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TTULO: PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Y EVALUACIN DE RIESGOS (IPER)


Emitido por:
Gerencia Administrativa

Cdigo:
PR-GA-001

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1

Fecha:
15-01-07

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1. PROPSITO
Definir la metodologa a seguir para la identificacin de peligros, evaluar y registrar los
riesgos generales asociados a las diferentes actividades de la Organizacin y
desarrollar gestin preventiva de los mismos en el tiempo.
2. ALCANCE
Desde que se identifican los peligros y riesgos potenciales hasta la definicin del tipo
de control y/o mitigacin a seguir.
Aplicable en todo el mbito de la organizacin: procesos educativos, administrativos,
operacionales en general y otros en donde se desarrollen actividades por cualquier
persona (trabajadores de la organizacin, estudiantes, proveedores/contratistas y
visitantes).
3. DEFINICIONES
3.1.

Accidente: evento no deseado, que da lugar a muerte, enfermedad, lesin,


dao u otra prdida.

3.2.

Cuasi-accidente: Es un incidente que no result en enfermedad, lesin, dao


u otra prdida, tambin se le llama near miss

3.3.

Emergencia: Evento no deseado que se presenta debido a factores naturales


o como consecuencia de accidentes de trabajo, tales como: incendios,
explosiones, sismos, deslizamientos, accidentes de transito, entre otros.

3.4.

Enfermedad ocupacional: Tambin


conocida
como
enfermedad
profesional, es aquella que se produce como consecuencia de la actividad
desarrollada por una persona durante su jornada laboral. Sus efectos
generalmente se manifiestan despus de varios aos de trabajo

3.5.

Equipo IPER: Equipo multidisciplinario que se rene peridicamente para


evaluar la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y cambios que
afecten a la Gestin del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Para
sesionar, los participantes obligatorios son: El Coordinador de Seguridad y
Salud Ocupacional, el Jefe de Departamento o Responsable del rea en
estudio y/o Docentes o trabajadores que laboran en la misma rea.

3.6.

Jefe de Departamento / Responsable del rea: Persona que aplica los


recursos para implantar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

3.5.

Peligro: Fuente o situacin con potencial de producir daos en trminos de


lesin a personas, enfermedad ocupacional, daos a la propiedad, al medio
ambiente, o a una combinacin de stos.

3.6.

Trabajadores, Estudiantes, Proveedores/Contratistas y/o Visitas: Personas


que aplican en sus actividades diarias y eventuales el Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional de TECSUP.
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Nombre:

Omar D. Berrospi Taquire

Alberto I. Bejarano Heredia

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17-01-2007

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3.7.

Riesgo: Combinacin entre la probabilidad y las consecuencias de que ocurra


un determinado evento peligroso.

3.8.

Situacin anormal de operacin: Es aquella que ocurre por razones externas


a la actividad o en estado de transicin.

3.9.

Situacin descontrolada: Resultante de eventos de ocurrencia rpida, fuera


del rango de problemas operativos esperables, que dan slo limitada
oportunidad de prevencin y que requiere respuestas de emergencia.

4. REFERNCIAS
4.1.

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) TECSUP

5. PROCEDIMIENTO
5.1

IDENTIFICACIN DE PELIGROS
Los Jefes de Departamento / Responsables de cada rea, debern realizar la
identificacin de peligros en sus propias actividades y lugar de trabajo, para ello
recibirn capacitacin adecuada y harn uso de las herramientas especificadas
en el presente procedimiento.
Para la identificacin de peligros se deben considerar:
a) Equipos, mquinas y proceso importantes y/o de envergadura.
b) Etapas de cada actividad.
c) Ambiente laboral.
ADVERTENCIA: La identificacin de peligros debe ser exhaustiva considerando
todas las fuentes posibles independientemente del prejuicio que se tenga sobre
su importancia. Para realizar la identificacin se cuenta con la ayuda la Planilla
para Identificacin de Peligros (Anexo N 1)
Cada fuente de peligro generar uno o ms riesgos distintos; cada peligro
marcado en la Planilla del Anexo N 1 deber colocarse en un casillero de la
Matriz IPER para la respectiva evaluacin de su(s) riesgo(s).

