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RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCION ................................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.5.1
2.8.5.2
Censos de Poblacin......................................................................................................... 6
Censo de la consultora ..................................................................................................... 6
Resultados de las proyecciones: ....................................................................................... 6
3.1
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO . 24
3.1.1
Evaluacin de alternativas ............................................................................ 25
3.2
ALTERNATIVAS DE ALCANTARILLADO URBANO............................................. 25
3.2.1
Alternativas de solucin ................................................................................ 26
3.3
EVALUACIN MULTIDISCIPLINARIA DE LAS ALTERNATIVAS .......................................... 27
3.4
ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ........................ 28
3.4.1
Evaluacin multidisciplinaria de las alternativas............................................ 28
3.5
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIN DE LOS
SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.......................................... 28
3.5.1
Recursos para la realizacin del plan ........................................................... 30
4
4.1
SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIN DE AGUA APOTABLE ............ 32
4.1.1
Infraestructura existente y a utilizar .............................................................. 32
4.1.2
Descripcin de las obras nuevas en la PTAP ............................................... 33
4.1.3
Diseos definitivos planta de tratamiento de agua potable ........................... 34
4.1.4
Diseo del tanque de almacenamiento de agua tratada ............................... 34
4.1.5
Red de acueducto urbano ............................................................................ 35
4.2
DISEOS DEFINITIVOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO ................................ 35
4.3
DISEOS DEFINITIVOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL ........................................................................................................... 36
4.4
PRESUPUESTO Y PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO .................................. 37
4.4.1
Programacin para ejecucin de las obras ................................................... 43
INTRODUCCION
1.1
OBJETO Y ALCANCE
1.2
El horizonte de planeacin del estudio esta relacionado con los componentes del sistema
evaluado y las disposiciones establecidas en las normas del Reglamento de Agua Potable
y Saneamiento Bsico, RAS 2000. Para el sistema de acueducto, teniendo en cuenta el
nivel de complejidad del sistema, que corresponde al nivel medio (poblacin proyectada
entre 2501 a 12500 habitantes), el horizonte de planeacin es de 20 aos.
1.3
Fase 3:
2
2.1
FASE I DIAGNSTICO
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Los temas especficos desarrollados en la fase de diagnstico y que forman parte del
alcance de los estudios, fueron los siguientes:
a) Estudios Generales:
-
d) Estudios Complementarios:
-
2.2
Existe una red de acueducto que surte gran parte del rea urbana de Gmez Plata con
regularidad y sin racionamientos a excepcin de la poca de invierno en donde se
presentan cortes en el suministro, debido principalmente a que el agua que llega a la
planta presenta altos niveles de turbiedad. Adicionalmente al sistema anterior se
mantienen como fuentes alternas el tanque de Las Palomas, del Zancudo y Mal abrigo.
Histricamente la red de alcantarillado se ha desarrollado segn las necesidades
inmediatas de la poblacin y aunque actualmente tiene una amplia cobertura en el casco
urbano, sus vertimientos los realiza a las quebradas de El Caero, Malabrigo, El Zancudo
y Hojas Anchas en mltiples puntos y sin ningn tipo de tratamiento. La red es de tipo
combinado y predomina la tubera de asbesto cemento.
2.3
2.3.1
ESTUDIOS BASICOS
Aspectos demogrficos
2.3.2
El nivel de complejidad del sistema de acueducto y alcantarillado del rea urbana del
Municipio de Gmez Plata, se determina mediante el RAS 2000, donde se establecen
cuatro niveles de complejidad. Dicha clasificacin se obtiene de los niveles de magnitud
de la poblacin del municipio y de su capacidad econmica.
De acuerdo con la informacin obtenida, el estrato preponderante en el Municipio es el
dos, por lo que en relacin con la capacidad econmica de los usuarios se obtiene una
clasificacin como Complejidad Baja. De otro lado, la poblacin para el 2023, no supera
los 12500 habitantes, lo cual ubica en la categora Complejidad Media.
Segn el RAS 2000, la determinacin del Nivel de Complejidad se realizar adoptando la
mayor categora calculada segn los dos criterios. Por tal razn, el nivel de complejidad
del sistema es MEDIO.
2.3.3
De acuerdo con los lineamientos del RAS y aplicados por la consultora, se estima
la dotacin neta en 180 l/hab da
La consultora previ que la reduccin de las prdidas del sistema para llegar hasta el
30% que seala el RAS/2000 sera alcanzada en el perodo de tres aos. Como se
registra en el cuadro 2.1.
Cuadro No. 2.1
Reduccin del ndice de agua no contabilizada
ndice
Ao
prdidas (P)
2003
63
2004
47
2005
37
2006
30
2010-2030
30
CONSORCIO ANTIOQUIA 2002
Dotacin
Neta
Bruta
162
434
162
306
162
257
162
231
162
231
7
2.3.4
Teniendo en cuenta que el municipio cuenta con una fuente confiable y de capacidad
suficiente para el abastecimiento futuro de agua potable, se adopt una dotacin neta de
162 (l/hab-da) y un nivel futuro de prdidas mximo tolerable del 30 % que se deber
alcanzar mximo en tres aos; en el Cuadro No. 2.2 se consignan el consumo neto, el
ndice de agua no contabilizada (IANC), la demanda bruta y el caudal requerido (Qmd)
para satisfacer la demanda hasta el ao 2030, suponiendo que se obtiene una cobertura
en la zona urbana del 100 %, meta que se considera factible de obtener, teniendo en
cuenta que la cobertura actual es del 95 %.
