168.07

168.07

168.07

168.07

168.07

168.07

168.07

168.07

168.07

168.07

Gastos de operacin (distribucin de agua)

336.13

336.13

336.13

336.13

336.13

336.13

336.13

336.13

336.13

336.13

1,260.50

1,260.50

1,260.50

1,260.50

1,260.50

966.39

966.39

Gastos de mantenimiento (limpieza y desbroce de canal)


C. TOTAL INCREMENTALES ( A - B )

1,260.50
196,850.7
1 966.39

1,260.50 1,260.50
966.39

966.39

966.39

966.39 966.39

1,260.50
966.39

1,764.71

1,260.50
966.39

Pgina | 16

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : : Mejoramiento Del Canal Prolongacin del
Lateral F, Valle Pativilca-Distrito de Supe, Lima

10.2.2.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

En el Cuadro N 9 se detalla estos costos sin y con proyecto y a precios privados y


sociales.
CUADRO N 9
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PRECIO
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
UNITA
(S/.)
1.00 OPERACIN
1.01 Gastos Administrativos
Glob
1.0
200.00
1.02

Gastros de Operacin
(distribucin de agua)

COSTO TOTAL
2.00 MANTENIMIENTO
Limpieza y desbroce de
2.01 canal
COSTO TOTAL

PRECIO PARC.
(S/.)
200.00
400.00

Glob

1.0

400.00
600.00

Glob

1.0

1,500.00

1,500.00
1,500.00

TOTAL A PRECIOS PRIVADOS


TOTAL A PRECIOS SOCIALES

2,100.00
1,764.71

CUADRO N 10
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA
PRECIO
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
UNITA
PRECIO PARC.
(S/.)
(S/.)
1.00 OPERACIN
350.00
1.01 Gastos administrativos
Glob
1.0
350.00
1.02
2.00
2.01
2.02

Gastos de operacin
(distribucin)
COSTO TOTAL
MANTENIMIENTO
Mantenimiento-Resane
Mantenimiento de
plantaciones

400.00

Glob

1.0

400.00
750.00

Glob

2,500.00

2,500.00
0.00

Unid

COSTO TOTAL

3.50
2,500.00

TOTAL

3,250.00

10.3. INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO

17

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : : Mejoramiento Del Canal Prolongacin del Lateral F, Valle Pativilca-Distrito de Supe, Lima

Los ingresos del proyecto se han definido en funcin a los ingresos obtenidos por la venta de agua para riego. Ver cuadro N 11
Cuadro N 11
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO "Mejoramiento del Canal Lateral Taitalaynes, Sub Sector de Riego Purmacana, Distrito de Supe, Departamento de Lima "
PERIODO

RUBRO
0

10

A) INGRESOS POR VENTA DE AGUA

18,620.15

18,620.15

18,620.15

18,620.15

18,620.15

18,620.15

18,620.15

18,620.15

18,620.15

18,620.15

Vo l u m e n v e n d i d o ( m 3 )

8,601,547.90

8,601,547.90

8,601,547.90

8,601,547.90

8,601,547.90

8,601,547.90

8,601,547.90

8,601,547.90

8,601,547.90

8,601,547.90

Tarifa de equilibrio (S/ x m3)

0.0021647

0.0021647

0.0021647

0.0021647

0.0021647

0.0021647

0.0021647

0.0021647

0.0021647

0.0021647

B) EGRESOS DE COMISION DE REGANTES

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

1. Costos Operacin

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

2. Costos Mantenimiento

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

15,370.15

15,370.15

15,370.15

15,370.15

15,370.15

15,370.15

15,370.15

15,370.15

15,370.15

15,370.15

1.0000

0.9009

0.8116

0.7312

0.6587

0.5935

0.5346

0.4817

0.4339

0.3909

0.3522

S/.
58,008.31

13,846.98

12,474.76

11,238.52

10,124.79

9,121.43

8,217.51

7,403.16

6,669.51

6,008.57

5,413.13

VALOR DE LA TARIDA DE AGUA

0 . 0 0 2 1 6 4 7 4

F L U J O

N E T O

FA 11% (Factor de Actualizacin)


