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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE

RIESGOS

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PROYECTO - OBRA
OBRA DE SANIAMIENTO CONSTRUCCION M2
LIMA

HM
SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L

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CONTENIDO

SECCIONES
DESCRIPCIN
1
HISTORICO DE REVISIONES
2
OBJETIVO
3
ALCANCE
4
REFERENCIAS
5
RESPONSABILIDADES
6
DEFINICIONES
7
DESARROLLO
8
REGISTROS
9
INCIDENTES: ACCIDENTES Y CUASI ACCIDENTES
10
DISPOSICIONES FINALES
11
ANEXOS

ANEXO 01 : LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS

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HISTORICO DE REVISIONES

N DE
REVISIN

I.

FECHA

MODIFICACIN

N DE ACTA

APROBADO

OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en
todas las actividades, procesos, instalaciones y servicios de la empresa sobre los cuales se
tiene influencia con la finalidad de prevenir daos a la persona y/o propiedad estableciendo los
controles necesarios.
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II.

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ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las reas operativas y administrativas de H.M
SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L as como a todos sus contratistas y visitantes.

III.

IV.

REFERENCIAS

Norma OHSAS 18001:2007

D.S N 005-2012-TR

Ley N 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

RESPONSABILIDADES

JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es responsable de elaborar,


documentar, implementar y actualizar este procedimiento. Es encargado de hacer el
seguimiento de las revisiones y actualizacin del Formato de Identificacin de Peligros,
Evaluacin de Riesgos y Controles (FR-SST-002).

RESPONSABLES DE REA: Son los jefes y/o gerentes de su difusin y cumplimiento del
procedimiento a todo el personal a su cargo. De producirse algn cambio en los procesos,
son los responsables de informar al Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo.

V.

COLABORADORES: Son responsables de cumplir con el presente procedimiento.

DEFINICIONES

Deterioro de la Salud: Condicin fsica o mental adversa identificable que surge de una
actividad laboral y/o situacin relacionada con el trabajo y/o que empeora con sta.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un suceso o exposicin peligros


y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o la exposicin.

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Evaluacin del Riesgo: Proceso para evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o
varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el
riesgo o riesgo no son aceptables.

Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organizacin, teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica.

Peligro: Fuente, situacin o acto que tiene un potencial para producir daos en trminos
de lesiones humanas o deterior de la salud.

Identificacin de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y


se definen sus caractersticas.

Accin Correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situacin no deseada.

Accin Preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situacin.

Lugar de Trabajo: Cualquier lugar fsico en el cual se realizan las actividades relacionadas
con el trabajo bajo el control de la organizacin.

IPERC: Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Controles.

Formato IPERC: Inventario de todos los peligros identificados, riesgos asociados y


controles existentes en HM SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L, est dado por los registros
de los IPERC desarrollados.

Probabilidad: Posibilidad de que un evento especfico ocurra.

Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la informacin


obtenida en la evaluacin de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a travs de las
propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluacin
peridica de su eficacia.

Equipos de Proteccin Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria


personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes
en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPPs son una alternativa
temporal y complementarla a las medidas preventivas de carcter colectivo.

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Induccin: Capacitacin al trabajador sobre temas generales como poltica, beneficios,


servicios, facilidades, normas, prcticas y el conocimiento del ambiente laboral del
empleador, efectuada antes de asumir su puesto.

Lesin: Alteracin fsica u orgnica que afecta a una persona como consecuencia de un
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.

Colaborador: Toda persona que desempea una actividad laboral subordinada o


autnoma, para un empleador privado o para el Estado.

VI.

DESARROLLO
La Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riegos y Controles se debe de realizar
cumpliendo las siguientes etapas:
1. Designacin de los encargados de realizar el IPERC. En esta etapa el Jefe de SST junto
al Responsable de cada rea designarn el equipo de trabajo.
2. La Gestin de Riesgos considera la identificacin de los peligros, evaluacin de los riesgos
e implementacin de las medidas de control en:

Actividades rutinarias y no rutinarias.

Actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo
contratistas y visitantes).

Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.

Peligros identificados que se origina fuera del lugar de trabajo y pueden afectar de
manera adversa la salud y seguridad de las personas que se encuentran bajo el
control de la organizacin dentro del lugar de trabajo.