Cuadro No. 2.2 Proyecciones de demanda de agua potable
Ao
2003
2004
2005
2006
2010
2020
2023
2030
2.3.5
Qmd
(l/s)
QMD
(l/s)
QMH
(l/s)
26,94
19,27
16,47
15,05
16,02
18,68
19,56
21,77
36,37
26,02
22,23
20,32
21,62
25,22
26,40
29,39
54,56
39,03
33,35
30,48
32,44
37,83
39,61
44,08
162 (l/hab-da)
434 (l/hab-da)
Coeficiente de retorno:
80 %
72.21 Ha
75.89 Ha
Densidad Actual:
73.13 hab/Ha
Densidad de Saturacin:
108.66 hab/Ha
0.20 l/s-ha
Factor de mayoracin:
Harmon
Colector Cuatro Esquinas: El mnimo caudal se presenta hacia las 10:00 PM.,
con un valor de 0.6 L/s, que al parecer se mantiene entre el perodo comprendido
entre las 12: p.m. y las 4:00 a.m., indicando elevados valores de infiltracin para
una red de este tipo. El Caudal mximo reportado corresponde a un valor cercano
a los 2.0 L/s.
Colector Las Ferias: El mnimo caudal se registro hacia las 4:00 AM. y
corresponde a un valor de 12.50 l/s, el mximo hacia la 1:00 PM. con un valor de
86.7 l/s y el caudal medio es de 35.0 l/s.
Punto de Muestreo
Jornada
Colector
Cuatro Diurna-Nocturna
Esquinas
Colector
Cuatro Diurna-Nocturna
Esquinas
Colector Las Ferias
Diurna-Nocturna
Parmetros
Grasas y Aceites
Mg/l
-
DBO
mg/l
87.7
DQO
Mg/l
322.9
SST
mg/l
59.0
237.4
450.7
48.7
88.0
91.1
289.0
42.9
Adicional a lo anterior se obtuvo un Ph entre 6.4 y 7.4, lo cual indica que las aguas en
promedio tienen caractersticas neutras. La temperatura del agua no son superiores a 21
o
C y variando en menos de un grado, valor ptimo para la actividad bacterial.
CONSORCIO ANTIOQUIA 2002
2.4
2.4.1
10
11
Dada la topografa de la localidad las presiones de servicio en los puntos de consumo son
altas en las partes bajas y menores en las partes altas, sin que se presenten problemas
de dficit de presin en ningn punto de la red.
2.4.2
Operacin y mantenimiento
12
El sistema de almacenamiento del acueducto est a cargo del operador de la PTAP quien
vigila que los niveles se mantengan dentro de los limites sealados: mnimo en el 25 % de
la altura til y mximo a nivel de rebose, sin que ocurra esta situacin, la labor del
operador es calibrar un caudal de entrada a la planta para que se mantenga esta
condicin.
La operacin y mantenimiento de la red de distribucin est a cargo de un fontanero que
se encarga principalmente de las reparaciones a que haya lugar.
En la red de alcantarillado se cuenta con un obrero que limita sus actividades a las
reparaciones que se presenten en la red, sin que en la actualidad existan programas de
revisin y mantenimiento de la red existente.
2.5
Diagnstico ambiental
13
2.6
ASPECTOS SOCIALES
1.
14
Identificacin de los niveles de calidad de vida de los residentes del casco urbano.
evaluacin de impactos
Los Antiguos Pobladores del Valle Medio del Ro Porce. Neyla Castillo Espitia
Universidad de Antioquia EEPP de Medelln. 1998.
15
2.7
2.7.1
16
De otro lado, el Municipio cuenta con un estudio tarifario cuya aplicacin le permitir
adecuarse a la normatividad vigente y lograr en el mediano plazo el equilibrio financiero;
este estudio ya est aprobado por la Junta Municipal de Servicios, instancia responsable
de esta decisin.
Por lo tanto, el principal problema que se encuentra en este diagnstico, es la falta de
gestin para poner a funcionar la secretara de Servicios Pblicos, de acuerdo con eso
desarrollos normativos mencionados.
En todas las reas se requiere mejoramiento de los indicadores de gestin,
principalmente en los relacionados con el agua no contabilizada y la eficiencia de
recaudo. As mismo, se debe mejorar la gestin de relaciones con la comunidad, para
promover la vinculacin de la comunidad en la gestin y fiscalizacin de los servicios.
