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~Jgg~
eh Bllndrod
4 .~
~,
.!
889
Honorabilidad
el Proyecto de Ley de
2016.
NACIONAL,
citada
Constitucin
que
75, inciso 8, de la
de fijar anualmente
por el Artculo
asigna
al JEFE
DE GABINETE
DE MINISTROS
la
r----_.,
de Presupuesto
M.E. y F.P.
364
-
L...
Lo
24.156 de Administracin
cdlg~
ck
9llndJtOj
Nacional
y sus modificaciones,
CMARA
DE DIPUTADOS
Administracin
referido
a la presentacin
a la HONORABLE
de la
de
correspondiente
Ley
de
Presupuesto
consideraciones
General
de
la
sobre la preparacin
Administracin
del
Nacional
Ley N 24.629.
El
marco
de la actividad
macroeconmico
~ue
econmica,
atenuado
en algunas
polticas econmicas
El
activas, de carcter
364
modo de atenuar la repercusin negativa de factores externos. Asimismo se prev,
para el mediano plazo, la expansin de la economia a un ritmo razonable, en funcin
del entorno interno, aunque condicionada al contexto mundial.
El
comportamiento.
esperado
en
la
cJR/g~"
J~9lliud;od
actividad econmica,
de la
sistema penal.
364
destinada, esta
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
Jyg~
ck
9ll/udrOd
En el contenido del presente Mensaje
de
remisin
se
proyecciones
resea,
sucintamente,
macroeconmicas,
respectivamente,
caractersticas
el
contexto
econmico
global
y las
el Proyecto de Presupuesto;
y las
con orientacin
Empresas
a resultados;
Pblicas
y Otros
los presupuestos
Entes
del
Sector
de los Fondos
Pblico
Nacional,
del Presupuesto Consolidado del Sector Pblico Nacional, conforme la poltica fiscal
del Gobierno; y la descripcin del articulado del Proyecto de Ley, todo ello con el
propsito de clarificar los objetivos de poltica presupuestaria para 2016.
Ello
oportunamente,
con
el
Informe
de
presupuesto
ser
complementado,
plurianual
2016-2018,
en
cumplimiento de las Leyes Nros. 25.152 y 25.917, con los objetivos a mediano plazo
en
materia
de
finanzas
pblicas
su
desagregacin
por
programas,
su
legisladores
MENSAJE W
889
M.E.y F.P.
36 4
-" -.----1
.'
CONTENIDO
1. LA ECONOMA ARGENTINA
1.1. EL CONTEXTO
MACROECONMICO
MACROECONMICAS
PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIAS
y LA POLfTICA ECONMICA
;:
'.
DE 2015
PARA 2016
~"
3. EL PRESUPUESTO
DE LA ADMINISTRACiN
NACIONAL
M.E. Y F.P.
364
2016
Financieras
DE DIVISAS DE LA ADMINISTRACiN
NACIONAL
CONSOLIDADO
M.E. Y F.P.
3 6 4
DEL ARTICULADO
1. LA ECONOMA
ARGENTINA
1.1. EL CONTEXTO
MACROECONMICO
y LA POLTICA ECONMICA
global
se desacelerar
levemente en
estuviera estable en 3,4%, Esta tendencia se debe a un menor avance de las economas emergentes,
las cuales se vienen desacelerando
mayormente
perjudicadas
mayor ritmo de crecimiento de las economas avanzadas desde 2013 permiti sostener el crecimiento
global en 3,4% durante 2013 y 2014, pero la suba estimada
suficiente para compensar la desaceleracin
Las economfas
emergentes
emergente.
de reduccin del ritmo de estmulo monetario en Estados Unidos de Amrica (tapering) en 2013 y del
aumento
financiacin
en los emergentes.
presiones
cambiarias
y mayores
costos de
se depreci
Emergentes)
aument 22,8% entre el anuncio (mayo 2013) y el "tapering" (enero 2014). En el segundo, el tipo de
cambio de los emergentes
'M.E. Y F.P.
se depreci
3 6 4
Ante estos hechos, el escenario actual es de una gran incertidumbre
divergentes
en las economlas
(FEO) se encuentra
avanzadas.
del Comit de
Poltica Monetaria de la FEO la ubican en 0,625% a fin de ao. En cambio, las polticas expansivas de
Europa, Japn y China van a contramano de la lgica de Estados Unidos, y algunos emergentes han
tendido a tomar tambin medidas acomodaticias.
desde los emergentes
Financiero
Internacional,
la
entrada de flujos de capital privado hacia las economas emergentes cay de U$S1.269.000
en 2013 a U$S1.048.000
mencionada
apreciacin
millones en 2015.
de los commodities,
millones
promovida por
entre el precio promedio 2014 y julio de 2015 se observan en el petrleo, -40,5%, seguido por el
cobre con un -19,7%. La soja tambin se ha desvalorizado
entre 1,8% Y 2,0% anual, mientras que el FMI recort sus estimaciones
en
En el primer trimestre
las
primeras estimaciones
,,.-r.E.y F.P.
mayor aporte del consumo privado y un leve aumento del gasto pblico. Los datos de crecimiento del
3 6 4
PIS fueron corregidos hacia atrs, y si bien en el primer semestre de 2015 el mismo result mejor a lo
estimado originalmente
(1,5% anual), en el acumulado desde 2012 fue recortado en -3,5 pp. De esta
experiment
del mercado laboral sigue avanzando, se espera que la FED reaccione con
un aumento de la tasa de inters, que si bien en principio se prevea para julio, lo ms probable es
que se d luego de septiembre.
Las expectativas
una renovada apreciacin del dlar, que se fortaleci frente a una canasta de monedas un 12,8% en
2014 Y 7,5% en lo que lleva de 2015.
La Zona Euro, que logr crecer 0,9% en 2014, se increment 0,4% trimestral en el primer trimestre de
2015. De todos modos, el ritmo de expansin es dbil y ms de la mitad del crecimiento fue explicado
por la economa de mayor magnitud de la regin, Alemania. No obstante, Espaa e Irlanda
contribuyeron positivamente al crecimiento. El mayor dinamismo de la regin estuvo asociado al
consumo privado, en un marco de importantes anuncios de poltica monetaria, una muy leve mejora
del empleo y un aumento del ingreso disponible por efecto de la cada del precio de la energa. Si
bien el mayor crdito al consumo y el alivio en las hojas de balance de los hogares tambin
contribuyeron a la recuperacin, los ratios deuda/ingresos continan elevados y la dinmica del
crdito contina dbil.
En suma, las perspectivas para la Zona Euro han mejorado y la poltica monetaria se ha tornado ms
agresiva, en un marco de dbil ritmo de expansin y una tasa de desempleo que lleva tres meses
ubicada en 11,1%, un nivel histricamente alto. La problemtica en el mercado laboral difiere
fuertemente entre los miembros de la unin monetaria: mientras los ltimos datos muestran un
desempleo del 4,7% en Alemania, el mismo alcanza un 25,6% en Grecia y un 22,5% en Espaa.
"M.E.y EP.
En el caso de Grecia, luego de muchas negociaciones, el gobierno de Tsipras y la "troika" acordaron
-3 _6_4 -l. ~
un tercer rescate por 86.000 millones. De esta manera el pas heleno pudo afrontar los pagos de
deuda que tena y los bancos pudieron reabrir sus puertas luego de tres semanas. Las exigencias
para la ayuda acordada incluyen un aumento de las privatizaciones, reformas en el sstema de
pensiones, en el mercado de bienes y en el de trabajo, aumento dellVA en algunos bienes y recortes
de gastos semi-automticos segn metas acordadas de supervit fiscal, entre las ms importantes.
"2015.
DE LOS PUEBLOS
DEL CONGRESO
LIBRES"
En relacin a China, durante el segundo trimestre de 2015 el PIB mantuvo un crecimiento de 7,0%
anual y alcanz la meta fijada por el Gobierno para 2015, la cual contempla
una desaceleracin
de -
0,5 pp respecto al ao anterior. El ltimo mes estuvo marcado por una elevada volatilidad financiera.
El Indice de la Bolsa de acciones de Shanghi, que subi alo largo de 2014 un 53%, se desplom
un -32% entre el 12 de junio y el 08 de julio. El Gobierno, a travs del Banco Central y la Comisin
Reguladora
con inyecciones
En el primer trimestre de 2015 el PIB de Brasil se contrajo -1,6% anual y se confirm una delicada
situacin de la demanda Interna. Todos los componentes
negativo, -0,9% La. (inter anual), por primera veZ en doce aos, el gasto pblico anot la mayor calda
desde comienzos de siglo (-1,5% La.) en lnea con las medidas del ajuste fiscal, y la inversin privada
se contrajo (-8% La.) de la mano de la calda de la actividad interna.
La produccin
manufacturera
brasilera
semestre
de 2015 y
constituy la peor cada desde el 2009. La crisis que atraviesa el sector automotriz explic el grueso
del deterioro:
vehculos
t'iI.E. Y F.P.
36
1- _
_4.....,
L-------
disminuyeron
automotor
medidas en cantidad de
en el primer semestre
del ao, y
acumulan ya dos aos de progresiva cada. El empleo en el sector industrial lleva tres aos y medio
de contraccin,
desempleo
empujado mayormente
agregada,
En tanto, la tasa de
An en ese contexto, la politica fiscal y monetaria del pas vecino adoptaron un sesgo contractivo en
lo que va de 2015. El Gobierno de Brasil plante un objetivo de supervit fiscal primario para este ao
y sancion importantes medidas de ajuste. A fines de julio debi reducir el resultado objetivo (de 1,1 %
DEL CONGRESO
DE LOS PU
.z;
t:::
a 0,15% del PIB), debido a un crecimiento econmico menor al esperado. En paralelo, el Banco
Central mantiene un ciclo de suba de la tasa de inters ante una aceleracin de la inflacin (8,89%
anual en junio), provocada mayormente por el aumento tarifario incluido en el paquete de ajuste
fiscal.
En suma, las perspectivas para 2015, continan mostrando un escenario complicado para los
emergentes debido a la intensificacin de la desaceleracin china y la cada de los precios
internacionales. En este sentido, para el bloque de socios comerciales de nuestro pas se espera una
desaceleracin del crecimiento con respecto a 2014. A principios de 2015, tanto las estimaciones del
Fondo Monetario Internacional (FMI) como las del Banco Mundial prevean un crecimiento de entre
2,1% Y 2,4%, por encima al 1,9% alcanzado en 2014. Sin embargo, a julio de 2015 las estimaciones
muestran un crecimiento de entre 1,2% Y 1,4% y, de continuar complicado el escenario internacional,
podran observarse nuevas correcciones a la baja.
3 6 4
1----.-
El componente que ms contribuy al crecimiento del PIB en 2014 fueron las Exportaciones Netas
que se expandieron un 28,8%. Mientras tanto, el Consumo Pblico se expandi 2,8% anual y oper
de forma contracclica para contrarrestar la leve disminucin de -0,5% del Consumo Privado. Si bien
./
la Formacin Bruta de Capital (FBK) observ una contraccin de .5,6%, la tasa de inversin contina
ubicndose en niveles elevados, alcanzando el 19,7% del PIB. Si bien en 2014 tanto los sectores
contraerse -0,5% anual en el tercer trimestre de 2014. Dentro de este grupo, se destaca en el ao un
crecimiento de 4,3% anual en el sector Agropecuario, mientras que la Construccin se mantuvo en
niveles similares a los de 2013, con una merma de -0,7%.
Pese a la desaceleracin, las variables relacionadas con el empleo lograron mantenerse. La tasa de
desempleo experiment un leve aumento hasta el 7,5% en el segundo y tercer trimestre de 2014,
mientras que el ndice de Salarios se increment 32,8% anual en 2014. Asimismo, continuaron
llevndose a cabo las negociaciones paritarias por rama de actividad, que alcanzaron las 1.963 en el
ao 2014, un considerable aumento en la cobertura respecto de 2004 cuando las negociaciones a
poco de la reapertura del Consejo del Salario eran apenas 348.
El empleo mostr mejoras en el primer semestre del ao, en lnea con la aceleracin de la actividad
econmica y las polticas de estmulo al consumo implementadas. La tasa de desocupacin abierta
se sostuvo en el primer trimestre en 7,1% Y descendi a 6,6% en el segundo; mientras la tasa de
empleo pas de 41,4% a 41,5% en igual perodo. Adems se produjeron mejoras en la calidad del
empleo por reduccin del subempleo y del trabajo no registrado.
El crecimiento econmico experimentado en los ltimos diez aos permiti llevar adelante una
"M.E.y F.P.
importante y decidida poltica de desendeudamiento del Sector Pblico. En 2002 la deuda bruta
3 6 4
del Sector Pblico Nacional representaba el 139,0% del Producto Interno Bruto (base 2004), pero
hacia el segundo trimestre de 2014 se haba reducido hasta un 42,8%. Adems, debe tenerse en
cuenta que un 57,8% de este total se halla en manos de Agencias del Sector Pblico y un 14,9%
tiene como acreedores a Organismos Multilaterales y Bilaterales de crdito. De esta forma, slo el
27,3% de la deuda pblica tiene como contrapartida al sector privado, lo que representa apenas un
6,4% del PIB.
'M.E.
F.P.
3 6 4
1-----4
1-......
El supervit en la cuenta Capital y Financiera para igual perodo ascendi a U$S 5.389 millones,
resultado que contrasta con el dficit de U$S -2.798 millones del mismo perodo de 2014. En el primer
lJ ./
trimestre de 2015 todos los sectores fueron superavitarios, El SCRA alcanz ingresos por U$S 2.320
millones, como resultado de desembolsos de organismos internacionales y una nueva activacin del
tramo del swap de monedas con China, El saldo del sector pblico no financiero fue de U$S 997
millones en el trimestre, principalmente debido a la colocacin de ttulos por parte de gobiernos
locales y
prstamos
correspondientes
al
gobierno
nacional
destinados
principalmente
"2015 - Afio
infraestructura.
DEL BICENTENARIO
DE LOS P
DEL CONGRESO
Finalmente, el sector privado no financiero registr ingresos por U$S 1.196 millones y
domstica
y contemplando
registrada
de la
que
retrocedieron -13,5% anual en los primeros seis meses del ao, empujadas por las menores compras
de combustibles
y lubricantes
y de piezas y accesorios
mayor deterioro
del contexto
internacional
sigui contrayendo
los valores
exportados,
que se
contrajeron -17,9% anual. Pes la fuerte carda en las ventas de vehrculos para pasajeros, debido a la
menor demanda desde Brasil, as como la de las ventas de productos primarios y de combustibles
energa, cuyos precios se derrumbaron.
distintas
de 2014 se rubricaron acuerdos con la Repblica Popular China para el desarrollo de inversiones de
energa y transporte,
Kirchner-Cepernic
y la renovacin
Cargas. Del monto total (U$S 4.700 millones), se realiz el primer desembolso
3 6 4
.
febrero y octubre
un ingreso de aproximadamente
de oleaginosas
de 2014 se alcanz un acuerdo con Repsol en relacin al 51% del paquete accionario de YPF e YPF
Gas, que pasaron a manos del Estado Nacional. En mayo 2014, el Gobierno
Nacional alcanz un
acuerdo con el Club de Pars para la normalizacin de la deuda que Argentina tiene con miembros de
ese foro de pases acreedores, y cuyos compromisos
destaca el acuerdo de swap (permuta, intercambio) de monedas con la Repblica Popular China en
julio de 2014 por un monto equivalente a U$S 11.000 millones, cuyo primer tramo se activ en
octubre de 2014.
En el marco del litigio judicial con los Fondos Buitre, y luego de que la Corte Suprema de Estados
Unidos desestimara la apelacin del fallo del Juez Griesa, se sancion en septiembre de 2014 la Ley
de Pago Soberano. El hecho de que el litigio no significara un default por parte del pais, sino un
impedimento de cobro para los acreedores que ingresaron al canje bajo legislacin extranjera, no
implic un impacto significativo sobre el sector externo del pas y no impidi la realizacin de los
acuerdos de inversin arriba mencionados.
Con el objetivo de disipar toda incertidumbre cambiaria y/o financiera, en diciembre de 2014 se
ofreci el canje del Boden15 por Bonar24 o el pago anticipado de Boden15 y, a la vez, se realiz una
nueva ampliacin del Bonar24. El comportamiento del mercado frente a este ofrecimiento implic una
fuerte seal de confianza a la capacidad y voluntad de pago del pais. Slo se cobraron por anticipado
apenas U$S 185,5 millones de Boden15 de los aproximadamente U$S 6.300 millones que haba en
circulacin, y se canjearon tan solo por U$S 376,7 millones. A su vez se colocaron por licitacin de
Bonar24 U$S 285,6 millones. Esta operatoria dej en evidencia el poco efecto generado en los
mercados financieros por el litigio sobre la capacidad de pago del pas. Finalmente, durante 2014 el
'M.E. Y F.P.
3 6 4
BCRA y la Comisin Nacional de Valores (CNV) fortalecieron los controles sobre los operadores del
mercado financiero, con el objetivo de evitar manipulaciones de mercado y conductas especulativas.
A partir de esta decisin, se encontraron irregularidades en varias entidades que operan en estos
mercados, y las autoridades de aplicacin establecieron penas y sanciones para las entidades
involucradas y sus responsables. El mayor control y regulacin por parte del BCRA y la CNV logr
estabilizar exitosamente el mercado cambiario y financiero.
La mejora de la actividad econmica que comenz a fines de 2014 y se consolida en 2015 fue
conseguida gracias a las polticas de estmulo del Gobierno Nacional destinadas al mercado interno.
Los datos del Estimador Mensual de la Actividad Econmica (EMAE) registran un crecimiento
promedio de 1,5% anual en los primeros cinco meses del ao, que se intensifica con el correr de los
meses: luego de una variacin nula en enero, la economa pas a acelerar su tasa de crecimiento y
present en mayo una expansin de 2,2% anual. La actividad industrial exhibi una mejora en el
primer semestre del ao, explicada por una dinmica acelerada en Refinacin del Petrleo,
Metalmecnica, y especialmente Productos Minerales No Metlicos, que observ una marcada suba
de 6,1% anual para dicho periodo, asociada al fuerte impulso que est teniendo la actividad de la
Construccin. En efecto, el Indicador Sinttico de la Actividad de la Construccin (ISAC) present un
crecimiento anual de 7,7% en los primeros seis meses del ao, traccionado principalmente por el
fuerte dinamismo de la Construccin Privada.
El principal factor que explica esta reactivacin es la recuperacin del consumo, que se reflej en el
primer semestre del ao en las ventas medidas en trminos reales de Supermercados (7,6% anual) y
Centros de Compras (18,0%). El buen nivel de actividad del mercado interno tambin se asoci al
sostenimiento de una tasa de desempleo en niveles histricamente bajos y a la recuperacin de los
salarios reales. El consumo global de Servicios Pblicos, otra variable que aproxima la actividad
econmica, registr durante los primeros seis meses de 2015 un aumento de 2,3% anual.
'M.E.Y F.P.
36 4
La mejora en el consumo privado se explica por numerosos programas de estmulo llevados a cabo
por el Gobierno Nacional, que profundiz varias de las medidas de poltica lanzadas en 2014 y cre
nuevos planes de impulso a la demanda privada. Entre estas medidas se destacan:
Ahora 12: con el objetivo de fomentar el consumo de bienes de produccin nacional de diferentes
rubros se dispuso, mediante la comunicacin A-5631 del 12 de septiembre de 2014 del SCRA,
una reduccin del efectivo mnimo a las entidades que otorguen financiaciones con tarjetas a 12
cuotas sin inters en el marco del programa. La reduccin es equivalente al 16% de las
financiaciones otorgadas, pero no puede superar el 1% de los conceptos en pesos sujetos a la
"2015.
AO DEL BICENTENARIO
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
exigencia. Hasta el mes de julio de 2015, se realizaron 13,5 millones de transacciones por casi
$25.500 millones.
Precios Cuidados: La vigencia del programa fue extendida recientemente hasta el 31 de
diciembre de 2015, con ms productos y mayor cobertura. Hasta el momento son 506 los
productos que se ofrecen, entre los cuales se encuentran insumos mayoristas y materiales para
la construccin. Hoy en da, Precios Cuidados incluye 2.018 bocas de expendio, 120 bocas
mayoristas, 302 supermercados chinos, 4.071 almacenes y 89 dietticas.
PROGRESAR: En 2015 se realizaron modificaciones al programa para poder captar una mayor
cantidad de destinatarios: se prev aumentar la cantidad de jvenes titulares de derecho de
700.000 a 1.000.000. En marzo se ampli el PROG.R.ES.AR., que incluye a los jvenes de 18 a
24 aos que estudian y cuyas familias cobran menos de tres salarios mfnimos (antes era un
SMVM). El monto de la cuota de PROG.R.ES.AR. y de las becas universitarias pas de $600 a
$900 a partir de marzo de 2015 (Artculo
r, Decreto W 505/15).
Asignaciones Familiares y Asignacin Universal por Hijo: En 2015 aument la Ayuda Escolar de
los trabajadores registrados 37% alcanzando los $700, y' los destinatarios de la Asignacin
Universal por Hijo la percibieron por primera vez. Adems se modificaron los tramos de ingresos
de las Asignaciones Familiares, y tanto stas como la Asignacin Universal por Hijo, tuvieron un
aumento de 30%.
'M.E. Y F.P.
A Rodar: es un programa de crditos para la adquisicin de vehculos O KM para ser utilizados
3 6 4
como taxi. Est destinado a taxistas con licencia y ofrece una tasa anual fija del 17,5% por tres
aos. El "Programa de Crditos para la Compra de Taxis", denominado "A Rodar" se aprob en
mayo de 2015 (Decreto 753/15).
Subeneficio: es un programa del Estado Nacional a travs del cual los consumidores pueden
obtener beneficios en la compra de bienes y servicios con su tarjeta SUBE. La meta es llegar a
aquellos consumidores que no tienen la posibilidad de obtener una tarjeta de crdito y
beneficiarse con el programa Ahora 12. El Programa denominado "SUBENEFICIO" se cre el 29
de julio del corriente ao por Resolucin Conjunta del Ministerio del Interior y Transporte W 1/15
y del Ministerio de Economla y Finanzas Pbicas W 671/15.
Renovate: es un programa que impulsa el recambio de heladeras y lavarropas con descuentos de
hasta un 25% y en 12 cuotas sin inters, con el objeto de fomentar el uso eficiente de la energia.
En la primera etapa se destina al Area Metropolitana de Buenos Aires. Desde su lanzamiento en
abril de 2015 hasta mediados de julio se registraron 14.294 equipos vendidos de los cuales 45%
corresponden a heladeras y 55% a lavarropas.
Las polticas de crdito productivo interno y las medidas destinadas a estabilizar los mercados
financieros acompaaron tambin la recuperacin de la actividad econmica observada en los ltimos
meses de 2014 y consolidada en lo que va de 2015. Para hacer frente al financiamiento de largo
plazo orientado al sector productivo, Argentina ha desarrollado una serie de iniciativas pblicas para
apuntalar el crdito ampliando la participacin de las actividades productivas en el financiamiento.
3 6 4
establece que las entidades financieras de mayor tamao deben destinar el equivalente a un
porcentaje de sus depsitos en pesos del sector privado al financiamiento productivo, bajo las
condiciones dispuestas por el programa. Para el segundo semestre de 2015 el porcentaje se
elev de 6,5% al 7,5%, lo que implicar un monto cercano a los $52.000 millones, mientras que
en el primer semestre el monto fue de $37.400 millones.
Financiamiento Productivo y de Infraestructura del Fondo de Garanta de Sustentabilidad (FGS):
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES.
cJR/gnt~
ck9lr~
principalmente
concentradas
grandes desembolsos
que requieren
para ser llevados a cabo. Con datos hasta junio de 2015, los fondos
acceso al crdito de las actividades productivas. Se trata de un fondo fiduciario pblico que otorga
financiamiento
blando
producciones
innovadoras
de capital
para
de sociedades,
promover
proyectos
y proyectos de economas
bonificacin
en
sectores
estratgicos,
proyectos
de
no Reembolsables
prendarios y documentos
sobre comisiones
tasas de referencia
como objetivo evitar abusos de las entidades financieras. Adems, esta normativa tambin regula
las tasas de financiacin de tarjetas de crdito.
Tasas mnimas: la regulacin de tasas mnimas para depsitos a plazo de octubre de 2014 (Com.
A-5640), junto con la adecuacin
transparencia
la poltica de
fijando tambin una referencia para la tasa de los depsitos menores a $1 milln. El
'f"U=. y F.P.
establecimiento
36 4
tasas de inters activas y pasivas y un incremento sostenido del saldo de prstamos y depsitos
a plazo. En particular desde octubre de 2014 hasta julio de 2015, el stock de depsitos a plazo
del sector privado creci 38% ($103.300 millones). De este modo, la variacin interanual de los
plazos fijos subi 15,1 pp desde el 31 de octubre hasta 42,1 % el 24de julio.
Regulacin de cargos y comisiones: a partir de 2014 las entidades financieras y las emisoras no
financieras
aumentos al costo de dichos servicios y cambios a los rubros que los integran (Com. A-5591 y
Como A-5685). Asimismo, se introdujo el Costo Financiero Total Nominal Anual, 'como fiel
expresin del costo de endeudamiento, con el objeto de evitar distorsiones (Com. A-5592).
La defensa de los puestos de trabajo y las polticas de mejora de los ingresos contribuyeron a
'M.E~ Y F.P.
3 6 4
trimestre de 2015 en 0,420, un valor que es -20,0% inferior al observado a fines de 2003, cuando el
Gini alcanzaba el 0,525. En el cuarto trimestre de 2003 la brecha del ingreso per cpita familiar
(medida como la relacin entre el percentil 90 y el percentil 10) era de 13,0, y tras una reduccin
sostenida la misma observa para el primer trimestre de 2015 una relacin de 7,8.
El Gobierno Nacional tambin llev a cabo polticas para ampliar la cobertura previsional, lo que
result en una de las tasas ms elevadas de Amrica Latina. La inclusin en el sistema previsional de
una mayor cantidad de personas en edad de jubilarse no slo permite disminuir la desigualdad y
cJ/Mt~
ck9lr~
contribuye a disminuir la pobreza de los hogares, sino que acta como mecanismo la demanda
agregada cuando las condiciones externas no son favorables. A esto debe sumarse el impacto
derivado del incremento del valor de las jubilaciones y pensiones que se actualizan regularmente por
ley, gracias a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Para el mes de marzo de 2015 el haber minimo
jubilatorio se ubic en $3.821,71, con una variacin anual del 38,6%. La Ley de Moratoria Previsional
aprobada en septiembre de 2014 permite la universalizacin del sistema previsional, permitiendo
llegar a los sectores de mayor vulnerabilidad social. La medida es ampliamente progresiva pues
cubre principalmente a los hogares ubicados en los primeros tres deciles de ingresos. Se estima que
ms de 240.000 nuevos jubilados por moratoria comenzaron a cobrar durante el ao 2015.
A las nuevas polticas implementadas deben sumarse la continuidad de las polticas de ingreso
estructurales que han demostrado ser efectivas para mejorar la distribucin del ingreso y actuar
contraciclicamente: Asignacin Universal por Hijo, destacndose la aprobacin de la Ley W 27.160,
Proyecto oportunamente enviado por el PEN, que establece la movilidad de las asignaciones con
base en la regla establecida para las Jubilaciones y Pensiones, las Pensiones no Contributivas, el
Programa de Seguro de Capacitacin y Empleo, entre otras. En 2015 continan vigentes diversos
programas y se han lanzado nuevas medidas tendientes a seguir disminuyendo las desigualdades y
promover mayores oportunidades de inclusin. Entre ellos se encuentran:
'M.E';y F.P.
3 6 4
cJR/g~
J,08l{~
Las Pensiones no Contributivas incluyen pensiones a la vejez, por invalidez y para madres de
siete o ms hijos y estn especialmente dirigidas a poblaciones en situacin de extrema
vulnerabilidad que no cuentan con apoyo econmico. Los destinatarios de estas pensiones
pasaron de poco menos de 340 mil en 2003 a ms de un milln y medio (1.543.781) en 2014.
Recordemos que antes de 2003 el acceso estaba sujeto a la baja de un o una titular del derecho,
pero a partir de ese ao se modifica este criterio de cupos por otro basado en la perspectiva de
derechos. Adicionalmente, estas prestaciones son alcanzadas por el mecanismo de actualizacin
de montos que rige para las jubilaciones.
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que brinda asistencia nutricional, facilita la
autoproduccin de alimentos y el desarrollo de redes prestacionales, realiza acciones en materia
de educacin alimentaria y desarrolla planes dirigidos a grupos de riesgo especficos.
El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROG.R.ES.AR.) que pone el foco en los
jvenes de 18 a 24 aos, principalmente en aquellos dentro del primer quintil de ingresos, que no
tienen trabajo, trabajan informalmente o perciben un salario menor al mnimo vital y mvil y su
grupo familiar se encuentra en iguales condiciones. La medida permite a los jvenes terminar sus
estudios en cualquier nivel educativo que deseen, por tanto no slo pueden capacitarse para
buscar un empleo de calidad sino que aquellos con un empleo informal tienen la posibilidad de
contar con mayores herramientas a la hora de afrontar una nueva bsqueda laboral. De este
M.~.y EP.
3 6 4
modo se establece una prestacin para jvenes de bajos recursos econmicos para acceder a la
educacin.
"2015.
AO DEL BICENTENARIO
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
inflacin anual muestra una constante desaceleracin, al pasar de 20,9% anual en enero a 15,0%
anual en junio de este ao.
anual en el primer trimestre del ao), profundiz el retroceso de nuestras ventas automotrices. A esto
36 4
se sum la cada en el precio internacional de los commodities, que afect negativamente el valor de
nuestras exportaciones agricolas y energticas. De enero a junio de 2015 las importaciones
retrocedieron -13% anual, en tanto las exportaciones lo hicieron un -18%. Como resultado, el
supervit comercial en el primer semestre del ao fue de U$S 1.232 millones.
infraestructura (56,3% anual), con un aumento de 27,0% anual de la Inversin Real Directa. Tambin
se destac el alza de la Inversin Financiera, donde se registra el programa PRO.CRE.AR., que se
increment en $4.736,4 millones, un total prcticamente diez veces mayor al del perIodo enero-abril
de 2014. Estimulada por la recuperacin del gasto interno, la Recaudacin Tributaria total se
increment 28,9% anual en el acumulado a abril de 2015.
En lo que hace a la poltica monetaria, en coordinacin con los objetivos del programa de
financiamiento y persiguiendo el objetivo de dinamizar la actividad econmica se redujo la curva de
rendimiento de Lebac en el mercado primario en un promedio de 92 p.b. (puntos base) en los
primeros cinco meses de 2015. De este modo, se incrementan los incentivos de los bancos privados
a colocar fondos en prstamos al consumo y produccin.
En cuanto al financiamiento
se implementaron instrumentos en pesos a mediano y largo plazo (BONAC), que complementan las
licitaciones de Lebac en el mercado primario. Desde el 27 de marzo, se emitieron cerca de $ 44.171
millones al 23 de julio. En abril del corriente ao se realiz una emisin de Bonar24 por U$S 1.415,9
millones (Resolucin conjunta de la SecretarIa de Finanzas N" 10/15 Y la SecretarIa de Hacienda N"
31/15). El monto licitado fue de U$S 500 millones., sobre el cual se ofrecieron U$S 1.878,7 millones.
"[,A.E. Y F.P.
La elevada demanda sobre el instrumento, de legislacin argentina, es una muestra ms del poco
3 6 4
xito del intento de los fondos buitre de aislar financieramente a la Argentina. La ltima ampliacin fue
destinada en su totalidad al desarrollo de infraestructura para reducir costos de bienes producidos
localmente, y a viviendas para soluciones habitacionales. Tambin es importante destacar que la
emisin se realiz prescindiendo del pago de comisiones a entidades por la colocacin.
mismo modo, contribuyen a financiar el desarrollo de barrios del conurbano bonaerense, NEA y NOA.
En la misma lnea, en abril de 2015 se acordaron crditos por U$S 400 millones con el Sanco Mundial
(SM) destinados a desarrollar y fortalecer la educacin rural y para promover el desarrollo de jvenes
en situacin de vulnerabilidad.
internacionales
SCRA present un incremento de U$S 2.500 millones respecto a sus valores del 30 de diciembre de
2014 (+ 8%) y de U$S 4.940 millones respecto al 31 de julio de 2014 (+ 17%).
Como resultado de estas polticas, el sistema financiero y bancario mantiene indicadores slidos. La
irregularidad
reducidos:
apenas
financiaciones.
-M_E.y F.P_
:1 6 4
.
MACROECONMICAS
Las proyecciones
macroeconmicas
antes comentado.
los principales
socios comerciales
de la Argentina
finalizara
el escenario
realizadas en 2014, el dinamismo del mercado interno compens dicho efecto, impulsado por las ya
nombradas polticas de estmulo del Estado Nacional.
Para 2016 se espera que el PIS crezca un 3,0% anual, con una rnejora de la Inversin, el Consumo y
el comercio
comerciales,
exterior.
se estima
una recuperacin
demanda
por exportaciones.
escenario
externo
luce
Cabe advertir
inestable
de crecimiento
de la actividad
vigentes
econmica
y propenso
a ser ajustado
con efecto
positivo
en la
a la baja.
En este sentido,
la
"2015.
DEL CONGRESO
DE LOS P
cJR/g~
ck9J[~
administracin
PIS
2014 Millones
de $ corrientes
Variaciones
reales (%)
Variaciones
nominales
4.412.374
(%)
de $ corrientes
Variaciones
reales (%)
Variaciones
nominales
Variaciones
Variaciones
de $ corrientes
2017 Millones
Variaciones
reales (%)
Variaciones
nominales
-7,7%
-12,6%
34,1%
30,7%
28,9%
27,0%
37,7%
45,3%
49,6%
935.177
653.522
683.117
2018 Millones
2,3%
2,0%
3,0%
-0,6%
-1,8%
21,9%
22,7%
24,4%
-0,1%
6,6%
19,1%
20,2%
20,7%
0,5%
7.585.624
reales (%)
Variaciones
nominales
5.219.146
8,5%
827.074
2,8%
4,2%
3,0%
4,4%
20,8%
25,0%
20,9%
21,1%
17,6%
6.061.675
19,9%
17,4%
1.394.423
948.208
15,9%
974.377
3,2%
3,1%
4,9%
3,5%
5,0%
16,1%
19,3%
20,0%
17,8%
12,9%
12,7%
13,7%
8.628.932
(%)
789.971
1.169.208
16,5%
(%)
de $ corrientes
Variaciones
4.319.745
17,6%
641.048
-5,5%
21,1%
de $ corrientes
654.197
30,1%
3,0%
(%)
751.808
Importaciones
-0,1%
6.511.959
Exportaciones
26,9%
reales (%)
nominales
3.521.858
Inversin
0,5%
Total
29,5%
5.377.578
(%)
Consumo
6.855.378
15,9%
1.119.671
1.623.126
12,2%
1.140.828
3,2%
3,1%
5,5%
3,4%
4,8%
13,8%
13,1%
16,4%
18,1%
17,1%
10,2%
9,7%
10,3%
14,2%
11,7%
'M.e.y EP.
2015
3 6 4
Tipo de Cambio nominal $/U$S
Variacin anuallPCNu
(promedio)
Variacin anuallPCNu
(diciembre
Variacin anuallPCNu
(IV trimestre)
2016
2017
2018
9,12
10,60
11,90
13,14
15,4%
14,5%
11,5%
9,3%
13,2%
10,4%
8,8%
8,2%
13,7%
12,6%
9,6%
9,0%
14,1%
13,6%
10,8%
8,4%
Variacin anuallPIM
a diciembre)
(promedio)
Exportaciones
62.220
65.717
70.821
76.269
Importaciones
59.495
61.677
64.775
67.695
2.724
4.040
6.045
8.574
cckg~Mk
ckB/{~
1.3.
ADMINISTRACiN NACIONAL
En millones de oesos
CONCEPTO
Recursos Totales
- Corrientes
- Capital
Gastos Totales
- Corrientes
- Capital
Resultado Primario
Resultado Financiero
Proyectado
2015
1.216.354,3
1.214.002,1
2.352,2
1.355.084,7
1.195.439,2
159.645,5
-42.999,5
-138.730,4
Ejecucin
I Semestre 2015
555.396,6
553.758,2
1.638,4
642.357,4
573.686,5
68.670,9
-38.288,0
-86.960,8
Porcentaje
de
Eiecucin
45,7
45,6
69,7
47,4
48,0
43,0
89,0
62,7
Los recursos totales percibidos durante el primer semestre de 2015 se ubicaron en el 45,7% con
respecto a la proyeccin anual de recursos. Los recursos corrientes, que constituyeron prcticamente
t.1.E. Y F.P.
36 4
mayor parte por los ingresos tributarios y los aportes y contribuciones a la seguridad social, que
ascendieron a $317.772,6 millones y $165.044,0 millones, respectivamente.
tributarios
las Ganancias
($97.838,5 millones), los impuestos sobre el Comercio Exterior ($55.068,8 millones), los Impuestos
sobre los Dbitos y Crditos en Cuenta Corriente ($37.749,1 millones) y a los Combustibles
($9.970,0 millones) que representaron, en conjunto, el 94,7% del total de recursos tributarios.
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
El incremento de los ingresos tributarios verificado en este periodo con relacin a igual semestre de
2014 ($120.929,9 millones) se sustenta en los incrementos de las transacciones, las remuneraciones,
los precios y el tipo de cambio. Seguidamente se explican las variaciones positivas registradas en los
principales tributos:
Impuesto a las Ganancias ($30.051,2 millones; 44,3%), derivado de mayores pagos por
retenciones y anticipos de sociedades; asi como las retenciones practicadas sobre las
remuneraciones.
Impuesto al Valor Agregado ($22.013,5 millones; 28,2%) donde incide la suba registrada en el
consumo nominal.
Impuesto sobre los Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes ($8.212,9 millones; 27,8%) por
aumento del monto de las transacciones bancarias gravadas.
Por su parte, los ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social fueron superiores a
los de igual periodo del ao anterior en $43.956,6 millones, en gran medida por el aumento de las
remuneraciones imponibles y del nivel de empleo registrado.
.M.E.y F.P.
36 4
Los gastos totales de la Administracin Pblica Nacional acumulados al segundo trimestre del ao
2015 devengaron el 47,4% del nivel estimado para el ejercicio, totalizando $642.357,4 millones. Este
monto representa un incremento de $179.956,5 millones (38,9%) respecto a igual semestre del ao
anterior, mientras que el gasto primario (no incluye intereses) ascendi a $593.684,6 millones, lo que
implica un aumento de $167.766,1 millones.
Por el lado de los gastos corrientes, los mismos resultaron superiores en $154.135,6 millones,
sealndose a continuacin las principales variaciones:
Prestaciones de la Seguridad Social ($75.746,2 millones) principalmente por el impacto de la
aplicacin de la poltica de movilidad de los haberes previsionales que repercute sobre los
"2015.
beneficiarios
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
Pensiones Honorficas de Veteranos de la Guerra del Atlntico Sur; as como por los incrementos
otorgados a las pensiones y retiros de las fuerzas de defensa y seguridad.
Remuneraciones
($20.467,1
millones)
fundamentalmente
durante el transcurso
correspondientes
resultantes
de diversos
de la Administracin
millones) fundamentalmente
Nacional.
a Letras del Tesoro y de los mayores cupones de los ttulos SONAR Y los
de la colocacin
del acuerdo
de
Universal
para Proteccin
Social
($5.975,2 millones).
Universidades
Nacionales
al transporte
automotor
a travs
del
Fondo
Fiduciario
del
Sistema
de
'M.E. y EP.
millones).
364
Asignaciones
Compensaciones
Natural",
como
correspondientes
as tambin
el destinado
empresas
con
inyeccin
reducida,
destinadas
nacional de hidrocarburos
($1.839,4 millones).
Transferencias
vinculado a la implementacin
Residenciales
del "Programa
de Gas Licuado
.M.E.y F.P.
Los gastos de capital se incrementaron en $25.820,9 millones, dentro de los cuales se destaca el
crecimiento de las transferencias de capital ($15.602,1 millones), mayormente en las dirigidas a la
36 4
...
mejoramiento y renovacin de infraestructura ferroviaria a travs de la Administracin de
Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIF) ($1.006,4 millones).
Asistencia financiera a la empresa ENARSA para obras de infraestructura energtica ($887,4
millones).
Financiamiento
travs
de obras de infraestructura,
de los programas
Acciones Compensatorias
Acciones
construccin
para Ms Escuelas,
y equipamiento
escolar ejecutadas
Mejor Educacin
($724,6
millones),
a municipios
complementarias
de obras de transmisin
las ejecutadas
correspondientes
Asistencia
de Transporte
Elctrico
Federal y las
financera
principalmente
a travs del
Trabaja" y de emprendimientos
Transferencias
de aprovisionamiento
de agua.
millones).
Asistencia financiera para obras hdricas y viales para el Desarrollo Integrador del Norte Grande
($590,1 millones).
'M.E.y F.P.
364
En menor
medida,
tambin
repercuten
los aportes
de capital
($1.358,8 millones).
A continuacin
ADMINISTRACiN
NACIONAL
Ejecucin
CONCEPTO
GASTOS CORRIENTES
Prestaciones de la Seguridad Social
Remuneraciones
Transferencias a Empresas Privadas
Rentas de la Propiedad
Transf. a Empr. Pblicas, Fondos Fiduc. y Otros Entes SPN
Asignaciones Familiares
Bienes y Servicios
Universidades Nacionales
Transferencias a Provincias y Municipios
Instit Nac. de Serv. Soco para Jubilados y Pensionados
Otros Gastos
GASTOS DE CAPITAL
Inversin Real Directa
Transferencias a Provincias y Municipios
Otras Transferencias de Capital
Inversin Financiera
TOTAL
En millones
de pesos
I Sem. 2015
Estructura
% de la
Proyeccin
Anual
Porcentual
573.686,5
241.151,9
72.085,9
61.938,8
48.685,3
40.451,8
29.843,0
24.015,9
20.849,7
9.956,9
7.760,3
16.947,0
48,0
48,5
45,8
55,1
42,2
61,9
48,5
47,2
20,9
36,8
49,2
44,1
89,3
37,5
11,2
9,6
7,6
6,3
4,6
3,7
3,2
1,6
1,2
2,6
68.670,9
13.928,9
29.494,3
16.509,9
8.737,7
43,0
31,8
46,8
42,0
64,4
10,7
2,2
4,6
2,6
1,4
642.357,4
47,4
100,0
Del anlisis de la composicin del total del gasto de la Administracin Nacional surge que el 37,5%
fue para atender las jubilaciones y pensiones administradas por la Administracin Nacional de la
Seguridad Social (ANSeS), incluyendo las pensiones a ex-Combatientes, a las fuerzas de defensa y
de seguridad, las pensiones no contributivas y las del Poder Judicial de la Nacin (magistrados y
funcionarios retirados y jubilados).
'M.E. Y F.P.
En orden de importancia siguen las remuneraciones, las transferencias corrientes a empresas
privadas, las Rentas de la Propiedad y transferencias realizadas a empresas pblicas, fondos
:=3 _6__ 4_ i~
.
""'"'1
.
fiduciarios y otros entes, con una participacin del 11,2%, 9,6%, 7,6% Y 6,3% del gasto total,
Complementariamente,
se expone a continuacin
la informacin
correspondiente
a la ejecucin del
por finalidades
y principales
funciones.
ADMINISTRACiN
CONCEPTO
NACIONAL
Ejecucin I Sem. 2015
En millones
de pesos
~DMINISTRACION
GUBERNAMENTAL
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
SERVICIOS SOCIALES
Salud
Promocin y Asistencia Social
Seguridad Social
Educacin y Cultura
Ciencia y Tcnica
Irrabajo
~ivienda y Urbanismo
~gua Potable y Alcantarillado
SERVICIOS ECONMICOS
Energa, Combustibles y Minera
Comunicaciones
Transporte
Ecologa y Medio Ambiente
Agricultura
Industria
Comercio, Turismo y Otros Servicios
Seguros y Finanzas
DEUDA PBLICA
TOTAL
'M.E.y EP.
36 4
L-.-.o..--..--I
%de la
Proyeccin
Anual
35.881,0
34.586,5
388.151,8
23.442,4
9.699,3
278.162,9
41.031,3
8.339,8
2.587,2
17.475,2
7.413,5
134.538,9
81.884,0
3.582,9
40.544,2
1.275,8
2.876,9
2.677,1
1.484,8
213,3
49.199,3
642.357,4
(60,4%) -dentro
Salud (3,6%)-
45,4
41,8
47,3
45,6
49,4
48,3
40,7
40,2
. 34,0
Econmicos
(20,9%) -principalmente
5,6
5,4
60,4
3,6
1,5
43,3
6,4
1,3
0,4
2,7
1,2
20,9
12,7
0,6
6,3
0,2
0,4
0,4
0,2
0,0
7,7
100,0
59,2
48,0
48,7
51,9
39,4
48,2
34,6
36,9
38,7
25,0
43,6
51,0
47,4
Estructura
Porcentual
y Cultura (6,4%) y
Energfa,
Combustibles
2. LAS POlTICAS
PRESUPUESTARIAS
PARA 2016
EN LAS POlTICAS
de las polticas
pblicas
PBLICAS
incluidas en el Presupuesto
de la Administracin
Pblica
Nacional para el Ejercicio 2016 responden a los lineamientos del Plan de Gobierno que ha sostenido el
proyecto poltico que conduce la accin del Estado Nacional desde el inicio del perodo constitucional
en 2011 Y que finaliza en diciembre del corriente ao.
Esas polticas estn dirigidas a continuar generando las condiciones necesarias para lograr el desarrollo
econmico
desprotegidos
sostenga
de la sociedad
la demanda
dependen directamente
especialmente
y manteniendo
agregada
de variables
contracclico
macroeconmicas
que
que no
Las grandes
lineas
de accin
anteriormente
y la multiplicidad
consideradas
prioritarias
expresan
el marco
poltico
descripto
gestin estatal. En algunos casos esos objetivos se logran por la interaccin de ms de un programa
recorriendo transversalmente
'M.E. Y F.P.
3 6 4
especfico
el cumplimiento
de los objetivos
del ingreso.
asignaciones familiares, pensiones no contributivas, becas y otras asistencias; como por intermedio de
subsidios indirectos en materia de transporte y energa, que se traducen en menores tarifas para los
usuarios. Estas acciones
mantenimiento
que desarrolla
el Gobierno como el
colectivas de trabajo.
En materia de Asignaciones
trabajadores
registrados
Familiares
el Presupuesto
en relacin de dependencia
financia
casi 4,0 millones de trabajadores. Asimismo, se contempla la cobertura de la Asignacin Universal por
Hijo que, con el objeto de contribuir al concepto de inclusin social, reconoce el derecho de percibir
este beneficio a los hijos de las personas desempleadas,
de trabajadores
informales, monotributistas
sociales, personal del servicio domstico que no alcanza el salario mnimo, vital y mvil, o trabajadores
por temporada.
Los 3,5 millones de nios y adolescentes que reciben este beneficio deben acreditar la
de
del Estado.
Con referencia a los subsidios indirectos, destinados a mejorar los ingresos de la poblacin, se destaca
la poltica tarifaria en materia de Transporte que procura consolidar aquellas estrategias tendientes a
hacer ms eficiente la poltica desarrollada hasta el momento y que tiene un alto impacto en el acceso
r,1.E; y F.P.
36 4
como en su aprovechamiento
ms lo necesitan.
En Energa, los
para todos los grupos sociales teniendo en cuenta la posibilidad de una reasignacin
ms eficiente y
Un hito fundamental
previsional.
El presupuesto
considera
la ampliacin
de la cobertura
mediante
la continuidad
del
otorgamiento
de facilidades
pasar de menos del 60% de beneficiarios en relacin a la poblacin en edad de jubilarse en el ao 2003
a casi el 97%) y la actualizacin
de cooperativas,
Trabaja" y "Ellas Hacen", focalizadas en las Jefas de Hogar. La insercin en la economa formal de esta
poblacin se lleva a cabo a travs del monotributo social, que considera a estos actores como motores
de la economa
recuperacin
local. Asimismo,
se promueven
de programas
Se prioriza la educacin
de los ciudadanos
cabo diferentes
en una sociedad ms justa. Por ese motivo, desde el estado nacional, se llevan a
En esta lnea, se
M.E.y F.P.
continuar con el "Plan de Finalizacin de Estudios Primarios y Secundarios
364
generando condiciones
(18) aos
de
revaloriz el derecho
universitaria o terciaria. Durante el 2016 mejorar su impacto a travs del aumento de los beneficios.
Adems, se promover
adolescentes
la permanencia
socioeducativa
continuando
con las polticas de becas escolares, adems de promover la finalizacin de las carreras universitarias
a travs de las Becas del Bicentenario. Por otra parte, en el marco de la implementacin
de una poltica
cJR/g~
d~9J[~
nacional de inclusin digital educativa, el Programa Conectar Igualdad continuar con la estrategia de
revalorizacin
de la escuela
humanos
de las universidades
de infraestructura
fundamentales
bienestar
enfermedades),
fsico,
mental
y social
es un derecho constitucional
(no solamente
por
la ausencia
de infecciones
a fortalecer
y apuntalar
los
tcnica y profesional
de los integrantes
'M.E. Y F.P.
364
nuevas herramientas
teraputicas,
as como la
a madres
de siete (7) o ms hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de setenta (70) aos en situacin
de pobreza,
atendiendo
a ms de un milln
(1.000.000) de ciudadanos y ciudadanas. El Programa SUMAR, continuador del Plan NACER, fortalece
los sistemas
provinciales
los
y evaluados de
de medicamentos
y la capacidad resolutiva del Primer Nivel de Atencin, se dar continuidad al Programa Remediar. En
busca de consolidar los sistemas locales de salud y la atencin primaria, se fortalecern
los recursos
c JI &Unek
ck9lr~
y Comunitaria
o la Capacitacin
Permanente
en Servicio,
incluidos
Mdicos
Comunitarios.
social
realizada por
el Gobierno hizo posible el acceso a una vivienda digna por parte de las familias argentinas.
motivo se mantendr
generacin
de empleo
infraestructura
la ejecucin
de programas
y reactivacin
y el equipamiento
productiva,
necesario
que se efectan
para mejorar
Por tal
la cotidianeidad
la realizacin
de
de la
de las personas;
la
motivos
y ampliacin,
construccin
terminacin
de crditos
y refaccin de viviendas,
I
\
tecnolgico
importante
del presupuesto
otorgados para la
como as tambin
Otro concepto
364
hipotecarios
urbanisticos.
mejorando
para adquirir
en la ltima dcada.
es el referido al fortalecimiento
del pilar
cientfico
el avance y el aprovechamiento
cientfico-tecnolgicas
nacionales. De esa
acople efectivamente
la generacin
de conocimiento
con la solucin
del financiamiento
de proyectos,
la cooperacin
nacionales.
Asimismo,
de necesidades
en distintas
se facilitar
y los proyectos
la disponibilidad
orientados
a prioridades
de infraestructura
edilicia,
estratgicas
equipamiento
considerando
en inversin
pblica
su impacto en la consolidacin
de la actividad econmica
central en el
productiva y el
ARGENTINA,
ferroviaria
y cualitativo
se continuar
de 'construccin
llevada a cabo en
en las caracterrsticas
con el mejoramiento
de la
del
del servicio
entre otras
actividades.
M.E.y F.P.
3 6 4
Se ampliar
KILMETROS
TRESCIENTOS
finalizado
algo
ms de UN MIL SEISCIENTOS
pars. De forma paralela, tendrn plena vigencia en el 2016 las acciones preventivas de siniestros viales,
las obras de mejoramiento
el mejoramiento,
y mantenimiento
de mallas viales, y
Jlc9~~
ck9l{~
En materia de inversin
en energa,
se continuarn fortaleciendo
emprendimientos
que permitieron
aumentar la oferta energtica en los ltimos aos al ritmo del crecimiento del consumo y la actividad
econmica
en nuestro
en la capacidad
energtica
se traduce
en acciones
troncales;
y a diversificar
la matriz energtica.
En este marco,
y la ampliacin
de gasoductos
se prev avanzar
internacionales
para el financiamiento
requerimientos
lograr el autoabastecimiento
en acuerdos
siendo un eje central, que ha posibilitado hasta el momento la renovacin de la flota aerocomercial
de
En materia de comunicaciones,
Telecomunicaciones
y las
nuevas tecnologas en todo el territorio nacional, acortando asi la brecha digital. Sumado a la creacin
de la nueva Autoridad Federal de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones
M.E. Y F.P.
que se encargar
36 4
(AFTIC), entidad
Fibra ptica dentro del Plan "Argentina Conectada" y la ampliacin de cobertura de la Televisin Digital
Abierta, a travs de nuevas estaciones de Transmisin
Digital y la actualizacin
de las ya existentes.
Digital Terrestre
Argentino de Telecomunicaciones.
(SATVD-T)
y el desarrollo del
cJR/c9~~
ck9lr~
Otro direccionamiento
productivos
a efectos de impulsar
sectoriales
locales
y nacionales,
de manera
financiamiento
flexible
implementacin
nuevos emprendedores
nacional,
agregando
competitividad
las
las economas
de los entramados
Pequeas
Medianas
Empresas
(PYMES),
productivos
de jvenes.
productivas,
favoreciendo
favoreciendo
Fortalecer
la
la industria
el incremento
de la
En el rea de turismo,
profundizarn aquellas iniciativas tendientes a hacer de nuestro pais una plaza preferencial, no slo del
turismo receptivo sino tambin favoreciendo el turismo interno. Se continuar con la puesta en valor de
las reas protegidas nacionales y nuevos corredores turisticos, facilitando el acceso al turismo de los
sectores ms vulnerables, garantizando la sustentabilidad
ambiental y la competitividad
de los destinos
En relacin
a la polrtica agropecuaria,
se dar asistencia
a pequeos
productores,
a partir del
Programa de Estimulo al Pequeo Productor de Granos, se dar impulso a las polticas tendientes a
fortalecer las economas
M.E.y F.P.
agroalimentarias.
3 B, 4
de producciones
agropecuarias
provinciales,
el
impulso al desarrollo de la actividad acuicola nacional y la promocin del desarrollo forestal, entre otras
'-------_ ...
y Agroindustrial
de control,
vigilancia,
prevencin,
investigacin
y desarrollo
SERVICIO
de los organismos
(SENASA),
tcnicos
INSTITUTO
como el
NACIONAL DE
INVESTIGACiN
Y DESARROLLO
DEL CONGRESO
DE LOS
NACIONAL DE SEMILLAS
(INASE).
al desarrollo
sustentable
y cuidado
del ambiente,
se darn
avances en los programas y proyectos que son un hito en el cuidado del ambiente y la defensa de la
salubridad pblica: el mejoramiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo,
Slidos Urbanos, el Programa de Reconversin
Proteccin de Bosques Nativos y el Desarrollo Forestal. Tambin se dar prioridad a los programas
destinados
o renovables
en la materia.
En el rea de seguridad,
presencia de fuerzas de seguridad como fuerza preventiva del delito, a partir del desarrollo de sus
capacidades
operativas,
la mejora en el equipamiento
y la modernizacin
tecnolgica
de las fuerzas
federales. Una de las tareas que concentran los mayores esfuerzos del Ministerio de Seguridad es la
de cooperar con las provincias en el cumplimiento
-M. E, y F.P.
3 6 4
de sus objetivos.
Se profundizar
FEDERAL
ARGENTINA;
la poltica de
y autopartes, la
especiales como el Operativo Centinela, el Plan Unidad Cinturn Sur, y el Plan Integral de Seguridad
en la Cuenca Matanza Riachuelo.
exteriores
se prev la continuacin
integrado
pero a su vez autnomo, que garantice el respeto de la idiosincrasia e intereses propios. En este sentido
cJR/g~~
ck9lr~
se procurar
tambin
incrementar
fortalecer
la interrelacin
el reclamo
diplomtico
en la REPBLICA
poltica, econmica
por la Cuestin
y comercial
Malvinas,
consolidar
los espacios
ARGENTINA.
Se avanzar
en la implementacin
de
de inversin
de los tratados
bilaterales con paises de Asia y Europa Oriental que, entre otros beneficios, permitir el desarrollo de
la infraestructura
acciones
destinadas
a fortalecer
de su capacidad operacional.
la produccin
para
en la formacin
En esta linea, se
la industria
a travs
de
en emergencias
radarizacin para fortalecer la capacidad de la Fuerza Area en el control del espacio areo.
La recaudacin
2016 a $1.941.420,5
364
trminos del PIB llegar a 29,81 %, aumentando un poco ms de un punto porcentual respecto del ao
anterior.
obtenidas tanto por las sociedades como por las personas ffsicas. En el mismo
sentido, incidirn la continuidad en la mejora del grado de cumplmiento de las obligaciones tributarias.
Jbg~netv
ck9lr~
Del total recursos, $1.294.798,4
millones correspondern
a la Administracin
a las Ganancias
de los ingresos
se explica, fundamentalmente,
por el
aumento en los pagos por anticipos) y por las subas proyectadas en los niveles de actividad econmica,
precios, remuneraciones
e importaciones,
La recaudacin
del Impuesto
que se manifestarn
de retencin y percepcin.
al Valor
Agregado,
neta de reintegros
a las exportaciones,
se
incrementar 26,4% respecto del ao 2015, alcanzando los $524.602,2 millones. En trminos del PIS,
registrar una suba, alcanzando a 8,06%. El aumento en el consumo nominal es la principal razn de
la variacin de la recaudacin.
en los Impuestos
Internos
Coparticipados
subiendo 28,5% con respecto al ao anterior. Las variaciones esperadas en las ventas de los productos
1\1.E: y F.P.
gravados explican este incremento.
3 6 4
La recaudacin
del Impuesto
Personales
$22.627,9 millones. Esta suba se explica por el aumento en el valor de los activos declarados, que se
reflejar en mayores ingresos tanto por el gravamen sobre las acciones y participaciones
en el capital
del Impuesto
sobre
Combustibles
consecuencia
presentar
18,8%
provenientes
y Exportacin
superior
exportaciones
En ambos
casos,
las variaciones
de los impuestos
que gravan
y Tasa de Estadstica-
al obtenido
en el ao 2015.
el comercio
llegarn a $131.317,8
Los aumentos
exterior
-Derechos
de
estimados
en las importaciones,
del Impuesto
sobre'
los Crditos
y Dbitos
en Cuentas
Bancarias
y Otras
Los Aportes
sern
y el tipo de cambio nominal son las principales causas de la suba de estos gravmenes.
La recaudacin
Operaciones
de 23,7%.
Los recursos
Importacin
un incremento
y Contribuciones
a la Seguridad
bancarias gravadas.
esperados tanto en los salarios nominales imponibles como en el nmero de cotizantes efectivos. En
trminos del PIB, su recaudacin tambin continuar incrementndose
M.e:y EP.
3 6 4
llegando a 8,01 %.
En % del PIB
2015
2016
7,02
7,41
0,34
0,35
7,72
8,06
0,59
0,62
0,04
0,05
0,63
0,59
1,42
1,41
0,01
0,01
0,55
0,54
0,18
0,18
0,45
0,45
0,11
0,11
1,85
1,80
0,18
0,18
21,81
21,01
7,70
8,01
28,71
29,81
--
-~-~--------------------------------------,
27,0%
a IVA Neto de Reintegros
a Aportes y Contribuciones a la Seguridad
Social
26,9%
-Ganancias
Comercio Exterior
e Crditos y Dbitos Bancarios y Otras
Operatorias
24,8%
6,8%
a Otros
6,2%
4,0%
2,1%
2,3%
2016
CONCEPTO
Millones de $
IVA Neto de Reintegros
Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
Ganancias
Comercio Exterior
Crditos y Dbitos Bancarios y Otras Operatorias
Combustibles Lquidos y Gas Natural
Impuestos Internos
Bienes Personales
Monotributo Impositivo
Ganancia Mnima Presunta
Otros Impuestos
TOTAL
(*) Incluye la Coparticipacin Federal de Impuestos
% del PIS
524.602,2
521.348,4
482.352,3
131.317,8
120.182,0
76.705,6
40.479,0
22.627,9
6.987,8
2.879,2
11.938,3
8,06
8,01
7,41
2,02
1,85
1,18
0,62
0,35
0,11
0,04
0,18
1.941.420,5
29,81
RECURSOS
DE ORIGEN
NACIONAL
A PROVINCIAS
DISTRIBUCION
Ao
COPARTICIPACION
PROVlNCWREGIMEN
TRANSFER.
FEDERAL
DE
DE IMPUESTOS
SERVICIOS
REGIMEN
GANANCIAS
FONDO
COMPENSo
DE
OBRAS DE
EXCEDENTE
INFRAESTRUCTURA
OESEQUIL
BASICA
OBRAS DE
CARCTER
SOCIAL
0,0
DE
SOCIA
A BUENOS AIRES
650.000,0
PIPEQUEOS
24.699
CONTRIBUYENTE
SUMAFUA
IVA
57.133,6
11.991,6
1.815.052,5
5.334.921,4
184.184,3
36.656,0
18.000,0
1.239.686,7
2.233.536,0
77.109,6
6.000,0
1.545.534,3
2.997.299,2
103.479,5
CATAMARCA
10.984.762,5
21.399,6
26.400,0
336.729,3
CORDOBA
35.412.416,1
125.300,4
6.000,0
CORRIENTES
14.625.586,6
38.600,4
CHACO
19.895.479,3
33.600,0
DE BUENOS
AIRES
VIGENTE
miles de pesos-
F.E.O.E.1.
COMBUSTIBLES
SOCIAL
PERS.
OBRAS
DE
NOINCORP.
INFRAES.
AL PROC.
TRUCTURA
ORGANJSMOS
FO.NA.VI.
DE VlAUDAD
COMBUS.
TIStES
BIENES
ENERGIA
TOTAL
ELECTRICA
1.604.973,1
0,0
REG.ENERGIA
SEGUN
LEY
23.548
629.256,6
0,0
ELECTRICA
LEY NG 2..065
PERSONALES
DISTRIBUIDOS
ECONOMICO
1.654.895,1
420.099,6
en
BIENES
LEY N 24.977
95.608,7
87.580.376,0
2016.
SEGURIDAD
LEY N~
455.513,8
BUENOS AIRES
0,0
GANANCIAS
SIMPUFICADO
Y CIUDAD AUTONOMA
SEGN REGIMEN
TRANSFERENCIAS
FONDO
COMPENSADOR
A EMPRESAS
TARIF. ELECT.
ENERGIA
TOTAL
DE
ELECTR.
97.410.422,8
501.356,4
1.069.131,1
1.711.765,4
28.262,5
9.042,4
37.304,9
2.643.149,4
11.887,8
66.646,4
118.854,7
247.910,7
42.595,6
13.626,2
56.223,8
331.516,9
19.024,0
13.933.488,2
214.650,9
376.539,4
666.998,1
28.262,5
9.042,4
37.304,9
1.066.736,0
18.460,9
46.062.441,9
546.105,2
214.893,8
16.184,4
175.258,5
68.713,1
89.948,3
153.594,9
584.361,4
35.780,1
11.447,4
47.227,5
447.431,9
15.300,5
20.030.543,8
21.716,6
137.783,1
54.020,1
120.708,7
185.568,1
543.042,8
36.001,5
12.156,5
50.160,0
600.439,7
16.838,2
26.311.671,8
6.307.274,5
24.200,4
36.000,0
340.336,8
950.210,2
32.805,7
6.685,6
53.896,2
21.131,8
38.267,9
166.894,6
377.768,9
39.644,0
12.748,0
52.592,0
190.351,6
16.576,1
8.615.196,3
19.472.967,9
67.500,0
21.600,0
901.962,1
2.933.660,1
101.280,5
21.256,0
237.665,5
93.259,2
118.143,6
290.745,0
460.405,9
32.704,0
10.463,2
43.167,2
567.669,0
16.741,3
25.370.285,3
FORMOSA
14.516.322,3
20.700,0
26.400,0
846.212,6
2.187.246,7
75.512,4
15.849,5
64.162,0
25.163,6
JUJUY
11.330.436,7
33.300,0
26.400,0
770.801,6
1.706.984,7
58.930,3
12.369,5
LA PAMPA
7.469.610,9
19.200,0
30.000,0
114.881,3
1.128.341,8
38.954,3
6.175,6
LARIOJA
6.257.776,0
20.300,4
26.400,0
327.427,4
1.244.070,3
42.949,9
9.014,4
MENDOZA
16.630.776,7
61.700,4
26.400,0
1.130.272,3
2.505.488,3
66.499,4
16.154,6
MISIONES
13.174.033,2
34.100,4
26.400,0
1.331.993,9
1.984.665,9
66.516,6
14.362,0
75.246,2
29.501,7
NEUaUEN
6.921.606,6
17.400,0
30.000,0
429.219,7
1.042.793,0
36.000,3
7.556,4
33.840,5
13.267,7
RIONEGRO
10.062.964,1
14.600,4
30.000,0
467.175,5
1.516.020,6
52.339,2
10.984,8
0,0
SALTA
15.286.487,6
39.800,4
30.000,0
1.816.565,3
2.302.975,2
79.507,9
16.687,2
SAN JUAN
13.481.299,2
30.099,6
26.400,0
602.724,9
2.030.977,2
70.118,4
14.716,8
SAN LUIS
9.102.757,6
16.900,0
26.400,0
293.463,6
1.371.346,2
47.343,6
9.937,2
SANTA CRUZ
6.307.274,5
8.499,6
36.000,0
164.415,1
950.210,2
32.605,7
6.865,6
43.877,9
35.642.865,6
135.489,6
6.000,0
1.911.193,0
5.369.663,8
185.383,5
36.910,0
591.773,6
16.477.143,6
31.599,6
26.400,0
1.257.402,2
2.482.342,4
85.700,5
17.967,9
0,0
TUCUMAN
18.973.660,7
55.800,0
26.400,0
1.510.941,2
2.858.424,7
98.665,3
20.713,2
0,0
4.922.447,6
12.000,0
36.000,0
114.823,4
741.043,1
25.563,7
5.370,0
403.058.568,2
1.284.190,8
549.600,0
19.920.856,7
47.527.140,3
2.096.340,4
440.000,0
CHUBUT
ENTRE RIOS
SANTA FE
9.666.695,6
CASA
PROVINCIAS
Y CABA
412.927.463,8
88.085,1
122.263,0
472.211,2
43.912,6
14.049,6
57.962,4
438.158,7
13.062,3
18.973.351,8
68.741,9
113.946,5
354.156,3
35.436,1
11.337,5
46.773,6
341.949,1
16.261,9
14.881.054,1
45.440,1
132.506,5
236.105,6
31.457,5
10.064,5
41.522,0
226.034,3
17.670,5
9.593.077,3
0,0
50.100,6
116.336,1
236.105,6
41.445,6
13.260,3
54.706,1
249.217,1
21.559,6
10.655.963,7
0,0
100.901,3
230.576,0
472.211,2
32.169,9
10.292,5
42.462,4
501.911,8
22.050,4
21.829.405,0
79.927,3
200.329,3
554.846,1
41.611,5
13.313,1
54.924,6
397.588,5
21.233,2
18.047.713,1
41.994,4
155.660,9
507.627,1
36.951,9
11.822,6
48.774,5
208.897,9
15.627,5
9.510.466,5
0,0
61.053,7
121.214,4
531.237,5
34.334,8
10.985,0
45.319,6
303.697,1
15.273,6
13.231.880,9
0,0
0,0
92.745,9
180.661,2
472.211,2
35.125,9
11.236,4
46.364,3
461.341,5
14.356,5
20.839.704,2
0,0
0,0
61.793,0
125.482,4
430.692,6
32.541,6
10.411,6
42.953,2
406.661,4
18.459,1
17.362.777,8
0,0
0,0
55.226,5
110.014,8
430.892,6
31.878,5
10.199,4
42.077,9
274.716,4
19.902,4
17.203,0
38.267,9
143.427,9
377.768,9
44.854,9
14.350,9
59.205,8
190.351,6
15.866,0
232.014,7
246.249,7
335.628,5
666.998,1
28.262,5
9.042,4
37.304,9
1.075.691,1
10.641,3
46.486.007,4
0,0
99.969,6
207.458,7
507.627,1
37.662,9
12.056,3
49.739,2
497.275,1
12.031,5
21.752.677,4
0,0
115.116,3
155.044,7
495.821,5
29.024,0
9.286,0
38.310,0
572.620,1
29.337,5
24.950.895,2
3.892,1
1.525,9
29.843,3
78.659,2
312.840,0
32.965,6
10.553,8
43.539,6
148.446,0
10.987,5
3.617,126,6
1.418,154,9
11.651.809,8
815.126,6
260.794,0
1.075.920,6
12.164.074,2
391,189,6
0,0
0,0
0,0
0,0
260.79-4,0 1.075.920,6
12.164.074,2
391.189,6
0,0
46.430,7
0,0
0,0
0,0
18.203,7
2.445.379,0
4.890,757,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
153.468,5
0,0
1.284.190,8
549.600,0
19.920.856,7
47.527.140,3
2.096.340,4
440.000,0
3.617.126,6
1.418.154,9
2...5.379,0
4.890.757,9
11.805.278,3
815.126,6
11.803.003,2
35.000,0
8.427.079,7
6.487.001,6
35.000,0
512.566.109,0
35.000,0
522,588.473,1
10.022.364,1
RECURSOS
DE ORIGEN
NACIONAL
A PROVINCIAS
DISTRIBUCiN
AO 2017
COPARTIClPAC1ON
FEDERAL
PROvtNCIAlREGIMEN
DE IMPUESTOS
TRANSFER.
COMPENSo
DE
SERVICIOS
REGIMEN
GANANCIAS
FONDO
DE
OBRAS
DE
EXCEDENTE
INFRAESTRUC1URoa
DESEQU1L
SASleA
SOCIAL
A BUENOS
GANANCIAS
SIMPUFICAOO
ONTRIBUYENTE
AIRES
lEYN"24.977
SEGURIDAD
LEYN
miles
de pesos
24.699
SUMAFUA
INFRAES.
