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PDVSA

MANUAL DE HIGIENE OCUPACIONAL


VOLUMEN 1

PDVSA N

TTULO

GUA PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS,


EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

HOH02

NOV.08

INCLUSIN PUNTO 6.8

28

V.S.

L.T.

L.T.

ABR.06

APROBADA

25

V.S.

L.T.

L.C.

REV.

FECHA

APROB. Eric Omaa

 PDVSA, 1983

DESCRIPCIN
FECHA NOV.08

PAG. REV.
APROB. Miguel Rodrguez

APROB. APROB.
FECHA NOV.08

ESPECIALISTAS

MANUAL DE HIGIENE OCUPACIONAL

PDVSA

GUA PARA LA IDENTIFICACIN DE


PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL
DE RIESGOS

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PDVSA HOH02
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S.A. Est prohibido su uso y reproduccin total o parcial, as como su almacenamiento en
algn sistema o transmisin por algn medio (electrnico, mecnico, grfico, grabado,
registrado o cualquier otra forma) sin la autorizacin por escrito de su propietario. Todos
los derechos estn reservados. Ante cualquier violacin a esta disposicin, el propietario
se reserva las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores.

Las Normas Tcnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno
de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la
informacin, promover la eficiencia, economa y calidad en sus operaciones, estimular la
observancia de las polticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misin, objetivos y
metas, es un deber la participacin de todos en el ejercicio de la funcin contralora,
apoyada por la Ley Orgnica Contralora General de la Repblica y Sistema Nacional
de Control Fiscal, Artculos 3539.

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ndice
1 INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1
4.2

Base Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petrleos de Venezuela PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
4

5 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1
5.2

Higiene Ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa de Higiene Ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
4

6 ROLES Y RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1

De los Niveles Directivos y los Gerentes Generales de Cada rea


Operacional, de Negocio o Filiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De la Organizacin de Higiene Ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De los Custodios de las Instalaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De la Organizacin de Salud Integral (Mdico Ocupacional) . . . . . . . . . .
De la Organizacin de Seguridad Industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De los Trabajadores y Trabajadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De la Organizacin de Ingeniera y Proyectos, o su Equivalente . . . . . . .
De los Delegados o Delegadas de Prevencin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
5
6
6
6
6
6
6

7 PREMISAS BSICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 METODOLOGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

8.1
8.2
8.3
8.4

Identificacin de Peligros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estimacin de los Niveles de Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evaluacin de Riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Control y Seguimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
11
11
14

9 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

ANEXO A

PROCESO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS,


EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS . . . . . . . . .

16

ANEXO B

MODELO DE MATRIZ PRELIMINAR DE PELIGRO . .

17

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ANEXO C

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EJEMPLOS DE ALGUNOS RIESGOS TPICOS, SUS


AGENTES Y EFECTOS, EN LA INDUSTRIA
PETROLERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

ANEXO D

ESTIMACIN DE LA INTENSIDAD DE LA
EXPOSICIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

ANEXO E

ESTIMACIN DE LA SEVERIDAD DEL EFECTO


SOBRE LA SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

ANEXO F

ESTIMACIN NIVEL DE RIESGO . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

ANEXO G

DESCRIPCIN DEL NIVEL DE RIESGO . . . . . . . . . . .

23

ANEXO H

LISTA DE NORMAS COVENIN A UTILIZAR . . . . . . . .

24

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INTRODUCCIN
El principal objetivo de la Higiene Ocupacional es la aplicacin de medidas
adecuadas, para prevenir y controlar los riesgos en el medio ambiente de trabajo.
Las etapas clsicas de actuacin de la Higiene Ocupacional son la identificacin
de peligros, evaluacin y control de riesgos, en este sentido:
 La identificacin de peligros es un proceso cuyo objeto es reconocer los
factores o agentes de peligro, el personal expuesto y los controles existentes;
a travs de la obtencin de informacin sobre procesos de operaciones de una
planta, instalacin o puesto de trabajo, esta es una etapa fundamental e
imprescindible para realizar una planificacin adecuada de la evaluacin de
riesgos y su control.
 La evaluacin de riesgos es una actividad bsica para poder prevenir daos
de una forma eficiente y sus objetivos son: determinar los peligros existentes
y su nivel de importancia, potencial de dao en funcin de la exposicin y
severidad, facilitar la eleccin adecuada de equipos y sustancias, valorar la
eficacia de las medidas preventivas existentes, as como estimar la necesidad
de adoptar medidas adicionales y, finalmente, demostrar a los trabajadores y
trabajadoras el cumplimiento del deber de prevencin y poner a disposicin de
la autoridad competente los resultados de la misma.
 El control de riesgos, es un proceso que consiste en desarrollar e implantar
estrategias para eliminar o reducir a niveles aceptables la presencia de
agentes y factores nocivos en el lugar de trabajo.
Tal como lo establece la LOPCYMAT, se hace necesario la evaluacin de todos
los riesgos asociados a los ambientes y puestos de trabajo, sin embargo, esta
labor no puede ser acometida de manera simultnea y en un solo instante, razn
por la cual es conveniente establecer criterios para la jerarquizacin y gestin de
los riesgos y de las medidas de actuacin.

OBJETIVO
Establecer una metodologa estndar, clara y sencilla que permita, llevar a cabo
las actividades de Higiene Ocupacional relacionadas con la identificacin de
peligros, evaluacin y control de los riesgos a la salud, de forma ordenada y
sistemtica.

ALCANCE
Esta metodologa aplica a cada una de las fases del ciclo de vida de un proceso,
operacin, instalacin o proyecto (conceptualizacin, diseo, construccin,
operacin, mantenimiento, modificacin y desmantelamiento) en todas las reas
e instalaciones de los Negocios y Filiales de PDVSA, independientemente de su
ubicacin en tierra firme o costaafuera.

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Esta metodologa aplica tanto en operaciones de rutina de las instalaciones,


como durante las paradas y arranque de las mismas.

REFERENCIAS
4.1

Base Legal
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Ley Orgnica del Trabajo.

4.2

Petrleos de Venezuela PDVSA


SIS06
HOH16
MHO
MPR

Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos


SIRPDVSA.
Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos Asociados a
las Instalaciones y Puestos de Trabajos.
Manual de Higiene Ocupacional.
Manual de Proteccin Radiolgica.