2.8
17
Grafica 2.1
Composicin de Aportes
70,0%
63,4%
60,0%
Libre Asignacion
Forzosa Inversin
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
17,5%
12,9%
10,0%
1,6%
0,0%
Ingresos
corrientes de la
Nacin
Transferencias
del sect or
elctrico
2,6%
1,5%
Fondo
rotatorio, cred
t es y ot ros
Propsito
general
Funcionamiento
SGP
0,1%
Ingresos
corrientes de la
Nacin forzosa
asig
I.C.N. IM DER
Forz inv 3%
Transferencias
del sector
elct rico
0,3%
0,1%
Aportes y
participaciones
IDEA
Impuesto
produccin Oro
FONDO
LOCAL DE SALUD
83%
F.ROTATORIO
VEHICULOS
8%
FOVIS
5%
FONDO
SOBRETASA A
FONDO CON LA GASOLINA
3%
INGRESOS
PROPIOS
1%
18
COMPOSICIN DE EGRESOS
Los conceptos de gasto tuvieron variaciones en el tiempo, algunos como parte del ajuste
exigido la ley 715 de 2001, que reorganiza las transferencias de la nacin a travs del
Sistema General de Participaciones. El mayor concepto de gasto ejecutado es la inversin
con 51% de participacin en promedio durante el periodo de anlisis; en segundo lugar se
encuentran los gastos de funcionamiento y los fondos especiales. En la grfica 2.3 se
encuentra la composicin de los principales conceptos de egreso.
Grfica 2.3 Composicin de los principales conceptos de egreso
COMPOSICION DE EGRESOS
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
UNIDAD DE
SERVICIOS
PUBLICOS
INVERSION
FONDOS
ESPECIALES
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
0,0%
Principales componentes
Recursos ICN
57%
Inversion
recursos propios
2%
Aportes
40%
Fondos
especiales
1%
19
Los recursos ICN en promedio son el 57% de los egresos totales, con participaciones
similares para el rea rural y urbana; en los aportes encontramos las regalas por la
explotacin del oro (son mnimas), las transferencias de Ley 99, las transferencias del
Instituto Departamental de Antioquia IDEA, recursos municipales y recursos
departamentales. Los aportes constituyen en promedio el 40% de los egresos totales.
2.8.3
Proyecciones de ingresos
Aunque los ingresos totales, han presentado incrementos anuales todos los aos, del
anlisis se observa que estos son cada vez ms reducidos, pasando de un 30% (99-00) a
un 8,7% (01-02),
Las rentas ms representativas del municipio provienen de los ingresos tributarios, los
ingresos por transferencias de la nacin y las provenientes del sector elctrico, Ley 99.
Para realizar la proyeccin de los ingresos se analiz cada concepto y de acuerdo a su
comportamiento se determin una tasa de crecimiento anual. Se realiz la proyeccin de
todos los conceptos de ingreso y se verific que la evolucin del ingreso total estuviera
acorde con los datos histricos.
2.8.4
En general, los presupuestos de ingresos municipales han tenido una ejecucin del 80%,
en otras palabras se han sobreestimado los ingresos. A continuacin se presenta el
resultado al seguimiento de la ejecucin de los principales conceptos del presupuesto
municipal.
El Impuesto Predial ha tenido una ejecucin cercana al 80% en promedio y para el ao
2002, del 89%. Con una gestin sobre este rubro en cuanto a montos y recaudos se
puede mejorar su aporte a los ingresos municipales.
Un comportamiento contrario ha tenido el Impuesto de Industria y Comercio, con un
promedio de 140% de ejecucin para el periodo estudiado y un 160% para el ltimo ao.
Los aportes provenientes de Ingresos Corrientes de la Nacin han tenido una buena
ejecucin con 94% en promedio, para el ltimo ao de 88%.
Las Transferencias del Sector Elctrico, Ley 99 presentan un promedio de ejecucin
del 97%, en algunos aos supera el 100%. Esta renta ofrece al municipio buenas
posibilidades para apalancamiento de crditos.
Los Fondos Especiales como los de vivienda de inters social y salud han tenido buena
ejecucin, superando el 80%.
Los ingresos por concepto de Servicios Pblicos presentan porcentajes bajos de
ejecucin para todos los aos, con un promedio del 61.3% y para el ao 2002 de 57%. El
municipio aunque es consciente de la pobre gestin en este sentido, no ha emprendido
acciones que mejoren este recaudo. Con una mejor gestin se puede lograr un 20% ms,
como mnimo de ejecucin sobre este concepto. En forma similar a los ingresos, la
ejecucin de egresos ha tenido un promedio de 76% de ejecucin entre los aos 1998 y
2002.
CONSORCIO ANTIOQUIA 2002
20
21
2.003
2004
2004
Escenario Escenario
pesimista Conservador
170.748.509 186.824.315
269.607.964
86.958.133 94.049.001
158.277.587
83.790.376 92.775.314
62.647.707 69.908.598
21.142.669 22.866.716
111.330.377
83.890.318
27.440.060
B. EGRESOS
172.475.764 134.861.124
1.SERVICIO DEUDA CONTRATADO PARA EL SECTOR 46.427.288
0
DEUDAS VIGENTES
46.427.288
0
DEUDA DEL PROYECTO
0
0
134.861.124
0
0
0
126.048.476 134.861.124
40.436.899 43.264.035
85.611.576 91.597.089
134.861.124
43.264.035
91.597.089
-1.727.255 51.963.191
134.746.840
22
2.002
339.278.916
Ingresos no tributarios
2.251.214.723
Fondos Especiales
1.153.527.777
Establecimientos Pblicos
75.713.681
Ingresos Corrientes
3.819.735.097
Gastos de funcionamiento
789.786.596
Fondos Especiales
864.241.776
Convenios de orden nacional y departamental
585.365.963
Establecimientos Pblicos
81.429.386
Total gastos
2.320.823.721
Ahorro Operacional (AO)
1.498.911.376
Intereses actuales de la deuda sin proyecto
97.448.795
Indicador Intereses/Ahorro operacional
6,50%
Observaciones
Monto mx. intereses (40% del ahorro operacional)
599.564.550
La capacidad total del municipio, calculada como el monto que no
exceda el 40% del ahorro operacional en intereses es de $4,000
Millones de pesos.