227.496,0
38.658,0
644.536,3
18.000,0
1.464.872,6
2.644.803,9
95.242,2
16.184,4
206.092,9
83.472,2
6.000,0
1.826.277,1
3.549.197,9
127.813,0
21.718,8
162.024,0
65.623,3
24.200,4
36.000,0
402,160,4
1.125.174,5
40.519,8
6.885,6
63.380,8
25.670,7
22.978.708,6
67.500,0
21.600,0
1.065.824,8
3.473.841,1
125.096,9
21.258,0
279.714,4
FORMOSA
17.132.055,1
20.700,0
26.400,0
1.002.288,4
2.589,988,7
93.269,4
15.849,5
75.473,9
JUJUY
13.370.254,7
33.300,0
26.400,0
910.815,8
2.021.295,5
72.787,9
12.369,5
8.837.964,8
19.200,0
30.000,0
135.749,1
1.336,105,7
48.114,6
8.175,6
26.400,0
397.895,4
CORDOBA
41.787,710,9
125.300,4
6.000,0
CORRIENTES
17.494,638,2
38.600,4
CHACO
23.477,260,8
33.600,0
7.442.772,5
CHUBUT
ENTRE
RIOS
LA PAMPA
F.E.D.E.I.
fO.NA.VI.
COMBUS.
TISLES
DEVlAUDAD
BIENES
TOTAL
ENERGIA
ELECTRICA
1.887.345,1
0,0
0,0
54.599,3
REG.ENERGIA
G
DISTRIBUIDOS
SEGUN
ELECTRICA
LEY N 24.065
PERSONAlES
LEY
23.548
6.317,251,7
21.399,6
ORGANISMOS
ECONOMICO
2.144.752,6
12.962,348,5
DE
TRUCTURA
11.991,6
CATAMARCA
0,0
OBRAS
AL PROC.
70,569,0
650.000,0
NOINCORP.
1.959.614,2
420.099,6
AIRES
COMBUSTIBLES
95.608,7
103.347.465,2
DE BUENOS
VIGENTE
SOCIAl
BIENES PERS.
IVA
PIPEQUEOS
DE
SOCIAl
en
562,629,2
BUENOS AIRES
0,0
OBRAS
CARCTER
DE
Y CIUDAD AUTNOMA
SEGN REGIMEN
FONDO
TRANSFERENCIAS
COMPENSADOR
TARIF. ELECT.
A EMPRESAS
ENERGIA
TOTAL
DE
ELECTR.
593.889,6
1.255.314,9
2.009.860,9
33,184,2
10.531,1
43.715,3
3.210.876,2
13.845,2
78.252,3
139,552,6
291,083,3
50.013,5
15.872,1
65.885,6
402.723,9
22.156,6
16.449.872,6
252.266,4
442.112,2
783,152,6
33.184,2
10.531,1
43.715,3
1.298,291,7
21,523,8
54,393.819,2
105.612,4
180.342,7
686.124,9
42.011,1
13.332,4
55.343,5
543,536,5
17,819,8
23,650,686,6
141.729,5
217.883,9
637,611,0
44.619,4
14.160,3
58.779,7
729.409,2
19,610,7
31.074.538,9
44.931,9
195.958,5
443,555,4
46.782,6
14.846,7
61.629,3
231.237,7
19,305,2
10.163.382,7
113.290,6
138.717,8
341.376,8
540,583,5
38.399,4
12.186,0
50.585,4
713.919,6
21.827,3
29.953.844,8
30.568,6
103.424,7
143.578,0
554.444,5
51.560,0
16.362,6
67.922,6
532.271,5
15.213,1
22.403.448,0
80.713,3
133.789,8
415,833,2
41,607,1
13,204,1
54.811,2
415.397,0
18.939,6
17.566.707,5
53.353,2
155.582,2
277.222,0
36,935,3
11,721,7
48.657,0
274.584,6
20.579,9
11.322.001,8
764.415,9
0,0
261.051,3
0,0
22.113,8
114.855.065,8
LA RIOJA
9.744.422,8
20.300,4
26.400,0
386.903,6
1.473.143,8
53.049,8
9.014,4
0,0
0,0
58.825,7
136.595,3
277.222,0
48,663,5
15.443,5
64.107,0
302.747,0
25.109,2
12.5n.841,0
MENDOZA
19.624.814,3
61.700,4
26.400,0
1.335.583,9
2.966.829,1
106.839,7
18.154,8
0,0
0,0
118.472,7
270.729,5
554.444,5
37,772,4
11,987,3
49,759,7
609.718,3
25.680,9
25.769.127,8
MISIONES
15.545.753,8
34.100,4
26.400,0
1.573.947,7
2.350.130,2
84.631,2
14.382,0
88.464,9
35.838,2
93.846,1
235.215,6
651.472,3
48,858,0
15.505,4
64,363,4
482.987,1
24.729,4
21,306.282,3
NEUQUEN
8.167.938,9
17.400,0
30.000,0
507.186,5
1.234.804,6
44.466,0
7.556,4
39,794,2
16,117,4
49.307,6
182.768,8
596.027,8
43,386,8
13.769,1
57,155,9
253.767,5
18.200,7
11.222.492,3
RIONEGRO
11.874.599,0
14.600,4
30.000,0
552.036,9
1,795.168,7
64.647,1
10.984,8
0,0
0,0
71.685,9
142.323,5
623.750,0
40,314,2
12.793,6
53.106,0
366.928,9
17.788,3
15.619.621,5
SALTA
18.038.513,0
39.800,4
30.000,0
2.146.540,4
2,727.026,7
98.204,1
16.687,2
0,0
0,0
108.897,3
212.122,5
554.444,5
41,243,0
13.088,7
54.331,7
560.433,8
16.720,2
24.603.721,8
SAN JUAN
15.908,336,9
30.099,6
26.400,0
712.208,4
2.404.945,3
86.606,8
14.716,8
0,0
0,0
96.036,9
147.334,7
505,930,7
38.208,4
12.125,6
50.334,0
494.252,0
21.498,1
20.498.700,2
SAN
10.741.526,7
18.900,0
26.400,0
346.794,2
1.623.857,4
58.476,9
9.937,2
0,0
0,0
64.843,9
129,173,4
505.930,7
37.429,8
11.878,4
49.308,2
333,725,7
23,179,3
7.442.772,5
8.499,6
36.000,0
194.280,8
1.125.174,5
40,519,8
6.885,6
51.597,6
20,898,1
44,931,9
168.405,0
443.555,4
52.666,0
16.713,9
69,379,9
231,237,7
18.501,8
42.059.648,4
135.489,6
6.000,0
2.258.356,8
6.358.391,0
228.976,8
38.910,0
695.887,6
281,849,7
283.906,6
394.311,5
783,152,6
33,184,2
10,531,1
43.715,3
1.306.740,4
12.393,5
54.887.732,0
LUIS
SANTA
CRUZ
SANTA
FE
SGO.
DEL
ESTERO
TUCUMAN
TIERRA
DEL FUEGO
19.443.523,0
31.599,6
26.400,0
1.485.806,6
2.939.421,3
105.853,2
17.987,9
0,0
0,0
117.378,8
243,586,8
596.027,8
44.245,2
14.041,3
58.286,5
604.085,9
14.012,6
25.683.970,0
55.800,0
26.400,0
1.785.400,3
3.384.752,4
121.891,1
20.713,2
0,0
0,0
135,163,3
182.044,9
582.166,7
34.078,4
10.814,9
44,893,3
695.614,1
34.167,8
29,458.518,1
5,807,966,5
12.000,0
36.000,0
135.680,8
877.492,9
31.599,9
5.370,0
4.576,7
1.853,6
35.040,5
92.357,4
367.319,4
38.730,5
12.291,2
51.021,7
180.330,7
12.796,6
56,278,411,1
2,589.300,4
440.000,0
4.253.507,9
1,722.763,"
2.871.230,3
5.742.460,5
13.680.915,7
957,077,2
303.732,3
1.260.809,5
1".776.817,0
455.599,6
11,639.933,1
CABA
PROVINCIAS
Y CA.BA.
9.937.640,2
22.389.511,0
475.620.506,1
PROVlNCIAS
13.932.053,6
35.000,0
487.260.439,2
1.284.190,8
549.600,0
23.421.363,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.284.190,8
549.600,0
23.421.363,1
56.278.411,1
2.589.300,4
440.000,0
4.253.507,9
1.722.763,4
2.871.230,3
5.742.460,5
180,194,5
13.861.110,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
957.077,2
303.732,3
1.260.809,5
14.n6.817,O
455.599,6
7.651.406,7
35.000,0
604,982.475,4
35.000,0
616.802.603,0
11.820.127,6
RECURSOS
DE ORIGEN
NACIONAL
A PROVINCIAS
DISTRIBUCIN
Y CIUDAD
SEGN RGIMEN
AUTNOMA
DE BUENOS
AIRES
VIGENTE
COPARTlCIPACION
FEDERAL
PROVlNCIAlREGIMEN
DE IMPUESTOS
GANANCIAS
GANANCIAS
FONDO
DE
COMPENSo
OBRAS DE
EXCEDENTEDE
SIMPUflCADO
LEYN
DE
INFRAESTRUCTURJ
OBRAS DE
PIPEQueAos
24.699
SASleA
CARCTER SOCIAl
ONTRIBUYENTE
SOCIAL
A BUENOS AIRES
LEY N 24.977
SERVICIOS
OESECUIL
BUENOS AIRES
REGIMEN
TRANSFER.
118.328.917,5
420.099,6
0,0
650.000,0
CATAMARCA
14.641.396,1
21.399,6
26.400,0
456.785,4
CORDOSA
47.645.339,6
125.300,4
6.000,0
2.462.164,3
SEGURIDAD SOCIAL
IVA
SUMAFlJA
OBRAS DE
ORGANISMOS
NOINCORP.
INFRAES.
DEVlAUDAO
AlPROC.
TRUCTURA
FO.NA.VI.
BIENES
COMBUS.
ENERGIA
nBLES
ElECTRICA
TOTAL
95.606,7
2.252.994,4
63.646,6
11.991,6
7.263.027,3
270.306,7
36.656,0
736.638,4
2.157.040,2
0,0
693.670,6
0,0
305.260,5
REG.ENERGIA ELECTRICA
LEY N 24.065
PERSONALES
ECONOMICO
668.505,8
0,0
F.E.O.E.I.
COMBUSTIBLES
BIENES PERS.
DISTRIBUIDOS
FONDO
SEGUN LEY
COMPENSADOR
TRANSFERENCIAS
A EMPRESAS DE
23.548
TARIF. ELECT.
ENERGIA ELECTR.
TOTAL
685.728,6
1.440.101,8
2.305.719,7
36.066,9
11.980,5
50.049,4
3.754.642,0
15.750,7
89.771,5
160.095,3
333.931,6
57.375,6
16.056,4
75.432,2
470.925,6
25.205,7
131.466.034,6
18.850.177,8
289.400,7
507.192,5
898.435,6
36.066,9
11.980,5
50.049,4
1.518.159,1
24.465,9
62.340.438,4
CORRIENTES
20.030.695,3
38.600,4
18.000,0
1.681.679,5
3.040.766,0
113.165,1
16.164,4
235.542,9
97.606,1
121.159,1
206.889,7
787.124,9
46.195,3
15.167,2
63.362,5
635.565,0
20.272,0
27.106.634,9
CHACO
26.860.570,8
33.600,0
6.000,0
2.096.573,0
4.080.559,8
151.865,2
21.716,6
165.176,6
76.736,5
162.592,6
249.957,0
731.469,7
51.187,5
16.108,8
67.296,3
852.935,4
22.309,4
35.619.361,1
8.521.691,6
24.200,4
36.000,0
461.681,8
1.293.627,7
48.145,1
6.665,6
72.437,7
30.017,8
51.546,1
224.804,3
508.848,5
53.669,2
16.890,2
70.559,4
270.398,0
21.962,1
11.642.806,1
ENTRE RIOS
26.309.747,8
67.500,0
21.600,0
1.223.571,2
3.993.920,9
148.637,6
21.258,0
319.684,9
132.476,3
159.137,6
391.628,8
620.159,1
44.051,9
13.863,4
57.915,3
834.823,0
24.831,3
34.326.891,8
86.259,0
35.745,4
118.649,0
164.713,1
636.060,7
59.149,8
18.614,6
77.764,4
622.412,3
17.306,6
25.676.607,4
92.594,5
153.484,0
477.045,5
47.731,7
15.021,2
62.752,9
485.745,1
21.546,2
20.129.685,9
178.484,3
318.030,3
42.372,6
13.335,0
55.707,6
321.085,7
23.412,0
12.971.843,6
CHUSUT
FORMOSA
19.615.551,4
20.700,0
26.400,0
1.150.631,0
2.977.744,3
110.820,7
15.849,5
JUJUY
15.308.433,1
33.300,0
26.400,0
1.045.620,1
2.323.909,9
86.485,1
12.369,5
LA PAMPA
10.119.133,5
19.200,0
30.000,0
155.640,5
1.536.138,3
57.168,5
8.175,6
LA R10JA
11.156.993,6
20.300,4
26.400,0
444.166,9
1.693.692,8
63.032,6
9.014,4
0,0
0,0
67.485,2
156.702,6
318.030,3
55.626,7
17.569,0
73.395,7
354.017,6
28.565,0
14.411.797,1
MENDOZA
22.469.665,9
61.700,4
26.400,0
1.533.255,3
3.411.002,1
126.944,9
18.154,8
0,0
0,0
135.912,3
310.582,0
636.060,7
43.332,5
13.636,8
56.969,3
712.974,8
29,215,5
29.528.838,0
MISIONES
17.799.296,8
34.100,4
26.400,0
1.806.897,9
2.701.975,6
100.557,2
14.382,0
101.129,4
41.907,7
107.660,7
269.840,2
747.371,3
56.049,9
17.639,2
73.669,1
564.761,6
28.132,8
24.418.122,7
NEUaUEN
9.351.979,5
17.400,0
30.000,0
582.252,1
1.419.671,1
52.834,1
7.556,4
45.480,8
18.846,9
56.565,9
209.672,8
683.765,2
49.773,6
15.663,7
65.437,3
296.743,4
20.705,8
12.858.911,3
0,0
62.401,4
0,0
25.858,9
61.207,01
'
RIONEGRO
13.595.964,3
14.600,4
30.000,0
633.740,8
2.063.929,0
76.812,4
10.964,8
0,0
0,0
82.238,4
163.273,8
715.568,4
46.248,5
14.554,7
60.803,2
431.407,6
20.236,4
17.899.559,5
SALTA
20.653.411,3
39.800,4
30.000,0
2.464.236,5
3.135.298,6
116.684,5
16.687,2
0,0
0,0
124.927,1
243.347,7
636.060,7
47.314,2
14.890,0
62.204,2
655.344,2
19.021,2
28.197.023,6
SAN JUAN
18.214.440,6
30.099,6
26.400,0
817.618,2
2.764,997,4
102.904,7
14.716,8
0,0
0,0
110.173,8
169.022,8
580.405,2
43.832,8
13.794,4
57.627,2
577.954,2
24.456,8
23.490.817,3
SAN LUIS
12.298.639,5
18.900,0
26.400,0
396.121,1
1.866.970,0
69.480,8
9.937,2
0,0
0,0
74.389,2
148.188,3
580.405,2
42.939,7
13.513,4
56.453,1
390.242,5
26.369,2
8.521.691,6
8.499,6
36.000,0
223.035,1
1.293.627,7
46.145,1
6.885,6
58.970,8
24.437,3
51.546,1
193.194,8
508.848,5
60.418,7
19.014,0
79.432,7
270.398,0
21.048,0
SANTA FE
48.156.697,9
135.489,6
6.000,0
2.592.602,1
7.310.326,1
272.066,3
36.910,0
795.327,7
329.561,3
321.285,1
452.355,5
698.435,6
38.068,9
11.980,5
50.049,4
1.528.036,7
14.099,1
22.262.094,2
31.599,6
26.400,0
1.705.711,3
3.379.491,4
125.773,0
17.987,9
0,0
0,0
134.657,3
279.443,6
683.765,2
50.758,0
15.973,7
66.731,7
706.388,6
15.941,1
29.435.984,9
TUCUMAN
25.635.138,8
55.800,0
26.400,0
2.049.646,4
3.891.494,5
144.629,0
20.713,2
0,0
0,0
155,059,6
206.842,8
667.863,7
39.094,9
12.303,4
51.398,3
813.416,9
38.870,2
33.759.473,4
SANTA CRUZ
6.649.362,1
544.566.852,8
CASA
13.322.723,9
PROVINCIAS Y CABA
557.889.576,7
12.000,0
1.2.190,8
0,0
1.2.190,8
36.000,0
155.762,1
1.008.865,2
37.546,3
5.370,0
5.230,7
2.167,7
549.600,0
26.791.612,6
64.704.030,1
3.076.559,3
440.000,0
4.861.320,5
2.014.515,0
40.198,6
105.952,7
421.390,2
44.431,4
13.982,7
58.414,1
3.293.886,0
6.587.770,4
15.694.796,0
1.097.961,4
U5.533,3
1.443.494,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
549.600,0
26.791.612,6
64.704.030,1
3.076.559,3
440.000,0
4.861.320.5
2.014.515,0
3.293.886,0
6.587.770,4
206.719,7
15.901.515,7
210.870,0
14.557,8
17.279.289,3
518.300,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.097.961,4
US.S33,3
1.443.494,7
17.279.289,3
518.300,8
15.964.496,1
35.000,0
11.380.760,9
62.901.264,4
8.763.687,5
35.000,0
693.141.218,3
35.000,0
706.670.661,9
13.529.443,6
2.3.
LA ESTIMACiN
o consumos.
La estimacin de los Gastos Tributarios tiene por objeto primordial aportar una mayor transparencia
la poltica fiscal. Ello se consigue al realizar una compilacin de las polticas pblicas que se financian
a travs del otorgamiento
directos, y al estimar los montos que el Estado deja de percibir en concepto de ingresos tributarios
como consecuencia
Es necesario aclarar que la confeccin de una lista de los Gastos Tributarios no implica efectuar juicios
de valor acerca de su justificacin
la existencia,
adquiridos
ya
"M.E.y F.P.
otorgados, como ocurre con la exencin de los titulos pblicos en el Impuesto a las Ganancias y de los
3 6 4
Para la identificacin
impuesto
establecida
exenciones,
entre otras),
beneficiados
por un tratamiento
caracteristicas
sealndose
legislacin
(su objeto,
alcuotas,
que, estando
deducciones
incluidos
se mencionan
generales,
en aqulla,
son
algunas de las
cJR/g~
ck/Jl{~
rentas o
con el objeto de .
Las deducciones
ya que tienen carcter general. Es el caso del mnimo no imponible y de las deducciones especial por
trabajo personal, por cargas de familia, por aportes a obras sociales, a planes privados de salud y a
sistemas de jubilacin.
El Impuesto
locaciones
al Valor Agregado
y prestaciones
enumeracin
de servicios.
Los servicios
que se exceptan
o se excluyen
en la
parte del objeto del tributo. Se destacan en este punto los seguros
M.E:y F.P.
364
La exencin o la imposicin a tasa reducida de los bienes y servicios que son utilizados como insumas
no son considerados
especficos
sobre el consumo
se considera
dentro
del objeto
del impuesto
exclusivamente
a los bienes alcanzados. Por ello, los Gastos Tributarios se definen como la diferencia
de tratamiento
impositivo existente para bienes o servicios sustitutos. Este es el criterio adoptado con
Para la definicin
consideran
tales,
como
recaudacin.
impuestos,
exclusivamente,
los casos
prdidas
el diferimiento
definitivas
de
del pago de
y la devolucin anticipada de
crditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado, debido a que la prdida de recaudacin a que dan
lugar en los aos en que estos beneficios se usufructan
impuestos en aos posteriores.
carcter financiero, habitualmente
es compensada
ste no es contabilizado
Las estimaciones
sobre la economa de las actividades involucradas y, por ende, sobre su continuidad o nivel futuro. Ello
implica que su supresin no necesariamente
Gasto Tributario.
De todas maneras, se puede presumir que existir una ganancia fiscal por el uso
Se adopt como criterio general que las estimaciones estuvieran dirigidas a obtener valores de mnimo
M.E; y F.P.
Gasto Tributario, a los efectos de no sobrestimar la ganancia de recaudacin
3 6 4
eventual eliminacin
que se obtendra de la
incluy una hiptesis acerca de la tasa de evasin que se registra en cada tributo.
En la mayoria de los tems de los cuadros anexos en los que figura la leyenda "sin datos", se estima
que el Gasto
precedentes,
Tributario
no alcanza
montos
considerables.
En funcin
de las observaciones
de aceptable
confiabilidad del orden de magnitud de la prdida de recaudacin producida por el otorgamiento de los
beneficios tributarios.
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES.
ellos, en funcin de si son establecidos en la ley de cada tributo o si se originan en la legislacin de los
diversos regimenes de promocin econmica.
en el ao 2016
El monto de Gastos Tributarios estimado para el ao 2016 alcanza a $181.881 millones, que equivale
a 2,79% del PIS y al 9,3% de la recaudacin de impuestos nacionales y contribuciones
social proyectada
establecidos
a la seguridad
a tratamientos
especiales
El Impuesto
al Valor Agregado
millones, equivalentes
Social).
no se contabiliza el crdito
y aHcuotas reducidas
de los beneficios
M.E:.. Y Er>.
36 4
a las Ganancias
millones (0,74% del PIS). Los ms importantes beneficios en este tributo corresponden a las exenciones
de los intereses de activos financieros (ttulos pblicos, depsitos bancarios y obligaciones negociables)
y de las entidades sin fines de lucro.
En las Contribuciones
a la Seguridad
a la
En el Impuesto
de las alcuotas que rigen para las naftas, el gasoil (slo se considera el consumo de automviles) y el
gas natural comprimido
'M.r:. y FoP..
3 6 4
GASTOS TRIBUTARIOS
ESTIMACIONES PARA LOS AOS 2014- 2016
2015
2014
IMPUESTO
MILLONES DE
PESOS
TOTAL
- En normas de los impuestos
- En regmenes de promocin econmica
VALOR AGREGADO
- En normas del impuesto
- En regmenes de promocin econmica
GANANCIAS
- En normas del impuesto
- En regmenes de promocin econmica
CONTRIBUCIONES
A LA SEGURIDAD
..
SOCIAL
%DELPIB
MILLONES DE
PESOS
2016
%DELPIB
MILLONES DE
PESOS
% DEL PIB
112.540,2
88.213,1
24.327,1
2,55
2,00
0,55
149.517,0
116.171,7
33.345,3
2,78
2,16
0,62
181.881,0
141.771,1
40.109,9
2,79
2,18
0,62
53.113,4
44.314,6
8.798,8
1,20
1,00
0,20
69.733,7
56.521,5
13.212,2
1,30
1,05
0,25
86.261,2
70.342,0
15.919,2
1,32
1,08
0,24
28.036,6
25.107,7
2.929,0
0,64
0,57
0,07
39.412,7
35.241,1
4.171,6
0,73
0,66
0,08
48.330,0
42.908,9
5.421,1
0,74
0,66
0,08
11.879,9
11.879,9
0,27
0,27
15.898,4
15.898,4
0,30
0,30
20.098,8
20.098,8
0,31
0,31
10.194,6
6.122,7
4.071,9
0,23
0,14
0,09
12.069,5
7.525,3
4.544,2
0,22
0,14
0,08
12.453,4
7.122,9
5.330,5
0,19
0,11
0,08
4.730,8
271,6
4.459,2
0,11
0,01
0,10
7.121,1
331,0
6.790,1
0,13
0,01
0,13
8.507,8
400,8
8.107,0
0,13
0,01
0,12
3.616,4
3.616,4
0,08
0,08
4.140,0
4.140,0
0,08
0,08
4.720,4
4.720,4
0,07
0,07
516,6
516,6
0,01
0,01
654,4
654,4
0,01
0,01
897,6
897,6
0,01
0,01
451,8
451,8
0,01
0,01
487,2
487,2
0,01
0,01
611,7
611,7
0,01
0,01
GASTO TRIBUTARIO
MILL. DE
PESOS
2015
%PIB
MILL. DE
PESOS
2016
%PIB
MILL. DE
PESOS
%PIB
88.213,1
2,00
116.171,7
2,16
141.771,1
2,18
25.107,7
0,57
35.241,1
0,66
42.908,9
0,66
- Exenciones
24.278,2
34.204,2
QM
41.664.7
QM
3.543.5
0,08
3.636.3
0,07
4.160,9
0,06
9.372,7
0,21
13.975.1
0.26
16.754,3
0.26
7.750.2
0,18
11.299,4
0,21
14.435,4
0,22
864,4
0,02
1.172,3
0,02
1.162,7
0,02
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
mutuales y coop.
2.747,4
0,06
4.121.1
0.08
5.151,4
0,08
Deducciones
829,5
J!.Q6
1.036,9
J!.Q6
1.244.3
J!.Q6
829,5
0,02
1.036.9
0.02
1.244,3
0,02
44.314,6
1,00
56.521,5
1,05
70.342,0
1,08
- Exenciones
19.864.8
QM
25.060.6
MI
30.819,0
MI
5.480,7
0.12
7.066,3
0,13
8.857,5
0,14
2. Servicios educativos
4.281,0
0,10
5.515,2
0,10
6.904,6
0,11
991,2
0,02
824,3
0,02
527,0
0,01
547,1
0,01
611,7
0,01
686,1
0,01
1.716,1
0,04
2.213,4
0,04
2.776.2
0,04
173,5
173,5
0,00
0,00
224,5
224,5
0,00
0,00
283.0
283,0
0,00
0,00
5.673,1
0,13
7.317,2
0,14
9.177.9
0,14
1.002,1
0,02
1.287.9
0,02
1.606,7
0,02
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
5. Medicamentos
deportivos amateurs
2014
GASTO TRIBUTARIO
MILL. DE
PESOS
%PIB
MILL. DE
PESOS
2016
%PIB
MILL.dl
PESOS
%PIB
!!
26.922,9
Q,g
0,07
4.187,6
'
33.807.4
3.259,9
0,08
5.217,9
0,08
11.071,5
0,25
14.302,4
0,27
17.997,6
0,28
2.587,1
0,06
3.328,1
0,06
4.156,8
0,06
4. Productos de panaderia
2.824,2
0,06
3.654,0
0,07
4.605,9
0,07
1.120,7
0,03
1.450,9
0,03
1.829,1
0,03
- Alcuotas
20.863.3
reducidas
1. Construccin de viviendas
2. Carnes vacunas. frutas. leQumbres v horlalizas frescas
peridicas
finales
7. Obras de arle
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
4.538.0
5.715,6
3.586.6
'
6.122,7
0,14
2.009,2
0,05
2.350,2
0,04
2.756,9
0,04
1.679,6
0,04
1.839,4
0,03
2.201,7
0,03
1.576,3
0,04
1.845,0
0,03
2.164,3
0,03
857,6
0,02
1.490,7
0,03
sin dato
0,0
0,00
11.879,9
0,27
15.898,4
0,30
20.098,8
0,31
11.879,9
0,27
15.898,4
0,30
20.098,8
0,31
- Devolucin
dbito
parcial dellVA
incluido
en las compras
IMPUESTOS
con tarjetas de
A LA SEGURIDAD
SOCIAL
7.525,3
'
0,14
7.122,9
'
0,11
sin dato
sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
271,6
0,01
331,0
0,01
400,8
0,01
271,6
0,01
331,0
0,01
400,8
0,01
516,6
0,01
654,4
0,01
897,6
0,01
495,3
0,01
632,6
0,01
872,6
0,01
21,3
0,00
0,00
25,0
0,00
IMPUESTOS INTERNOS
1. Diferencia de la alicuota sobre las bebidas analcohlicas
incluyan o no un contenido minimo de jugo de frutas
y jarabes, segn
Sin dato
21,9.
Sin dato
Sin dato
GASTOS TRIBUTARIOS
ESTIMACIONES
GASTO
TRIBUTARIO
TOTAL
l. Promocin
industrial.
Decretos 2054/92, 804/96, 1553/98 Y 2009/04.
- Exencin iVA compras y saldo
- Exencin Impuesto a las Ganancias
11 Promocin
no industrial.
Ley 22.021 y modlf..
- Exencin Impuesto a las Ganancias
111 Promocin de la actividad minera. Ley 24.196
- Impuesto a las Ganancias. Beneficios diversos
- Estabilidad fiscal: impuestos diversos
- Exencin Derechos de Importacin
IV.
-
Promocin econmica
de Tierra del Fuego. Ley 19.640.
Liberacin IVA compras y ventas
Exencin Impuesto a las Ganancias
Exencin Derechos de Importacin
Alcuota reducida Impuestos Internos sobre productos electrnicos
V - Promocin
de las pequenas y medianas empresas. Ley 24.467.
- Deduccin en el Impuesto a las Ganancias de los aportes de capital y los
destinados al fondo de riesgo, de los socios protectores y participes en las sociedades
de garanta reciproca.
- Exencin en el Impuesto a las Ganancias de las sociedades de garanta recproca
- Exencin en el Impuesto al Valor Agregado de los ingresos de las sociedades de
garanta recproca
VI Rgimen para la promocin
y el fomento de la investigacin
cientlfico y tecnolgico.
Ley 23.877.
- Pago del Imp a las Ganancias con certificados de crdito fiscal
y el desarrollo
IX - Rgimen de promocin
de la Industria del software. Ley 25.922.
- Bono de crdito fiscal equivalente el 70% de las Contribuc. Patronales
Social para el pago de impuestos nacionales.
- Reduccin del 60% del Impuesto a las Ganancias.
a la 8eg.
X - Rgimen de Importacin
de Insumas, partes y piezas para la construccin
reparacin de buques y artefactos
navales.
Decreto 1010/2004.
- Exencin de Derechos de Importacin.
XI - Programa nacional de apoyo al empresariado
- Exencin de tributos nacionales
XII - Rgimen
para la produccin
y uso sustentable
joven.
ylo
Ley 25.872.
de los biocombustibles.
de energla.
Ley 26.190.
2015
2016
MILL. DE
PESOS
%PIB
MILL. DE
PESOS
%PIB
MILL. DE
PESOS
%PIB
24.327,1
0,55
33.345,3
0,62
40.109,9
0,62
284,8
276,5
8,3
0,01
0,01
0,00
380,0
371,3
8,7
0,01
0,01
0,00
478,5
468,0
10,5
0,01
0,01
0,00
5,7
5,7
0,00
0,00
5,0
5,0
0,00
0,00
4,4
4,4
0,00
0,00
988,1
282,5
238,8
466,8
0,02
0,01
0,01
0,01
1.160,9
344,3
291,0
525,6
0,02
0,01
0,01
0,01
1.372,7
416,9
352,4
603,4
0,02
0,01
0,01
0,01
17.448,3
8.494,4
1.595,5
2.899,2
4.459,2
0,40
0,19
0,04
0,07
0,10
25.224,4
12.800,4
2.369,5
3.264,3
6.790,1
0,47
0,24
0,04
0,06
0,13
30.114,3
15.399,3
2.860,4
3.747,5
8.107,0
0,46
0,24
0,04
0,06
0,12
783,7
733,8
0,02
0,02
1.136,9
1.064,5
0,02
0,02
1.622,5
1.529,8
0,02
0,02
22,0
27,9
0,00
0,00
31,9
40,5
0,00
0,00
40,8
51,9
0,00
0,00
80,0
0,00
100,0
0,00
120,0
0,00
80,0
0,00
100,0
0,00
120,0
0,00
248,0
248,0
0,01
0,01
318,0
318,0
0,01
0,01
340,0
340,0
0,01
0,01
32,7
8,5
10,0
14,2
0,00
0,00
0,00
0,00
39,0
9,0
15,0
15,0
0,00
0,00
0,00
0,00
39,0
9,0
15,0
15,0
0,00
0,00
0,00
0,00
370,4
169,1
0,01
0,00
380,9
133,2
0.01
0,00
673,9
235,7
0,01
0,00
201,3
0,00
247,7
0,00
438,2
0,01
1,5
0,00
1,8
0,00
2,1
0,00
1,5
0,00
1,8
0,00
2,1
0,00
12,0
12,0
0,00
0,00
12,0
12,0
0,00
0,00
12,0
12,0
0,00
0,00
4.071,9
0,09
4.544,2
0,08
5.330,5
0,08
3.762,3
309,6
0,09
0,01
4.249,1
295,1
0,08
0,01
4.984,4
346,1
0,08
0,01
0,0
0,0
0,00
0,00
42,2
42,2
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
9,7
9,7
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
A partir de mayo de 2003, como parte del cambio de modelo econmico, se modificaron los lineamientos
de la poltica de financiamiento respecto a la dcada previa. El nuevo gobierno asumi la deuda privada
y otras deudas oficiales y bilaterales en cesacin de pagos, y emprendi negociaciones para
reestructurar la deuda pblica. Los canjes voluntarios de 2005 y 2010, la cancelacin de la deuda
completa con el FMI en 2005, los pagos a las empresas con laudos en el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 2013, el Convenio de Solucin Amigable y
"M.S. Y F.P.
Avenimiento de Expropiacin entre Argentina y Repsol y el reciente acuerdo con la Secretara del Club
de Pars, representan pasos histricos en el camino hacia la total normalizacin financiera de la
3 6 4
Repblica Argentina. Si parte de estas operaciones implicaron emisin de nueva deuda, la magnitud y
el perfil de vencimientos de dichas obligaciones plantean un horizonte sostenible cuya consecucin fue
un eje central de la polftica de financiamiento del Estado Nacional desde 2003.
la inclusin
implementadas
a promover el desarrollo
econmico. Desde el inicio de esta etapa, la proporcin de la deuda en trminos del PIS se ha reducido
a casi un cuarto de lo que era luego de la crisis de 2001 y la moneda local como denominacin
deuda representa
de la
Este proceso ha permitido reducir la exposicin de la economa local a los vaivenes de los mercados
financieros internacionales,
inclusin social.
En cuanto a la deuda soberana, representada por ttulos pblicos en manos del sector privado y aunque
la aceptacin
reestructuracin
privada
se acerc
a la unanimidad
3 6 4
~t
el proceso
de
'M.E. Y p.P.
(92,4%),
tribunales previstos para cada emisin. En particular, cobr relevancia el accionar de los denominados
"fondos buitre" en la justicia de Nueva York, quienes luego de comprar la deuda a precio vil una vez
declarada la cesacin 'de pagos, obtuvieron una orden para evitar el cobro de los pagos que realice la
Repblica Argentina al 92,4% de tenedores de deuda reestructurada,
fondos buitre el total de los ttulos ms las compensaciones
judiciales.
La Repblica Argentina le solicit a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Amrica que revisara
la orden de primera instancia que fuera confirmada
en el Segundo Circuito,
DEL CONGRESO
DE LOS P
lit
cJR/b:/d~
ck9l{~
Estos fallos por parte de la justicia de Estados Unidos de Amrica no slo ordenan el pago de la deuda
pblica no reestructurada en sus condiciones originales (y con intereses onerosos que ubican a los
tenedores de bonos que no aceptaron las condiciones ofrecidas en los canjes de 2005 y 2010 en una
posicin de privilegio respecto a quienes ingresaron a dichas operaciones), prescindiendo del plexo
normativo de Orden Pblico Nacional, sino que, al mismo tiempo, plantean una mecnica que bloquea
el procedimiento de cobro de la deuda pblica reestructurada por parte de los bonistas. Todo ello en
trminos tales que resultan contrarios al Orden Pblico Argentino, de acuerdo a lo establecido por la
Corte Suprema de Justicia de la Nacin en los autos "Ciaren Corporation cl E.N arts. 517/518 CPCC
-M,E; y F.P.
364
Estas sentencias judiciales amenazan con interrumpir el flujo de pagos al 92,4% de los bonistas que
aceptaron la oferta de reestructuracin de deuda argentina y reciben sus pagos desde entonces. Las
sentencias actuales dan prioridad, en forma inequitativa, a los intereses de un grupo de litigantes
privados tenedores de una pequea fraccin del total de la deuda argentina por sobre los intereses de
la abrumadora mayora de bonistas que aceptaron el canje. Los demandantes favorecidos por la
sentencia que la Corte Suprema de Estados Unidos de Amrica se neg a revisar, son los llamados
"fondos buitre", conocidos de esa forma dado el modelo de negocios que ejecutan, comprando bonos
DEL CONGRESO
DE LO
Sin perjuicio de las acciones desarrolladas y de las que eventualmente resulten pertinentes en un futuro,
el Honorable Congreso de la Nacin ha sancionado la Ley N" 26.984 de Pago Soberano, la que declara
de inters pblico las reestructuraciones de la deuda realizadas en los aos 2005 y 2010, as como el
pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al 100% de los tenedores de ttulos
pblicos de la Repblica Argentina y la aplicacin de los contratos celebrados en el marco de las
reestructuraciones referidas, a los fines de preservar el cobro por parte de los bonistas interesados. A
tales fines, propone la introduccin de instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios
correspondientes al1 00% de los ttulos emitidos en el marco de las reestructuraciones de 2005 y 2010,
ante la ilegtima e ilegal obstruccin de los mecanismos de cobro de los fondos pagados por la
Repblica Argentina con fecha 26 de junio de 2014. La Repblica Argentina ha buscado desde un
principio una solucin definitiva, justa, equitativa, legal y sustentable de su deuda con todos los
bonistas, tanto con aquellos que ingresaron a los canjes, como con aquellos que optaron por no hacerlo.
Sin embargo, una solucin global no puede, por definicin, priorizar los reclamos de los fondos buitre
que cuentan con las rdenes en el Juzgado del Juez Thomas Poole GRIESA del Distrito Sur de Nueva
York y que representa menos del 1% de la deuda de la Repblica Argentina elegible para los canjes.
'M.E.y F.P.
En cuanto a la poltica de financiamiento
3 6 4
proceso explicitado precedentemente. Cerca del 61% de los servicios de deuda para el ao 2016
estarn constituidos por obligaciones con organismos pblicos nacionales que, en su gran mayora, se
La poltica de financiamiento
manteniendo
fuentes
DEL CONGRESO
DE LOS
financieras
diversificadas,
buscando
fundamentalmente
posible, con
Cabe aclarar que las colocaciones en el mercado local, que dependern de las condiciones financieras
y de mercado, tendrn como objetivo captar parte de los excedentes de liquidez de los que gozan los
inversores institucionales
en la Carta Orgnica
La poltica de financiamiento
y del
sector privado.
M.E:Y F.P.
pendiente de reestructuracin.
J6 4
de deudas conforme
Adicionalmente
y captacin
de fuentes de financiamiento
Por otra parte, de acuerdo a lo establecido por el artculo 23 de la Ley N 25.917 del Rgimen Federal
~4-
de Responsabilidad
Fiscal, reglamentado
una
~
Lev 25.917. Rgimen Federal de Responsabilidad Fiscal
Anexo IV. Art.23 del Decreto N 1.731/04 Reglamentario de la Ley 25.917 al 31/1212014
~., "..
I'!~i:
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Administradora
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'j':';Marco
11:; ~~
,,1,'.I;I",~'
'e:::',
~
r':f
Decreto N 983192
Resolucin
Decreto N 272194
Decreto N2127/92
Telefnica
Decreto N2127192
Provincia de Bs As
Decreto N 663101
Provincia de Salta
Decreto N 1068103
Decreto N 53107
Decreto N 266111
Decreto N 420113
Decreto N 114104
Provincia de Crdoba
Decreto N 1588106
Provincia de Bs As
Decreto N 762108
Provincia de Bs As
Decreto N 777106
Gobiemo
Decreto N 1052/99
Provincja de Ro Negro
Decreto N 2303108
Provincia de Ro Negro
Decreto N 1632111
Decreto N 659108
Provincia de Crdoba
Decreto N 892101
Provincia de Bs As.
Decreto N 849108
Provincia de Bs As.
Decreto N 725/97
Provincia de Ss As.
Decreto N 182105
Provincia de Ss As.
Decreto N 786110
Provincia de Bs As.
Decreto N 262111
Provjncia de Crdoba
Decreto N 1617106
Gobiemo
Decreto N 182106
Provincia de La Rioja
Decreto N 632111
Provjncia de Santa Fe
Decreto N 525107
Provincia de Mendoza
Decreto N 991105
Aval 01108
Argentinos
Sociedad
Annima
Aval 04108
(AySA) (5)
Aval 01109
Aval 02109
(7)
(7)
Aval 01110
Energa Argentina SA
(7)
Aval 02110
(ENARSA)
Aval 04110
Aval 05110
Energla Argentina
S.A. (ENARSA)
(6)
Energia Argentina
S.A. (ENARSA)
(6)
Aval 07110
Energia Argentina
S.A. (ENARSA)
(5)
Aval 01111
Energa Argentina
SA
(5)
Aval 02111
Aval 03111
Aval 04111
Aval 05111
(NASA) (6)
Energa Argentina
SA
(ENARSA)
Aval 06/11
Energa Argentina
SA
(ENARSA)
Aval 07111
Energia Argentina
SA
(ENARSA)
(5)
Aval 01/12
Energla Argentina
SA
(ENARSA)
(5)
Aval 02/12
Argentina
Aval 04112
Energla Argentina
(5)
Aval 05112
(NASA) (6)
Aval 06112
S.A. (ENARSA)
Administradora
Energa Argentina
92.939
Decreto N 2083114
Provincia de Bs As.
Argentina
S.A. (ENARSA)
Aval 07112
(5)
del Mercado
Aplicadas
Sociedad
Nucleoelctrica
Argentina
(NASA) (6)
Aval 08112
Aval 09112
(5)
Investigaciones
10,000
26.430
60.840
34.476
50.010
52.704
56.990
34.100
32.600
50.000
60.000
51.900
2.075.000
4.932
21.900
34.831
230.000
4.278
91.259
90.000
3.321
18.000
4.932
120.000
Aval 03/12
(NASA) (6)
Aval 01113
Aval 02113
Energa Argentina
S.A. (ENARSA)
Aval 03113
Banco Hipotecario
S.A
Aval 04113
Energa Argentina
S.A. (ENARSA)
Aval 01114
Energia Argentina
S.A. (ENARSA)
Aval 02114
Energa Argentina
S.A. (ENARSA)
Aval 03/14
100.000
Energa Argentina
S.A. (ENARSA)
Aval 04/14
Energa Argentina
S.A. (ENARSA)
Aval 05/14
100.000
100.000
Energia Argentina
S.A. (ENARSA)
Aval 06/14
100.000
Nucleoelctrica
Argentina
S.A.
Aval 07114
Nucleoelctrica
Argentina
S.A.
Aval 08/14
__
(6;'-SfS'\
~ '.
15.500.000
17.738
44.788
1.861
1.217
171.818
Energla Argentina
S.A. (ENARSA)
Aval 09/14
Energa Argentina
S.A. (ENARSA)
Aval 10114
66.418
Banco Hipotecario
Nacional S.A.
Aval 11114
14.000.000
U$S
U$S
U$S
U$S
EUR
EUR
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
EUR
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
$
U$S
U$S
CAD
U$S
U$S
U$S
$
EUR
$
U$S
U$S
EUR
U$S
U$S
U$S
U$S
EUR
U$S
$
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
EUR
U$S
ARP
U$S
ARP
sobre la realizacin
al BNA
(6) Endosado
al BICE
totalmente
compensatorios
a Nacin Fideicomisos
de desembolsos.
para asegurar
S.A.
al 31/07/98.
= $ 8,552.
.. Je~~
\j
l"
En'~' 8',(
~-
'
:~
517.
88.208
520.304
171.989
9.176
8.963
48.488
207.390
244.463
416.082
107.060
82.562
804.485
2.178.634
1.707.215
606.203
487.889
15.880
621.877
1.246.372
73.368
613.542
1.246.761
57.074
427.600
428.037
1.000.730
17.221
177231
760.696
458.250
408.366
938.600
O
O
4.879.667
O
2.481.758
O
O
O
135.219
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
24.194.452
TOTAL
(1) Incluye deuda a vencer (capital) y atrasos (capital e intereses)
:??{i
~....
salc~:ade~~f~
pesos ..
'oll~,!.
300.000
600.000
200.000
667.041
800.000
20.000
110.000
3.000.000
50.000
165.023
48.700
30.000
1.110.350
Aval 03110
(ENARSA)
180.000
270.000
230.000
200.000
58.500
30.000
100.000
215.000
42.720
350.000
200.000
25.000
50.000
75.000
98.000
34.000
30.000
126.700
70.000
510.588
462.739
660.000
274.134
464.097
Aval 02108
Ti::fr1~llk~:,
IMoneda
~"m:t,Ei1"m'i!~'s ,~,!;:~
i
~:I;,~I,rILI~ilb"
V","
Decreto N 428113
Provincia de Salta
Nucleoelctrica
Legali:,,!,t~;'
Nucleoelctrica
Aval 418177
Nucleoelctrica
It"
(3)
(3)
(3)
(6)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3)(4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3)(4)
(3) (4)
(3)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3)(4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3)(4)
(3) (4)
internacionales
de Crdito
de crdito,
el objetivo es profundizar
las relaciones
de proyectos de infraestructura
y desarrollo
social.
A la vez, se procurar
optimizar
la programacin
y ejecucin
de los proyectos
con financiamiento
subsidiarios;
seguimiento
en la mejora en la formulacin
de la gestin y fortalecimiento
de los sistemas
de informacin
En materia de financiamiento
instituciones financieras
Oriente,
orientando
de los tiempos
en el
para el seguimiento
el financiamiento
a grandes
proyectos
de infraestructura
y equipamiento,
3 6 4
En materia de administracin
Internacionales
el mismo resulte positivo o neutro, para que de esta manera los desembolsos
l
t
organismos
internacionales
contribuyan
al desempeo
internacional de proyectos.
se buscar que
asimismo, la
2.5.
LA POLTICA
2.5.1.
La asignacin del gasto pblico se orienta conforme las prioridades que se resean a continuacin: la
seguridad social, la educacin,
la ciencia y tecnologa,
la inversin en infraestructura
econmica
social, la salud, la promocin y asistencia social y la seguridad interior y el sistema penal, procurando
dar continuidad
al proceso de crecimiento
econmico
considera lo previsto para 2016, as como lo ejecutado en 2014 y lo estimado para 2015, si bien estas
asignaciones
En las asignaciones
fundamentalmente
presupuestarias,
proyectadas
para 2016,
destinadas
a Seguridad
Social,
la movilidad jubilatoria en los trminos fijados por la Ley N 26.417, que dispone el ajuste automtico
de los haberes en marzo y septiembre
Por .otra parte, mediante el Decreto N 1.602 de fecha 29 de octubre de 2009 se cre la Asignacin
Universal por Hijo para Proteccin Social como subsistema no contributivo incorporado al Rgimen de
M.E!.y F.P.
3 6 4
Asignaciones
Familiares fijado por la Ley W 24.714. Este beneficio consiste en una asignacin para
de familias desocupadas,
informales que no reciban ninguna otra asignacin. Su efectivizacin est sujeta al cumplimiento de los
controles
sanitarios
obligatorios
enseanza, amplindose
y de su concurrencia
pblico de
al sistema
una herramienta
en situacin de vulnerabilidad
complementaria
al conjunto de
SEGURIDAD SOCIAL
Prestaciones de la Seguridad Social
2014(1)
2015
2016
Mili. $
Mili. $
Mili. $
Variacin
Mili. $
363.574,0
497.306,6
622.448,1
125.141,5
25,2
295.607,1
405.423,4
515.408,0
109.984,6
27,1
Pensiones No Contributivas
44.166,1
58.773,5
70.521,3
11.747,8
20,0
Otros
23.800,7
33.109,7
36.518,8
3.409,1
10,3
Asignaciones Familiares
Activos
Pasivos
47.024,0
61.528,6
73.750,3
12.221,7
19,9
20.184,3
22.414,8
26.867,2
4.452,4
19,9
3.726,7
4.719,7
5.657,2
937,5
19,9
22.114,9
33.126,9
39.707,0
6.580,1
19,9
998,1
1.267,2
1.518,9
251,7
19,9
7.365,0
9.105,6
10.623,6
1.518,0
16,7
Transferencias Previsionales
1.610,2
2.839,4
3.447,2
607,8
21,4
Seguro de Desempleo
Otros Gastos
TOTAL
429,7
424,0
384,3
-39,7
-9,4
5.322,8
4.528,2
5.408,4
880,2
19,4
425.325,8
575.732,4
716.061,9
140.329,5
24,4
En cuanto a la Educacin,
Ciencia y Tecnologa,
aspectos, en el cumplimiento
de las disposiciones
la prioridad presupuestaria
establecidas en
la Ley N 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autnoma
de Buenos Aires destinado exclusivamente
M.E.y EP.
Producto Interno Bruto (PIB)". Como se recordar, la Ley N 26.075 de Financiamiento
3 6 4
dispuesto
ciencia
incrementar
y tecnologa.
progresivamente
Asimismo,
Educativo haba
haba dispuesto
las participaciones
correspondientes
al Estado
En este sentido, la pauta fijada por la Ley de Educacin Nacional para los ejercicios subsiguientes
representa
la continuidad
inaugurada
ciencia y tecnologa
nivel de gasto en trminos del PIS, fijando el 6% como meta exclusiva para el gasto en educacin,
agregndose a ese valor las asignaciones correspondientes
como puede observarse
2016 se incrementa en $20.597,5 millones respecto al ejercicio en curso, cifra que representa un 21,2%
de aumento interanual, siendo los ms significativos
los correspondientes
al Ministerio de Educacin,
que crecen un 21,6%. Asimismo, se aprecia que el gasto en la funcin ciencia y tcnica igualmente
continua el sendero creciente con posterioridad al ejercicio 2010 cumplidas las disposiciones
de Financia~iento
de la Ley
la Ley de Educacin
Nacional determin, entre otros, los siguientes objetivos: educacin inicial para nios y nias de 4 aos
de edad; jornada
secundaria
extendida
y la extensin
docente y extensin
o completa
en la educacin
a 13 aos de la escolaridad
primaria;
obligatoria;
las residencias;
obligatoriedad
jerarquizacin
de la escuela
de la formacin
promocin de la igualdad y la
completado.
'\rtE. Y F.P.
l
r
364
i----
--
-~
las asignaciones
correspondientes
creado
por la Ley N 26.058 que regula, ordena y determina las pautas para el desarrollo de la educacin
tcnico-profesional
Formacin
Profesional.
"equipamiento,
'oo"',,'ooole,
mantenimiento
de
de referencia
equipos,
prev
insumos
que el Fondo
de
operacin,
se aplique
desarrollo
al gasto
de
en
proyectos
reolbld,,"
Entre las asignaciones en educacin para el ejercicio 2016, cabe destacar la participacin relativamente
importante del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, explicada por la formacin profesional
en las escuelas, colegios y liceos en el mbito de esas jurisdicciones
Asimismo corresponde
(Decreto N 459
nivel secundario
especial
de escuelas
pblicas, escuelas
de educacin
e institutos de formacin
"PROGRESAR"
(Decreto
de inclusin social y
laboral a travs de acciones integradas que permitan capacitar a los jvenes entre DIECIOCHO (18) Y
VEINTICUATRO
(24) aos de edad inclusive con el objeto de finalizar la escolaridad obligatoria, iniciar
Dentro de los principales conceptos en materia de ciencia y tcnica se destacan las actividades
formacin
Nacional de Investigaciones
'M.E.y F.P.
por el Consejo
de Ciencia, Tecnologa
actividades
y tecnolgicas.
investigacin
3 6 4
desarrolladas
Instituto
cientlficas
aplicada,
Nacional
la innovacin
de Tecnologa
Asimismo,
resultan
y la transferencia
Agropecuara
(INTA);
de
significativas
de tecnologlas
las asignaciones
agropecuarias,
las actividades
de desarrollo,
de
para la
a cargo del
suministro,
cabo por la Comisin Nacional de Energla Atmica (CONEA); y aquellas relacionadas con la generacin
de ciclos de informacin
--
espacial
completos,
a cargo de la Comisin
Nacional
de Actividades
Espaciales (CONAE). Finalmente, cabe resaltar las acciones en materia de desarrollo y competitividad
industrial del Instituto Nacional de Tecnologla
de Salud (ANLlS) "Dr. Carlos G. Malbrn", as como las actividades en ciencia y tcnica de las
universidades nacionales financiadas desde el Ministerio de Educacin.
2014(2)
Variacin
2016
Mili. $
67.228,0
96.963,7
117.561,2
20.597,5
21,2
723,7
951,6
1.032,3
80,7
8,5
20 - Presidencia de la Nacin
264,5
0,0
0,0
0,0
38,5
124,7
120,3
-4,4 -3,6
365,4
332,3
3.137,5
3.474,9
3.988,4
513,5 14,8
45 - Ministerio de Defensa
4.260,3
5.558,7
6.700,1
1.141,4 20,5
53 - Ministerio de Turismo
2,6
8,1
9,8
1,7 20,5
1.619,7
3.766,8
2.610,0
-1.156,7 -30,7
51.551,6
67.523,5
82.090,7
14.567,2 21,6
0,0
413,6
417,2
70 - Ministerio de Educacin
72 - Ministerio de Cultura
75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
85 - Ministerio de Desarrollo Social
91 - Obligaciones a cargo del Tesoro(3)
Ciencia
Tcnica
4.150,2
10.766,1
539}
638,3
12.213,7~
542,6
-33,1
-9,1
172,7
41 - Ministerio de Seguridad
3,6
0,9
1.447,6 13,4
-95,7 -15,0
3.372,0
7.503,9
20.740,2
23.971,7
3.231,5 15,6
59,3 30,8
190,6 22,9
88,0
192,6
251,8
919,2
831,6
1.022,2
4.131,9
122,
767,2
16.218,0
753,~
1.156,0
1.307,2
151,2 13,1
2.933,8
3.726,2
4.374,4
648,2 17,~
3.587,(
4.945,3
6.087,0
1.141,8 23,1
347,5
447,8
483,3
7.238,(
8.963,0
9.926,3
350,5
477,6
519,4
317,~
330,0
330,0
0,0
0,0
83.763,~ 118.033,9
141.862,9
23.829,0
20,2
51 - Ministerio de Industria
70 - Ministerio de Educacin
2015
3 6 4
y Tcnica
35,5
7,9
963,3 10,7
41,8
8,8
educativo.
Otra prioridad de gasto del presente Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional viene dada por el
mantenimiento
de un significativo
nivel de inversin
en Infraestructura
Econmica
y Social,
concebida como un factor clave del modelo econmico por su contribucin al crecimiento y el desarrollo.
En este sentido, se considera un concepto amplio de la inversin pblica nacional en infraestructura
econmica y social, que involucra la inversin real directa y el financiamiento
de transferencias
de capital de la Administracin
de inversiones a travs
Nacional.
2014(1)
2015
2016
Mili. $
MilI. $
Mili. $
MilI. $
41.457,9
Variacin
%
28.015,2
38.910,0
2.547,9
6,5
107.437,8
100.918,1
112.844,0 11.925,9
11,8
135.453,0
139.828,1
154.301,9 14.473,7
10,4
El cuadro
siguiente
desagrega
pblica
nacional
en "infraestructura
econmica y social", la que corresponde a las finalidades Servicios Econmicos y Servicios Sociales,
con el detalle de las funciones a las que se destina prioritariamente
2014(1)
2015
2016
MilI. $
MilI. $
Mili. $
Mili. $
Variacin
%
77.501,7
71.409,1
76.036,5
4.627,3
6,5
Transporte
28.479,5
35.892,0
38.095,0
2.203,1
6,1
Servicios Econmicos
3 6 4
42.372,4
24.132,7
25.211,7
1.079,0
4,5
Comunicaciones
4.229,0
4.885,4
6.221,3
1.335,9
27,3
1.173,8
1.370,0
2.010,2
640,3
46,7
Otras Funciones
1.247,0
5.129,1
4.498,2
-630,9
-12,3
Servicios Sociales
43.246,8
53.728,6
60.372,6
6.644,0
12,4
Vivienda y Urbanismo
14.858,7
19.393,1
21.622,4
2.229,3
11,5
Educacin y Cultura
10.600,1
13.794,5
14.657,6
863,2
6,3
10.875,3
12.165,3
13.262,3
1.097,0
9,0
Ciencia y Tcnica
3.084,2
4.226,9
4.616,7
389,8
9,2
Salud
1.461,0
1.479,6
2.611,2
1.131,5
76,5
2.367,5
2.669,2
3.602,4
933,2
35,0
14.704,5
14.690,4
17.892,8
3.202,4
21,8
TOTAL
135.453,0
139.828,1
154.301,9 14.473,7
10,4
Otras Funciones
1) Gasto devengado
2) Corresponde a los recursos del Fondo Federal Solidario creado por el Decreto W 206/09.
;
2!{
dR/ snnetv
ck9lr~
Como puede observarse, la prioridad en las asignaciones coloca en primer lugar, en cuanto a su
magnitud, al sector de transporte, dentro del cual se destacan las obras de construccin, recuperacin
y mantenimiento de rutas y el desarrollo de obras en corredores viales a cargo de la Direccin Nacional
de Vialidad. Asimismo, se destacan las transferencias a la Administracin de Infraestructuras
Ferroviarias S.E. creada por la Ley N 26.352 para el financiamiento de obras, como asi tambin
resultan significativas las construcciones en bienes de dominio pblico y las adquisiciones en equipos
de transporte ferroviario realizadas por el Ministerio del Interior y Transporte. Adicionalmente, se
destaca la inversin en infraestructura hidrica y vial incluida en el Programa para el Desarrollo
Integrador del Norte Grande y en el Programa de Infraestructura Vial Productiva. Cabe resaltar
asimismo la magnitud en valores absolutos de la inversin en servicios sociales, fundamentalmente,
vivienda y urbanismo, educacin y cultura, y en agua potable y alcantarillado.
Por otra parte, cabe destacar la inclusin de las transferencias del Fondo Federal Solidario creado por
el Decreto N 206 de fecha 19 de marzo de 2009, integrado por el 30% del monto efectivamente
recaudado en concepto de derechos de exportacin de soja. Los recursos de este Fondo tienen por
destino "financiar en provincias y municipios obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en mbitos urbanos o rurales", a los que se
'M.E.y EP.
3 6 4
En el esquema de referencia se aprecia que tambin resultan significativos los fondos asignados a la
funcin energa, combustibles y minera. En este caso los principales conceptos se vinculan a las
transferencias a Nucleoelctrica Argentina S.A. y Energa Argentina S.A., y las transferencias al sector
privado para la financiacin de obras de ndole energtica, tales como la ampliacin de la capacidad
de abastecmiento de gasoductos troncales, la construccin del Dique Punta Negra y las obras del
Fondo para Obras de Consolidacin y Expansin de Distribucin Elctrica (FOCEDE), como asi
tambin en el Programa de Convergencia de Tarifas Elctricas. Asimismo, tambin resultan relevantes
las asignaciones para la ampliacin de las redes elctricas de alta tensin y los recursos
~JR/g~
J~BJ[~
correspondientes
para la atencin de inversiones en el sector energtico por parte de las empresas pblicas, como ser
Yacimientos Carbonferos
Ro Turbio.
presupuestarias
previstas para el ejercicio 2016 respecto de 2015 y, en mayor medida, sobre la ejecucin registrada en
2014. Esta evolucin se sintetiza en el siguiente cuadro:
SALUD
2014(1)
2015
2016
Mili. $
MilI. $
MilI. $
Variacin
MilI. $
21.133,9
29.568,6
36.507,2
6.938,6
23,5
15.953,8
21.238,3
27.480,7
6.242,4
29,4
2.662,6
4.631,8
4.759,1
127,3
2,7
1.219,9
1.964,1
2.178,5
214,4
10,9
1.297,5
1.734,4
2.088,9
354,5
20,4
10.656,5
14.508,0
18.439,8
3.931,8
27,1
7.562,7
7.281,7
7.994,5
712,8
9,8
39.353,1
51.358,3
62.941,6
11.583,3
22,6
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud (Administracin Central)
Entre los principales conceptos se destacan las asignaciones al Instituto Nacional de Servicios Sociales
l'"tE. Y EP.
3 6 4
inmunoprevenibles
de transmisin
de
del
sexual. En la rbita
del Ministerio de Defensa, incluido en Otras Jurisdicciones, se destacan la asistencia sanitaria y sanidad
naval.
fundamentalmente
y Asist~ncia
Alimentaria que se llevan a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, son importantes las
participaciones
para infraestructura
social a gobiernos
provinciales
y municipales,
por la asistencia
para la
PROMOCiN
Ministerio
de Desarrollo
2014(1)
2015
2016
Mili. $
Mili. $
Mili. $
Mili. $
16.709,3
14.902,2
16.874,4
14.561,1
19.529,9
16.998,7
2.655,5
2.437,6
15,7
16,7
Familia
886,5
1.194,6
1.306,6
112,0
9,4
Economia Social
822,7
977,3
1.061,2
83,9
8,6
Y ASISTENCIA
SOCIAL
Social
de Salud
Social
Otras Jurisdicciones
TOTAL
98,0
141,4
163,4
22,0
15,6
113,6
141,3
187,2
45,9
32,5
113,6
141,3
187,2
45,9
32,5
2.434,1
2.606,5
3.507,6
901,1
34,6
19.257,0
19.622,2
23.224,7
3.602,5
18,4
Interior
Variacin
Al respecto, se destacan los servicios de seguridad de personas y bienes que presta la Polica Federal
'M.E;y F.P.
Argentina
:1 6 4
fundamentalmente
en el rea metropolitana
tambin es importante la participacin relativa de los gastos previstos para la seguridad en fronteras y
operaciones
complementarias
de seguridad
Nacional,
las
Federal,
establecimientos
que
fundamentalmente
en el Servicio
presta
penitenciaria
y las asignaciones
Penitenciario Federal.
2014(1)
2015
Variacin
2016
MilI. $
MilI. $
Mili. $
Mili. $
32.426,3
43.877,7
50.419,3
6.541,6
14,9
31.873.7
43.095,0
49.654,7
6.559,7
15,2
13.413,7
17.710,1
20.477,4
2.767,3
15,6
Gendarmeria Nacional
9.556,0
13.408,3
15.092,7
1.684,4
12,6
6.357,8
8.328,1
9.544,5
1.216,4
14,6
Ministerio de Seguridad
1.267,7
1.564,1
2.395,4
831,4
53,2
1.278,5
2.084,5
2.144,7
60,2
2,9
552,6
782,7
764,6
-18,1
-2,3
4.009,2
6.455,6
7.647,6
1.192,1
18,5
4.009,2
6.455,6
7.647,6
1.192,1
18,5
3.069,1
4.927,2
5.712,7
785,5
15,9
Seguridad Interior
Ministerio de Seguridad
.
Otras Jurisdicciones
Sistema Penal
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Servicio Penitenciario Federal
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
492,9
883,6
1.095,1
211,5
23,9
447,2
644,8
839,8
195,0
30,2
36.435,5
50.333,2
58.066,9
7.733,7
15,4
TOTAL
2.5.2. Polticas
de Gastos
y Salarios
M.E. y
se instrumenten
y salarios
Nacional,
F.P.
la Ley W 24.185,
3 6 4
encuadrados
1&------"'1:1
~
as como
el llamado
a negociaciones
de Convenios
Colectivos
de Trabajo
en la Ley N 14.250, estarn orientados a respetar los niveles de crdito que se fijen en
fiscal.
jI
de cargos vacantes
Asimismo, se prev cumplir con los objetivos del Estado, en cuanto al empleo pblico, dentro de las
condiciones salariales y presupuestarias
Ajustar la cantidad de cargos y horas de ctedra, a los limites que se determinen en el Proyecto de
Ley de Presupuesto.
Atender, dentro de los crditos para el gasto en personal que se asignen a las jurisdicciones
entidades, los crecimientos
vigentes y de
a la normativa laboral.
Decretos Nros. 1.421 del 8 de agosto de 2002 y 1.254 del4 de agosto de 2014, al lmite del crdito
presupuestario
la Administracin
Optimizar
el empleo
implantacin
pblico,
de tecnologas
reestructuracin
de recursos
humanos
y cuantitativo,
que permitan
mediante
concretar
la
una
con medios
'M.e.y
F.P~
36 4
En cuanto a la poltica
fundamental
Social
de seguridad
social,
ARGENTINA,
que
impuls un modelo de desarrollo con inclusin, cuyo eje central fue la generacin de trabajo de calidad
registrado y la proteccin a travs de un slido sistema de seguridad social, a fin de que la generacin
de riqueza beneficie a todos los argentinos.
y el
trabajo no registrado. Con relacin a las politicas de ingresos, se increment el salario mnimo vital y
DEL CONGRESO
DE LOS P(JE,
/!f
el
mvil a la par que se dinamiz la negociacin colectiva, elevndose los montos salariares en el marco
del dilogo tripartito.
Nacional
consolidando
impuls
la implementacin
la inclusin y la proteccin
de un nuevo paradigma
social. El
para la seguridad
social,
La recuperacin
ms eficiente y eficaz de
Se increment
la inversin productiva,
social es importante
mencionar
la
creacin del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en el ao 2008 por la Ley N" 26.425, que
unific al entonces Sistema Integrado de Jubilaciones
rgimen previsional
actualizan,
pblico de reparto.
de acuerdo a lo establecido
y Pensiones
(SIJyP), consolidando
previsonales
se
del
en funcin de aumentos
las prestaciones
un nico
semestrales
'M.E.y F.P.
salarios activos y la recaudacin.
3 6 4 .
Se desarroll,
L-~---"
J
c:r
asimismo,
moratoria implementada
de la
57% al 93,8%. Esta medida se acentu con el nuevo plan de inclusin previsional que plantea lograr la
.
/'
universalizacin
jubilatoria,
26.970 prom"9,d,
'09""',,,,'6"
de ,,, de,d"
previsionales
por el trmino
DEL CONGRESO
DE LOS
a un beneficio
previsional.
Por otro lado, cabe destacar la creacin, a partir de octubre de 2009, del subsistema no contributivo de
la Asignacin Universal por Hijo para Proteccin Social (AUH), que prev una asignacin de $837, para
los menores
de DIECIOCHO
de familias
desocupadas
o que se
desempean en empleos informales que no reciban ninguna otra asignacin, sujeta al cumplimiento de
los controles sanitarios obligatorios para los menores y su concurrencia a establecimientos
Esta asignacin
educativos.
en situacin de
Este programa
presenta resultados
alentadores,
fundamentalmente
en materia
educativa y de salud.
A partir de este ejercicio, y de acuerdo a lo establecido por el Decreto W 504 del 6 de abril de 2015,
los titulares de la Asignacin
EscolarAnual,
embarazadas
3 6 4
por Ayuda
Vale destacar,
":.E. y F.P.
adems,
la Asignacin
en situacin
por Embarazo
de vulnerabilidad
social.
para Proteccin
Esta medida
Social destinada
procura
reducir
a madres
los ndices de
de los
t..-
actualizacin
de las Asignaciones
Familiares y la Asignacin
se efectuar
la
DEL CONGRESO
DE LOS
En slntesis, la polftica de seguridad social impulsada desde el Gobierno Nacional ha sido la de una
mejora constante, paulatina y sostenida en el pago de todas las prestaciones, as! como la extensin en
la cobertura de las mismas a los sectores ms vulnerables de la sociedad.
Pblica
pblicos en materia de
con mayor
al proceso productivo y
desarrollo econmico;
presupuestarios
....
----'--._'Il!
en la promocin y el direccionamiento
del proceso de
necesaria
para el
de forma tal que el conjunto de los bienes y servicios producidos contribuyan a generar
Las previsiones
financiamiento
presupuestarias
de la inversin
diagnsticos
de
sectoriales,
los impactos que esas inversiones producirn en la estructura productiva y en la poblacin, as como
sus efectos en cuanto a actividades demandantes de bienes y servicios y creadoras de empleo, tanto
En ese marco, se han definido los criterios de priorizacin de la inversin pblica de la Administracin
Nacional de acuerdo al siguiente orden:
a)
b)
c)
especificas,
indispensables
para el cumplimiento
de sus
e)
nuevos
proyectos
de ampliacin
de capacidad
productiva.
Se consideraron
sus potenciales
En la asignacin de
favorecer
locales, y componente
y/o
las inversiones
de comenzar
se detallan
3 6 4
Ministerio de Planificacin
y Servicios
a partir de construcciones
y la ampliacin de la Red
y equipamiento
DEL CONGRESO
DE LOS PU
<8
~
hidroelctricos
Por otro lado, a travs del Programa para el Desarrollo Integrador del Norte Grande se contemplan
varias obras de mejoramiento
norte argentino.
(RA-10) Y la construccin
y puesta en marcha
El Ente Nacional de Obras Hdricas de Saneamiento prev, entre sus principales obras de inversin:
rJ.E.
a)
Construccin
b)
Construccin
c)
Construccin
y F.P.
3 6 4
Aires.
d)
Construccin
e)
Construccin
y Transporte:
y telecomunicaciones
y renovacin del
Roca; la renovacin de vas del ferrocarril Belgrano Cargas - Tramo Avia Terai (provincia del Chaco) -
Timbues
(provincia
de Santa Fe)
y la adquisicin
de locomotoras
y vagones
de cargas para el
mediante
la construccin de sistemas de carriles exclusivos para mnibus (BRT) de los cuales el ms importante
ser en la Ruta Nacional W 3, desde Virrey del Pino (La Matanza) a Plaza de los Virreyes (CABA),
para
- Ministerio de Economa
y Finanzas Pblicas
las prioridades se
Puerto de la Plata,
- Ministerio de Salud
Se desataca
la adquisicin
de equipamiento
para hospitales,
en particular
por la incorporacin
de
equipos de diagnstico que sern distribuidos a los centros de atencin provinciales, como resonadores
'f.tE. Y F.P.
i
36 4
L----+J
y tomgrafos,
as como
ambulancias
para traslado
de pacientes,
construccin
de centros
de
Asimismo,
para
1.328/06 Y Ley Nacional de Salud Mental W 26:657; con el objetivo de mejorar las condiciones de vida
de las personas que se encuentran institucionalizadas.
- Ministerio de Defensa
Entre las inversiones del Ministerio de Defensa se destaca el equipamiento para las Fuerzas Armadas,
sobresaliendo el Estado Mayor General del Ejrcito, con equipos varios, herramientas y repuestos
mayores entre los gastos previstos.
M.E.Y F.P.
d) Instalacin Planta de Pistolas Doble Accin en la Fbrica Militar Fray Luis Beltrn
3 6 4
- Ministerio de Agricultura,
Ganadera y Pesca
a)
Ampliacin
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
de
Construccin
2.5.3. Profundizacin
e implementacin
Nacional.
de un
Este
A su vez, constituye
'\tE. Y EP.