Peligros creados en los alrededores del lugar de trabajo por las actividades
relacionadas con el trabajo que se encuentran bajo el control de la organizacin.

Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por


la organizacin o por otros;

Cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o materiales.

Las modificaciones en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo,


incluyendo los cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y
actividades.
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Cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de los riesgos.

El

diseo

de

las

reas

de

trabajo,

los

procesos,

las

instalaciones,

la

maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organizacin del trabajo,


incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.
3. La metodologa de la organizacin para la identificacin, la evaluacin de riesgos y los
controles de los mismos ser la siguiente:

La evaluacin de riesgos consistir en dar un valor cualitativo y cuantitativo al riesgo.

Como gua para desarrollar la matriz utilizarn el Anexo N1: Listado de peligros,
riesgos y controles.

En el Formato de Identificacin de Peligros, Evaluacin de de Riesgos y


Controles (FR-SMA-002), servir para la evaluacin del riesgo de cada peligro
identificado en las actividades.

La matriz se llenar de la siguiente manera:


a) En la primera columna de la matriz, se colocarn todas las tareas que se desarrollan en la
actividad.
b) Los tipos de peligros y riesgos asociados, identificados en cada tarea sern colocados en
las columnas correspondientes y de igual forma sus consecuencias.
c) En la columna Medidas de Control Existentes se indicarn cules son las medidas que
actualmente se aplican para controlar el riesgo. Se indicarn si dichos controles son
aplicados sobre: la fuente (F), el medio (M) o la persona (P).
d) La columna Probabilidad est dividida en 4 elementos de evaluacin. Las columnas de
cada uno de estos elementos se llenarn con los ndices que correspondan segn el
siguiente cuadro:

Cuadro N 01: Criterios de determinacin de ndices de evaluacin de Probabilidad


Personas
ndice Expuestas
(PE)

Procedimientos de
Trabajo (PT)

Capacitacin (C)

Exposicin al
Riesgo (ER)

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De 1 a 3

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Existen,
satisfactorios
suficientes

De 4 a 12

Ms de 12

son Personal entrenado,


y identifica los peligros
y reduce los riesgos.
Personal
Existen parcialmente
parcialmente
y
no
son
entrenado, identifica
satisfactorios
ni
el peligro pero no
suficientes
reduce el riesgo.
Personal
no
entrenado,
no
No existen
identifica los peligros,
no toma acciones de
control.

SO: Salud Ocupacional

PAGINA: 8 de 15
FECHA:

Bajo (SO)
Al menos 1 vez al
ao (S)
Medio (SO)
Al menos 1 vez al
mes (S)
Alta (SO)
Al menos 1 vez al
da (S)

S: Seguridad

El ndice de Probabilidad se calcular sumando estos 4 ndices:

IP = IPE + IPT + IC + IER


d.1. En la columna ndice de Severidad se colocar el ndice segn las consecuencias:

ndice
1
3
5

Severidad (S)
Lesin sin incapacidad (S)
Incomodidad (SO)
Lesin con incapacidad Temporal (S)
Dao a la salud reversible (SO)
Lesin con incapacidad permanente (S)
Dao a la salud irreversible (SO)

SO: Salud Ocupacional

S: Seguridad

d.2. El Grado de Riesgo (GR) se obtendr de la multiplicacin de ndice de Probabilidad


(IP) e ndice de Severidad (IS):
GR = IP x IS
e)

El Criterio de Significancia se determinar del valor de GR con la siguiente tabla:


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IP x IS

Grado de Riesgo

49

Aceptable (A)

10 24

Tolerable (TO)

25 40

Importante (IM)

41 60

Intolerable (IT)

Aprobado por:

PAGINA: 9 de 15
FECHA:

Criterio de
Significancia
No Significativo
Significativo

f) De acuerdo al Grado de Riesgo encontrado se proceder a actuar de la siguiente manera:

Grado de Riesgo
Aceptable (A)

Accin y Temporizacin
No requerir accin especfica.
Se pueden considerar soluciones o mejoras determinando las inversiones
precisas. Se requerirn comprobaciones peridicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.
Las medidas para reducir el riesgo podran implantarse en un periodo

Tolerable (TO)

determinado. Cuando el riesgo tolerable est asociado con consecuencias


extremadamente dainas, se precisar una accin posterior para
establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya establecido
medidas de control bajo supervisin permanente. Puede que se precisen

Importante (IM)

recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo


corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos tolerables.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.