DEFINICIONES
5.1

Higiene Ocupacional
Es la ciencia y el arte dedicados al conocimiento, evaluacin y control de aquellos
factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por o con motivo del
trabajo y que puede ocasionar enfermedades, afectar la salud y el bienestar, o
crear algn malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la
comunidad. (Fuente: Conferencia Americana de Higienistas Ocupacionales del
Gobierno ACGIH)

5.2

Programa de Higiene Ocupacional


Es el conjunto de objetivos, acciones y metodologas establecidas para
identificar, evaluar, prevenir y controlar los factores de riesgo que puedan
ocasionar molestias y enfermedades ocupacionales.

ROLES Y RESPONSABILIDADES
6.1
6.1.1

De los Niveles Directivos y los Gerentes Generales de Cada rea


Operacional, de Negocio o Filiales
Promover y exigir la aplicacin de la metodologa presentada en este documento
para la prevencin y control de riesgos ocupacionales.

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6.1.2

Exigir el cumplimiento y efectividad de los programas para la prevencin y control


de riesgos, resultantes de la aplicacin de esta metodologa, y que deban
aplicarse en las diferentes instalaciones de PDVSA y filiales.

6.1.3

Suministrar los recursos para el cumplimiento exitoso de los programas


establecidos para la prevencin y control de riesgos ocupacionales y de las
actividades y procesos contemplados en este documento.

6.2

De la Organizacin de Higiene Ocupacional

6.2.1

Informar a los custodios de las instalaciones, sobre los requerimientos legales en


materia de identificacin, evaluacin y control de riesgos.

6.2.2

Divulgar y promover la implantacin de esta gua.

6.2.3

Conformar y liderar el equipo multidisciplinario para la identificacin de peligros


y riesgos.

6.2.4

Realizar, conjuntamente con el equipo multidisciplinario, la identificacin de


peligros en todas las instalaciones y puestos de trabajo.

6.2.5

Aportar las tcnicas necesarias para la identificacin de peligros y riesgos


asociados a las instalaciones y puestos de trabajo; as como para la evaluacin
y control de riesgos ocupacionales.

6.2.6

Apoyar la implantacin de los programas de prevencin y control de riesgos


ocupacionales que se deriven de la aplicacin de esta gua.

6.2.7

Determinar, a travs del monitoreo personal aquellos trabajadores y trabajadoras


ocupacionalmente expuesto, a fin de que sean incluidos en la vigilancia mdica
correspondiente.

6.2.8

Verificar con la frecuencia establecida en la Legislacin, la dosis recibida por los


trabajadores y trabajadoras expuestos (as).

6.2.9

Establecer las medidas de control (incluyendo los controles de ingeniera y


administrativos) correspondientes, para minimizar la exposicin al riesgo, hasta
valores aceptables (Niveles Tcnicos de Referencia de Exposicin NTRE).

6.2.10

Apoyar en los programas de formacin y capacitacin para la identificacin de


peligros, evaluacin y control de riesgos.

6.2.11

Participar activamente en cada una de las fases de los proyectos a fin de asegurar
la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos ocupacionales.

6.2.12

Realizar inspecciones, auditoras y seguimiento a las recomendaciones


emanadas del proceso de identificacin de peligros, evaluacin y control de
riesgos, en todas las instalaciones y puestos de trabajo, para verificar que se han
incluido los requerimientos establecidos en esta gua.

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6.2.13

Motivar, a las organizaciones y entes involucrados, a cumplir con las


responsabilidades establecidas en esta gua.

6.2.14

Elaborar un programa de inspecciones, que permita verificar el cumplimiento de


las responsabilidades de cada una de las organizaciones o entes involucrados

6.2.15

Mantener registros de las acciones realizadas en el proceso de identificacin,


evaluacin y control de riesgos ocupacionales.

6.3

De los Custodios de las Instalaciones

6.3.1

Asegurar la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgo en su


instalacin, y en los puestos de trabajo asociados a la misma.

6.3.2

Implantar controles de ingeniera y administrativos en reas donde la magnitud


del peligro pueda afectar la salud del personal a su cargo.

6.3.3

Establecer y mantener, segn los lineamientos establecidos en los documentos


relacionados, los programas de prevencin y control de riesgos ocupacionales
que apliquen en la instalacin y puestos de trabajo a su cargo. Ej. Programa de
Conservacin Auditiva.

6.4
6.4.1

6.5
6.5.1

6.6

De la Organizacin de Salud Integral (Mdico Ocupacional)


Participar en el equipo multidisciplinario en la identificacin de peligros.

De la Organizacin de Seguridad Industrial


Participar en el equipo multidisciplinario en la identificacin de peligros.

De los Trabajadores y Trabajadoras

6.6.1

Participar activamente en la identificacin de peligros, evaluacin y control de


riesgos a la salud.

6.6.2

Conocer y utilizar los controles de ingeniera diseados, para evitar o minimizar


la magnitud del peligro presente en el ambiente de trabajo.

6.6.3

Cumplir con las recomendaciones emanadas del proceso de identificacin de


peligros, evaluacin y control de riesgos ocupacionales.

6.6.4

Reportar cualquier desviacin que pueda poner en riesgo su salud.

6.7
6.7.1

De la Organizacin de Ingeniera y Proyectos, o su Equivalente


Informar a la Organizacin de Higiene Ocupacional, sobre los proyectos o
modificaciones, a fin de asegurar la identificacin, evaluacin y control de
riesgos, desde la etapa mas temprana.

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6.8

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De los Delegados o Delegadas de Prevencin

6.8.1

Promover y fomentar la cooperacin de los trabajadores y trabajadoras en el


cumplimiento de esta norma.

6.8.2

Participar activamente en el equipo multidisciplinario para la identificacin de


peligros y riesgos por instalacin y puestos de trabajo.

6.8.3

Participar en las labores de vigilancia y control en los ambientes de trabajo, a


fin de verificar de manera temprana, posibles desviaciones en el cumplimiento de
esta norma.

6.8.4

Recibir y procesar las quejas de los trabajadores y trabajadoras, asociadas a


desviaciones de esta norma y aquellas que puedan poner en riesgo su salud y
seguridad.