3 6 4
de Presupuesto
Preliminar y el Presupuesto
Financiera y de los
del Presupuesto
Plurianual).
"Experiencia
Piloto" de programas
A travs de esta nueva iniciativa, de gradual avanc hacia el Presupuesto orientado a Resultados, se
intenta profundizar la vinculacin entre los aspectos financieros y fsicos del Presupuesto Nacional con
los objetivos de poltica comprometidos
de las Jurisdicciones
Organismos,
valor pblico que llevan a cabo las unidades ejecutoras de los programas,
aplicacin de los insumos presupuestarios
postulndose
la efectiva
programas
y, finalmente,
de indicadores
se busca favorecer
de un
de resultado de los
presupuestarias
y la efectividad de las
polticas pblicas.
mejoras
programticas,
en
se desarrollaron
la gestin
acciones conjuntas
presupuestaria,
con Organismos
comprendiendo
la revisin
de las aperturas
a los fines de
presupuestaria,
verificacin. Adicionalmente,
y la elaboracin consensuada
Asimismo, se procura
la asistencia en la temtica de la
de mejora
"M.E.y EP.
de la gestin presupuestaria.
3 6 4
En la presente etapa de formulacin presupuestaria,
gubernamentales
como agricultura,
salud, trabajo,
ciencia,
educacin,
a distintas
comunicaciones,
derechos humanos, saneamiento, penitenciara, transporte, industria, control pblico y regulacin, entre
otras. Por otra parte, la ejecucin de los indicadores de resultado incorporados al Presupuesto Nacional
ser informada en la Cuenta de Inversin anual.
_____
de la Administracin
2.6. COORDINACiN
de Desarrollo (BID),
Al igual que en los ltimos ejercicios, constituy un instrumento central de la coordinacin fiscal con las
Provincias
la aplicacin
implementacin
del
Programa
Federal
de
Desendeudamiento,
como
as tambin
la
Fiscal.
Este Rgimen, vigente desde 2005, estableci una serie de reglas y parmetros de comportamiento
fiscal, y diversas herramientas
saneamiento
al ordenamiento
fiscal y al
fiscal nacional que impuls medidas de reactivacin de la demanda agregada y proteccin al empleo y
a los sectores
adecuaciones
ms vulnerables
de la poblacin
que conllev
a la incorporacin
de algunas
a las reglas fiscales del Rgimen, inicialmente mediante la Ley 26.530, cuya vigencia fue
prorrogada en los ejercicios fiscales siguientes, debido a la persistencia del contexto macroeconmico
adverso.
de las jurisdicciones
provinciales.
deuda provincial elegible mediante la aplicacin de recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a la cancelacin
favorables
en condiciones
ms
$34.969 millones destinados a la cancelacin de parte del stock de deuda provincial elegible. A su vez
la vigencia del periodo de gracias fue extendida, al conjunto de Provincias participantes del programa,
mediante prrrogas trimestrales,
totales
del consolidado
de la mejor performance del producido impositivo que contribuira con el 79,2% de los
tributaria de Origen Provincial (con un aumento del 31,4%) como por el producido impositivo de Origen
Nacional (con un crecimiento
tributarios.
Asimismo,
se proyecta un aumento
por Contribuciones
Seguridad Social, que aportaran el11 ,9% del crecimiento de los recursos. Este comportamiento
consecuencia
principalmente
a la
sera
'M.E.y P.P.
las cuales se registra la asignacin de recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional destinados
364
ala
reduccin del stock de deuda provincial, antes citados. Se prev que las transferencias
de origen
con el 3,4%
de los mayores recursos. Entre ellas, se destaca por su magnitud las remesas originadas en el Fondo
,..-- Federal Solidario, que distribuye al conjunto de Provincias y a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires el
totales
DEL CONGRESO
del consolidado
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
provincial equivalgan al
18,67% del PI B, observando en valores nominales un crecimimto del 33,1% respecto al ao anterior.
Aproximadamente
asociados a los mismos (tales como subsidios a la enseanza privada y pago de jubilaciones),
consecuencia
como
para
activar la demanda agregada de la economla. En la mayor parte de las provincias las negociaciones
paritarias se inician con el personal docente, el que cuenta con un instrumento legal propicio a travs
de la Ley de Financiamiento
Educativo
(Ley W 26.075),
y luego se extienden
a los restantes
escalafones.
y Comunas,
ocasionado
aumento en la participacin
impositiva,
corrientes a los
que ocasiona
un
de impuestos que efectan las Provincias, como por los subsidios que
estas otorgan. El efecto conjunto generara un aumento del 9,8% en el total del gasto.
Por ltimo, se proyecta que el principal concepto que conforma los gastos de capital, que es la inversin
real directa, registre un crecimiento
-~~.E.Y F.P.
3 6 4
eI6,1%
del incremento
No obstante la proyeccin de un mayor crecimiento de los gastos en relacin a la previsin del aumento
de los recursos,
pblicas
resultado
econmico
superavitario
corrientes)
equivalente
deficitario
en un monto equivalente
provinciales
presenten
al finalizar
2015 un
financiero
del consolidado
de Provincias
/'
desequilibrio
financiero focal izado en la cuenta de capital que se vincula con la estrategia de priorizar
endeudamiento
Infraestructura
con organismos
internacionales
de crdito y en el Fondo
Fiduciario
Federal de
Regional.
del
del
de obras de infraestructura
de impuestos a Municipios
impositiva lo cual
financiadas
por las
deficitario equivalente al 0,04% del PIB, aunque el mismo estar focalizado slo en algunas Provincias.
Adicionalmente,
M.E.y F.P.
3 6 4
Jurisdicciones
consigan
los instrumentos
financieros
para la cancelacin
necesarios
y que la asistencia
a aquellas Jurisdicciones
financiera
del
de
Administracin
CONCEPTO
l. INGRESOS CORRIENTES
. Tributarios
727.179
316.749
303.951
410.430
77.405
104.707
40.386
44.804
4.105
4.893
. Rentas de la Propiedad
5.030
4.582
a la Seguridad Social
37.251
44.940
11.GASTOS CORRIENTES
661.771
891.765
. Gastos de Consumo
414.642
568.258
11.591
12.697
Corrientes
. Rentas de la Propiedad
. Prestaciones
de la Seguridad Social
. Transferencias
Corrientes
89.372
120.115
146.166
190.696
111.RESULTADO ECONOMICO
47.432
39.341
42.320
50.470
359
363
39.018
46.729
2.943
3.378
92.726
112.283
67.788
83.048
. Transferencias
18.542
21.308
6.396
7.927
de Capital
de la Inversin Financiera
V. GASTOS DE CAPITAL
de Capital
. Inversin Financiera
.,./
545.027
De Origen Nacional
. Transferencias
l
t
931.106
241.076
. No Tributarios
3 6 4
709.203
De Origen Provincial
. Contribuciones
'M.E. y f;P.
2015
2014
751.522
981.576
754.497
1.004.047
.2.974
.22.471
1--
cJbgo~
ck9lr~
3.
3.1.
3.1.1.
Recursos
Concepto
Var (%)
Corrientes
1.214.002,1
99,8
1.469.434,2
99,8
21,0
De Capital
2.352,2
0,2
2.283,7
0,2
-2,9
1.216.354,3
100,0
1.471.717,9
100,0
21,0
TOTAL
M.E.y F.P.
:=3=6=4:~
de los recursos corrientes; ambos representan el 88,1% del total. Siguen en orden de importancia
las rentas de la propiedad y los recursos no tributarios que significan, respectivamente, un 9,6% y un
1,8% del total. El resto de los recursos corrientes corresponde a las ventas de bienes y servicios y .
transferencias corrientes.
RECURSOS CORRIENTES
En millones de pesos
2015
(%)
Concepto
672.146,2
Ingresos Tributarios
26,0
20.570,0
1,7
26.705,0
1,8
29,8
4.759,4
0,4
6.575,1
0,4
38,1
156.124,4
12,9
140.362,9
9,6
-10,1
577,8
0,0
992,8
0,1
71,8
1.214.002,1
100,0
1.469.434,2
100,0
21,0
Transferencias Corrientes
el ao 2015, yen
25,2
453.358,9
Rentas de la Propiedad
57,3
29,6
total de impuestos
841.439,5
359.824,3
Ingresos No Tributarios
La recaudacin
55,4
Varo (%)
(%)
30,9
TOTAL
2016
nacionales
y de contribuciones
a la seguridad
social,
prev
trminos del PIS ambos valores se prevn del 19,19% en 2015 y del 19,88% en
2016.
El total de $1.294.798,4
a la Administracin
presupuestos
3 6 4
tributaria
y previsional
de la Administracin
estar
ser coparticipado
afectada
./
y contribuciones
a las provincias.
para financiar
Descentralizados
los fondos
no
Otra parte de la
fiduciarios
y los
recaudacin
~J.E. Y F.P.
de la Seguridad
(Contribuciones),
en el prximo
cuadro. La evolucin prevista a nivel de los impuestos relevantes, ha sido comentada en el apartado
2.2. La estimacin de los recursos tributarios del Captulo 2.
.....
Provincias
Nacional
No Financiero
Adm. Central
Conceptos
Ins!. de
Deseen!.
Bienes Personales
IVA Neto de Reintegros
Impuestos
Internos
Ganancia
Minima
Presunta
Derechos
de Importacin
Derechos
de Exportacin
Combustibles
Naftas
Combustibles
Gas Oil
Combustibles
Otros
Monotributo
17.595,9
0,0
8.384,4
658,0
3,0
o,e
208.766,6
11.330,3
0,0
54.088,1
19.207,8
1.042,5
0,0
0,0
1.366,2
74,1
0,0
0,0
32.545,3
1.730,9
88.379,5
3.748,9
213,5
7.739,6
Impositivo
Crd. y Db.Ban.
y O!. Op.
Otros Tributarios
Total
(1)
(2)
M.E.Y F.P,
36 4
(3)
(4)
96.474,~
Otras
pacin
Transf.
Total
260.380,
9.045,<
274.184,
Federal
(3)
Autom.(')
0,0
0,0
149.024,4
72.947,6
482.352,3
0,0
0,0
12.163,9
1.418,6
22.627,9
212.016,2
11.465,4
524.602,2
0,0
26.935,7
0,0
0,0
19.506,8
722,0
40.479,0
1.440,4
0,0
0,0
1.387,5
51,4
2.879,2
0,0
38.445,6
0,0
0,0
0,0
0,0
38.445,6
0,0
0,0
92.128,4
0,0
0,0
0,0
0,0
92.128,4
297,5
232,8
0,0
743,1
0,0
0,0
0,0
0,0
743,8
1.226,8
0,0
7.471,7
16.438,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.921,1
11.921,1
0,0
0,0
0,0
0,0
11.921,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29.204,9
0,0
0,0
0,0
4.169,4
4.891,4
2.272,5
1.113,5
2.165,3
2.003,4
5.041,7
7.797,3
440.519,
47.184,4
14.205,8
619.506,6
0,0
613.901,5
0,0
0,0
99.875,3
Otros(')
(1)
146.309,9
Tasa Estadstica
Copartici-
Nacionai
Social
Afectados
Ganancias
Fiduciarios
Seguridad
Fondos
Tesoro
Fondos
TotalAdm.
Org.
0,0
4.140,0
20.250,'
0,0
29.204,9
19.141,5
35.579,6
4.891,4
0,0
0,0
2.096,3
0,0
6.987,8
102.147,8
0,0
0,0
17.391,1
643,1
120.182,0
9.422,0
0,0
1.412,5
1.064,0
39,8
11.938,3
453.358,9
0,0
67.989,5
0,0
0,0
521.348,4
1.294.798,4
29.204,9
96.337,7
414.650,3
106.429,2 1.941.420,5
correspondientes
a la Administracin
Nacional alcanzarn
los $841.439,5
millones en el 2016, con un aumento del 25,2% respecto de la recaudacin estimada para e12015.
ADMINISTRACION NACIONAL
Ingresos Tributarios y
Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
1- Otros
Impuestos
1.400.000
Impuestos Internos
1.200.000
, - Combustibles L1quldos y Gas
Natural
, 1.000.000
Vl
Q)
c.
Q)
"O
800.000
...!
Vl
; Ganancias
Q)
c:
'E
600.000
""",
c:
Q)
400.000
: Comercio Exterior
200.000
Aportes y Contribuciones a la
Seguridad Social
o
2015
CONCEPTO
2016
2015
2016
Millones de $ Millones de $
Variacin
%
216.857,5
274.184,9
26,4
Comercio Exterior
110.513,5
131.317,8
18,8
Ganancias
203.759,3
260.380,3
27,8
82.227,5
102.147,8
24,2
22.950,7
28.359,2
23,6
Impuestos Internos
15.759,6
20.250,2
28,5
Otros Impuestos
20.078,1
24.799,2
23,5
359.824,3
453.358,9
26,0
'-
/CV
1.031.970,5
1.294.798,3
25,5
RECURSOS TRIBUTARIOS
ADMINISTRACiN
NACIONAL
En millones de oesos
Concepto
2016
203.759,3
260.380,3
27,8
7.354,3
9.045,4
23,0
216.857,5
274.184,9
26,4
15.759,6
20.250,2
28,5
1.230,9
1.440,4
17,0
Derechos de Importacin
33.687,0
38.445,6
14,1
Derechos de Exportacin
76.149,1
92.128,4
21,0
677,4
743,8
9,8
Combustibles Naftas
13.310,8
16.438,1
23,5
Combustibles Otros
9.639,9
11.921,1
23,7
82.227,5
102.147,8
24,2
Monotributo Impositvo
3.953,2
4.891,4
23,7
Otros Impuestos
7.539,7
9.422,0
25,0
672.146,2
841.439,5
25,2
Ganancias
Bienes Personales
IVA Neto de Reintegros
Impuestos Internos
Ganancia Mnima Presunta
Tasa de Estadstica
Total
Los Aportes
y Contribuciones
de los trabajadores
Fondo Nacional
recursos
. Seguridad
a la Seguridad
en relacin de dependencia,
Armadas y de Seguridad,
. M.t:~ Y F.P.
Variacin (%)
2015
autnomos
los aportes
personales
Social, correspondientes
Familiares.
y contribuciones
patronales
efectan para el
previsionales
Nacional
provinciales
de la
por
estos conceptos.
Los ingresos
por Aportes
y Contribuciones
$453.358,9
a la Seguridad
Social
se incrementarn
un 26,0%
de recaudacin
Los ingresos
no tributarios
comprenden
son los ingresos por tasas, regaifas, derechos, alquileres, multas, etc. Para el ao 2016 se estiman en
"2015.
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
La venta de bienes y servicios alcanzar los $6.575,1 millones en el 2016 con un aumento del
38,1% respecto del ao 2015. Se estima. para el ao 2016 una disminucin de las rentas de la
propiedad
Desde el punto de vista de las jurisdicciones y entidades, las variaciones ms relevantes en los
ingresos no tributarios, la venta de bienes y servicios, las rentas de la propiedad y los recursos de
capital son los siguientes:
M.E. Y F.P.
364
Y DE CAPITAL
En millones de esos
Jurisdiccin,
Ingresos
Subjurisdiccin,
Entidad
por Tipo
de Recurso
No Tributarios
Variaciones positivas
Tesoreria General de la Nacin
Corte Suprema de Justicia de la Nacin
Servicio Nac. de Sanidad y Calidad Agroaiimentaria
Ministerio de Se9uridad
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Autoridad Fed. de Tec. de ia Informacin y las Comunicaciones
Superintendencia
de Ries90s del Trabajo
Superintendencia
de Se9uros de la Nacin
Ministerio de Desarrollo Social
Adm, Nac. de Medicamentos, Alimentos y Tec. Mdica
Ente Nacional Re9ulador del Gas
Resto
Variaciones negativas
Superinlendencia
de Servicios de Salud
Minislerio de Rel. Exteriores y Culto
Administracin
Nacional de Aviacin Civil- ANAC
Jefatura de Gabinete de Ministros
Variaciones positivas
Policia Federal Argentina
Qll2..4
Variaciones negativas
P.E.yF.P.
f
364
1,........ ---1
L-----.II
Variaciones negativas
Tesorera General de la Nacin
Ente Nac. de Obras Hidricas de Saneamiento
Resto
Recursos de Capital
Variaciones positivas
Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Direccin Nacional de Vialidad y Otros
Variaciones negativas
Min. de Planificacin Fed., Inv. Pb. y Servicios
Tesoreria General de la Nacin
Ministerio de Educacin
Resto
20.570,0
17.8589
3.231,8
1.987,2
983,8
304,2
1.962,4
2,111,6
390,0
811,8
780,5
310,0
401,4
4.584,1
2.7111
234,4
260,4
732,3
35,0
857,8
591,2
4.759,4
4.1571
2.020,6
854,9
169,5
350,3
320,6
25,7
12,0
61,2
342,4
A9rarios (RENATEA)
178,6
59,1
32,6
32,3
263,7
36,1
156.124,4
48.677 2
48.348,5
212,6
116,1
107.4472
107.347,5
94,9
4,8
2.352,2
2.2329
24,8
26.705,0
24.2393
4.844,8
2.867,4
1.656,1
768,0
2.342,6
2.489,1
578,5
998,9
962,8
481,2
539,1
5.710,8
2.4658
152,4
210,4
693,2
3,8
842,7
563,3
6.575,1
6.0885
3.184,9
1.111,3
350,6
460,2
419,9
54,0
30,0
78,2
399,3
150,5
31,3
7,8
6.135,1
6.3804
1.613,0
880,2
672,3
463,8
380,2
377,5
188,5
187,1
182,3
171,2
137,7
1,126,7
-2453
-82,0
-50,0
-39,2
-31,2
-15,1
-27,9
1.815,6
1.9314
1.164,4
256,5
181,1
109,9
99,3
28,3
18,0
17,0
56,9
-1158
-28,1
-27,7
-24,8
-15,5
-10,3
16,8
253,4
26,8
140.362,9
71.4986
71.090,0
260,4
148,2
68.8643
68.823,7
36,5
.15.761,5
22.8214
22.741,5
47,8
32,1
-38.5829
-38.523,7
-58,5
4,1
-0,7
.68,5
2.199,2
2.263,7
2.2732
50,0
15,5
2.207,7
lliJ
1M
8,9
64,8
40,8
10,2
3,5
7,7
1,1
0,0
1,8
-9,4
25,2
6,6
8,5
-1088
-57,1
-39,8
-10,2
-1,7
100.0
25,3
13,8
10,5
7,3
6,0
5,9
3,0
2,9
2,9
2,7
2,2
17,7
100,0
33,4
20,4
16,0
12,7
6,1
11,4
100.0
60,3
13,3
9,4
5,7
5,1
1,5
0,9
0,9
2,9
100,0
24,3
23,9
21,4
13,4
8,9
8,1
100,0
99,4
0,4
0,2
100,0
99,9
0,1
0,0
100,0
62,5
16,4
21,0
100,0
52,5
36,5
9,3
1,6
de la inversin financiera.
de capital se imputan
$2.010,0 millones cedidos por el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte,
destinados a financiar proyectos de inversin en el mbito de la Direccin Nacional de Vialidad.
3.1.2. Gastos
3.1.2.1. Gastos Corrientes y de Capital
Los gastos corrientes y de capital previstos en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016
ascienden a $1.569.412,1 millones, registrndose un incremento del 15,8% respecto del ejercicio en
curso. La composicin de los gastos en ambos perodos es la siguiente:
t
M.E. Y F.P.
3 6 4
ADMINISTRACION
Composicin
NACIONAL
Econmica
Presupuesto
del Gasto
2016
Gastos de consumo
16,2%
Gastos de capital
11,1%
6,6%
Prestaciones de la
seguridad social
39,7%
CONCEPTO
Gastos corrientes
- Gastos de consumo
- Intereses y otras rentas de la propiedad
- Prestaciones de la seguridad social
- Transferencias corrientes
- Otros gastos corrientes
Gastos de capital
- Inversin real directa
- Transferencias de capital
- Inversin financiera
TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
Variacin
2015
2016
Millones de $
Millones de $
1.195.439,2
220.733,1
95.747,6
497.306,6
381.593,8
58,1
1.395.532,9
254.141,3
103.537,9
622.448,1
415.335,2
70,4
16,7
15,1
8,1
25,2
8,8
21,2
159.645,5
43.795,0
102.283,9
13.566,6
173.879,2
46.542,9
114.158,4
13.177,9
8,9
6,3
11,6
-2,9
1.355.084,7
1.569.412,1
15,8
CONCEPTO
Gastos Corrientes
Var.2016/2015
M$
%
1.195.439,2
88,2
1.395.532,9
88,9
200.093,7
16,7
Gastos de Consumo
220.733,1
16,3
254.141,3
16,2
33.408,1
15,1
Remuneraciones
157.541,1
11,6
187.952,0
12,0
30.410,9
19,3
63.179,4
4,7
66.164,3
4,2
2.984,9
4,7
Bienes y Servicios
Otros
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad
Intereses
Otras
Prestaciones de la Seguridad Social
ANSeS
IAF
12,6
0,0
25,0
0,0
95.747,6
7,1
103.537,9
6,6
7.790,3
12,3 97,5
8,1
95.730,9
7,1
103.521,0
6,6
7.790,1
8,1
16,7
0,0
16,9
0,0
0,2
1,3
497.306,6
36,7
622.448,1
39,7
125.141,5
25,2
405.423,4
29,9
515.408,0
32,8
109.984,6
27,1
14.771,1
1,1
15.874,6
1,0
1.103,5
7,5
11.805,0
0,9
13.269,5
0,8
1.464,5
12,4
58.773,5
4,3
70.521,3
4,5
11.747,8
20,0
Otros
Transferencias
Otros Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Inversin Real Directa
Transferencias de Capital
Inversin Financiera
Gasto Primario
6.533,5
0,5
7.374,7
0,5
841,2
12,9
381.593,8
28,2
415.335,1
26,5
33.741,4
8,8
58,1
0,0
70,4
0,0
159.645,5
11,8
173.879,2
11,1
14.233,7
8,9
43.795,0
3,2
46.542,9
3,0
2.747,9
6,3
102.283,9
7,5
114.158,4
7,3
11.874,5
11,6
13.566,6
1,0
13.177,9
0,8
-388,7
-2,9
1.259.353,8
92,9
1.465.891,1
93,4
206.537,3
16,4
1.355.084,7
100,0
1.569.412,1
100,0
214.327,4
15,8
12,3 21,2
M.E.y F.P,
TOTAL GASTOS
3 6 4
El gasto primario
en el financiamiento
de ejercicios anteriores,
permitiendo
a Intereses
asi concentrar
la
atencin en aquellos gastos propios del ao que reflejan de manera ms adecuada las decisiones de
poltica fiscal.
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
presupuestado para el ao 2016 y se prev que aumenten un 16,7% respecto del ejercicio en curso,
fundamentalmente debido al incremento de las prestaciones de la seguridad social.
Las remuneraciones
un aumento del 19,3%. El nivel total por este concepto proyectado para 2016 se destinar a cubrir los
niveles salariales vigentes, incluyendo las variaciones vinculadas a la instrumentacin del rgimen
escalafonario de carrera u otras coberturas en el marco del Sistema Nacional de Empleo Pblico
(SINEP) y del resto de los regmenes laborales de la Administracin Nacional, as como el efecto
anualizado de los aumentos otorgados en 2015. Para el ejercicio 2016 se prev financiar un total de
403.839 cargos.
El gasto en bienes y servicios constituye un 4,2% del gasto total de la Administracin Nacional y
exhibe un crecmiento del 4,7%, influido por la Prevencin y Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles y la Atencin de la Madre y el Nio, ambos programas a cargo del Ministerio de
Salud.
M.E.y FoF'.
El total de gastos por intereses y otras rentas de la propiedad alcanza a $103.537,9 mllones, de
36 4
los cuales casi la totalidad corresponde a intereses de la deuda pblica ($103.521,0 millones), los
1---"""-.-
que para el ejercicio 2016 exhiben un aumento del 8,1% respecto de 2015 y representan un 1,59%
del PIB.
')
Lo.
Los servicios de intereses para el ejercicio 2016 corresponden principalmente al servicio de las
distintas series de ttulos pblicos (BONAR, BONAC 2016 y BOCONES), la reestructuracin de la
deuda pblica y las letras intra-sector pblico, conceptos que explican el incremento interanual de los
intereses. En menor medida tambin influye el financiamiento del BNA, los compromisos asumidos
ADMINISTRACION NACIONAL
Recursos Humanos por Jurisdiccin
11Ministerio de Defensa
26.8%
Ministerio de Salud
3,5%
M nisterio de Ciencia,
Tecnologa e Innovacin
Productiva
3,5%
[l
r: Ministerio de Agricultura,
Ganadera y Pesca
3,6%
Ministerio de Seguridad
28,8%
el Poder Legislativo y Judicial
10,2%
Ministerio de Planificacin
Federal, Inversin Pblica y
Servicios
Ministerio de Justicia y
2,0%
Derechos Humanos
4,6%
Q
2016
Jurisdiccin
Cargos
Poder Legislativo Nacional
Poder Judicial de la Nacin
Ministerio Pblico
Presidencia de la Nacin
Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio del Interior y Transporte
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas
Ministerio de Industria
Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios
Ministerio de Educacin
Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva
Ministerio de Cultura
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Social
Total
16.543
24.759
11.072
3.687
2.051
8.714
2.867
18.537
116.199
108.218
5.907
1.863
14.452
2.993
8.036
1.935
14.022
2.399
21.763
14.082
3.740
403.839
%
4,1
6,1
2,7
0,9
0,5
2,2
0,7
4,6
28,8
26,8
1,5
0,5
3,6
0,7
2,0
0,5
3,5
0,6
5,4
3,5
0,9
100,0
con los organismos internacionales de crdito y el pago por reestructuraciones varias (Club de Paris).
Las prestaciones de la Seguridad Social abarcan el universo del gasto previsional en jubilaciones,
pensiones y retiros, el cual se prev que ascienda a $622.448,1 millones en el ejercicio 2016,
registrndose un incremento de 25,2% respecto del corriente ao, en razn del efecto anualizado que
tendrn las medidas adoptadas y las previsiones para el prximo ejercicio, en particular por los
incrementos de haberes previsionales derivados de la vigencia de la Ley W 26.417 de Movilidad de
las Prestaciones del Rgimen Previsional Pblico.
r"~~'
. o.E. yF.P.
364
sectores privado, pblico y externo asciende a $415.335,1 millones, monto que representa un 26,5%
del total de gastos y registra un aumento de 8,8% respecto del corriente ao.
DE LOS PU
DEL CONGRESO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
E n mi'11ones d e pesos
2015
CONCEPTO
2016
Var.2016/2015
M$
M$
M$
381.593,8
100,0
415.335,1
100,0
33.741,4
8,8
226.967,0
59,5
233.587,7
56,2
6.620,7
2,9
Unidades Familiares
86.635,9
22,7
103.174,7
24,8
16.538,8
19,1
27.922,0
7,3
31.089,6
7,5
3.167,5
11,3
Transferencias Corrientes
Sector Privado
Empresas Privadas
112.409,1
29,5
99.323,5
23,9
-13.085,6
-11,6
153.509,5
40,2
180.646,8
43,5
27.137,2
17,7
Universidades Nacionales
47.733,8
12,5
55.140,7
13,3
7.406,9
15,5
50.508,4
13,2
53.988,5
13,0
3.480,1
6,9
Sector Pblico
315,6
0,1
528,5
0,1
212,9
67,5
27.874,9
7,3
32.705,9
7,9
4.830,9
17,3
Gobiernos Provinciales
22.030,0
5,8
31.887,8
7,7
9.857,8
44,7
-83,6
241,2
0,1
39,5
0,0
-201,7
Gobiernos Municipales
3.263,0
0,9
4.405,1
1,1
1.142,1
35,0
1.542,7
0,4
1.950,9
0,5
408,2
26,5
1.117,2
0,3
1.100,7
0,3
-16,5
-1,5
1.117,2
0,3
1.100,7
0,3
-16,5
-1,5
Sector Externo
Organismos Internacionales
destinadas
a las Unidades
Nacionales.
p\~.,~~:
y F.P.
36 4
al Sector
transferencias
lo constituyen
Nacionales
de las transferencias
gastos
corrientes
del Sector
a las
familiares.
Pblico
aumentan
de las
Salariales.
Tambin
resulta significativo
el apoyo financiero
a las Universidades
los gastos
salariales
fundamentalmente
ejercicio.
el incremento
para financiar
principalmente
Compensaciones
Privado,
de
las
Universidades
En la comparacin
interanual
y, por
tanto,
de los reajustes
tambin
se observan
el incremento
salariales
previsto
otorgados
aumentos
son
se explica
en el presente
de importancia
en las
transferencias destinadas a los Fondos Fiduciarios y otros Entes del SPNnF entre las cuales se
destaca las realizadas para el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte a cargo
del programa de Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte Automotor del Ministerio del
Interior y Transporte.
concepto de cuotas que el pars debe realizar en su calidad de miembro integrante de distintos
organismos internacionales.
La prioridad asignada a la inversin real directa en los ltimos aos se mantiene para el ejercicio
r,tE. y F.P.
2016, previndose un aumento interanual de $2.747,9 millones. El monto previsto de inversin real
3 6 4
directa se encuentra influido principalmente por los proyectos de inversin de la Direccin Nacional de
Vialidad comprendidos en la funcin transporte, que concentra el 56,6% del total de la inversin real
directa. Tambin resulta significativa la inversin real directa en la finalidad servicios sociales (25,3%),
destinada fundamentalmente a la atencin de las necesidades sociales en las reas de educacin,
ciencia y tcnica, agua potable y alcantarillado y salud.
Resulta relevante identificar las jurisdicciones en las que se prev efectuar la inversin de la
Administracin Nacional, y distinguir entre la inversin real que se programa ejecutar en proyectos, de
aquella que se prev realizar por adquisicin directa de bienes de uso.
INVERSiN
JURISDICCiN
2015
2016
30,8
26,4
139,5
101,1
170,3
127,5
228,2
92,3
108,9
102,1
337,1
194,3
6,1
5,2
132,5
98,7
138,6
103,9
18,2
34,1
163,9
143,9
182,1
177,9
113,1
366,5
292,0
268,6
405,0
635,0
3.429,9
4.410,3
1.718,4
1.083,2
5.148,3
5.493,5
105,3
150,2
34,0
31,0
139,2
181,3
983,8
1.114,7
795,3
831,7
188,5
283,0
Ministerio de Seguridad
175,9
327,2
1.358,1
1.458,4
1.534,0
1.785,6
Ministerio de Defensa
422,6
351,5
1.337,2
1.285,8
1.759,7
1.637,2
934,6
985,7
382,9
330,1
1.317,5
1.315,9
Ministerio de Industria
Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca
12,7
5,0
30,7
32,1
43,4
37,1
559,3
610,8
400,3
430,6
959,6
1.041,4
300,1
409,6
63,5
43,0
363,6
452,6
21.894,5
25.123,9
1.214,0
1.083,3
23.108,4
26.207,2
Ministerio de Turismo
Ministerio de Planif. Fed., Inv. Pb. y Servicios
Ministerio de Educacin
Minisl. de Ccia., Tecnol. e Innov. Productiva
39,7
16,6
1.268,0
1.497,8
1.307,7
1.514,4
120,0
183,4
481,2
367,9
601,2
551,2
21,4
31,9
52,3
70,3
73,7
102,2
293,0
262,8
2.802,9
2.711,9
3.096,0
2.974,7
Ministerio de Salud
140,7
322,7
523,7
540,3
664,4
863,0
0,0
0,0
37,4
32,1
37,4
32,1
Ministerio de Cultura
0,0
TOTAL
3 6 4
..
2016
2015
..
2016
29.641,2
0,0
34.547,7
1.423,9
0,0
1.423,9
14.153,8
11.995,1
43.795,0
0,0
46.542,8
,,-'
Del total de gastos en inversin real directa, se prev que el 74,2% se ejecute por proyectos
de
...
inversin y el 25,8 oYo restante por adquIsIcin de bienes de uso. El 72,7'10o de la Inversin programada
para 2016 en proyectos
de inversin corresponde
al Ministerio
de Planificacin
Federal, Inversin
a la Direccin Nacional de
explicado
por la adquisicin
a cargo de la Administracin
de las
Nacional de
por el
Las transferencias
Administracin
de capital
son el componente
Nacional, representando
ms importante
un 64,1% del total transferido para gastos de capital, reflejando un alto grado de descentralizacin
de
de
capital a las Empresas Pblicas No Financieras, que concentran un 23,3% del total.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
En millones de Desos
Transferencias
de Capital
Sector Privado
M$
M$
M$
102.283,9
100,0
114.712,5
100,0
12.428,6
12,2
7.916,9
7,7
6.274,9
5,5
-1.642,0
-20,7
26,2
0,0
15,7
0,0
-10,5
-40,1
Unidades Familiares
Instituciones
Empresas Privadas
Sector Pblico
Universidades
Nacionales
Gobiernos
1.503,7
1,5
1.122,1
1,0
-381,6
-25,4
6.386,9
6,2
5.137,0
4,5
-1.249,9
-19,6
93.851,9
91,8
107.954,3
94,1
14.102,4
15,0
1.278,9
1,3
1.509,0
1,3
230,2
18,0
24.660,9
24,1
26.605,0
23,2
1.944,1
7,9
284,0
0,3
150,0
0,1
-134,0
-47,2
4.619,9
4,5
4.717,3
4,1
97,4
2,1
48.145,4
47,1
59.740,7
52,1
11.595,2
24,1
64,2
0,1
37,8
0,0
-26,3
-41,0
13.262,0
13,0
13.976,0
12,2
714,0
5,4
1.536,6
1,5
1.218,4
1,1
-318,2
-20,7
-6,2
-6,2
Pblicas Financieras
Fondos Fiduciarios
Provinciales
M.E. Y
F.iF'.1
Gobiernos
Municipales
Instituciones
de Enseanza Provinciales
Varo
2016
2015
CONCEPTO
3 6 4
Sector Externo
J
t----,--~.---'
Organismos
Internacionales
a los Gobiernos
alcantarillado
0,5
483,3
0,4
515,1
0,5
483,3
0,4
-31,8
Provinciales
515,1
-31,8
y urbanismo,
y energa y combustibles.
aplican fundamentalmente
educativo,
transporte
y desarrollo
a Empresas
Pblicas se
ADMINISTRACION NACIONAL
Recursos, Gastos y Resultados
30,00
20,00
al
ii:
15,00
Qj
'O
~
o
e
Q)
10,00
5,00
0,00
-5,00
Total Recursos
Total Gastos
Primarios
Total Gastos
Resultado
Primario
Resultado
Financiero
02015 -2016
CONCEPTO
1)TOTAL RECURSOS
11)TOTAL GASTOS PRIMARIOS
111)INTERESES (IV - 11)
IV) TOTAL GASTOS
V) RESULTADO PRIMARIO (1-11)
VI) RESULTADO FINANCIERO (1- IV)
2015
Millones de $
%del PIS.
2016
Millones de $
%del PIS
1.216.354,3
22,62
1.471.717,9
22,60
1.259.353,8
23,42
1.465.891,1
22,51
95.730,9
1,78
103.521,0
1,59
1.355.084,7
25,20
1.569.412,1
24,10
-42.999,5
-0,80
5.826,8
0,09
-138.730,4
-2,58
-97.694,2
-1,50
Argentinos SA
(AySA SAl;
Nucleoelctrica Argentina SA
Por ltimo, un 5,5% de las transferencias de capital ser percibido por el sector privado y destinado
fundamentalmente a financiar inversiones en materia energtica (principalmente redes elctricas de
alta tensin).
La inversin financiera representa el 7,6% de los gastos de capital, entre los que se destacan los
destinados a los aportes de capital principalmente al Fondo Fiduciario Programa Crdito Argentino del
Bicentenario para la Vivienda nica Familiar y, en menor medida, a la Corporacin Andina de
Fomento (CAF), al Banco Interamericano de Reconstruccin y Fomento (BIRF) y al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
M.E. Y F.P. 1
364
Nacional en trminos del PIB; en el mismo se observa que para el ao 2016 se prev una disminucin
del orden de los 0,91 puntos.
CONCEPTO
Gasto
de
la
Administracin
3.1.3.
NACIONAL
2015
25,20
2016
24,10
1,78
1,59
23,42
22,51
Resultados
Los ingresos y gastos corrientes proyectados para el ejercicio 2016 arrojan un resultado econmico
o ahorro de $73.901,3 millones, el que resulta mayor en un 298,1% al estimado para el actual
ejercicio.
financiero
DEL CONGRESO
de la Administracin
DE LOS PU
Nacional
previsto
para el
RESULTADO
FINANCIERO
En millones de pesos
CONCEPTO
Total Administracin
2015
2016
18.562,9
73.901,3
2.352,2
2.283,7
Nacional
1. Ahorro Corriente
2. Recursos de Capital
Subtotal
1+2
Gastos de Capital
Resultado
El resultado
primario,
Financiero
Total:
20.915,1
76.185,0
159.645,5
173.879,2
-138.730,4
-97.694,2
$5.826,7 millones para el ao 2016, lo que implica un crecimiento de 0,89 puntos del PIB respecto del
ao 2015.
RESULTADO
PRIMARIO DE LA ADMINISTRACiN
NACIONAL
364
3.1.4.
Resultado Financiero
-2,58
-1,50
- Intereses de la deuda
1,78
1,59
Resultado Primario
-0,80
0,09
Fuentes y Aplicaciones
3.1.4.1. Fuentes
2016
Financieras
Financieras
excluyendo
las contribuciones
figurativas,
ascienden
a $978.914,9
millones
pblico y la disminucin
de la
inversin financiera.
El endeudamiento
pblico ($968.473,8
de
ttulos que se utilizan para la financiacin del servicio de la deuda y el pago de deudas no financieras;
los desembolsos
de organismos
internacionales,
bsicamente
financiar programas de gastos y, en parte, son re prestados a las provincias; los montos brutos de los
anticipos del Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA); el Fondea y el Fondoi; y los prstamos
del Banco de la Nacin Argentina; as como otros conceptos por montos de menor significacin.
La disminucin
de la Administracin
Nacional
de las Instituciones
de la Seguridad
en el
de Seguridad
Socal (ANSES),
como asi
(BNA).
En cuanto a la amortizacin
pblicos,
la devolucin
operaciones
vinculadas
de prstamos
al Programa
de organismos
internacionales
Federal de Desendeudamiento
(BID,
BIRF Y otros),
de las Provincias
las
Argentinas
creado por el Decreto N 660 de fecha 10 de mayo de 2010, la devoluci6n de anticipos del BCRA y de
M.E.y F.P.
36 4
Por ltimo, los principales conceptos en materia de inversin financiera contenidos en el presupuesto
para 2016 son la adquisicin de ttulos y valores e inversiones financieras temporarias de ANSES, en
el marco del Fondo de Garanta de Sustentabilidad
(FGS), originalmente
del Rgimen
Provisional
Pblico de Reparto
proveedores y contratistas; y las lineas de asistencia financiera a las provincias. Adems, se incluyen
la inversin financiera
pase (BNA).
de recompra y
FUENTES Y APLICACIONES
FINANCIERAS
E n mi'11
ones d e pesos
CONCEPTO
M.E.y F.P.
364
- TOTAL FINANCIAMIENTO
(A+B)
A. RESULTADO FINANCIERO
B. FUENTES FINANCIERAS
1 - ENDEUDAMIENTO
PBLICO E INCREMENTO DE PASIVOS
Ttulos a largo plazo
Colocacin Bocones
Fondea y Fondoi
Operaciones intrasector pblico
Desembolsos de Organismos Internacionales
BID
BIRF
CAF, FIDA, FONPLATA y otros
Anticipos BCRA
Otros
Prstamo Banco de la Nacin Argentina
2 - DISMINUCiN DE LA INVERSiN FINANCIERA
Instituciones de Seguridad Social
Operaciones de Recompra-Pase BNA
Recupero de Provincias
Otros
C. APLICACIONES
FINANCIERAS
3 - AMORTIZACiN
DE DEUDAS
Organismos Multilaterales
Titulos Pblicos
Prstamos Garantizados
Deuda Consolidada (Bocones)
Prstamo Banco Nacin Argentina
Cancelacin Adelantos Transitorios BCRA
Prog. Federal de Desendeud. Provincial. Dto. N 660/2010
Deuda Resolucin Secretaria de Energia N 406/2003
Reestructuraciones Varias (Club de Paris)
CAMMESA
Letras Intra Sector Pblico
Inst. Seg. Social - Amortiz. Deudas en Efectivo
Otros
4 - INVERSiN FINANCIERA
Incremento de Inversiones Financ. Temporarias (ANSES)
Incremento de Inversiones Financ. Temporarias (RENATEA)
Adquisicin de Titulos y Valores (ANSES)
Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Provinciales
Adelantos a Proveedores y Contratistas
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
Operaciones de Recompra-Pase BNA
Formulacin de Polticas del Sector Primario
Asistencia Financiera para Obras Pblicas en Provincias
Asistencia Tcnica y Financiera a Provincias
Obras Hidricas de Saneamiento
Otros
2016
Parcial
Total
881.220,7
-97.694,2
978.914,9
968.473,8
287.048,1
8.600,0
123.798,0
146.785,0
19.949,9
12.311,2
7.638,7
36.494,5
324.410,0
239,3
21.149,0
10.441,1
1.520,5
2.349,0
6.249,3
322,3
881.220,7
721.032,4
19.148,0
197.514,0
5.121,0
8.600,0
21.149,0
259.628,0
16.460,0
6.994,3
19.706,0
2.335,0
133.282,0
14.038,2
17.056,9
160.188,3
5.000,0
1.335,3
55.157,1
16.660,4
44.164,0
16.028,7
2.349,0
687,7
538,0
106,0
70,0
18.092,1
ADMINISTRACION NACIONAL
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
En millones de pesos
2015
2016
OIF.
VAR.%
(1)
(2)
(2)-(1)
(2)/(1)
1.214.002,1
1.469.434,2
255.432,1
21,0
-INGRESOS TRIBUTARIOS
672.146,2
841.439,5
169.293,3
25,2
359.824,3
453.358,9
93.534,6
26,0
20.570,0
26.705,0
6.135,0
29,8
4.759,4
6.575,1
1.815,7
38,1
156.124,4
140.362,9
-15.761,5
-10,1
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
577,8
992,8
415,0
71,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1) INGRESOS CORRIENTES
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB.
- RENTAS DE LA PROPIEDAD
11)GASTOS CORRIENTES
- GASTOS DE CONSUMO
. Remuneraciones
. Bienes y Servicios y Otros Gastos
-INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIE
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.395.532,9
200.093,7
16,7
220.733,1
157.541,1
63.192,0
254.141,3
187.952,0
66.189,3
33.408,2
30.410,9
2.997,3
15,1
19,3
4,7
95.747,6
103.537,9
7.790,3
8,1
497.306,6
622.448,1
125.141,5
25,2
58,1
1.195.439,2
(1-11)
70,4
12,3
21,2
381.593,8
415.335,2
33.741,4
8,8
18.562,9
73.901,3
55.338,4
298,1
2.352,2
2.283,7
41,0
1,3
-68,5
-2,9
-39,7
-96,8
2.107,3
2.051,8
-55,5
-2,6
203,9
230,6
26,7
13,1
159.645,5
173.879,2
14.233,7
8,9
43.795,0
46.542,9
2.747,9
6,3
102.283,9
114.158,4
11.874,5
11,6
13.566,6
13.177,9
-388,7
-2,9
1.216.354,3
1.471.717,9
255.363,6
21,0
1.355.084,7
1.569.412,1
214.327,4
15,8
1.259.353,8
1.465.891,1
206.537,3
16,4
-42.999,5
5.826,8
48.826,3
-138.730,4
-97.694,2
41.036,2
-29,6
765.660,1
978.914,9
213.254,8
27,9
35.328,2
10.441,1
-24.887,1
-70,4
730.331,9
968.473,8
238.141,9
32,6
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA
V) GASTOS DE CAPITAL
-INVERSION REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- INVERSION FINANCIERA
0,0
0,0
0,0
626.929,7
881.220,7
254.291,0
40,6
- INVERSION FINANCIERA
121.720,5
160.188,3
38.467,8
31,6
505.209,2
721.032,4
215.823,2
42,7
0,0
0,0
0,0
ADMINISTRACION
NACIONAL
2015
2016
(1)
(2)
DIF.
(2) - (1)
22,58
22,57
.0,01
12,50
12,92
0,42
6,69
6,96
0,27
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS
0,38
0,41
0,03
0,09
0,10
0,01
RENTAS DE LA PROPIEDAD
2,90
2,16
-0,75
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
22,23
21,43
.0,80
- GASTOS DE CONSUMO
. Remuneraciones
. Bienes y Servicios y Otros Gastos
4,10
2,93
1,18
3,90
2,89
1,02
-0,20
.0,04
-0,16
1,78
1,59
-0,19
9,25
9,56
0,31
0,00
0,00
0,00
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7,10
6,38
.0,72
0,35
1,13
0,79
0,04
0,04
. 0,01
0,00
0,00
0,00
TRANSFERENCIAS
0,04
0,03
-0,01
0,00
0,00
0,00
2,97
2,67
.0,30
0,81
0,71
-0,10
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1,90
1,75
.0,15
INVERSION FINANCIERA
0,25
0,20
-0,05
22,62
22,60
.0,02
25,20
24,10
.1,10
23,42
22,51
.0,91
.0,80
0,09
0,89
.2,58
.1,50
1,08
14,24
15,03
0,79
0,66
0,16
-0,50
13,58
14,87
1,29
0,00
0,00
0,00
11,66
13,53
1,87
- INVERSION FINANCIERA
2,26
2,46
0,20
9,39
11,07
1,68
0,00
0,00
0,00
1) INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
11)GASTOS CORRIENTES
111)RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO
(1-11)
DE CAPITAL
ADMINISTRACION NACIONAL
GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCION
Corrientes y de Capital
En millones de pesos
VAR.%
2016
DIF.
(1)
(2)
(2) (1)
1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
1.1 LEGISLATIVA
1.2 JUDICIAL
1.3 DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA
1.4 RELACIONES EXTERIORES
1.5 RELACIONES INTERIORES
1.6 ADMINISTRACION FISCAL
1.7 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA
1.8 INFORMACION y ESTADISTICA BASICAS
79.044,1
8.130,8
21.692,0
10.055,9
8.421,4
25.200,8
3.491,9
1.309,5
741,8
88.065,9
9.804,4
24.999,6
10.406,8
9.893,2
26.403,7
4.141,7
1.568,8
847,7
9.021,8
1.673,6
3.307,6
350,9
1.471,8
1.202,9
649,8
259,3
105,9
11,4
20,6
15,2
3,5
17,5
4,8
18,6
19,8
14,3
82.677,3
29.419,2
43.877,7
6.455,6
2.924,8
96.878,2
35.296,9
50.419,3
7.647,6
3.514,4
14.200,9
5.877,7
6.541,6
1.192,0
589,6
17,2
20,0
14,9
18,5
20,2
3 SERVICIOS SOCIALES
3.1 SALUD
3.2 PROMOCION y ASISTENCIA SOCIAL
3.3 SEGURIDAD SOCIAL
3.4 EDUCACION y CULTURA
3.5 CIENCIA Y TECNICA
3.6 TRABAJO
37 VIVIENDA Y URBANISMO
3.8 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
820.928,2
51.358,3
19.622,2
575.732,3
100.893,7
20.740,2
7.620,5
29.525,9
15.435,1
1.004.323,0
62.941,6
23.224,7
716.061,8
122.116,7
23.971,7
7.932,3
30.751,4
17.322,8
183.394,8
11.583,3
3.602,5
140.329,5
21.223,0
3.231,5
311,8
1.225,5
1.887,7
22,3
22,6
18,4
24,4
21,0
15,6
4,1
4,2
12,2
4 SERVICIOS ECONOMICOS
4.1 ENERGIA COMBUSTIBLES Y MINERIA
4.2 COMUNICACIONES
4.3 TRANSPORTE
4.4 ECOLOGIA y MEDIO AMBIENTE
4.5 AGRICULTURA
4.6 INDUSTRIA
4.7 COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS
4.8 SEGUROS Y FINANZAS
276.001,5
157.871,5
9.088,7
84.195,1
3.687,9
7.802,2
6.915,5
5.951,1
489,5
276.011,1
143.055,7
11.189,5
94.183,6
4.847,6
8.998,0
7.012,0
6.110,4
614,3
9,6
-14.815,8
2.100,8
9.988,5
1.159,7
1.195,8
96,5
159,3
124,8
0,0
-9,4
23,1
11,9
31,4
15,3
1,4
2,7
25,5
96.433,6
96.433,6
104.133,9
104.133,9
7.700,3
7.700,3
8,0
8,0
1.355.084,7
1.569.412,1
214.327,4
15,8
2015
FINALIDAD
FUNCION
5 DEUDA PUBLICA
5.1 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Y DE CAPITAL
(2)/(1)
ADMINISTRACION NACIONAL
GASTOS POR JURISDICCION
Corrientes y de Capital
En millones de pesos
JURISDICCION
2015
2016
DIF.
VAR.%
(1)
(2)
(2) - (1)
(2)/(1)
10.649,1
12.660,8
2.011,7
18,9
14.211,0
16.330,2
2.119,2
14,9
5.418,0
6.478,4
1.060,4
19,6
PRESIDENCIA DE LA NACION
6.555,1
7.537,6
982,5
15,0
9.238,6
9.883,3
644,7
7,0
45.074,8
51.105,2
6.030,4
13,4
5.536,3
6.490,9
954,6
17,2
MINISTERIO PUBLICO
13.869,6
13.209,9
-659,7
-4,8
MINISTERIO DE SEGURIDAD
64.911,9
74.437,3
9.525,4
14,7
MINISTERIO DE DEFENSA
58.743,7
67.784,2
9.040,5
15,4
29.407,7
24.404,0
-5.003,7
-17,0
2.665,8
3.218,1
552,3
20,7
12.814,4
14.913,3
2.098,9
16,4
2.626,6
2.964,6
338,0
12,9
164.969,5
161.912,6
-3.056,9
-1,9
68.301,3
82.904,0
14.602,7
21,4
8.963,0
9.926,3
963,3
10,7
2.709,1
3.072,4
363,3
13,4
516.265,6
647.178,9
130.913,3
25,4
MINISTERIO DE SALUD
30.188,0
37.214,3
7.026,3
23,3
76.518,1
90.787,4
14.269,3
18,6
CORRIENTES
Y DE CAPITAL
96.272,0
103.969,7
7.697,7
8,0
109.175,5
121.028,7
11.853,2
10,9
1,355.084,7
1.569.412,1
214.327,4
15,8
ADMINISTRACION NACIONAL
Distribucin Jurisdiccional del gasto
Presupuesto
2016
Ministerio
de Trabajo.
Empleo y
Seguridad Social
41,2%
Ministerio
de Salud
2,4%
Ministerio del Interior y
Transporte
3,3%
Ministerio
de Defensa
4,3%
Ministerio
de Seguridad
4,7%
1]
Servicio
de la Deuda Pbli~Obligaciones
6,6%
7,7%
M iliones
Y DE CAPITAL
2016
2015
Concepto
Poder Legislativo Nacional
Poder Judicial de la Nacin
Ministerio Pblico
Presidencia de la Nacin
Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio del Interior y Transporte
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas
Ministerio de Industria
Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Planificacin Fed., Inversin Pblica y Servicios
Ministerio de Educacin
Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva
Ministerio de Cultura
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Salud
Ministero de Desarrollo Social
Servicio de la Deuda Pblica
Obligaciones a Cargo del Tesoro
Ministerio de Planificacin
Fed.,
InverSin Pblica y Servicios
10,3%
de $
Millones
de $
Varo %
%
10.649,1
14.211,0
5.418,0
6.555,1
9.238,6
45.074,8
5.536,3
13.869,6
64.911,9
58.743,7
29.407,7
2.665,8
12.814,4
2.626,6
164.969,5
68.301,3
8.963,0
2.709,1
516.265,6
30.188,0
76.518,1
96.272,0
109.175,5
0,8
1,0
0,4
0,5
0,7
3,3
0,4
1,0
4,8
4,3
2,2
0,2
0,9
0,2
12,2
5,0
0,7
0,2
38,1
2,2
5,6
7,1
8,1
12.660,8
16.330,2
6.478,4
7.537,6
9.883,3
51.105,2
6.490,9
13.209,9
74.437,3
67.784,2
24.404,0
3.218,1
14.913,3
2.964,6
161.912,6
82.904,0
9.926,3
3.072,4
647.178,9
37.214,3
90.787,4
103.969,7
121.028,7
0,8
1,0
0,4
0,5
0,6
3,3
0,4
0,8
4,7
4,3
1,6
0,2
1,0
0,2
10,3
5,3
0,6
0,2
41,2
2,4
5,8
6,6
7,7
18,9
14,9
19,6
15,0
7,0
13,4
17,2
-4,8
14,7
15,4
-17,0
20,7
16,4
12,9
-1,9
21,4
10,7
13,4
25,4
23,3
18,6
8,0
10,9
1.355.084,7
100,0
1.569.412,1
100,0
15,8
3.2. ANLISIS
Y FUNCiN
FINALIDADES
DE LA ADMINISTRACiN
E n mi'11ones d e pesos
se detallar la distribucin
NACIONAL
2016
2015
Finalidad
Administracin Gubernamental
Servicios de Defensa y Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Econmicos
Deuda Pblica
A continuacin
79.044,1
82.677,3
820.928,2
276.001,5
96.433,6
88.065,9
96.878,2
1.004.323,0
276.011,1
104.133,9
1.355.084,7
1.569.412,1
y funciones,
de acuerdo a las
3.2.1. AdministraCin
Gubernamental
La finalidad Administracin
Gubernamental
por el
del gobierno.
FINALIDAD
M.E.y F.P.
3 6 4
ADMINISTRACiN
GUBERNAMENTAL
En millones de pesos
2015
Funciones
8.130,8
Legislativa
21.692,0
Judicial
10.055,9
Direccin Superior Ejecutiva
8.421,4
Relaciones Exteriores
25.200,8
Relaciones Interiores
3.491,9
Administracin Fiscal
1.309,5
Control de la Gestin Pblica
741,8
Informacin v Estadstica Bsicas
79,044,1
TOT AL DE GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
La funcin
Legislativa
2016
9.804,4
24.999,6
10.406,8
9.893,2
26.403,7
4.141,7
1.568,8
847,7
88.065,9
de la
Cmara de Diputados y del Senado de la Nacin para la formacin y sancin de leyes nacionales,
constituyen
la asignacin
destinadas
ADMINISTRACION
NACIONAL
Deuda pblica
Servicios de defensa
y seguridad
5,6%
6,2%
6,6%
El
CONCEPTO
2015
2016
Millones de $
Millones de $
79.044,1
82.677,3
820.928,2
276.001,5
96.433,6
Administracin gubemamental
Servicios de defensa y seguridad
Servicios sociales
Servicios econmicos
Deuda pblica
TOTAL GASTOS CORRIENTES
Servicios sociales
64,0%
Y DE CAPITAL
1.355.084,7
Variacin
88.065,9
96.878,2
1.004.323,0
276.011,1
104.133,9
. 17,2
22,3
0,0
8,0
1.569.412,1
15,8
11,4
La funcin Judicial comprende diversas acciones bajo la rbita del Poder Judicial de la Nacin, el
En el mbito del Ministerio Pblico, se garantiza la asistencia jurdica de todo ciudadano que pueda
verse involucrado en un proceso penal, as como la representacin y defensa de menores e
incapaces y la curatela de menores abandonados o hurfanos. A travs del Ministerio Pblico
M.E.y
F.f.>.
3 6 4
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos coordina las acciones del Estado en dichas materias,
las relaciones del Poder Ejecutivo Nacional con el Poder Judicial de la Nacin y propicia la
actualizacin de la legislacin nacional. Asimismo, se encarga de la defensa y representacin jurdica
..
y notarial del Estado y de las acciones de prevencin y fiscalizacin de los delitos de lavado de
activos a travs de la UIF.
Durante el ao 2016, se continuar con el fortalecimiento institucional del proceso de verdad y justicia
de lesa humanidad
vinculados
al terrorismo
de Estado, garantizando
la
contencin y proteccin de los testigos, vlctimas, abogados y funcionarios judiciales que intervengan
en las causas e investigaciones,
planes de prevencin
de abusos sexuales,
las indemnizaciones
cumplimiento
a hijos de detenidos
y/o desaparecidos
PROMOCiN
en Derechos Humanos
La Procuracin
Penitenciaria
internos comprendidos
Persona Capacitada
en el Servicio Penitenciario
internados en establecimientos
36 4
PROTECCiN
12.000
12.000
de los
y condenados
por la
y de las personas
comisaras,
alcaldas y
en zonas fronterizas).
Denominacin
600
humanos
provinciales,
2016
588
de los derechos
2015
9.897
M.E.y EP.
METAS FSICAS
Unidad de
Medida
METAS FSICAS
2014
2015
2016
Caso Gestionado
37.590
38.000
38.400
Interno Atendido
4.374
4.500
4.629
PROTECCiN
Denominacin
2014
2015
2016
25,88%
29,60%
30,06%
(*) Proporcin de denuncias penales, sobre los casos investigados de torturas y malos tratos, es decir, los
trmites que se convierten en acciones judiciales. La mayor cantidad de denuncias operara como un factor
disuasorio respecto a tales comportamientos que vulneran los Derechos Humanos de los internos.
Asimismo,
se sistematizar
conflictos, y se promover
y resolucin rpida de
de las delegaciones
en actividades
barriales, escolares,
2014
2015
2016
Denuncia
17.367
2.189
18.000
2.300
19.000
2.400
Dictamen
727
750
760
Curso
582
1.061
1.494
Denominacin
Asesoramiento
Atencin de Denuncias
Pronunciamiento
sobre
Discriminacin
Casos
Capacitacin
M.E:. Y F.P.
Persona Asesorada
a Personas Discriminadas
La Unidad de Informacin
Financiera
de
(UIF) continuar
de anlisis, tratamiento
3 6 4
de armas, la financiacin
del terrorismo,
el
abuso sexual de nios, el trfico ilcito de rganos y de seres humanos y el fraude, entre otros.
17
UNIDAD DE INFORMACiN
Denominacin
Intervencin en el mbito Judicial
Operaciones
Anlisis
de
Sospechosas
La funcin de Direccin
Superior
FINANCIERA:
. Unidad
de Medida
Querella Activa
METAS FSICAS
comprende
58
295
Reporte Resuelto
Ejecutiva
2015
2014
las diversas
2016
63
70
310
. 430
acciones de conduccin
cckg~~
ck9lr~
coordinacin
general desarrolladas
Legal y Tcnica de la
de la Oficina Anticorrupcin,
Derechos Humanos; y de Prensa y las Actividades Centrales, la Difusin de los Actos de Gobierno y
de Modernizacin
La funcin
Relaciones
relaciones
internacionales
Exteriores
y el fortalecimiento
diplomticas
de la politica exterior,
las
con el objetivo de mejorar e incrementar la interrelacin politica, econmica y comercial, tanto bilateral
como multilateral.
Asimismo,
La asignacin
internacionales,
Administradora
M.E.y F.P.
3 6 4
En 2016 se continuarn
llevando a cabo
presupuestaria
principalmente
a la Organizacin
de las Naciones
Unidas
a diversos organismos
(ONU),
la Comisin
(OEA), el
Organismo
Internacional
obispados,
arzobispados
y parroquias. Asimismo,
ACCIONES
Denominacin
Representacin
Exterior
Diplomtica
Representacin
Exterior
Consular
es importante
el Embajada
Argentina
el
Oficina Consular
2016
87
88
89
63
64
64
la
Cabe destacar que para 2016 se continuarn promoviendo los derechos de soberana de la Repblica
Argentina
La funcin
Relaciones
contempla
las acciones
inherentes
a las relaciones
obras de infraestructura
sanitaria, educativa,
hospitalaria,
tarjeta, y del Pasaporte Nacional, en el mbito del Registro Nacional de las Personas.
se destaca la asistencia a provincias y municipios para el fortalecimiento
de polticas y economas
Aportes
del Tesoro
a las Provincias
(ATN), orientado
inherentes al Fondo de
a la atencin
de situaciones
de
ASISTENCIA
A PROVINCIAS
Y MUNICIPIOS:
METAS FSICAS
Unidad
de Medida
Denominacin
2014
Fortalecimiento
del Rol de los Municipios
como Catalizador de Procesos de Desarrollo Municipio Asistido
Local
Institucin Asistida
Asistencia Tcnica v Capacitacin
Fortalecimiento Institucional y Promocin de
Taller
la Participacin Ciudadana
364
Durante 2016,
institucional y el desarrollo
Nacional
emergencia y desequilibrios
M.':. Y F.P.
con los
gobiernos provinciales
las transferencias
Interiores
2016
2015
85
220
260
13
20
20
12
30
30
Dentro de las acciones que abordar el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) sobresale la
..
expedicin
de documentos
Emisin
Identidad
Emisin de Pasaportes
Documento
970.940
1.045.800
1.134.000
de personas en el territorio
nacional
es importante
que
lleva adelante
la Direccin
Nacional
de Migraciones,
destacar
la
reasuncin de funciones de control migratorio en pasos fronterizos, tareas que vena desempeando
la G.endarmera
Nacional.
extranjeros. A continuacin
Adems,
se prev continuar
con el proceso
de emisin
de DNI para
Registro
Documentacin
DNI para
Extranjeros Emitido
La funcin
financiar
Administracin
las acciones
financiamiento
coordinacin
M.E.y F.P.
3 6 4
de Extranjeros
Fiscal
relacionadas
comprende
pblico y la administracin
de los aspectos
54.996.853
59.396.602
57.196.727
561.270
520.000
480.000
las asignaciones
a la administracin
2016
financiera,
presupuestarias
la conduccin
destinadas
de la poltica de
fiscales, econmicos
y municipales.
y financieros
Adicionalmente,
entre el gobierno
nacional y los
a la
presupuestarias
con seguimiento,
inherentes a la administracin
de los bienes
de la Nacin (TTN) y
Federal de Ingresos
Pblicos (AFIP).
La funcin Control de la Gestin Pblica compete a las acciones inherentes al control interno y
externo de la hacienda pblica y el manejo de sus bienes y recursos. Las citadas labores son
ejercidas por la Auditoria General de la Nacin (en el mbito del Poder Legislativo Nacional) y la
Sindicatura General de la Nacin (en la rbita del Poder Ejecutivo Nacional), rganos rectores de los
Sistemas de Control Externo e Interno respectivamente; segn lo establece la Ley N 24.156 de
Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional.
Las labores de la Auditoria General de la Nacin estarn enfocadas, adems de las tareas habituales
de control, al fortalecimiento del Personal auditor, incrementando las capacidades tcnicas y
generando una mejora en la calidad del trabajo. Por otra parte, se contemplan las tareas de
seguimiento y control parlamentario que especlficamente lleva a cabo el Congreso Nacional sobre el
Poder Ejecutivo.
La funcin
Informacin
y Estadisticas
Bsicas
informacin y del sistema estadstico, permitiendo conocer la realidad socioeconmica del pas en su
conjunto. Se destacan por su relevancia presupuestaria las acciones del Instituto Nacional de
Estadistica y Censos (INDEC), vinculadas a su actividad bsica de generacin de datos estadsticos.
3 6 4
documentos de la Nacin a cargo del Archivo General de la Nacin, organismo dependiente del
Ministerio del Interior y Transporte.
3.2.2.
Esta finalidad comprende las acciones correspondientes a la defensa nacional, el mantenimiento del
orden pblico, el tratamiento de personas en reclusin penal y las tareas de inteligencia.
DEL CONGRESO
DE LOS P
FINALIDAD
que conforman
la funcin
Dichas
Fuerzas
personal y el alistamiento
tienen
previsto
2016
35.296,9
50.419,3
7.647,6
3.514,4
96.878,2
operacionales
el adiestramiento
del
armas, a los efectos de disponer de una capacidad de disuasin que posibilite desalentar amenazas
que afecten intereses vitales de la Nacin.
Denominacin
M.E.y F.P.
3 6 4
Operacional
en
Adiestramiento
Campaa
Operacional
en
Adiestramiento
Guarnicin
Capacidad Operacional Contribucin
Conjunta
Capacidad Operacional Contribucin
Combinada
Fuerza
Operacional
Capacidad
Operaciones Especiales
Control del Espacio en las Areas de
Inters en las zonas de Frontera
(Fuerza de Tareas Coniunta)
de Helicpteros
2016
Da
18
18
18
Ola
40
40
40
365
365
365
Ejercicio Tctico en
Terreno
Ejercicio Tctico en
Terreno
Ejercicio Tctico en
Terreno
Ola de Operacin
de 18 das de adiestramiento
transformacin
METAS FSICAS
2015
2014
Asimismo,
en campaa
el Ejrcito Argentino
y de 40 das en
prev continuar
con la
del VC Tanque
2016
592
35
823
20
1.006
20
2.914
1.033
1.292
Las metas se orientan al empleo de los medios del poder naval, en acciones que contribuyen de
manera directa y efectva al control del mar y al desarrollo de acciones en apoyo de la comunidad. La
Armada tiene prevsto continuar las tareas de renovacin de equipamientos y mejoras ya iniciadas en
los destructores Clase Meko 360 y continuar con la reparacin del submarino ARA "Santa Cruz".
365
365
2016
365
Para el ejercicio 2016 se prev el cumplimiento de los compromisos asumidos con la Fbrica
Argentina de Aviones "Brigadier San Martn" SA (FAdeA SAl,
3 6 4
La mayora de los programas que componen la funcin Seguridad Interior se desarrollan bajo la
rbita del Ministerio de Seguridad, contemplando las acciones inherentes a la preservacin de la
seguridad, la proteccin de la poblacin y de sus bienes, y la vigilancia de los lmites fronterizos
terrestres, costas martimas y fluviales y el espacio areo. Para 2016 se continuar mejorando la
gestin y coordinacin de los programas que integran las Fuerzas de Seguridad, midiendo los
productos generados
en el mbito de la seguridad
interior. Asimismo,
continuarn
las operaciones
especiales llevadas a cabo de forma conjunta por los diferentes cuerpos de seguridad, en pos de la
prevencin delictiva y la custodia de la ciudadania.
En otro orden, sobresalen las acciones de la Secretara de Seguridad, vinculadas a la lucha contra la
violencia
en espectculos
implementacin
deportivos
y al impulso de la participacin
ciudadana
La Polica
Federal
Argentina
prev continuar
la modernizacin
Urbana,
la Gendarmera
operativos
(Cinturn
650
396
400
materiales
y la
en la Ciudad Autnoma
prioriza la presencia
Nacional y la Prefectura
Naval Argentna,
en calle,
a travs de los
M.E. Y F.P.
3 6 4
bonaerense,
2016
650
para la prevencin del delito, en sinergia con las acciones que realicen la
Polica Metropolitana,
especiales
2015
de los medios
adecuacin tecnolgica
La Gendarmera
en el diseo e
1.100
2015
2016
112.000
12.500
216.880
12.756
2.250
2.500
avanzando
ilcito de drogas y de la trata de personas, entre otras labores. En ese marco, sobresalen el Operativo
Centinela, en diversas zonas poblacionales
el Operativo
diversas provincias
Escudo Norte en
2015
18.150
263
2016
19.057
276
49.000
1.172
1.775.025
55.000
1.185
1.881.526
Denominacin
Patrullaie de Frontera
La Prefectura
Naval
Argentina
continuar
a cabo
navegacin,
basadas
activamente
Sur, Operativo
en el patrullaje
llevando
las acciones
y fluviales,
de seguridad
y seguir
de la
participando
II\'1.E. y F.P.
3 6 4
2015
53.000
376
2016
54.000
400
6.000
7.000
aeroportuaria
activamente
J.
.,/
Lf
y Derechos
Penitenciario
Humanos
cuanto
a la infraestructura
1.900
2.400
y Financiera
Tcnica
del Servicio
y rehabilitacin
a la seguridad
de los
2016
15.300.000
penitenciaria,
se postula
guarda y la aplicacin
su adecuada
la modernizacin
de la
reinsercin
social. En
de distintas
unidades
SERVICIO PENITENCIARIO
Unidad de
Medida
Denominacin
Custodia y Guarda de Procesados
M.E.y F.P.
3 6 4
Social
Custodia y Readaptacin
Condenados
Perodo
Atencin
Condenados
Prueba
de
de
Asimismo,
trabajadores
familiares
6.646
7.522
Condenado
4.601
4.200
3.903
Condenado
849
892
950
y el reconocimiento
representando
2016
6.101
2015
Procesado
2014
de reinsercin
en la sociedad.
a los internos
2014
7.348
Porcentaje
63,6
2015
7.873
2015
67,1
2016
8.750
2016
70,7
(*) Porcentaje de internos inscriptos en los programas de laborterapia en relacin al total de internos
federales. El indicador atae a los Programas 16 - Seguridad y Rehabilitacin del Interno y 24 Cooperacin Tcnica y Financiera para la Laborterapia de Internos.
3.2.3.
M.E. Y F.P.
Servicios Sociales
Los gastos en Servicios Sociales merecen una especial consideracin del Gobierno Nacional. Su
364
participacin es relevante respecto del gasto total, dando respuesta a la necesidad de incrementar la
inclusin y equidad socioeconmica de la poblacin y atender las responsabilidades indelegabies del
~
Gobierno Nacional.
cr
2016
62.941,6
23.224,7
716.061,9
122.116,7
23.971,7
7.932,3
30.751,4
17.322,8
1.004.323,0
La funcin Salud comprende las acciones tendientes a optimizar las condiciones de salud de la
poblacin, reduciendo las inequidades, en el marco del desarrollo humano integral y sostenible. Las
asignaciones presupuestarias ms importantes de esta funcin se concentran en los programas del
Ministerio de Salud y sus organismos descentralizados yen el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Tambin presentan relevancia los recursos destinados a
brindar cobertura sanitaria a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, a los Hospitales
Universitarios, la Ayuda Social al Personal del Congreso de la Nacin y las obras de infraestructura
sanitaria financiadas a travs del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios,
entre las que destacan la refuncionalizacin del Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas, del
Complejo Mdico de la Polica Federal Argentina (Hospital Churruca Visca), la construccin de un
Hospital Materno Infantil de Alta Complejidad en Ro Gallegos, provincia de Santa Cruz, y la
M.E. Y F.P.
ampliacin y refuncionalizacin del Hospital Zonal de Agudos Bias L. Dubarry, en Mercedes, provincia
364
de Buenos Aires.