23
3.1
PLANTEAMIENTO
ACUEDUCTO
DE
ALTERNATIVAS
PARA
EL
SISTEMA
DE
De acuerdo con el diagnstico realizado por la Consultora, las siguientes unidades del
sistema que hacen parte del acueducto del municipio de Gmez Plata cumplen con las
demandas actuales y futuras, de acuerdo con los requerimientos exigidos por el RAS2000 y por tanto no es necesaria su inclusin dentro del planteamiento de las alternativas.
Fuente de abastecimiento
Estructura de captacin
Aduccin
Desarenador
Conduccin
Red de distribucin
24
Proveer un volumen de reserva para ser utilizado durante los eventos lluviosos lo que
permitira cerrar el acceso de agua con alta turbiedad a la planta.
3.2
Colector-interceptor final
Colector-interceptor oriental
25
Paso del interceptor del sector sur al sector norte del Box que canaliza las
Quebradas El Caero y Malabrigo.
Bajo este enfoque y una vez analizada pormenorizadamente la situacin se proponen las
siguientes alternativas:
Alternativa No. 1:
26
Alternativa No. 3:
Esta alternativa persigue similares objetivos que las alternativas 1 y 2, pero eliminando las
inclusiones de sifones y bombeos buscando el manejar el flujo enteramente por gravedad.
Se adoptan las siguientes condicionales:
Toda la zona oriental del rea urbana es colectada e incorporada al lado occidental
pasando por el puente de la calle 53.
Diseo de un emisario final a partir del pozo 110, para conducir las aguas
residuales hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Se mantiene el diseo de nuevos tramos que son comunes a todas las alternativas
y planteadas en las mismas.
Para el paso de las quebradas El zancudo, Zacatn y Hojas anchas se consider que el
emisario final se diseara pasando bajo el nivel del cauce de la quebrada El Zancudo y el
resto de su trayectoria ajustar las pendientes de la tubera para que pase al nivel del
tablero de los puentes, en el caso del paso de la quebrada Hojas Anchas, se ha de
implementar a su paso un tubo en acero colgado por cables de acero.
Para el saneamiento del box de la calle 49 se ejecutarn dos interceptores a ambos lados
del mismo realizando su interconexin por debajo del box. Debido a que la cota de
interconexin es mucho ms baja que la existente, estos interceptores sern conducidos
y descargados en el pozo N 7A con la cota 1893.00, mediante una tubera en PVC,
paralela a la existente.
3.3
La ms econmica
27
3.4
Para el caso especfico de Gmez Plata se plantea la construccin de una PTAR con el
objetivo de disminuir los niveles de Slidos suspendidos y la materia orgnica
biodegradable de acuerdo a lo estipulado en el decreto 1594 de 1984.
Una vez evaluadas las caractersticas de los terrenos aledaos al casco urbano se
concluy que el predio privado localizado en la margen derecha de la Quebrada Hojas
Anchas, inmediatamente al sur de la desviacin para la Hacienda las Margaritas, a partir
de la carretera pavimentada de salida del casco urbano hacia el Municipio de Carolina.
Las siguientes fueron las alternativas de tratamiento consideradas durante el proyecto:
Alternativa 1: Tratamiento preliminar + Lagunas de Estabilizacin.
Alternativa 2: Tratamiento preliminar + Tanque Imhoff primario + Lagunas de
Estabilizacin + lechos de secado.
Alternativa 3: Tratamiento preliminar +
Percoladores + FAFA + lechos de secado.
Tanque
Imhoff
primario
Lechos
3.4.1
3.5
28
Organizacin
En este aspecto es muy importante definir las interrelaciones necesarias tanto con las
diferentes dependencias de la administracin municipal, para el funcionamiento normal de
la prestacin del servicio, como con otras entidades del orden departamental regional y
nacional que pueden coadyuvar el mejoramiento continuo de la prestacin del servicio, as
como la planeacin y desarrollo del mismo.
As mismo, en aspectos como procedimientos se debe explorar con otras EPS de la
regin o del Departamento, para aplicar en la medida de lo posible procedimientos que ya
estn estandarizados y que le ofrezcan al Municipio Gmez Plata garanta de
mejoramiento en las actividades a desarrollar en pro del mejoramiento de la prestacin de
los servicios.