6.8.5

Comunicar al personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Comit


de Seguridad y Salud Laboral las desviaciones detectadas, a fin de establecer los
correctivos correspondientes.

6.8.6

Exigir el cumplimiento de las medidas preventivas y de control que deben cumplir


la empresa, as como los trabajadores y trabajadoras.

6.8.7

Acompaar a los tcnicos y profesionales de Higiene Ocupacional


realizacin de las actividades de evaluacin y control de los riesgos.

en la

PREMISAS BSICAS
7.1

Todo proyecto o modificacin debe incluir desde su fase de conceptualizacin y


diseo, la ingeniera de prevencin y control de riesgos ocupacionales y todos
aquellos criterios regulatorios que apliquen en materia de Higiene Ocupacional.

7.2

En toda decisin de cambios o modificaciones de procesos, operaciones,


materias primas o equipos, debe estar involucrado el Higienista Ocupacional, a
fin de realizar la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos
ocupacionales correspondientes.

7.3

Todos los trabajadores y trabajadoras, deben ser capacitados, formados e


involucrados en la identificacin de peligros, as como en las medidas de
prevencin y control.

7.4

Las reas de negocio y filiales de PDVSA deben tener todos los riesgos
evaluados por instalacin y puesto de trabajo, para ello se debe realizar una
evaluacin base cero, a partir de la cual se planificar las acciones preventivas.

7.5

Para evaluar el nivel de riesgo de los diferentes agentes de peligro identificados,


se utilizarn procedimientos especficos y/o estndares establecidos segn el
agente en consideracin (ruido, gases, etc.).

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7.6

Para el caso de proyectos, las metodologas aprobadas para identificar peligros


en forma sistemtica y estructurada, son por ejemplo: Anlisis Preliminar de
Peligros (PHA), Estudio de riesgos y operabilidad (HazOP), Qu Pasara S
(What If), las cuales aplican perfectamente a los riesgos ocupacionales,
asociados a cada nodo en estudio

7.7

La minimizacin de los riesgos deber estar orientada a prevenir desviaciones


y los efectos nocivos a la salud del personal expuesto, para llevarlos a niveles tan
bajos como sea razonablemente posible, considerando el balance
costobeneficio y utilizando las mejores prcticas.

METODOLOGA
La metodologa de identificacin de peligros, evaluacin y control de los riesgos
a la salud presentada en este documento se desarrolla en tres etapas que son:
planificacin, ejecucin y seguimiento, todo ello con miras a un mejoramiento
continuo en materia de riesgos ocupacionales. En el Anexo A se presenta de
manera esquemtica un resumen de la metodologa.

8.1

Identificacin de Peligros

8.1.1

Planificacin para la Identificacin de Riesgos

a.

En aquellas reas operacionales donde existan diferentes instalaciones o


procesos, se hace necesario la jerarquizacin de las instalaciones, procesos y/o
puestos de trabajo a ser objeto de la identificacin de los peligros asociados.

b.

Entre los criterios para la seleccin y jerarquizacin de las instalaciones o


procesos estn:

c.

1.

N de trabajadores y trabajadoras en la instalacin o proceso.

2.

Cantidad y tipo de materiales txicos y/o peligrosos manejados.

3.

Complejidad y Grado de automatizacin de la instalacin o proceso.

4.

Importancia estratgica de la instalacin o proceso.

5.

Estadsticas de enfermedades ocupacionales y accidentes.

6.

N de quejas, reclamos o demandas.

7.

Morbilidad que pudiese estar relacionada con el trabajo.

Una vez seleccionada la instalacin o proceso, se debe conformar un equipo


multidisciplinario de trabajo para realizar la identificacin de peligros
correspondiente. El nmero ptimo de integrantes del equipo es de 3 a 7
participantes, los cuales deben pertenecer a las organizaciones involucradas en
la prevencin y control de riesgos ocupacionales de la instalacin: Operaciones,
Mantenimiento, Tcnica, Ingeniera, Procura, Mdico Ocupacional, Seguridad
Industrial e Higiene Ocupacional, Delegados y Delegadas de Prevencin.

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d.

La identificacin de los peligros ocupacionales se inicia familiarizndose con el


proceso, instalacin y puestos de trabajo en consideracin, y se realiza a travs
de la revisin y anlisis de la informacin previamente recopilada.

e.

La informacin a ser recopilada, debe contener como mnimo lo siguiente:


1.

Memoria Descriptiva y Diagramas de procesos.

2.

Planos de la instalacin.

3.

Informes de inspecciones y evaluaciones realizadas con anterioridad.

4.

Flujogramas operacionales.

5.

Inventario de materias primas, productos intermedios y productos finales.

6.

Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales (HDSM o MSDS).

7.

Manuales de operacin.

8.

Nmero de trabajadores y trabajadoras,

9.

Descripcin de Puestos de Trabajo y detalle de las actividades asociadas,


turnos de trabajo y quejas relacionadas con la actividad.

10. Planes y programas de mantenimiento.


11.

Equipos de control de riesgos ocupacionales (ventilacin forzada,


campanas de extraccin, silenciadores, entre otros).

12. Equipos de Proteccin Personal utilizados.


13. Resultados de los cuestionarios y entrevistas a los trabajadores y
trabajadoras.
14. Actividades no rutinarias.
8.1.2

Ejecucin y documentacin de la Identificacin de Peligros

a.

El equipo de trabajo previamente conformado revisa y analiza la informacin


disponible y con los conocimientos de cada uno de los integrantes, identifica los
agentes de peligro asociados a los procesos, equipos, actividades y puestos de
trabajo, y elabora de manera preliminar Matrices de Peligros asociados a la
Instalacin y a los Puestos de Trabajo (Ver modelo del Anexo B).

b.

La identificacin de los peligros se ejecuta siguiendo la secuencia del proceso y


en cada uno de los equipos asociados se hacen preguntas claves tales como:
1.

Existe una fuente que pudiera causar dao a la salud o seguridad?

2.

A quin o a que puede causarse dao?

3.

Cmo puede ocurrir el dao?

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c.

En el Anexo C se presenta a manera de ejemplo una lista de los principales


agentes de peligro.

d.