L------l
J
1/'
,pasivos, a favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, para la
q'
Entre los programas que se desarrollan en la administracin central del Ministerio de Salud se
destacan, desde el punto de vista presupuestario, los que se exponen a continuacin:
El programa Atencin de la Madre y el Nio se plantea, como objetivo general, mejorar la cobertura
M.E.y F.P.
3 6 4
integrada. Para 2016, entre otras acciones se prev la distribucin de 17 millones de kilogramos de
leche fortificada, para asistir a una poblacin meta estimada en 1.230.997 persona que concurren a
centros pblicos de salud, con el objetivo de mejorar el estado nutricional y prevenir -o reducir- la
anemia en las embarazadas, nodrizas, nios hasta 2 aos y en el total de los nios de hasta 6 aos
que presenten algn dficit nutricional. Asimismo, se destaca la entrega de elementos a travs del
Programa Nacional de "Acompaamiento de la Madre y del Recin Nacido - QUNITA, Un comienzo
de vida equitativo", creado por la Resolucin MS N" 19/2015, con el objetivo garantizar el acceso a
los insumos y recursos necesarios para el cuidado y crianza de los nios desde su nacimiento,
El subprograma
Desarrollo
de Seguros
Nacional de Desarrollo de Seguros Pblicos de Salud - SUMAR, a travs del cual los beneficiarios
pueden
acceder
complejidad
a un conjunto
bsico
de prestaciones
ambulatorias
y a prcticas
de mayor
beneficiarios,
que originalmente
M.:.. Y F.P.
partir de 2015
364
identificada,
prestaciones
nominada
y con cobertura
efectiva
bsica,
es decir
13 de gestacin,
embarazo.
cuando, anteriormente,
--
hace referencia a la
en materia de
Provinciales.
En el mismo
la meta asistencial
DESARROLLO
Denominacin
DE SEGUROS PBLICOS
Unidad de medida
Beneficiario (O a 5 aos)
Beneficiario (6 a 9 aos)
a Beneficiario (10 a 19 aos)
de Beneficiario (mujer 20 a 64
aos)
Beneficiario (hombre 20 a 64
aos) (*)
(*) Medicin incorporada en 2016.
Asistencia
Provincias
Salud
Financiera
para Seguro
2016
1.216.468
425.325
1.215.766
497.620
1.270.203
565.477
933.902
1.059.867
1.177.630
877.151
1.239.748
1.487.697
302.519
El Programa
Nacional
de Prevencin
y Control
de Enfermedades
M.E.y F.P.
364
dar tratamiento
a situaciones
particulares
Inmunoprevenibles
transmisibles
de inters sanitario.
apunta a
de extensin nacional, y a
con la
distribucin en todo el pais de un conjunto de vacunas que supera los 39 millones de dosis, y de los
insumos necesarios para dar cumplimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones
los esquemas
regulares de aplicacin
Nacional de Vacunacin
y aqullas destinadas
que establece
el Calendario
especiales
de
inters sanitario.
al Calendario
conjugado),
inactivada,
embarazadas,
adultos y
PREVENCiN
METAS
2016
39.268.992
(*) En septiembre de 2014 comenz una campaa especial de seguimiento en nios de 1 a 4 aos, contra
sarampin, rubola y poliomielitis, que demand la utilizacin de ocho millones dosis de vacunas (SR,
SRP y Sabin). Esta campaa fue puntual y no se repiti en los aos posteriores.
El Programa
Nacional
de Lucha contra
el SIDA y Enfermedades
de Transmisin
Sexual (ETS)
llevar adelante acciones preventivas sobre la poblacin en general y asistir a los pacientes de todo
el pas que viven con VIH/SIDA
Con el
objetivo de disminuir la incidencia de la infeccin por VIH/SIDA, fortalecer la asistencia a las personas
viviendo con VIH/SIDA,
virales y fortalecer
medicamentos,
especificas
el diagnstico
reactivos
y tratamiento
de diagnstico,
y se desarrollarn
de las mismas,
de transmisin
se continuar
acciones comunicacionales.
sexual y hepatitis
con la entrega de
se realizarn
A la vez, se implementarn
pruebas
estrategias
para reducir las nuevas infecciones, mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud, favorecer
los procesos de adherencia de aquellas personas que se encuentran bajo tratamiento y luchar contra
la discriminacin
M.E.y F.P.
3 6 4
2016
44.000
3.943.210
1.350
61.698.618
para
Persona Asistida
290
340
460
El programa
fortalecer
Desarrollo
las acciones
de Estrategias
de promocin
en Salud
y prevencin
Familiar
y Comunitaria
de la salud,
la calificacin
de los recursos
humanos, la calidad y la accesibilidad a la atencin primaria de la salud en todo el pars. A esos fines,
se desarrolla el Programa de Mdicos Comunitarios - Equipos del Primer Nivel de Atencin que, en el
marco de la estrategia de educacin permanente en servicio, financia el establecimiento
de salud interdisciplinarios,
integrados
sociosanitarias.
Asimismo,
de posgrado y actualmente
se otorgan
de equipos
con el abordaje
de
capacitacin de posgrado.
DESARROLLO
DE ESTRATEGIAS
Denominacin
Formacin
Comunitaria
en
El programa Reforma
Atencin
Primaria
Servicio
en
de la Salud, continuar
orientado
a mejorar el funcionamiento
ME. Y F.P.
Remediar
+ Redes, promoviendo
deteccin,
atencin
y el seguimiento
farmacolgico
de pacientes
de la
en red de los
y garantizando
de riesgo cardiovascular
la
global
crnicas.
3 6 4
La principal
intervencin
frecuente en tratamientos
del Programa
ambulatorios
"Remediar"
y para enfermedades
cubriendo aproximadamente
los tratamientos.
consiste
en proveer
medicamentos
crnicas no transmisibles,
de uso
a quienes
el acceso oportuno a
e insumos.
El programa
coordinar
Formacin
de Recursos
y capacitacin
el desarrollo
financiamiento
Humanos,
Sanitarios
de los recursos
2016
177.650
45.478.400
5.200
y Asistenciales,
humanos
de la salud,
comprendidas
del
en
Evaluacin de Calidad de
Residencias Mdicas
El programa Prevencin
prevencin
a travs
y Control
epidemiolgica,
de Enfermedades
2016
695
694
680
600
500
500
124
130
100
Endmicas
a las enfermedades
M.E.y F.P.
por vectores y zoonticas en general.
transmisibles
3 6 4
En ese
marco,
intervenciones
vectorial
las operaciones
recursos
a combatir
la enfermedad
de Chagas
a travs
de
con la transmisin
sostendrn
se destinarn
la circulacin
y a disminuir la transmisin
que permitieron
reducir
vertical
notablemente
y transfusional.
la cantidad
Asimismo,
de afectados
se
por
crticos en materia de
larvicidas e insecticidas y contando con un nmero suficiente de agentes sanitarios capacitados. Para
2016 se prev sostener las producciones en los niveles del ao anterior.
El programa Prevencin
adelante
el
sistema
medicamentos
r;:1
o:::
,''''''--
'" E: "
J'"
de esta ltima
ENDMICAS:
METAS FSICAS
2014
2015
2016
152.080
298.050
152.000
298.000
152.000
298.000
709.938
710.000
710.000
1.765
1.910
1.910
21.191
10.096
22.000
10.150
22.000
10.150
1.416
380
1.300
386
1.300
386
280
2.758
304
2.800
304
2.800
de
vigilancia
epidemiolgica
sostendr
un
inventario
apropiado
de
aos.
Desarrollar,
adems,
acciones
de
3 6 4
PREVENCiN
2016
200.000
12.000
180
900
Control
Los restantes programas del Ministerio de Salud se orientan al fortalecimiento de las funciones
esenciales de salud pblica y al mejoramiento de la infraestructura sanitaria, la prevencin de factores
de riesgo, la deteccin temprana y el tratamiento de diversas patologas y el abordaje sanitario de la
poblacin en el terreno a travs de distintas iniciativas (Centros de Atencin Comunitaria Mviles,
Tren Social y Sanitario, Cuidarse en Salud, Prevencin y Atencin Primaria de la Salud Bucodental,
entre otros). Asimismo, se continuar con las polticas de regulacin y fiscalizacin del sistema de
salud, la cobertura de emergencias sanitarias, el fortalecimiento de la capacidad del sistema pblico
de salud, se favorecer la prevencin, investigacin y formacin de recursos humanos en
enfermedades tropicales y en cncer, y se proveern tratamientos oncolgicos para esta ltima
patologa. Tambin se ejecutarn acciones para el fortalecimiento socio-ambiental de la comunidad
de la Cuenca Matanza - Riachuelo.
Por otra parte, el Estado Nacional continuar cofinanciando, a travs del Ministerio de Salud, al
Hospital de Pediatria Servicio de Atencin Mdica Integral para la Comunidad -S.A.M.I.C. "Profesor
Dr. Juan P. Garrahan" y al Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce - Dr. Nstor Carlos
Kirchner, de Florencio Varela, que brindan atencin mdica especializada con niveles de mxima
complejidad. Ms recientemente se inici el cofinanciamento de los Hospitales de Alta Complejidad
M.E'. Y F.P.
Entre los organismos descentralizados, cobra importancia desde el punto de vista presupuestario la
Superintendencia de Servicios de Salud, a la cual le compete la asistencia financiera a las obras
sociales para la cobertura de tratamientos de las patologias de alto costo y baja incidencia (HIV/SIDA,
drogadependencia, intervenciones de alta complejidad, discapacidad, entre otras). Los dems
organismos cumplen funciones asistenciales (Centro Nacional de Reeducacin Social, Hospital
Nacional Dr. Baldomero Sommer, Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas, Colonia Nacional Dr.
Nacional
Central
Psicofsica
Nacional de Medicamentos,
nico Coordinador
de la Ablacin
e Implante
y Servicio
Nacional
de
Rehabilitacin).
Se aprecian a continuacin
Central
de la Ablacin
nico Coordinador
e Implante (INCUCAI)
y Colonia
Nacional
Dr. Manuel
ABLACiN
Denominacin
E IMPLANTES:
INDICADORES DE RESULTADO
2016
2014
2015
Unidad de Medida
16,1
16,1
13,0
Caso por Milln de
Tasa de Donantes de rganos (*)
Habitantes
(*) Tasa de donaciones de rganos realizada por milln de habitantes durante un ao en la Repblica
Argentina.
ATENCiN
DE PACIENTES:
INDICADORES
DE RESULTADO
2014
Unidad de Medida
Denominacin
2015
2016
25,3
16,2
24,8
Asistida
de Porcentaje
Rehabilitacin
y Externacin
Pacientes
(*) El indicador se enmarca dentro del contexto de la Ley Nacional de Salud Mental y la poltica de
desmanicomializacin.
ME. Y F.P.
3 6 4
La funcin
Promocin
y Asistencia
Social
comprende
el desarrollo
profundizacin
estratgicas:
social.
Entre
las
polticas
ms
a la proteccin
a la restitucin de derechos
para
2016
se
prev
la
En la generacin
de la
produccin sustentable en las distintas etapas de la cadena productiva, el trabajo en red, la creacin y
el fortalecimiento
de las empresas
en el marco de la Economa
Ingreso Social
Incentivo Liquidado
2016
3.090.406
3.659.252
3.700.000
177.330
259.986
230.000
Por otra parte, el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economia Social contribuir a
364
facturar, ser proveedor del Estado Nacional por compra directa, acceder al sistema de obras sociales
cr
de libre opcin, y computndose el tiempo de permanencia en esta categora como aos activos a los
efectos jubilatorios. Para 2016 se estiman 1,2 millones de personas en el Monotributo Social, con
200.000 nuevos inscriptos para el periodo.
Otra herramienta fundamental es la iniciativa de Promocin del Empleo Social, Economa Social y
Desarrollo Local, que incluye al Programa "Manos a la Obra", promoviendo el desarrollo integral de
las distintas localidades y regiones de la Repblica Argentina a travs del impulso de proyectos
productivos personales, familiares o asociativos que fomentan el autoempleo, incorporando a la
economa bienes y servicios de buena calidad a precios justos. Durante 2016 se asistir a un
promedio de 1.170 unidades productivas y se brindar capacitacin en temas de microcrdito a 910
organizaciones de la Economa Social.
Asimismo, la Marca Registrada "Argentina Trabaja" se implement en diversos proyectos socioproductivos: Promocin del Microcrdito para el Desarrollo de la Economa Social "Padre Carlos
Cajade", Inversin Social (PRIS) y el Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST), iniciativa que
incluye la elaboracin e implementacin de componentes de obra que, en base a la capacidad tcnica
M.E. Y F.P.
de las personas fsicas intervinientes, contemplen una mayor especializacin de las cooperativas de
trabajo alcanzadas.
364
PROMOCiN DEL EMPLEO SOCIAL, ECONOMA SOCIAL
Y DESARROLLO LOCAL: METAS FSICAS
2014
Unidad de Medida
Denominacin
Asistencia Tcnico Financiera a
1.129
Unidad Productiva Asistida
Emprendedores
Consorcios de Gestin de Redes
Consorcio de Gestin de
959
de Microcrditos de la Economa
Redes Fondeados
Social
2015
2016
1.120
1.170
600
900
Infantil, se entrega un
ingreso monetario a las familias en vulnerabilidad y/o riesgo social, que se potenciar en 2016
DEL CONGRESO
DE LOS PU
mediante la participacin de las familias en las Mesas de Gestin de los Centros Integradores
Comunitarios (CIC) y de las localidades del "Plan Ahi", para la prevencin de situaciones de trabajo
infantil, violencia familiar, abuso y maltrato, adicciones, explotacin sexual, comercial infantil y trata de
personas.
de Promocin
y Proteccin
Social
entregar subsidios
personales para la atencin de la salud a personas en situacin de pobreza extrema y sin cobertura
mdica. Adems, los acompaantes de los pacientes internados en la Ciudad Autnoma de Buenos
Aires recibirn subsidios para afrontar sus gastos de alojamiento y de alimentacin.
A los fines de garantizar el acceso universal a las polticas sociales, se seguirn implementando los
Centros Integradores Comunitarios (CIC), con ms de 600 centros en la Repblica Argentina, ya sea
construyndolos como tambin reacondicionando espacios existentes con cooperativas de trabajo.
Unidad de Medida
2014
2015
2016
Institucin Asistida
194
320
320
Titular de Derecho
166.039
280.000
280.000
:,:.E. y F.P.
El programa Capacitacin Fortalecimiento y Asistencia Tcnica, promueve un modelo de gestin
36 4
participativa a nivel local, articulando las iniciativas comunitarias surgidas de las instituciones tanto
gubernamentales como de la sociedad civil, propiciando la conformacin de redes que potencien y
optimicen el impacto social, priorizando los procesos constructivos de respuestas permanentes a las
problemticas presentes en cada territorio. Otro abordaje importante es el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria (PNSA), con el objetivo de posibilitar el acceso de la poblacin en situacin
de vulnerabilidad social a una alimentacin adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y
costumbres de cada regin de la Repblica Argentina. Los destinatarios son aquellas familias con
nios menores de 14 aos, embarazadas, discapacitados y adultos mayores en condiciones
socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional.
a los estados
provinciales
comunitarios.
Durante
2016 se asistir
financiera
para el mejoramiento
de la
y tcnicamente
a 1.300 comedores
A travs del Programa PROHUERTA, se profundizarn las acciones tendientes a la promocin de una
alimentacin
auto-sustentable
productoras
que buscarn
entregarn
proveer de herramientas
3 6 4
frescos
en huertas.
A tal efecto,
se
y se
e insumos.
Denominacin
M.E.y F.P.
el uso de alimentos
de pequeas unidades
SEGURIDAD ALIMENTARIA:
Unidad de Medida
Ayuda Alimentaria
Mdulo Alimentario
Remitido
Huerta Familiar
METAS FSICAS
2014
2015
2016
13.928.887
15.054.660
17.000.000
1.216.117
1.800.000
1.800.000
637.234
851.425
985.700
3.080
3.675
4.500
3.990.000
4.120.000
Huerta Comunitaria
Persona Asistida
3.302.235
Comedor Asistido
1.344
1.315
1.300
Comedor Asistido
11.528
11.500
11.500
579
500
500
Facilitador
Capacitado
jvenes promoviendo
adolescentes
y'culturales.
y promocin, realizando
a Jvenes
Infractores
a la Ley
Penal; atendindose
de restitucin de
voluntarias
se promover
el desarrollo de acciones
de aproximadamente
1.122
adultos mayores), y se asistir a un promedio de 300 mayores que presenten riesgo fsico y social con
la modalidad de residencias de larga estada, gerenciando tambin mini-residencias
brindando
prestaciones
de vestimenta,
abrigo y actividades
socio recreativas.
y centros de da,
Para promover
los
acciones de Promocin
gubernamentales
la capacidad
3 6 4
y no gubernamentales
M.E. Y F.P.
y Regulacin
y los Centros
Integradores
Nacional de Asociativismo
la capacitacin
con Trabajo
"Plan
la capacitacin
Argentina
El Instituto
mediante la asistencia
Ingreso
Comunitarios
con
Trabaja",
aumentar
la creacin
de
de la plena ciudadana
a los integrantes
garantizando
el respeto a sus
derechos de acuerdo a la Constitucin y a los Tratados Internacionales a los cuales adhiere el Estado
Argentino, as! como el fortalecimiento de las identidades tnicas y culturales, facilitando la
participacin de los pueblos originarios en el diseo y gestin de las polticas que los
involucran.Asimismo, para 2016 se prevn, entre otras labores, las acciones del Proyecto de
Desarrollo de Pequeos Productores Agropecuarios (PROINDER), programa dirigido a grupos de
pequeos productores minifundistas de toda la Repblica Argentina con necesidades bsicas
insatisfechas, llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca.
Los gastos de la funcin Seguridad Social corresponden a las prestaciones destinadas a cubrir
contingencias sociales de los trabajadores asociadas a la vejez, la invalidez, las cargas de familia y el
desempleo. Dentro de esta funcin se destacan las transferencias destinadas al pago de jubilaciones
y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las cajas de previsin social
provinciales transferidas (a cargo de la Administracin Nacional de la Seguridad Social, ANSeS), los
retiros y las pensiones de los regmenes de pasividades de las fuerzas de defensa y de seguridad, y
las pensiones no contributivas que administra el Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, la ANSeS
tiene a su cargo la atencin de las pensiones a ex-combatientes de Malvinas, las prestaciones
correspondientes a las asignaciones familiares, tanto para trabajadores activos como pasivos, el pago
M.E~ Y F.P.
364
del seguro de desempleo para los trabajadores en relacin de dependencia que cotizaron al Fondo
Nacional de Empleo, la Asignacin Universal por Hijo para Proteccin Social, y la Asignacin por
Embarazo para Proteccin Social.
CJyg~iwk
ck8J[~
2015
Institucin/Programa
Prestaciones
Previsionales (ANSeS)
Asignaciones
Familiares
2016
385.000,4
489.414,4
61.528,6
73.750,3
Pensiones no Contributivas
59.005,5
70.715,0
Ex Cajas Provinciales
17.136,0
21.786,3
Prestaciones
33.266,8
36.656,0
11.590,6
13.881,6
424,0
384,3
3.286,9
4.207,3
897,9
944,8
Previsionales
RENATEA
54,9
44,9
2.873,7
3.500,0
667,0
777,0
716.061,9
575.732,3
TOTAL
(*) Incluye las transferencias a provincias para cubrir el dficit de sus cajas y la
atencin de pasividades de Guardaparques.
Previsionales, destacndose
septiembre
medidas
tendientes
a mejorar el poder
M.E.y F.P.
diversas
aumentaron
que, en cumplimiento
de la misma, en
3 6 4
segn
incrementos
repercute
Combatientes
lo establecido
adems
de Malvinas,
por la mencionada
sobre
el monto
previsionales,
Ley N 26.417.
de las Pensiones
se relacionan
no Contributivas
de tales
y de Ex-
de las
/.
/'
A partir de noviembre de 2009 fue creada la Asignacin Universal por Hijo para Proteccin Social, que
es una asignacin familiar destinada a lbs nios, nias y adolescentes
tengan otra asignacin familiar en el marco del citado rgimen y que pertenezcan a grupos familiares
que se encuentren desocupados o trabajando en el sector informal. Durante 2015 se atendi a un
promedio cercano a 3,5 millones de nios y se prev en 2016 atender a ms de 3,6 millones de
beneficios.
Adicionalmente, en mayo de 2011 por el Decreto N 446/2011 se cre la Asignacin por Embarazo
para Proteccin Social. Durante 2015 se atendi a un promedio cercano a las 156.000 mujeres
embarazadas y se prev un crecimiento del orden de 23.000 beneficios para 2016. Es importante
mencionar que a partir del ao 2016, de acuerdo a lo establecido por la Ley N" 27.160, las
asignaciones familiares se incrementarn por el coeficiente de movilidad que se aplica a las
prestaciones previsionales del SIPA, en los meses de marzo y septiembre.
Los Complementos a las Prestaciones Previsionales abarcan la atencin del subsidio de tarifas
originado en el Decreto N 319/97 Y del subsidio de contencin familiar (Decreto N 599/06) con un
valor de $6.000 por fallecimiento; este monto fue fijado a partir de julio de 2015 por el Decreto N
1.399/15.
En el siguiente cuadro se incluyen los beneficios a otorgar en concepto de seguridad social. Los
M.E. Y F.P.
364
--.----1
l
~
7.765.814 beneficios por asignaciones familiares, 3.613.112 por la Asignacin Universal por Hijo,
3.251.801 por ayuda escolar anual para beneficiarios AUH, 178.761 por la Asignacin por Embarazo
y 265.357 subsidios por complementos.
BENEFICIARIOS DE SEGURIDAD
INSTITUCION
Atencin de Jubilaciones
ANSES
Atencin de Pensiones
Atencin de Pensiones
Personal Militar
Atencin de Retiros
Fuerzas de
Seguridad y
Servicio
Penitenciario
Federal
36 4
L.------lIl
METAS FSICAS
2014
4.186.891
1.516.532
34.068
49.260
2015
4.637.062
1.526.630
33.399
49.216
2016
4.901.527
1.539.370
31.943
49.275
9.984
10.328
10.535
Atencin de Pensiones
34.034
34.686
35.023
Atencin de Retiros
49.569
50.583
51.466
28
98
113.028
31.621
6.025.113
34
100
109.845
30.771
6.482.654
35
135
106.644
30.267
6.756.220
22.279
23.840
25.083
1.000.822
1.025.039
1.047.354
336.900
336.399
329.509
91.671
87.066
82.944
1.652
1.624
1.612
21.567
15.242
10.666
97.760
91.007
88.127
183.345
180.262
177.230
80.292
68.650
63.618
252
3.949.943
175.733
100.802
37.851
143.216
74.702
3.305.375
653.935
3.421.038
236
3.425.809
183.971
102.472
35.463
131.941
61.796
3.090.911
681.824
3.530.417
3.000.854
156.022
22.713.499
207
3.430.822
189.040
102.674
36.877
143.616
61.796
3.091.586
709.196
3.613.112
3.251.801
178.761
23.391.851
Atencin de Jubilaciones
Atencin Pensionado
Atencin Retirado
Atencin de Jubilaciones
Ex Cajas
Provinciales
Atencin de Pensiones
Subtotal Jubilaciones,
Pensiones v Retiros:
Pensiones ex-combatientes y
ex - presos polfticos
Pensiones por invalidez
Pensiones madres de 7 o
ms hijos
Pensiones No
Pensiones otorgadas por
Contributivas
leqisladores
Pensiones de Leyes
Especiales
Pensiones por Vejez y
Decreto 775/82
Complemento a las Subsidios de Tarifas
Prestaciones
Subsidios de Contencin
Previsionales
Familiar
Subsidios por Seguro de
Seguro de
Desempleo
Desemoleo
Adopcin
Hiio
Hiio discapacitado
Maternidad
Asignaciones
Matrimonio
Familiares
Nacimiento
Prenatal
Ayuda Escolar Anual
Cnvuae
Asianacin Universal por Hiio
Asignacin
Avuda Escolar Anual
Universal para
Proteccin Social
Asiqnacin por Embarazo
TOTAL
Administracin de
Parques Nacionales
----.....,
I\.E. Y F.P.
SOCIAL:
150.727
19.874.975
Seguidamente
se detallan algunos ejemplos que reflejan los gastos medios directos. mensuales
por
a cargo de la ANSeS se
calcula en $6.027,4.
El gasto medio por prestacin para las cajas correspondientes
ex-combatientes-
establecidos
Educacin Tcnico
y Cultura,
Profesional,
Nacionales como ser el Plan Nacional de Educacin Obligatoria, el Plan Nacional para la Educacin
Secundaria y el Plan Nacional de Formacin Docente.
M.E.y F.P.
3 6 4
defensa
Conectar
el Programa
Igualdad.Com.Ar,
y de seguridad;
infraestructura
universitaria,
de Respaldo
a Estudiantes
el programa
"Ms
el Programa
Escuelas,
de Finalizacin
de Argentina
y capacitacin
Mejor
Educacin"
de Estudios
(Prog.Res.Ar.),
el
de las Fuerzas de
y el desarrollo
Primarios
de
y Secundarios
El programa
Desarrollo
de la Educacin
presupuestaria,
Nacionales, principalmente
preuniversitarios
tiene a su
DESARROLLO
Denominacin
Formacin Universitaria
Earesado
Alumno
80.184
1.422.692
80.985
1.464.145
81.795
1.494.561
19.286
19.300
19.334
27.000
27.500
27.500
DESARROLLO
2016
19,6
DE RESULTADO
2015
20,9
2016
21,1
Para el ao 2016, las polfticas educativas del nivel inicial apuntan a expandir la cobertura en los
sectores ms desfavorecidos, con el fin de disminuir desigualdades socioeducativas y diferencias de
oportunidades en el acceso al sistema educativo. Para ello, se prev fortalecer la formacin y
capacitacin docente y el desarrollo institucional, realizando inversiones en aquellas instituciones con
insuficiencias de recursos didcticos, de equipamiento, o de espacios fisicos acordes a la educacin.
La poltica orientada al nivel primario busca mejorar los resultados del aprendizaje y garantizar
trayectorias escolares continuas y completas para los alumnos, en particular en las zonas ms
.M.E. Y F.P.
36 4
Por su parte, el programa Gestin Educativa continuar con las lneas de accin fijada en aos
anteriores, considerando como prioridad la universalizacin de la sala de 4 aos, la provisin de
centros multimediales
Comunicacin
(TIC's),
de la jornada
de la Informacin y la
y la reincorporacin
de
M.E. Y F.P.
364
2016
400
45.500
4.500
8.500
8.000
350.000
70.000
975
500
de los
_J
orientados
profesional facilitando
del programa
a fortalecer,
en trminos
y acompaando
tambin a la formacin
Innovacin y Desarrollo
de calidad
la incorporacin
de la Formacin
y pertinencia,
Tecnolgica,
la formacin
se
tcnico-
educacin tcnico-profesional.
INNOVACiN
Y DESARROLLO
en todo el territorio
nacional.
Principalmente,
M.E. Y F.P.
y nuevos establecimientos
la inversin
de los espacios
en infraestructura
ha sido
educativos, principalmente
36 4
En cuanto al Sistema Nacional de Formacin Docente, se implementarn
y desarrollo de evaluacin
de las trayectorias
estrategias de planeamiento
estudiantiles
formacin pedaggica con recursos digitales. Para 2016 se postula un incremento de la capacitacin,
profundizando
las labores que se vienen llevando a cabo en el marco del Plan Nacional de Formacin
ACCIONES DE FORMACiN
Unidad de
Medida
Producto
Capacitacin
Docente
Capacitacin
a Directivos
Docente
Capacitado
Director
Capacitado
En el mbito de la Administracin
2014
2015
2916
550.000
600.000
900.000
1.280
1.300
1.350
22.412
23.200
24.000
86
100
100
60.000
126.000
Becario
Proyecto
Promovido
Libro Provisto
de nuevas netbooks, de
impulsando
el Programa
de Respaldo
a Estudiantes
de Argentina
en situacin de vulnerabilidad,
al
Asimismo, se
(PROG.RES.AR),
formacin.
El Ministerio de Planificacin
.M.E. Y F.P.
construccin
de 249 nuevas
modalidades,
correspondientes
con diseo
acorde
a los distintos
niveles
educativos
estimando
alcanzar una cobertura del 4% del total de escuelas estatales, entre otras labores.
36 4
Por su parte,
sobresaliendo
en 2016
continuar
la transmisin
el impulso
a los eventos
culturales
como as tambin
y deportivos
masivos
las competencias
de
'r
Turismo Carretera
...
Asimismo,
sobresalen las acciones del Ministerio de Cultura de la Nacin que ataen principalmente
al rescate,
preservacin,
y Turismo
acrecentamiento
se profundizarn
y mejoramiento
Los gastos pertinentes a la funcin Ciencia y Tcnica tienen como objetivo la investigacin para la
obtencin de nuevos conocimientos y aplicaciones. En ese marco se apunta a fomentar el desarrollo
cientfico y tecnolgico impulsado, principalmente, por el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin Productva, el Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas (CONICET), el
Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA), la Comisin Nacional de Energa Atmica
(CNEA), la Comisin Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional de
Tecnologa Industrial (INTI), el programa de Desarrollo de la Educacin Superior del Ministerio de
Educacin, la Administracin Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLlS), la Fundacin
Miguel Lillo, el Instituto Nacional del Agua (INA), algunos programas del Ministerio de Planificacin
Federal, Inversin Pblica y Servicios y distintos programas de las Fuerzas Armadas.
.M.E.y F.P.
3 6 4
Durante 2016, la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica, a travs del Fondo
Tecnolgico Argentino (FONTAR), conceder prstamos a proyectos de modernizacin tecnolgica
Cientfica
transferencia
y Tecnolgica
(FONCYT)
a proyectos
cuyos adoptantes
y beneficiarios
Sectorial (FONARSEC),
participan
de investigacin
y desarrollo
con
en el financiamiento.
permanente
al sector productivo.
La Agencia, antes
la Innovacin Tecnolgica
FONSOFT.
El Consejo
formativas,
Nacional
de Investigaciones
Cientficas
y Tcnicas
(CONICET)
universitarios
mediante un sistema
por empresas.
.M.E:y EP.
en distintas
3 6 4
disciplinas,
tanto en instituciones
cofinanciadas
nacionales
acciones
Cientfico y Tcnico, de
desarrolla
posdoctorales
Adicionalmente,
se
Asimismo,
grupales
se intensificar
realizadas
el asesoramiento
por miembros
de las carreras
de investigador
las consultorias
cientfico
individuales
y de la carrera
o
del
./
o/
Tecnolgica,
Internacionales,
y otorgar financiamiento
a investigadores
y Unidades de
y Desarrollo
DEL CONGRESO
DE LOS
El aludido programa de Educacin Superior prev durante 2016 otorgar incentivos a 27.500 docentes
investigadores
de las Universidades
investigacin
integradas
Nacionales,
a la docencia
con el objeto
en las universidades
de promocionar
nacionales,
las tareas
fomentando
de
a la vez, la
DESARROLLO
a lo definido
innovacin
en el Plan Estratgico;
tecnolgica
agroalimentario
de
problemtica
M.E~Y F.P.
3 6 4
sean
para
el
sector
en el rea de la produccin
tendientes
agropecuario,
a fomentar
la
agroindustrial,
vegetal
y animal,
de Tecnologas
orientando
(IAITT), desarrolla
la investigacin
a la
emergente de las exigencias del mercado y procurando que las tecnologas productivas
compatibles
Innovaciones
y procesos
acciones
El programa Investigacin
sus acciones
insumos
promoviendo
(INTA), continuarn de
con
la preservacin
Tecnolgicas
ambiental.
El programa
Investigacin
de la investigacin
Fundamental
en disciplinas
y reas
y forestal.
DEL CONGRESO
DE LOS P
A travs del Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI) se pretende incrementar la deteccin,
adaptacin, difusin y transferencia de las mejores tecnologas disponibles y la capacitacin tcnica a
los profesionales y expertos de la industria argentina. Para el ao 2016, continuar fortaleciendo la
presencia del INTI en toda la Repblica Argentina a travs de los Centros Multipropsito Regionales,
que consttuirn ncleos de competitividad industrial en cada zona. Asimismo, se continuar
estudiando la demanda tecnolgica de las diversas regiones del pas, mediante los Centros
Tecnolgicos Regonales y se potenciar la apertura de Ventanillas INTI.
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL I INTI): METAS FISICAS
2016
2014
2015
Unidad de Medida
Metas fsicas
Orden de Trabajo
20.527 20.600 20.710
Anliss y Ensayos
13.109 14.315 12.672
Orden de Trabajo
Servicios de Asistencia Tcnica
Mediante
Empresas
Asistencia
a
12.528 13.272 13.572
Transferencia de tecnologa y Asistencia Empresa Asistida
Tcnica
M.E:y F.P.
11
Y Embalse Ro
Tercero).
3 6 4
El programa Investigacin y Aplicaciones no Nucleares se desarrolla en los diferentes institutos de la
CNEA: el Instituto Universitario de Estudios Nucleares (lUdEN), donde se dictan el postgrado en
Reactores Nucleares y las Maestras en Radioqumica , Qumica Nuclear y en Bioqumica; el Instituto
Balseiro que, junto al Centro Atmico Bariloche, es una unidad funcional de enseanza y de
investigacin; el Instituto de Tecnologa Nuclear Dan Beninson con sede en el Centro Atmico
Ezeiza, encargado de la formacin universitaria en Radioqumica y Aplicaciones Nucleares y en
Reactores Nucleares y Ciclo de Combustible y el Centro de Diagnstico Nuclear, centro mdico de
excelencia para el diagnstico por tcnica de emisn de positrones (PET), a cargo de la Fundacin
centro de investigacin,
ciclotrn de produccin
la Fundacin Escuela de
acelerador
lineal y bomba de
establecido en la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (Ley W 24.804) y la experiencia adquirida por
la CNEA en investigacin,
desarrollo,
asistencia
tcnica y recursos
humanos
en el rea de las
En cuanto a la Investigacin
y Desarrollo
en Actividades
Espaciales,
de la
cuyo objetivo es contar, para el ao, con un prototipo de lanzador que permita la colocacin en rbita
polar de 600 kilmetros de altura, de un satlite de hasta 250 kilogramos de peso. Asimismo, merece
mencin la iniciativa de desarrollo conjunto, entre la Argentina y Brasil, de un satlite de observacin
M.E. Y F.P.
3 6 4
La Investigacin
nacionales.
morbilidad,
Durante
2016, se continuarn
desarrollando
Nacional de Laboratorios
acciones
de prevencin
de la
de investigacin
En
epidemiolgica,
clnica y biomdica; capacita recursos humanos; produce y/o provee biolgicos y medicamentos
especficos, para un mejor conocimiento, diagnstico, tratamiento y prevencin de factores de riesgo
evitables, en patologas prevalentes y emergentes, tales como lepra, tuberculosis, enfermedad de
Chagas, Leishmaniasis, enfermedades virales, ligadas a riesgo con base gentico nutricional, y otras
patologas de transmisin sexual, sanguinea y/o connatal.
Esta funcin incluye, tambin, las acciones que llevan adelante el programa de Sostn Logstico
Antrtico, el Instituto Geogrfico Nacional y el Instituto de Investigaciones Cientficas y Tcnicas para
la Defensa, a cargo del Ministerio de Defensa. En el marco del programa Sostn Logstico Antrtico
se realizar la planificacin y ejecucin de la actividad de apoyo a las labores cientfico-tcnicas
desarrolladas en la Antrtida Argentina, y se avanzar en los ltimos trabajos de la obra de
recuperacin integral del Rompehielos A.RA "Almirante Irizar", que reforzar los servicios logsticos y
de apoyo antrtico.
La funcin Trabajo comprende a los programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social dirigidos a la generacin de empleo y capacitacin laboral, a la formulacin y regulacin de la
poltica laboral y de seguridad social y a la regularizacin del trabajo, adems del programa de la
M.E~ Y F.P.
3 6 4
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como ente regulador de la Ley N 24.557 de Riesgos del
Trabajo.
Para el ao 2016, continuarn las estrategias destinadas a la promocin del trabajo decente, al
incremento del trabajo registrado y al desarrollo de polticas activas de empleo con eje en la
capacitacin, la mejora de la empleabilidad y la insercin laboral de los desempleados. Asimismo,
seguir la incorporacin de beneficiarios al Seguro de Capacitacin y Empleo, asignacin mensual
aplicada a la bsqueda activa de empleo, orientacin e intermediacin laboral, entre otras acciones
de apoyo a los beneficiarios, a travs de las Oficinas de Empleo Municipales y de la Red de Servicios
de Empleo.
relevantes
ser el PRO.EMPLE.AR,
iniciativa
integral de las
oportunidades
Asimismo,
de aplicacin
de los
MINISTERIO
Denominacin
M.E.y EP.
3 6 4
2014
2015
2016
Empleo Transitorio
Beneficio Mensual
308.626
317.958
332.404
Mantenimiento
Beneficio Mensual
641.645
716.354
750.000
Beneficio Mensual
911.982
1.100.000
1.200.000
Persona Capacitada
Beneficiario
130.777
83.314
130.000
59.412
137.500
85.000
Municipio Asistido
262
260
290
Beneficio Mensual
1.019.451
940.000
900.000
Persona Asistida
105.879
111.000
113.000
Persona Orientada
706.110
909.000
1.000.000
Empleo Privado
y Regulacin
de la Poltica Laboral y de
en la Resolucin
de Controversias
Laborales.
Adems,
se buscar
incrementar
la cobertura
de
FORMULACiN
Y REGULACiN
Convenio
Resolucin de Controversias
Conciliacin
2015
2014
Unidad de Medida
Y REGULACiN
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
Denominacin
FORMULACiN
DEL CONGRESO
2.040
1.620
1.750
141.821
142.280
150.000
2014
Unidad de Medida
Denominacin
2016
DE RESULTADO
2015
2016
14,0
13,7
13,8
Cobertura de la Inspeccin del Trabajo (*)
Porcentaje
(*) Proporcin de establecimientos registrados efectivamente inspeccionados por el programa, en relacin al
universo de establecimientos.
se contemplan
viviendas
la Repblica
en toda
habitacional
Subsecretara
cuantitativo
de Desarrollo
accin: Construccin
M.E.y F.P.
3 6 4
Argentina,
cualitativo.
que tienen
Estas
a la construccin
como
objetivo
se
ejecutan,
iniciativas
de Viviendas
Federal de Integracin
y mejoramiento
la reduccin
Sociocomunitaria
las siguientes
por Cooperativas,
de
del dficit
principalmente,
Federal de Mejoramiento
Federal, Inversin
por
la
lneas de
Habitacional
Programa
Precarios.
L------,.,.
La labor de construccin
las acciones
Habitacional
inherentes
en
al programa
2015
2016
106.195
94.165
135.214
45.747
45.441
47.442
de Mejoramiento
de Barrios
(PROMEBA), que procura mejorar la calidad de vida de la poblacin asentada en barrios con carencia
de infraestructura,
problemas
ambientales
y/o de regulacin
dominial.
13.311
familias beneficiarias.
Adicionalmente,
de Centros Integradores
Comunitarios
(CIC),
en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Planificacin
terminar
la construccin
Asentamientos
Con respecto
al programa
de Urbanizacin
o relocalizacin
de Villas y
M.E.y F.P.
3 6 4
en el mbito de la Cuenca
Matanza - Riachuelo.
A su vez, se postula la ejecucin de obras municipales de urbanismo en las provincias que integran la
regin del Norte
Grande,
sobresaliendo
las pequeas
mejoramiento
obras
de saneamiento,
drenaje
urbano,
bsica municipal.
las asignaciones
para el financiamiento
estn destinadas
a mejorar
la calidad
del Noreste y
Las acciones en
de vida de la poblacin
con
bsicas insatisfechas en zonas de frontera del Noreste y Noroeste Argentino a travs del
financiamiento
Crdito Argentino
del Bicentenario
para la Vivienda
ampliacin,
terminacin y refaccin de viviendas, como as tambin para adquirir aquellas que son construidas en
el mbito del Programa, a travs de desarrollos urbansticos.
Las asignaciones
principalmente
presupuestaras
y Alcantarillado
M.E; y F.P.
destacan
las iniciativas
realizadas
Acciones
para el Desarrollo
Recursos
estn destinadas
3 6 4
las asignaciones
de
operacin, como as tambin las obras de expansin previstas en el Plan Director de la firma. Por otra
parte, a travs del ENOHSA
vinculadas
a la expansin
se continuar
financiando
de obras de infraestructura
la ejecucin
mediante transferencias
La ejecucin de las
o prstamos a gobiernos
Respecto
a la ejecucin
correspondientes
de obras
a los programas:
Trabajo, Transferencias
Especiales,
en forma
Obras
descentralizada,
Menores
de Saneamiento
aquellas
(PROMES),
(PROAS);
iniciativas
Plan Agua
para Centros
de ejecucin
iniciativas
para Comunidades
Cabe destacar,
proseguirn
de obras descentralizadas,
se
por administracin
por cooperativas
municipal, empleando
Argentina Trabaja. Mediante esta iniciativa, que se desarrolla en forma conjunta con el Ministerio de
Desarrollo Social, se financian incentivos de productividad y presentismo de los cooperativistas.
M.E:y
F.F>.
Asimismo, en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social, se continuarn
36 4
llevando a cabo la
ejecucin de iniciativas en el marco del Plan Ellas Hacen, cuyo propsito es contribuir al saneamiento
integral urbano, el cual est destinado principalmente
encuentran en situacin de alta vulnerabilidad
conocimientos
a mujeres desocupadas
destinadas
al ENOHSA
se prev el financiamiento
emprendimientos
de la
donde se destacan
Denominacin
Aguas
troncales),
Residuales
Obra Habilitada
2015
2016
64
88
63
12
264
460
317
Persona
29.151
43.483
52.000
Kit
10.981
43.108
52.000
Obra Habilitada
Obra Habilitada
Obra Habilitada
el ENOHSA,
Rivadavia
la construccin
se financiarn
(provincia
en los municipios
de Malvinas Argentinas,
emisarios, acueductos
del Chubut);
P.
en la ciudad
Sarmiento-Comodoro
DE LOS
2014
DEL CONGRESO
Aires);
el Sistema
y
de
de Acueducto
de Desages
M.E.y F.P.
Jujuy (provincia de Jujuy). A su vez, se contemplan obras en la provincia de Santa Cruz, tales como la
3 6 4
construccin
del Acueducto
y los Sistemas
de Agua
Potable en
a resolver
aglomerados
la problemtica
sanitaria
para Centros
y de agua
Urbanos
potable
estn comprendidas
y Suburbanos
en los principales
(PAYS),
centros
Cabe destacar que a partir de las acciones llevadas a cabo por el ENOHSA a partir de la ejecucin de
sus obras de agua potable y saneamiento se prev incorporar 589.259 y 633.454 beneficiarios a los
sistemas de agua potable y cloacas, respectivamente.
En el mbito del programa Acciones para el Desarrollo Integrador del Norte Grande, se financiarn
obras hidricas por medio de transferencias de capital a gobiernos provinciales de dicha regin del
pas, a fin de resolver problemas de inundaciones; mejorar la oferta de agua potable en cantidad y
calidad a travs de la construccin de pozos para extraccin de agua subterrnea, acueductos,
plantas potabilizadoras y redes de distribucin; mejorar las condiciones sanitarias y aumentar la
cobertura del servicio a travs de la ampliacin de las redes cloacales y de plantas de tratamiento de
aguas servidas.
Con respecto al programa Recursos Hdricos, se destacan las transferencias de capital a gobiernos
provinciales y municipales como al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hdrica, para financiar obras
I\tE.y F.P.
364
.
"2015.
Agencia de Planificacin
AO DEL BICENTENARIO
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
a AySA, como
3.2.4.
Servicios
Esta finalidad
Econmicos
comprende
la formulacin
y el desarrollo
de politicas
que estimulan
el proceso
econmico, en particular, de inversiones. Las acciones llevadas a cabo por distintos organismos de la
Administracin
significativos
Nacional,
tienen
como
objetivo
facilitar
la produccin
de
bienes
y servicios
regulacin y fiscalizacin
2015
2016
157.871,5
9.088,7
84.195,1
3.687,9
7.802,2
6.915,5
5.951,1
489,5
143.055,7
11.189,5
94.183,6
4.847,6
8.998,0
7.012,0
6.110,4
614,3
276.001,5
276.011,1
Funciones
M.E. Y F.P.
36 4
La funcin
incrementar
hidrocarburos,
Energa,
el
Combustibles
abastecimiento
propendiendo
y Minera
energtico,
a un desarrollo
en
incluye
las acciones
lo que
hace
econmico
destinadas
electricidad,
sustentable
y armnico
a asegurar
gas,
petrleo
e
e
regiones del pais; y las destinadas a fomentar las polticas destinadas al uso racional y eficiente de la
energa entre todos sus usuarios. A su vez, prev impulsar y ejecutar polticas para el desarrollo de la
actividad minera, con el fin de consolidar el crecimiento evidenciado por este sector.
364
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
financiacin de obras de distribucin de gas en el marco del Plan "Mas Cerca: Ms Municipio, Mejor
Pas, Ms Patria" y del programa "Desarrollo de Infraestructura Productiva".
Por otra parte, se incluyen transferencias al sector privado para la financiacin de obras de indole
energtica, tales como la ampliacin de la capacidad de abastecimiento de gasoductos troncales,
como asf tambin las obras ejecutadas en el marco del Fondo para Obras de Consolidacin y
Expansin de Distribucin Elctrica (FOCEDE), y en el Programa de Convergencia de Tarifas
Elctricas y Reafirmacin del Federalismo Elctrico en la Repblica Argentina.
La Secretarfa de Energfa, a travs del Consejo Federal de la Energia Elctrica (CFEE), continuar
M.E. Y F.P.
con la administracin del Fondo Especial de Desarrollo Elctrico del Interior (FEDEI) y del Fondo
36 4
Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FSCT). El FEDEI tiene
como finalidad la realizacin de obras para generacin, transmisin y distribucin urbana y rural de la
energfa elctrica, respondiendo a las necesidades provinciales de desarrollo energtico. Por otra
parte, se contemplan asignaciones para la atencin de prstamos a cooperativas de servicios
pblicos, destinados a financiar proyectos de equipamiento o de infraestructura energtica. Los
recursos del FSCT se destinan a compensar las diferencias tarifarias en los mercados elctricos
provinciales. A su vez, se contempla la asistencia financiera a la provincia de Santa Cruz, en el marco
de lo previsto en la Ley N 23.681.
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
Por otra parte, en materia de polticas de combustibles, se contemplan asignaciones para la atencin
del "Programa de Estmulo a la Produccin de Petrleo Crudo", que tiene como objetivo el
establecimiento temporal de compensaciones econmicas para fomentar la produccin de petrleo
destinado al consumo en el mercado interno y la exportacin de saldos. Adicionalmente, cabe
destacar los crditos destinados al "Programa de Estmulo a la Inyeccin de Excedente de Gas
Natural" y a empresas con inyeccin reducida a los fines de reducir la diferencia existente entre la
produccin y consumo de gas en la Repblica Argentina, fomentando el incremento de la produccin
de gas y estimulando la inversin en exploracin y explotacin de nuevos yacimientos.
Adicionalmente, se contemplan las asignaciones para la ejecucin del Programa Hogares con
Garrafa, creado a travs del Decreto N" 470/2015, el cual es una poltica de desarrollo energtico con
inclusin social para que los hogares de menores recursos (y sin gas de red) accedan a dicho insumo
a un precio econmico. Esta iniciativa compensa de manera directa a los titulares de hogares de
bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el territorio de la Repblica
Argentina, consumidores de GLP envasado, que residan o se encuentren ubicadas, segn el caso, en
zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados/as a la red
de distribucin de gas de su localidad; como asi tambin a productores de Gas Licuado de Petrleo.
Durante el ejercicio 2016, se prev beneficiar a 3.000.000 de hogares argentinos de bajos recursos.
'M.E;yEP.
A su vez, continuarn las transferencias al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
3 6 4
Residenciales de Gas, creado por la Ley N 25.565, a travs del cual se financian las
"".
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
En materia de uso racional y eficiente de la energfa, se prev dar continuidad a las iniciativas llevadas
a cabo en el marco del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energa (PRONUREE),
destinadas a mejorar la eficiencia en el consumo energtico por parte de los diferentes usuarios. En el
marco de estas acciones,
durante el ejercicio
2016, se contempla
la asistencia
financiera
a 25
abastecimiento
calentamiento,
de Fomento
elctrico
y 649
equipos
de
provisin
de
energa
trmica
destinados
al
de Energfa,
se promovern
mareomotriz,
distintas
Se incluyen las asistencias financieras a diversas empresas pblicas y entes, donde se destacan las
asignaciones
del Programa
de gas; y la ejecucin
de las acciones
de obras de infraestructura
M.E;y F,P.
3 6 4
propsito
de
de financiar
correspondientes
las obras
a la actualizacin
de prolongacin
de Atucha
1.
la vida
Asimismo,
til de
Embalse
y las obras
con el
al Ente
entre Argentina y Paraguay; as como a anticipos por la cesin a la Repblica Argentina, de energfa
elctrica
generada
por la central
correspondiente
a la Repblica
del Paraguay.
A su vez, se
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
con el propsito
reacondicionamiento
la adquisicin
Carbonlferos
de equipamiento
y el
del yacimiento.
Formulacin
Minera, a
cargo de la Secretara de Minerla, a travs del cual se continuar con el Plan Nacional de Huellas
Mineras,
en virtud
contempla
de su efecto dinamizador
de las economas
regionales.
oficiales provinciales,
regionales y municipales,
entes privados nacionales y/o extranjeros, a los fines de conjugar mutuos intereses para el desarrollo
de nuevos
emprendimientos
continuarn desarrollndose
mineros,
en reas
socio-econmicamente
deprimidas.
las acciones vinculadas con el Plan Social para la Minerfa Artesanal, con
M.E.y F.P.
364
-Asimismo,
locales.
2014
2016
2015
7.875
8.000
8.000
272
260
260
12
15
15
28
40
40
Por otra parte, la Secretaria de Minera prev brindar soporte tcnico y administrativo
a la aplicacin
de la legislacin minera nacional; asegurar la adecuada aplicacin de la normativa legal vigente para
el sector minero en un marco de certidumbre
importaciones,
desarrollo
y sostenibilidad
de proveedores
a la minerfa. Adicionalmente,
se prev
Se incluyen tambin en esta funcin los gastos asociados con las acciones llevadas a cabo por el
Servicio Geolgico Minero Argentino (SEGEMAR), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), el Ente
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el
Organismo Regulador de la Seguridad de Presas (ORSEP).
2016
O
(*) Proporcin de trabajadores de las instalaciones controladas que registren dosis de radioactividad
superior al nivel aceptado por las normas de seguridad radiolgica. Se postula el menor nivel posible del
indicador a los fines de la seguridad laboral.
"M.E. Y F.P.
En la funcin Comunicaciones
3 6 4
transferencias dirigidas a empresas y otras entidades pblicas vinculadas al sector, tales como la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT), a Radio y Televisin Argentina S.E., a
TELAM S.E. Y VENG S.A., como asi tambin los crditos asignados al Ministerio de Planificacin
Federal, Inversin Pblica y Servicios para la ejecucin de diversas iniciativas relacionadas a las
polticas de comunicaciones; a la Autoridad Federal de Tecnologas de la Informacin y las
Comunicaciones (AFTIC) y a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicacin Audiovisual
(AFSCA).
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
Las asistencias financieras a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT), estn
principalmente destinadas a la implementacin del Sistema Argentino de Televisin Digital Terrestre
(SATVD-T) y al desarrollo del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones
(SSGAT). Asimismo, se contemplan erogaciones para el desarrollo, implementacin y operacin de la
Red Federal de Fibra Optica (REFEFO), que servir de plataforma a los distintos Programas que
comprenden el Plan Nacional de Telecomunicaciones "Argentina Conectada".
Por otra parte, las asignaciones a Radio y Televisin Argentina S.E. (RTA SE) estn destinadas a la
atencin de los gastos operativos y de equipamiento. Cabe destacar que esta sociedad estatal tiene a
su cargo la administracin, operacin, desarrollo y explotacin de los servicios de radiodifusin
M.E. Y F.P.
sonora y televisiva del Estado Nacional, incluyendo entre ellos Canal 7 y Radio Nacional, y la
empresa pblica TELAM S.E. Adicionalmente, se contemplan las asignaciones presupuestarias
3 6 4
destinadas a la asistencia financiera a la empresa pblica TELAM S.E. como asi tambin al Correo
Argentino para la atencin de gastos operativos.
En otro marco, se contempla la asistencia financiera a la empresa VENG S.A. para el desarrollo y
lanzamiento de vehculos experimentales y del prototipo del lanzador "Tronador 11".
Por otra parte, cabe destacar las asignaciones a la Autoridad Federal de Tecnologfas de la
Informacin y las Comunicaciones (AFTIC), creada por la Ley W 27.078, cuyos objetivos son la
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
M.E:.y F.P.
asociados principalmente a la implementacin de dicho sistema. Por otra parte, se incluyen crditos
3 6 4
FORMULACIN
87%
87%
2016
89%
de cobertura de
"2015 - Afio
de la Drogadiccin
DEL BICENTENARIO
mediante
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
de ncleos de prevencin,
capacitacin
y asistencia
2016 se contempla la produccin de eventos culturales; el fomento a las artes e industrias culturales;
la generacin de actividades culturales y de formacin (talleres, clnicas, cursos, etc.) en todo el pas;
la preservacin,
revalorizacin
la realizacin
en materia de comunicaciones
la igualdad de oportunidades
profesionales
de actividades
a los
entre
de la salud en los distintos hospitales pblicos del pais con el propsito de universalizar
Adicionalmente,
se contempla
para la ejecucin de
obras de tendido de fibra ptica en el marco del Plan "Ms Cerca: Ms Municipio, Mejor Pas, Ms
Patria". Por su parte, se contemplan crditos presupuestarios
f\1.E. Y F.P.
3 6 4
el Centro de Investigacin
Planificacin
investigacin
Federal,
para la construccin
de un edificio para
Inversin
Pblica
y Servicios;
llevndose
adelante
distintas
lneas
de
principalmente,
las
del sistema de
Por ltimo, se incluyen en esta funcin las asistencias financieras a la Radio Universidad Nacional del
Litoral y al Servicio de Radio y Televisin de la Universidad de Crdoba, para la atencin de gastos
operativos y de equipamiento.
Dentro de la funcin
Transporte,
presupuestarias
estn destinadas
comprendiendo,
adems, las
Se destacan
las asignaciones
presupuestarias
de la Direccin
Nacional
de Vialidad,
para
la
realizacin de obras de inversin entre las que sobresalen la Ruta Nacional N 40, la Ruta Nacional
N 22, la Ruta Nacional N 23, la Ruta Nacional N 3, la Ruta Nacional N 16, la Ruta Nacional N 8
Autopista
Pilar-Pergamino,
N 73 (Anguinan
Francisco-Ro
empalme
Ruta Nacional
Biocenico
Norte, Ruta
N158 Autova
San
Camino del Buen Ayre (tramo Acceso Oeste Autopista Buenos Aires-La
INFRAESTRUCTURA
Programal Meta
2014
2015
2016
Mantenimiento
Mantenimiento
Kilmetro
Kilmetro
Conservado
Sistema Modular
M.E.y F.P
3 6 4
3.093
3.462
6.319
1.187
1.332
4.501
102
85
56
415
599
510
67
890
3.040
588
1.099
994
7.541
7.541
7.541
Construcciones
Obras por Convenio con Provincias
Obras de Mejoramiento
Mejoramiento
y Reposicin de Rutas
y Reconstruccin
en Puentes
Kilmetro
Terminado
Kilmetro
Terminado
Metro Terminado
Para el ejercicio
ampliacin
en Corredores
Viales
y Servicios de Apoyo
y rehabilitacin
Kilmetro
Rehabilitado
Kilmetro Asistido
se prev la ejecucin
de obras de mejoramiento,
reas productivas
de la recuperacin
econmica y social de
las provincias.
Respecto al transporte ferroviario, esta funcin comprende las asignaciones destinadas a la atencin
de gastos corrientes a cargo de las empresas Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios
S.A., Operadora Ferroviaria SE,
Cargas y Logstica S.A., estas dos ltimas tambin recibirn asistencia financiera para la ejecucin de
diversas obras de infraestructura.
A su vez, se contempla la ejecucin de obras de mejora integral del Ferrocarril General Roca, que
comprende la renovacin y electrificacin del servicio ferroviario de pasajeros del Ramal ConstitucinLa Plata, con el objetivo de contribuir a la reduccin de tiempos de viajes y niveles de accidentalidad,
y la mayor confiabilidad y confort del servicio y la ejecucin de mejoras en entornos de estaciones
ferroviarias. En el marco de convenios suscriptos con la Repblica Popular de China, se prev la
financiacin de diferentes iniciativas destinadas a la modernizacin del sistema ferroviario nacional,
M.E. Y F.P.
364
prev llevar a cabo acciones en materia de seguridad, como as tambin realizar las tareas de control
del sistema de emisin y seguimiento de la carta de porte y de los requisitos establecidos en la Ley de
Transporte Automotor de Cargas (Ley N 24.653) Y de las normas reglamentarias del transporte
automotor de granos y ganados. Asimismo, se prev la construccin del Sistema de mnibus de
Transito Rpido sobre la Ruta Nacional W3, el cual atravesar el partido de La Matanza, con 26
kilmetros de recorrido que agilizarn el acceso a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
TRANSPORTE AUTOMOTOR: INDICADORES DE RESULTADO
Unidad de
2014
2015
Denominacin
Medida
Antigedad Promedio de las Unidades de
3,21
3,78
Aos
Transporte Pblico de Pasaieros (*)
2016
2,84
(*) Unidades de transporte automotor urbano de pasajeros (regin Metropolitana de Buenos Aires). Se
reflejan las polticas destinadas a garantizar la aptitud tcnica de equipos, influyendo en la calidad de la
prestacin de servicios.
Por otra parte, cabe mencionarse las transferencias al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura
de Transporte en concepto de fuente adicional de los recursos del Rgimen de Compensaciones
Complementarias (RCC) y del Rgimen de Compensacin Complementaria Provincial (CCP).
3 6 4
Mar del Plata. Adicionalmente, se atendern las responsabilidades emergentes de la Ley W 26.352
de creacin de las sociedades Administracin de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
(ADIF S.E.) y Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOF SE).
otros, los siguientes proyectos de inversin: prolongacin del muelle de Caleta Crdova y reparacin
del muelle Almirante Storni (Provincia del Chubut), reconstruccin
(Provincia de Buenos Aires) y la obra definicin de la traza y apertura a zona beta del Canal Punta
Indio. Adicionalmente,
de la infraestructura
portuaria, como as
del transporte
aerocomercial,
se atender
el financiamiento
de gastos
En materia de actividades
correspondientes
de regulacin,
a la Administracin
fiscalizacin
y administracin
las acciones
(ORSNA),
de la aviacin
responsable
civil; y al Organismo
del
Regulador
aeroportuarias,
de acuerdo con
correspondientes
a la
l'."tE. Y F.P.
Junta de Investigacin
3 6 4
de los accidentes
explotadas
por operadores.
rutas comerciales
Adems,
de transporte
la Direccin
General
de pasajeros
de Control
Trnsito Areo tiene a su cargo el control de la prestacin de los servicios de navegacin area.
otra parte,
el Servicio
Meteorolgico
Nacional
continuar
prestando
los servicios
pblicos
y
de
Por
de
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
cchgMb
ck81r~
pronstico y asesoramiento en materia meteorolgica.
conservar los recursos naturales y el medio ambiente, de forma tal que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer el uso de los recursos para las generaciones
futuras. Se contemplan, de igual manera, aquellos relacionados con el tratamiento de residuos
peligrosos, residuos slidos urbanos y la prevencin de la contaminacin del aire, el agua y el suelo.
Durante 2016, continuarn las acciones que favorezcan el enriquecimiento y la conservacin de los
bosques, de acuerdo a la Ley N 26.331 de Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental de los
Bosques Nativos. En este sentido se distribuirn subsidios para financiar proyectos de conservacin y
M.E. Y F.P.
3 6 4
La Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizar adems acciones referidas a la
conservacin de la biodiversidad, al cumplimiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego, al
desarrollo sostenible de los recursos naturales, a la lucha contra la desertificacin y a la conservacin
del suelo. Durante 2016, continuar el Plan Nacional de Reconversin Industrial que conjuga un
trabajo interdisciplinario, donde el Estado, particulares, ONGs y profesionales convergen todos sus
esfuerzos para construir industrias ambientalmente responsables. El desafio prioritario ser reducir la
contaminacin y la generacin de residuos industriales, contribuyendo a recuperar en el mediano y
largo plazo los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de los habitantes, sin menoscabar las
fuentes de trabajo existentes y adoptando progresivamente
la responsabilidad
Integral
impulsando
el Programa
de Cuenca
y la recuperacin
Matanza
Riachuelo
industriales de la cuenca,
implementndose
de Justica "Mendoza,
social y ambiental.
acciones tendientes
al cumplimiento
del fallo de la
Personas
Capacitadas
Proyecto en
Eiecucin
METAS FSICAS
2014
2015
2016
923
1.000
1.000
10
20
20
30
30
30
227
300
300
432
500
500
1.825
11.600
16.580
22
25
25
175.038
240.000
252.000
5.400
6.000
6.300
Control Ambiental
M.E. Y F.P.
3 6 4
Certificado
Expedido
Vehculo
Controlado
Hora de Vuelo
Brigada
EquiDada
Bidn de Aqua
Habitante
Asistido
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
Entre las previsiones para 2016, se destaca la continuidad del "Plan Estratgico Agroalimentario y
'M.E. Y F.P.
3 6 4
"./
Agroindustrial (PEA) 2010-2020" que establece los lineamientos para el sector, poniendo nfasis en la
defensa de la agroindustria como motor del desarrollo, impulsando mayores niveles de asociativismo
y cooperativismo. El Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca llevar adelante distintos
programas para contrbuir al cumplimiento de los objetivos estratgicos en la materia.
2016
680
Kilmetro
143
559
720
Kilmetro
54
209
Certificacin de Semillas
Bolsa
Certificada
22.945.138
22.820.851
25.000.000
Certificado
Expedido
32.892
39.000
39.000
759.309.947
750.000.000
73.682
100.493
127.840
1.853.371
1.919.655
2.030.000
305
309
Animal
Autorizacin
Certificado
Expedido
Muestra
Para
2016,
promoviendo
industriales.
se
establecern
el desarrollo
Tambin
Informe
mecanismos
forestal
se prev
financieros
por medio
ejecutar
708.324.839
de
de ayudas
iniciativas
ayuda
al
econmicas
destinadas
300
productor
agropecuario;
a productores
al desarrollo
productivo
forestode las
M.E. Y F.P.
3 6 4
Por otra parte, resulta importante la prevencin, desaliento y eliminacin de la pesca ilegal; promover
el desarrollo de la actividad cuncola, avcola, porcina, equina y ovina, como as tambin incentivar el
desarrollo de la agricultura orgnica y el comercio derivado de la misma.
provinciales
en el marco del
y los volmenes
emprendedores
de venta (nacional
y empresarios
e internacional)
rurales.
la
de los medianos
y pequeos
financiando
sustentables,
incrementando
la cobertura y
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
Por otra parte, se incluyen en esta funcin las asignaciones financieras destinadas a la atencin del
Fondo Nacional para la Mitigacin de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), el
financiamiento de acciones para el desarrollo rural y la agricultura; las asignaciones para la
bonificacin de tasas de inters de crditos a productores agropecuarios; las transferencias al Fondo
Fiduciario de Promocin Ovina; la atencin del Fondo Algodonero; y la atencin del Rgimen para la
Recuperacin, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina.
A travs del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) se desarrollarn las acciones de
generacin y adaptacin de conocimientos, informacin, mtodos y tecnologias para el desarrollo, la
utilizacin y la conservacin de las pesquerias argentinas, propendiendo a la conservacin de los
'IV1.E. Y F.P.
3 6 4
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) continuar brindando las garantas tcnico-jurldicas para
que el mercado de semillas se desarrolle en un marco de transparencia y competitividad,
garantizando los derechos del obtentor, la disponibilidad de variedades y el cumplimiento de las
"2015.
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
normas de bioseguridad para los materiales vegetales genticamente modificados, entre otras labores
destacadas.
Los objetivos de lograr una sociedad ms justa y con igualdad de oportunidades, se vern
fortalecidos a partir de una industria nacional fuerte y competitiva que genere ms y mejor trabajo. En
tal sentido, se continuar con la implementacin del "Plan Estratgico Industrial (PEI) 2020".
3 6 4
En lo que atafle al fomento de las micro, pequefla y mediana empresas, durante el afio 2016 se prev
continuar con el Programa Nacional de Capacitacin, mediante la consolidacin de la red de
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo y a travs de nuevos llamados de crdito fiscal para
para MiPyMEs
Tambin, se prev consolidar la Red de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo con el objetivo
de brindar asistencia a las empresas de las distintas regiones de la Repblica Argentina, promoviendo
una progresiva descentralizacin
aplicando
las medidas
tendientes
de regmenes
de importacin
temporaria
moderna; tratamiento
de bienes de capital
3 6 4
la competitividad
M.E~Y EP.
a incrementar
promocin de la biotecnologa
2016
310
620
15.136
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
relacionadas
Nacional
con la normalizacin
de Vitivinicultura
de mtodos,
continuar,
procedimientos
durante
de ia Propiedad
Industrial
(INPI) continuar
brindando
Ro
Carbonferos
Finalmente, el Instituto
una adecuada
proteccin
a los
INSTITUTO NACIONAL
DE VITIVINICULTURA:
Denominacin
Tasa de Producto Vitivincola Controlado (*)
M.E.y F.P.
INDICADORES
Unidad de
Medida
Porcentaje
DE RESULTADO
2014
48,8
2015
49,4
2016
46,3
(*) Refleja el control sobre los productos pertinentes, siendo que la produccin vitivincola se controla en dos
ocasiones durante el ao. El mayor control tiene efectos positivos sobre la seguridad y calidad de la produccin.
3 6 4
El crdito asignado a la funcin
diferentes organismosde
Comercio,
la Administracin
Turismo
y otros Servicios
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
En el marco de las polticas de comercio interior sobresalen las asistencias financieras con destino al
sector privado, a los fines de contribuir al desarrollo del pequeo productor agropecuario de trigo,
maz soja y/o girasol y al pequeo productor tambero. Asimismo, se continuar con la formulacin y
seguimiento de acuerdos de precios entre los diferentes sectores del mercado argentino, y el
desarrollo de polticas tendientes a lograr una mayor transparencia de los mercados mediante la
identificacin de estructuras de costos y la publicacin de precios. Cabe destacar el impulso al
Servicio de Concilacin Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), que tiene por objeto
intervenir en reclamos de derechos individuales de consumidores o usuarios. De la misma forma, la
Comisin Nacional de Defensa de la Competencia efectuar los anlisis y evaluaciones de las
operaciones de concentracin econmica, de conductas restrictivas de la competencia y de abuso de
posicin dominante en el mercado.
M.E. Y F.P.
3 6 4
Operativo
Sumarios
Entidad Beneficiada
Caso Resuelto
2014
2015
2016
22.737
30.000
30.000
520
15
710
28
(*)
800
100
(*) 48.565
para 2016.
En lo que rspecta a Turismo se llevarn a cabo las acciones previstas en el plan estratgico de
competitividad, mejorando las condiciones empresariales del sector, la oferta de infraestructura en
transporte areo, transporte interno terrestre y proteccin del turista, entre otros aspectos. Al mismo
tiempo, mediante el Programa de Turismo Social, se atender la demanda de servicios tursticos de
familias de escasos recursos econmicos y/o grupos vulnerables. Los servicios de este programa se
ofrecen en las unidades tursticas propias de Embalse Ro Tercero (Crdoba) y Chapadmalal (Buenos
Aires). Asimismo, se relanzarn las actividades inherentes al Turismo Federal, permitiendo el acceso
de los beneficiarios a otros destinos nacionales, con paquetes parcialmente subsidiados. En este
sentido, ambos programas contribuyen a facilitar el acceso al turismo a toda la poblacin. En materia
de Turismo Receptivo, se promover un plan de mercadeo integrado para incrementar la inversin
y la organizacin
centros tursticos de la
Repblica Argentina (Rally Dakar 2016, Gran Premio Moto -Moto GP-, Tour de France, entre otros).
2016
930.000
97
240
argentina
en el comercio
Y su consolidacin
internacional,
como plataforma
de negociacin
3 6 4
recursos, viajen 4
la mejora de la competitividad
el apoyo al proceso
'M.E.y F.P.
de menores
de integracin
del
de regmenes
La funcin
.,/
Seguros
y Finanzas
de la oferta
general,
con
bancarios.
y todas
aquellas
Comprende
actividades
relacionadas
las finanzas,
para financiar
incluyendo
las actividades
de Seguros de la Nacin.
los servicios
desarrolladas
por la
sus funciones
de regulacin,
la Superintendencia
supervisin
y autorizacin,
para la operatoria
de nuevas
La Comisin Nacional de Valores continuar con sus acciones tendientes al logro de un mercado de
capitales
amplio,
financieros.
desarrollo
transparente
y competitivo,
mercados financieros,
homogneas
de variados
instrumentos
de proyectos de la
y la complementacin
Denominacin
3 6 4
la oferta
En tal sentido, se articularn acciones con diversos actores pblicos y privados para el
M.E:. Y F.P.
que incentive
2014
2015
2016
Fideicomso Fiscalizado
545
545
550
Fondo Comn de
Inversin Fiscalizado
352
355
360
Sociedad Fiscalizada
270
270
272
Calificadora de Riesgo
Fiscalizada
Auditora Realizada
534
585
697
3.2.5.
Financieras
- ..
-----f
Proyectos
El Presupuesto
incluidos
en Aplicaciones
Internacionales,
que
que se
Y BIRF 7.597/0C-
de
Infraestructura
Vial
Provincial
(BIRF
7.301-AR
Y 7.833-AR).