5.2

EVALUACION DE RIESGOS
Para cada peligro identificado se deben establecer los siguientes parmetros:
a) Nivel de Probabilidad (NP) de ocurrencia de la lesin y/o dao.
b) Nivel de Severidad (NS) de la lesin y/o dao posible resultantes de dicho
peligro.

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Una vez identificados estos, se proceder a la correlacin de ambos para hallar


el Nivel de Riesgo (NR) con lo cual se definir el grado de aceptabilidad y
significancia de ese riesgo.
NR = NP x NS
5.2.1 Probabilidad (NP)
La probabilidad de ocurrencia se estimar en base a la experiencia real
cuando sea posible o en base a criterios bien fundados. Puesto que es
muy difcil conseguir datos estadsticos confiables se calificar en funcin
al Nivel de Exposicin al peligro, as como el Nivel de Control que se
efecta respecto al mismo. El producto de los anteriores ser el Nivel de
Probabilidad (IP).
NP = Nivel de Exposicin x Nivel de Control

5.2.1.1

Nivel de Exposicin
El nivel de exposicin (NE) es una medida de la frecuencia con la
que se da exposicin al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel
de exposicin se puede estimar en funcin de los tiempos de
permanencia en reas de trabajo, operaciones con mquina, etc.
NIVEL DE EXPOSICIN

5.2.1.2

Nivel de Control
El nivel de control (NC) es la magnitud de implementacin de
formas o medios de control de factores de riesgo y su relacin
causal directa con posibles accidentes.

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NIVEL DE CONTROL

CUADRO DE VALORACIN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

5.2.2 Severidad (NS)


Para determinar la magnitud o severidad de las consecuencias se
determinar la gravedad de las lesiones de la persona o grupo de personas
afectadas y/o daos materiales.
Haciendo uso del cuadro adjunto se determina el valor para cada uno de
los niveles de severidad enumerados, registrndose en la Matriz de
Evaluacin de Riesgo

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NIVEL DE SEVERIDAD

5.3

Riesgo (NR)
Una vez que se asignaron los valores de probabilidad y consecuencias, se
ingresarn en el Registro Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos para determinar el nivel del riesgo considerando la tabla siguiente:
NOTA: El evaluador del riesgo, slo deber ingresar los valores para los niveles
de exposicin, control y consecuencias. La hoja de clculo, Matriz de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, implementada para este
propsito, dar automticamente el valor del Nivel de Riesgo Asignado en la
columna NR.
TABLA DEL NIVEL DE RIESGO

5.4

Categorizacin del Riesgo:


A efectos de la gestin, la organizacin exige control sobre los peligros que
tienen los niveles de riesgo significativo: inaceptable e inadmisible
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Para los peligros con nivel de riesgo no significativo: Aceptable y Tolerable no


se exige un control, pero se recomienda revisarlos peridicamente para
constatar que los mismos no se incrementan en el tiempo.
CATEGORIZACIN DEL RIESGO

5.5

Actualizacin
La actualizacin de las Matrices de Evaluacin de Riesgos es continua y
permanente, dicha tarea la lleva a cabo Los Jefes de Departamento/
Responsables de cada rea y/o los Responsables de los Proyectos; la cual es
revisada por el Equipo IPER. Las siguientes circunstancias, entre otras, ameritan
una actualizacin de la Matriz de Evaluacin de Riesgos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Adquisicin de nuevo equipamiento,


Modificaciones fsicas en las plantas,
Cambio de metodologa de la operacin,
Cambio sobre los procesos,
Nuevos proyectos de inversin,
Ocurrencia de incidentes / accidentes,
Nueva legislacin y/o normativa aplicable,
Cumplimiento de objetivos y metas,
Otros

Anualmente el Equipo IPER efecta una revisin de la Gestin de Seguridad y


Salud Ocupacional para determinar si hubo algn cambio en el mismo que
pueda generar una nueva, total o parcial, identificacin y evaluacin de riesgos.
En particular se determina si el desarrollo de la operacin ha demostrado que
alguno de los riesgos deben ser recalificados.
Esta actualizacin es documentada en el Programa de Revisin de Identificacin
de Peligros y Evaluacin de Riesgos e informada durante el proceso de Revisin
a la Direccin.