A fin de corroborar o ampliar las Matrices de Peligro elaboradas anteriormente,


el equipo de trabajo debe realizar la visita al sitio correspondiente, durante la cual
se debe:
1.

Seguir la secuencia del proceso, a fin de conocer el proceso de trabajo y las


actividades circundantes (limpieza, mantenimiento, transporte, etc.).

2.

Enumerar todas las materias primas, los productos secundarios y productos


finales, as como los desechos en caso de haberlos.

3.

Identificar todas las sustancias qumicas y los agentes fsicos,


disergonmicos, psicolgicos, entre otros.

4.

Identificar los lugares, equipos, zonas, etc., donde se producen fugas o


emisin de contaminantes

5.

Anotar los peligros detectados sensorialmente.

6.

Identificar el uso y manejo de todas las sustancias qumicas.

7.

Registrar el nmero de trabajadores y trabajadoras expuesto a los


diferentes agentes de peligro.

8.

Para cada uno de los puestos de trabajo, observar las prcticas y


actividades realizadas por los trabajadores y trabajadoras, as como la
frecuencia de realizacin.

9.

Utilizar equipos de medicin directa (opcional).

10. Identificar las medidas, sistemas o equipos ya utilizados para controlar y


disminuir los riesgos tales como controles de ingeniera, administrativos,
Equipos de Proteccin Personal, etc.
e.

La informacin obtenida permite elaborar Matrices definitivas de Peligros (Por


instalacin y Puestos de Trabajo), sealando las medidas de control y sistemas
existentes, as como generar las medidas de prevencin y control que debe
seguir el trabajador. Estas matrices sern elaboradas por cada equipo de trabajo
y desarrolladas segn la complejidad de los peligros identificados.

f.

Se debe presentar al Custodio del rea un informe, en donde se especifiquen:


Peligros y Riesgos identificados, las medidas de prevencin y control existentes.
Si durante la visita se encuentran desviaciones, stas deben ser documentadas
e informadas al Custodio en dicho informe.

g.

Una vez que el contenido del informe ha sido avalado por el Custodio del rea,
se debe colocar esta informacin en los formatos establecidos en los Anexos B
y C de la Norma PDVSA HOH16 Identificacin y Notificacin de Peligros y
Riesgos asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo.

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8.2

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Estimacin de los Niveles de Riesgo

8.2.1

Para cada peligro identificado debe estimarse el nivel de exposicin del


trabajador o trabajadora al agente de peligro y la potencial severidad del dao
(Nivel de Riesgo estimado).

8.2.2

El nivel de exposicin a estos peligros, se estima considerando entre otros la


duracin e intensidad de la exposicin segn los criterios establecidos en el
Anexo D.

8.2.3

La severidad del efecto sobre la salud, est categorizada en el Anexo E.

8.2.4

La informacin obtenida en esos Anexos D y E es llevada al Anexo F y all se


obtiene una categorizacin de los niveles de riesgos estimados, jerarquizndolos
en rangos de: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. En el Anexo G se
describe cada una de esas categoras

8.2.5

A partir de los resultados obtenidos de esa jerarquizacin, se deben establecer


medidas inmediatas temporales para el control del riesgo estimado, utilizando
como gua lo indicado en el Anexo G, y de manera simultnea se realiza la
planificacin de la evaluacin de riesgos.

8.3

Evaluacin de Riesgos

8.3.1
a.

Planificacin de la Evaluacin del Riesgo


Se debe establecer la estrategia de evaluacin con el propsito de definir, sin
estar limitados a ellos, aspectos como:
1.

Donde evaluar?

2.

A quin evaluar?

3.

Cundo evaluar?

4.

Cmo evaluar?

b.

Se debe seleccionar la metodologa de evaluacin segn el riesgo en


consideracin, la normativa interna y la Legislacin Nacional o Internacional
correspondiente.

c.

El mtodo de evaluacin seleccionado debe proporcionar confianza sobre sus


resultados.

d.

Se debe verificar y asegurar la disponibilidad de recursos a fin de realizar las


evaluaciones correspondientes.

e.

Se debe recopilar y analizar los antecedentes y datos necesarios sobre las


instalaciones y/o puestos de trabajo a evaluar.

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f.

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Se debe preparar un plan de accin, que incluya aspectos como:


 Seleccin del personal competente para realizar la evaluacin y organizar su
ejecucin.
 Disponer de toda la informacin y medios necesarios para efectuar
correctamente la actividad (seleccin de equipos de evaluacin y medicin
calibrados, aspectos logsticos, entre otros).
 Cronograma de evaluacin.
 Anlisis e interpretacin de resultados.

8.3.2
a.

Ejecucin y documentacin de la Evaluacin de Riesgos


Durante la ejecucin de la evaluacin se deben verificar las medidas preventivas
y de control existentes, tales como:
 Conocimiento, por parte de los trabajadores y trabajadoras, de los riesgos a
los que estn expuestos,
 Aplicacin correcta de los procedimientos de trabajo.
 Seleccin y utilizacin correcta de los Equipos de Proteccin Personal
requeridos.

b.

Durante la ejecucin de la evaluacin se deben considerar y analizar las


actividades habituales y aquellas que son ocasionales o incluso inusuales para
el momento de la evaluacin.

c.

Aplicando los criterios de evaluacin, se debe analizar:


 Los aspectos materiales de las instalaciones, mquinas, equipos y
herramientas.
 El entorno del lugar de trabajo.
 El comportamiento humano en la ejecucin de las tareas.
 Los aspectos relativos a la gestin y organizacin del trabajo.
 El funcionamiento correcto de los sistemas de control de los riesgos.

d.

La evaluacin se debe basar en procedimientos precisos y exactos para la


medicin de los riesgos, para el tratamiento de los datos obtenidos segn el
protocolo previamente establecido.

e.

Si existe normativa especfica de aplicacin, como en el caso de la evaluacin de


ruido, el procedimiento de evaluacin deber ajustarse a las condiciones
concretas establecidas en la misma. Cuando no exista normativa legal o de
PDVSA, es recomendable recurrir a mtodos de evaluacin reconocidos por
organizaciones nacionales, internacionales y/o bibliografa de elevado prestigio
en la materia.

f.