Ministerio
de
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
3.3.
PRESUPUESTO
DE DIVISAS DE LA ADMINISTRACiN
NACIONAL
La Ley N 24.156, de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico
Nacional, en el articulo 24 establece, entre otros aspectos, la remisin al Congreso Nacional, con
carcter informativo, del presupuesto de divisas como soporte para el anlisis del Proyecto de Ley de
Presupuesto General. Asimismo, el artculo 6 de la Ley N 25.152, de Administracin de los Recursos
Pblicos (Solvencia Fiscal), menciona la incorporacin en el Mensaje del Presupuesto General de la
Administracin Nacional, del presupuesto de divisas.
El presupuesto de divisas tiene como objetivo conocer el impacto de las transacciones del Estado
registradas en moneda extranjera. En el marco del Presupuesto de la Administracin Nacional, la
identificacin de los ingresos y gastos en moneda extranjera, prevista en los clasificadores
presupuestarios, adquiere relevancia tanto en la programacin del presupuesto, como en su
'M.E.y F.P.
ejecucin y seguimiento.
3 6 4
El criterio general de registracin en moneda extranjera contempla toda transaccin, de recursos o
gastos, que implique un efectivo movimiento de ingresos o egresos de divisas, exponindose tal
Lo
~ebg~
ck8l[~
Por lo sealado precedentemente, a continuacin se presenta un esquema con la estimacin del
Presupuesto de Divisas para la Administracin Nacional correspondiente a 2016, comparndose
estas previsiones con las de 2015.
PRESUPUESTO
DE DIVISAS DE LA ADMINISTRACiN
PBLICA NACIONAL
CUENTA - AHORRO -INVERSiN - FINANCIAMIENTO
En millones de oesos
DIFERENCIA
CONCEPTO
2015
2016
IMPORTE
1) Ingresos Corrientes
Ingresos No Tributarios
Ventas de Bienes y Servode las Administraciones
Pblicas
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
11) Gastos Corrientes
Gastos de Consumo
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad
Impuestos Directos
Transferencias Corrientes
111) Result.Econom.:Ahorro/Desahorro
IV) Recursos de Capital
'M.E. y F.P.
364
Lo
1.654,3
1.434,5
-219,8
-13,3
243,6
189,3
-54,4
-22,3
8,6
12,3
3,7
43,2
1.111,3
1.011,3
-100,0
-9,0
290,8
221,6
-69,1
-23,8
51.048,4
51.568,6
520,2
1,0
5.849,3
6.816,4
967,1
16,5
44.423,9
44.024,0
-399,9
-0,9
-72,3
0,2
0,1
-0,1
774,9
728,1
-46,9
-6,1
(1 11)
-49.394,1
-50.134,1
-740,0
1,5
96,0
25,0
-70,9
-73,9
V) Gastos de Capital
Inversin Real Directa
Transferencias de Capital
Inversin Financiera
VI) Gasto Primario
VII) Resultado Primario
VIII) Recursos Totales (1 + IV)
IX) Gastos Totales (11 + V)
X) Resultado Financiero
XI) Fuentes Financieras
Endeudamiento Pblico e Incremento de Otros
Pasivos
XII) Aplicaciones Financieras
4.189,0
4.961,5
772,6
18,4
617,5
834,8
217,3
35,2
502,6
483,3
-19,2
-3,8
Inversin Financiera
Amortizacin de la Deuda y Disminucin de Otros
Pasivos
XIII) Total Recursos con Fuentes Financieras
XIV) Total Gastos con Aplicaciones Financieras
XV) Diferencia (XIII - XIV)
3.068,9
3.643,4
574,5
18,7
10.816,0
12.511,1
1.695,1
15,7
-9.065,7
-11.051,6
-1.985,9
21,9
1.750,2
1.459,5
-290,7
-16,6
55.237,4
56.530,1
1.292,7
2,3
-53.487,2
-55.070,6
-1.583,4
3,0
182.602,3
271.272,4
88.670,1
48,6
182.602,3
271.272,4
88.670,1
48,6
91.673,2
141.727,2
50.054,0
54,6
-10,0
-100,0
10,0
0,0
91.663,2
141.727,2
50.064,1
54,6
184.352,5
272.731,9
88.379,4
47,9
146.910,6
198.257,4
51.346,8
35,0
37.441,9
74.474,6
37.032,6
98,9
Para el ao 2016, se observa que el 99,5% de los recursos totales en moneda extranjera corresponde
al uso del crdito, que asciende a $271.272,4 millones; mientras que los intereses y otras rentas de la
propiedad y la amortizacin
gasto
total
3 6 4
moneda
extranjera,
alcanzando
los
el 93,7% del
millones y $141.727,2
millones,
respectivamente. Se prev para 2016 una diferencia entre ingresos totales y gastos devengados en moneda
ex!mnj"'" de $74.474,6
~l
'M.E. Y F.P.
en
de la deuda y disminucin
m;Do,,,,,.
4.
A continuacin
correspondientes
se constituyeron
Fondos Fiduciarios
integrados,
total o parcialmente,
al
Posteriormente,
de Presupuesto
General de la Administracin
constitucin
Dicho temperamento
creciente
relevancia financiera.
M.E.y F.P.
para el
como un
Nacional.
3 6 4
Presupuesto de los Fondos Fiduciarios para el 2016
A continuacin
comprendidos
se describen
brevemente
los principales
objetivos
de los Fondos
Fiduciarios
2016 el Presupuesto
las operaciones
el cumplimiento
del servicio
DEL CONGRESO
DE LOS
Al analizar los gastos corrientes la mayor parte de las erogaciones son destinadas fundamentalmente
a los servicios de intereses de dicho bono. El total de intereses previsto para el ao 2016 asciende a
la suma de $508,5 millones.
Asimismo,
implica pagos peridicos al SCRA por la deuda transferida mediante el Art. 26 de la Ley N 24.855.
a financiar
la construccin
desde la Administracin
de lineas
de interconexin
elctrica.
Se ha previsto
M.E.y F.P.
Para el ejercicio
principalmente
las erogaciones
364
(SISTAU).
corrientes
provenientes
El total de las obras que se prev financiar ascienden a la suma de $3.041,4 millones.
de Gas
compensaciones
corrientes, con
al
ubicadas en la Regin
"Puna".
Por su parte, se facult a la Secretaria de Energa para promover ante el Ente Nacional Regulador del
Gas (ENARGAS),
la autorizacin
con
r,tE. y F.P.
Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales
36 4
corrientes.
fideicomiso,
a productores
correspondiente
consumidores
de Gas Licuado
de Petrleo
(GLP), de manera
que determinados
Este
y
consumidores
adoptadas
con el financiamiento
establecido
de proyectos,
de acuerdo
a las
gastos
y Tecnolgica
por $324,7
millones
destinados
al pago de subsidios.
de
de la Actividad Ovina
de la Administracin
$80,0 millones.
Entre las principales acciones que se llevarn a cabo durante dicho ejercicio, a efectos de cumplir con
r~tE.y F.P.
364
productivos.
Hipotecaria
Para el ejercicio 2016 se han previsto ingresos corrientes por la suma de $65,8 millones, originados
por las Rentas de la Propiedad
corrientes
mecanismos de refinanciacin
que el fideicomiso
destinados
principalmente
a afrontar
erogaciones
se prevn gastos
derivadas
de los
\."
Proyectos
de investigacin
y desarrollo
relacionados
a las actividades
comprendidas
en el
Programas
de creacin,
diseo,
desarrollo
produccin de software.
durante ejercicios anteriores, y con la concesin de nuevos prstamos destinados al sector privado.
Por su parte, se prevn ingresos por $113,0 millones y gastos del orden de los $97,5 millones. A partir
de ello, surge un resultado financiero esperado de $15,5 millones.
r,tE. y F.P.
.
36 4
de Servicios
de Tecnologas
de la Informacin
y Comunicaciones
equivalentes
(TIC) tienen
Los
la
Para el ejercicio 2016 se han previsto ingresos corrientes por la suma de $980,5 millones. Asimismo,
se proyectan gastos corrientes por $1.354,0 millones. Como consecuencia
acumuladas
DEL CONGRESO
DE LOS P
Presupuesto consolidado
En planilla anexa, se presenta un cuadro que muestra el consolidado de Fondos Fiduciarios del
Sector Pblico Nacional, comparando las previsiones para el ao 2016 con las correspondientes al
ejercicio 2015.
Asimismo, se incluye una planilla con los presupuestos de cada uno de los Fondos. Los Fondos ms
relevantes por la magnitud de sus operaciones son los siguientes:
Los ingresos totales estimados para el consolidado de fondos fiduciarios, en el ejercicio 2016,
'.tE. y F.P.
364
alcanzan aproximadamente los $62.733,1 millones, con un gasto total estimado de $60.390,3
millones. A continuacin se describen brevemente dichos rubros.
corrientes
Transferencias Corrientes del Tesoro Nacional, las que representan el 43,3% de los ingresos
corrientes. La participacin de los ingresos tributarios y las rentas de la propiedad alcanzan, en forma
conjunta, al 50,9% de los recursos corrientes. Al respecto, presentan ingresos tributarios
exclusivamente el FFSIT y el FFIH. Las rentas de la propiedad responden, fundamentalmente, al
FFDP Y se encuentran vinculadas con operaciones financieras, relacionadas con el Canje de Deuda
Provincial y al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, producto de las rentas derivadas
de los activos financieros con que cuenta este fideicomiso. Dichos fondos representan, en conjunto,
En cuanto a la variacin
interanual
respecto
ingresos
tributarios
correspondientes
se explica,
al Fondo
previstos,
fundamentalmente,
Fiduciario
del
Sistema
de
en los
Infraestructura
del
Transporte.
a la ejecucin
encuentra explicado por el FFSIT y tendr como destino principal el Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU) y el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER).
Dado que los ingresos totales aumentan en un 21,5% y los gastos se incrementan
proyect una mejora en el resultado financiero.
en un 17,7%, se
36 4
FONDOS FIDUCIARIOS DEL SECTOR PBLICO NACIONAL
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2015-2016
En millones de pesos
CONCEPTO
1.- INGRESOS CORRIENTES
11.- GASTOS CORRIENTES
111.- RESULTADO
IV.- INGRESOS
ECONMICO
(1-11)
DE CAPITAL
2015
2016
VAR. ASS.
VAR. %
(1 )
(2)
(3)=(2)-(1 )
(4)=(2)/(1 )
50.069,5
60.651,1
10.581,6
21,1
39.881,8
45.163,0
5.281,2
13,2
10.187,7
15.488,1
5.300,4
52,0
1.571,9
2.082,0
510,1
32,4
11.411,7
15.227,3
3.815,6
33,4
347,9
2.342,8
1.994,9
573,4
30.503,8
39.828,3
9.324,5
30,6
VIII.- APLICACIONES
30.851,7
42.171,1
11.319,4
36,7
VI.- RESULTADO
FINANCIERO
(III+IV-V)
FINANCIERAS
subsector
se
encuentra
conformado
presupuesto de la Administracin
establecida
Empresas
por el Captulo
y Sociedades
por
determinados
organismos
no incluidos
en
el
integra el presupuesto
consolidado
del Sector
Pblico Nacional.
para el Instituto
Nacional
de Servicios
Sociales
para Jubilados
y Pensionados
de las entidades
en cuestin se
(INSSJP).
Debe destacarse
que la aprobacin
M.E. Y F.P.
3 6 4
estimaciones
a la presentacin
que se incluye
del presente
en este Mensaje
proyecto
es de carcter
de ley. En consecuencia,
provisorio,
elaborada
en base a
Administracin
Federal de Ingresos
Pblicos
(AFIP)
a)
Federal de
por:
aplicacin,
se
recaudacin,
Administracin
b)
la
fiscalizacin
ejecucin
fiscal
encuentra
cargo
de
la
Las proyecciones
Nacional."
para el ejercicio 2016 de la AFIP, presentan un aumento en los recursos del 23,6%
"2015 - Afio
DEL BICENTENARIO
DEL CONGRESO
DE LOS
y un incremento en los gastos del 22,9%, respecto del ejercicio 2015. El 84,3% del gasto total se
explica por las remuneraciones del organismo. Asimismo, el 11,9% del gasto obedece a los bienes y
servicios.
Un impuesto del 10% sobre el precio bsico de toda localidad, entregada gratuita u
onerosamente, para presenciar espectculos cinematogrficos en todo el pais.
M,E.y F.P.
36 4
Un impuesto del 10% sobre el precio de venta o locacin de todo tipo de videograma gravado.
El importe de los intereses, recargos, multas y toda otra sancin pecuniaria que se aplique en
virtud de la citada Ley.
Para el ejercicio 2016, se proyecta un aumento del 16,1% en los gastos respecto del ejercicio 2015.
El componente ms importante, dentro de los gastos del Instituto, son los subsidios a producciones
cinematogrficas, con un 43,4% del total de gastos.
Esta Entidad proyecta realizar su operatoria, durante el ejercicio 2016, con una dotacin promedio de
personal de 908 agentes.
&
para el Transporte
Elctrico
Federal. Para el ejercicio 2016, se proyecta un incremento de $1,1 millones en sus recursos totales y
de $1,2 millones en el total de erogaciones.
Instituto
Nacional
La Ley W 26.801
de la Msica (INAMU)
cre el Instituto
Nacional de la Msica,
cuyo objetivo
es el fomento,
apoyo,
Los importes surgidos de multas, intereses, recargos y dems sanciones dispuestas por la Ley W
26.801.
Las recaudaciones
Para el ejercicio 2016, se proyecta un aumento del 35,8% en los gastos respecto del ejercicio 2015.
l\:tE. y F.P.
El componente
364
ms importante, dentro de las erogaciones del Instituto, son los subsidios al fomento y
Instituto
Nacional
de Servicios
Sociales
para Jubilados
y Pensionados
mdico-asistenciales
(INSSJP)
actualmente
la cantidad de beneficiarios
de costos ms eficiente
presta servicios
para la contratacin
la capacidad
de
de cobertura
prestacional que reciben sus afiliados. El Instituto encara una planificacn estratgica en relacin a la
gestin, contemplando
fundamentalmente
al rgimen de administracin
Pblico
Administracin
Nacional,
definido
financiera
en los trminos
y del Servicio
establecido
Penitenciario
del Artculo
de
Federal, estn
integrantes
del
8 de la Ley N 24.156,
de
de Bienestar de la Policq
Federal, el Instituto de Obra
Social del Ejrcito (lOSE), la Direccin de Salud y Accin Social de la Armada (DIBA) y la Direccin
de Bienestar del Personal de la Fuerza Area (DIBPFA). Cabe aclarar que mediante el Decreto N
637 de fecha 31 de mayo de 2013, se crea en el mbito del Ministerio de Defensa, el Instituto de Obra
Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), por el que se integran los servicios de cobertura mdico
asistencial y sociales de las Fuerzas Armadas, unificando los preexistentes:
del Ejercito (lOSE), la Direccin de Salud y Accin Social de la Armada (DIBA), y la Direccin de
M.E. Y F.P.
'------''*.''11
Bienestar
de la Superintendencia
de
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), se encarga de garantizar la cobertura
para la atencin mdico asistencial y social a una poblacin de 618.000 beneficiarios,
mediante la
formulacin y operacin de un Programa Integral de Prestaciones que incluye, tomando como base el
perfil epidemiolgico,
acciones conducentes
a la promocin,
prevencin,
reparacin
y rehabilitacin
Son afiliados al Instituto, por un lado, el personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, el
personal militar en actividad de la Gendarmera Nacional Argentina y el personal policial en actividad
de la Prefectura Naval Argentina. Adicionalmente, el personal civil que se desempea en relacin de
dependencia en las Fuerzas Armadas y de Seguridad y el personal civil que se desempea en
relacin de dependencia en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y finalmente,
los titulares de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, de la Gendarmera Nacional Argentina y
de la Prefectura Naval Argentina, el personal civil jubilado y los pensionados de los organismos
mencionados.
M.E.y F.P.
36 4
La Obra Social del Servicio Penitenciario Federal, se encarga de brindar y proveer a ms de 54.156
beneficiarios, la prestacin de asistencia mdica integral, asistencia econmica y asistencia social y
cultural. Son afiliados a esta Obra Social, el personal con estado penitenciario que reviste en la planta
orgnica de la Institucin, personal en situacin de retiro, personal pensionado y al personal civil que
reviste en la planta orgnica del Servicio, incluidos para todos los casos sus respectivos grupos
familiares primarios.
Presupuesto
consolidado
En planilla anexa, se presenta un cuadro que muestra el consolidado de Otros Entes del Sector
a 2015. Tambin
se incluye una planilla con las proyecciones estimadas para cada uno de los Entes. Los organismos
ms relevantes
en funcin
de sus magnitudes
presupuestarias
son la Administracin
Federal de
Ingresos Pblicos y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con una
participacin promedio de ms del 99%, en los recursos y gastos totales.
Respecto al consolidado
totales estimados
la variacin
en los ingresos
CORRIENTES
M.E.y F.P.
111- RESULTADO
IV - INGRESOS
ECONMICO
(1-11)
DE CAPITAL
V - GASTOS DE CAPITAL
2015
2016
VAR. ABS.
(1 )
(2)
(2-1 )
VAR%
(211)
104.274,3
129.365,5
25.091,2
24,1%
103.386,0
127.647,6
24.261,6
23,5%
888,3
1.717,9
829,6
93,4%
473,0
521,6
48,6
10,3%
1.327,9
1.733,3
405,4
30,5%
33,4
506,2
472,8
1415,8%
600,0
679,8
79,8
13,3%
VIII - APLICACIONES
633,4
1.186,0
552,6
87,2%
VI- RESULTADO
4.3. EMPRESAS
FINANCIERO
(1I1+IV-V)
FINANCIERAS
Y SOCIEDADES
El otro subsector, que por su naturaleza comercial y figura juridica opera fuera del Presupuesto de la
Administracin
proyecta
Nacional,
un universo
es el conformado
Pblicas.
Sobre el particular,
de mayoria
se
La aprobacin definitiva de los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado se realiza con
posterioridad
la informacin que se
DEL CONGRESO
DE LOS PUEB
En el caso de las empresas en marcha, las mismas se componen de Sociedades del Estado (Radio y
Televisin Argentina, Lotera Nacional, TELAM, etc.), Sociedades Annimas (ENARSA, Correo Oficial
de la Repblica Argentina, AySA, Nucleoelctrica
(YMAD),
etc.
Por su parte, debe destacarse que si bien las empresas residuales abarcan el 7,4% del universo total
de empresas, slo representan el 0,05% de los ingresos totales y el 0,02% de los gastos.
El monto de recursos
estimados
alcanza, aproximadamente,
para el consolidado
de empresas
M,E.y F.P.
parte, de ingresos
aproximadamente,
364
S.A. (25,0%)
operativos
(47,0%),
producto
Al respecto,
provenientes
mayoritariamente
de la venta de combustible
en el mercado
interno;
Correo Oficial de la Repblica Argentina S.A. (18,2%) producto de la prestacin del servicio postal;
Nucleoelctrica
centrales nucleares Atucha 1, Atucha 11 y Embalse; Fbrica Argentina de Aviones (8,5%) por el diseo,
fabricacin,
modernizacin
y mantenimiento
el
51,6%
de
las Transferencias
los
ingresos
Corrientes
corrientes.
provenientes
Las
citadas
del Tesoro
transferencias
Nacional, que
se
destinan
DEL CONGRESO
DE LOS PUEB
Ji
Con relacin al gasto total del Sector de Empresas Pblicas, cuyo importe asciende a $132.148,9
millones, el mismo se incrementa en un 14,0% respecto a la ejecucin estimada 2015. Algo ms del
73,5% de ese monto se encuentra explicado por slo seis empresas: Energia Argentina S.A. (35,0%),
AySA S.A. (10,7%), Nucleoelctrica Argentina S.A. (9,6%), Administradora de Recursos Humanos
Ferroviarios (8,2%), el Correo Oficial de la Repblica Argentina S.A. (7,0%) y Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales S.A. (3,0%).
Asimismo, el gasto en bienes y servicios alcanza el 29,2% del gasto total, correspondiendo ms del
80,8% de dicho gasto a ENARSA, AySA S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Fbrica
Argentina de Aviones, Correo Oficial de la Repblica Argentina S.A. y Nucleoelctrica Argentina S.A
(NASA), en virtud del importante gasto operativo en que incurren debido a su operatoria.
La Inversin Real proyectada se incrementa un 10,8% respecto a 2015, si bien muestra una leve
carda en su participacin relativa respecto al total del gasto del subsector, de 24,2% en 2015 a 23,5%
en el 2016. Ms del 83% de la inversin real se concentra en Nucleoelctrica Argentina S.A., en Agua
y Saneamientos Argentinos S.A., en EnergraArgentina S.A., en la Administracin de Infraestructura
Para el ao 2016, se prevn recursos corrientes por $41.287,2 millones. El 29,3% de dicho monto
corresponde a Ingresos de Operacin resultantes principalmente de la venta de combustibles. El
70,2% corresponden a Transferencias del Tesoro Nacional a efectos de financiar erogaciones
corrientes de la empresa, fundamentalmente destinadas a solventar la diferencia entre el precio de
;5 6 4
importacin del combustible y el precio de venta del mismo al mercado interno, ya sea aquel
L~__.,...r.
proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia, como el gas natural licuado adquirido en el marco del
Programa Energa Total.
En cuanto a los recursos de capital, los mismos estn compuestos por Transferencias de la
~
centrales CNA 1,CNE y CNA 11,con una generacin estimada de 7.820.496 MWh netos.
Como contrapartida,
operacin
y mantenimiento
de las centrales
principalmente,
anteriormente
mencionadas
a partir de gastos de
por $5.302,3
millones.
Respecto a los gastos de capital estimados para la empresa, se destacan el Proyecto de Extensin
de vida de la Central Nuclear Embalse y la Actualizaci6n
1,entre otros, financiados principalmente
e) Agua y Saneamientos
Argentinos
y Mejoramiento
con Transferencias
de la Administracin
Nacional.
S.A.
La empresa tiene como misin prestar y mejorar los servicios esenciales de agua potable y desages
cloacales en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y 19 partidos del conurbano bonaerense, a travs
del impulso
a los sistemas
de tratamiento,
y distribucin,
tanto
de agua
potable,
como
de
saneamiento.
Asimismo,
realiza
actividades
renovacin,
ampliacin
fiscalizacin
de los efluentes
aguas subterrneas
complementarias
y explotacin
tales
como
estudios,
industriales,
proyectos,
construccin,
de agua y saneamiento
as como la explotacin,
mantenimiento
urbano,
y utilizacin
de
y superficiales.
M.E. Y F.P.
364
ingresos corrientes
por $7.300,0
millones,
Palmas, Planta de Dock Sud, Estacin de Bombeo de Berazategui y Obras Primarias de los Partidos
de Escobar
y Pilar,
financiadas
principalmente
mediante
Transferencias
de la Administracin
Nacional.
Respecto a los gastos corrientes, stos ascienden a $8.870,2 millones, dentro de los cuales las
remuneraciones tienen un peso mayor en comparacin con las erogaciones en bienes y servicios. En
cuanto a la inversin real, la misma se encuentra destinada a la actualizacin y reposicin de
componentes tecnolgicos y la continuidad operativa de los procesos.
e) Administradora
M.E.y F.P.
364
Cabe sealar que, sin perjuicio de considerarse de manera diferenciada las proyecciones para esta
empresa respecto de Operadora Ferroviaria SE, se ha previsto que oportunamente ambas entidades
se fusionen, luego de cumplidos los requisitos correspondientes en el marco de lo establecido por el
Decreto N 428/15
Para el 2016, se prevn ingresos corrientes por un total de $10.897,1 millones, compuestos en su
totalidad por Transferencias del Tesoro Nacional. Como contrapartida, se estima un gasto corriente
DEL CONGRESO
DE LOS
por igual monto, dentro del cual se destacan los gastos en personal con ms del 99,5% de
participacin. Cabe sealar, que para el ejercicio 2016 no se prevn recursos ni gastos de capital.
Esta Sociedad, creada por la Ley N 26.092, tiene como objetivo el diseo, el desarrollo, la
construccin,
el
lanzamiento
la
puesta en
servicio
de
satlites
geoestacionarios
de
telecomunicaciones. Ello constituye el Plan AR-SAT, el cual permitira sentar las bases para el
establecimiento de una capacidad industrial nacional en materia de fabricacin de satlites de
comunicaciones, a la vez que ejercer todas las acciones para conservar los derechos sobre las dos
posiciones espaciales que posee la Argentina (Orbitas 720 y 810 Oeste). En dicho marco, la empresa
prev continuar su actividad comercial, brindando facilidades satelitales a los principales usuarios de
ancho de banda en el pas y en paises limtrofes.
En otro orden, cabe destacar que el Artculo 10 del Decreto N" 364/2010 declar de inters pblico la
Plataforma Nacional de Televisin Digital Terrestre, la cual es desarrollada e implementada por la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. y se encuentra integrada por los sistemas de
transmisin y recepcin de seales digitalizadas. Asimismo, mediante el Decreto N 1.552/2010 se
M.E.y F.P.
364
programa "Conectar Igualdad", el cual le asigna a ARSAT la responsabilidad de desarrollar las tareas
necesarias para su implementacin, declarando de inters pblico el desarrollo, la implementacin y
la operacin de la Red Federal de Fibra ptica.
DEL CONGRESO
Infraestructura
h) Empresa
DE LOS P
actualmente,
la empresa es la
de
Belgrano
Cargas y Logstica
S.A.
Esta Sociedad ha sido creada por el Decreto N 566/13, con el objetivo de fortalecer y desarrollar el
Sistema Ferroviario
Presupuesto
consolidado
En Planilla Anexa, se presenta un cuadro que muestra el consolidado de Empresas y Sociedades del
Estado, comparando
las previsiones para el ao 2016 con el ejercicio 2015. Tambin se incluye una
planilla con la proyeccin de los ingresos y gastos de cada una de las Empresas Pblicas.
EMPRESAS
M.E. Y F.P.
2015
(1)
CONCEPTO
2016
(2)
VAR. ABS.
(2-1)
VAR%
(2/1)
I - INGRESOS CORRIENTES
89.690,3
103.126,1
13.435,8
15,0%
87.873,5
101.129,6
13.256,1
15,1%
1.816,7
1.996,5
179,8
9,9%
26.766,7
29.664,2
2.897,5
10,8%
28.008,4
31.019,4
3.011,0
10,8%
575,1
641,4
66,3
11,5%
6.178,8
7.307,0
1.128,2
18,3%
VIII - APLICACIONES
6.753,9
7.948,4
1.194,5
17,7%
111- RESULTADO
IV - INGRESOS
ECONMICO
(1-11)
DE CAPITAL
V - GASTOS DE CAPITAL
VI- RESULTADO
FINANCIERO
(III+IV-V)
FINANCIERAS
PRESUPUESTO 2016
FONDOS FIDUCIARIOS
en miles de pesos
2015
(1 )
CONCEPTO
2016
(2)
VARIACiN
(3) (2-1)
VARIACiN
(4) (2/1)
1- INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Ingresos no Tributarios
Ventas de Bienes y Servicios
Contrib. de la Seguridad Social
Ingresos de Operacin
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Tesoro Nacional
Otros
Otros Ingresos Corrientes
50.069.484
24.039.800
2.000.898
O
O
O
1.393.293
22.635.493
22.613.593
21.900
O
60.651.073
29.204.800
3.452.468
O
O
O
1.648.243
26.345.562
26.253.453
92.109
O
10.581.589
5.165.000
1.451.570
O
O
O
254.950
3.710.069
3.639.860
70.209
O
21,1
21,5
72,5
0,0
0,0
0,0
18,3
16,4
16,1
320,6
0,0
39.881.833
O
272.558
27.770
1.187
7.800
O
2.012.097
O
37.254.167
265.520
40.734
45.163.017
O
370.406
50.646
1.194
9.171
O
1.466.917
O
42.752.365
459.569
52.749
5.281.184
O
97.848
22.876
7
1.371
O
-545.180
O
5.498.198
194.049
12.015
13,2
0,0
35,9
82,4
0,6
17,6
0,0
-27,1
0,0
14,8
73,1
29,5
111-RESULTADO
10.187.651
15.488.056
5.300.405
52,0
ECONMICO
(1-11)
IV - INGRESOS DE CAPITAL
Venta y/o Desincorporacin de Activos
Otros Ingresos de Capital
.Transferencias de la Adm. Nacional
.Otros (incluye increm.deprec.y amort.)
V - GASTOS DE CAPITAL
Inversin Real Directa
Transferencias de Capital
VI. RESULTADO
FINANCIERO
(III+IV-V)
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
VII - FINANCIAMIENTO
(VIII-IX)
1.571.948
O
1.571.948
1.552.761
19.187
2.081.987
O
2.081.987
2.062.793
19.194
510.039
O
510.039
510.032
7
32,4
0,0
32,4
32,8
0,0
11.411.688
2.200
11.409.488
15.227.284
2.344
15.224.940
3.815.596
144
3.815.452
33,4
6,5
33,4
347.911
2.342.759
1.994.848
573,4
51.641.432
51.293.521
62.733.060
60.390.301
11.091.628
9.096.780
21,5
17,7
-347.911
-2.342.759
-1.994.848
573,4
30.503.755
19.949.655
10.554.100
8.217.000
O
2.337.100
O
39.828.326
21.957.397
17.870.929
15.267.000
O
2.603.929
O
9.324.571
2.007.742
7.316.829
7.050.000
O
266.829
O
30,6
10,1
69,3
85,8
0,0
11,4
0,0
IX - APLICACIONES
FINANCIERAS
Aumento de Activos Financieros
Amort.de Deuda y Disminucin de Otros Pasivos
.Amortizacin en Moneda Nacional
.Amortizacin en Moneda Extranjera
.Disminucin de Otros Pasivos
Disminucin del Patrimonio
30.851.666
15.039.106
15.812.560
13.673.052
O
2.139.508
O
42.171.085
23.363.119
18.807.966
16.395.992
O
2.411.974
O
11.319.419
8.324.013
2.995.406
2.722.940
O
272.466
O
36,7
55,3
18,9
19,9
0,0
12,7
0,0
PRESUPUESTO 2016
Fondos Fiduciarios
EN MILES DE PESOS
DE
CAPITAL
SOCIAL
DESARROLLO
PROVINCIAL
INFRAEST.
REGIONAL
1-INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Ingresos no Tributarios
Venta de Bienes y SeIVicios
Contrib. de la Seguridad Social
Ingresos de Operacin
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Tesoro Nacional
Otros
otros Ingresos Corrientes
629.049
351.483
O
3.252
O
O
O
625.797
O
O
O
O
O
20.483
O
O
O
331.000
O
O
O
O
11 GASTOS CORRIENTES
Remuneraciones
Bienes '1 Servicios
Impuestos Indirectos
Depreciacin y Amortizaci6n
Previsiones
Ajuste por Variacin de Inventario
Intereses en Moneda Nacional
Intereses en Moneda Extranjera
Transferencias Corrientes
Impuestos Directos
Otros
515.716
104.672
111
RESULTADO ECONMICO (l-U)
113.333
CONCEPTO
O
5.464
O
O
O
O
508.552
O
O
O
1.700
IV -INGRESOS DE CAPITAL
Venta y/o Desincorporaci6n de Activos
Otros Ingresos de Capital
.Transferencias de la Adm. Nacional
.Otros (incluye increm.deprec.y amort.)
V - GASTOS DE CAPITAL
Inversin Real Directa
Transferencias de Capital
VI. RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
O
12.162
O
O
O
O
1.981
O
31.951
8.153
50.425
246.811
96.952
O
93.888
672
1.167
921
O
O
O
O
O
304
4.860
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
365
365
O
944
944
O
SISTEMA
INFRAEST.
TRANSPORTE
PARA EL
TRANSP.
ELECT. FEO
DE
INFRAEST.
HORICA
52.203.374
26.533.400
2.366.402
O
O
O
245.572
23.058.000
23.058.000
O
O
FOGAPYME
330.741
O
O
O
O
O
6.063
324.678
324.678
O
O
163.900
O
163.900
O
O
O
O
O
O
O
O
324.678
92.045
O
92.045
O
O
O
O
O
O
O
O
O
39.058.125
541.648
O
290
O
O
O
O
540.217
O
38.194.758
322.860
O
O
205
O
O
O
O
412.887
O
O
128.556
O
71.855
13.145.249
O
O
O
O
O
O
O
O
324.678
O
O
6.063
11.167
O
11.167
10.000
1.167
O
O
O
O
O
1.801.304
1.801.304
1.783.304
18.000
500
500
O
O
O
O
1.612.647
400
1.612.247
O
O
O
O
16.804
O
O
O
O
2.146.~56
O
O
O
O
O
2.688.204
2.671.400
10.526.810
FONAPYME
15.001
O
8.001
O
O
O
7.000
O
O
O
O
28.565
O
100
O
O
O
28.465
O
O
O
O
241
O
121
O
O
O
O
O
O
O
O
120
9.721
O
934
O
27
8.250
O
O
O
310
O
200
14.760
55.000
O
55.000
55.000
O
O
O
O
O
O
3.041.394
O
O
O
O
18.844
RECUP. DE LA
CONSUMO
RESIDENCIAL
ACTIVIDAD
OVINA
DE GAS
90.000
628.442
O
O
O
O
O
10.000
80.000
80.000
O
O
50.000
O
2.400
O
O
O
O
O
O
47.600
O
O
65.760
2.339.242
O
O
O
O
O
O
6.170
O
2.890
O
O
O
O
3.280
O
O
O
O
35.000
O
O
O
O
O
O
O
O
35.000
O
O
2.339.242
O
407
5.549
O
O
O
O
O
628.826
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
65.760
418.642
418.642
634.782
O
170.027
170.000
27
O
O
O
O
O
44.489
44.489
O
135
135
O
O
O
O
44.489
O
44.489
59.590
44.489
O
O
O
O
O
O
O
14.760
188.736
40.000
629.049
516.081
351.483
105.616
112.979
97.452
330.741
324.678
1.965.204
1.704.692
52.203.374
49.584.935
2.743.204
3.583.042
15.001
241
198.592
9.856
90.000
50.000
672.931
679.271
65.760
6.170
-15.527
-6.063
-260.512
-188.736
-40.000
6.340
-59.590
IX APLICACIONES FINANCIERAS
Aumento de Activos Financieros
Amort.de Deuda '1 Disminucin de Otros Pasivos
.Amortizacin en Moneda Nacional
.Amortizacin en Moneda Extranjera
.Disminucin de Otros Pasivos
Disminucin del Patrimonio
36.785.460
20.360.568
16.424.892
14.012.918
O
2.594.358
O
O
2.411.974
O
O
O
O
O
O
1.624.046
1.769.113
54.933
54.933
O
O
O
33.845
33.845
O
O
O
O
O
82.905
82.905
O
O
O
O
O
.2.618.439
260.512
260.512
O
O
O
O
O
-14.760
839.838
O
O
O
O
O
O
O
2.618.439
446.069
2.172.370
2.172.370
O
O
O
985.469
985.469
O
O
O
O
O
24.128
24.128
O
O
O
O
O
145.631
O
145.631
145.631
O
O
O
38.888
36.888
O
O
O
O
O
60.293
51.643
6.650
O
O
6.650
O
249.029
249.029
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-839.838
O
O
O
O
O
O
O
1.150.000
O
O
O
O
O
,O
3.041.394
76.842
76.842
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
2.618.439
18.318
17.397
921
O
O
921
O
2.339.242
59.590
35.000
35.000
2.339.242
2.339.242
60.651.073
29.204.800
3.452.468
O
O
O
1.648.243
26.345.562
26.253.453
92.109
O
45.163.017
O
159.600
44.425
10.526.810
.245.867
1.354.025
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
260.512
1.578.179
1.578.179
2.339.242
2.247.133
92.109
O
980.500
O
680,500
O
O
O
300.000
O
O
O
O
6.063
-112.968
O
O
O
O
O
O
TOTAL
O
O
O
O
O
15.527
.-6.340
DEL SERVICIO
UNIVERSAL
O
O
O
O
245.867
36.672.492
18.611.134
17.861.358
15.267.000
CONSUMOS
RESIDENCIALES
DEGlP
35.000
O
O
O
O
O
O
35.000
35.000
O
O
O
209.800
.-6.340
40.000
170.027
PROM.
INDUSTRIA
SOFTWARE
REFINANC
HIPOTEC
112.968
101.812
O
30
O
O
O
11.782
90.000
90.000
O
O
PROM.
CIENT. y
TECN.
-373.525
O
370.406
50.646
1.194
9.171
O
1.466.917
O
42.752.365
459.569
52.749
15.488.056
2.081.987
O
2.081.987
2.062.793
19.194
15.227.284
2.344
15.224.940
-373.525
2.342.759
980.500
1.354.025
62.733.060
60.390.301
373.525
-2.342.759
18.000
18.000
O
O
O
O
O
6.340
6.340
O
O
O
O
O
14.740
14.740
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
373.525
373.525
39.828.326
21.957.397
17.870.929
15.267.000
58.000
58.000
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
74.330
64.190
10.140
10.140
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
2.603.929
O
42.171.085
23.363.119
18.807.966
16.395.992
O
2.411.974
O
PRESUPUESTO 2016
Otros Entes Estado Nacional
en miles de pesos
2015
(1)
CONCEPTO
2016
(2)
VARIACiN
(3)
= (2-1)
VARIACiN
(4)
= (2/1)
I - INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Ingresos no Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Contrib. de la Seguridad Social
Ingresos de Operacin
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Tesoro Nacional
Otros
Otros Ingresos Corrientes
104.274.326 129.365.569
22.245.300
27.914.100
6.106.720
7.162.106
706.543
847.744
54.041.372
67.989.462
O
O
199.826
233.724
20.269.453
24.400.107
3.377.706
2.969.000
16.891.747
21.431.107
705.112
818.326
25.091.243
5.668.800
1.055.386
141.201
13.948.090
O
33.898
4.130.654
-408.706
4.539.360
113.214
24,1
25,5
17,3
20,0
25,8
0,0
17,0
20,4
-12,1
26,9
16,1
103.386.045 127.647.673
40.464.953
33.685.503
10.974.846
14.071.332
O
O
4.621
5.545
412.124
435.757
O
O
O
O
16.781
14.739
5.800
5.500
58.279.686
72.636.674
O
O
9.026
10.831
24.261.628
6.779.450
3.096.486
O
924
23.633
O
O
2.042
300
14.356.988
O
1.805
23,5
20,1
28,2
0,0
20,0
5,7
0,0
0,0
13,9
5,5
24,6
0,0
20,0
111-RESULTADO
ECONMICO
(1-11)
IV - INGRESOS DE CAPITAL
Venta y/o Desincorporacin de Activos
Otros Ingresos de Capital
.Transferencias de la Adm. Nacional
.Otros (incluye increm.deprec.y amort.)
V - GASTOS DE CAPITAL
Inversin Real Directa
Transferencias de Capital
VI - RESULTADO
FINANCIERO
(III+IV-V)
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
VII - FINANCIAMIENTO
(VIII-IX)
888.281
473.048
O
473.048
33.962
439.086
1.717.896
521.666
O
521.666
40.910
480.756
829.615
48.618
O
48.618
6.948
41.670
93,4
10,3
0,0
10,3
20,5
9,5
1.327.884
1.058.483
269.401
1.733.285
1.397.343
335.942
405.401
338.860
66.541
30,5
32,0
24,7
33.445
506.277
472.832
1.413,8
104.747.374
104.713.929
129.887.235
129.380.958
25.139.861
24.667.029
24,0
23,6
-33.445
-506.277
-472.832
1.413,8
600.006
576.317
23.689
O
O
23.689
O
679.798
656.108
23.690
O
O
23.690
O
79.792
79.791
1
O
O
1
O
13,3
13,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
IX - APLICACIONES FINANCIERAS
Aumento de Activos Financieros
Amort.de Deuda y Disminucin de Otros Pasivos
.Amortizacin en Moneda Nacional
.Amortizacin en Moneda Extranjera
.Disminucin de Otros Pasivos
Disminucin del Patrimonio
633.451
534.123
99.328
8.037
54.000
37.291
O
1.186.075
1.078.675
107.400
9.309
60.800
37.291
O
552.624
544.552
8.072
1.272
6.800
O
O
87,2
102,0
8,1
15,8
12,6
0,0
0,0
PRESUPUESTO 2016
Otros Entes Estado Nacional
en miles de pesos
CONCEPTO
AFIP
I - INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Ingresos no Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Contrib. de la Seguridad Social
Ingresos de Operacin
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Tesoro Nacional
Otros
Otros Ingresos Corrientes
34.616.400
26.935.700
2.403.500
33.852.400
29.290.900
4.125.000
INCAA
UESTY
INAMU
TOTAL
996.422
935.000
O
3.085
O
O
2.600
41.037
40.000
1.037
14.700
5.200
O
O
O
O
O
O
5.200
5.200
O
O
43.400
43.400
O
O
O
O
O
O
O
O
O
35.661.422
27.914.100
2.403.500
3.085
O
O
2.600
5.323.437
2.375.200
2.948.237
14.700
5.970
4.500
1.470
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
40.952
2.476
17.986
O
O
O
O
O
O
O
20.490
O
O
34.961.449
29.527.804
4.402.898
O
O
362.000
O
O
O
5.800
68.700
O
O
1.062.127
229.928
258.442
O
O
73.757
O
O
O
O
500.000
O
O
764.000
.65.705
.770
2.448
IV - INGRESOS DE CAPITAL
Venta y/o Desincorporacin de Activos
Otros Ingresos de Capital
.Transferencias de la Adm. Nacional
.Otros (incluye increm.deprec.y amort.)
362.000
O
362.000
O
362.000
159.666
O
159.666
40.910
118.756
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
521.666
O
521.666
40.910
480.756
V - GASTOS DE CAPITAL
Inversin Real Directa
Transferencias de Capital
900.000
900.000
O
90.914
90.914
O
70
70
O
2.200
2.200
O
993.184
993.184
O
226.000
3.047
.840
248
228.455
34.978.400
34.752.400
1.156.088
1.153.041
5.200
6.040
43.400
43.152
36.183.088
35.954.633
-226.000
-3.047
840
-248
-228.455
O
O
O
O
O
O
O
144.305
144.305
O
O
O
O
O
840
840
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
145.145
145.145
O
O
O
O
O
226.000
165.200
60.800
O
60.800
O
O
147.352
147.352
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
248
248
O
O
O
O
O
373.600
312.800
60.800
O
60.800
O
O
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX)
VIII - FUENTES FINANCIERAS
Disminucin de Activos Financieros
Endeudamiento e Incremento de Otros Pasivos
.Endeudamiento en Moneda Nacional
.Endeudamiento en Moneda Extranjera
.1ncremento de Otros Pasivos
Incremento del Patrimonio
IX - APLICACIONES FINANCIERAS
Aumento de Activos Financieros
Amort.de Deuda y Disminucin de Otros Pasivos
.Amortizacin en Moneda Nacional
.Amortizacin en Moneda Extranjera
.Disminucin de Otros Pasivos
Disminucin del Patrimonio
O
O
O
O
5.277.200
2.330.000
2.947.200
O
O
435.757
O
O
O
5.800
589.190
O
O
699.973
. PRESUPUESTO 2016
Otros Entes del Sector Pblico Nacional
INSSJyP y Obras Sociales Fuerzas Armadas y de Seguridad
En miles de pesos
CONCEPTO
I - INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Ingresos no Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Contrib. de la Seguridad Social
Ingresos de Operacin
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Tesoro Nacional
Otros
Otros Ingresos Corrientes
11 - GASTOS CORRIENTES
Remuneraciones
Bienes y Servicios
Transferencias Corrientes
Otros Gastos de Operacin
Impuestos Indirectos
Depreciacin y Amortizacin
Previsiones
Ajuste por Variacin de Inventario
OSSPF
3.672.861
O
2.275.378
Intereses Externos
Impuestos Directos
Otros
111- RESULTADO ECONMICO (1-11)
IV - INGRESOS DE CAPITAL
Venta de Activos
Otros Ingresos de Capital
.Transferencias de la Adm. Nacional
.Otros + increm.deprec.y amort.
V - GASTOS DE CAPITAL
Inversin Real Directa
Transferencias de Capital
VI- RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
(VIII-IX)
INSSJP
IOSFA
711.511
6.954.687
TOTAL
82.365.087
93.704.147
O
4.758.606
844.659
67.989.462
34.039
2.369.119
80.070
63.132.565
897.060
647.672
844.659
3.312.165
O
O
87.299
135.582
O
O
O
O
O
19.016.870
534.000
18.482.870
231.124
19.076.670
341.445
569.864
6.439.933
72.154
497.710
825.203
4.718.590
869.323
8.242
30.000
30.000
O
462.181
3.784.527
313.794
2.739.471
724.922
29.800
29.800
81.891.900
. 9.725.998
1.712.663
70.453.239
593.800
18.482.870
803.626
92.686.224
10.937.149
9.668.434
72.047.484
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-111.665
141.647
514.754
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
102.692
102.692
1.154
1.154
300.313
300.313
335.942
335.942
740.101
404.159
335.942
-214.357
140.494
214.441
137.244
277.822
3.672.861
3.887.218
711.511
571.018
6.954.687
6.740.247
82.365.087
82.227.843
93.704.147
93.426.326
214.357
-140.494
-214.441
-137.244
-277.822
O
O
O
O
O
6.340
Intereses Internos
VII - FINANCIAMIENTO
SBPFA
534.653
510.963
23.690
O
O
O
23.690
O
320.296
281.327
38.969
1.678
O
37.291
10.831
O
O
O
O
O
O
O
O
O
10.831
473.187
1.017.923
5.545
O
O
O
10.441
O
O
O
5.545
O
O
O
16.781
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
534.653
510.963
23.690
140.494
140.494
214.441
206.810
7.631
137.244
137.244
812.475
765.875
46.600
O
O
O
O
O
7.631
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
23.690
9.309
O
37.291
PRESUPUESTO 2016
Empresas del Estado Nacional
en miles de pesos
CONCEPTO
1- INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Ingresos no Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Contrib. de la Seguridad Social
Ingresos de Operacin
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Tesoro Nacional
Otros
Otros Ingresos Corrientes
11-GASTOS CORRIENTES
- Gastos de Operacin
Remuneraciones
Bienes y Servicios
Otros Gastos de Operacin
Impuestos Indirectos
Depreciacin y Amortizacin
Previsiones
Ajuste por Variacin de Inventario
- Gastos ajenos a la Operacin
Intereses en Moneda Nacional
Intereses en Moneda Extranjera
Transferencias Corrientes
Impuestos Directos
Otros
9.671.439
2.838
3.455.924
3.429.948
25.976
227.338
87.873.508 101.129.595
63.301.764
74.802.208
26.358.233
33.857.148
38.626.861
35.338.335
148.016
258.242
346.591
402.571
1.095.528
1.669.091
161.395
157.997
-173.100
-142.936
24.571.744
26.327.387
111.610
168.375
110.150
157.786
125.900
104.000
859.909
958.205
23.386.075
24.917.121
13.256.087
11.500.444
7.498.915
3.288.526
110.226
55.980
573.563
15,1
18,2
28,4
9,3
74,5
16,2
52,4
3.398
-30.164
1.755.643
56.765
47.636
21.900
98.296
1.531.046
2,2
21,1
7,1
50,9
43,2
21,1
11,4
6,5
38.778.695
425.174
50.014.969
49.796.575
218.394
115.524
O
O
O
13.435.839
78.300
O
O
O
1.996.506
179.752
9,9
IV -INGRESOS DE CAPITAL
Venta y/o Desincorporacin de Activos
Otros Ingresos de Capital
.Transferencias de la Adm. Nacional
.Otros (incluye increm.deprec.y amort.)
26.766.661
29.664.276
2.897.615
26.766.661
24.382.391
2.384.270
29.664.276
26.508.926
3.155.350
2.897.615
2.126.535
771.080
10,8
0,0
10,8
8,7
32,3
V - GASTOS DE CAPITAL
Inversin Real Directa
Transferencias de Capital
28.008.364
28.008.364
31.019.378
31.019.378
3.011.014
3.011.014
ECONMICO (1-11)
10,8
10,8
0,0
575.051
641.404
66.353
11,5
116.456.923
115.881.872
132.790.377
132.148.973
16.333.454
16.267.101
14,0
14,0
-575.051
-641.404
-66.353
11,5
6.178.806
2.939.706
3.237.950
7.307.045
3.224.536
4.080.455
1.128.239
284.830
842.505
184.748
3.053.202
1.150
197.088
3.883.367
2.054
12.340
830.165
904
18,3
9,7
26,0
0,0
6,7
27,2
78,6
IX - APLICACIONES FINANCIERAS
Aumento de Activos Financieros
Amort.de Deuda y Disminucin de Otros Pasivos
.Amortizacin en Moneda Nacional
.Amortizacin en Moneda Extranjera
.Disminucin de Otros Pasivos
Disminucin del Patrimonio
6.753.857
2.662.187
4.091.670
140.100
400.372
3.551.198
O
7.948.449
3.307.067
4.641.382
145.696
459.210
4.036.476
1.194.592
644.880
549.712
5.596
58.838
485.278
VI - RESULTADO
FINANCIERO (III+IV-V)
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
VII - FINANCIAMIENTO
48.450.134
428.012
53.470.893
53.226.523
244.370
342.862
15,0
22,0
0,0
0,0
0,0
24,9
0,7
6,9
6,9
11,9
196,8
O
O
O
103.126.101
434.200
1.816.754
111
- RESULTADO
./
89.690.262
355.900
(VIII-IX)
17,7
24,2
13,4
4,0
14,7
13,7
0,0
PRESUPUESTO
2016
I - INGRESOS
CORRIENTES
Ingresos
Tributarios
Ingresos
no Tributarios
'i Servicios
Venia de Bienes
Conlrib.
de la Seguridad
Ingresos
Social
de Operacin
Rentas
de la Propiedad
Transferencias
Tesoro
Corrientes
Ingresos
11 GASTOS
- Gastos
Comentes
CORRIENTES
de Operacin
Remuneraciones
Bienes
y Servicios
Otros Gastos
Impuestos
de Operacin
Indirectos
Depreciacin
y Amortizacin
Previsiones
Ajuste
por Variacin
- Gastos
ajenos
de Inventario
a la Operacin
Imereses
en Moneda
Nacional
Intereses
en Moneda
Extranjera
Transferencias
Impuestos
Directos
Otro,
111- RESULTADO
ECONMICO
IV -INGRESOS
Venta
ylo
Otros
Ingresos
Desincorporacin
V.
de la Adm. Nacional
(incluye
increm.deprec.y
GASTOS
DE CAPITAL
Inversin
Real Directa
Transferencias
FINANCIERO
TOTAL
INGRESOS
TOTAL
GASTOS
VII - FINANCIAMIENTO
FUENTES
(V1lI-1X)
de Activos
Endeudamiento
Financieros
e Incremento
de Otros Pasivos
.Endeudamiento
en Moneda
Nacional
.Endeudamiento
en Moneda
Extranjera
.Incremento
Incremento
de Otros Pasivos
del Patrimonio
344.976
O
O
O
953.000
35.000
15.000
970.000
38.000
3.500.000
39.000
121.370
102.000
19.370
3.800.000
3.800.000
38.300
15.100
194.853
54.800
980.064
980.064
399.740
539.776
304.000
298.000
240.000
58.000
1.000.100
986.100
168.300
787.000
41.085.274
16.929.107
94.536
16.834.571
1.906.600
1.822.200
950.000
787.700
33.700
40.548
2.300
18.000
10.500
138.745
O
24.156.167
54.200
72.700
12.100
.54.500
84.400
54.900
41.287.215
1.917.300
12.092.362
29.000.000
29.000.000
8.309.357
7.460.445
3.800.000
3.488.000
12.600
47.380
2.400
8.870.189
8.819.452
6.000.000
2.341.226
95.211
160.335
222.680
227.000
216.600
40.000
90.000
497.400
489.800
149.800
340.000
1.300
O
O
2.625
17.500
244.000
237.500
34.000
203.500
O
O
O
85.300
10.400
O
O
6.000
12.000
O
300.000
300.000
29.500
O
O
50.737
9.500
900
1.143.651
O
13.700
848.912
96.416
152.496
24.156.167
12.600
14.000
2.000
1.702.800
O
O
47.380
50.737
O
10.897.120
O
INTERCARGO
6.000
INTEA
364.053
364.053
187.529
156.399
4.200.000
INDER e.l
Camas
Ferroviarios
260.000
260.000
500.000
244.000
108,546
1.430
235.000
235.000
180.000
18.700
200.000
O
200.000
5.000
4.120.000
1.252.800
O
O
1.136.871
80.000
80.000
O
10.897.120
10.897.120
6.780
24.254
24.135
8.401
15.734
O
13.200
12.200
6.000
5.000
1.197.070
1.147.006
900.000
200.000
4.147.900
3.690.300
1.000.000
2.700.000
10.897.120
10.897.120
10.845.120
52.000
450.000
450.000
1.696.699
1.696.699
450.000
1.246.699
56.800
137.400
O
1.200
47.006
O
6.500
O
-203.900
457.600
O
119
1.000
50.064
''''
7.600
O
112.600
345.000
O
1.600
4.900
7.600
O
119
1.000
O
49.218
46.236
-167.630
23.000
-1.009.357
201.941
10.700
185.114
-14.600
5.000
-19.077
52.100
6.101
23.126
.00
-63.419
190.548
4.572.185
2.997.981
5.892.960
5.000.000
72.700
O
72.700
222.680
86.600
O
86.600
280.000
216.500
O
216.500
199.000
17.500
147.400
O
O
845.059
1.200
147.006
845.059
444.100
400.959
199.000
199.000
O
O
O
190.548
150.000
40.548
4.572.185
3.572.185
1.000.000
2.997.981
2.979.981
18.000
5.892.960
5.892.960
300.000
300.000
4.450.000
4.450.000
3.000.981
3.000.981
5.800.000
5.800.000
5.000.000
5.000.000
5.109.045
5.109.045
222.680
O
72.700
222.680
86.600
100.000
100.000
O
377.886
377.886
100
100
280.000
280.000
O
307.200
307.200
147.400
10.000
137.400
O
O
192.000
192.000
O
7.500
O
O
7.350
22.974
600
-6.413
2.547.859
2.540.509
47.380
24.406
13.800
13.200
1.290.657
1.297.070
-22.974
"00
445
20.000
-916.397
92.896
-16.600
29.908
71.900
-22.200
-1.577
1.216.848
1.280.064
4.708.555
4.754.000
4.021.081
4.001.081
13.192.960
14.109.357
46.287.215
46.194.319
1.990.000
2.006.600
9.277.983
9.248.075
299.000
227.100
782.400
804.600
561.476
563.053
-92.696
16.600
-29.908
-71.900
22.200
1.577
-7.500
-7.350
313.917
313.917
45.445
-20.000
916.397
45.445
45.445
3.040.613
16.600
16.600
3.040.613
100.000
100.000
-63.216
63.216
O
O
10.897.120
10.897.120
147.006
100.000
47.006
4.347.400
4.339.900
152
152
843.810
843.810
244.000
244.000
O
O
1.200
O
1.200
104.090
63.452
40.636
O
O
48.952
18.354
30.598
2.017.000
2.017.000
O
O
O
O
30.598
O
O
30.016
O
O
71.900
71.900
2.017.000
7.500
7.500
22.974
22.974
600
600
2.017.000
28.389
25.288
3.101
O
O
197.068
2.643.525
40.874
40.874
20.000
20.000
92.896
92.896
O
O
47.375
47.375
7.350
7.350
O
O
O
O
O
O
Extranjera
6.413
22.200
22.200
40.638
en Moneda
del Patrimonio
8.795.303
502.400
.Amortizacin
Disminucin
212.400
Pasivos
O
O
1.82ti.OOO
36.500
O
de otros
9.055.303
F. Gral.
Belgrano
Adm.RRHH
FADEA
O
O
de Otros Pasivos
EBISA
7.300.000
Financieros
y Disminucin
EDUC.AR
Deuda
0I0XITEK
1.023.100
O
Nacional
de Activos
CeVIARA
en Moneda
Aumento
Amort.de
CORREO
136.370
O
.Amortizacin
FINANCIERAS
de
Moneda
2.124.216
1.519.310
604.906
145.696
459.210
APLICACIONES
.Disminucin
(1Il+IV-V)
FINANCIERAS
Disminucin
IX.
amort.)
de Capital
VI - RESULTADO
VIII-
de Activos
de Capital
.Transferencias
.Otros
(1-11)
DE CAPITAL
Casa
ENARSA
AYSA
Corrientes
AR-SAT
1.026.300
O
Nacional
Otro,
Otros
AOIF
AGP
CONCEPTO
313.917
O
343.825
343.825
2.017.000
O
34.802
4.786
30.016
O
;{,.
PRESUPUESTO
Empresas
2016
del Estado
Nacional
en miles de pesos
Lotera
CONCEPTO
I INGRESOS
LT10UNL
Nacional
1.595.912
CORRIENTES
20.691
RTAS.E.
OFSE
NASA
4.242.631
7.727.125
SRTUNC
2.374.200
434.200
TANDANOR
TELAM
620,000
185.000
TELAM
760.000
YCRT
eJ.
16.332
YMAD
2.860.000
TOTAL
VENGS.A.
944.900
726.395
Ingresos
Tributarios
Ingresos
no Tributarios
1.042.631
139.000
1.000
1.800.000
1.800.000
86.000
Venta de Bienes
y Servicios
Contrib.
de [a Seguridad
Ingresos
de Operacin
Rentas
Social
de la Propiedad
Transferencias
Tesoro
Corrientes
Nacional
Ot""
Otros
Ingresos
11 GASTOS
Gastos
Comentes
CORRIENTES
de Operacin
Remuneraciones
Bienes
Otros
y Servicios
Gastos
Impuestos
de Operacin
Indirectos
Depreciacin
- Gastos
ajenos
de Inventano
a la Operacin
Intereses
en Moneda
Nacional
Intereses
en Moneda
Extranjera
Transferencias
Impuestos
Corrientes
Directos
Ot""
111 RESULTADO
ECONMICO
IV INGRESOS
ylo Desincorporacin
Otros
Ingresos
de Activos
de Capital
.Transferencias
de la Adm. Nacional
(incluye
V. GASTOS
(1-11)
DE CAPITAL
Venta
increm.deprec.y
amort.)
DE CAPITAL
Inversin
16.691
O
Real Directa
Transferencias
de Capital
VI - RESUL lADO
FINANCIERO
TOTAL
INGRESOS
TOTAL
GASTOS
VII - FINANCIAMIENTO
VIII - FUENTES
(III+IV-VI
(VIII-IX)
FINANCIERAS
Disminucin
de Activos
Endeudamiento
Financieros
e Incremento
de Otros Pasivos
.Endeudamiento
en Moneda
Nacional
.Endeudamiento
en Moneda
Extranjera
.Incremento
Incremento
de Otros Pasivos
del Patrimonio
IX - APLICACIONES
de Activos
Amort.de
Deuda
.Amortizacin
.Amortizacin
.Disminucin
Disminucin
Financieros
y Disminucin
de Otros Pasivos
726.395
560.000
560.000
4.403
4.403
99.000
74.000
25.000
170.000
170.000
11.929
1.339.271
1.339.271
563.202
776.069
20.688
20.201
15.752
4.212
5.302.258
4.931.591
1.759.730
2.165.896
4.353.000
4.273.000
573.000
3.700.000
6.562
6.562
4.122
2.440
723.500
597.600
261.600
277.100
187.400
181.300
140.000
19.800
18.500
1.300
1.700
794.781
794.781
500.000
270.000
2.425.107
2.410.911
1.800.000
550.000
4.531
27,180
29.200
12.400
46.500
19.998
2.179
187
50
1.005.965
O
O
O
664.725
649.978
320.000
298.000
2.590.000
2.590,000
944.900
2.858.767
2.858.767
2.439.000
279.767
140.000
13.733
18.245
18.000
6.781
689.256
667.465
207,316
437.972
487
370.667
80.000
14.747
7.997
125.900
21.791
6.100
6.100
14.196
11.
O
O
O
48.450.134
428,012
53.470.893
53.226.523
244.370
342.862
101.129.595
74.802.208
33.857.148
38.626.861
258.242
402.571
1.669.091
161.395
-173.100
26.327.387
168.375
157.786
125.900
958.205
24.917.121
5.290
125.900
487
365.377
80.000
6.750
21,791
10.000
4.080
256.641
2.424.867
.110.369
-50.907
.2.400
-44.725
-34.781
9.770
1.233
221.400
37.139
1.996.506
887
6.405.965
500.000
92.200
5.700
41.245
6.781
1.530.000
46.500
362.179
29.664.276
6.405.965
5.400.000
1.005.965
500.000
500.000
92.200
63.000
29.200
5.700
4.000
1.700
41.245
23.000
18.245
6.781
887
700
187
6.781
150.348
150.348
870
870
7.414.896
7.414.896
450.000
450.000
106.293
20
1.595.912
1.489,619
1.530.000
1.530.000
46.500
46.500
362.179
360.000
2.179
29.664.276
26.508.926
3.155.350
221.200
221.200
370.896
370.896
31.019.378
31.019.378
60.000
60.000
4.000
4.000
23.000
23.000
13.994
13.994
O
O
1.530.000
1.530.000
1.415.936
-60.369
.18.707
.700
.26.480
,,(1.994
9.770
1.233
46.700
28.422
641.404
21.578
21.558
14.133.090
12.717.154
4.742.631
4.803.000
2.466.400
2.485.107
190.700
191.400
661.245
687.725
766.781
808.775
16.332
6.562
4.390.000
4.388.767
991.400
944.700
1.088.574
1.060.152
132.790.377
132.148.973
.106.293
-20
-1.415.936
60.369
18.707
700
26.480
41.994
.9.770
-1.233
-46.700
-28.422
-M1.404
16.545
904
29.200
21.148
103.899
39.135
64.764
6.563
6.563
29.200
44.827
25.280
19.547
700
700
19.998
7.307.045
3.224.536
4.080.455
851.654
851.654
16.545
587.986
113.367
474.619
19.547
64.764
19.998
1.150
197.088
3.883.367
2.054
527.617
527.617
10.493
10.493
18.347
O
61.905
61.905
16.333
16.333
1.233
46.700
46.700
49.570
49.570
18.347
1.233
18.347
1.233
7.948.449
3.307.067
4.641.382
145.696
459.210
4.036.476
904
924
500
424
Extranjera
424
29.200
16.545
Nacional
del Patnmonio
270.000
en Moneda
Pasivos
3.200.000
3.200.000
200.000
4.000
4.000
en Moneda
de Otros
450.000
122.838
122.838
FINANCIERAS
Aumento
7.727.125
por Variacin
.Otros
1.345.910
250.002
y Amortizacin
Previsiones
Ajuste
103.126.101
434.200
2.267.590
271.219
1.996.371
1.996.371
O
474.619
CONSOLIDADO
PRESUPUESTO 2016
TOTAL EMPRESAS, FONDOS FIDUCIARIOS
Y OTROS ENTES
en miles de pesos
2015
VARIACION
141= 12/11
111
2016
121
I - INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Ingresos no Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Contrib. de la Seguridad Social
Ingresos de Operacin
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Tesoro Nacional
Otros
Otros Ingresos Corrientes
244.034.072
46.641.000
8.107.618
706.543
54.041.372
38.778.695
2.018.293
92.919.915
75.787.874
17.132.041
820.636
293.142.743
57.553.100
10.614.574
847.744
67.989.462
48.450.134
2.309.979
104.216.562
82.448.976
21.767.586
1.161.188
49.108.671
10.912.100
2.506.956
141.201
13.948.090
9.671.439
291.686
11.296.647
6.661.102
4.635.545
340.552
20,1
23,4
30,9
20,0
25,8
24,9
14,5
12,2
8,8
27,1
41,5
11 - GASTOS CORRIENTES
Remuneraciones
Bienes y Servicios
Otros Gastos de Operacin
Impuestos Indirectos
231.141.386
60.043.736
46.585.739
148.016
378.982
42.798.899
14.278.365
6.482.860
110.226
79.780
597.203
18,5
23,8
13,9
74,5
21,1
1.508.839
273.940.285
74.322.101
53.068.599
258.242
458.762
2.106.042
165.797
-142.936
2.138.446
115.650
95.637.853
1.125.429
23.435.835
170.566
-173.100
1.652.073
163.586
115.514.939
1.417.774
24.980.701
4.769
-30.164
-486.373
47.936
19.877.086
292.345
1.544.866
2,9
21,1
-22,7
41,4
20,8
26,0
6,6
12.892.686
19.202.458
6.309.772
48,9
CONCEPTO
Depreciacin
y Amortizacin
Previsiones
Ajuste por Variacin de Inventario
Intereses en Moneda Nacional
Intereses en Moneda Extranjera
Transferencias Corrientes
Impuestos Directos
Otros
111-RESULTADO
ECONMICO
(1-11)
VARIACION
131 = 12-11
39,6
IV - INGRESOS DE CAPITAL
Venta y/o Desincorporacin de Activos
Otros Ingresos de Capital
.Transferencias de la Adm. Nacional
.Otros (incluye increm.deprec.y amort.)
28.811.657
28.811.657
25.969.114
2.842.543
32.267.929
28.612:629
3.655.300
3.456.272
2.643.515
812.757
12,0
0,0
12,0
10,2
28,6
V - GASTOS DE CAPITAL
Inversin Real Directa
Transferencias de Capital
40.747.936
29.069.047
11.678.889
47.979.947
32.419.065
15.560.882
7.232.011
3.350.018
3.881.993
17,7
11,5
33,2
956.407
3.490.440
2.534.033
265,0
272.845.729
271.889.322
325.410.672
321.920.232
52.564.943
50.030.910
19,3
18,4
-956.407
-3.490.440
-2.534.033
265,0
VI- RESULTADO
FINANCIERO
(III+IV-V)
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
VII - FINANCIAMIENTO
(VIII-IX)
3.456.272
32.267.929
37.282.567
23.465.678
13.815.739
8.217.000
184.748
5.413.991
1.150
47.815.169
25.838.041
21.975.074
15.267.000
197.088
6.510.986
2.054
10.532.602
2.372.363
8.159.335
7.050.000
12.340
1.096.995
904
28,3
10,1
59,1
85,8
6,7
20,3
78,6
IX - APLICACIONES FINANCIERAS
Aumento de Activos Financieros
Amort.de Deuda y Disminucin de Otros Pasivos
.Amortizacin en Moneda Nacional
.Amortizacin en Moneda Extranjera
.Disminucin de Otros Pasivos
Disminucin del Patrimonio
38.238.974
18.235.416
20.003.558
13.821.189
454.372
5.727.997
51.305.609
27.748.861
23.556.748
16.550.997
520.010
6.485.741
13.066.635
9.513.445
3.553.190
2.729.808
65.638
757.744
34,2
52,2
17,8
19,8
14,4
13,2
0,0
M.E.y F.P.
364
resultan transferidas automticamente a las provincias y los recursos copartcipados. Adems, dicha
cuenta se formula exponiendo el resultado operativo (supervit o dfict) del subsector Empresas y
Sociedades del Sector Pblico Nacional, esto es sin descomponer las operaciones que lo determinan.
5.1.1.
RECURSOS
Los recursos totales estimados para el ejercicio 2016 ascienden a $1.610.872,9 millones. Dicho
nivel representa el 24,74% del PIS y una ligera suba interanual equivalente a 0,06 puntos del mismo
indicador.
El 91,2% de dicho total corresponde a la Administracin Nacional, el 6,5% a los Otros Entes no
empresariales, el 2,2% a los Fondos Fiduciarios, y el restante 0,1% a las Empresas Pblicas de
"2015 - Afio
DEL BICENTENARIO
DEL CONGRESO
DE LOS PUEBLOS
LIBRES"
acuerdo a la metodologfa empleada para este subsector. Dichas relaciones expresan una estructura
sectorial similar a la estimada para 2015.
Asimismo se estima que casi la totalidad de dicho monto ser generado por recursos corrientes. Por
ingresos tributarios y contribuciones
Conviene notar que los recursos por aportes y contribuciones correspondientes aIINSSJyP, tanto de
trabajadores en relacin de dependencia como autnomos, se transfieren directamente de la AFIP a
dicho Instituto de acuerdo a lo establecido por el Articulo 7 de la Ley N 25.615, modificatoria de la
Ley de creacin del mismo. En funcin de ello, a partir del Presupuesto 2004 dichos recursos se
excluyen de la ANSeS, la cual slo transfiere al citado Instituto los recursos en concepto de
retenciones a los jubilados y pensionados.
Ao
2015
1.132.652,9
21,07
1.326.954,4
24,68
2016
1.420.341,0
21,82
1.610.872.9
24,74
'M.E;y F.P
3 6 4
5.1.2.
GASTOS
Los gastos totales consolidados del Sector Pblico Nacional alcanzan a $1.705.076,6 millones
(26,18% del PIS), en tanto que al descontar el gasto por intereses de la deuda pblica, el gasto
primario representa el 24,57% del PIS. Ambos constituyen niveles inferiores a los estimados para
2015 (-1,06 Y -0,85 puntos del PIS, respectivamente).
Dada la concentracin del gasto por intereses en la Administracin Nacional, resulta apropiada la
ponderacin sectorial del gasto medida antes de las transferencias figurativas en trminos primarios,
resultando as: Administracin Nacional 83,3%, Entes ajenos a la misma 8,1%, Empresas Pblicas no
Financieras 5,1%, Y Fondos Fiduciarios 3,5%.
Ao
2015
1.366.743,3
25,42
1.464.728,3
2016
1.599.739,9
24,57
1.705.076,6
26,18
%
27,24
de la seguridad social con una ponderacin del 36,5% respecto al gasto total,
incluyendo el efecto por la movilidad en esos haberes dispuesta a partir de marzo de 2009 (ArtIculo 6
de la Ley W 26.417). Cabe notar que, en trminos nominales, la variacin interanual por estas
prestaciones explica el 53,7% de la variacin correspondiente al gasto primario del Sector Pblico
Nacional.
En orden de importancia, le siguen las transferencias corrientes con el 25,0% de los gastos totales,
M.E. Y F.P.