Sistema comercial
Las actividades requeridas en el rea comercial son las siguientes:
Organizacin y puesta en marcha de la oficina de PQR
Definicin de funciones, definicin de procedimientos de atencin y respuesta de
peticiones quejas y recursos, atencin a nuevos usuarios, definicin de registros
estadsticos, etc.
Catastro de usuarios
Actualizacin del catastro de usuarios
Definicin de procedimientos para el manejo del catastro de usuarios:
Micro medicin
Diseo e implantacin de procedimientos de lectura y crtica
Reparacin y reposicin de micro medidores
Diseo de un programa de mantenimiento peridico de medidores.
Diseo e implantacin de un programa de suspensin y cortes del servicio
En relacin con lo micromedidores, es necesario hacer un programa de revisin,
reparacin y reposicin de medidores daados de manera inmediata, con el propsito de
establecer acciones destinadas a disminuir el ndice de agua no contabilizada.
De otro lado, es importante disear un programa de mantenimiento peridico de
medidores y para tal efecto es importante explorar la posibilidad de realizar convenio con
una EPS de la regin o Departamento, que est en condiciones de prestararle este
servicio al Municipio.
29
Estructura tarifaria
Actualizacin del estudio tarifario realizado por la Gobernacin de Antioquia
Aprobacin de la nueva estructura tarifara
Aplicacin de la nueva estructura tarifaria
Seguimiento a la aplicacin de la nueva estructura tarifaria
Facturacin y recaudo
Actualizacin de la informacin de la factura para cumplir adecuadamente con los
requerimientos de la Ley 142 de 1994, en relacin con la informacin al usuario.
Diseo e implementacin de un programa de recuperacin de cartera
Dado que uno de los principales problemas que tiene la prestacin del servicio en Gmez
Plata es la recuperacin de cartera, es importante explorar la posibilidad de facturar los
servicios de acueducto y alcantarillado con otra EPS, por ejemplo Empresas Pblicas de
Medelln, con el propsito de mejorar la eficiencia de recaudo.
Educacin a la comunidad
Informacin a los usuarios durante la realizacin del programa de desarrollo institucional,
para mantenerlos informados de los cambios y avances del proyecto.
Diseo y puesta en marcha de campaas de informacin y de educacin a la comunidad
Sistema operativo
Las principales actividades a desarrollar en esta rea son:
Sistema financiero
En esta rea las principales actividades a desarrollar son:
3.5.1
30
31
La presente seccin contiene un resumen de informe de l diseo final del plan maestro de
acueducto y alcantarillado, lo cual dar solucin a los problemas actuales y a las
demandas futuras del municipio.
4.1
De acuerdo con las fases anteriores al proyecto los elementos a disear dentro del
sistema de acueducto municipal son los siguientes:
-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: Actualmente la planta no opera
cuando llega agua cruda con alta turbiedad puesto que la presencia de altos contenidos
de sedimentos conducira a una rpida colmatacin de los filtros lentos inutilizndolos; a la
problemtica anterior se agrega la existencia de un tanque de almacenamiento de poca
capacidad que impide el suministro de agua tratada a la poblacin durante el perodo de
no funcionamiento de la planta.
Las dos situaciones anteriores generan racionamientos de agua en el municipio los cuales
se extienden en promedio de dos a tres das.
Ante tal situacin se determin que la alternativa de tratamiento adecuada no eran los
filtros lentos existentes sino el empleo de filtros rpidos antecedidos por una floculacin y
una sedimentacin de alta tasa, estos procesos se construirn en el espacio ocupado
actualmente por uno de los filtros lentos, junto con lo anterior, se ha de realizar el
acondicionamiento de tres de los actuales filtros lentos como tanques de
almacenamientos adicionales.
-RED DE ACUEDUCTO URBANO: Es necesario el reemplazo a corto plazo de las
tuberas con dimetros menores a 3 con el propsito que la red se ajuste a las premisas
trazadas por las normas RAS-2000 para municipios con un grado de complejidad medio.
4.1.1 Infraestructura existente y a utilizar
En la etapa de diagnstico se determin que parte de la infraestructura existente se
encontraba en buenas condiciones y que tiene capacidad hidrulica suficiente para
transportar y /o procesar los caudales requeridos durante el horizonte de diseo.
La infraestructura existente a utilizar es la siguiente:
Microcuencas
Captacin
Aduccin
Desarenador
Conduccin
32
4.1.2
33
4.1.3
El tratamiento del influente de los filtros lentos actuales se har a travs de procesos de
floculacin, sedimentacin y filtracin, por tal razn se sacar de servicio el sistema de
tratamiento por filtros lentos existente.
En el informe de alternativas se plante que las unidades de tratamiento quedaran
ubicadas dentro de la estructura de uno de los filtros lentos. Hecha la evaluacin
estructural de esta alternativa se decidi que dadas las caractersticas constructivas, el
espesor de los muros, la altura de la corona de los muros de la planta se concluy que lo
ms conveniente era demoler los muros del filtro, aislar las nuevas unidades y construir la
planta sobre la placa existente. Por las razones anteriores se recomienda construir la
planta en fibra de vidrio para localizarla dentro de la estructura del filtro N 1.