Se debe tener un nmero suficiente de datos sobre los riesgos existentes y se


debe someter a anlisis estadstico.

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g.

La cuantificacin de cada riesgo se realizar mediante la utilizacin de


instrumentos de medicin, que pueden ser de lectura directa o de recoleccin de
muestras para posterior anlisis.

h.

La evaluacin puede ser de tipo ambiental o personal, de acuerdo a la estrategia


de evaluacin establecida.

i.

Durante la evaluacin se deben establecer y registrar las condiciones de


exposicin tales como: duracin de la exposicin, tipo de actividad fsica que
realizan los trabajadores y trabajadoras, entre otras.

j.

Al finalizar la evaluacin de las instalaciones y de los puestos de trabajo, habr


que registrar y documentar lo observado, contrastando resultados cuando se
estime oportuno.

k.

En todos aquellos puestos de trabajo cuya evaluacin ponga de manifiesto la


necesidad de adoptar o tomar alguna medida preventiva, se deben registrar los
siguientes datos:










Identificacin del puesto de trabajo.


Riesgos existentes o potenciales.
Nmero de trabajadores y trabajadoras afectados.
Resultado de la evaluacin.
Medidas preventivas existentes.
Criterios y procedimientos de evaluacin exigibles y aplicados.
Caractersticas de los equipos utilizados.
Persona competente y responsable de la evaluacin.
Entre otros aspectos.

l.

Los resultados de la evaluacin deben ser informados y estar disponibles a los


trabajadores, trabajadoras y de la autoridad laboral competente.

m.

Los resultados de la evaluacin deben ser contrastados con el Nivel Tcnico de


Referencia de Exposicin (NTRE), con el fin de determinar los controles
necesarios.

n.

Se deben iniciar acciones de control en el ambiente de trabajo cuando el nivel de


intensidad sea superior al 50% del Nivel Tcnico de Referencia de Exposicin
(NTRE).

o.

Se debe solicitar a la Organizacin de Salud Integral, informacin sobre las


evaluaciones mdicas de los trabajadores y trabajadoras y estadsticas de
morbilidad por rea o instalacin, que incluya pruebas dirigidas a deteccin
precoz de los problemas de salud.

p.

Se deben relacionar los resultados de las evaluaciones del ambiente de trabajo


y/o de los puestos de trabajo con la evaluacin mdica del personal a fin de tomar
decisiones de prevencin y control correspondiente.

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q.

Al finalizar la evaluacin se debe elaborar un informe con el propsito de


documentar y mantener registros de los resultados, incluyendo fotografas y
todas las acciones realizadas.

r.

Con el anlisis de los resultados de las evaluaciones se generarn


recomendaciones dirigidas a la prevencin y control de los riesgos en referencia.

8.4

Control y Seguimiento

8.4.1

Una vez realizada la evaluacin, se debe programar, organizar y controlar la


aplicacin de las medidas de prevencin y proteccin, con el fin de asegurar su
eficacia en el tiempo y el control efectivo de los riesgos.

8.4.2

Para la implantacin de los programas de prevencin y control de riesgos, se


deben utilizar las Normas PDVSA contenidas en el Manual de Higiene
Ocupacional (http://www.intevep.pdv.com/santp). En los casos que no exista en
ese Manual un programa para la prevencin y control de un riesgo especfico se
utilizarn los programas establecidos en las normas COVENIN (Anexo H) o
Internacionales que apliquen.

8.4.3

La frecuencia para las evaluaciones de seguimiento se debe ajustar a lo


establecido en la legislacin vigente.

8.4.4

El Gerente de lnea o supervisor de la instalacin o rea donde se realiz la


evaluacin de los riesgos debe presentar trimestralmente, ante el Comit
Operacional, el Comit de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad
y Salud en el Trabajo, el seguimiento a las recomendaciones generadas del rea
respectiva.

8.4.5

La efectividad de las actividades planificadas y ejecutadas deben ser medidas


mediante indicadores proactivos (temporales o permanentes), tales como:
 N de Instalaciones/Puestos de Trabajo donde se aplic la metodologa vs. lo
programado.
 N de Instalaciones/Puestos de Trabajo cubiertas vs. Total de Instalaciones/
Puestos de Trabajo.
 N de Instalaciones/Puestos de Trabajo con riesgos identificados vs. Total de
Instalaciones/Puestos de Trabajo.
 N de trabajadores y trabajadoras notificados de los riesgos vs. Total de
trabajadores y trabajadoras.
 N de Instalaciones/Puestos de Trabajo con riesgos evaluados vs. Total de
Instalaciones/Puestos de Trabajo con riesgos identificados.
 N de riesgos controlados (dentro de normativa) vs. Total de riesgos evaluados
(fuera de normativa).

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ANEXOS
Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F
Anexo G
Anexo H

Proceso de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de


Riesgos.
Modelo de Matriz Preliminar de Peligro.
Ejemplos de Algunos Riesgos Tpicos, sus Agentes y Efectos, en
la Industria Petrolera.
Estimacin de la Intensidad de la Exposicin.
Estimacin de la Severidad del Efecto Sobre la Salud.
Estimacin Nivel de Riesgo.
Descripcin del Nivel de Riesgo.
Lista de Normas Covenin a utilizar.