V A L O R

A C T U A L

18

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : : Mejoramiento Del Canal Prolongacin del
Lateral F, Valle Pativilca-Distrito de Supe, Lima

10.4. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA


10.4.1 ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION
Mediante este anlisis se determina que el proyecto identificado y a ejecutarse genera el
incremento de la rentabilidad de la actividad agropecuaria hacia los usuarios y la zona geogrfica
de influencia debido al incremento de la produccin actual en 2.10 % debido a la disminucin del
dficit hdrico.
La diferencia entre el Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria y el Costo de la Produccin,
genera el Valor Neto de la Produccin. El anlisis se realiz a partir de una comparacin entre la
situacin actual (sin proyecto) y la situacin con proyecto.
Cuadro N 12
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO
TIPO DE CULTIVO

Ao 01

Ao 02

Ao 03

Ao 04

Ao 05-10

PAPA

34,986.00

33,411.63

31,837.26

30,262.89

28,688.52

CAMOTE

89,376.00

85,354.08

81,332.16

77,310.24

73,288.32

AJOS

37,338.00

35,657.79

33,977.58

32,297.37

30,617.16

FRIJOL CANARIO

47,539.80

45,400.51

43,261.22

41,121.93

38,982.64

PALTA

21,560.00

20,589.80

19,619.60

18,649.40

17,679.20

MAIZ AMARILLO DURO

45,962.00

43,893.71

41,825.42

39,757.13

37,688.84

AJI PAPRIKA

66,150.00

63,173.25

60,196.50

57,219.75

54,243.00

ALFALFA

35,280.00

33,692.40

32,104.80

30,517.20

28,929.60

8,467.20

8,086.18

7,705.15

7,324.13

6,943.10

386,659.00

369,259.35

351,859.69

334,460.04

317,060.38

CAA DE AZUCAR

Total Ingresos

Cuadro N 13
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO
TIPO DE CULTIVO

Ao 01

Ao 02

Ao 03

Ao 04

Ao 05-10

PAPA

35,700.00

35,667.87

35,635.74

35,603.61

35,571.48

CAMOTE

91,200.00

91,117.92

91,035.84

90,953.76

90,871.68

AJOS

38,100.00

38,065.71

38,031.42

37,997.13

37,962.84

FRIJOL CANARIO

48,510.00

48,466.34

48,422.68

48,379.02

48,335.36

PALTA

22,000.00

21,980.20

21,960.40

21,940.60

21,920.80

MAIZ AMARILLO DURO

46,900.00

46,857.79

46,815.58

46,773.37

46,731.16

AJI PAPRIKA

67,500.00

67,439.25

67,378.50

67,317.75

67,257.00

ALFALFA

36,000.00

35,967.60

35,935.20

35,902.80

35,870.40

CAA DE AZUCAR

Total Ingresos

8,640.00

8,632.22

8,624.45

8,616.67

8,608.90

394,550.00

394,194.91

393,839.81

393,484.72

393,129.62

10.4.2 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL


A partir de la cdula de cultivos tpica, los rendimientos esperados, como consecuencia de la oferta
de agua en cantidad y oportunidad, se ha proyectado la produccin, valorizada a precios en chacra
y expresada como valores brutos y netos.
El Valor Neto Incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la
puesta en marcha del proyecto.
19

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : : Mejoramiento Del Canal Prolongacin del
Lateral F, Valle Pativilca-Distrito de Supe, Lima

Estos clculos se muestran


respectivamente.

en los Cuadros N

14 y 15 a precios privados y

sociales

Cuadro N 14
BENEFICIOS INCREMENTALES
(A PRECIOS DE MERCADO)
PERIODO

1. SITUACION CON
PROYECTO

3,946,683.65 3,947,867.66 3,949,052.02 3,950,236.73 3,951,421.80

2. SITUACION SIN
PROYECTO

3,866,590.00 3,867,406.48 3,867,793.22 3,868,180.00 3,868,566.82

3. BENEFICIO
INCREMENTAL (1 - 2)

AO 1

AO 2

80,093.65

80,461.17

AO 3

81,258.79

AO 4

AO 5-10

82,056.73

82,854.98

Cuadro N 15
BENEFICIOS INCREMENTALES
(A Precios Sociales)
PERIODO
DESCRIPCION
1. SITUACION CON
PROYECTO

3,316,540.88 3,317,535.84 3,318,531.11 3,319,526.66 3,320,522.52

2. SITUACION SIN
PROYECTO

3,249,235.29 3,249,921.41 3,250,246.40 3,250,571.43 3,250,896.49

3. BENEFICIO
INCREMENTAL (1 - 2)

11.