Los procesos de dosificacin de coagulantes, la mezcla rpida, la floculacin, la
sedimentacin, la filtracin y la desinfeccin se utilizar cuando se presente el periodo de
lluvias y la calidad del agua est por encima de las concentraciones mnimas permitidas
por las normas de calidad. En los periodos de estiaje en que la calidad del agua no
requiera tratamiento, no se llevar a cabo el proceso de floculacin con adicin de
coagulantes, sometindose el agua a procesos de sedimentacin simple, filtracin y
desinfeccin, quedando como alternativa para fines de mantenimiento de la planta, utilizar
solo la filtracin y desinfeccin con la interconexin del canal de distribucin a
floculadores con el canal de agua sedimentada.
En el informe principal se encuentran los registros de todos los clculos efectuados para
el diseo de la PTAP.
4.1.4 Diseo del tanque de almacenamiento de agua tratada
El perodo de diseo depende del nivel de complejidad del servicio, el municipio de
Gmez Plata al encontrarse en un nivel de complejidad medio le corresponde un perodo
de diseo de 25 aos para el diseo de tanques.
Tal como se defini en el estudio de alternativas las estructuras de los tres filtros lentos se
utilizarn como volumen adicional de almacenamiento para completar la capacidad de
almacenamiento del sistema establecida en dicho estudio. El nivel de agua en los tanques
estar regulado por el nivel del vertedero de salida y control de los filtros rpidos de la
planta de tratamiento. La capacidad de almacenamiento de las tres estructuras utilizadas
como filtros ser de 990 m3, que sumada a la capacidad del tanque existente de 370 m3
equivaldra a un volumen de almacenamiento de 1360 m3, superior a la capacidad
correspondiente al final del periodo de diseo (ao 2028).
La capacidad de cada tanque ser de:
Cota de la cresta de los vertederos de agua filtrada: 1892.57 m
Cota del piso de los filtros lentos: 1889.71 m
Altura de la lmina de agua: 1892.57 1889.71 = 2.86 m
Dimensiones de cada filtro: 9.50 X 12.16 m
Volumen de almacenamiento por filtro = 9.5 m * 12.16 m * 2.86 m = 330m3
La capacidad total sera de: 3 * 330 = 990m3.
CONSORCIO ANTIOQUIA 2002
34
La conexin del filtro a los tanques se har con tubera en PVC tal como se indica en los
planos respectivos. No requerir de rebose por cuanto este se hace en la cmara de
aquietamiento de la planta de tratamiento. Dispondrn de sistema de lavado. Como el
nivel del tanque existente es inferior a los recipientes de los filtros lentos que se utilizarn
como tanques de almacenamiento, la conexin con la tubera de conduccin de agua
tratada a la red se har aguas abajo de la salida del tanque existente. El almacenamiento
del tanque existente se podra dejar como reservorio para emergencias y contra incendio.
4.1.5
4.2
E
V
V
V
V
V
V
V
E
R IA L
C
C
C
C
C
C
C
R O
L O N G IT U D
569
106
85
59
1854
,6 6
,3 5
1 ,4
,9 8
,8 9
80
3 7 ,4
5 5 ,5 9
3 6 1 5 ,2 7
Para lograr tanto la descontaminacin de la Quebrada Hojas Anchas como para limitar el
caudal a tratar en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y tambin para optimizar
la cantidad de agua a transportar por la red se han diseado aliviaderos que funcionarn
cuando se sucedan los eventos lluviosos.
CONSORCIO ANTIOQUIA 2002
35
Estos aliviaderos son de tipo frontal y de vertedero lateral. Y son en total de 14.
Para los pasos de las quebradas se considera lo siguiente:
El paso de la Quebrada El Zancudo se realiz bajando la cota del trazado hasta realizar el
paso subfluvial.
Bajando las pendientes a partir del pozo 208 se logr el paso de la Quebrada El Zacatn a
la altura del tablero del puente.
El paso de la Quebrada Hojas Anchas se realiza a la altura del puente por medio de la
instalacin de una tubera en acero sostenida con cable de acero en una luz de 25
metros.
En cuanto al obstculo del paso del box coulvert de la calle 49, se decidi un paso por
debajo del fondo del mismo buscando descargar al pozo 7A.
4.3
36
Ancho superior:
Largo Superior:
Ancho Inferior:
Largo Inferior:
58.7 m
108.4 m
44.7 m
90.4 m
El agua tratada se vierte a la Quebrada Hojas Anchas por medio de una tubera de
desage en PVC de 10.
En trminos de proteccin del sistema de tratamiento se incluyen los siguientes
elementos:
Rejillas de cribado para evitar el paso de slidos gruesos hacia las etapas
posteriores de tratamiento.
Duplicacin de rejilla y desarenador para permitir el paso cuando una unidad est
fuera de servicio por mantenimiento.
4.4
De acuerdo con las obras diseadas se realiz un presupuesto de estas actividades para
acueducto, alcantarillado y PTAR, los resultados a precios de 2003 se encuentran en los
Cuadros 4.1 a 4.4.