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ANEXO A PROCESO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y


CONTROL DE RIESGOS
PLANIFICACIN

Seleccionar / Jerarquizar las instalaciones y

IDENTIFICACIN

puestos de trabajo

Conformar el equipo multidisciplinario

EJECUCIN Y DOCUMENTACIN

Revisar y Analizar la informacin recopilada

Elaborar Matrices Preliminares de Peligros


Visita al rea para corroborar la informacin

Recopilar la informacin necesaria


Elaborar informe y Matrices Definitivas de Peligros

Estimar Nivel de Exposicin (Anexo D)

ESTIMACIN

Estimar severidad del efecto para la salud (Anexo E)

Estimar el nivel de riesgo (Anexo F)


Tomar las medidas necesarias (Anexo G)

Jerarquizar los riesgos de acuerdo a los resultados


obtenidos

EVALUACIN

Establecer estrategia de evaluacin


Seleccionar metodologa de evaluacin

Recopilar y analizar los antecedentes y datos


necesarios

Verificar las medidas preventivas y de control existente


Realizar la evaluacin segn el mtodo apropiado
Registrar y documentar los resultados
Informa al trabajador y a la autoridad laboral
competente, los resultados de la evaluacin

Preparar plan de accin


Resultados de la evaluacin vs. NTRE

CONTROL Y
SEGUIMIENTO

Iniciar acciones de control cuando resultados  50%


NTRE

Programar, organizar y controlar la aplicacin de


medidas de prevencin y proteccin
Utilizar las Normas PDVSA de Higiene Ocupacional

El gerente del rea debe presentar cada 3


meses, seguimiento de recomendaciones

Medir la efectividad, mediante indicadores proactivos

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ANEXO B MODELO DE MATRIZ PRELIMINAR DE PELIGRO

RADIACIONES IONIZANTES

RUIDO

SERVICIOS DE BUCEO

EDIF. ADMINISTRATIVOS

ESCUELAS

COMISARIATOS

TALLERES

CLNICAS

ESTACIONES DE FLUJO

LABORATORIO INDUST.

RADIACIN UV
x

BIOLGICOS

x
x

VAPORES DE HCS

AGENTE
AGEN
ES D
DE P
PEL
LIGR
RO

x
x

CAMPOS ELECTROMAGNTICOS

CIDOS CLORHIDRICO (HCL)

ILUMINACIN

DISERGONMICOS

TRANSPORTE ACUTICO

ESTRS CALRICO

VIBRACIN

MANTENIM. DE POZOS

PERFOR. (TALADROS)

MUELLES

PATIO DE TANQUE

TRAT. AGUAS RESID.

TRAT. AGUA DOMSTICA

GENERACIN DE VAPOR

PATIO DE TANQUE

EXPLORACIN Y
PRODUCCIN

GENERACIN ELCTRICA

INSTALACIONES

x
x

x
x

x
x

SULFURO DE HIDROGENO (H2S


HUMOS DE SOLDADURA

DESENGRASANTES

LODOS DE PERFORACIN

PARTCULAS

HIDRACINA

MONXIDO DE CARBONO

GASOLINA

GASOIL

KEROSENE

SLICE

ANESTSICOS

ASBESTO
PSICOSOCIALES

x
x

CONFORT TCNICO

CALIDAD DE AIRE

PRESIONES ANORMALES

x
x

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ANEXO B MODELO DE MATRIZ PRELIMINAR DE PELIGRO (CONT.)

RADIACIONES IONIZANTES

ESTRS CALRICO

ILUMINACIN

RUIDO

x
x

VAPORES DE HCS

AGENTE
AGEN
ES D
DE P
PEL
LIGR
RO

DISTRI. DE PRODUCTOS

TRAT. AGUAS DE DESECHO

SAND BLASTING

LABORATORIOS INDUSTRIAL

ALMACEN DE PRODUCTOS

TERMINAL MARTIMO

SERVICIOS INDUSTRIALES

MEZCLA Y BOMBEO P.T.

BTX

OXIGENADOS

TRAT. PROD./REC. AZUFRE


X

X
X
x

BIOLGICOS

CIDOS CLORHIDRICO (HCL)

RADIACIN UV

DISERGONMICOS

x
x

CAMPOS ELECTROMAGNTICOS

VIBRACIN

ALQUILACIN

DESTILACIN CATALTICA

DESTILACIN AL VACO

REFORMADOR CATALTICO

HIDRATACIN DE NAFTA

DEST. ATMOSFRICA

REFINERA

SOLVENTES INDUSTRIALES

INSTALACIONES

x
x

x
x

x
x

DESENGRASANTES

LODOS DE PERFORACIN

PARTCULAS

SULFURO DE HIDROGENO (H2S


HUMOS DE SOLDADURA

HIDRACINA

MONXIDO DE CARBONO

GASOLINA

GASOIL

KEROSENE

SLICE

ANESTSICOS

ASBESTO
PSICOSOCIALES

x
x

CONFORT TCNICO

CALIDAD DE AIRE

PRESIONES ANORMALES

x
x

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ANEXO C EJEMPLOS DE ALGUNOS RIESGOS TPICOS, SUS AGENTES


Y EFECTOS, EN LA INDUSTRIA PETROLERA
RIESGO

AGENTE

EFECTOS

Atrapado por

Partes en movimiento. Derrumbe de


materiales
Trabajo con martillos
neumticos, troqueles.

Lesiones o perdidas de
manos, dedos. Lesiones
mltiples. Muerte.

Cadas a un mismo
nivel

Pisos resbaladizos. Irregularidades u


obstculos.

Contusiones
(golpes).
Fracturas. Muerte.

Cadas a otro nivel

Trabajos
en
altura
(andamios,
plataformas, entre otros) Uso de
escaleras. Zanjas adyacentes.

Contusiones
(golpes).
Fracturas. Muerte.

Contacto
temperaturas
extremas.

Tuberas que conducen fluidos a


temperaturas
extremas,
hornos,
reactores.
Fugas de lquidos, gases calientes o
frios. Fugas de vapor de agua.

Quemaduras.

Incendio

Presencia
Presencia
(superficie
esttica).

Quemaduras.
Muerte.

Explosin

Almacenaje, proceso o transporte de


lquidos, slidos o gases combustibles en
espacios confinados. Fuentes de ignicin
cercanas a tanquillas, zanjas, tanques o
recipientes abiertos conteniendo mezcla
inflamable y/ o explosivas. Reacciones
exotrmicas.

Quemaduras.
mltiples
Muerte.

Realizacin de radiografas. Fuentes


radiactivas en equipos de medicin de
nivel o densidad. Fuentes radiactivas o
equipos
generadores
usadas
en
laboratorios.

Lesiones
seas,
cataratas.
Alteraciones
genticas.
Afecciones
cutneas. Cncer.

Condiciones
disergonmicas

Posturas inadecuadas o forzadas,


trabajo repetitivo, levantamiento de
cargas, espacios.

Lesiones
esquelticas.

Contacto
con
hongos, bacterias,
virus, etc.

Trabajos en o cercano a aguas


contaminadas. Trabajo en ambientes
contaminados.