Intolerable (IT)

Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe


prohibirse el trabajo

g) En la columna Medidas de Control Propuestas se indicarn las medidas para controlar el


riesgo en aquellos factores que influyeron en el resultado del Criterio de Significancia.
Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes se debe
considerar la reduccin de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua:
1) Eliminacin
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2)
3)
4)
5)

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FECHA:

Sustitucin
Controles de ingeniera
Sealizacin/advertencias y/o controles administrativos
Equipos de proteccin personal

La empresa se compromete a controlar prioritariamente los riesgos importantes o intolerables; los


riesgos moderados y triviales sern atendidos como parte de la mejora continua del sistema.
De acuerdo a los resultados de la evaluacin de los riesgos se tomarn aquellos que sean de
significativos y sern utilizados para definir los objetivos, metas y programas de la empresa, y su
cumplimiento ser acorde la Poltica de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
de la empresa.
El formato de identificacin peligros, evaluacin de riesgos y controles es revisada y actualizada al
menos una vez al ao por el Jefe de SST y el Responsable del rea, Dpto. o Gerencia; aplicando
el presente procedimiento.
VII.

REGISTROS
FR-SST-002 Formato de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Controles.

VIII.

ANEXOS

Anexo 01 Listado de Peligros y Riesgos

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FECHA:

LOCATIVOTIPO DE

ANEXO 01: LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS

PELIGRO
1. Deficiencias del Suelo
2. Objetos en el Suelo
3. Lquidos en el Suelo
4. Superficies en Mal Estado
5. Malos apoyos
7.Huecos en el lugar de Trabajo
8. Uso de escaleras porttiles
9. Uso de escaleras fijas
10. Uso de andamios y plataformas temporales
11. Escalamiento en tejados y muros
12. Desniveles, zanjas, agujeros en el rea de
trabajo
13. Uso de apoyos de madera
14. Uso de apoyos de hormign
15. Uso de apoyos metlicos
16. Escalamiento a torres metlicas de transporte
17. Escalamiento a estructura, prticos, gra,
brazo hidrulico
18. Escalamiento a rboles
19. Obras no sealizadas
20. Objetos en el suelo
21. Manipulacin de objetos y herramientas en
alturas
22. Elementos manipulados con aparatos
elevadores
23. Elementos apilados inadecuadamente
24. Transporte inadecuado de carga
25. Elementos de montaje mal asegurados
26. Objetos suspendidos en el aire
27. Elementos de montaje mal asegurados
28. Desprendimiento de muros
29. Hundimiento del Terreno

RIESGO
ASOCIADO

Cadas
mismo nivel

al Inspeccin preventiva
del estado del suelo.

Cadas
distinto nivel

Inspeccin de postes,
estructuras y apoyos de
madera, usar escaleras
porttiles, arneses o
cinturones
de
a seguridad.
Sealizar
las
excavaciones durante
los trabajos, identificar
huecos en el lugar de
trabajo eliminarlos o
sealizarlos.

Cada
Objetos

Derrumbe

30. Zanjas no entibadas


31. Trnsito vehicular a excesiva velocidad
32. Trnsito vehicular temerario
33. Trnsito vehicular ofensivo
34. Cierre o disminucin de calzada
35. Problemas de Visibilidad (Clima, Luces altas)
36. Falta o Falla de Sealizacin en la va
37. Pistas en Mal Estado
38. Pista Resbalosa

MEDIDA
CORRECTIVA

Choque
Atropello

Sealizacin adecuada,
de usar casco, personal
fuera de la zona de
influencia.