37
DESCRIPCIN
UNI
1 PRELIMINARES
1.1 Retiro medio filtrante y accesorios y adecuacin
1,2 Demolicion
Gl
3
m
1.000.000
1.000.000
35,35
80.500
2.845.675
1.148.688
3,05
376.619
Kg
290
2.189
634.147
Un
818.060
818.060
10.067.028
3 FLOCULADOR ALABAMA
3.1 Concreto impermeabilizado de 28 Mpa (incluye formaleta)
26,73
376.619
Kg
2539
2.189
5.557.621
Un
5.265.792
15.797.376
Un
1.695.504
1.695.504
4 SEDIMENTADOR
4.1 Concreto impermeabilizado de 28 Mpa (incluye formaleta)
38,28
376.619
14.416.979
Kg
3
m
3637
2.189
7.959.063
23,5
68.507
1.609.910
1,8
264.825
476.685
5.265.792
15.797.376
Un
Un
1.695.504
3.391.008
110
169.936
18.692.960
Un
433.008
2.598.046
Un
5.349
32.095
kg
13,02
2.983
38.839
Un
8.850.000
8.850.000
5.2 Clorador
Un
6.007.200
6.007.200
376.619
15.629.692
6 FILTRO RAPIDO
3
Kg
3942,5
Un
41,5
2.189
8.628.556
2.300.119
11.500.596
Un
1.619.779
6.479.117
Un
2.234.798
8.939.194
Un
3
m
1.695.504
6.782.016
4,72
364.267
1.719.339
2,09
364.267
761.317
2,09
364.267
761.317
Un
433.008
1.732.031
ml
33
10.057
331.874
Un
5.349
42.794
29
376.619
10.921.954
2.189
6.406.032
Kg
SUBTOTAL
2927
200.070.087
38
ITEM
DESCRIPCIN
UNI
8 LECHOS DE SECADO
8,1 Concreto impermeabilizado de 28Mpa (incluye formaleta)
m3
3,6
376.619
300
2.189
656.580
Kg
2
m
14
20.927
292.973
28
36.090
1.010.525
9 BARANDAS
9,1 Pasamanos en tuberia negra liviana de =2"
ml
214,3
41.270
8.844.165
Un
150.000
450.000
1.355.829
10 TAPAS
10,1 Tapa metalica de 0.6x0.6m
11 VALVULAS
11,1 Valvula compuerta sello elastico JH AWWA C-509 200 PSI 4"
Un
436.692
873.384
11,2 Valvula compuerta sello elastico JH AWWA C-509 200 PSI 6"
Un
850.599
1.701.197
11,3 Valvula compuerta sello elastico JH AWWA C-509 200 PSI 8"
Un
1.139.439
3.418.316
12 TUBERIA
12,1 Tuberia perforada en PVC =4"
12,2 Tuberia en PVC =4"
12,3 Tuberia en PVC =6"
12,4 Tuberia en PVC =8"
12,5 Tuberia en PVC de =2" para niples de floculador
12,6 Tuberia en PVC de =10" para niples de compuerta lav.
12,7 Tuberia en PVC de =12" para niples de compuerta
ml
48.064
288.382
ml
64
45.775
2.929.599
ml
32
73.983
2.367.459
ml
83
126.463
10.496.393
ml
17.260
34.520
ml
135.949
271.899
ml
187.679
375.357
13 ACCESORIOS
13,1 Codo en PVC 90 de =4"
13,2 Codo en PVC 90 de =6"
13,3 Codo en PVC 90 de =8"
13,4 Codo en PVC 45 de =8"
13,5 Tee en PVC de =4"
13,6 Tee en HF de =6"
13,7 Tee en HF de =8"
Un
64.127
256.507
Un
361.744
1.085.233
Un
935.299
2.805.897
Un
623.673
1.247.346
Un
85.126
170.253
Un
241.809
483.618
Un
594.347
2.377.387
34
7.265
246.994
2
1
244.109.900
244.109.900
244.109.900
%
%
4.882.198
2.441.099
251.433.197
50.286.639
2.011.466
303.731.302
39
DESCRIPCIN
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 Trabajos preliminares (Incluye resanes y reparaciones,
demoliciones y reforzamientos)
Subtotal
2 CONCRETOS
2,1 Concretos columna 24,5 Mpa (incluye concreto, formaleta y
terminaciones)
2,2 Concretos viga 24,5 MPa(incluye concreto, formaleta y
terminaciones)
2,3 Concretos zapata 21,0 Mpa (incluye concreto, formaleta y
terminaciones)
2,4 Concretos losa y viguetas 24,5 Mpa (incluye concreto,
formaleta y terminaciones)
2,5 Acero de refuerzo
8.500.000
8.500.000
1,4
354.728
496.619
7,6
354.728
2.695.933
2,4
334.759
803.422
30,7
354.728
10.890.151
Kg
4000
2.119
Subtotal
3 INSTALACIONES HIDRULICAS
3,1 Instalaciones hidraulicas del tanque (incluye ventilacin y
reboses)
3,2 Tuberia PVC 6" UM interconecciones hidrulicas (incluye
vlvulas y accesorios)
8.500.000
8.476.140
23.362.265,00
Global
100
3.000.000
73.983
Subtotal
3.000.000
7.398.309
10.398.309
42.260.574
COSTOS AMBIENTALES
42.260.574
845.211
IMPACTO COMUNITARIO
42.260.574
422.606
43.528.391
8.705.678
348.227
52.582.297
40
DESCRIPCIN
UNI
CANT.