Afecciones
conjuntivitis.

Altos
ruido

Equipos operando a niveles elevados de


ruido, compresores, turbinas. Plantas
elctricas.

Irritabilidad,
insomnio,
problemas
gstricos,
hipertensin,
arritmias,
prdida de la capacidad
auditiva.

Exposicin
radiaciones
ionizantes

niveles

con

de

de mezclas inflamables.
de fuentes de ignicin
calientes,
electricidad

Lesiones

msculo

cutneas,

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ANEXO D ESTIMACIN DE LA INTENSIDAD DE LA EXPOSICIN


CATEGORA DE EXPOSICIN

CONTACTO CON AGENTE

NINGN CONTACTO CON EL AGENTE

CONTACTO POCO FRECUENTE CON EL AGENTE A BAJAS


CONCENTRACIONES O NIVELES

CONTACTO FRECUENTE CON EL AGENTE A BAJAS


CONCENTRACIONES O NIVELES O CONTACTO POCO
FRECUENTE A CONCENTRACIONES O NIVELES ALTOS

CONTACTO
FRECUENTE
CON
EL
CONCENTRACIONES O NIVELES ALTOS

AGENTE

CONTACTO
FRECUENTE
CON
EL
CONCENTRACIONES O NIVELES MUY ALTOS

AGENTE

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ANEXO E ESTIMACIN DE LA SEVERIDAD DEL EFECTO SOBRE LA


SALUD
CATEGORA DE EXPOSICIN

EFECTOS SOBRE LA SALUD

EFECTOS REVERSIBLES DE POCO INTERS O NINGN


CONOCIMIENTO O SOSPECHA DEL MISMO

EFECTOS REVERSIBLES A LA SALUD

EFECTOS SEVEROS A LA SALUD, REVERSIBLES

EFECTOS IRREVERSIBLES A LA SALUD

AMENAZA A LA
INCAPACITANTES

VIDA

DAOS

ENFERMEDADES

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ANEXO F ESTIMACIN NIVEL DE RIESGO

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ANEXO G DESCRIPCIN DEL NIVEL DE RIESGO


RIESGO

TIPO DE ACCIN
No se requiere una actuacin especfica.

MUY BAJO

Por lo cual no se requiere de la implantacin de programas


especficos para prevencin y control de riesgos.
Aunque parece que la accin preventiva sea suficiente. Se deben
realizar acciones econmicas y a mediano plazo que reduzcan el
nivel del riesgo.

BAJO

Se evaluarn los agentes de peligro una vez que se hayan cubierto


los otros riesgos categorizados de mayor nivel.
Se implantarn programas de prevencin y control de riesgos
especficos, una vez que se hayan cubierto los otros riesgos de
mayor impacto.
Se deben realizar acciones para reducir el riesgo, su implantacin
debe ser en un periodo determinado de tiempo.

MODERADO

Si el riesgo est asociado a consecuencia muy dainas para la


salud, se necesita determinar con mas precisin la necesidad de
mejorar las medidas de control a muy corto plazo, para lo cual se
debe realizar la cuantificacin (evaluacin cuantitativa) del agente
de peligro.
Se debe implantar programas especficos para la prevencin y
control del riesgo.
Deben tomarse acciones en el menor tiempo posible.

ALTO

Se debe proceder a la brevedad a cuantificar el agente de peligro.


Una vez conocido el nivel del agente, se deben establecer medidas
de control e implantar programas de prevencin y control para el
riesgo en consideracin.
Se debe verificar la disminucin de los niveles una vez implantadas
las medidas de control
Debe paralizarse el trabajo. No deben seguirse realizando trabajos
hasta que el riesgo sea reducido.

MUY ALTO

Una vez tomadas medidas de reduccin se debe proceder a


cuantificar el agente de peligro y se implantarn los programas de
prevencin y control que apliquen.

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ANEXO H LISTA DE NORMAS COVENIN A UTILIZAR


CDIGO

NOMBRE

0096

Smbolos bsicos para radiaciones ionizantes (obligatoria)

0187

Colores, Smbolos y dimensiones para seales de seguridad (obligatoria)

0218/I

Proteccin contra radiaciones ionizantes provenientes de las fuentes


externas usadas en medicina. Parte 1 (Radiagnstico Mdico y
odontolgico. (obligatoria).

021 8/II

Proteccin contra radiaciones ionizantes provenientes de las fuentes


externas usadas en medicina Parte II. Radioterapia (obligatoria)

0253

Codificacin para la investigacin de tuberas que conduzcan fluidos.


(obligatoria)

0284

Parmetros fisicoqumicos y biolgicos de los vertidos lquidos que se


descargan en forma directa a cuerpos de agua

0300

Parmetros fisicoqumicos de los vertidos lquidos que se descargan a


redes cloacales que disponen de sistema de tratamiento.

0475

Medidas de seguridad a seguir en la obtencin y licuacin del cloro

0476

Medidas de seguridad a seguir el proceso de envasado de


(obligatoria)

0694

Medidas de seguridad a seguir para la venta y transporte de cloro.


(obligatoria)

0695

Medidas de seguridad a seguir por los usuarios de recipientes de cloro.


(obligatoria)

0871

Protectores auditivos

0955

Protectores oculares y faciales

1042

Cinturones arneses y eslingas de seguridad para proteccin personal


(obligatoria).

1056

Criterios para la seleccin y uso de los equipos de proteccin respiratoria.


Parte I (obligatoria)

1056II

Equipos de proteccin respiratoria contra partculas. Parte II (obligatoria)

1056III

Equipos de proteccin respiratoria combinados para gas o vapor y


partculas (obligatoria)

1100

Primeros auxilios: respiracin boca a boca, boca a nariz y masaje cardaco


a trax cerrado

1328

Mtodo de ensayo para determinar la atenuacin real en el umbral de


audicin de los protectores auditivos

1472

Lmparas de emergencia (auto contenida) (obligatoria)

1565

Ruido ocupacional. Programa de Conservacin Auditiva Niveles


permisibles y criterios de evaluacin.

1566

Condiciones mnimas de seguridad para trabajos ejecutados por contrato.

cloro.

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NOMBRE

1671

Fuentes estacionarias: determinacin del ruido.