En las excavaciones,
tener
presente
el
entibamiento.
Desprendimiento
de
muro, asegurarlo o
eliminarlo.
o Manejo a la defensiva,
respetar
reglas
de
trnsito,
sealizacin
adecuada de la zona
de trabajo, antes de
cruzar por una va de
alta velocidad evale

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Revisado por:

QUMICO

MECNICO

39. Trfico en Ruta


40. Cierre o disminucin de veredas
41. Trabajo a la intemperie
42. Trabajo en sitio cerrados
43. Recintos cerrados con atmsferas deficientes
en oxgeno
44. Recintos cerrados de acceso limitado o
dificultoso
45. Alimentacin fuera de domicilio

Aprobado por:

PAGINA: 12 de 15
FECHA:

previamente el riesgo.
Fatiga o Stress

Riesgo
de
Asfixia
por Uso
de
Epp
o
exposicin
respiracin artificial.
prolongada
Enfermedades /
Daos
a
la
46. Uso de sanitarios fuera del domicilio
Salud
1. Objetos mviles no asegurados
Personal estar alejado
2. Maquinas en movimiento
y atento cuando utilice
3. Uso de Herramientas varias (ajuste,
picos,
palas
o
neumticas, otras)
Golpe
herramientas
manuales.
4. Herramientas o equipos manuales no
Usar EPP para el tipo
aseguradas
de actividad.
5. Herramientas defectuosas
6. Uso de ascensor
Revisar
y
usar
adecuadamente
el
7. Uso de Herramientas manuales de presin
estado de los equipos
8. Uso de Herramientas elctricas
manuales,
verificar
9. Herramientas elctricas/manuales en mal
fundas
y
elementos
de
estado
Atrapamiento
proteccin mecnica,
10. Mquinas o equipos no resguardados
estar
atento
a
mquinas
en
movimiento usar EPP
11. Mecanismos mviles sin proteccin
para
el
tipo
de
actividad.
12. Herramientas porttiles elctricas punzo
Uso
apropiado
de
cortantes
herramientas, equipos,
13. Herramientas manuales cortantes
Corte
materiales.
Uso de guantes de
14. Mquinas o equipos fijos con piezas cortantes
cuero.
15. Objetos o superficies punzo cortantes
16. Proyeccin de partculas por Desprendimiento Impacto
de Uso de EPP y anteojos
de fragmentos o partculas slidas
partculas por contra impacto durante
la actividad.
17. Uso de herramientas neumticas e hidrulicas proyeccin
Lesin
por
Uso de EPP y anteojos
efecto
del
18. Proyeccin o Salpicadura de lquidos
contra impacto durante
lquido sobre el
la actividad.
cuerpo
1. Sustancias corrosivas
Daos
a
la
Salud
2. Sustancias irritantes o alergizantes
Riesgo
de
Asfixia
por
Uso de respiradores
3. Sustancias asfixiantes
exposicin
qumicos.
prolongada
4. Sustancias narcotizantes

Narcosis,

Uso correcto de EPPs

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FECHA:

ELECTRICO

narcolepsia
5. Gases de combustin de maquinas
6. Humos de soldadura / corte
7. Otras sustancias txicas
8. Materiales con Asbesto
1. Contacto directo o indirecto con puntos
energizados en Baja Tensin. Electricidad
esttica, arco elctrico.
2. Contacto directo o indirecto con puntos
energizados en Media Tensin. Electricidad
esttica, arco elctrico.
3. Contacto directo o indirecto con puntos
energizados en Alta Tensin. Electricidad esttica,
arco elctrico.

Daos
Salud

la

Uso de EPP para el


tipo de actividad.
Sealizacin clara y
visibles del rea de
trabajo, sealizacin de
la tensin de retorno.
Uso de separadores
aislantes,
observar
distancias de seguridad
de trabajo. Respetar las
indicaciones de las
tarjetas de seguridad
personal.
Escalar
estructuras por el lado
que se encuentre fuera
de servicio y disponer
la
supervisin
de
hombre
en
tierra
(trabajos de doble terna
60, 220 kv.)

Contacto
Directo
Contacto
Indirecto
Electricidad
Esttica
Arco Elctrico

FSICO

FISIOQUMICO

4. Uso de herramientas elctricas (alimentacin


220 v)

1. Atmsferas explosivas
2. Fuga de lquidos inflamables y explosivos
3. Acumulacin de material combustible
4. Almacenamiento y trasvase de productos
inflamables
5. Gases comprimidos (oxigeno, acetileno, gas
propano)
6. Focos de ignicin
7. Atmsferas inflamables
8. Proyecciones de partculas incandescentes
9. Llamas abiertas
10. Descarga elctrica esttica
11. Descargas elctricas
12.Cortocircuito