3 6 4
destacndose entre stas las dirigidas al sector privado, a las universidades nacionales, y a los
gobiernos provinciales por parte de la Administracin Nacional (ver anlisis en punto 3.1.2.2.), como
las previstas realizar desde el INSSJyP en concepto de asistencias mdicas y sociales a sus
afiliados, y desde el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte por las
compensaciones al transporte automotor de pasajeros y al transporte ferroviario.
Respecto a los gastos de capital, por su parte, cabe notar la sostenida relevancia que acredita la
inversin real propia del Sector Pblico Nacional e inducida a travs de las transferencias de esta
naturaleza a otros niveles de gobierno y al sector privado, como as tambin el impulso continuado a
la construccin residencial medante el Programa Crdito Argentino del Bicentenario para la Vivienda
nica Familiar (PRO.CRE.AR). En conjunto dichos gastos representan el 2,92% del PIB, implicando
ello una aplicacin adicional de recursos de casi $19.000 millones.
5.1.3. RESULTADOS
El Presupuesto del Sector Pblico Nacional proyecta para el ejercicio fiscal 2016 un resultado
financiero negativo de $94.203,7 millones (-1,45% del PIS). Si a este resultado se le deduce el
monto del gasto en concepto de intereses de la deuda por $105.336,7 millones, se obtiene un
supervit primario de $11.133,0 millones (0,17 puntos del PIS).
Considerando las variaciones interanuales expuestas para los recursos, gasto total y gasto primario,
ambos resultados representan niveles superiores a los de 2015 en 1,11 Y 0,91 puntos porcentuales
del PIS, respectivamente. Ello manifiesta la continuidad de la administracin prudente de la hacienda
pblica, preservando el criterio de fijar la tasa de variacin interanual de los gastos totales por debajo
de la estimada para los recursos.
Las contribuciones sectoriales al resultado primario son: 52,3% por parte de la Administracin
Nacional, 34,2% por los Fondos Fiduciarios, 8,7% por el consolidado pblico empresarial, en tanto
que los Otros Entes Pblicos lo haran con el 4,8%.
M.E.y F.P.
364
.39.788.9
11.133,0
- 0,74
.137.773,9
.2,56
0,17
.- 94.203,7
.1,45
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
CIl
1.000.000
a.
800.000
CIl
Q)
,g
'E
.e
600.000
400.000
Q)
200.000
o
-200.000
Total recursos
Total gastos
primarios
Total Gastos
Resultado
Primario
Resultado
Financiero
2015 .2016
2016
2015
CONCEPTO
Millones
de $
% del PIB
Millones
de $
%delPIB
1.326.559,8
24,67
1.610.135,2
24,73
1.293.738,3
24,06
1.515.098,6
23,27
32.821,5
0,61
95.036,6
1,46
394,6
0,01
737,7
0,01
170.990,0
3,18
189.978,0
2,92
1.326.954,4
24,68
1.610.872,9
24,74
1.464.728,3
27,24
1.705.076,6
26,18
1.366.743,3
25,42
1.599.739,9
24,57
-39.788,9
-0,74
11.133,0
0,17
-137.773,9
-2,56
-94.203,7
-1,45
802.942,6
14,93
1.026.730,1
15,77
665.168,7
12,37
932.526,4
14,32
1) INGRESOS CORRIENTES
11)GASTOS CORRIENTES
111)RESULTADO ECONOMICO ( 1-11 )
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
VI) TOTAL RECURSOS
(1 + IV)
FINANCIERAS
".
AHORRO.
INVERSiN
- FINANCIAMIENTO
En millones de pesos
1) INGRESOS CORRIENTES
- INGRESOS TRIBUTARIOS
- APORTES Y CONTRIBUCIONES
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS
-
A LA SEG, SOCIAL
11)GASTOS CORRIENTES
- GASTOS DE CONSUMO
. Remuneraciones
. Bienes y Servicios
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
- PRESTACIONES
DE LA SEGURIDAD
- IMPUESTOS DIRECTOS
SOCIAL
- OTRAS PRDIDAS
- TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
- DFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS
111)RESULTADO
ECON.:AHORROIDESAHORRO
(1-11)
(I+IV)
PRIMARIOS
FINANCIERO
(VI-VII)
PRIMARIO
DEL PATRIMONIO
2015
2016
(1)
(2)
DIFERENCIAS
IMPORTE
1,326.559,8
718,787,2
413,865,7
28,677,6
5.466,0
158.142,7
800,0
820,6
. 0,0
1,610,135,2
898,992,6
521,348,4
37,319,6
7.422,8
142.672,8
1.217,8
1.161,2
0,0
283.575,4
180,205,4
107.482,7
8,642,0
1.956,8
-15.469,9
417,8
340,6
0,0
21,4
25,1
26,0
30,1
35,8
-9,8
52,2
41,5
0,0
1,293.738,3
265.698,5
191.226,6
74.471,9
98.001,7
497.306,6
1.183,5
23.443,6
384.534,0
23.570,4
1.515.098,6
309.104,1
228.416,9
80.687,2
105.353,6
622.448,1
1.488,2
24.989,8
426.858,7
24.856,1
221.360,3
43.405,6
37.190,3
6.215,3
7.351,9
125.141,5
304,7
1.546,2
42.324,7
1.285,7
17,1
16,3
19,4
8,3
7,5
25,2
25,7
6,6
11,0
5,5
32.821,5
95.036,6
62.215,1
189,6
394,6
41,0
149,7
203,9
737,7
1,3
505,8
230,6
343,1
-39,7
356,1
26,7
86,9
-96,8
237,9
13,1
170.990,0
72.650,8
84.772,6
13.566,6
189.978,0
78.703,6
98.096,5
13.177,9
18.988,0
6.052,8
13.323,9
-388,7
11,1
8,3
15,7
-2,9
1.326.954,4
1.610.872,9
283.918,5
21,4
1.464.728,3
1.705.076,6
240.348,3
16,4
1.366.743,3
1.599.739,9
232.996,6
17,0
-137.773,9
-94.203,7
43.570,2
-31,6
-39.788,9
11.133,0
50.921,9
802.942,6
58.793,8
744.147,6
1,2
665.168,7
139.955,9
525.212,8
0,0
1.026.730,1
36.279,1
990.448,9
2,1
932.526,4
187.937,2
744.589,2
0,0
223.787,5
-22.514,7
246.301,3
0,9
267.357,7
47.981,3
219.376,4
0,0
27,9
-38,3
33,1
75,0
40,2
34,3
41,8
0,0
AHORRO -INVERSiN
En porcentaje
1) INGRESOS
CORRIENTES
- INGRESOS TRIBUTARIOS
- APORTES Y CONTRIBUCIONES
- INGRESOS
A LA SEG. SOCIAL
NO TRIBUTARIOS
- VENTAS
DE BS.Y SERV.DE
- RENTAS
DE LA PROPIEDAD
LAS ADM.PUB.
- TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
- OTROS INGRESOS CORRIENTES
- SUPERVIT OPERAT. EMPRESAS
PB. y OTROS
11)GASTOS CORRIENTES
- GASTOS DE CONSUMO
. Remuneraciones
. Bienes y Servicios
- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
- PRESTACIONES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
- IMPUESTOS
DIRECTOS
- OTRAS PRDIDAS
- TRANSFERENCIAS
- DFICIT OPERAT.
111)RESULTADO
CORRIENTES
EMPRESAS
PUB. Y OTROS
ECON.:AHORRO/DESAHORRO
(1-11)
DE LA INVERSiN
FINANCIERA
V) GASTOS DE CAPITAL
- INVERSiN REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
- INVERSiN
FINANCIERA
(I+IV)
PRIMARIOS
FINANCIERO
(VI-VII)
PRIMARIO
L-
PASIVOS
- FINANCIAMIENTO
del PIB
2015
2016
DIF.
(1)
(2)
(2)-(1)
24,67
13,37
7,70
0,53
0,10
2,94
0.01
0,02
0,00
24,73
13,81
8,01
0,57
0,11
2,19
0,02
0,02
0,00
0,06
0,44
0,31
0,04
0,01
-0,75
0,01
0,00
0,00
24,06
4,94
3,56
1.38
1,82
9,25
0,02
0,44
7,15
0,44
23,27
4,75
3,51
1,24
1,62
9,56
0,02
0,38
6,55
0,38
-0,79
-0,19
-0,05
-0,14
-0,20
0,31
0,00
-0,06
-0,60
-0,06
0,61
1,46
0,85
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
3,18
1,35
1,58
0,25
2,92
1,21
1,51
0,20
-0,26
-0,14
-0,07
-0,05
24,68
24,74
0,06
27,24
26,18
-1,06
25,42
24,57
-0,85
-2,56
-1,45
1,11
-0,74
0,17
0,91
14,93
1,09
13,84
0,00
12,36
2,60
9,76
0,00
15,77
0,56
15,20
0,00
14,32
2,89
11,43
0,00
0,84
-0,53
1,36
0,00
1,96
0,29
1,67
0,00
CUENTA
SECTOR
PBLICO
AHORRO
-INVERSION
NACIONAL
- FINANCIAMIENTO
En millones de pesos
2016
2015
EMPRESAS
ADMINIST.
NACIONAL
EMPR. PUB.
NAC.
CONCEPTO
1) INGRESOS
CORRIENTES
- INGRESOS
TRIBUTARIOS
- APORTES
Y CONTRIBUCIONES
-INGRESOS
NO TRIBUTARIOS
- VENTAS
DE BS.Y SERV.DE
- RENTAS
LAS ADM.PUB.
- OTROS
INGRESOS
- SUPERVIT
- GASTOS
- INTERESES
Y OTRAS
- PRESTACIONES
-IMPUESTOS
- OTRAS
DE LA PROPIEDAD
SOCIAL
- DEFICIT
OPERAT.
111)RESULTADO
IV) RECURSOS
EMPRESAS
PUB. Y OTROS
ECON.:AHORRO/DESAHORRO
(HI)
DE CAPITAL
- RECURSOS
PROPIOS
- TRANSFERENCIAS
- DISMINUC.
DE CAPITAL
DE CAPITAL
DE LA INVERSiN
FINANCIERA
DE CAPITAL
-INVERSiN
REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS
-INVERSiN
IMPORTE
1.430,1
34.305,5
104.965,4
1.610.135,2
283.575,4
21,4
841.439,5
434,2
29.204.8
27.914,1
898.992.6
180.205,4
25.1
359.824,3
0,0
54.041,4
413.865,7
453.358,9
0.0
67.989,5
521.348,4
107.482,7
26,0
20.570,0
0,0
6.106,7
28.677,6
26.705,0
0,0
7.162,1
37.319,6
8.642,0
30,1
4.759,4
0,0
706,6
5.466,0
6.575,1
0,0
847,7
7.422,8
1.956,8
35,B
199,8
158.142,7
425,2
0,0
0,0
48.142,2
0,0
2.000,9
0,0
1.393,3
233,7
142.672,B
3,8
800,0
992,8
225,0
0,0
0,0
1.217,8
417,8
52.2
0,0
705,1
820,6
0,0
342,9
0,0
818,3
1.161,2
340,6
41,5
0,0
0,0
1.291.541,4
44.665,0
33.685,5
10.979,5
265.698,5
191.226,6
74.471,9
254.141,3
187.952,0
66.189,3
0,0
0,0
0,0
95.747,6
221,8
497.306,6
0,0
0.0
859,9
265,5
0,0
1.183,5
48,5
9,0
58.279,-7
23.443,6
384.534,0
0,0
23.570,4
0,0
111.260,6
104,0
23.570,4
-47.027,2
37.254,2
0,0
-12.446,7
0,0
1.293.738,3
0,0
0,0
0,0
2.012,1
0,0
102.973,9
220.733,1
157.541,1
63.192,0
23.386,1
300,4
0,0
300,4
0,0
428.0
0,0
1.648,2
0,0
39.880,7
140.362,9
0,0
3.452,5
51.183,5
0,0
45.161,8
0,0
127.211,9
54.541,8
40.464,9
14.076,9
0,0
1.515.098,6
0,0
221.360,3
17,1
43.405,6
37.190,3
6.215,3
16,3
19,4
8,3
20,2
98.001,7
103.537,9
326,2
0,0
497.306,6
622.448,1
0,0
0,0
70,4
958,2
459,6
0,0
1.488,2
304,7
0,0
24.917,1
61,9
10,8
24.989,8
1.546.2
6,6
426.858,7
42.324,7
11,0
-18.965,2
32.821,5
0,0
177.892,8
125,9
24.856,1
-49.753,4
42.752,4
0,0
-10.856,3
22,6
105.353,6
7.351,9
7,5
0,0
622.448,1
125.141,5
25,2
72.636,7
0.0
-22.246,5
24.856,1
1.285,7
5,5
95.036,6
62.215,1
189,6
342,2
7,4
18,0
27,0
394,6
273,7
400,9
18,0
45,1
737,7
343,1
41,0
0,0
0,0
0,0
41,0
1,3
0,0
0,0
1,3
-39,7
86,9
-96,8
97.3
7,4
18,0
27,0
149,7
41,8
0,0
400,9
18,0
45,1
505.8
356,1
237,9
203,9
0,0
0,0
0,0
203,9
230.6
0,0
0,0
0.0
230.6
26,7
133.487,3
27.795,1
43.795,0
27.795,1
0,0
0,0
8.379,7
2,2
8.377,5
0,0
1.327,9
170.990,0
145.266,5
30.761,0
1.058,5
269,4
72.650,8
46.542,9
30.761,0
84.772.6
13.566,6
85.545,7
0,0
13.177,9
0,0
0,0
12.217,2
2,3
12.214,9
0,0
189.978,0
1.397,4
78.703,6
6.052,8
8,3
335.9
98.096.5
13.323,9
-388,7
15,7
0,0
13.177,9
18.988,0
-2,9
1.469.707,9
1.831,0
34.323,5
105.010,5
1.610.872,9
283.918,5
21,4
(II-V)
1.236.228,8
75.937,3
48.260,4
104.301,8
1.464.728,3
1.436.807,9
81.944,5
57.379,0
128.945,2
1.705.076,6
240.348,3
16,4
PRIMARIOS
1.140.497,9
75.715,5
46.248,3
104.281,6
1.366.743,3
1.333.286,9
81.618,3
55.912,1
128.922,6
1.599.739,9
232.996,6
17,0
-21.884,5
-74.814,9
-20.808,4
-20.266,1
-137.773,9
32.900,0
-80.113,5
-23.055,5
-23.934,7
-94.203,7
43.570,2
-31,6
244.440,6
75.390,0
24.188,3
20.299,6
80.754,9
28.408,3
24.441.0
17,7
GASTOS
FINANC.
X) CONTRIBUCIONES
(I_IV)
ANTES
DE FIGURAT.
(VI-VII)
FIGURATIVAS
FIGURATIVOS
(VIII_lX_X)
364.318,5
295.093,2
428.697,4
64.378,9
361.286,5
0,0
3.032,0
0,0
364.318,5
425.687,4
0,0
3.010,0
0,0
428.697,4
64.378,9
17,7
-138.730,4
575,1
347,9
33,5
-137.773,9
-97.694,2
641,4
2.342,8
506,3
-94.203,7
43.570,2
-31,6
XII) RESULTADO
FINANCIERO
XIII) RESULTADO
PRIMARIO
-42.999,5
796,9
2.360,0
53,7
-39.788,9
5.826,8
967,6
3.809,7
528,9
11.133,0
50.921,9
FINANCIERAS
771.320,3
6.178,8
30.503,8
599,9
808.602,8
984.056,1
7.307,1
39.828,3
679,8
223.268,5
35.328,2
2.939,7
19.949,7
576,2
58.793,8
10.441,1
3.224,5
21.957,4
656,1
1.031.871,3
36.279,1
730.331,9
3.237,9
10.554,1
23,7
744.147,6
968.473,8
4.080,5
17.870,9
23,7
990.448,9
246.301,3
DE LA INVERSiN
- ENDEUDAM.PB.
FINANCIERA
E INCREM.OTROS
PASIVOS
-AUMENTO
DEL PATRIMONIO
- CONTRIB.FIGURATIVAS
P/APLlC.FINANCIERAS
XV) APLICACIONES
FINANCIERAS
FINANCIERA
- AMORTDEUDAS
11,1
1.326.954,4
VIII) TOTAL
-INVERSiN
13,1
1.733,3
84.035,7
GASTOS
- DISMINUC.
25,7
27.452,0
VII) TOTAL
XIV) FUENTES
-9,8
421,0
0,0
421,0
1.466,9
311.343,7
309.104,1
228.416,9
BO.687,2
-15.469,9
1.122,4
RECURSOS
XI) GASTOS
(2)
FIDUCIARIOS
1.214.344,3
VI) TOTAL
IX) RESULT.
(2) ys.(1)
TOTAL
1.469.434,2
13.566,6
FINANCIERA
PBLICOS
OTROS ENTES
718.787,2
76.125,7
DE CAPITAL
DIFERENCIAS
ENTES
FONDOS
1.326.559,8
0,0
288.896,1
CORRIENTES
OTROS
22.245,3
58,1
DIRECTOS
PERDIDAS
- TRANSFERENCIAS
V) GASTOS
RENTAS
DE LA SEGURIDAD
NAC.
84.008,7
1.102.741,5
. Remuneraciones
. Bienes y Servicios
(1)
PB.
24.039.8
CORRIENTES
DE CONSUMO
EMPR.
27.434,0
115,5
y OTROS
EMPRESAS
NACIONAL
355,9
0,0
PB.
ADMINIST.
TOTAL
ENTES
1.115,0
577.8
EMPRESAS
PBLICOS
OTROS
672.146,2
CORRIENTES
CORRIENTES
ENTES
FONDOS
FIDUCIARIOS
218,4
OPERAT.
OTROS
1.214.002,1
156.124,4
DE LA PROPIEDAD
- TRANSFERENCIAS
11) GASTOS
A LA SEG. SOCIAL
y DISMIN.OTRO.S
PASIVOS
- DISMINUCIN
DEL PATRIMONIO
- GA TOS FIGURATIVOS
P/APLlC.FINANCIERAS
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
30.851,7
0,0
633,4
121.720,5
0,0
6.753,9
2.662,2
15.039,1
534,1
505.209,2
4.091,7
15.812,6
99,3
5.660,2
632.589,9
0,0
5.660,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
0,0
0,0
5.141,2
886.361,9
0,0
7.948,5
0,0
42.171,1
5.141,2
937.667,6
139.955,9
160.188,3
23.363,1
187.937,2
47.981,3
525.212,8
721.032,4
3.307,1
4.641,4
0,0
1.186,1
1.078,7
18.808,0
107,4
744.589,2
219.376,4
1,2
5.660,2
670.828,9
0,0
5.660,2
0,0
0,0
5.141,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
-22.514,7
0,0
5.141,2
0,9
-519,0
266.838,7
0,0
-519,0
CUENTA
SECTOR
PBLICO
AHORRO
-INVERSION
NACIONAL
- FINANCIAMIENTO
2015
ADMINIST.
NACIONAL
CONCEPTO
1) INGRESOS
CORRIENTES
-INGRESOS
TRIBUTARIOS
- APORTES
Y CONTRIBUCIONES
-INGRESOS
NO TRIBUTARIOS
- VENTAS
DE BS.Y SERV.OE
- RENTAS
DE LA PROPIEDAD
A LA SEG. SOCIAL
LAS ADM.PU8.
FONDOS
NAC.
FIDUCIARIOS
TOTAL
OTROS ENTES
ADMINIST.
NACIONAL
(1)
DIFERENCIAS
FONDOS
TOTAL
OTROS ENTES
FIDUCIARIOS
(2)
22,58
0,02
0,51
1,56
24,67
22,57
0,02
0,53
1,61
24,73
0,06
12,50
0,01
0,45
0,41
13,37
0,01
0,45
0,43
13,81
0,44
6,69
0,00
0,00
1,00
7,70
12,92
6,96
0,00
0,00
1,04
8,01
0,31
0,38
0,00
0,04
0,11
0,53
0,41
0,00
0,05
0,11
0,57
0,04
0,09
0,00
0,00
0,01
0,10
0,10
0,00
0,00
0,01
0,11
0,01
2,90
0,01
0,03
0,00
2,94
2,16
0,01
0,03
0,00
2,19
-0,75
- TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
- OTROS
CORRIENTES
0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,01
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESOS
- SUPERVIT
11) GASTOS
OPERAT
EMPRESAS
PB.
y OTROS
CORRIENTES
- GASTOS
DE CONSUMO
. Remuneraciones
. Bienes y Servicios
- INTERESES
Y OTRAS RENTAS
- PRESTACIONES
- IMPUESTOS
- OTRAS
SOCIAL
DIRECTOS
PRDIDAS
- TRANSFERENCIAS
- DFICIT
CORRIENTES
OPERAT
111)RESULTADO
IV) RECURSOS
EMPRESAS
PUB. Y OTROS
ECON,:AHORRO/DESAHORRO
(I~I)
DE CAPITAL
- RECURSOS
PROPIOS
- TRANSFERENCIAS
- DISMINUC.
V) GASTOS
DE LA PROPIEDAD
DE LA SEGURIDAD
DE CAPITAL
DE CAPITAL
DE LA INVERSiN
FINANCIERA
DE CAPITAL
- INVERSiN
REAL DIRECTA
- TRANSFERENCIAS
-INVERSiN
DE CAPITAL
FINANCIERA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,51
0,90
0,74
1,91
24,06
19,83
0,79
0,69
1,95
23,27
-0,79
4,10
2,93
1,18
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,83
0,63
0,20
4,94
3,56
1,38
3,90
2,89
1,02
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,84
0,62
0,22
4,75
3,51
1,24
-0,19
-0,05
-0,14
-0,20
1,78
0,00
0,04
0,00
1,82
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
9,25
1,59
9,56
0,01
9,25
0,00
0,00
0,00
1,62
9,56
0,00
0,02
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01
0,01
0,00
0,02
0,00
0,00
0,43
0,00
0,00
0,44
0,00
0,38
0,00
0,00
0,38
-0,06
0,31
5,37
0,00
0,69
1,08
7,15
4,78
0,00
0,66
1,12
6,55
-0,60
0,00
0,44
0,00
0,00
0,44
0,00
0,3B
0,00
0,00
0,38
-0,06
2,07
.{l,87
.{l,23
.{l,35
0,61
2,73
.{l,76
.{l,17
-0,34
1,46
0,85
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,48
0,52
0,16
0,02
3,18
2,23
0,47
0,19
0,03
2,92
-0,26
O,Bl
0,52
0,00
0,02
1,35
0,71
0,47
0,00
0,02
1,21
-0,14
1,42
0,00
0,16
0,01
1,58
1,31
0,00
0,19
0,01
1,51
-0,07
0,25
0,00
0,00
0,00
0,25
0,20
0,00
0,00
0,00
0,20
-0,05
22,58
0,02
0,51
1,56
24,68
22,57
0,03
0,53
1,61
24,74
0,06
VI) TOTAL
RECURSOS
VII) TOTAL
GASTOS
(II+V)
22,99
1,41
0,90
1,94
27,24
22,06
1,26
0,88
1,98
26,18
-1,06
VIII) TOTAL
GASTOS
PRIMARIOS
21,21
1,41
0,86
1,94
25,42
20,47
1,25
0,86
1,98
24,57
-0,85
-0,41
-1,39
-0,39
-0,38
-2,56
0,51
-1,23
-0,35
-0,37
-1,45
1,11
4,55
1,40
6,77
4,53
1,24
0,44
0,38
6,58
-0,19
0,00
0,45
0,06
0,38
6,72
0,00
6,77
6,54
0,00
0,05
0,00
6,58
-0,19
-2,58
0,01
0,01
0,00
-2,56
-1,50
0,01
0,04
0,01
-1,45
-0,80
0,01
0,04
0,00
-0,74
0,09
0,01
0,06
0,01
IX) RESULT,
FINANC,
X) CONTRIBUCIONES
XI) GASTOS
(I+IV)
0,00
0,00
ANTES
(VI-VII)
FIGURATIVAS
FIGURATIVOS
XII) RESULTADO
FINANCIERO
XIII) RESULTADO
PRIMARIO
XIV) FUENTES
DE FIGURAT,
(VlII+IX-X)
FINANCIERAS
- DISMINUC.
DE LA INVERSiN
- ENDEUDAM.PB.
- AUMENTO
FINANCIERA
E INCREM.OTROS
PASIVOS
DEL PATRIMONIO
- CONTRIB.FIGURATlVAS
P/APLlC.FINANCIERAS
XV) APLICACIONES
FINANCIERAS
0,17
1,11
0,91
14,34
0,11
0,57
0,01
15,04
15,11
0,11
0,61
0,01
15,85
0,66
0,05
0,37
0,01
1,09
0,16
0,05
0,34
0,01
0,56
0,81
13,5B
0,00
0,06
0,20
0,00
13,84
14,87
0,06
0,27
0,00
15,20
1,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
11,76
0,00
0,00
0,00
0,00
O,OB
0,01
0,08
13,61
0,00
0,57
0,11
12,47
0,00
0,13
0,12
0,65
0,02
14,40
-0,03
1,93
0,29
-0,53
2,26
0,05
0,28
0,01
2,60
2,46
0,05
0,36
0,02
2,89
PASIVOS
9,39
O,OB
0,29
0,00
9,76
11,07
0,07
0,29
0,00
11,43
1,67
- DISMINUCiN
DEL PATRIMONIO
- GASTOS FIGURATIVOS
P/APLlC.FINANCIERAS
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00
-0,03
-INVERSiN
FINANCIERA
- AMORT.DEUDAS
y DISMIN.OTROS
(2) - (1)
6. DESCRIPCiN
DEL ARTICULADO
"Disposiciones
Generales",
Central" y un tercer
Descentralizados
e Instituciones
de la Seguridad Social".
Nacional",
por finalidades
discriminados
por su
y las correspondientes
contribuciones
Se fijan asimismo
siendo ellos
y estimacin legal.
figurativas,
el resultado financiero
y las aplicaciones
financieras
y se
determina que el Seor Jefe de Gabinete de Ministros debe aprobar la distribucin de los crditos, por
I\,tE.y F.P.
categoras programticas
y partidas, estableciendo
3 6 4
Por otra parte, se autoriza al Seor Jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el monto del Presupuesto,
en la medida que su financiamiento
Financieros
Internacionales
otorgados
por Organismos
Asimismo
Entidad e
En el Captulo
para financiar
Universidades
Tambin
los gastos
de funcionamiento,
de,obras o la adquisicin
inversin
y programas
especiales
de las
integrados
total o
Nacionales.
se aprueban
mayoritariamente
Se prorroga
para el ao 2016 la
del Sur SA
y la Conservacin
de
los Bosques Nativos y se establece la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
En el Captulo
M.E.y F.P.
111,"De las Normas sobre Recursos", se prevn los aportes al Tesoro Nacional que
364
fija el monto de la tasa regulatoria segn lo establecido en el prrafo primero del Artculo 26 de la Ley
N 24.804, de la Actividad
Nuclear. Asimismo,
se aprueban exenciones
impositivas
a determinados
..
El Captulo
IV, "De los Cupos Fiscales", determina los montos del crdito fiscal a los que se refieren el
Industriales que
Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven y el Artculo 90, inciso b) de la Ley N 23.877, de
En el Captulo
relacionados
V, "De la Cancelacin
con la cancelacin
montos asignados
para atenderlas.
los procedimientos
un tratamiento
y los
similar, al
adoptado por el Sistema Integrado Previsional Argentino para el pago de sentencias judiciales firmes,
a los beneficiarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad mayores de 70 aos.
El Capitulo
VI, "De las Jubilaciones y Pensiones" fija, entre sus principales disposiciones, el porcentaje
de participacin
En el Captulo
pblico necesarias
Multilaterales
modificatorias.
para el financiamiento
del presupuesto,
M.E. Y F.P.
de crdito
de
para realizar operaciones de crdito pblico y otorgamiento de avales adicionales destinadas a financiar
el Programa de Inversiones, de'ntro de los Ifmites que apruebe el Poder Legislativo.
364
Tambin
Administracin
...
de autorizacin
a la Tesorera
General
de la Nacin y a la
Nacional de la Seguridad Social para hacer uso transitorio del crdito a corto plazo, as
alimentaria
Se mantiene el
diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pblica del Gobierno Nacional.
Se autoriza
al Poder Ejecutivo
Argentino,
cJR/g~/
ck811~oj
proseguir con la normalizacin
Provincias, y se faculta a la Secretara de Hacienda a emitir y colocar Letras del Tesoro, y a otorgar
avales y garantas del Tesoro Nacional para determinadas
operaciones
En el Captulo VIII "De Relaciones con las Provincias" se fijan los importes a remitir a determinadas
provincias en cumplimiento
de las obligaciones
en el artculo
presupuestario
30 de la Ley N 25.917
de determinados
del ao
Y sus modificatorias,
y el plazo mximo
relativo
al tratamiento
En el Captulo
disolucin
IX "Otras Disposiciones"
definitiva
Instituto, Sociedad
o Empresa
para la liquidacin
encuentre en proceso de liquidacin y se determina como fecha lmite para su liquidacin definitiva el
31 de diciembre de 2016.
I\~ ':":,Y
F.P.
Se incluyen diversas disposiciones
ti
a la Universidad
y a la Agencia
Permanente de Presupuesto",
r!R/c9~
ck
/}lliu:JtOj
Complementaria
Permanente
de Presupuesto
(t.o. 2014),
los artculos
del Proyecto
de Ley de
Presupuesto 2016 que, dada su naturaleza, su vigencia se prolonga ms all del ejercicio.
Social" respectivamente,
Descentralizados
Central" y de
e Instituciones de la Seguridad
financiamiento,
TTULO I
DISPOSICIONES
GENERALES
CAPTULO I
DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS Y RECURSOS DE LA
ADMINISTRACiN
NACIONAL
M.E.
Y F.P..
36 4
CUATROCIENTOS
DOCE
MILLONES
CINCUENTA
Y UNO ($ 1.569.412.091.951)
Presupuesto
General de la Administracin
NOVENTA
UN
SESENTA Y NUEVE
MIL
NOVECIENTOS
GASTOS
CORRIENTES
FINALIDAD
GASTOS DE
CAPITAL
TOTAL
.
Administracin
63.935.318.913
24.130.567.376
88.065.886.289
92.975.734.791
3.902.505.942
96.878.240.733
Servicios Sociales
934.685.797.000
69.637.155.728
1.004.322.952.728
Servicios Econmicos
199.802.161.489
76.208.975.712
276.011.137.201
104.133.875.000
-104.133.875.000
Servicios'
SeQuridad
Gubernamental
de
Defensa
Deuda Pblica
TOTAL
1.395.532.887.193
173.879.204.758
1.569.412.091.951
MIL
SETECIENTOS
DIECISIETE
MILLONES
NOVECIENTOS
SETENTA Y
DIECINUEVE
MIL
DEL CONGRESO
DE LOS PU
/!f
S
DOSCIENTOS
de Capital
de la Administracin
Nacional
de acuerdo
con el resumen
Recursos Corrientes
1.469.434.186.709
Recursos de Capital
2.283.732.572
1.471.717.919.281
TOTAL:
ARTCULO
OCHENTA
CINCUENTA
TRES
MILLONES
consecuencia
Administracin
364
Nros. 9
DOSCIENTOS
Y CUATRO ($ 293.083.225.954)
M.E.y F.P.
que se indica a
continuacin
en
corrientes
establecido
el
NOVENTA
VEINTICINCO
MIL
Y TRES MIL
NOVECIENTOS
a los Gastos
financiamiento
por
Contribuciones
Figurativas
de
la
Nacional en la misma suma, segn el detalle que figura en las Planillas Anexas
deficitario
SEISCIENTOS
SEISCIENTOS
queda
NOVENTA
estimado
Y
en la suma de PESOS
CUATRO
MILLONES
CIENTO
NOVENTA
SETENTA
Y SIETE
Y
DOS
MIL
de Financiamiento
y las Aplicaciones Financieras que se detallan en las Planillas Nros. 11, 12,
Fuentes de Financiamiento
- Disminucin de la Inversin Financiera
- Endeudamiento
Aplicaciones
MIL
968.473.744.700
881.220.656.362
Financieras
160.188.282.399
- Inversin Financiera
- Amortizacin de Deuda
10.441.084.332
721.032.373.963
DEL CONGRESO
DE LOS P
Cl
modificaciones.
ARTCULO 6._ No se podrn aprobar incrementos en los cargos y horas de ctedra que
excedan los totales fijados en las Planillas Anexas al presente artculo para cada Jurisdiccin,
M.E.y F.P.
364
./
36 4
2015.
ARTCULO 7._ Salvo decisin fundada del Jefe de Gabinete de Ministros, las Jurisdicciones y
Entidades de la Administracin Nacional no podrn cubrir los cargos vacantes financiados
existentes a lafecha de sancin de la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad.
Las decisiones administrativas que se dicten en tal sentido tendrn vigencia durante el
presente ejercicio fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes descongeladas no
hayan podido ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos correspondientes
a las Autoridades Superiores de la Administracin Pblica Nacional, al Personal Cientfico y
Tcnico de los organismos indicados en el inciso a) del Artculo 14 de la Ley N 25.467, al
Rgimen establecido por la Decisin Administrativa N 609 de fecha 1 de agosto de 2014, los
correspondientes a los funcionarios del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la
Nacin, los cargos del HOSPITAL NACIONAL "PROFESOR ALEJANDRO POSADAS", de la
AUTORIDAD
de
la
REGUlATORIA
AUTORIDAD
COMUNICACIONES
DEL CONGRESO
DE LOS
FEDERAL
DE
(AFTIC),de
TECNOLOGAS
la JUNTA
DE
LA
INFORMACiN
DE INVESTIGACiN
lAS
DE ACCIDENTES
DE lA NACiN,
DE
organizativas hayan
durante los aos 2014 y 2015, as como los del personal de las Fuerzas
ejercicio.
-
ARTCULO
8._ Autorzase
MINISTERIO
al Jefe
DE ECONOMA
crditos presupuestarios
de Gabinete
Y FINANZAS
aprobados
de Ministros,
PBLICAS,
previa
a introducir
con incremento
ampliaciones
en los
su distribucin
en la
364
del
de fuentes de financiamiento
M.E.y F.P..
intervencin
de la autorizacin
conferida por el Artculo 34 de la presente ley, con la condicin de que su monto se compense
con
la
disminucin
Financiamiento
ARTCULO
ECONOMA
incremento
otros
crditos
presupuestarios
financiados
con
Fuentes
de
del MINISTERIO
DE
presupuestarios
Instituciones
de
FINANZAS
de
PBLICAS,
la Administracin
de la Seguridad
de los recursos
Social,
podr
Central,
disponer
de
los Organismos
y su correspondiente
con afectacin
especfica,
ampliaciones
en
crditos
Descentralizados
distribucin,
recursos
los
financiados
propios, transferencias
e
con.
de .
Entes del Sector Pblico Nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios anteriores que
por ley tengan destino especfico.
ARTCULO 10.- las facultades otorgadas por la presente ley al Jef~ de Gabinete de Mihistros
podrn ser asumidas por el PODER EJECUTIVO
DEL CONGRESO
DE LOS P
poltico de la administracin general del pas y en funcin de lo dispuesto por el inCiso 10 del
Artculo 99 de la CONSTITUCiN NACIONAL.
CAPTULO 11
DE LAS NORMAS SOBRE GASTOS
ARTCULO 11.- Autorzase, de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 15 de la Ley de
Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional N 24.156
y sus modificaciones, la contratacin de obras o adquisicin de bienes y~servicios cuyo plazo
de ejecucin exceda el Ejercicio Financiero 2016 de acuerdo con el detalle obrante en la
Planilla Anexa al presente artculo.
ARTCULO 12.- Fjase como crdito para financiar los gastos de funcionamiento, inversin y
programas especiales de las Universidades Nacionales la suma de PESOS CINCUENTA MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL ($
50.342.271.000); de acuerdo con el detalle de la Planilla Anexa al presente artculo.
Facltase al Jefe de Gabinete de Ministros a incorporar crditos, en forma
M.E. Y
EP.
adicional
lo
dispuesto
CUATROCIENTOS
364
funcionamiento,
en
el presente
artculo,
MILLONES ($ 400.000.000),
por
la
suma
de
PESOS
nacionales
",
especficos
y acciones
universitarias
en reas
DEL CONGRESO
DE LOS PU
ARTCULO 13.- Aprubanse para el presente ejercicio, de acuerdo con el detalle obrante en la
Planilla Anexa a este artculo, los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios integrados
total o mayoritariamente
CONGRESO
LA NACiN sobre
en su caso las
transferencias
ARTCULO
fiduciarios,
detallando
DE
SEISCIENTOS
durante
el presente
como contribucin
destinada
ejercicio
la suma de PESOS
DOS MIL
al Fondo Nacional
de Empleo
(FNE)
para la atencin
de
M.E. Y F.P.
de NUCLEOELCTRICA
.364
BINACIONAL
I
YACYRET,
ARGENTINA
generadas en el
DE ENERGA, correspondientes
SOCIEDAD
ANNIMA
(NASA),
a las acreencias
de la ENTIDAD
YACYRET
y MISIONES
econmicas
realizadas
hasta el 31 de
diciembre de 2016.
ARTCULO
y la Conservacin de los
de
los
CUATROCIENTOS
Nativos
un
monto
de
SETENTA Y OCHO
DIECIOCHO
MILLONES
Y FINANZAS
PBLICAS,
del MINISTERIO
en el prrafo
27.008.
ARTCULO
18.- Establcese
NACIONAL determinar
los
19.- Establcese la vigencia para el ejercicio fiscal 2016 del Artculo 7 de la Ley
ligados
364
CAPTULO 111
DE LAS NORMAS SOBRE RECURSOS
ARTCULO
20.-Dispnese
$ETENTA y
21.-
OCHOCIENTOS
Fjase en la suma
VEINTIDS
de PESOS
CIENTO
SETENTA
Y UN MILLONES
segn lo establecido por el primer prrafo del Artculo 26 de la Ley N 24.804 - Ley Nacional
de la Actividad Nuclear.
ARTCULO 22.- Prorrgase para el Ejercicio 2016 lo dispuesto en el Artculo 22 de la Ley W
27.008.
ARTCULO
el Gas Oil establecido por la Ley W 26.028 y de todo otro tributo especfico que en el futuro se
imponga a dicho combustible,
mercado
interno,
realizadas
a las importaciones
durante
el ao 2016, destinadas
a compensar
los picos de
elctrica.
La exencin dispuesta en el prrafo anterior ser procedente
promedio
mensual de importacin
mientras la paridad
a excepcin
del
impuesto al valor agregado, no resulte inferior al precio de salida de refinera de esos bienes.
A4torzase a importar bajo el presente rgimen para el ao 2016, el volumen de
SIETE MILLONES DE METROS CBICOS (7.000.000 m3), loS que pedenser
ampliados en
hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %), conforme la evaluacin de su necesidad realizada en
forma
364
conjunta
ECONOMA
por la SECRETARA
Y FINANZAS
PBLICAS
MINISTERIO DE PLANIFICACiN
El
PLANIFICACiN
INVERSIONES
FINANZAS
PODER
Y
DE HACIENDA,
Y la SECRETARA
EJECUTIVO
NACIONAL,
COORDINACiN
distribuir
pertinente
que deber
DE ENERGA,
travs
ESTRATGICA
dependiente
DEL
de
dependiente
DE
del
la
COMISiN
DE
PLAN
NACIONAL
DE
del MINISTERIO
el cupo de acuerdo
del MINISTERIO
HIDROCARBURFERAS,
PBLICAS,
dependiente
DE ECONOMA
a la reglamentacin
que dicte al
contener
indicacin
de los volmenes
autorizados
por .
En los aspectos
supletoria y complementaria
ARTCULO
no reglaqos
DEL CONGRESO
por el presente
rgimen,
sern. de aplicacin
DE LOS
y sus modificatorias,
y de todo otro
a las importaciones
de
naftas gradO dos y/o grado tres de acuerdo a las necesidades del mercado y conforme a las
especificaciones
fecha.6
de septiembre
DE ENERGA N 1.283 de
y su venta en el mercado
a compensar
las diferencias
interno,
entre la capacidad
364
UN MILLN DE METROS CBICOS (1.000.000 m3), los que pueden ser ampliados en hasta
un VEINTE POR CIENTO (20 OJo), conforme la evaluacin de su necesidad
realizada en forma
FINANZAS
PBLICAS,
distribuir
a la reglamentacin
que dicte al
el informe
de los volmenes
pertinente
que deber
contener
indicacin
autorizados
por
Los sujetos
importaciones
precedentes,
pasivos
cOl1ilprendidos en la Ley
N 23.966
que
realicen
las
de los prrafos
sobre los
COORDINACiN
ESTRATGICA
DEL
PLAN
NACIONAL
DE
INVERSIONES
HIDROCARBURFERAS.
A los fines
combustible
de las. disposiciones
se entender
por
nafta
al
mencionadas
reglamentario
del Impuesto
el Gas Natural.
I
ARTCULO 25.- Los recursos previstos en el Artculo 8 de la Ley N 23.548, con destino a la
CIUDAD AUTNOMA
ANTRTIDA
registrados
364
Administracin
General
Nacional, en concordancia
sin afectar
con lo establecido
de la
en el Artculo 3 de la Ley N
CINCUENTA Y DOS
PESOS
SESENTA
MILLONES
EDUCACiN TECNOLGICA;
($ 60.000.000)
para el INSTITUTO
NACIONAL
DE
"2015-AO
b)
DEL BICENTENARIO
PESOS OCHENTAMILLONES
($ 80.000.000)
DEL CONGRESO
DE LOS
para la SECRETARA
DE LA PEQUEA Y
($12.000.000)
para la SECRETARA
DE LA PEQUEA
25.872);
d) PESOS DOSCIENTOS
MILLONES ($ 200.000.000)
para el MINISTERIO
DE TRABAJO,
por el INSTITUTO
NACIONAL
DE EDUCACiN
TECNOLGICA,
en el
r'."
: :=. y F.P.
364
el objeto
de contribuir
la Ley N
La Autoridad de
a la financiacin
de los costos
de ejecucin
de proyectos
de
investigacin y desarrollo en las reas prioritarias de acuerdo con el Decreto N 270 de fecha
11 de marzo de 1998 y para financiar proyectos en el marco del Programa de Fomento a la
Inversin de Capital de Riesgo en Empresas de las reas de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
segn lo establecido por el Decreto N 1.207 de fecha 12 de setiembre de 2006.
CAPTULO V
DE LA CANCELACiN
28.QUINIENTOS
Establcese
MILLONES
como
($ 12.500.000.000)
mximo
destinada
la
suma
de
PESOS
al pago de deudas
DOCE
MIL
previsionales
NACIONAL
DE LA SEGURIDAD
ARTCULO
29.- Autorzase
MINISTERIO
al Jefe
de Gabinete
de Ministros,
y administrativa
ADMINISTRACiN
cumplimiento
del Sistema
NACIONAL
DE
LA
intervencin
de, retroactivos
reconocidas
originados
SEGURIDAD
as lo requiera.
presupuestarias
del
de deudas previsionales
como consecuencia
en las prestaciones
previa
SOCIAL,
Autorzase
en
la
en
en ajustes
a cargo
medida
de la
que
al Jefe de Gabinete
el
de
presente artculo.
ARTCULO 30.- Establcese como lmite mximo la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS
SETENTA
Y SEIS
MILLONES
CIENTO
CINCUENTA
Y SIETE
MIL ($ 1.676.157.000).
destinada al pago de sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo por
todo concepto, como consecuencia
M.E. Y F.P.
prestaciones
correspondientes
de Seguridad,
364
de retroactivos originados
en ajustes practicados
en las
detalle:
.
INSTITUTO
DE AYUDA FINANCIERA
PENSIONES MILITARES
CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES
Y PENSIONES DE LA POLIcA
558.960.000
FEDERAL ARGENTINA
SERVICIO PENITENCIARIO
GENDARMERA
PREFECTURA
FEDERAL
NACIONAL
NAVAL ARGENTINA
50.000.000
70.000.000
18.000.000
administrativa
prestaciones
como consecuencia
correspondientes
de retroactivos
DEL CONGRESO
originados
DE LOS P
de
al Jefe
necesarias
de Gabinete
de Ministros
a efectuar
las modificaciones
al presente artculo.
observar para la cancelacin de las deudas previsionales el orden de prelacin estricto que a
continuacin se detalla:
a)
b)
3 64
32.- Establcese,
Y PENSIONES
participacin
del INSTITUTO
DE AYUDA
FINANCIERA
PENSIONES
PARA
PAGO
ley, que la
DE RETIROS
inferior al CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (46 %) del costo de los haberes remunerativos de
v
retiro, indemnizatorios
ARTCULO 33.- Prorrganse por DIEZ (10) aos a partir de sus respectivos vencimientos
pensiones
otorgadas
en virtud de la ley
caducado
las
o caduquen
Prorrganse
DEL CONGRESO
DE LOS
vencimientos
las
24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967,
26.078,26.198,
de 2010, por la Ley N 26.728, por la Ley N 26.784, por la Ley N 26.895 Y por la Ley N
27.008 debern cumplir con las condiciones indicadas a continuacin:
a)
No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuacin fiscal fuere equivalente o
superior a PESOS CIEN MIL ($ 100.000).
b)
legislador solicitante.
c)
M.EoY F.P.
364
la suma equivalente
a UNA (1)
con
cualquier otro ingreso siempre que, la suma total de estos ltimos, no supere DOS (2)
jubilaciones mnimas del referido Sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepcin
de quienes tengan capacidades diferentes, las incompatibilidades
a sus padres, cuando ambos convivan con el menor. En caso de padres separados de hecho o
judicialmente,
deber
fehacientemente
mantener
la continuidad
las incompatibilidades
de los beneficios
mencionadas.
En ningn
caso,
se proceder
DEL CONGRESO
DE LOS P
suspender los pags de las prestaciones sin previa notificacin o intimacin para cumplir con
los requisits formales que fueren necesarios.
las
pensiones
graciables
causales de incompatibilidad
sern rehabilitadas
de las
ARTCULO
Adininistracin
y sus modificaciones,
realizar. operaciones
de crdito
financiamiento
364
DE CRDITO PBLICO
los
pblico
especificaciones
y destino
del
efectivos
de
indicados. en
la misma
corresponden
a valores
colocacin. El uso de esta autorizacin deber ser informado de manera fehaciente y detallada
a ambas Cmaras
del HONORABLE
CONGRESO
DE lA
NACiN,
a la Administracin
Central.
..-
El
modificaciones
MINISTERIO
DE
a las caractersticas
ECONOMA
detalladas
FINANZAS
en la mencionada
..
PBLICAS
podr
efectuar
DEL CONGRESO
DE LOS P
Argentino,
creado por el Decreto N 298 de fecha 1 de marzo de 2010, por hasta la suma de DLARES
ESTADOUNIDENSES
SEIS
MIL
QUINIENTOS
VEINTICINCO
MILLONES
(u$s
6.525.000.000).
Los recursos
destinarn,
intereses,
que conformen
correspondientes
de servicios
el costo financiero
de la deuda
pblica
Argentino
se
privados
pvui.
y F.P.
, 36 4
en dlares
estadounidenses,
amortizables
al vencimiento,
denominadas
con un plazo de
amortizacin de DIEZ (10) aos, que devengarn una tasa de inters igual a la que devenguen
las reservas internacionales
por el
mismo perodo, hasta un mximo de la tasa L1BOR anual, menos UN (1) punto porcentual y
cuyos intereses se cancelarn semestralmente.
Los referidos instrumentos podrn ser integrados exclusivamente
libre disponibilidad;
se considerarn
comprendidos
en las previsiones
con reservas de
del artculo 33 de la
Y no se encuentran
1 de
DE ECONOMA
Y FINANZAS
PBLICAS
deber
informar
Desendeudamiento
de 2010
Argentino.
el uso
de
los recursos
que
componen
el Fondo
del
a la TESORERA
DE PRESUPUESTO
Y FINANZAS
GENERAL
DE LA NACiN
de la SECRETARA
PBLICAS
los montos
dependiente
de la
Y a la ADMINISTRACiN
NACIONAL
DE LA
del crdito
Financiera y
de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional N 24.156 Y sus modificaciones.
ARTCULO
37.-
Facltase
a la SECRETARA
DE HACIENDA
del
MINISTERIO
DE
el ejercicio financiero
; M.E.y F.P.
364
combustibl.es
a los efectos
lquidos
hasta alcanzar
MIL MILLONES
de ser utilizadas
y gaseosos,
la importacin
un importe en circulacin
($ 19.000.000.000),
como garanta
de energa
del valor
o su equivalente
en
de
elctrica,
la adquisicin
de
garantas,
rigindose
la emisin,
colocacin,
liquidacin
y registro de las
mismas, por lo dispuesto en el Artculo 82 del Anexo al Decreto N 1.344 de fecha 4 de octubre
de 2007. En forma previa a la emisin de las mismas, deber estar comprometida
presupuestaria
la partida
Facltase a la SECRETARA
DE ECONOMA Y
artculo,
a favor
y asimismo,
a dictar
las normas
aclaratorias,
complementarias
y de
DEL CONGRESO
DE LOS PU
MIL QUINIENTOS
TREINTA
Y OCHO MILLONES
CINCUENTA
(u$s 54.538.000.000)
o su
PBLICAS,
determinar
NACIONAL,
que se
sealadas
de los Sistemas
y solicitar
al. rgano
Responsabl~
detallada,
de la Coordinacin
de
FinanCiera a su instrumentacin.
DE ECONOMA
Administracin
i M.E.
a travs MINISTERIO
deber
ser informado
de manera
fehaciente. y
la operacin
de crdito
364
Y FINANZAS
econmico~financieras
PBLICAS,
a reasignar,
del MINISTERIO
las .operaciones
correspondientes
de
crdito
aludidas,
realizar
las
ampliaciones
presupuestarias
DEL CONGRESO
DE LOS P
perodo y destino de
El rgano Responsable
de la Coordinacin
de los Sistemas
de Administracin
a la Administracin
Central, siempre que las mismas hayan sido incluidas en la Ley de Presupuesto del ejercicio
respectivo.
ARTCULO 41.- Mantinese el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pblica
del Gobierno Nacional dispuesto en el Artculo 44 de la Ley N 27.008, hasta la finalizacin del
proceso de reestructuracin
con
~;,:.E.y F.P.
deuda pblica referida en el Artculo 41 de la presente ley, en los trminos del Artculo 65 de la
Ley de Administracin
3 G4
de los servicios de la
NACIONAL
MINISTERIO
DE
ECONOMA
FINANZAS
PBLICAS
informar
,~
semestralmente
al HONORABLE
CONGRESO
a los
41 de la presente ley.
Los pronunciamientos
DEL CONGRESO
DE LOS
Administracin
de capital
Fiduciario
del Programa
(PRO.CRE.AR.
Responsable
de la Coordinacin
Pblico Nacional.
----~
......
M.E. Y Et'.
en los trminos
364
de Crdito
BICENTENARIO)
Argentino
del
por un importe
del Sector
!.
de los Sistemas de
adicionales alas
aporte
de la Coordinacin
presupuestarias
correspondientes
PBLICAS,
destinadas al financiamiento
de las obras
de cualquier
DIECIOCHO
MILLONES
(u$s 51.718.000.000),
CINCUENTA Y UN MIL.
o su equivalente
en otras
monedas, ms los montos necesarios para afrontar el pago de intereses y dems accesorios.
El PODER EJECUTIVO
DE ECONOMA Y
garantizada
con
correspondientes
ms
el
monto
necesario
asegurar
el
DE LOS P
pago
de
los
intereses
y dems accesorios.
para
DEL CONGRESO
Y FINANZAS
econmico-financieras
PBLICAS,
en la medida
MINISTERIO
DE
Administracin
de la Coordinacin
de los Sistemas de
Financiera a otorgar avales del Tesoro Nacional por las operaciones de crdito
pblico de acuerdo con el detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artculo, y por los
- montos mximos determinados
montos
necesarios
en la misma o su equivalente
para afrontar
el pago de intereses
en otras monedas,
y dems
accesorios
ms los
debidamente
cuantificados.
ARTCULO
para la Jurisdiccin
90 - Servicio de la Deuda
destinada a la
atencin de las deudas referidas en los incisos b) y c) del Artculo 7 de la Ley N 23.982 .
ARTCULO 47.- Fjase en PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS
importe mximo de colocacin
Deudas
Previsionales,
contempladas
de bonos de consolidacin
en todas
MILLONES ($ 8.600.000.000)
y de bonos de consolidacin
el
de
1.318 de fecha 6 de noviembre de 1998 y las referidas en el Artculo 127 de la Ley N 11.672 Complementaria
indican
Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) por los montos que en cada caso se
en la Planilla
Anexa
al presente
artculo.
Los importes
indicados
en la misma
MINISTERIO
DE
ECONOMA
FINANZAS
PBLICAS
podr
realizar
Permanente .
consolidadas
25.344, 25.565 Y 25.725, Y aquellas cuya cancelacin deba hacerse efectiva en virtud de toda.
otra norma que as lo indique, con los instrumentos previstos en dichas leyes, sern atendidas
con Bonos de Consolidacin Octava Serie.
Las obligaciones
comprendidas
26.690, 26.700, 27.133 Y 27.139 sern canceladas con Bonos de Consolidacin Octava Serie.
La prrroga dispuesta en el Artculo 46 de la Ley N 25.565 y la dispuesta en los Artculos 38 y
58 de la Ley N 25.725, resulta aplicable exclusivamente
a las obligaciones
vencidas o de
;5;
6 4
intereses
a liquidarse
Hasta el 31 de diciembre de
judicialmente
correspondientes.
se calcularn
nicamente
la fecha
de corte,
en la Ley N 23.982,
en la Ley N 25.344, Y en el 1 .
comprendidas
en la
las Leyes Nros. 23.982, 25.344, 25.565 Y 25.725 cuyos acreedores hubieran optado por cobrar
las mismas en efectivo y sus correspondientes
de la SECRETARA
PBLICAS
con anterioridad
de la SUBSECRETARA
DE ECONOMA
DE
Y
con
Permanente
judiciales
25.344,
25.565
Y 25.725
sern
respondidos
respecto al plazo en
por el PODER
EJECUTIVO
CONGRESO
DE LA NACION
que asigne: anualmente los reursos necesarios para hacer frente al pasivo consolidado en el
plazo de amortizacin
de los instrumentos
provisionalmente
el plazo que
364
EP.
establecer
51.- Facltase
al MINISTERIO
DE ECONOMA
Y FINANZAS
PBLICAS
nucleados
52.- Autorzase
DE
al MINISTERIO
DE ECONOMA
Y FINANZAS
LA REPBLICA
DLARES ESTADOUNIDENSES,
ARGENTINA,
amortizable
una
letra
ntegramente
intransferible,
al vencimiento,
PBLICAS
ley, al BANCO
denominada
en
con un plazo de .
amortizacin de DIEZ (10) aos, que devengar una tasa de inters igual a la que devenguen
las reservas internacionales
ARGENTINA
por el
mismo perodo, hasta un mximo de la tasa L1BOR anual, menos UN (1) punto porcentual y
cuyos intereses se cancelarn semestralmente.
DEL CONGRESO
DE LOS PUE
DE LA REPBLICA
VENCIMIENTO
ARGENTINA
al capital
al vencimiento
de la
DE HACIENDA Y N 1 de la SECRETARA
durante el
presente ejercicio, en concepto de pago de las obligaciones generadas por el Artculo 11 del
"Acuerdo
Nacin
Coparticipacin
Provincias,
sobre
Relacin
Financiera
y Bases de un Rgimen
de
: 364
~
L
de la deuda
3.369.100);
OCHENTA
Provincia
de
MIL' ($ 3.380.000);
MILLONES SETECIENTOS
PESOS
SANTA
CATORCE
CRUZ,
Provincia
PESOS
SESENTA
TRES
de SANTIAGO
MILLONES
DEL
Provincia
TRESCIENTOS
ESTERO,
PESOS
SEIS
MILLONES
NOVECIENTOS
SETENTA
Y
($
4.031.300).
ARTCULO
54.- Prorrganse
para el Ejercicio
contenidas
en los
OTRAS DISPOSICIONES
ARTCULO 56.- Dase por prorrogado todo plazo establecido oportunamente
DE GABINETE
Organismo,
DE MINISTROS
Instituto,
Sociedad
para la liquidacin
o Empresa
o disolucin
por la JEFATURA
definitiva
de todo Ente,
en proceso
de
liquidacin de acuerdo con los Decretos Nros. 2.148 de fecha 19 de octubre de 1993 y 1.836
de fecha
por Decisin
Administrativa.
Establcese como fecha Im'ite para la liquidacin definitiva de los entes en proceso
de liquidacin mencionados
"....
...
~.c.y F.'po.
'.
~3 6 4
Sistemas
58.- Sustityese
Financiera y de los
por el
siguiente:
"Artculo 81.- los rganos de los tres Poderes del Estado y la autoridad superior de cada una
de las entidades descentralizadas
el funcionamiento
Fondos Rotatorios
Internos y/o Cajas Chicas o similares, quedan excluidos del Rgimen d Contrataciones
Administracin
de la .
Nacional.
podrn entregarlos
a sus receptores".
DEL CONGRESO
DE LOS P
autorizase
al JEFE DE GABINETE
la ejecucin
de los mencionados
proyectos
DE MINISTROS
correspondan,
a efectos de
as como su inclusin
en los
modificacin
infraestructura,
ley
N 26.728,
para
la realizacin
de inversiones
en
obras
de
Se entender
realizado erogaciones
de 2010 Y el
31
inferior al QUINCE
que
existe
principio
de fondos asociados
de
octubre
de
POR CIENTO
2016,
efectivo
de ejecucin
cuando
se hayan
fechas
(15%) de la inversin
inclusive,
prevista,
por
un
monto
aun cuando
no
las obras
el plazo establecido
en el Artculo
63 de la ley
N 27.008
2017.
ARTCULO 62.- Las disposiciones prorrogadas por el artculo precedente tambin sern de aplicacin
a las importaciones para consumo de bienes de capital y sus componentes, que se realicen como
consecuencia
de
contratos
ARGENTINOS
SOCIEDAD
vigentes
celebrados
ANNIMA
(AySA SA)
con
la
sociedad
AGUA
(C.U.I.T.: 30-70956507-5)
SANEAMIENTOS
nicamente a los proyectos y obras enumerados en dicho artculo con las limitaciones all previstas.
Las operaciones
alcanzadas
por este
beneficio
quedarn
sujetas
a los controles
correspondientes.
ARTCULO
63.- Dispnese
recursos provenientes
permisos
la afectacin
de los restaurantes
y bufet
que funcionan
dentro
DE CULTURA
de los
de las concesiones
del CENTRO
CULTURAL
Centro.
ARTCULO 64.- Prorrgase para el Ejercicio 2016 lo dispuesto en el Artculo 66 de la Ley N
27.008.
ARTCULO
65.- Autorzase,
Administracin
de conformidad
y sus modificaciones,
plazo de ejecucin
DE
Bermejo"
QUINIENTOS
; 0,,-'i1' rr:: ~
....c. ~./"'
.3 6) 4
1 - Recuperacin
por
un monto
SETENTA
Y CUATRO
DLARES
ESTADOUNIDENSES
(u$s 21.109.000).
ESTADOUNIDENSES
VEINTiN
En el Proyecto 39 "Remodelacin
MILLONES
y la Obra 52 "Componente
VEINTE
MILLONES
y del
2 1" por
SESENTA Y CUATRO MIL (u$s 2.964.000) yuna variacin del VEINTE POR CIENTO (20 %).
ARTCULO 66.- Sustityese el Artculo 180 de la Ley N 11.672 - Complementaria
Permanente
DE RELACIONES
EXTERIORES
Y CULTO a
DEL CONGRESO
DE LOS P
para el caso de incumplimientoo que supongan el pago por el Estado Argentino de impuestos
cuando estas sean habituales conforme uso y costumbres de plaza del pas receptor cuando
as lo requieran las condiciones del mercado local"
ARTCULO 67.-Facltase al Jefe de Gabinete de Ministros para que en uso de las atribuciones
conferidas por el Artculo 37 de la Ley N 24.156, efectE;l las reestructuraciones
presupuestarias necesarias a los efectos de asignar la suma de PESOS TREINTA MILLONES
364
ARTCULO 68.- Declrase de inters pblico el Plan Nacional de Medicina Nuclear que tendr
como objeto la inclusin social a nivel federal incorporando tecnologas de alta calidad al
sistema de salud pblica.
ARTCULO 69.- Facltase al Jefe de Gabinete de Ministros para qeen
uso de las
TTULO 11
PRESUPUESTO
CENTRAL
en los Artculos 1, 2, 3
Y 4 de la presente ley
Central.
TTULO 111
PRESUPUESTO
DESCENTRALIZADOS
DE lA SEGURIDAD SOCIAL
en los Artculos 1, 2, 3 Y 4 de la
73.- Detllanse en las Planillas Resumen. Nros. 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 Y
, ~" E. Y F.P.
98 Anexas al presente Ttulo los importes determinados
36 4
L-__
en los Artculos 1, 2, 3 Y 4 de la
-"'!""'"
s:
CAPITULO I
Planilla N 1
Anexa al Art. 1
m
'<
COMPOSICION
CARACTER
Legislativa
Judicial
RENTAS
DE CONSUMO
OTROSG.C.
REMUN.
GUBERNAMENTAL
TOTAL
45.929.667.224
9,890.360.345
55.820.227.569
9,159.663.615
542.157.685
9.701.821.500
22.418.013.634
1.563.575.279
23.981.588.913
DE LA
PROPIED.
SEG.SOClAL
o
o
4.212.192.250
3.785.381.739
7.997.573.989
126.167
4.183.55Q.000
980.781.139
5.164.340.145
2.017.730
Relaciones
Interiores
2.968.122.013
2.215.324.153
5.183.446.166
1.020.000.051
498.220.550
1.518.220.601
1.442.201.000
101.168.500
1.543.369.500
465.000
526.115.455
203.751.300
729.866.755
1.150.000
76.568.668.967
15.340.566.778
91.909.235.745
979.937
Administracin
Ejecutiva
Fiscal
y Estadistica
Bsicas
DE DEFENSA
Y SEGURIDAD
Defensa
Seguridad
Sistema
Interior
Penal
Inteligencia
SERVICIOS
SOCIALES
Salud
Promocin
y Asistencia
Seguridad
Social
Educacin
y Cultura
Social
Ciencia y Tcnica
Trabajo
Vivienda
y Urbanismo
ECONOMICOS
26.695.747.488
7.592.245.809
34.290.993.297
913.447
5.686.018.304
47.583.293.454
38.490
4.961.170.932
1.575.993.366
6.537.164.298
3.011.475.397
486.309.299
3.497.784.696
28.000
50.523.607.854
32.424.148.869
82.947.756.723
12.167.672
11.063.192.654
12.723.527.842
23.786.720.496
46.616
3.560.776.198
2.578.547.712
6.139.323.910
9.846.367.077
4.350.944.827
14.197.311.904
o
o
12.812.168.228
7.522.665.662
20.334.833.890
155.000
11.419.836.050
4.230.429.100
15.650.265.150
10.213.506
1.600.275.178
926.483.532
2.526.758.710
1.752.550
95.081.586
33.546.561
128.628.147
125.910.883
58.003.633
183.914.516
7.921.298.889
22.851.191.737
1.015.476.092
747.440.740
1.762.916.832
Comunicaciones
1.126.528.868
1.014.975.382
2.141.504.250
Transporte
5.713.727.408
1.470.130.576
7.183.857.984
Energa,
Combustibles
y Minera
1.033.835.663
686.732.116
1.720.567.779
3.118.052.336
1.228.551.720
4.346.604.056
Industria
1.769.789.000
1.229.466.419
2.999.255.419
685.551.481
1.410.421.936
2.095.973.417
466.932.000
133.580.000
600.512.000
612.845.000
612.845.000
103.521.030.000
612.845.000
612.845.000
103.521.030,000
66.189.219.881
254.141.256.774
103.537.936.506
Comercio,
Seguros
DEUDA
y Medio Ambiente
Turismo
y Otros Servicios
y Finanzas
o
o
PUBLICA
187.952.036.893
o
o
o
o
622.448.098.376
o
o
622.448.098.376
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Agricultura
Ecologa
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
41.897.275.150
14.929.892.848
3.758.897
Exteriores
Superior
GASTOS DE CAPITAL
PREST.
Relaciones
Direccin
TRACION NACIONAL
L1DAD-FUNCION y POR CARACTER ECONOMICO
( en pesos)
GASTOS CORRIENTES
GASTOS
FINALlDAD-FUNCION
ADMINISTRACIDN
ECONOMICO
"TI
ADMI~
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
622.448.098.376
IMPUESTOS
TRANSF.
DIRECTOS
CORRIENTES
7.308.476
TOTAL
INVERS.
REAL
8.104.023.971
63.935.318.913
30.959.000
9.733.086.500
1.072.838
625.102.000
520.768
DIREC.
1.316.172.361
TRANSF.
INVERSION
DE CAPITAL
FINANCIERA
19.073.503.015
3.740.892.000
24.130.567.376
71.326.500
24.607.763.751
391.783.793
1.916.725.430
9.914.946.354
333.840.936
937.754.394
6.104.112.269
145.749.742
406.270
2.233.138.147
7.416.990.583
116.175.696
18.860.553.195
3.674.100
2.344.480.000
142.475.200
306.000
1.328.500
o
40.111.275
3.866.374.701
132.825.694
676.000
1.545.839.000
22.980.000
15.189.000
746.205.755
101.490.000
1.025.407.834
92.975.734.791
3.768.786.641
70.474.620
57.595.834
34.350.577.459
944.330.050
1.995.301
883.817.000
48.505.804.580
1.781.784.208
131.724.000
321.171
83.795.000
6.621.280.469
1.026.330.195
59.587
200.000
3.498.072.283
16.342.188
229.259.880.103
934.685.797.000
11.796.462.650
48.576.150.078
520.644
36.543.111.509
60.330.399.265
1.513.329.587
1.097.845.008
2.421.140.884
578.250
14.251.686.029
20.391.588.189
353.135.373
1.440.172
78.898.886.754
715.545.737.206
516.128.440
7.832.275
87.111.618.296
107.454.439.461
4.482.179.226
10.175.462.253
2.127.785
3.491.259.815
19.153.866.256
3.883.065.671
733.631.000
5.395.000
5.086.428.700
7.620.334.960
107.474.780
204.496.000
128.994.147
1.082.000
21.621.309.180
o
o
366.000
24.999.547.544
10.406.768.910
491.822.556
3.789.134.742
9.893.247.011
10.000.000
18.986.728.891
26.403.719.474
275.300.894
4.141.675.595
22.980.000
1.568.819.000
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
17.894.126
9.804.413.000
391.783.793
87.507.000
133.719.301
1.074.881
88.065.886.289
71.326.500
3.643.385.000
o
o
38.655.636
TOTAL
GENERAL
TOTAL
9.264.543.000
o
58.800.000
101.490.000
847.695.755
3.902.505.942
96.878.240.733
946.325.351
35.296.902.810
1.913.508.208
50.419.312.788
1.026.330.195
7.647.610.664
16.342.188
3.514.414.471
69.637.155.728
1.004.322.952.728
2.611.174.595
62.941.573.860
2.833.076.257
23.224.664.446
516.128.440
716.061.865.646
4.593.000
14.662.234.479
122.116.673.940
201.150.000
4.817.846.671
23.971.712.927
o
9.000.000.000
311.970.780
7.932.305.740
30.622.391.180
30.751.385.327
3.876.523.000
4.060.437.516
940.067.573
12.322.265.753
13.262.333.326
17.322.770.842
5.132.506
176.945.837.246
199.802.161.489
29.661.418.426
46.375.057.284
172.500.000
76.208.975.712
276.011.137.201
22.500.000
25.234.179.658
143.055.693.825
97.000
116.058.500.335
117.821.514.167
62.764.358
25.148.915.300
415.332
2.826.291.622
4.968.211.204
777.535.631
5.443.789.965
2.676.171
48.902.111.096
56.088.645.251
26.357.835.236
11.737.213.918
293.123
1.116.467.000
2.837.327.902
795.085.074
452.000
3.612.585.000
7.959.641.056
633.820.000
1.198.581
1.004.918.000
4.005.372.000
473.690.000
2.382.900.000
209
3.424.174.193
5.520.147.909
547.688.129
42.597.000
o
o
o
790.000
601.302.000
13.000.000
70.446.383
o
o
415.335.149.154
11.189.536.800
38.095.049.154
94.183.694.405
2.010.233.953
4.847.561.855
404.492.222
1.038.312.222
8.997.953.278
3.000.500.000
7.011.962.000
590.285.129
6.110.433.038
o
o
o
13.000.000
104.133.875.000
46.542.840.080
150.000.000
o
o
o
o
o
104.133.875.000
1.395.532.887.193
6.221.325.596
1.215.148.879
o
o
o
114.158.429.678
13.177.935.000
o
o
173.879.204.758
614.302.000
104.133.875.000
104.133.875.000
1.569.412.091.951
,.
CAPlTlJLO I
Planilla N 2
Anexa al Art. 1
ADMINISTRACION NACIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALlDAD-FlJNCION y POR CARACTER INSTlTlJCIONAl
(en pesos)
CARACTER
INSTITUCIONAL
CENTRAL
FINALlDAD-FUNCION
ADMINISTRACION
GUBERNAMENTAL
81.736.408.061
ORGANISMOS
INSTITUCIONES
DESCENTR.