AO 1

67,305.59

AO 2

67,614.43

AO 3

68,284.70

AO 4

68,955.24

EVALUACIN DEL PROYECTO

11.1. EVALUACIN PRIVADA


Para efectuar la Evaluacin Privada del Proyecto, se ha utilizado la metodologa del COSTO
BENEFICIO para ello se ha elaborado un FLUJO DE CAJA.
Se ha utilizado para calcular el Valor Actual Neto (VAN) los Factores de Actualizacin (FA) calculado
a partir de la Tasa Privada de Descuento (TPD) que ha establecido el SNIP en 11 %, los resultados
se detalla en el Cuadro N 16.
11.2. EVALUACION SOCIAL
Para la Evaluacin Social, se ha utilizado la metodologa de COSTO- BENEFICIO.

20

AO 5-10

69,626.04

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : : Mejoramiento Del Canal Prolongacin del
Lateral F, Valle Pativilca-Distrito de Supe, Lima

El resultado de la Evaluacin Social nos da un Valor Actual Neto VAN a Precios Sociales de S/.
202,356.00 nuevos soles, y una rentabilidad promedio anual TIR de 32.12 %, indicadores de
rentabilidad son aceptables en el medio por lo que el proyecto es factible desde el punto de vista
social, otro ratio de rentabilidad es la relacin Beneficio Costo determinado de 2.22. Ver Cuadro N
17.
CUADRO N 16
EVALUACION ECONOMICA-ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS
AO

COSTOS

BENEFICIOS

INCREMENTALES

FLUJO NETO

INCREMENTALES

2009

291,152

2010

1,150.00

80,094

-291,152

2011

1,150.00

80,461

81,611

2012

1,150.00

81,259

82,409

2013

1,150.00

82,057

83,207

2014

1,150.00

82,855

84,005

2015

1,150.00

82,855

84,005

2016

1,150.00

82,855

84,005

2017

1,150.00

82,855

84,005

2018

1,150.00

82,855

84,005

2019

1,150.00

81,244

82,855

VAN
TIR
B/C

Tasa de descuento: 11%

84,005

197,449
25.44%
1.80

CUADRO N 17
EVALUACION ECONOMICA -ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES
AO

COSTOS

BENEFICIOS

INCREMENTALES

INCREMENTALES

FLUJO NETO

2009

196,851

2010

966.39

67,306

-196,851
66,339

2011

966.39

67,614

66,648

2012

966.39

68,285

67,318

2013

966.39

68,955

67,989

2014

966.39

69,626

68,660

2015

966.39

69,626

68,660

2016

966.39

69,626

68,660

2017

966.39

69,626

68,660

2018

966.39

69,626

68,660

2019

966.39

69,626

VAN
TIR
B/C

Tasa de descuento: 11%

21

68,660

202,356
32.12%
2.22

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : : Mejoramiento Del Canal Prolongacin del
Lateral F, Valle Pativilca-Distrito de Supe, Lima

12. CRONOGRAMA DE EJECUCIN


12.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA .Ver Cuadro N 18
Cuadro N 18
METAS
Expediente Tcnico
Obras prov. Y Prelim.

Unidad de

Primer

Segundo

Tercer

TOTAL

Medida

mes

mes

mes

META

Unid

100%

100%

Glob

Revestimiento canal concreto


Tomas Laterales
Gastos Generales(15%)
Supervisn
Capacitacin
Impuesto general a las Ventas
(19%)

70%

30%

100%

Km

50%

50%

100%

Unid

50.0%

50.0%

100%

Mes

50%

50%

100%

Mes

50%

50%

100%

100%

100%

50%

100%

Sesin
Glob

50%

12.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FNANCIERA Ver Cuadro N 19


METAS

Cuadro N 19
Primer
mes

Expediente Tcnico
Obras Prov. Y Prelim.