VR/UNITARIO
1 EXCAVACIONES Y LLENOS
VR/PARCIAL
177.046.666
221
72.000
15.912.000
5251
7.360
38.648.706
72
7.360
529.938
135
7.360
993.635
16,6
7.360
122.180
194
20.774
4.030.154
4131
4.405
18.197.055
729
10.605
7.730.802
2903
9.600
27.868.800
221
270.000
59.670.000
118
28.334
3.343.396
570
37.959
106
54.769
5.805.514
842
77.884
65.578.665
1853
122.114
226.276.624
80
190.285
15.222.827
48
227.462
10.918.167
56
643.133
36.015.449
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
381.453.876
21.636.630
77.536.368
106
454.795
48.208.288
un
46
477.341
21.957.669
12
477.341
5.728.088
UN
97.041
485.205
UN
200.184
200.184
UN
12
79.744
956.934
UN
22
461.158
10.145.479
1550
2.189
3.392.330
4 ALIVIADEROS
4,1 Aliviaderos en concreto 24.5 MPa.
4,2 Acero de refuerzo
13.537.809
5 CONSTRUCCION DE VIADUCTO
5,1 Concreto 24.5 MPa.
5,2 Acero de refuerzo
FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION DE HERRAJES PARA LA
5,3 COLGADA DE LA TUBERIA( PENDOLONES Y ABRAZADERAS)
5,4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE GALVANIZADO 5/8"
5,5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE GALVANIZADO 3/8"
5,6 SUMINISTRO DE PERROS
5,7 SUMINISTRO DE TENSORES
7.453.959
3
9,9
407.865
775
2.189
1.696.165
256
4.581
1.172.736
38
9.062
344.356
6.768
33.840
UN
32
3.250
104.000
UN
10
6.500
65.000
184
28.334
5.213.431
4.037.862
7.899.986
4,8
407.865
1.957.751
333
2.189
728.804
COSTOS AMBIENTALES
664.928.664
13.298.573
IMPACTO COMUNITARIO
664.928.664
6.649.287
664.928.664
684.876.524
171.219.131
6.574.815
VALOR TOTAL
862.670.470
41
DESCRIPCIN
UNI
CANT.
Ha
3,5
10.000.000
m3
600
7.360
4.415.800
m3
19290
4.550
87.769.500
m3
2895
4.486
12.986.970
m2
9148
2.750
25.157.000
m3
108
35.500
3.830.450
m3
7657
5.086
38.943.502
m3
4000
4.500
18.000.000
m3
6159
10.575
65.135.655
1 Actividades preliminares
1.1 Adquisicin de terreno
VR/UNITARIO
VR/PARCIAL
35.000.000
2 Movimiento de tierras
2.1 Excavacin manual mat. Comn 0-2m
2.2 Excavacin mecnica
35.000.000
256.238.877
9.686.731
m3
17,7
373.128
m3
2,3
223.378
513.769
Kg
1212
2.119
2.568.592
un
193.944
775.776
global
2.000.000
2.000.000
m3
0,25
375.493
93.873
m2
10278
11.239
115.512.386
6 Cajas en concreto
6.1 Cajas de inspeccin 0.80 m x 0.80 m
6.2 Cajas de inspeccin 1,10 m x 1,10 m
un
14
314.578
4.404.087
un
346.537
1.039.611
un
un
un
6
8
1
531.424
304.985
937.193
3.188.543
2.439.883
937.193
un
784.860
1.569.720
= 4" sanitaria
ml
26
17.477
454.407
= 8" Novafort
ml
288
38.424
11.066.054
= 12" Novafort
ml
251
77.564
19.468.470
= 16" Novafort
ml
121.649
486.597
ml
10
13.804
138.042
un
269.092
538.184
9 Caseta de operacin
m2
16
250.000
4.000.000
ml
494
16.967
8.381.896
11 Instalacin elctrica
global
7.000.000
7.000.000
m2
549
4.457
2.447.028
Un
520
982
510.640
Global
4.550.000
4.550.000
COSTOS AMBIENTALES
491.927.998
9.838.560
IMPACTO COMUNITARIO
491.927.998
4.919.280
4.2
5 Geomembrana
7 Canaleta Parshall
2.869.649
12.009.317
8 Tuberas
8.1 S.T.C. Tubera alcant. PVC
8.2 S.T.C. Tubera alcant. PVC
8.3 S.T.C. Tubera alcant. PVC
8.4 S.T.C. Tubera alcant. PVC
32.151.754
5.060.640
491.927.998
6.604.370
506.685.838
126.671.459
4.864.184
638.221.481
42
4.4.1
Actividad a desarrollar
Desarrollo Institucional
Red de acueducto
4
5
6
7
8
Costo
($ 2003)
35000.000
20000.000
55000.000
20000.000
141865.651
52582.297
214447.948
141865.651
215667.617
357533.268
215667.617
215667.617
215667.617
319110.741
319110.741
43