SEG. SOCIAL
Judicial
24.739.392.294
10.406.768.910
88.065.886.289
24.999.547.544
10.406.768.910
9.893.247.011
26.403.719.474
o
260.155.250
9.893.247.011
Relaciones Exteriores
TOTAL
o
o
6.329.478.228
9.804.413.000
Le9islativa
9.804.413.000
Relaciones Interiores
22.257.998.820
4.145.720.654
Administracin Fiscal
3.748.870.271
392.805.324
4.141.675.595
38.022.000
1.530.797.000
1.568.819.000
DE DEFENSA
Y SEGURIDAD
847.695.755
96.385.647.945
492.592.788
O
35.296.902.810
Defensa
847.695.755
96.878.240.733
35.296.902.810
50.419.312.788
Sistema Penal
7.647.610.664
7.647.610.664
Inteligencia
3.514.414.471
3.514.414.471
Seguridad Interior
49.926.720.000
492.592.788
299.826.853.501
35.825.361.789
668.670.737.438
Salud
35.475.212.140
9.026.514.370
18.439.847.350
21.812.905.091
1.411.759.355
Seguridad Social
78.067.864.274
52.786.000
637.941.215.372
108.965.884.442
937.137.632
12.213.651.866
Ciencia y Tcnica
4.527.999.261
19.443.713.666
Trabajo
7.544.896.900
311.385.990
SERVICIOS
SOCIALES
Educacin y Cultura
Vivienda y Urbanismo
--
ADMINISTRACION
ECONOMICOS
62.941.573.860
O
23.224.664.446
716.061.865 ..646
122.116.673.940
23.971.712.927
7.932.305.740
76.022.850
O
30.751.385.327
1.004.322.952.728
30.751.385.327
12.680.706.066
4.642.064.776
17.322.770.842
233.797.549.197
42.213.588.004
276.011.137.201
141.850.229.971
1.205.463.854
143.055.693.825
8.576.750.800
2.612.786.000
11.189.536.800
CAPITULO I
Planilla N 2
Anexa al Art, 1 (cont.)
COMPOSIClON
ADMINISTRACION NACIONAL
DEL GASTO POR FINALlDAD-FUNCION y POR CARACTER INSTITUCIONAL
(en pesos)
CARACTER
INSTITUCIONAL
ORGANISMOS
ADMINISTRACION
DESCENTR,
CENTRAL.
FINALIDAD-FUNCION
TOTAL
INSTITUCIONES
SEG. SOCIAL.
94.183.694.405
64.862.436.454
29.321.257.951
3.769.815.376
1.077.746.479
4.847.561.855
A9ricuitura
5.198.846.558
3.799.106.720
8.997.953.278
Industria
4.036.223.000
2.975.739.000
7.011.962.000
5.477.997.036
632.436.000
6.110.433.036
589.052.000
614.302.000
164.137.000
104.133.875.000
Transporte
Ecol09ia
Medio Ambiente
25.250.000
Finanzas
103.969.736.000
DEUDA PUBLICA
103.969.736.000
GASTOS
CORRIENTES
Y DE CAPITAL
815.716.196.704
I.
164.137.000
85.025.157,809
668.670.737.438
104.133.875.000
1.569.412.091.951
CAPITULO I
Planilla NQ 3
Anexa al Art. 1Q
ADMINISTRACION NACIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALlDAD-FUNCION
y POR jURISDICCION
(en pesos)
JURISDlCCION
Poder
Legislativo
Nacional
Poder Judicial
de la Nacin
11.027.157.000
16.285.240.000
Ministerio
Pblico
Presidencia de
la Nacin
Jefatura de
Gabinete de
Ministros
Ministerio del
Interior y
Transporte
Ministerio de
Relaciones
Exteriores y
Culto
Ministerio de
Justicia y
Derechos
Humanos
. 2.150.948.235
4.468.562.889
6.908.257.665
6.239.070.011
2.172.406.797
Ministerio de
Industria
Ministerio de
Economa y
Finanzas
Pblicas
Ministerio de
Defensa
Ministerio de
Seguridad
FINALlDAD-FUNCION
ADM1NISTRACION GUBERNAMENTAl
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores
Administracin
Fiscal
Defensa
Seguridad Interior
Sistema Penal
SERVICIOS SOCiAlES
Educacin y Cultura
4.250.106.565
1.615.205.235
O.
O
O
1.449.954.000
1.449.954.000
1.112.194.403
O
O
129.933.657
133.201.848
706.068.878
706.068.878
O
2.014.631.973
978.994.542
23.803.589.346
3.001.105.776
17.691.063.435
332.326.147
3.988.399.124
35.296.902.810
1.085.465.929
27.755.238.219
O
1.307.221.000
15.963.872.000
6.700.135.336
1.022.207.747
714.493.907
4.069.023.136
2.124.126.787
O
O
7.647.610.664
1.543.582.271
36.382.368.739
49.654.681.138
56.462.772
3.333.431.923
251.845.989
50.633.675.680
7.704.073.436
2.473.646.473
4.731.722.651
696.718.462
5.918.765
23.260.512
2.711.350.435
1.106.275.638
44.921.000
1.032.268.114
O
O
2.019.212.628
O
O
535.743.000
6.239.070.011
6.775.055.817
218.456.324
44.921.000
O
O
Seguridad Social
1.633.689.114
601.421.000
Salud
Inteligencia
1.031.076.000
6.478.426.916
16.285.240.000
191.668.000
Judicial
9.804.413.000
Legislativa
6.478.426.916
O
1.307.221.000
Ciencia y Tcnica
Trabajo
Vivienda y Urbanismo
Agua Potable y Alcantarillado
SERVICIOS ECONOMICOS
Energa, Combustibles y Mineria
Comunicaciones
Transporte
Ecologia y Medio Ambiente
Agricultura
2.824.459.001
349.232.001
43.490.831.555
43.490.831.555
2.703.356.376
3.646.609.171
3.876.691.120
589.052.000
DEUDA PUBLICA
TOTAl
JURISDlCCION
12.660.846.114
16.330.161.000
6.478.426.916
7.537.555.639
9.883.269.700
51.105.158.098
6.490.916.000
13.209.912.156
74.437.265.026
67.784.216.129
O
24.404.000.376
O
O
1.910.678.000
2.050.000.000
2.455.870.000
O
O
1.648.666.605
1.190.739.171
Industria
. Seguros y Finanzas
11.507.868.000
O
O
1.910,678.000
19.672.277.725
2.703.356.376
2.475.227.000
251.845.989
200.000
200.000
3.218.099.000
CAPITULO I
Planilla N 3
Anexa al Art. 1 (cant.)
JURISDlCCION
Ministerio de
Turismo
Ministerio de
Agricultura,
. Ganadera y
Ministerio de
Planificacin
Federal,
Inversin
Pblica y
Servicios
Pesca
FINALIDAD-FUNCION
Ministerio de
Educacin
Ministerio de
Ciencia,
Tecnologa e
Innovacin
Productiva
Ministerio de
Cultura
Ministerio de
Trabajo,
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Salud
Ministerio de Servicio de la
Desarrollo
Deuda Pblica
Social
Legislativa
Judicial
AOMINISTRACION
GUBERNAMENTAl
1.449.856.637
643.130.488
Total
Obligaciones
a Cargo del
Tesoro
88.065.886.289
25.511.107.000
9.804.413.000
24.999.547.544
25.000.000
Relaciones Exteriores
3.654.177.000
9.893.247.011
Relaciones Interiores
01
19.498.730.000
26.403.719.474
2.333.200.000
1.449.856.637
594.693.488
46.437.000
2.000.000
Administracin
Fiscal
Seguridad Interior
O
2.100.000
O
2.100.000
10.406.768.910
4.141.675.595
1.568.819.000
847.695.755
96.878.240.733
35.296.902.810
50.419.312.788
Sistema Penal
7.647.610.664
Inteligencia
3.514.414.471
SERVICIOS SOCIALES
4.374.382.346
62.562.521
41.478.834.899
Salud
869.978.302
1.704.625.364
Seguridad Social
52.786.000
Educacin y Cultura
9.776.521
Ciencia y Tcnica
Trabajo
Vivienda y Urbanismo
9.063.802.056
O
2.902.034.479
9.926.304.133
O
O
82.090.739.245
6.087.043.038
483.305.983
3.072.348.982
330.000.000
2.610.032.026
4.374.382.346
82.904.045.228
647.178.902.328
37.213.773.331
18.439.847.350
36.507.177.285
187.193.355
19.529.851.627
62.941.573.860
23.224.664.446
716.061.865.646
70.715.020.063
12.213.651.866
542.558.100
122.116.673.940
7.503.887.741
519.402.691
21.751.385.327
7.932.305.740
1.004.322.952.728
25.370.887.741
O 608.593.097.372
3.072.348.982
9.926.304.133
90.787.429.790
23.971.712.927
7.932.305.740
30.751.385.327
9.000.000.000
8.455.770.842
8.867.000.000
17.322.770.842
119.650.386.838
70.146.702.000
276.011.137.201
143.055.693.825
87.374.393.824
43.824.200.000
Comunicaciones
2.784.206.800
5.930.103.000
11.189.536.800
Transporte
28.967.587.074
18.885.870.000
94.183.694.405
O
O
Seguros y Finanzas
1.824.288.000
O
409.453.918
O
O
25.211.000
25.211.000
14.913.252.039
114.745.222
312.414.000
DEUDA PUBLICA
1.077.746.479
8.751.388.056
2.964.597.000
O
138.186.000
1.066.459.000
4.847.561.855
131.820.000
8.997.953.278
283.000.000
138.186.000
161.912.638.225
O
O
82.904.045.228
O
9.926.304.133
3.072.348.982
O
647.178.902.328
O 103.969.738.000
540.000
37.214.313.331
90.787.429.790
103.969.738.000
6.110.433.038
104.133.875.000
104.133.875.000
614.302.000
25.250.000
O 103.969.738.000
540.000
7.011.962.000
121.028.696.741
1.569.412.091.951
CAPITULO I
Planilla N 4
Anexa al Art. 1
COMPOSICION
ADMINISTRACION NACIONAL
DEL GASTO POR JURISDICCION y POR CARACTER INSTITUCIONAL
.
(en pesos)
CARACTER
INSTITUCIONAL
JURISDICCION
Poder Legislativo
ADMINISTRACION
ORGANISMOS
INSTITUCIONES
CENTRAL
DESCENTR.
SEG. SOCIAL
11.665.792.114
Nacional
12.660.846.114
16.330.161.000
995.054.000
16.330.161.000
TOTAL
Ministerio Pblico
6.478.426.916
6.478.426.916
Presidencia
4.177.353.638
3.360.202.001
7.537.555.639
9.664.813.376
218.456.324
9.883.269.700
43.037.782.070
8.067.376.028
51.105.158.098
de la Nacin
Exteriores y Culto
6.490.916.000
12.949.756906
Ministerio de Relaciones
O
260.155.250
6.490.916.000
13.209.912.156
74.437.265.026
13.384.246.000
Ministerio de Seguridad
61.053.019.026
'Ministerio de Defensa
48.890.356.764
2.929.987.365
23.687.036.376
716.964.000
1703223.0'00
1.514.876.000
3.218.099.000
6.402.137.973
8.511.114.066
14.913.252.039
1.191.852.000
1.772.745.000
2.964.597.000
124.473.471.596
37.439.166.629
161.912.638.225
Ministerio de Industria
Ministerio
de Agricultura,
Ganaderia y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Planificacin
67.784.216.129
15.963.872.000
24.404.000.376
82.643.555.387
260.489.841
82.904.045.228
3.043.553.474
6.882.750.659
9.926.304.133
Ministerio de Cultura
2.246.130.742
826.218.240
7.544.896.900
311.385.990
Ministerio de Salud
27.480.662.915
9.733.650.416
Ministerio de Desarrollo
89.562.863.790
1.224.566.000
90.787.429.790
103.969.738.000
Ministerio de Educacin
Social
Social
103.969.738.000
Obligaciones
121.028.696.741
TOTAL GASTOS
CORRIENTES
Y DE CAPITAL
815.716.196.704
85.025.157.809
O
668.670.737.438
3.072.348.982
647.178.902.328
639.322.619.438
37.214.313.331
121.028.696.741
1.569.412.091.951
c:.N
en
J::=o,
:TI
:u
COMPOSICION
CARACTER
CAPITULO I
Planilla N 5
Anexa al Art. 1Q
'<
ECONOMICO
ADMINISTRACION NACIONAL
DEL GASTO POR JURISDICClON y POR CARACTER ECONOMICO
( en pesos)
GASTOS DE CONSUMO
JURISDICCION
REMUN.
OTROSG.C.
RENTAS
PREST.
DE LA
SEG.sOCIAL
PROP1ED.
TOTAL
127.506.500
12.660.846.114
194.310.666
194.310.666
16.330.161.000
163.699
119.000
6.374.483.916
103.943.000
103.943.000
6.478.426.916
123.200
1.494.350
662.628.422
6.418.475,340
177.913.099
941.167.200
1.119.080.299
7.537.555.639
6.229.590.949
4.084.100
1.549.011.000
7.782.686.049
635.049.772
1.465.533.879
2.100.583.651
9.683.269.700
3.051.602.408
8,704.005.366
685.270
35.501.566.147
44.206.256.783
5.493.463.120
1.395.438.195
6.898.901.315
51.105.158.098
4.341.312.000
1.039.332.674
5.380.644.674
2.400
926.962.394
6.309.627.198
181.288.802
181.288,802
6.490.916.000
6.215.471.962
2.105.840.235
6.321.312.197
12.095.202.507
1.114.709.649
1.114.709.649
13.209.912.156
6.090.099.916
284.101.301
6.374.201.217
4.084.965.507
1.669.263.861
5.754.229,368
de Ministros
1.750.744.509
4.478.846.440
Ministerio
5.652.402.956
Ministerio
de Relaciones
de la Nacin
Exteriores
FINANCIERA
16.135.850.334
Jefatura de Gabinete
DE CAPITAL
DIREC.
GENERAL
TOTAL
35.000
16.090.894.334
Presidencia
REAL
TOTAL
INVERSION
TRANSF.
786.245.334
Pblico
CORRIENTES
INVERS.
15,304,649.000
Ministerio
DIRECTOS
TOTAL
127.506.500
12.499.605.114
TRANSF.
12.533.339,614
665.670.185
Nacional
IMPUESTOS
32.235.000
11.633.734.929
Poder Legislativo
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES
465.000
44.921.000
2.017.730
1.034.500
10.000.000
Culto
Ministerio
de Justicia y Derechos
2.976.038.000
1.251.310
796.601.000
Humanos
Ministerio
de Seguridad
48.221.022.200
5.771.807.329
53.992.829.529
38.490
17.570.477.376
40.875.631
920.695.000
72.524.916.026
1.785.625.000
126.724.000
1.912.349.000
74.437.265.026
Ministerio
de Defensa
38.915.094.975
11.160.212.270
50.075.307.245
1.096.447
15.874.576.000
3.434.878
184.620.549
66.139.035.119
1.637.235.709
7.945.301
1.645.181.010
67.784.216.129
Ministerio
de Economa
3.498.805.908
1.913,059.101
5.411.865.009
1.152.967
350.000
15.192.360.823
20.605.728.799
1.315.685.957
2.394.878.620
87.507.000
3.798.271.577
24.404.000.376
150.000.000
y Finanzas
Pblicas
Ministero
de Industria
Ministerio
de Agricultura,
Ganadera
754.393.000
317.802.115
1.072.195.115
4.400.000
685.865
1.600.822.000
2.678.103.000
37.146.000
352.850.000
7,593.031.316
1.930.597.317
9.523.628.633
24.913.506
709.900
3.972.889.000
13.522.141.039
1.041.364.000
349.747.000
539.996.000
3.218.099.000
1.391.111.000
14.913.252.039
Pesca
Ministerio
de Turismo
Ministerio
de Planificacin
Inversin
Pblica y Servicios
Ministerio
de Educacin
Ministerio
de Ciencia, Tecnologia
Innovacin
1.440.647.004
2.355.663.753
3.210.317.737
8.805.878,710
de Cultura
Ministerio
de Trabajo.
de Salud
Ministerio
de Desarrollo
97.222.000
2.505.964.876
452.632.124
6.000.000
3.478.121
72.507.735.837
81.457.482,668
26.207.188.735
54.224.316.822
4.739.000
73.893.384.156
76.355.165.265
1.514.414.362
5.034.465.601
1.971.333.000
9.003.553.697
551.234.436
171.516.000
200.000.000
4.593.000
885.569.542
1.571.472.567
2.457.042.109
4.926.825.039
2.105.395.658
7.032.220.697
Empleo y
1.293.646.897
1.410.562.000
2.704.208.697
11.268.476.999
5.892.694.969
17.161.171.968
1.752.550
Social
5.824.396.559
11.847,650.255
17.672.046.814
586.616
3.166.815.955
2.677.161.121
5.663.977.076
608.736.000
608.738.000
293.123
52.786.000
23.650.000
458.632.124
2.964.597.000
80.455.155.557
161.912.638.225
6.548.879.963
82.904.045.228
922.750.436
9.926.304.133
6.116.172
515.408.000.000
102.167.085
51.311.000
643.993.646.828
2,974.659.500
210.596.000
2.914.277 .897
210.069.000
111.416.606.138
158.071.085
3.072,348.982
3.185.255.500
647.178.902.328
1.794.456.696
37.214.313.331
Social
Ministerio
TOTAL
140.390.000
Productiva
Ministerio
Seguridad
Federal,
915.016.749
5.595.560.973
50.000.000
50.000.000
66.189.219.881
254.141.256.774
70.521.300.000
103.361.000.000
.
103.537.936.506
O
O
622.448.098.376
838.044
17.746.385.159
35.419.656.633
663.032.299
931.424.399
210,000
14.144.312.529
90.529.799.605
32.070.265
166.759.920
O
O
70.446.383
103.969.738.000
62.007.556.000
62,057.556.000
415.335.149.154
1.395.532.887.193
O
O
46.542.840.080
56.800.000
90.787.429.790
257.630.185
O
103.969.738.000
46.327.755.741
12.643.385.000
58.971.140.741
121.028.696.741
114.158.429.678
13.177.935.000
173.879.204.758
1.569.412.091.951
CAPITULO I
Planilla N 6
Anexa al Art. 1
COMPOSICION
ADMINISTRACION NACIONAL
DEL GASTO POR )URISDICClON y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)
TESORO
JURISDICCION
NACIONAL
12.534.756.114
2.229.000.000
794.695.970
Ministerio Pblico
FUENTES EXTERNAS
TOTAL
TRANSF.
CREDITO
GENERAL
EXTERNAS
EXTERNO
FUENTES INTERNAS
FINANCIAMIENTO
REC. C/AFEC.
RECURSOS
ESPECIFICA
PROPIOS
TRANSF.
CREOITO
INTERNAS
INTERNO
SUBTOTAl
SUBTOTAl
104.090.000
12.660.846.114
12.660.846.114
14.101.161.000
16.330.161.000
16.330.161.000
5.673466.947
6477.866.916
560.000
22000000
9.703.999
560.000
6478.426.916
183.618.000
7.537.555639
Presidencia de la Nacin
4.566.300.639
2.488.107.000
299.530000
7.353937639
3.637.000
179.981.000
8.396.188446
3.360.000
91.294700
8490.843146
81.813.554
1.310.613.000
1.392426.554
9.883.269.700
44119.005.838
48.206.652.848
2.898.505.250
2.898.505.250
51.105.158.098
922.544406
3.154489.604
5.928744.000
491.891.000
7.832486.081
620.000
3.219.768.075
10.613.000
O
2.157.038.000
6420.635.000
13.209.912.156
O
2.968.000
Ministerio de Seguridad
51754821776
5.069.546.000
9.091.582.250
8449.947.000
74.365.897.026
Ministerio
49.315.945.364
7.605478.365
1.144.315400
9.566.681.000
67632420129
11.736.651.703
436472.000
94.237.000
2.364.664.000
528.875.000
153.600.000
3.047.139.000
13.300.000
6.254.910.720
205.519.000
12.914.512.039
36.800.000
2.544.533.000
24.596.000
de Defensa
de Industria
de Turismo
6454.082319
11.507868000
726.224.000
855193.000
962.986.000
956.064.293
2.087.613.067
130.000
82424.360.228
159.000
33.164.000
9.171.108.133
7.000.000
198.000
69421.610.051
2.014.516.000
148.641.673.716
29425437
70.281.000
6490.916.000
13.209.912.156
71.368000
74437.265.026
151.796.000
67.784.216.129
628771.673
628771.673
24.404.000.376
157.660.000
170.960.000
3.218.099.000
1.998.740.000
14.913.252.039
71.368.000
O
151.796.000
23775.228.703
74.161.870.305
67.313.000
1961.940000
395468.000
420.064.000
2.964.597.000
13.241.539072
13.270.964.509
161912.638.225
446.362000
446.362.000
82.904.045.228
733.998.000
747.998000
9.926.304133
Pblica y Servicios
Ministerio de Educacin
Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
82457.683228
9.178.306.133
14.000000
Productiva
2.709.259.578
Ministerio de Cultura
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
141.989.648.900
Ministerio de Salud
26.875.715858
18.915.169.790
GASTOS
CORRIENTES
648.398.930.783
7.800.000
312.345.000
O
1.038615000
534.778.141.943
O
O
2.209.671.000
34.456.879.987
70.521.300.000
90.787.429.790
O
41.375.292.845
97.552.778.999
33.747.000
33.747000
2.872.000
874.799.000
877.671000
6.803000
2.750.630.344
3.038.601.982
6.780.000
2.606.399.000
1.344.000.000
82.789493.741
Y DE CAPITAL
102.539.000
205378000
5.363.693.129
608.738.000
220.023.404
501499805428
646301231328
102.017.000.000
103.969.738.000
38.000.000.000
120.789.493.741
220.946.478.051
1.543.051.622.621
368.570.991
37.214.313.331
2.757.433344
O
3.072.348.982
647.178.902328
90787.429.790
103.969738.000
239.203.000
239.203000
121.028696.741
25.991.898.339
26.360.469.330
1.569.412.091.951
-~-~~-------------------------------------.....,
CAPITULO I
Planilla N 7
s:
.m
~:'TI
'<
N DEL G~
CARACTER
CARACTER
Gastos
Anexa al Art. 1
ADMINISTRACION NACIONAL
O POR CARACTER ECONOMICO y POR CARACTER INSTITUCIONAL
(en pesos)
INSTITUCIONAL
Gastos de Consumo
Remuneraciones
Bienes y Servicios
Impuestos
Indirectos
TOTAL
SEG.
SOCIAL
665.786.482.438
1~395.532~887.193
679.211.034.417
50.535.370~338
195.749~246~577
43.490.518.745
14.901.491.452
254.141.256.774
146~046.355.750
32.023.059.519
9.882.621.624
187.952.036.893
49.699.753~281
11.445.638.291
5~018.869~828
3.137.546
21.820.935
103.367.186.384
170.750.122
103~537~936.506
103.361.000~000
160.030.000
103.521.030.000
66.164.261.400
24.958.481
59.230.000.000
634~000
59.230~634.000
44.131.000.000
159.396~000
44.290.396.000
41.000
150~000
6.145~384
10~570.122
de la Seguridad
Prestaciones
Impuestos
Social
de la Seguridad Social
Directos
Impuestos
Directos
Transferencias Corrientes
Al Sector Privado
de Capital
Activos Intangibles
Transferencias
52.786.000
544.552.098.376
622.448~098.376
77~843~214.000
52.786.000
544~552.098~376
622.448.098.376
56.562.151
12.469.060
1.415.172
56.562.151
12.469.060
1.415~172
302.194.825.305
6.808~846.411
106.331.477.438
415.335.149.154
124.386~593.279
6.423~348~391
102.777~784.439
233.587726.109
288.378~166
3.545.292.999
180~646.750.930
97.119~854
8.400.000
1.100~672~115
995~152.261
Al Sector Externo
de Capital
191~OOO
16.715~506
77~843.214.000
176~813.079.765
Al Sector Pblico
Gastos
DESCENTR.
CENTRAL
ECONOMICO
Corrientes
INSTITUCIONES
ORGANISMOS
ADMINISTRACION
70.446~383
70~446.383
136.505.162.287
34.489.787.471
2.884.255.000
173~879.204.758
17.416.353.056
26.248~332.024
2.878.155.000
46.542.840.080
17.213.513.338
26.040.401.549
2.834.040.600
46.087~955.487
202.839.718
207.930.475
44.114.400
454.884.593
105.975.417.231
8.176.912.447
6.100.000
114.158~429.678
5.770.454.286
504.407.018
99.824~191.713
7.569.943.429
380.771.232
102.562.000
13~113.392.000
64.543~000
13.177.935.000
12.644~535~000
Al Sector Externo
Inversin Financiera
Aportes de Capital y Compra de Acciones
Concesin
..
6.274.861~304
Al Sector Privado
Al Sector Pblico
107.400.235.142
6100.000
483.333~232
1.150.000
4.593~000
4.593.000
470.007~000
58~800.000
528.807.000
12.643.385.000
815.716.196.704
85.025.157.809
668.670.737.438
1.569.412.091.951
CAPITULO
Planilla N 8
Anexa al Art. 2
ADMINISTRACION
CALCULO
NACIONAL
CARACTER INSTITUCIONAL
CARACTER ECONOMICO
ADMINISTRACION
TESORO
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
NACIONAL
CENTRAL
OTRAS FUENTES
F.
TOTAL
ORGANISMOS
INSTITUCIONES
DESCENTR.
SEG. SOCIAL
TOTAL
688.337.969.675
61.744.009.437
750.081.979.112
28.075.298.123
691.276.909.474
1.469.434.186.709
613.901.508.037
42.142.636.788
656.044.144.825
6.408.545.256
178.986.800.000
841.439.490.081
263.479.078.511
Impuestos
Directos
156.720.274.117
9.990.735.138
166.711.009.255
293.569.256
96.474.500.000
Impuestos
Indirectos
457.181.233.920
32.151.901.650
489.333.135.570
6.114.976.000
82.512.300.000
577.960.411.570
5.041.747.000
5.041.747.000
7.797.290.208
440.519.851.002
453.358.888.210
440.519.851.002
453.358.888.210
Aportes y Contribuciones
a la Seguridad
Aportes y Contribuciones
Social
a la Seguridad
Derechos
Otros No Tributarios
Ventas de Bienes y Servo de las Administraciones
Ventas de Bienes y Servo de las Administraciones
7.797.290.208
14.587.881.289
11.718.876.264
358.911.000
3.975.667.110
4.334.578.110
8.668.849.451
73.079.000
204.200.694
277.279.694
2.794.366.077
4.412.811.709
5.563.211.776
9.976.023.485
255.660.736
Pblicas
Pblicas
Intereses
Utilidades
de Tierras y Terrenos
4.539.450.450
4.553.308.450
2.021.743.500
4.539.450.450
4.553.308.450
2.021.743.500
62.630.000
68.886.431.929
104.532.895
71.371.976.532
71.371.976.532
8.721.099.000
2.630.000
8.723.729.000
91.017.895
60.100.000.000
60.000.000
60.160.000.000
13.515.000
Recursos de Capital
Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias
2.702.929
992.775.619
390.000
754.000.000
214.195.619
214.195.619
24.190.000
238.385.619
254.159.372
255.228.372
2.028.504.200
2.283.732.572
50.000
1.119.000
196.200
1.069.000
50.000
1.119.000
196.200
60.173.515.000
1.069.000
de Capital
6.575.051.950
754.000.000
6.575.051.950
80.186.723.427
120.000
270.000
270.000
754.000.000
24.310.000
3.071.645.771
140.362.941.356
O
2.702.929
968.465.619
214.465.619
O
Dl Sector Privado
Recursos
2.702.929
13.003.427.561
10.629.966.161
398.281.940
13.858.000
754.000.000
Corrientes
26.705.039.493
398.281.940
13.858.000
68.823.801.929
Rentas de la Propiedad
Arrendamiento
5.041.747.000
9.743.079.580
Tasas
Transferencias
5.041.747.000
4.844.801.709
Social
Ingresos No Tributarios
33.195.372
O
2.018.606.000
33.195.372
O
10.000
1.315.200
1.315.200
2.051.801.372
10.000
31.995.372
31.995.372
8.596.000
40.591.372
220.914.000
220.914.000
9.702.000
230.616.000
2.125.000
2.125.000
7.577.000
228.491.000
Disminucin
de la Inversin Financiera
Recuperacin
de Prestamos
de Corto Plazo
Recuperacin
de Prestamos
de Largo Plazo
TOTAL
688.339.038.675
O
220.914.000
61.998.168.809
220.914.000
750.337.207.484
2.010.000.000
1.200.000
1.200.000
30.103.802.323
691.276.909.474
2.011.200.000
1.471.717.919.281
CAPITULO I
Planilla N 9
Anexa al Art. 3
ADMINISTRACION NACIONAL
GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)
DESTINO
ORIGEN
PARA EROGACIONES
A ORGANISM.
A ADMINISTR.
JURISDICCION,
CARACTER
CENTRAL
PARA EROGACIONES
CORRIENTES
AINSTIT.
DE
SUBTOTAL
SEG. SOCIAL
DESCENTRAL.
A ADMINISTR.
CENTRAL
TOTAL
DE CAPITAL
A ORGANISM.
A INSTIT.
DESCENTRAL.
SEG. SOCIAL
GENERAL
SUBTOTAL
DE
INSTITUCIONAL
O
1222.254.001
3.438.000
3.438.000
1.225.692.001
685.039.001
685.039.001
3.438.000
3.438.000
688.477.001
4516000
537.215.000
202.096324
202.096.324
13.000.000
13.000.000
202096.324
202.096.324
13.000.000
13.000.000
4.777.301.431
99.421.743
99.421.743
4.8~74
99.421.743
99.421.743
4.866.110.174
Administracin Central
Organismos Descentralizados
532.699.000
10.613.000
Organismos Descentralizados
Administracin Central
de Defensa
Administracin Central
Mi~isteriO de Economia y Finanzas Pblicas
Organismos Descentralizados
249.074.250
249.074.250
249.074.250
249.074.250
1.684.866.875
1.684.866.875
1.684.866.875
1.684866875
279.342.000
332675.000
279.342.000
279.342.000
53.333.000
982.216.000
983.690.000
3.785.000
3.785.000
987.475.000
982.216.000
982.216.000
3.785000
3.785000
986.001.000
1.474.000
53.333000
53.333.000
Administracin Central
Organismos Descentralizados
Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca
Administracin Central
Ministerio de Turismo
Organismos Descentralizados
Ministerio de Planificacin
1.474.000
Federal, Inversin
10.613000
259.535.250
10.461.000
10.461.000
10.461000
10.461.000
259.535.250
38.033.125
38.033.125
1.722.900.000
38.033.125
38.033.125
1.722.900.000
1.150.000
1.150.000
333.825.000
1.150.000
1.150.000
280.492.000
53333.000
1.474.000
20.000.000
1.657.781.346
1.677.781.346
233.370.000
233.370.000
1.911.151.346
20.000.000
1.657.781.346
1.677.781.346
233370000
233.370.000
1.911151.346
12.748000
708.102.597
720.850.597
130043.304
130.043304
850.893.901
708.102.597
708.102.597
130.043.304
130.043.304
12.748.000
Administracin Central
215096.324
1.474.000
Ministerio de Industria
215.096.324
10.613.000
Administracin Central
537215.000
4.766.688.431
4.766.688.431
10.613.000
4766688.431
Administracin Central
Ministerio
689.555.001
532.699.000
Presidencia de la Nacin
12.748.000
122.242.000
5.671.004.696
107.200.000
5.671.004.696
5793.246696
27.500.985.640
5.778.204.696
27500.985640
15.042.000
O
O
27.500.985.640
27.500.985640
838.145.901
12.748.000
33.294.232336
Pblica y Servicios
Administracin Central
Organismos Descentralizados
15.042.000
33279190.336
O
15.042.000
CAPITULO I
Planilla N 9
Anexa al Art. 3 (cont.)
ADMINISTRACION NACIONAL
GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)
DESTINO
ORIGEN
JURISDICCION,
CARACTER
PARA EROGACIONES
PARA EROGACIONES
CORRIENTES
A ADMINISTR.
AORGANISM.
AINSTIT.
CENTRAL
DESCENTRAL.
SEG. SOCIAL
DE
SUBTOTAL
TOTAL
DE CAPITAL
A ADMINISTR.
A ORGANISM.
A INSTIT.
DE
CENTRAL
OESCENTRAL.
SEG. SOCIAL
GENERAL
SUBTOTAL
INSTITUCIONAL
Ministerio de Educacin
Administracin
Central
260.330.841
241.409.841
241.409.841
18.921.000
18921.000
241.409.841
241.409841
18.921.000
18921.000
260.330.841
6.704.101.659
6.704.101.659
171.649.000
171649.000
6.875.750.659
Productiva
O
Administracin Central
Ministerio de Cultura
3.496.000
O
Administracin Central
Organismos Descentralizados
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Salud
Administracin Central
Organismos Descentralizados
Ministerio de Desarrollo Social
Administracin Central
Obligaciones a Cargo del Tesoro
171.649.000
6.875.750.659
567.633.836
42057000
42.057000
609.690.836
564137.836
564.137.836
42.057.000
42.057.000
3.496.000
77.617.567.999
O
28.301.000
O
28.301.000
O
6704101.659
O 153.652.559.000
231.270.126.999
2.110.822.000
O 135772.378000
135.772.378.000
2.110822.000
17.880181000
95.497.748.999
77.617567999
606.194.836
O
2.110.822.000
137.883200.000
2.110.822.000
O
3.496.000
233.380.948.999
95.497.748.999
4.175098.488
4.203.399.488
190.305.799
190.305.799
4.393.705.287
4.175.098.488
4.175.098.488
190.305.799
190.305.799
4.365.404.287
28301.000
854.170.480
58050520
58.050.520
912.221000
O
854.170.480
28.301000
854.170.480
854.170.480
58050520
58.050520
912.221.000
959.074.000
959.074.000
13.980.000
13.980000
973054000
959.074.000
959074.000
13.980.000
13.980.000
973.054.000
262.443.752.823
28.528.651.131
30.639.473.131
293.083.225.954
Administracin Central
TOTAL
171.649.000
3.496.000
Administracin Central
Instituciones de Seguridad Social
564.137836
6704101.659
78.402.473.999
30.388.719.824
153.652.559.000
2.110.822.000
CAPITULO I
Planilla N 10
Anexa al Art. 3
ADMINISTRACION NACIONAL
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos)
ORIGEN
RECEPTOR
JURISDICCION,
PARA FINANCIACIONES
DE ADMINISTR.
CARACTER
CENTRAL
PARA FINANCIACIONES
CORRIENTES
DE ORGANISM.
DE INSTIT.
DESCENTRAL.
SEG. SOCIAL
DE
SUBTOTAL
INSTITUCIONAL
Poder Legislativo Nacional
Organismos Descentralizados
DE INSTIT.
DESCENTRAL.
SEG. SOCIAL
GENERAL
SUBTOTAL
DE
CENTRAL
959.074.000
13.980.000
13.980.000
973.054.000
959.074.000
959.074000
13.980.000
13980.000
973.054.000
Administracin Central
9703.999
9.703.999
9703.999
9.703.999
685.039.001
685.039.001
3.438.000
3.438.000
9.703.999
9.703.999
688.477.001
Organismos Descentralizados
685.039.001
685.039.001
3.438000
3.438.000
688.477.001
202.096.324
202.096.324
13.000.000
13.000.000
215.096.324
Organismos Descentralizados
Ministerio del Interior y Transporte
202.096.324
4.766.688.431
O
Administracin Central
Organismos Descentralizados
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Organismos Descentralizados
202.096.324
13.000.000
13.000.000
215096.324
10.613.000
4.777.301.431
99.421.743
99.421.743
4.876.723.174
10.613.000
10.613.000
4.766.688.431
99.421.743
99.421.743
4.866.110.174
10.461.000
10.461000
2416573.250
4766.688431
249.074.250
O
Administracin Central
249.074.250
2.157.038.000
2.406112.250
2.157.038.000
2.157.038000
249.074.250
135247.000
135.247.000
135.247.000
8.314.700.000
8.314.700.000
O
O
9.565.481.000
11.250.347.875
9.565.481.000
9.565481.000
259535.250
8.449.947.000
8.314.700.000
Organismos Descentralizados
2.157038.000
10.461.000
1.684.866.875
10.461.000
10.613.000
Administracin Central
Ministerio de Defensa
8.449.947.000
8449.947000
Ministerio de Seguridad
--
DE ORGANISM.
959.074.000
Ministerio Pblico
Presidencia de la Nacin
DE
ADMINISTR.
TOTAL
DE CAPITAL
38.033.125
O
38.033.125
O
11.288.381.000
9.565.481.000
1.722.900 000
1.684.866.875
1.684.866.875
38.033.125
38.033.125
279.342.000
279.342.000
1.150.000
1.150.000
280.492.000
279.342000
279.342000
1.150.000
1.150.000
280492.000
986001000
982.216.000
982.216.000
3.785.000
3.785000
982.216000
982.216000
3.785.000
3.785.000
1.657.781.346
1.657.781.346
233370000
233370.000
1.891.151.346
1.657.781.346
1.657.781.346
233370000
233370000
1.891.151.346
708.102.597
708.102.597
130.043.304
130.043304
838.145901
708.102.597
708.102.597
130.043304
130.043304
838.145.901
986.001.000
CAPITULO I
Planilla N 10
Anexa al Art. 3 ((ont.)
ADMINISTRAClON NACIONAL
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos)
ORIGEN
RECEPTOR
JURISDICCION,
CARACTER
PARA FINANCIACIONES
PARA FINANCIACIONES
CORRIENTES
DE ADMINISTR.
DE ORGANISM.
DE INSTIT.
CENTRAL
DESCENTRAL
SEG. SOCIAL
SUBTOTAL
DE
ADMINISTR.
INSTITUCIONAL
Ministerio
de Planificacin
DE
DE CAPITAL
DE ORGANISM.
DE INSTIT.
OESCENTRAL
SEG. SOCIAL
TOTAL
GENERAL
SUBTOTAL
DE
CENTRAL
Federal,
Inversin
12.516.000
5.671.004.696
5.683.520.696
27.500.985.640
27.500.985.640
33.184.506.336
Pblica y Servicios
O
Administracin Central
Organismos Descentralizados
5.671.004.696
8.000.000
8.000.000
4.516000
5.675.520.696
O
27.500.985.640
27.500985.640
8000.000
33176506336
de Educacin
241409.841
241.409841
18.921.000
18921.000
Organismos Descentralizados
241.409.841
241.409.841
18.921.000
18921.000
260.330841
6.704.101.659
6.704.101.659
171649.000
171.649.000
6.875.750.659
6.704.101659
6.704.101.659
171,649.000
171.649.000
6.875.750.659
564.137836
6.780.000
570.917.836
42.057.000
42.057.000
612.974.836
6780.000
6.780.000
Ministerio
260.330.841
Productiva
Organismos Descentralizados
Ministerio
de Cultura
Administracin Central
Organismos Descentralizados
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
564.137.836
135.772.378.000
O
O
Administracin Central
Instituciones de Seguridad Social
Ministerio de Salud
4.175.098.488
O
Administracin Central
Organismos Descentralizados
Ministerio de Desarrollo Social
Administracin Central
Organismos Descentralizados
Recursos del Tesoro Nacional
Administracin Central
TOTAL
42.057.000
42.057.000
2.606.399.000
138.378.777.000
2.110.822.000
2.110.822.000
2.606.399000
2.606.399.000
2.110.822.000
190.305.799
190.305.799
2.181.100.000
6.384.499.488
2.181.100.000
2.209.401.000
O
854170.480
70.521.300.000
70.521.300.000
2.110.822.000
28.301.000
O
127.200.000
610.792.000
127.200.000
610.792.000
166.283.781.824
662.222.000
4.175.098.488
71.375.470.480
O
190305799
58.050.520
O
70.521.300000
O
854.170.480
737.992.000
O
95.497.748.999
135.772.378000
28.301.000
4.175.098.488
854.170.480
564.137.836
135.772378.000
737.992.000
262.443.752.823
30.639.473.131
140.489.599.000
O
2.606.399.000
137.883.200.000
6.574.805.287
190.305.799
4.365.404.287
58.050.520
71.433.521.000
58050.520
6.780.000
606.194.836
O
58.050.520
O
O
30.639.473.131
2209.401.000
70.521.300.000
912221000
737992.000
737.992.000
293.083.225.954
ADMINISTRAClON NACIONAL
\
CUENTA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CARCTER
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONES
ORGANISMOS
ADMINISTRACION
CENTRAL
TOTAL
SEG. SOCIAL
DESCENTR.
CONCEPTO
1) Ingresos
Corrientes
Ingresos Tributarios
Aportes y Contribuciones
Ingresos
a la Seguridad
Social
No Tributarios
1.469.434.186.709
750.081.979.112
28.075.298.123
691.276.909.474
656.044.144.825
6.408.545.256
178.986.800.000
841.439.490.081
5.041.747.000
7.797.290.208
440.519.851.002
453.358.888.210
14.587.881.289
11.718.876.264
398.281.940
26.705.039.493
4.553.308.450
2.021.743.500
68.886.431.929
104.532.895
968.465.619
24.310.000
6.575.051.950
Pblicas
.
Rentas de la propiedad
Transferencias
11)Gastos
Corrientes
Corrientes
Gastos de Consumo
Intereses
50.535.370.338
195.749.246.577
43.490.518.745
14.901.491.452
103.367.186.384
170.750.122
254.141.256.774
103.537.936.506
59.230.000.000
634.000
59.230.634.000
Intereses
en Moneda Extranjera
44.131.000.000
159.396.000
44.290.396.000
Impuestos
de la Seguridad
Social
Directos
Transferencias
Corrientes
111)Result.Econom.:Ahorro/Desahorro
IV) Recursos
Propios de Capital
Transferencias
Disminucin
V) Gastos
de Capital
de la Inversin
Financiera
de Capital
Inversin
Real Directa
Transferencias
Inversin
VII) Gastos
de Capital
Financiera
VI) Recursos
(1 + IV)
Totales
(11+ V)
Totales
VIII) Result.Financ.
antes Contrib.
IX) Contribuciones
Figurativas
X) Gastos
(1 - 11)
de Capital
Recursos
(VI - VII)
Figurativos
~~
sultado
Financiero
XII)F
entes Financieras
Di minucin
3 6l
679.211.034.417
992.775.619
1.395.532.887.193
en Moneda Nacional
Otros
O
665.786.482.438
Intereses
Prestaciones
M.E.y
140.362.941.356
71.371.976.532
(VIII + IX X)
de la Inversin
E deudamiento
Financiera
Pblico e Incremento
de Otros
6.186.384
10.720.122
77.843.214.000
52.786.000
16.906.506
622.448.098.376
544.552.098.376
56.562.151
12.469.060
1.415.172
70.446.383
302.194.825.305
6.808.846.411
106.331.477.438
415.335.149.154
70.870.944.695
-22.460.072.215
25.490.427.036
73.901.299.516
255.228.372
2.028.504.200
1.119.000
196.200
1.315.200
33.195.372
2.018.606.000
2.051.801.372
2.283.732.572
230.616.000
220.914.000
9.702.000
136.505.162.287
34.489.787.471
2.884.255.000
17.416.353.056
26.248.332.024
2.878.155.000
46.542.840.080
105.975.417.231
8.176.912.447
6.100.000
114.158.429.678
173.879.204758
13.177.935.000
13.113.392.000
64.543.000
750.337.207.484
30.103.802.323
.691.276.909.474
1.471.717.919.281
815.716.196.704
85.025.157.809
668.670.737.438
1.569.412.091.951
-65.378.989.220
-54.921.355.486
22.606.172.036
-97.694.172.670
78.402.473.999
58.917.370.955
155.763.381.000
293.083.225.954
293.083225.954
196.923.254.955
662.222.000
95.497.748.999
-183.899.770.176
3.333.793.469
82.871.804.037
-97.694.172.670
975.278.506.652
5.467.960.854
3.309.609.526
984.056.077.032
8.775.867.301
144.764.505
1.520.452.526
10.441.084.332
966.502.639.351
1.971.105.349
968.473.744.700
3.352.091.000
1.789.157.000
5.141.248.000
791.378.736.476
8.801.754.323
86.181.413.563
886.361.904.362
82.482.180.584
5.562.845.252
72.143.256.563
703.755.307.892
3.238.909.071
14.038.157.000
- 721.032.373.963
P sivos
ntribuciones
Figurativas
para Aplicaciones
F aneiaras
I
Xmr
plicaciones
Inversin
Financiera
Amortizacin
Financieras
de la Deuda y Disminucin
Otros Pasivos
Gastos Figurativos
--
de
160.188.282.399
Financieras
para Aplicaciones
5.141.248.000
5.141.248.000
CAPITULO I
Planilla N 12
Anexa al Art. 4
ADMINISTRACION NACIONAL
FUENTES FINANCIERAS
(en pesos )
.
CARACTER
INSTITUCIONAL
CONCEPTO
Fuentes Financieras
Disminucin de la Inversin Financiera
ORGANISMOS
INSTITUCIONES
CENTRAL
DESCENTR.
SEG. SOCIAL
975.278.506.652
2.115.869.854
1.520.452.526
8.775.867.301
144.764.505
1.520.452.526
2.349.000.000
6.426.867.301
144.764.505
966.502.639.351
1.971.105.349
Endeudamiento
Pblico e Incremento
Obtencin de Prstamos
de Otros Pasivos
TOTAL
978.914.829.032
10.441.084.332
O
2.349.000.000
968.473.744.700
8.092.084.332
1.520.452.526
"-
324.649.203.000
324.649.203.000
a Corto Plazo
342.519.076.051
342.519.076.051
Colocacin
223.712.000.000
223.712.000000
Obtencin de Prstamos
TOTAL
ADMINISTRACION
a Largo Plazo
75.622.360.300
1.971.105.349
975.278.506.652
2.115.869.854
O
1.520.452.526
77.593.465.649
978.914.829.032
CAPITULO I
Planilla N 13
Anexa al Art. 4
ADMINISTRAClON NACIONAL
APLICACIONES FINANCIERAS
(en pesos )
CARACTER
INSTITUCIONAL
CONCEPTO
Aplicaciones Financieras
Inversin Financiera
Adquisicin
de Titulas y Valores
ADMINISTRACION
ORGANISMOS
INSTITUCIONES
CENTRAL
DESCENTR.
SEG. SOCIAL
786.237.488.476
8.801.754.323
86.181.413.563
881.220.656.362
82.482.180.584
5.562.845.252
72.143.256.563
160.188.282.399
2.349.000.000
55.157.100.000
57.506.100.000
2.349.000.000
35.157.100.000
37.506.100.000
20.000.000.000
20.000.000.000
102.682.182.399
TOTAL
80.133.180.584
5.562.845.252
16.986.156.563
16.535.156.563
40.456.056.999
Incremento
de Disponibilidades
20.335.075.184
3.585.825.252
Incremento
de Cuentas a Cobrar
17.992.059.400
70.020.000
41.806.046.000
1.907.000.000
451.000.000
703.755.307.892
3.238.909.071
14.038.157.000
293.428.763.892
2.240.260.000
295.669.023.892
33.233.755.892
2.240.260.000
35.474.015.892
18.062.079.400
44.164.046.000
Contratista
Amortizacin
de la Deuda y Disminucin
Disminucin
de Otros Pasivos
de Otros Pasivos
Disminucin
de Cuentas a Pagar
721.032.373.963
567.008.000
567.008.000
259.628.000.000
259.628.000.000
228.081.000.000
228.081.000.000
228.081.000.000
228.081.000.000
110.636.000.000
110.636.000.000
110.636.000.000
110.636.000.000
Repblica Argentina
Amortizacin
Largo Plazo
Amortizacin
Largo Plazo
Amortizacin
Largo Plazo
Amortizacin
a Largo Plazo
Amortizacin
de Deuda no Financiera
Cancelacin
62.733.000.000
998.649.071
63.731.649.071
21.149.000.000
12.151.071
21.161.151.071
41.584.000.000
986.498.000
42.570.498.000
8.876.544.000
14.038.157.000
22.914.701.000
8.876.544.000
14.038.157.000
22.914.701.000
86.181.413.563
881.220.656.362
Nacional
TOTAL
786.237.488.476
8.801.754.323
c.H
en
s:
m
'<
:n
:o
CAPITULO I
Planilla N 14
Anexa al Art. 4
ADMINISTRACION NACIONAL
GASTOS FIGURATIVOS
(para aplicaciones financieras)
(en pesos)
DESTINO
Central
Central
Ministerio de Industria
Administracin Central
Ministerio de Agricultura.
Administracin
Ganaderia
y Pesca
Central
Ministerio de Planificacin
Administracin
Central
A ORGANISM.
CARACTER
Ministerio de Defensa
Administracin
Central
FINANCIERAS
TOTAL
A INSTIT. DE SEG.SOCIAL
OESCENTRAL.
Ministerio de Seguridad
Administracin
APLICACIONES
A AOMNIST. CENTRAL
ORIGEN
JURISDICCiN,
PARA
Social
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1.700.000
1.700.000
61.622.000
61.622.000
3.288.769.000
3.286.769.000
O
O
3.352.091.000
558.960.000
558.960.000
979.197.000
979.197.000
O
O
O
O
O
O
251.000.000
251.000.000
1.789.157.000
558.960.000
556.960.000
979.197.000
979.197.000
1.700.000
1.700.000
61.622.000
61.622.000
3.288.769.000
3.288.769.000
251.000.000
251.000.000
5.141.248.000
eN
en
,::..
m
'<
:n
:o
.
CAPITULO I
Planilla N 15
Anexa al Art. 4
ADMINISTRAClON NACIONAL
.CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(para aplicaciones
.
PARA APLICACIONES
DESTINO
A ADMNIST.
ORIGEN
JURISDICCiN.
CARACTER
de Seguridad
Social
Ministerio de Defensa
Instituciones
de Seguridad
Social
Ministerio de Industria
Organismos
Descentralizados
Ministerio de Agricultura,
Ganaderia
y Pesca
Organismos Descentralizados
Ministerio de Planificacin
Organismos
Descentralizados
CENTRAL
de Seguridad
Social
TOTAL
FINANCIERAS
A INSTIT.
A ORGANISM.
DE SEG.50CIAL
DESCENTRAL.
Ministerio de Seguridad
Instituciones
financieras)
(en pesos)
Social
558.960.000
558.960.000
979.197.000
979.197.000
1.700.000
1.700.000
61.622.000
61.622.000
3.288.769.000
3.288.769.000
251.000.000
251.000.000
5.141.248.000
o
o
o
o
o
O
O
O
O
O
" O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
.0
558.960.000
558.960.000
979.197.000
979.197.000
1.700.000
1.700.000
61.622.000
61.622.000
3.288.769.000
3.288.769.000
251.000.000
251.000.000
5.141.248.000
CAPITULO I
Planilla Anexa al Art. 6"
ADMINISTRACION
RECURSOS HUMANOS
NACIONAL
HORAS CATEDRA
CARGOS
CARCTER
INSTITUCIONAL
TOTAL
PERMANENTES
PERMANENTES
TOTAL
TEMPORARIOS
TEMPORARIAS
ADMINISTRACION
CENTRAL
322.838
311.594
11.244
205.069
90.784
114.285
63.445
60.048
3.397
63.206
11.406
51.800
17.556
17.517
39
403.839
389.159
14.680
268.275
102.190
166.085
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
INSTITUCIONES
SEGURIDAD
TOTAL:
M.E. Y P.P.
3 6 4
DE
SOCIAL
l.
CAPITULO I
Planilla
Anexa
al Art.
6"
ADMINISTRACION NACIONAL
RECURSOS HUMANOS
TOTAL
Poder Legislativo
Nacional
Pblico
Presidencia
HORAS CATEDRA
CARGOS
URISDICCION
de la Nacin
PERMANENTES
TOTAL
TEMPORARIOS
TEMPORARIAS
PERMANENTES
16.543
11.294
5.249
24.759
22.682
2.077
11.072
10.906
166
3.687
3.646
41
6.187
1.750
4.437
2.051
2.033
18
30.000
30.000
8.714
8.586
128
5.600
5.600
2.867
2.729
138
18.234
18.234
18.537
18.520
17
16.295
10.090
6.205
116.199
114.884
1.315
25.680
360
25.320
Jefatura de Gabinete de
Ministros
del Interior y
Ministerio
Transporte
Ministerio de Relaciones
Ex1eriores y Culto
Ministerio de Justicia y
Derechos
Humanos
Ministerio
de Seguridad
108.218
106.573
1.645
87.791
Pblicas
5.907
5.490
417
21548
Ministerio
de Industria
1.863
1.851
12
Ministerio
de Agricultura,
Ministerio
de Defensa
Ministerio
de Econom la y
Finanzas
23.457
64334
O
O
6.000
21548
6.000
Ganadera
y Pesca
14.452
11.801
2.651
Ministerio
de Turismo
2.993
2.661
332
Ministerio
de Planificacin
8.036
8.030
1.000
1.000
1.935
1.935
900
900
t\tE. Y EP
36 4
inisterio de Ciencia,
ecnologa
e Innovacin
14022
2.399
2.150
249
522
522
21.763
21.731
32
560
O
O
14.022
roductiva
inisterio de Cultura
inisterio de Trabajo, Empleo
Seguridad
Social
Ministerio
de Salud
Ministerio
de Desarrollo Social
TOTAL:
--
ev
14.082
13.936
146
17.958
3.740
3.699
41
30.000
389.159
14.680
268.275
403.839
O
102.190
560
17958
30000
166.085
&~
CAPITULO I
ADMINISTRACION CENTRAL
RECURSOS HUMANOS
HORAS CATEDRA
CARGOS
fjURISDICCION
PERMANENTES
TOTAL
PERMANENTES
TOTAL
TEMPORARIOS
TEMPORARIAS
SUBJURISDICCION
Poder Legislativo
Poder Legislativo
Nacional
15.248
10.065
5.183
Nacional
15.248
10.065
5.183
O
O
de la Nacin
24.759
22.682
2.077
24.759
22.682
2.077
Poder Judicial
Ministerio
Pblico
11.072
10.906
166
Pblico
11.072
10.906
166
2.032
2.032
100
100
1.021
1.021
521
521
100
100
251
251
237
237
1.786
1.768
18
30.000
30.000
1.786
1.768
18
30.000
30.000
696
603
93
5.600
5.600
696
603
93
5.600
5.600
2.867
2.729
138
18.234
18.234
2.867
2.729
138
18.234
18.234
17.827
17.810
17
12.277
7.277
5.000
3.080
3.063
17
5.000
14.747
14.747
7.277
7.277
116.013
114.709
1.304
25.680
360
750
48575
47.618
957
38.555
38.208
347
Ministerio
Presidencia
de la Nacin
Secretara
General
Secretaria
Legal y Tcnica
Agencia
Federal de
Inteligencia
Secretara
de Programacin
para la Prevencin
Drogadiccin
de la
y la Lucha
contra el Narcotrfico
Consejo Nacional de
Coordinacin
de Polticas
Sociales
Jefatura
de Gabinete
de
Ministros
Jefatura de Gabinete
de
Ministros
Ministerio
Ministerio
36 4
t-
del Interior
ransporte
del Interior y
Transporte
inisterio
de Relaciones
xteriores
y Culto
Ministerio
de Relaciones
Exteriores
y Culto
Ministerio
de Justicia
Derechos
Humanos
Ministerio
de Justicia y
Derechos
Humanos
5.000
Servicio Penitenciario
Federal
Ministerio
Ministerio
de Seguridad
de Seguridad
Nacional
750
O
13.500
O
O
O
O
25.320
O
13.500
CAPITULO I
Planilla Anexa al Art. 6 (cont.)
ADMINISTRACION CENTRAL
RECURSOS HUMANOS
HORAS CATEDRA
CARGOS
JURISDICCION
PERMANENTES
TOTAL
TEMPORARIAS
PERMANENTES
TOTAL
TEMPORARIOS
SUBJURISDICCION
23.179
23.179
360
360
4.954
4.954
11.820
11.820
106.293
104.700
1.593
86.922
1.315
906
409
56.599
55.937
662
32.651
12.279
27.782
27.529
253
31786
31.786
20.356
20.117
239
20.531
18.813
1.718
241
211
30
1.954
587
1.367
5.078
4.661
417
21.548
21.548
5.078
4.661
417
21.548
21.548
de Industria
238
226
12
de Industria
238
226
12
1.275
1.264
11
1.275
1.264
11
428
426
428
426
763
763
1.000
1.000
763
763
1.000
1.000
1.588
1.588
900
900
1.588
1.588
900
900
546
546
Prefectura
Naval Argentina
Policia de Seguridad
Aeroportuaria
Ministerio
de Defensa
Ministerio
de Defensa
23.457
63.465
20.372
de Economia
Ministerio
de Economia
Finanzas
Pblicas
Ministerio
Ministerio
Ministerio
de Agricultura,
Ganaderia
y Pesca
Ministerio
Ganaderia
Ministerio
r',.LE. y EP.
36 4
Pblicas
y
de Agricultura,
y Pesca
de Turismo
Ministerio de Turismo
Ministerio
de Planificacin
=ederal, Inversin
Pblica
Servicios
Ministerio de Planificacin
Federal, Inversin Pblica y
Servicios
Ministerio
Ministerio
Ministerio
\.-
Tecnologa
de Educacin
de Educacin
de Ciencia,
e Innovacin
Productiva
Ministerio
Tecnologia
de Ciencia,
e Innovacin
546
Productiva
de Cultura
1.511
Ministerio de Cultura
1.511
1.388
Ministerio
546
1388
123
448
448
123
448
448
CAPITULO I
Planilla Anexa al Art. 6 (cont.)
ADMINISTRAClON CENTRAL
RECURSOS HUMANOS
HORAS CATEDRA
CARGOS
JURISDICCION
TOTAL
PERMANENTES
TEMPORARIOS
TEMPORARIAS
PERMANENTES
TOTAL
SUBJURISDlCCION
Ministerio
de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Ministerio
Ministerio
Ministerio
4.071
4.039
32
560
Social
4.071
4.039
32
560
560
de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Ministerio
de Salud
5.311
5.294
17
1.800
1.800
de Salud
5.311
5.294
17
1800
1800
3.436
3.395
41
3.436
3.395
41
311.594
11.244
de Desarrollo
Social
Ministerio
TOTAL:
3 6 4
de Desarrollo
Social
l,LE. Y EP.
560
Social
322.838
O
205.069
O
90.784
O
114.285
CAPITULO I
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
RECURSOS HUMANOS
PERMANENTES TEMPORARIOS
TOTAL
ENTIDAD
Poder Legislativo Nacional
HORAS CATEDRA
CARGOS
~URISDICCION
1.295
1229
66
PERMANENTES TEMPORARIAS
TOTAL
O
Auditora General de la
Nacin
Presidencia de la Nacin
1.295
1.229
66
1.655
1.614
41
6.087
1650
4.437
520
520
4.037
4.037
322
322
400
400
488
447
41
1.650
1.650
325
325
265
265
265
265
8.018
7.983
35
802
802
2.234
2.199
35
660
660
162
162
261
261
3.890
3.890
710
710
4.018
2.813
1.205
Sindicatura General de la
Nacin
Autoridad Regulatoria
Nuclear
Autoridad Federal de
Servicios de Comunicacin
Audiovisual
Autoridad Federal de
Tecnologas de la
Informacin y las
Comunicaciones
Jefatura de Gabinete de
Ministros
Agencia de Administracin
de Bienes del Estado
Ministerio del Interior y
Transporte
Registro Nacional de las
P~~.
Y F.P.
36 4
Personas
Direccin Nacional de
Migraciones
,.
Agencia Nacional de
Seguridad Vial
Comisin Nacional de
Regulacin del Transporte
Organismo Regulador del
l
,..
Sistema Nacional de
Aeropuertos
Administracin Nacional de
Aviacin Civil
Junta de Investigacin de
Accidentes de Aviacin Civil
Ministerio de Justicia y
.~.
CAPITULO I
Planilla Anexa al Art. 6 (cont.)
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
RECURSOS HUMANOS
HORAS CATEDRA
CARGOS
IJURISDICCION
PERMANENTES
TOTAL
TOTAL
TEMPORARIOS
TEMPORARIAS
PERMANENTES
ENTIDAD
Derechos
Humanos
la Xenofobia
yel Racismo
Centro Internacional
Promocin
429
429
52
52
para la
de los Derechos
Humanos
Unidad de Informacin
Financiera
Ministerio
de Defensa
Instituto Geogrfico
Direccin
Nacional
229
229
4.018
2.813
1.205
1.693
1.669
24
869
869
235
235
899
875
24
559
559
869
869
829
829
188
188
375
375
General de
Fabricaciones
Militares
Servicio Meteorolgico
Nacional
Ministerio
Finanzas
de Economia
Pblicas
Comisin
Nacional de
Valores
Superintendencia
de
Seguros de la Nacin
266
266
1.625
1.625
1.195
1.195
430
430
13.177
10.537
2.640
7.933
5.319
2.614
319
319
457
de Industria
Instituto Nacional de
M.E. y F.P.
36 4
Tecnologia
Industrial
Instituto Nacional de la
Propiedad
Industrial
Ministerio
de Agricultura,
Ganaderia
y Pesca
6.000
6.000
Instituto Nacional de
Tecnologia
Agropecuaria
457
87
87
4.381
4.355
26
Instituto Nacional de
--
Investigacin
y Desarrollo
Pesquero
Instituto Nacional de
Vitivinicultura
. 6.000
6000
HORAS CATEDRA
CARGOS
JURISDICCION
PERMANENTES
TOTAL
TOTAL
TEMPORARIOS
TEMPORARIAS
PERMANENTES
ENTIDAD
Y Calidad Agroalimentaria
Ministerio
2.565
de Turismo
Administracin
330
Nacionales
.
2.235
de Parques
2.521
2.191
330
44
44
7.273
7.267
2.499
2.499
Instituto Nacional de
Promocin
Ministerio
Federal,
Turistica
de Planificacin
Inversin
Pblica
Servicios
Comisin
Nacional de
Energia Atmica
Comisin
Nacional de
Actividades
Espaciales
245
245
371
371
2.813
2.813
97
97
160
160
377
371
340
340
332
332
39
39
O
O
Nacional de
Vialidad
Tribunal de Tasaciones
de la
Nacin
Ente Nacional de Obras
Hdricas de Saneamiento
Servicio Geolgico
Minero
Argentino
M.E}' F.P.
36 4
de
la Electricidad
Organismo
Seguridad
Ministerio
Regulador
de Educacin
347
347
Miguel Lillo
246
246
101
101
13.476
13.476
13.476
13.476
Fundacin
Comisin
..
de
de Presas
Nacional de
Evaluacin
y Acreditacin
Universitaria
,./
Ministerio
Tecnologia
de Ciencia,
e Innovacin
Productiva
Consejo Nacional de
Investigaciones
Cientficas
G~. &f'HJi~
.7~;-'~
()}7
C/~
.
HORAS CATEDRA
CARGOS
IJURISDICCION
PERMANENTES
TOTAL
TEMPORARIOS
TEMPORARIAS
PERMANENTES
TOTAL
ENTIDAD
Tcnicas
888
762
126
74
74
440
440
Biblioteca
201
75
126
74
74
155
155
92
92
554
554
Ministerio
de Cultura
Nacional
Ministerio
Empleo
de Trabajo.
y Seguridad
Superintendencia
Social
de Riesgos
del Trabajo
Ministerio
de Salud
554
554
8.771
8.642
129
370
370
240
227
13
'0
570
570
291
178
113
847
844
4.792
4.792
459
459
458
458
232
232
236
236
15000
734
734
16.158
16.158
Centro Nacional de
Reeducacin
Social
700
700
Sommer
Administracin
Nacional de
Medicamentos,
Alimentos
Tecnologa
Mdica
M.E.y F.P.
e Implante
Administracin
Laboratorios
36 4
de
1
Nacional de
e Institutos de
! Colonia
A. Montes de Oca
Posadas
Instituto Nacional de
Rehabilitacin
Psicofisica
del
15.000
de
de Salud
de Desarrollo
304
112 corresponden
304
30.000
O
O
30.000
a guardias mdicas
,1
CAPITULO I
Planilla Anexa al Art. 6 (cont.)
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
RECURSOS HUMANOS
HORAS CATEDRA
CARGOS
~URISDICCION
TOTAL
PERMANENTES
TEMPORARIOS
TEMPORARIAS
PERMANENTES
TOTAL
ENTIDAD
Social
Instituto Nacional de
Asociativismo
y Economia
Social (INAES)
263
263
30,000
30,000
41
41
63.445
60.048
3.397
M.E.y EP.
364
"
63.206
11.406
51.800
CARGOS
IJURISDICCION
.
TOTAL
ENTIDAD
Ministerio de Seguridad
PERMANENTES TEMPORARIOS
PERMANENTES TEMPORARIAS
TOTAL
186
175
11
186
175
11
232
204
28
232
204
28
17.138
17.138
16.038
16.038
Trabajadores y Empleadores
Agrarios (RENATEA)
TOTAL:
,..
~/~
M.E. Y F.P.
364
1.100
1.100
17.556
17.517
39
C.H
O>
.:.
CONTRATAC~O:N
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OBRA
320
2016
acfn
Remodelad6n
de EdifJdo
20t7
100,000
24
320
320
320
335
24
24
24
7
317
62
25
317
62
O 34
25
25
25
25
25
25
25
30
35
317
62
317
82
342
342
342
342
342
44
44
44
44
44
325
61
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Metrooolilanll
11
AVANCE
FlslCO
(en porcentajel
DE INVERSiN
320
5
5
5
5
5
25
A DEVENGAR
(en pesos)
!1
O
N-
SERVICIOS
<t
"
o()
CAPtruLOII
Planilla Anexa al Articulo
RESTO
TOTAL
18.086.328
11.957.552
30.143.680
2.796.174
15.274.118
20.000.000
38.070.290
10.000,000
20.487.213
44.011.74<'
74.498.957
2016
20t7
RESTO
TOTAL
4000
SOllO
6000
6500
3100
6400
0.00
000
000
000
000
19SO
000
0.00
10000
10000
10000
'0000
10000
10000
100,00
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
.a.480.000
13.520.000
60.000.000
n.oo
27.360.000
42.640.000
70.000.000
40,00
60.00
0.00
0.00
18.240.000
4U60.OOO
60.000.000
4.924.800
34.075.200
39.000.000
19.205.737
56.328..497
51.751.605
70.957342
3000
12 SO
2700
1100
2500
22 SO
1400
3700
7000
87 SO
7300
3900
7500
000
000
000
2600
000
000
5700
3100
0.00
000
000
000
2400
000
000
000
000
0.00
100,00
000
3764
3600
1920
5900
2480
3784
000
4080
3600
6000
4590
000
80
4080
10000
10000
100 00
'0000
10000
10000
10000
10000
100000
100.000
23.668.456
15.978.782
211.026.279
43.655.703
10.152.584
67.624.159
6.072.310
390.439.833
32.303.676
602.932.225
000
1000
1300
000
OSO
100
2018
6000
4000
2700
3500
4900
3500
23.00
1.466.113
et Area
2018
100,00
de Formosa
COnstrucdn
de un Relleno sanitario
de Matertates
en el Arlo Vane de
RloNearo
307 1
39 Me
de la Gesllon
41 Conslrucdon
5 Aro
6
7
8
9
1
iadon
40
41
41
45
45
45
45
45
45
ral de Posadas
de Estaciones
Red de
de TI1!Tlsferencia
CIoacos-8anios
Efluentes
A ua
Clo8Cll~s
Heras-Caftuelas-PIe.Per6n
ConSfrucclon
Reservorlos
de R
Sistema
de
EdifICio Juncal.
80 Construccin
81 Am
ladn
Construcdn
Exclusivos
C8nilcs
Ministerio de Retadoncs
PIe Lans
lila 21124
de Inundadones
R2
IRF N"
ExlerIores
n94
de
199.956.000
133.166.732
126.224.nl
515.676.000
18.762.823
60.868.786
11.921.545
43.652.226
14.903.615
36.740.336
75.926.662
127.570.613
92.038.836
80.000.000
76.073.636
248.112.472
4.000.000
23.000.000
2~.OOO.OOO
15,00
15.600.000
13.500.000
29.100.000
5500
000
000
000
000
1100
000
000
0,00
21.36
37,84
40,60
100,00
000
42 SO
1900
OSO
340
15SO
1900
1000
9.00
21
57 SO
3200
2200
3200
3400
3100
35 SO
44.SO
7080
000
4900
3100
6460
SOSO
SOllO
54 SO
800
000
000
46 SO
000
000
000
000
0.00
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
7SO
6.SO
45 SO
4700
'0000
45,00
48,50
000
0.00
OSO
010
OSO
OSO
OSO
010
010
010
3200
010
O.SO
19SO
040
100
100
100
040
040
040
4800
O
1.00
6000
ISO
3SO
3SO
3SO
150
lSO
lSO
2200
070
3.SO
000
9800
9500
9500
9500
9800
9800
9800
000
9900
95,00
100,00
010
0'0
OSO
OSO
040
020
100
100
lSO
070
3SO
3SO
9800
9900
9500
9500
10000
10000
10000
10000
79.631.609
55.573 nl
nso
2900
3200
85,00
ElaNa 11
Edlfickl de la DtmccIOn Nacional
san Bias
u1acioo-Control
nlbus de TrllOsftO R
20 Remodelacin
de Humahuaca
vldos Industrlates
Tres Rosas
saneamiento
SUneamlento
15 Remodeladn
P.R Quebrada
Buenos Aires.
35 307 20 O
40 332 18 O
40 332 18 O
40 332 18 O
40 332 18 O
40 332 18 1
40 332 16 1
40 332 18 1
40 332 18 1
Int
COm
Com
o Federal
e
del Antllrtk:o
uitrico central.