TOTAL
META

mes

10,000.00

Revestimiento canal concreto

10,000.00
25,062.52

10,741.08

35,803.60

71,251.47

71,251.47

142,502.95

Estructura de medicion
Tomas Laterales
Gastos Generales(15%)
Supervisn
Capacitacin

0.00

0.00

0.00

8,673.49

8,673.49

17,346.98

14,674.01

14,674.01

29,348.03

5,000.00

5,000.00

10,000.00

3,400.00

3,400.00

Impuesto general a las Ventas (19%)

21,375.15

21,375.15

42,750.30

238,401.56

135,115.21

291,151.86

Total por Perodo

13.

Segundo
mes

10,000.00

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


VIABILIDAD DE ARREGLOS INSTITUCIONALES
La Unidad Formuladora, Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI, ha realizado reuniones con la
Junta de Usuarios Valle Pativilca y Comisin de Regantes Purmacana donde se verifico el estado
actual del canal en el tramo crtico as como los problemas que conllevan la no ejecucin del
mejoramiento de dicho tramo. La Administracin Local de Aguas de Barranca, la Comisin de
Regantes involucrada, y los beneficiarios han realizados reuniones, como se muestra en las copias
del acta de reuniones y solicitud de financiamiento por parte de la organizacin de Usuarios,
adjuntos en el Anexo Sostenibilidad. Tambin se realizaron diversas reuniones de coordinacin
institucional que la Comisin de Regantes acepta como compromisos.
BENEFICIOS INDIRECTOS
Los beneficiarios indirectos sern los pobladores del Sector San Isidro, como centro poblado ms
importante y donde se demandar la mano de obra no calificada para la ejecucin de la obra y los
trabajos propios en la produccin de los cultivos.
AMENAZAS Y RIESGOS

22

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : : Mejoramiento Del Canal Prolongacin del
Lateral F, Valle Pativilca-Distrito de Supe, Lima

La Amenaza y Riesgo del proyecto son: el no-financiamiento, esto ocasionara que los agricultores
continen regando las parcelas agrcolas con el estado actual del canal, que a corto tiempo
disminuya el Volumen de agua para la parte baja del mismo sector, y con el tiempo aumente las
filtraciones de agua que actualmente se registran como prdida, por ende aumenta los problemas
de reclamos, as como la produccin de los cultivos disminuyan por una baja disponibilidad de
agua.
Del mismo modo, de negarse el financiamiento por parte del Programa Subsectorial de Irrigaciones
PSI otras fuentes de financiamiento en este sector, a fin de proteger las estructuras mencionadas,
ocasionara el abandono de la actividad agrcola en el sector y por ende la migracin a las ciudades
de Lima capital, ocasionando conflictos sociales.
ANTECEDENTES DE VIABILIDAD DE PROYECTOS SIMILARES
Los antecedentes de proyectos similares con que cuenta la zona, son todas las irrigaciones
existentes donde algunas Comisiones de Regantes han sido declaradas elegibles de crdito por el
Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura, esto debido al bajo ndice
de morosidad, que estara garantizando los pagos por tarifa de agua.
SOSTENIBILIDAD EN LA ETAPA DE OPERACIN
La Junta de Usuarios del Valle Pativilca, a travs de las Comisin de Regantes Purmacana han
firmado y emitido un documento (Acta de Compromiso) en el que asumen los costos de operacin y
mantenimiento, esto garantiza que la tarifa de agua permita cubrir los costos de operacin y
mantenimiento del sistema, as como mantener a las organizaciones (Comisin de Regantes y
Junta de Usuarios).
De acuerdo a Ley, la tarifa de agua est compuesta por dos componentes: La retribucin
econmica y la tarifa de agua propiamente dicha.
14.

IMPACTO AMBIENTAL
PRESUPUESTO DE MEDIDAS DE PREVENCIN Y MITIGACIN AMBIENTAL
No se estn considerando medidas de mitigacin considerando que han determinado impactos
negativos muy mnimos durante el desarrollo del proyecto.

23

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