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6. EXTENSIONES
No Aplica.
7. INDICADORES DE EFICIENCIA
No Aplica.
8. ANEXOS
7.1

Anexo N 1: Planilla para Identificacin de Peligros.

9. REGISTROS
Cdigo:

Nombre

Responsable

Tiempo de Lugar Disposicin


Retencin
Final

Matriz de Identificacin Coordinador de


F-GA-001 de Peligros y Evaluacin Seguridad y Salud
de Riesgos
Ocupacional

3 aos

Oficina

Trefilado

Programa de Revisin
Coordinador de
Anual de Identificacin
Seguridad y Salud
de Peligros y Evaluacin
Ocupacional
de Riesgos

3 aos

Oficina

Trefilado

---

10.

CONTROL DE CAMBIOS
10.1.

Control de Cambios (Incluido al final de este documento)

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ANEXO N 1
PLANILLA PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS
DEPARTAMENTO / AREA
COMPLETADO POR:
LUGAR DE TRABAJO:
EQUIPO / MQUINA / PROCESO:

CATEGORA DEL PELIGRO


Mecnico
Resbalones/cadas
a
nivel.
Pisos
resbaladizos o disparejos.
1.2 Cadas de herramientas, etc. desde altura
1.3. Cada de personas desde alturas.
1.4 Atrapamientos.
1.5. Instalacin y/o colocacin de objetos,
equipos en forma inadecuada. (sobre la
cabeza)
1.6. Peligros de partes de mquinas en
movimiento.
1.7. Peligros Vehculos
1.8. Golpes o choques con objetos.
1.9. Cortes con objetos.
1.10. Proyecciones de Objetos.
1.11. Pisadas sobre objetos punzantes y otros.

5.3

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Elctrico
Contacto elctrico directo.
Contacto elctrico indirecto.
Electricidad esttica.

8.
8.1.
8.2.
8.3.

3.
2.4.

Fuego y explosin
Fuego y explosin de gases, lquidos o
slidos, combinacin de los anteriores.
Incendio elctrico.

8.4.

Psicosociales
Repetitividad, monotona, horas extras.
Atencin al pblico.
Estrs a nivel individual u
organizacional
Factores de condiciones de trabajo

9.
9.1
9.2
9.3

Fenmenos Naturales
Cada de rayos
Inundaciones
Terremotos

1.
1.1.

2.5.

4.
Sustancias Qumicas
4.1. Sustancias que pueden causar daos si se
ingieren.
4.2. Sustancias que pueden ser inhaladas
(gases, polvos, vapores, humos).
4.3. Sustancias que pueden causar lesiones por
contacto o absorcin de la piel.
4.4. Sustancias que pueden daar los ojos.
4.5. Absorcin crnica
5.
5.1
5.2

Fsicos
Ruidos.
Iluminacin.

5.4
5.5
5.6

Carga Trmica. Ambiente


trmicamente inadecuado (fro o calor)
Radiaciones no ionizantes
Radiaciones ionizantes
Vibraciones

6.
6.1.

Biolgicos
Virus, hongos, bacterias.

7.
7.1.
7.2.

Ergonmicos
Carga postural esttica.
Peligros asociados a levantar /
manejar objetos manualmente.
Barandas de escaleras inadecuadas,
etc.
Diseo del puesto de trabajo.

7.3.
7.4.

10. Otros
10.1 Quemaduras por contacto a altas
temperaturas
10.2 Actividades
de
los
contratistas,
violencia personal.
10.3 Peligro de asfixia.
10.4 Robo, asalto y secuestro
10.5 Sabotaje
10.6 Uso indebido de bienes e informacin
10.7 Disturbios, terrorismo y amenaza de
bomba
10.8 Otros

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CONTROL DE CAMBIOS
N

Detalle de la Modificacin

Edicin
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1.

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