1706

Colores para cilindros que contienen gases (obligatoria)

1832

Gases de Combustin determinacin de las concentraciones de dixido


de carbono, oxigeno, monxido de carbono y peso.

1927

Guantes de Cuero para uso industrial (obligatoria)

2026

Transporte de bultos y equipos que contengan material radiactivo


(obligatoria)

2060

Determinacin de la concentracin de partculas totales suspendidas en


la atmsfera (PTS)

2165

Guantes de Goma Natural y Materiales sintticos para uso industrial

2226

Gua para la elaboracin de Planes para el control de emergencias

2237

Ropa equipo y dispositivos de proteccin personal. Seleccin de acuerdo


al riesgo ocupacional (obligatoria).

2238

Radiaciones no ionizantes, Medidas de seguridad

2239/I

Materiales inflamables y combustibles, almacenamiento y manipulacin:


Parte I, lquidos.

2239/II

Materiales inflamables y combustibles, almacenamiento y manipulacin


Parte II. Materiales comunes, almacenamiento en interiores y exteriores

2239/IV

Materiales inflamables y combustibles, almacenamiento y manipulacin


Parte lV. Sustancias de acuerdo a su incompatibilidad

2240

Radiaciones ionizantes, cantidades de radioactividad aparatos y fuentes


exentas de notificacin, registro y concesin de licencia

2248

Manejo de materiales y equipos.


(obligatoria)

2249

Iluminancias en tareas y reas de trabajo

2250

Ventilacin de los lugares de trabajo.

2251

Asbesto, transporte, manejo y almacenamiento. Medidas de seguridad


pblica e higiene ocupacional. (obligatoria).

2252

Polvos: determinacin de la concentracin en el ambiente de trabajo

2253

Concentraciones ambientales permisibles en lugares de trabajo e ndices


biolgicos de exposicin.

2254

Calor y fro. Lmites mximos permisibles (obligatoria)

2255

Vibracin ocupacional.

2256

Proteccin radiolgica: definiciones

2257

Radiaciones lonizantes.
trabajo. (obligatoria)

2258

Vigilancia radiolgica. Requisitos (obligatoria)

2259

Radiaciones lonizantes. Lmites anuales de dosis. (obligatoria)

Medidas generales de seguridad.

Clasificacin de las condiciones y zonas de

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CDIGO

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NOMBRE

2260

Programa de higiene y seguridad industrial.


(obligatoria)

Aspectos generales

2266

Gua de los aspectos generales a ser considerados en la inspeccin de las


condiciones de higiene y seguridad en el trabajo.

2267

Soldadura y Corte de metales: Requisitos de seguridad pblica e higiene


ocupacional.

2269

Buceo profesional: requisitos y procedimientos

227O

Comits de Higiene y Seguridad Industrial. Integracin y funcionamiento

2272

Explosivos: uso, almacenamiento manejo y transporte.

2273

Principios ergonmicos de la concepcin de los sistemas de trabajo.

2274

Servicios mdicos laborales: requisitos

2275

Industrias o actividades consideradas como peligrosas o insalubres

2276

Trabajos en aire comprimido

2277

Plomo y sus componentes: medidas de seguridad e higiene ocupacional

2340/I

Medidas de seguridad en laboratorios: parte I general,

2340/II

Medidas de seguridad en laboratorios: parte II bioseguridad.

2465

Partculas suspendidas en la atmsfera determinacin de plomo por


espectrofotometra de adsorcin atmica. Mtodo de referencia.

2466

Chimeneas y ductos de una fuente fija; determinacin de la concentracin


de partculas

2497

Laboratorio para
(Obligatoria)

2635

Partculas sedimentables en la atmsfera: determinacin de la


concentracin.

2670

Materiales peligrosos. Gua de respuestas de emergencia a incidentes o


accidentes.

2742

Condiciones ergonmicas en los puestos de trabajo en terminales con


pantallas catdicas de datos

2792

Desechos txicos o peligrosos, mtodo de lixiviacin,

2878

Determinacin de la concentracin de niebla de hidrxido de sodio en


ambientes de trabajo

2817

Plaguicidas: manejo de desechos,

3027

Mercurio. Manejo, Almacenamiento y transporte medidas de salud


ocupacional

3058

Materiales peligrosos. Plan de emergencia que debe acompaar a la gua


de despacho del transportista

3059

Materiales peligrosos. Requisitos mnimos que debe cumplir la hoja de


datos de los materiales no radiactivos.

dosimetra

personal.

Requisitos

de

operacin.

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CDIGO

NOMBRE

3060

Materiales peligrosos. Clasificacin, smbolos y dimensiones de seales


de identificacin

3061

Materiales peligrosos. Gua para el entrenamiento de personas que


manejan, almacenan y/o transportan materiales peligrosos

3069

Gua para un programa de proteccin respiratoria.

3070

Fluoruros. Determinacin en ambientes de trabajo. Muestreo activo y


pasivo.

3152

Alquitrn. Transporte, almacenamiento, manejo y uso. Medidas de salud


ocupacional

3153

Trabajos en espacios confinados. Medidas de salud ocupacional.

3154

Evaluacin y anlisis de voltiles de brea de alquitrn

3190

Blindajes para contenedores de fuentes radioactivas. Requisitos mnimos


(obligatoria)

3299

Programa de Proteccin Radiolgica

3375

Radiografa Industrial

3402

Materiales Peligrosos. Directrices para la atencin de incidentes y


emergencias

3496

Proteccin Radiolgica. Medidas de seguridad para la Proteccin contra


las radiaciones Ionizantes y las fuentes de radiacin.

3558

Riesgos biolgicos. Medidas de Higiene Ocupacional.

3605

Proteccin radiolgica. Aspectos fsicos de la garanta de calidad en


radioterapia: Protocolo de control de calidad.

3689

Asbesto. Muestreo y mtodo analtico.

3835

Gua para la determinacin del carcter profesional (ocupacional) de


enfermedades en los trabajadores.

4001

Sistema de gestin de seguridad e higiene ocupacional (SGSHO).


Requisitos.

4004

Sistema de gestin de seguridad e higiene ocupacional (SGSHO). Gua


para su implantacin.

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