1. Fluidos o sustancias calientes

2. Focos de calor o fro

Explosin
/
Charlas
de
Incendio
/
capacitacin,
uso
Generacin de
correcto de EPP's.
Humo

Exposicin
prolongada
niveles
superiores
lmites
permisibles
Exposicin
prolongada
niveles
superiores
lmites

Sealizacin adecuada
de y
Charlas
de
capacitacin
a

de
a

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BIOLGICO

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Revisado por:

Aprobado por:

permisibles
Exposicin
prolongada de
3. Ambientes con altas o muy bajas temperaturas niveles
(ests trmico)
superiores
a
lmites
permisibles d
4. Cambios bruscos de temperatura
Lesin
o
enfermedad por
Exposicin
5. Fuentes Radioactivas
prolongada
6. Radiacin UV
Exposicin
prolongada de
7. Radiacin IR
niveles
superiores
a
8. PVD (monitores)
lmites
permisibles.
9. Ruido debido a mquinas o equipos en niveles Exposicin
superiores a los permitidos
prolongada de
niveles
superiores
a
10. Ruidos debido a trabajos con herramientas de
lmites
golpe
permisibles de
ruido
11. Vibracin debido a mquinas o equipos
Problemas
musculares
y
12. Vibracin debido a trabajos con herramientas
en
de golpe
articulaciones
Daos
a
la
13. Generacin de polvo
Salud
Daos
a
la
14. Campos electromagnticos
Salud
(No
comprobado)
Perdida
15. Iluminacin excesiva (deslumbramiento) /
Capacidad
Iluminacin deficiente (penumbra)
Visual
16. Arco elctrico
Quemaduras
17. Olores ofensivos desagradables
Stress
1. Exposicin a agentes patgenos en aire, suelo
o agua
2. Manipulacin de residuos y desperdicios
3. Presencia de vectores, antrpodos, parsitos
4. Manipulacin de plantas o vegetacin
Agresin
de
5. Almacenamiento y trasvase de productos
animales
inflamables
6. Movimiento de tierra agrcola, de jardines con
alta presencia
de aves o similar
7. Presencia de animales agresores

PAGINA: 14 de 15
FECHA:

Uso de EPP's

Uso de EPP's

Uso de EPP's

Uso
de
auditiva

proteccin

Uso de EPP's
Uso de EPP's
Uso de EPP's
Uso de EPP's
Uso de EPP's
Uso de EPP's

Retirarse o alejarse de
la zona donde exista
presencia de animales
agresores.
En caso de perros, no
enfrentarse cambiar de
ruta.

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OTROS

PSICOSOCIAL

ERGONMICO

Elaborado por:

Revisado por:

1.Esfuerzos por empujar o tirar objetos


2. Esfuerzos por el uso de herramientas
3.Carga. Movimiento de insumos y equipos
4. Movimientos repetitivos
5.Movimientos bruscos
6. Posturas inadecuadas
7. Uso de teclado y mouse del computador
8. Trabajo sedentario continuo
1. Hostilidad
2. Conductor Enfermo ( del vehculo de
transporte)
3. Conductor intoxicado (alcohol, drogas)
4. Manejo permanente de la unidad de transporte
5. Contenido de a tarea (monotona, repetitividad,
insatisfaccin)
6. Organizacin del tiempo de trabajo (deficiencia
en el ritmo, pausas, turnos y/o recarga de trabajo)
7. Relaciones Humanas (deficiencia en la
jerarqua, funcin, participacin)
8. Enfermedad/Dolencia intempestiva
9. Gestin del personal (falta de induccin,
capacitacin y/o motivacin)
10. Objetos en el suelo
1. Realizacin de actividades no adecuadas por
mujeres embarazadas
2. Realizacin de actividades no adecuadas por
personas con discapacidad

Aprobado por:

Exposicin
prolongada
esfuerzos
postura
inadecuadas

PAGINA: 15 de 15
FECHA:

a Charlas
o capacitacin

de

Agresin
de
personas
Fatiga o Stress
Deficiencia en Cumplimiento
del
la Gestin del Reglamento Interno de
Personal
la Empresa
Fatiga
Desconocimient
o

Afectacin
al
proceso
de
Cumplimiento correcto
embarazo
de la normativa.
Afectacin a la
salud

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