Penitenciario
Penitenciario
Ezelza
Crdoba
Federal
Ortn ProvInda
Penitenciario
Federal
de sana
Gemes
- Provincia de sana
del centro
Penitenciario
Penl1endario
Federal
18 Construccin
del centro
Penitenciario
Federal de Formosa
19 Construc:dn
del centro
Penlteneiarlo
Federal de CorrIentes.
de J
YUlo
Provincia
71.044.003
125.856.979
135.602.028
332.603.010
148.204.227
190.548291
190.448.291
529.300.809
100.000
182.582.400
100.000
de Chaco
46.314.259
- Formosa
100.000
100.000
ProvIncia de Formosa
332 18 1 20 Construccin del Centro Penitenciario Federnl de MiSiones. Posadas Provinda de Misiones
375 49 O 7~
vi""e de semeFe
380 31 O 18
451 18 O 27
en la FAbrtca Militar Rlo Ten:ero
451 18 O 43 Instalad
Planla de Pistolas Doble Accin en la Fbrica Militar Fra Luis Beflrn
451 16 O 56A ulsldn Nueva Estadn
Sub-Estacln Trnsnformooora
Fbrica M~ftarF
luts Beltrn
Remodeladn
de la Infraestrudum
de la Sede Centrnl
451 18 O 80 Am ladn
451 18 O 82 Puesta en Valor de la P1nla de ciclos SutfLiricos en la Fbrica Mnilar Rlo Teroero. Ela
111
451 18 O 85 Puesta en Valor y Modernizacin de la Infraestructura Elctrica en la Fbrica Militar de Plvoras
15218.600
;M537600I~
526.580.000
8n.800.000
60.488.000
131.997.000
443.250.081
127.656.023
100.000
113.734.080
305.420.960
557.520.000
100.000
89.609.472
171.064.160
419.520.000
100.000
88.430.400
100.000
156.657,600
168.812.000
414.000.000
293.112.000
33.020.000
414.000.000
1.300.000.000
2.781.700.000
19.125.000
45.000.000
7.664.000
20.000.000
3.500.000
865.600.000
3.500.000
65.700.000
102,.400.000
4.129.074
13249.871
26.378.945
41.264.000
4.983.417
8.000.000
12.983,417
3.000.000
10.000.000
15.990..400
28.990..400
3.500.000
20.000.000
21.400.000
.900.000
3.500.000
20.000.000
23.400.000
46.900.000
3.200.000
22.500.000
23.800.000
49.500.000
10.000.000
84.000.000
25.966.834
4500
2136
2800
2080
1153
3000
2040
2'36
4257
47,50
100,00
45 451 18 O
45 451 18 O
67 Puesta en Valor
MocIemizacln
88 Instalacln Nueva
F:'JO'ftIosivos
Azul
y Hexgeno
Fase 11
(ROX) en la fbrica
MlIIlar de Plvoras y
SO
SO
SO
SO
SO
357
91
357
91
357
91
357
91
357
91
1
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
70.000.000
100.000
de
100.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
100.000.000
500.000
500.000
94.500.000
1.000.000
142.187.112
143.787.112
1.000.000
27.400.000
29.000.000
1.000.000
27.400.000
29.000.000
1.000.000
31.400.000
33.000.000
1.000.000
246..400.000
246.000.000
1.000.000
590.500.057
1.000.000
158.317.622
46.970.638
1.000.000
665.049.339
1.000.000
68.400.000
70.000.000
1.000.000
591.841274
593.441.274
1,417.038.054
100,00
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
100.000
de Chubul
100.000
100.000
100.000
de Acceso al
200.000.000
500.000
500.000
500.000
500.000
200.000.000
1.000.000
1.415.438.054
1.000.000
40.223.511
1.000.000
32.764..414
259.648.361
646.351.639
41.823.511
34.364.414
1.308.000.000
15,50
15,50
130.000.000
010
040
20,00
49,00
100,00
9800
10000
SO
357
91
49 Construcdn
Accesos a Nuevas
Insta'adones
Provlnda
de SUnta Fe
100.000
500.000
1,000.000
126..400.000
lSO
s:
~
O)
.c::.
CONTRATACiN
'<
;TI
~J
DE OBRAS
CAPiTULO
Planilla
O ADQUISICiN
CON INCIDENCIA
.0
!,1
Q
<
<
< a:
O
>O
<
U
a: O
a: w
>-
OBRA
2016
del Puerto
51 Mejoramiento
357
357
357
357
357
357
357
91
91
91
91
91
91
91
357
91
357
91
357
91
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
50
357
91
a la Bandera.
54 Reconversin
55 Reconversin
56 Am
I,acin
I uaz - Provincia
Diamante.
en Puerto
Escollera
Interior
Puerto
63 Reconversin
Puerto
Es
de Es iones
Puerto
de ConcePCin
64 Reconversin
Puerto
Recon
uista - Provincia
67 Construccin
Escollera,
para Reposicin
50
357
91
79 Recuperacin
50
50
357
91
80 Consolidacin
357
91
a
a
Provincia
Defensa
de Orn Provincia
77 Construccin
de la Ba'ada
91
83 Construccin
50
357
91
84 Reconstruccin
24 Nuevo
23
12 Cierre
de Puertos
Muelle
- Provincia
89 Construccin
Edificio
centro
Clausura
53
322
23
13 Construccin
56
105
20
26 ModernizaCi6n
56
105
21
26 Construccin
56
56
56
56
105
21
a
a
a
a
27 Me'oramiento
22
105
23
106
17
354
19
a
a
354
19
354
25
354
25
354
25
354
25
354
354
25
25
a
a
a
a
a
a
a
11 Gestin
a
a
a
a
354
25
354
354
354
604
25
25
59
16 3
- Ciudad
56 604 16 3
Paz
cuaria
- Aguas
Nacional
y Estrada
2017
1.321.680.294
010
020
1.000.000
38.400.000
40.000.000
0,10
0,40
1.000.000
1.000.000
198.400.000
200.000.000
aso
asa
asa
100
100
100
020
020
010
asa
asa
1.000.000
1.320.080.294
2018
RESTO
TOTAl
070
1,50
9900
98,00
10000
100,00
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
9500
9500
9500
9700
9700
9800
10000
10000
3175
100 00
1.000.000
498.400.000
500.000.000
50.000.000
70.000.000
220.000.000
2275
1.000.000
38.400.000
40.000.000
500.000
1.000.000
28.400.000
30.000.000
asa
asa
040
2275
100
100
3SO
350
3SO
230
230
150
2275
350
350
500.000
1.000.000
38.400.000
40.000.000
0,50
1,00
3,50
95,00
100,00
22.000.000
8.481.000
61.600.000
8,00
42,50
35,70
13,80
100,00
50.000.000
100.000
500.000
100.000
100.000
1.000.000
78.400.000
38.400.000
80.000.000
40.000.000
1.000.000
1.000.000
118.400.000
120.000.000
178.400.000
180.000.000
10000
10000
100 00
100 00
9500
100 00
9500
10000
de Vas Navegables
- Granadero
Baigorria
5.000.000
26.119.000
100.000
500.000
1.000.000
38.400.000
40.000.000
0,50
1,00
3,50
95,00
100,00
100.000
SOO.OOO
1.000.000
28.400.000
30.000.000
asa
100
350
9500
Indio de 143.900
Km., El Codillo,
Hasta la
10000
4.000.000.000
12,50
12,50
12,50
62,SO
100,00
300.000.000
15,00
16,00
16,50
52,50
100,00
1,00
3,50
95,00
100,00
040
600
4400
150
9800
497.380.000
500.000.000
500.000.000
45.000.000
50.000.000
50.000.000
2.502.620.000
del Distrito
de Buenos
Ro de la Plata de la
155.000.000
Aires
Obras
complementarias
Provincia
en Puerto
CIAP
Provincia
de Cordoba
de la Maricullura
Existente
- Municipio
Slidos
y Mejoramiento
de Corrientes
100.000
500.000
1.000.000
98.400.000
100.000.000
100.000
500.000
1.000.000
178.400.000
180.000.000
46.400.000
O,SO
Basural
Urbanos
de Chilecito,
(GIRSU)
a Cielo Abierto
3.600.000
4.000.000
20.516.72
16.257.710
7.463.431
20.000.000
Quebrada
10.520.000
18.260.000
y Tribologra
5.000.000
9.851.691
9.030.000
9.559.309
200.000
9.853.832
16.392.779
19.553.389
46.000.000
6.000.000
8.566.549
14.000.000
500.000
7.892.000
6.155.600
15.452.200
30.000.000
6.000.000
7.500.000
5.169.782
21.330.218
40.000.000
CENIDMAR
Provincia
de La
54.000.000
36.774.436
010
600
5600
8800
aao
0,00
10000
aao
aao
10000
0,00
100,00
10000
27,463,431
27,00
73,00
28.600.000
36,00
64,00
0,00
0,00
100,00
33.441.000
15,00
25,00
30,00
30,00
100,00
23,00
35,00
41,00
100,00
2000
2600
1900
3000
2000
1300
3000
5300
5300
10000
100,00
Parque
Nacional
de Laboratorios
y Adecuaci6n
en Materiales
del Existente
Avanzados,
Recubiertos
para Investigacin
en Aplicaciones
Nucleares
1.00
v Ambienlales
liacin de la Infraestructura
e Infraestructura
Edificio
y Fabricacin
del Centro
Instituto
Atmico
Ezeiza.
Ezeiza
Fase 11
- Fase
JI
Sbato
de Instrumentos
de Caracterizaci6n
de Materiales
Utilizando
Haces de
9.431.451
40.000.000
2000
100
1500
4.600.000
24.000.000
2.042.403
87.357.597
142.000.000
3,00
17,00
16,00
62,00
70.000.000
232.312.474
652.138.610
947.548.916
1.902.000.000
400
1600
3000
5000
9.720.050.000
17.100.000.000
13.999.950.000
2.693.423.833
43.513.423.833
22,00
34,40
34,70
11.000.050.000
1.183.550.000
12.183.600.000
9000
1000
3794
000
3156
2103
3333
3333
3267
4575
10000
10000
del RA -10
Construccion
del Vehculo
46 Aprovechamientos
LanzadorTronador
Hidroelctricos
Jome
47 A rovechamiento
(COB N 20140B
Muhi
sito Chihuido
ro
59 RefuncionalizaCin
Canal 7 - Televisin
Inte
ral Hos
E ui amiento
67 Construccin
70 Restauracin
lnt
72 Construccin
Cruz Presidente
le'o Fronterizo
11
2 Eta
Pino Hachado.
del Hospital
11
Eta
- Eta
y Refuncionalizacin
74 Construccin
a Hos
- Ciudad
Provincia
Zonal
de Agudos
de Rehabilitacin
75 Construccin
Centro
de Da
76 Construcci6n
1 Construccin
itallos
Anti uos. Provincia de Santa Cruz
Ho
del Centro de nvest' acin A Iicada a Recursos
53 Ruta Nacional
N 242
- Convenio
54 Ruta Nacional
Ruta Nacional
Seccin:
Tramo:
Varios
Y
15.
R
ionallnt
rima
enes.
"'
Cenlro
nstico
Transferencia
W 40.
Catan
1
Pblica
ital ChumJca
ral de la lolesia
Com
73 Ampliaci6n
11A
Ceoernic
60 RefunCionalizaCin
Tramos
Blancas-
de Santa Fe
Generales
Desarrollo
de Residuos
Crdoba
Edificio
Am
de Instalaciones
N 1540.
50.000.000
orria - Provincia
Autnoma
en Ita Ibat.
a Cielo Abierto
sanitario
Nuevo
16 Desarrollo
Bai
para la Relocalizacin
rirnientaCi6n
Integral
11 Construcci6n
Neuaun
Aires
de Entre Ros
Posadas
de Buenos
UI.
Tramo:
Limite
Geriatrico
Ro Gall
- Mercedes
por Funciones
Operativa
por Funciones
I Las
Laias.
16.035.465
15.000.000
10.000.000
47.535.465
1.000.000
50.000.000
50.000.000
49.000.000
1SO.0OO.000
191.102.120
230.000.000
415.300.000
687.392.630
15.720.000
25.000.000
14.280.000
25.000.000
Operativa
(T.F.O.)
1.523.795.350
55.000.000
947
067
1200
1500
2725
2856
4545
2597
3941
100 00
8,90
100,00
000
10000
aao
aao
10000
10000
10000
10000
2.000.000
36.464.855
63.464.855
315
5744
134.000.000
15.000.000
149.000.000
89,93
10,07
0,00
0,00
100,00
180.000.000
60.000.000
240.000.000
7500
2500
000
10000
aao
aao
aao
aao
aao
aao
aao
25.000.000
75.000.000
6650
3350
10000
10000
40.000.000
16.000.000
56.000.000
7150
2850
85.000.000
365.000.000
470.000.000
1800
8200
6.973.917
18.517.000
11.543.083
37.034.000
18,83
50,00
31,17
0,00
100,00
8.533.667
14.764.000
6.230.333
29.528.000
28,90
50,00
21,10
0,00
100,00
10000
10000
Chile
4.500.000
50.000.000
Di itales "CIAROlo
Transferencia
Mendoza
- Buenos
o,
de Rro Gall
o,
Aires
un
Bias L. Dubany
Aires
56
56
56
56
56
100.000
Aires
de Buenos
Ro Bermejo
Rosario
de Cargas
acin A ro
y Equipamiento
Pecurias
Gobernador
56
56
56
56
56
56
56
2016
Amentna
Muelle
Portuaria
de Ex
12 Construccin
de Buenos
de la Direccin
Granadero
v Vias Navf'Clable
de Basurales
Nuevo
Neutrones
56
56
sobre
Balizadortes
y Galpones
Terminal
Villa Cartos
Anronmicas
22
100.000
Fe
lnvesti
Relleno
Condorito.
105
Aires
100.000
Provincia
de Santa
de Barcazas,
del Centro
Rioja - Chilecito
105
TOTAL
de Entre Ros
de Nueva
Construcci6n
500.000
500.000
RESTO
de Salta
Sede Administrativa
Subsecretaria
de Buenos
Aires
del Uruouav.
Calle Formosa.
Traza de Apertura
357
16
Provincia
de Buenos
de Embarque
de Buques
50
a
a
a
100.000
91
FSICO
len porcentaje)
de Santa Fe
82 Definicin
lbicuv
100,000
100.000
Muelle
100.000
- Provincia
IX - Puerto
Puerto
Prximo
2018
2017
100.000
- Sector Costero
de Entre Rios
6n 111Puerto
VIII
Esparia
de Entre Ros
Provincia
San Pedro
de Contenedores
62 Construccin
Deoartamento
SO 357
52 606
52 607
53 322
AVANCE
de Santa Fe
de Misiones
Provincia
lbicu
de Santa Cruz
del Parque
- Provincia
Puerto
de Drsena
59 Terminal
Rosario
Puerto
Muelle
57 Remodelacin
58 Cierre
Caleta
Monumento
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
A DEVENGAR
DE INVERSiN
50 Amollacin
50 357 91
NO 11
Y SERVICIOS
(en pesos)
'"; w
~ '" '" " '"
50 357 91 '"
a
al ArtIculo
FUTUROS
IMPORTE
"
" ."
~"
. " .
O
DE BIENES
EN EJERCICIOS
Anexa
N"232
Rula Nacional
Ro Negro Convenio
15 - Seccin:
:::
(.N
Q)
'<
~1
J::a,
CONTRATACiN
DE OBRAS
CApiTULO
O ADQUISICiN
CON INCIDENCIA
z
<>
u
;
.,
ii:
;
56
.
.. "al g
" '" ,.
O
OBRA
56 604 16 3
N293.
Tramo:
Tramos
Varios
Transferencia
57 Ruta Nacional
15 - Seccin:
56 604 16 3
58 Ruta Nacional
61 Ruta Nacional
56 604 16 4
16 Rutas Nacionales
Neuoun.
56 604 16 4
Plottier
Varias
56 604 16 4
19 Rutas Nacionales
56 604 16 4
20 Seilalamiento
Provincia
de La Pamna
56 604 16 4
56 604 16 4
16 4
AVANCE FislCO
(en porcentaje)
A DEVENGAR
2017
2018
RESTO
TOTAL
2016
2011
2018
RESTO
TOTAL
Horizontal
Provincia
56 604 16 6
604 16 6
56 604 16 6
Horizontal
de salta,
"
30 Puentes.
56 604 16 6
55 Rula Nacional
Acceso
Km. 3465.5
65 Ruta Nacional
68 Mantenimiento
29,40
21,24
49,36
0.00
100,00
(T.F.O.)
17.500.000
30.000.000
12.500.000
60.000.000
29,17
50,00
20,83
0,00
100,00
Chubut
Limite
con
12.300.000
16.400.000
4.100.000
32.800.000
37,50
50,00
12,50
0,00
100,00
2.813.833
33.766.000
30.952.187
67.532.000
4,17
50,00
45,83
0,00
100,00
5:588.867
30.179.880
50.299.800
165.430.453
251.499.000
2.22
12,00
20,00
65,78
100,00
5.317.200
28.712.880
47.854.800
157.389.120
239.274.000
2,22
12,00
20,00
65,78
100,00
Km. 279
- Puente
Sobre Rio
de Neuqun,
Provincia
de
Provincia
de Santa
del Chaco
Provincia
de Mendoza,
Provincia
de Salta,
Provincia
Provincia
de
de
3.214.333
9.918.514
16.530.857
28.194.295
57.857.999
5,56
17,14
28,57
48,73
100,00
3.235.222
9.982.971
16.638.286
28.377.521
58.234.000
5,56
17,14
28,57
48,73
100,00
de Neuqun,
Provincia
de Chubut,
Provincia
3.146.667
9.709.714
16.182.857
27.600.762
28,57
48,73
100,00
466.667
34.533.333
000
000
10000
5.252.244
28.362.120
47.270.200
5.235.822
28.273.440
9.292.000
56.640.000
5,56
17,14
35.000.000
133
9867
155.466.436
236.351.000
2,22
12,00
20,00
65,78
100,00
47.122.400
154.980.338
235.612.000
2.22
12,00
20,00
65,78
100,00
46.460.000
111.504.000
4167
10000
de Santa Cruz
de Chubut
Provincia
Provincia
de Buenos
alme
N" 34
Aires, Provincia
de santa
Empalme
de Crdoba,
de la Pampa
Provincia
Fe, Provincia
de Tucumn,
de La Rioja, Provincia
Ruta Provincial
N 6.
de
27.876.000
27.876.000
2500
5.000.000
24.833.333
30.000.000
1667
8277
000
100 00
296.944
6.725.000
46.428.056
53.450.000
633
056
0.56
2500
166.667
Rula
12,58
86.86
0,00
100,00
de
4.165.458
11.996.520
19.994.200
63.814.822
99.971.000
4,17
12,00
20,00
63,83
100,00
166.667
30.000.000
62.966.000
056
056
417
0,56
1667
40.193.297
N 50
Ruta Nacional
Conesa.
Empalme
de Rutina
con Mendoza.
Circunvalacin
Avenida
Circunvalacin
- Km. 3461,7
Ruta Nacional
Verde
-Umite
70 Ruta Nacional
N" 78 - Tramo:
56 604 16 6
7t
de Catamarca
Seccin:
Rula Nacional
N 40.76.
I Empalme
Km. 11274.
56 604 16 6
72 Rula Nacional
56 604 16 6
73 Ruta Nacional
56 604 16 6
74 Rula Nacional
56 604 16 6
75 Ruta Nacional
- Encamacin
Modular
a SAO.
Km. 119.
Rula Nacional
Km.
2041
W251
Empalme
General
5.000.000
24.833.333
523.056
7.075.000
86.551.944
2.623.583
7.555.920
12.593.200
333.333
10.000.000
49.666.667
94.150.000
60.000.000
751
8277
9193
1200
2000
16,67
82,77
000
000
6383
0.00
10000
10000
10000
100,00
Rula Nacional
Ruta Nacional
Empatme
N31
de Rula Nacional
N3 - Acceso
con Chubut
Modular
N"40 El Sosnedo.
Ruta Nacional
Paraditas
N 40 (Rio Capayan).
Limite
con la Provincia
166.667
5.000.000
24.833.333
30.000.000
056
1667
8277
000
10000
1.311.208
3.776.280
6.293.800
20.087.712
31.469.000
4,17
12,00
20,00
63,83
100,00
1.703.708
4.906.680
8.177.800
26.100.812
40.889.000
4,17
12,00
20,00
63,83
100,00
142.787.000
Limite
Ruta Nacional
con la Provincia
de san Juan.
- Villa Castel1i
Piedra Pintada
seccin:
(Cuesta
de
Km. 3711,28.
Km.
Ruta Nacional
N"40,
Km. 14962
N"188
Km.827
Empalme
93.
Rula Nacional
Km.1.033
N"3 Comandante
2.372 21 - Pmnresiva
2.582
27.
N"143,
Provincia
Luis Piedra
35.
N3 Empalme
de Buenos
Provincia
Colonia
Lopez.
Empalme
793.261
21.393.500
120.600.239
0,56
14,98
84,46
0,00
100,00
3.077.958
8.864.520
14.774.200
47.154.322
73.871.000
4,17
12,00
20,00
63,83
100,00
1.911.250
6.255.000
31.275.000
85.658.750
125.100.000
1,53
5,00
25,00
68,47
100,00
250.000
2.500.000
42.250.000
45.000.000
0,56
5.56
93,88
0,00
100,00
444.444
10.000.000
69.555.556
80.000.000
0.56
12,50
86,94
0,00
100,00
156.550
4.089.500
23.932.950
28.179.000
0.56
14,51
84,93
0,00
100,00
de Mendoza
Buena.
Empalme
Ruta Nacional
N"40 - Progresiva
de Santa Cruz
Rula Provincial
N4 y Ruta Provincial
N21 Km.18,8.
Km.29,20.
Aires
sobre Ro COlorado.
Km.8571
Casa de Piedra
Posadas
por Sistema
r Sistema
Malame.
Limite
N 9 Yala - la Quiaca
Empalme
N 251 Arrovo
Miranda)
69 Mantenimiento
Km.15,97.
Barrio
Km.25,90
76 Rula Nacional
A 008 - Tramo:
Rio Paran.
56 604 16 6
de Santa Fe
77 Rula Nacional
N 40.
Gobernador
Tramo:
W249 -
1 Km.651
56 604 16 6
1.12779
(T.F.O.)
de Buenos
Barreal.
56 604 16 6
56 604 16 6
Puente
121.697.000
56 Ruta Nacional
718.
60.070.708
del Estero
trlb - Provincia
Ruta Nacional
N 40 - Ruta Nacional
Provincia
25.848.500
W 12 tP~cheCO\
San Juan
38081
de Santiaoo
de san Juan,
de Jujuy,
(T.F.O.)
Km. 240.
Provincia
de Crdoba,
N 149 Tramo
Operativa
de TUCllmn,
50 Rula Nacional
35.777.792
15 - Seccin:
de San Luis
v Provincia
Provincia
49 Mantenimiento
6
6
6
6
Aires,
Provinicia
Provincia
Provincia
Zona Centro.
Operativa
seccin:
Operativa
Provincia
Catamarca
Provincia
19 Ruta N 3. Em alme
Provincial
y Noroeste:
en Zona Centro:
Provincia
por funciones
Ruta Nacional
km. 1237 00
de Misiones,
en Zona Norte:
10.
de Buenos
de MendoUl,
23 Sealamiento
86.
de Ro NPnro v Provincia
22 Seilalamiento
Convenio
Provinica
Vertical
N"288,
Santa Cruz.
por Funciones
Horizontal
21 Seilalamiento
Provincia
km.1217
Provincia
de Catamarca
Ruta NaCional
Transferencia
Convenio
N"2B1,
(T.F.O.)
por Funciones
Provincia
en Zona Litoral
de Corrientes,
Provincia
N" 40.
Provincia de Formosa
18 Rutas Nacionales
Varias
Juiuv.
Transferencia
de la Pampa,
56 604 16 4
La Rioia
Operativa
Transferencia
17 Rutas Nacionales
Fe, Provincia
16
16
16
16
Y SERVICIOS
Varios
Ruta Nacional
W 22; Tramo:
Provincia
Ruta Nacional
W 40 - Tramo:
Tramos
N 1540 - Tramo:
Chubut,
N40,
por Funciones
N 52 - Ruta Nacional
56 604 16 3
604
604
604
604
NO 11
DE INVERSiN
2016
Juiuv Convenio
56
56
56
56
al Articulo
<L
55 Ruta Nacional
56 60.
Anexa
FUTUROS
(en pesos)
<L
1Il
<L
DE BIENES
EN EJERCICIOS
IMPORTE
'"O" '" wO
'
'"., '" =>., '"
604 16 3
>
w
Planilla
- Km.670,55.
Empalme
Gregores.
Empalme
Rula Nacional
Provincia
Av. Belgrano
Rula Nacional
N 3 Y N 229.
de Buenos
- Km.O,OO.
Bajo Caracoles.
Seccin:
N 3.
Km.
Aires
Km.29,76.
Provincia
Km. 918,58.
Km.
::::
C.H
en
m
'<
-n
.:::.
~
CONTRATACiN
DE OBRAS
O ADQUISICiN
CON INCIDENCIA
<>
"o
'o:S"
,.
,." """ ~
"> "" . "
. .
Planilla
DE BIENES
EN EJERCICIOS
Y SERVICIOS
IMPORTE
A DEVENGAR
AVANCE
(en pesos)
OBRA
o: O
o: w
>O lO O
o: :> o:
78 Ruta Nacional
56 604 16 6
79 Ruta Nacional
56 604 16 6
80 Ruta Nacional
N 34-
56 604 16 6
81 Ruta Nacional
56 604 16 6
82 Ruta Nacional
W 40 - Tramo:
FSICO
~en porcentaje)
DE INVERSiN
2016
w
U>
U>
56 604 16 6
CAPiTULO
n
al ArtClJlo NO 11
FUTUROS
o:
o:
Anexa
Bajo Caracoles-
Limite
con Chubut.
Seccin:
Km. 1.127,79.
2017
204.611
Km.
'
2018
RESTO
TOTAl
2016
2017
6.415.000
28.210.389
36.630.000
0,56
4.500.000
44.227.778
49.000.000
0,56
2018
22,85
RESTO
TOTAl
76,59
0,00
100,00
90,26
0,00
100,00
1.32469
N 3. Tramo:
3.3n
N20
Empalme
Km315
604
604
604
604
604
16
16
16
16
16
7
7
7
7
7
Rlo seco.
Mendoza
N"151,143
Limite
con BOlivia
- Seccin:
Limite
y Variante
Ruta Provincial
751Km224
83 Ruta Nacional
2
4
9
Tramo:
Ruta Provincial
64726.
56
56
56
56
56
N. 39 - Acceso
Km.
272.222
9,18
San Juan.
Km. 1374,12.
W 7. Tramo:
Seccin:
Km. 35.
Gustavo
Km. 112,5,
388.889
Km. 1487,32
Andre.
Empalme
Km. 3.304.
5.000.000
64.611.111
1.555.556
20.000.000
170.000.000
194.444
7.500.000
27.305.556
88.444.444
70.000.000
0,56
7,14
92.30
280.000.000
0,56
7,14
60,71
31,59
100,00
35.000.000
0,56
21,43
78,01
0,00
100,00
60.000.000
0,56
16,67
82,77
0,00
100,00
250
462
333
333
2500
4615
7194
4756
10000
3333
0,00
100,00
Km.
v Km.9974.Km.1.0418
N151 Empalme
56 604 16 6
Ruta Provincial
Ruta Nacional
Empalme
143-Mantenimiento
N"14-Empalme
N"10-Empalme
12.Km304.06lKmO
Modular.Tramo:Ruta
V.143:V.143:limay
Ruta Nacional
0D-Km12
Umite
por Sistema
Mahuida-Lmite
Nacional
con Mendoza
10
Ruta Provincial
km.
333.333
10.000.000
49.666.667
849.000
3.820,400
38.204.000
109.942.600
152.816.000
1.050.000
2.907.692
29.076.923
29.965.385
63.000.000
111.720.000
km. 788 33
COrredor
Acceso
OOKm
4 30 km
a Senz
61 Ruta N"9-Em
80 Ruta Nacional
N" 52.
N 151 limite
Ro Negro.
N 22 Choele
Choel-
Tilcara
Rio Purmamarca'
La Pampa
y Empalme
Provincia
de Chaco
km 175241
Ruta Provincial
NO 14 Km. 150,18.
1.241.000
3.724.000
37.240.000
69.515.000
6223
10000
611.000
2.000.000
18.000.000
34.389.000
55.000.000
056
167
111
111
3333
6223
10000
331.000
1.987.200
9.936.000
17.553.800
29.808.000
1,11
6,67
33,33
58,89
100,00
6.722.000
20.166.000
20.166.000
13.444.000
60,498.000
11,11
33,33
33,33
22,23
100,00
10000
Km. 269 82
56 604 16 7
81 Ruta Nacional
56 604 16 7
87 Travesla
Empalme
Ruta Nacional
1.04857
Accesos
56 604 16 7
56
56
56
56
56
604
604
604
604
604
16
16
16
16
16
7
7
7
7
7
56 604 16 7
Urbana
Pavimentacin
89 Ruta Nacional
90 Ruta Nacional
Km. 1015,50.
Km. 1019,85.
Construccin
NO 208.
Urbana
Ouitili
91 Ruta Nacional
a Coronel
92 Ruta Nacional
N 89.
Km. 229 4.
Urbana
93 Ruta Nacional
N" 89.
94
NO 34 - Tramo:
Ruta Nacional
Km113871
96 Ruta Nacional
N 152.
Km. 232.
Empalme
Tramo:
Travesla
Ruta Nacional
Empalme
Ruta Nacional
COnstruccin
Mejora de
Breas
Charata.
limite
de Rotonda
405.000
1.214.733
12.147.333
22.674.934
36.442.000
1,11
3,33
33,33
62,23
100,00
4.526.875
8.691.600
14.486.000
8.510.525
36.215.000
12,50
24,00
40,00
23,50
100,00
24.889.334
40.000.000
Provincia
de Chaco
889.000
1.600.000
16.000.000
21.511.000
40.000.000
- Provincia
de Chaco
833.000
2.307.692
23.076.923
23.782.385
50.000.000
i. ProvIncia
Du Grat
las
Urbana
N" 9.
de COlectoras,
N- 89\
Provincia
de Chaco
NO 35 - El Carancho.
444.000
de Chaco
Seccin:
Km. 1134,94General
Acha
1.333.333
13.333.333
111
222
167
133
0,56
333
400
462
429
667.000
2.150.000
21.000.000
26.183.000
681.000
3.062.500
30.625.000
88.131.500
50.000.000
122.500.000
404.000
1.999.867
19.998.667
37.593.466
59.996.000
0,67
400.000
1.440.000
14,400.000
19.760.000
36.000.000
20,00
3333
6223
10000
4000
5378
10000
4615
4756
10000
4286
5152
10000
25,00
71,94
100,00
3,33
33,33
62,67
100,00
400
400
667
4000
10000
4000
54 69
54 89
3259
6000
10000
33,33
38,34
100,00
2,50
56
56
56
56
604
604
604
604
16
16
16
16
6
6
6
6
25 Ruta NaCional
N 52.
26 Ruta NaCional
NO 52 Tramo
44 Rula Nacional
N 40.
53 Ruta NaCional
N" 3 - Rotonda
Acceso
56 604 16 6
56 604 16 8
Emoalme
66 Ruta ex.
Ruta NaCional
Su
Tramos
ues - Em
Huaco.
NO 9.
Em
Lmite
Norte (Trelew)
N 70
con la Rio'a
- Alto Nivel.
Empalme
Nacional
N" 25
566.000
2.038,400
20.384.000
27.971.600
50.960.000
349.000
3.143.333
15.367,407
28.290.260
47.150.000
111
111
074
3.304.917
7.931.800
13.219.667
15.202.616
39.659.000
8,33
10000
Base Zar
N 9.
Emoalme
Ruta NaCional
N" 9. Puente
lucas
Crdoba
85 Ruta Nacional
N 143 Umay
Mahuida
56 604 16 8
86 Ruta Nacional
NO 143 Limay
Mahuida
56 604 16 8
89 Ruta Nacional
NO 3 Salida
Prnnresiva
N" 79
Rio Gallegos
- limite
Internacional
Santiaoo
del Estero.
Seccin
I Km. 148,96.
Km. 177,90
Seccin
11Km. 177,9.
Km. 204,65
con Chile
Progresiva
2.633,00.
208.000
1.125.520
11.255.200
15.549.280
28.138.000
074
400
4000
5526
100 00
533.000
1.280.000
12.800.000
17.387.000
32.000.000
1,67
4,00
40,00
54,33
100,00
420.000
1.008.000
10.080.000
13.692.000
25.200.000
1,67
4,00
40,00
54,33
100,00
4.183.056
12.907.714
21.512.857
36.691.373
75.295.000
5,56
17,14
28,57
48,73
100,00
2.656 00
56 604 16 9
56 604 '6 9
7
8
Ruta Nacinoal
N 64.
Ruta Nacional
N 9 Humahuaca
56 604 16 9
56 604 16 9
56 604 16 9
Ruta NaCional
N 9. Tres Cruces.
Can
10 Ruta Nacional
NO 52 - limite
Salta
11 Rula Nacional
Empalme
limite
- Empalme
iIIos.
Ju'u
Catamarca.
Ruta Provincial
- Su
Lumara
Km. 10586
79 Esquina
Abra Pam
- Km. 162 06
Blanca
a - Arro
- Arroyo
Agua Chica
o Chinaito
ues - Ro Chucatlto
Ruta Provincial
N 9 -limite
con Catamares
- Km. O - Km.
333.333
1.200.000
12.000.000
16,466.667
30.000.000
111
400
4000
5469
10000
4,438.778
9.587.760
15.979.600
9.942.862
39.949.000
11,11
24,00
40,00
24,89
100,00
36.946.000
1111
2400
4.105.111
6.867.040
4000
2489
808.889
1.820.000
18.200.000
33.771.111
54.600.000
148
333
3333
6166
10000
444,444
1.600.000
16.000.000
14.778,400
21.955.556
9.195.449
40.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
10000
4000
54 69
2600
10000
3499
56
56
56
56
56
604
604
604
604
604
16
16
16
16
16
9
9
9
9
9
56 604 16 9
29 Ruta Nacional
12 Ruta Nacional
NO 16 limite
24 Ruta Nacional
N 3 Estancia
25 Ruta Nacional
N 3 - Kosovo
27 Ruta Nacional
NO 16.
57755.
N 147 - Ro El Mdano
17 Ruta Nacional
-la
Chaarienta.
Cabo Oomin
Herradura.
El Ouebrachal-
Empalme
444.444
Km. 923 1
Km. 388
Ruta Nacional
N" 9
Ruta NaCional
N 34 - Km.
1.600.000
111
16.000.000
21.955.556
40.000.000
3.986.200
9.566.880
15.944.800
1000
1.200.000
12.000.000
10.364.120
16,466.667
39.862.000
333.333
30.000.000
400
2400
4000
10000
25.852.000
65.852.000
7.642.000
99.346.000
111
2600
6600
4000
800
000
10000
3.673.111
7.933.920
13.223.200
8.227.769
33.058.000
11,11
24,00
40,00
24,89
100,00
6.425.778
13.879.680
23.132.800
14.393.742
57.832.000
1111
2400
4000
2489
10000
400
5489
10000
Km. 707 25
NO 34.
Genaral
Mosconi
- Limite
con Bolivia
~.~
C.N
111
O'>
'<
~
CONTRATACiN
"!!
DE OBRAS
O ADQUISICiN
CON INCIDENCIA
<>
;
u
;
!!l
o:
o:
O
O
o:
o:
O
56 604 16
56 604 16
56 604 16
56 604 16
56 804 18
OBRA
u
w
,
,,
,
9
.
31 Ruta Nacional
N" 3 - Acceso
56 804 18 9
37 Ruta Nacional
N" 12 - Empalme
40 Rula Nacional
N.12 Empalme
Nacional
N.39 -limite
Mojarras
58 Ruta Nacional
N"89 limite
59 Ruta Nacional
W65 - Alpachiri
Winifreda
Puente
56 604 16 9
63 Ruta Nacional
Km.244
56
56
56
56
56
56
56
56
604
16
604
16
604
804
604
604
604
604
18
16
16
16
16
16
10
lO
10
10
10
10
Ruta Provincial
Pirilmldes
- Km.
TOTAL
2016
2017
2018
RESTO
TOTAL
10.800.000
14.760.000
27.000.000
1,33
10.090,667
11.604.266
30.272.000
40,00
54.67
100,00
2000
4,00
3333
3834
10000
16.669.714
19.911.048
38.896.000
42'
4286
5118
10000
1.168.000
11.680.000
15.865.333
29200.000
1,67
4,00
40,00
54,33
100,00
con Chile
825.917
26.204.083
27.030.000
3,06
96,94
0,00
Ruta Provincial
limite
limite
100,00
con Corrientes.
444.444
Km.
Km. 34 95.
- Quilmes
11:limite
0,00
1.600.000
16.000.000
21.955.556
40.000.000
1,11
4,00
40.00
54,89
100,00
444.444
1.600.000
16.000.000
21.955.556
40.000.000
111
400
4000
54 8'
10000
500.000
1.928.571
19.285.714
23.285.715
45,000.000
1,11
4,29
42,86
51,74
de Calzada
- Secdn:
y Secdn
N" 70.
Km. 56 46
(Tucumn)
- 5ecdn
con Catamarca.
1: Empalme
Empalme
Rula
100,00
Rula Nacional
- Provincia
Km.102
- Quimil-
Km.311
con Catamarca
- Eduardo
Castex
Km.383.
Provincia
- Km.18,43.
- Km.370,72
de Santiago
Km.47,59
- Km.404,48.
- Empalme
- Provincia
ProvinCia
Ruta ProvinCial
del Estero
de Tucumn
444,444
1.600.000
16.000.000
21.955.556
40.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
414.815
1.120.000
11.200.000
15.265.185
28.000.000
1,48
4,00
40,00
54,52
100,00
587.989
2.267.957
22.679.571
27.383.483
52.919.000
1,11
4,29
42,66
51,74
100,00
Km.193.
237.037
1.476.923
14.769.231
15.516.809
32.000.000
0,74
4,62
46,15
48,49
100,00
Km.81,960-
527.689
2.035.371
20.353.714
24.575.226
47.492.000
1,11
4,29
42,86
51,74
100,00
444.444
1.600.000
16.000.000
21.955.556
40.000.000
400
400
4000
5489
10000
de La Pampa
N"436.
de San Juan
N"141
-limite
66 - Provincia
Ruta Provincial
W510
(Marayes).
de San Juan
444.444
1.600.000
16.000.000
21.955.556
40.000.000
111
111
4000
54 8'
10000
Empalme
Rula Provincial
N" 17 Empalme
Ruta Provincial
N 2-
315.611
1.136.200
11.362.000
15.591.189
28.405.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
Ruta Provincial
N" 17.
Ruta Provincial
N 2-
302.322
1.088.360
10.883.600
14.934.718
27.209.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
10000
64 Ruta Nacional
N131
65 Ruta Nacional
N 147 - Tramo:
66 Ruta Nacional
N" 95 - Tramo:
Secdn:
- Em
N12 - Em
-La
N" 11
Chaarienta
Empalme
70 Rula Nacional
N 150 - Tramo:
73 Ruta Nacional
N 154 - Tramo:
Empalme
Ruta Nacional
11120
74 Ruta Nacional
N 260.
Empalme
Ruta Nacional
N" 40 -limite
km 10463
75 Rula Nacional
N 40 - Tramo:
Tramo:
2211 43 - km 2220 09
76 Ruta Nacional N 40. Tramo:
81 Ruta Nacional
N 9 _ Tramo:
82 Ruta Nacional
Seccin:
83 Ruta Nacional
Caada
Empalme
(Entrada)
Ruta Provincial
Km.
km 0,00.
Seccin:
de Gmez
Km. 0,00.
Km. 2.554.
- Secdn:
N" 5 - Empalme
km
Km. 2.600
Puente
Ruta Nacional
NO 12;
1.722.222
3.875,000
38.750.000
110.652.778
155.000.000
2500
7139
3.492.831
34.928,308
36.836.428
75.678.000
111
0,56
250
420.433
4,62
46,15
48,67
100,00
507.111
1.956.000
19.560.000
23.616.889
45.640.000
1,11
4,29
42,86
51,74
100,00
433.333
1.560.000
15.600.000
21.406.667
39.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
4000
54 8'
10000
40,00
53,78
100,00
333.333
1.200.000
12.000.000
16.466.667
30.000.000
655.556
1.180.000
11.800.000
15.864.444
29.500.000
111
2,22
400
4,00
353.333
1.060.000
10.600.000
14.486.667
26.500.000
1,33
4,00
40,00
54,67
100,00
740.741
2.150.000
21.000.000
26.109.259
SO.OOO.OOO
1,48
4,29
42,86
51,37
100,00
1.120.000
11.200.000
15.057.778
28.000.000
4000
5378
100 00
1.600.000
16.000.000
21.955.556
40.000.000
4000
100 00
4000
548'
54 8'
54 6'
54 8'
54 8'
3333
6260
10000
40,00
54,89
100,00
km. 196 06
N 40; Tramo:
limite
Neuqun
Mendoza
- Empalme
Ruta Provincial
N 221 ; Seccin:
1
2
Obras
de Seouridad
Vial en Accesos
a Puentes
- Rutas Varias
- Provincia
de Entre Ros
388.889
1.400.000
14,000.000
19.211.111
35.000.000
Obras
de S
a Puentes
- Rutas Varias
- Provincia
de Ju'u
388.889
1.400.000
14.000.000
19.211.111
35.000.000
Obras
de S
a Puentes
- Rutas Varias
- Provincia
de Salta
388.889
1.400.000
14.000,000
19.211.111
35.000.000
Obras
de S
a Puentes
- Rulas Varias
- Provincia
de Santa Fe
388.889
1.400.000
14.000.000
19.211.111
35.000.000
5
6
Ruta Nacional
N38.
259.259
1.166.667
11.666.667
21.907,407
35.000.000
222
111
111
111
111
111
074
Ruta Nacional
N38 _ Limite
N 38 Norte -
333.333
1.200.000
12.000.000
16.466.667
30.000.000
1,11
400
400
400
400
400
400
333
4,00
666.667
1.714.266
17.142.857
20.476.190
40.000.000
1,67
4,29
42,86
51,18
100,00
666.667
1.714:286
17.142.857
20.476.190
40.000.000
1,67
4,29
42,86
51,18
100,00
666.667
1.714.286
17.142.857
20.476.190
40.000.000
1,67
4,29
42,86
51,18
100,00
84 Ruta Nacional
Adan Qui
85 Ruta Nacional
N 16' Tramo:
El Cabur
limite
a. Tucunuco'
- limite
con La Rio'a.
Catamarcal
Ca
Chaco
Secdn:
Salta'
a n - Provincia
Tucumn
Paradores
de Catamares
sobre Ruta Nacional
56 604
16
10
12 Obras
Catamarca
lO 13
\1
Provincia
de Seguridad
Provincia
G ,.
de Mendoza
622.222
444.444
4000
4000
4000
10000
10000
10000
10000
en Rulas Varias
de Misiones,
Obras de Seguridad
Provincia
1.080.000
6.054.400
1.666.971
10
360.000
2.522.667
486.667
16
16
RESTO
648.267
56 604
604
2018
Km.
56
2017
833
167
NO 1 Rio Guayquiraro
(Catamarca)
limite
N35.
56 604 16
Empalme
-Dolavon
con Chaco
N149.
56 604 16
N 12
Renavimentacin
\1
con Tucumn
60 Rula Nacional
56 604 16
56 604 16
FSICO
len porcentajel
N.357
62 Rula Nacional
56 604 16
N 2 - Arroyo
ro IChubut
Ro N
Rula Provincial
Trelew
56 604 16
Malas
Rula Provincial
Fresado
,,
,
,,
,
,
,,
,
,
,,
- Rula Provincial
N" 25 Trelew-
56 604 16
56 604 16
56 604 16
AVANCE
40143
56 604 18
56 604 16 9
56 604 16
56 804 18
San Pedro
35 Rula Nacional
N40 -Las
,,
,
Estancia
57 Ruta Nacional
56 604 16
A DEVENGAR
Na 25 - Tramo:
58 804 16
Y SERVICIOS
DE INVERSiN
2016
46 Rula Nacional
16
11
N" 11
ID
49 Ruta Nacional
604
al Articulo
:>
56
56
16
Anexa
FUTUROS
(en pesos)
56 604 18 9
604
DE BIENES
EN EJERCICIOS
IMPORTE
" :e
"
"
.
>
o: "
., o:. ., 1;o:.
W
CApiTULO
Planilla
Provincia
- Zona Litoral:
Provincia
de San Juan,
Provincia
Provincia
de Corrientes,
de La Rioja
Aires, Provincia
de Crdoba,
de La Pampa
c.N
m
~
?~
m
'<
"TI
:.,.,
CAPiTULO
Planilla
O ADQUISICiN
CON INCIDENCIA
<>
";;
o:
56
~ """
"o:"" l'
.o:"" ;w
'"
604
A DEVENGAR
AVANCE
14 Obras de Seguridad
16
10
56 604
16
Chubut
Provincia de Ne""un
10 20 Ruta Nacional N. 9 - Autopista.
56 604
16
10 21 Ruta Nacional
56 604
16
10 23 Ruta Nacional
N34'
56 604
16
10 24 Ruta Nacional
N65 Empalme
56 604
16
10 25 Ruta Nacional
56 604
16
10 26 Ruta Nacional
56 604
16
10 28 Ruta Nacional N"35 - Rotonda Norte Santa Rosa - Empalme Ruta Provincial
Santa Rosa - Km.326 76. Km. 3336.
Provincia de La Pamn<>
Negro,
Provincia
Avenida
Wilde'
Acceso
Padilla
de La Pampa,
- Provincia
A-007
a Varadero
Sarsotl\
2017
56 604 16
10 30 Ruta Nacional
Provincia
Provincia
N. A.012.
de Ro
Provincia
RESTO
666.667
1.714,286
17.142.857
20.476.190
422.222
1.900.000
19.000.000
293.889
1.058.000
10.580.000
333.333
1.200.000
192.593
TOTAL
2016
2017
40.000.000
1.67
35.677.778
57.000.000
0,74
14.518.111
26.450.000
1,11
12.000.000
16.466.667
30.000.000
1,11
1.733.333
8,666.667
15.407.407
26.000.000
570.370
2.566.667
25.666,667
48.196.296
486.033
1.874.700
18.747.000
274.074
1.233.333
400.000
2.571.429
2018
4,29
RESTO
TOTAL
42,86
51,18
100,00
3,33
33,33
62,60
100,00
4,00
40,00
54,69
100,00
4,00
40,00
54,89
100,00
0,74
6,67
33,33
59,26
100,00
77.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
22.635.267
43.743.000
1,11
4,29
42,86
51,74
100,00
12.333.333
23.159.260
37.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
25.714.286
61.314.285
90.000.000
0,44
2,86
28,57
68,13
100,00
de
Ruta Nacional
Km. 298,51
N.168.
Km 6,8'
de Santa Fe
por Selva
Tucumnl
de Santiago
del Estero
sobre Calle
de Tucumn
N"38 Arroyo
de Tucumn
- Oistribuidor
San
de Tucumn
Provincia
10 29 Ruta Nacional
Ruta Nacional
N11 - Empalme
Ruta Nacional
- Provincia
W 154.
56 604 16
- Provincia
W9 y Ruta Nacional
Provincia
N. A-008.
Aires (191,
2018
Fe
Ruta Nacional
Paso Urbano
de Buenos
Ruta Nacional
de santa
- Empalme
(Conceocin\
Cavetano
Provincia
FislCO
(en porcentaje)
DE INVERSiN
2016
'" .
11
NO 11
Y SERVICIOS
(en pesos)
OBRA
al Artculo
FUTUROS
IMPORTE
u
o:
;;
o:
w o: => o:
"".
DE BIENES
EN EJERCICIOS
Anexa
Empalme
Ruta Provincial
N28.
Empalme
Ruta Nacional
N22.
Km.111 ,00-
de La Pam""
N10 - Acceso
Km.2,213,28
Norte a
.Km.2221
,70 -
de Neunun
N 40 - Lago Villarino
- San Martn
de Los Andes.
Km. 2.206,6'
Krn.2.211
,O. Provincia
2.670.722
6.241.086
13.735.143
23.426.049
46.073.000
5,56
17,14
28,57
48,73
100,00
Km.1.050.
Provincia
de Ro
322.222
1.160.000
11.600.000
15.917.778
29.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
N250.
de Neuoun
56 604
16
10 31 Ruta Nacional
56 604
16
10 32 Ruta Nacional
56 604
16
10
33 Ruta Nacional
56 604
16
10
34 Ruta Nacional
56 60'
16
10 37 Ruta Nacional
56 604
16
10 38 Oocas de Seguridad
- Ruta Nacional
y Ruta Nacional
141 seccin
1: Km. 41363.
56 604
16
10 39 Ruta Nacional
N 8 - Tramo:
N22 - Interseccin
Ruta Nacional
N250 -Chimpay'
Nea",
N22 - Litimte
Interseccin
Ruta Nadonal
Interseccin
con la Provinda
de La Pampa.
N251 - Provinda
de Ro Nl!Oro
N 3 - Tramo:
Camino
Interseccin
Lmite
Buenos
Ruta Nadonal
Aires I Ro Negro.
516.519
2.333.333
23.333.333
43.614.615
70.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
Seccin:
366.669
1.400.000
14.000.000
19.211.111
35.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
a Perdo
388.889
1.400.000
14.000.000
19.211.111
35,000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
194.444
1.166.667
11.666.667
21.972.222
35.000.000
0,56
3,33
33,33
62,78
100,00
1.393.822
2.688.086
26.660.657
31.759.235
62.722.000
2,22
4,29
42,86
50,63
100,00
iKm. 9611
Teniente
Origone
Interseccin
Acceso
Cachi - Empalme
Ruta Provincial
N" 33.
Seccin:
Km. 4.500,08
Km.
4.51198
Seccin:
N 141 Tramo:
W 20 - Tramo:
Limite
Limite
- Seccin
Empalme
1: Km.
Ruta Nacional
Km. 545 77
lmite
Crdoba
333.333
1.200.000
12.000.000
16.466.667
30.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
311.111
1.120.000
11.200.000
15.368.689
28.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
282.389
1.016.600
10.166.000
13.950.011
25.415.000
1,11
4,00
40,00
54,69
100,00
299.000
1.076.400
10.764.000
14.770.600
26.910.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
315.611
1.136.200
11.362.000
15.591.189
28.405.000
1,11
4,00
40,00
54,69
100,00
Km. 201, 3
288.167
1.037.400
10.374.000
14.235.433
25.935.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
386.889
1.400.000
14.000.000
19.211.111
35.000.000
1,11
4,00
40,00
54,69
100,00
266.869
1.040.000
10.400.000
14.271.111
26.000.000
26.000.000
30.000.000
, 00
400
400
400
333
4000
14.271.111
16.466.667
4000
4000
54 8'
546'
548'
548'
10000
3333
6276
10000
100,00
Ex Ruta Nacional
N" 6
Km. 72469
56 604 16
10 42 Obra de seguridad:
56 604 16
10 45 Ruta Nacional
84849\
.
N 95.
56 604
16
10 46 Ruta Nacional
N 95 - Tramo:
56 604
16
10 47 Ruta Nacional
56 604
16
10 48 Ruta Nacional
56 60'
16
10 49 Ruta Nacional
56
56
56
56
56
56
604
604
604
604
604
60'
16
10 50 Ruta Nacional
N" 34 Tramo:
16
10 51 Ruta Nadonal
N 34 Tramo:
Pinto - La Banda'
Seccin:
km. 552.
km. 554
288.889
1.040.000
10.400.000
16
N 34' Tramo:
Pinto - La Banda'
Seccin:
333.333
1.200.000
12.000.000
56 604
56 604
16
Luis
- Lmite
lnterseccion
Repavimentacin
Mendoza
- Seccin:
Tramo:
Rotondas.
Empalme
N 178 - Tramo:
N 7. Tramo:
Lmite
Crdoba
I San
Pozo Borrado
Ruta Nacional
- Villa Minetti
Ruta Provincial
Seccin:
Acceso
a Villa Minetti
N 17 - Ruta Nacional
(Km.
N" 98 - Seccin:
Ruta Nacional
N g.
Empalme
Ruta Nacional
N 9 Las Rosas.
Seccin:
Empalme
Ruta Nacional
NO 40 (San Roque)
- Campamento
N 178 - Tramo:
Urnana
Las Rosas\
Seccin:
Km. 223.
Km. 236
Pinto - La Banda'
16
10 52 Ruta Nacional
10 53 Ruta Nacional
16
10
54 Ruta Nacional
N" 3 - Tramo:
San Sebastin
16
10 55 Ruta Nacional
N" 3. Tramo:
Comodoro
16
10 56 Obra de Seguridad:
N 64.
El Vivero
Tramo:
Paso
Seccin:
14.271.111
26.000.000
250.000
1.500.000
15.000.000
28.250.000
45.000.000
Km.
938.889
1.610.714
16.107.143
21.393.254
42.250.000
111
111
111
111
056
2,22
4,29
42,66
50,63
N" 1
967.778
3.732.857
37.326.571
45.070.794
67.100.000
1,11
4,29
42,66
51,74
100,00
301.567
1.085.640
10.856.400
14.897.393
27.141.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
666.667
3.000.000
30.000.000
66.333.333
120.000.000
10000
15.000.000
17.916.667
35.000.000
250
42'
7194
1.500,000
056
167
2500
583.333
4286
5118
10000
rCerriHos
288.889
- Ushuaia.
Rivadavia
Seccin:
- Empalme
Ruta Nacional
N" 26 ~ Seccin:
1.040.000
10.400.000
4000
10000
10000
10000
56 604 16
56 604 16
10
Rivadavia.
Puente
y Rotonda.
Seccin:
Ruta Nacional
Interseccin
59 Ruta Nacional
N" 12 - Tramo:
Cres
N11
95' Tramos:
~( V
16 89
Av. Quintana
Ruta Provincial
60 Ruta Nacional
W 3 - Tramo:
secciones:
Ruta Provincial
- Km. 1.828
NO 29 Empalme
- Paran
Varios'
Acceso
Varias
Ruta Provincial
N 2
"'"
O)
~
m
'<
."
CAPiTULO
.~
Planilla
S O ADQUISICiN
CON INCIDENCIA
<>
;
;
"
a:
'S"
'"" ..
"
'" ." "> "
>
"
., . .,~ .
;l
a:
w
al Artculo
11
NO 11
Y SERVICIOS
FUTUROS
IMPORTE
A DEVENGAR
AVANCE
(en pesos)
FSICO
(en porcentaje)
a:
O
a: w
a:
DE BIENES
EN EJERCICIOS
Anexa
OBRA
DE INVERSiN
2016
56 604 16 1061
Ruta Nacional
56 604 16 1062
Ruta Nacional
N~ 16; Tramo:
Acceso
Antequeras.
Empalme
Ruta Nacional
11: Seccin:
Km. 5,5
2017
2018
RESTO
TOTAL
2016
2017
2018
RESTO
TOTAL
555.556
2.600.000
30.000.000
46.807.407
79.962.963
1,11
4,29
42,86
51,74
100,00
466.667
1.120.000
11.200.000
15.213.333
28.000.000
1,67
4,00
40,00
54,33
100,00
500.000
1.928.571
19.285.714
23.285.715
45.000.000
1,11
4,29
42,86
51,74
100,00
346.667
1.365.000
13.650.000
21.038.333
36.400.000
375
429
333
3750
5780
10000
4266
5174
10000
3333
6278
10000
4,29
42,86
50,63
100,00
100,00
Km.17S
Nacional
56 604 16 10 63
N 14/121;
N 14.
Ruta Nacional
Puente
Tramo:
Arroyo
Gambay
de la Integracin;
W 12; Tramo:
Arroyo
- Empalme
Seccin:
las Tunas
Ruta Provincial
km. 680,74
- Empalme
I km.
- 708,50
Ruta Nacional
I Empalme
N"40
Ruta
NO 18; Seccin:
km. 462,49.
km.46619
56
56
56
56
604
604
604
604
16
10 64 Ruta Nacional
10 65 Ruta Nacional
16
10 67 Ruta Nacional
W 51' Tramo:
El A
16
10 68 Ruta Nacional
N 40; Tramo:
Villa Media
Agua
Villa Media
Agua
16
W 9' Tramo:
El Carmen
- San Salvador
N 7' Tramo:
San Martin.
Mendoza'
I-Cam
de Juiuv:
Seccin:
seccin:
km. 1681
km. 99868.
km. 101557
Qui"ano
Seccin:
Calle 14-
500.000
1.928.571
248.050
1.488.300
14.883.000
28.029.650
44.649.000
909.067
1:753.200
17.532.000
20.713.733
40.908.000
095
111
056
2,22
763.644
1.472.743
14.727.429
17.400.184
34.364.000
2,22
4,29
42,86
50,63
333.333
1.200.000
12.000.000
16.466.667
30.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
333.333
1.200.000
12.000.000
16.466.667
30.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
400
333
500
200
333
3333
6260
10000
2500
6944
10000
3,33
19.285.714
23.285.715
45.000.000
Calle 8
56 604 16
Ruta NaCional
1069
Municirull
N 40; Tramo:
El Cerrillo.
181
Calle
Boulevard
56 604 16
10 70 Ruta Nacional
56 604 16
10 71 Ruta Nacional
56 604
56 604
56 604
56 604
56 604
56 604
10 72 Ruta Nacional
10 7 3 Ruta Nacional
N 34' Tramo:
Pinto -la
N 3' Tramo:
La Herradura
2
2
2
2
41 Ruta NaCional
N" 34.
46 Ruta Nacional
W 7 Potrerillos
48 Ruta Nacional
N 7; Tramo:
Villa Mercedes
N. 7; Tramo:
Lmite
Caminteria
Barrio
- Granville;
Seccin:
Barrio
Chubut
Interseccin
N" 8
I San
Crdoba
Seccin:
Interseccin
con
53 Ruta Nacional
Mosconi.
Banda'
- limite
Seron:
- Ushuaia
Tartaaal
. Seccin:
(Avenida
Umana
con Chile
con Chile
Accesos
al Centro
de Frontera
- Acceso
a Paso
333.333
1.200.000
12.000.000
16.466.667
30000.000
490.741
2.208.333
22.083.333
41.467.593
66.250.000
166.667
1.500.000
7.500.000
20.833.333
30.000.000
555.556
3.000.000
30.000.000
116.444.444
150.000.000
505.511
2.274.800
22.748.000
42.715.689
68.244.000
111
074
056
037
074
333.333
3.000.000
30.000.000
56.666.867
90.000.000
0,37
102.380.953
4000
5469
10000
2000
7763
3333
6260
10000
33,33
62,97
100,00
10000
de los Ubres
56 604 22 3
56 604 22 4
56 604 22 4
56 604 22 6
56 604 22 6
27 Ruta Nacional
56 604 22 6
56 604 22 6
53 Ruta Nacional
Av. Circtlnvalacin
Paso
rVilla
de Rosario
con Neu
52 Ruta Nacional
Puente
N 34 - San Pedro.
sobre Ro Neoro
Call1ega
I v sobre Ro Neoro
N" 9 - Puente
sobre
80 Rula Nacional
N" 9 Puente
81 Ruta Nacional
N-16
85 Ruta Nacional
N1 34 Empalme
Em
476.190
Mara
56 604 22 6
56 604 22 6
N"A008
un - Barrancas
sobre Ferrocarril
111. Provincia
Rio Grande.
Tramo
Ruta Nacional
111
Belgrano,
sobre Arroyo
del
114.075.012
121.596.286
42.857.143
121.596.286
98.833.333
138.833.333
4.285.714
178.833.333
68.319.416
032
2660
2857
6625
10000
425.587.000
2857
2857
416.499.999
2370
3300
4330
1606
000
7194
10000
150.000.000
056
286
250
10000
13.500.000
38.850.000
1.250.000
12.500.000
35.972.222
50.000.000
0,56
2,50
25,00
71,94
100,00
1.000.000
10.000.000
18.777.778
30.000.000
074
333
3333
6260
10000
333.333
1.200.000
12.000.000
16.466.667
30.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
666.667
2.571.429
25.714.286
31.047.618
60.000.000
111
429
4266
5174
10000
406.667
3.660.000
36.600.000
69.133.333
109.800.000
0,37
3,33
33,33
62,97
100,00
2.120.194
15.265.400
25.442.333
33.499.073
76.327.000
278
2000
3333
4389
10000
2.078.306
14.963.800
24.939.667
32.837.227
74.819.000
2,78
20,00
33,33
43,89
100,00
466.667
1.400.000
14.000.000
19.133.333
35.000.000
1,33
",00
40,00
54,67
100,00
322.222
1.160.000
11.600.000
15.917.778
29.000.000
400
4000
5489
10000
3.583.333
11.057.143
18.428.571
31.430.953
64.500.000
111
5,56
17,14
28,57
48,73
100,00
222.750
1.002.375
10.023.750
28.846.125
40.095.000
250
071
071
100
1000
2500
7194
2000
7668
10000
1667
1200
2000
7222
6673
10000
1667
7222
10000
300.000
1.350.000
277.778
222.222
54.000.000
2500
10000
de Ju'uv
Ro Grande.
- Tumbay
Seron
- Tramo:
Puente
Provincia
de Ju'u
sobre Puente
- Provincia
de Jujuy
N 50 - Ro Seco y Puente
sobre Ro Bennejo
Km.
134029
56 604 22 6
56 604 22 6
88 Obras
56 604 22 6
91 Ruta Nacional
56 604 22 6
56 604 22 6
96 Ruta Nacional
NO 12 - Puente
97 Ruta Nacional
N" 9 - Tilcara
604 22 6
604 22 9
604 22 9
604 22 9
604 22 9
604 22 9
604 22 9
604 22 9
604 22 9
604 22 9
604 22 9
98 Ruta NaCional
ND 12. Arro
N40 Limite
con Salta-Em
86 Em
Arrovo
N" 3 - Estancia
Complementarias
El Medio
"A". Varios
v Arrovo
Mara
Puentes
Luisa
sobre Ro Chapel
Km. 6,5
y Arroyo
El Vasco
Km. 71 ,8
El Muerto
N 9 Tramo
Empalme
Ruta Nacional
N 52 - Tilcara
- Quebrada
de Hornillos
Km.
1.7619
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
2
2
2
2
2
2
3
6
9
9
Ruta Nacional
Ruta NaCional
Ruta Nacional
604
604
604
604
604
22
22
22
22
22
9
9
9
9
9
Ro Corrientes
- Humahuaca
N 40 Orosma
o - Paicone
N"40 Coranzuli.
Orosma
RN N40 Orosma
o. Limite
N"151 Em
con Bolivia
N 86 Tramo
Ruta Nacional
N 51 - Tramo
Ruta Nacional
N 51 Tramo
Tarta
sobre Ro Yacoraite
N"52
Co ahua
ma.
Orosma
con Bolivia
N 143
Qui"ano-Chorrillos
Cam
Campo
1.649.565
3.711.521
74.230.429
440.021.485
519.613.000
1.730.159
3.892.657
77.857.143
461.519.841
545.000.000
3.649.160
72.983.200
287.125.177
364.916.000
5.103.833
45.934.500
76.557.500
331.749.167
459.345.000
5.022.578
47.463.360
79.105.600
263.936.462
395.528.000
4.903.989
1.158.463
Seccin:
al- Tonono
Seccin
Quijano-ChorriUos
seccin
1- Km. 26 5 - El Tunal
lJ. El
Tunal
Km. 40 O
Km. 34 - Estancia
44.135.900
73.559.833
318.759.276
441.359.000
407.407
2.200.000
22.000.000
85.392.593
110.000.000
5.846.667
12.628.800
21.048.000
13.096.533
52.620.000
551.111
4.960.000
49.600.000
192.888.689
248.000.000
426.667
3.840.000
38.400.000
149.333.333
192.000.000
800.000
3.600.000
72.000.000
283.600.000
360.000.000
056
032
032
032
111
127
111
037
1111
1000
200
2400
10000
1429
6468
10000
1429
8466
10000
10000
2000
7763
10000
4000
2489
10000
10000
022
0,22
200
2000
7776
2,00
20,00
77,76
100,00
022
022
022
022
032
100
100
071
071
125
2000
7678
10000
2000
7878
10000
1429
84 76
84 76
10000
1429
2500
7343
10000
Km. 44 O
10 Ruta Nacional
N" 40.
10 Ruta Nacional
N" 40 -la
10 Ruta Nacional
N" 40 - Pa
10 Ruta NaCional
N 40 - ESQuina Colorada.
12 Ruta Nacional
N149 Estacin
~( V
o.
y Accesos
N 52 - Coranzul
Ruta NaCional
3 Puentes
Ruta Nacional
Ruta Nacional
- Km. 714 5
- Construccin
Ruta Nacional
Chorrillos
56
56
56
56
56
sobre
San Canos
An
- la An
ostura
- Pa
asta-E
Tambillos
ostura.
Salta
822.222
3.700.000
74.000.000
291.477.778
uina Colorada
1.155.556
3.714.286
74.285.714
440.844.444
520.000.000
Limite
asta - Salta
1.488.889
4.785.714
95.714.286
568.011.111
670.000.000
665.556
2.620.625
52.412.500
153.951.319
209.650.000
- Limite
con Ju'u
con San Juan
370.000.000
10000
(.H
en
~
$:
m
'<
CAPITULO
Planilla
S O ADQUISICiN
CON INCIDENCIA
"
""" """ w.."
"
i1; >w "" ." >"
" . " .
z
<>
u
;
DE BIENES
EN EJERCICIOS
Anexa
al Artculo
11
N" 11
Y SERVICIOS
FUTUROS
IMPORTE
AVANCE FislCO
A DEVENGAR
(en pesos)
(en porcentaje)
o:
o: o:
o:
al
o: ::>
OBRA DE INVERSiN
(J
2016
.
o:
56 604 22 9
56 604 22 9
56 604 22 9
29 Ruta Nacional
56 604 22 9
29 Ruta Nacional
56 604 22 9
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
22 9 85
22 9 67
604 22 10 1
604 22 10 6
604 22 'O 8
604 22 10 2 5
604 22 10 4 1
12 Ruta Nacional
26 Puente
Ferroautomolor
Calinaasta
Chaco.
Corrientes
N. 16 - Corredor
Biocenjoo
W 16.
Corredor
8ioceanioo
Norte.
29 Ruta Nacional
W 16.
Corredor
Biocenico
Norte.
Metn.
29 Ruta Nacional
N 16.
Corredor
Biocenico
Norte
Seccin
29 Ruta Nacional
N 16.
Corredor
Biocenico
Norte
SeCCin X
38 Ruta Nacional
N. 19.
Tramo
38 Ruta Nacional
N 19.
SeCCin Caada
38 Ruta Nacional
38 Ruta Nacional
N 19 - Seccin
38 Ruta Nacional
IV.
Santiago
2017
2018
222.222
2.000.000
20,000.000
1.148.148
RESTO
TOTAL
2016
2018
2017
RESTO
TOTAL
022
019
0,32
200
071
2000
1429
77 78
10000
646'
10000
236.371.000
1,25
25,00
73,43
100,00
132.116.005
189.597.000
0,32
1,43
28,57
69,68
100,00
60.000.000
176.238.095
240.000.000
0,32
1,25
25,00
73,43
100,00
57.500.000
168.894.841
230.000.000
032
032
125
143
2500
7343
10000
2857
77.777.778
4.428.571
88.571.429
750.384
2.954.638
59.092.750
525.851.852
173.573.228
601.895
2.708.529
54.170.571
761.905
3.000.000
730.159
634.921
2.875.000
100.000.000
620.000.000
del Estero
5eccin
V. Santiago
del
Estero
604
604
604
604
604
604
604
22
22
22
22
22
22
22
604
22
604
22
9
9
9
9
9
9
9
9
9
46 Puente
604
604
56 604
56 604
Binacional
64 ~:~:~~~~~
Puente
Recen
Ruta Nacional
Obras
Salto.
~~~~
- San Francisco.
uisla.
Go a. Puente
Ferrocarril
Ruta nacional
N 176 las
N. 3 Ushuaia
Portal Acceso
Pamue
ge Catamart;a.
Seccin
3 - 3: Empalme
Avenda
Accesos
de Circunvalacin
- Ci
Rosas.
de Formosa
Nacional
Villa la An
lIetti.
Em
- Lapataia
N 3. Ushuaia
W 260.
Crdoba
Circunvalacin.
Chichinales
Rula Nacional
7 Ruta Nacional
Montecristo
Nuevo
Avenida
N" 22.
104
ito
Trasandino
Ruta Nacional
10 4 1 Ruta Nacional
Arro
:i:;~~_ol:,~~aS~::~
N 231 - Avenida
22
IX Km. 621.12.667.81
Ro Primero
Ro Primero.
Ruta Nacional
22
salla
Concordia
~a~
W 11 Nueva
Menores
VIII-
Crdoba
Jeanmalie.
ito.
Acceso
ostura - Provncia
a J.J. Gmez-
de Neu
Acceso
un
a Femndez
Oro
N" 34
Avenida
Hiplito
lrigoyen
Pa
ue Nacional
- Leandro
N. Alem
2100
2500
6966
4400
10000
2500
4350
10000
2500
4300
10000
1050
2200
2240
2000
1350
5600
10000
1075
1925
2.857.143
57.142.857
139.365.079
200.000.000
49.367.594
103.000.000
123.000.000
492.000.000
64.534.261
168.500.000
674.000.000
63.117.594
148.500.000
144.250.000
216.632.406
292.465.739
164.250.000
285.382.406
657.000.000
41.117.594
78.250.000
53.055.000
220.577.406
393.000.000
37.534.261
67.500.000
1.040.000
87.500.000
157.465.739
350.000.000
2500
4500
288.889
10.400.000
14.271.111
26.000.000
111
400
4000
54 69
10000
370.370
1.666.667
16.666.667
31.296.296
50.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
7.661.361
25.857.094
279.256.613
10000
43.428.571
103.746.032
152.000.000
2657
6825
1.300.000
13.000.000
17.838.889
32.500.000
063
266
400
9243
4.342.657
361.111
4000
54 69
10000
5.848.929
55.613.447
29.476.600
49.131.000
161.196.471
245.655.000
2000
6562
10000
67.528.600
167.528.800
546.772.953
837.644.000
019
032
111
236
650
022
0,56
675
482.540
2000
6550
10000
3.624.359.932
4.137.135.000
1000
950
960
1200
10000
10000
10000
800
125
2500
7353
10000
2,50
25,00
71,94
100,00
666.667
3.750.000
75.000.000
220.583.333
300.000.000
501.667
2.257.500
22.575.000
64.965.633
90.300.000
244.444
2.200.000
22.000.000
85.555.556
110.000.000
2000
77 78
10000
4.000.000
40.000.000
55.555.556
100.000.000
022
0,44
200
444.444
4,00
40,00
55,56
100.00
277.778
2.500.000
25.000.000
72.222.222
100.000.000
0,28
2.50
25,00
72,22
100,00
2.214.700
19.932.300
33220.500
143.955.500
199.323.000
1,11
10,00
16,67
72,22
100,00
2.448.444
22.036.000
36.726.667
159.148.889
220.360.000
1.11
10,00
16.67
72,22
100,00
793.651
3.125.000
62.500.000
183.581.349
250.000.000
125
1 43
2500
7343
2857
6968
10000
1,43
28,57
69,68
100,00
Empalme
Portal Acceso
Ruta Nacional
W 40 (S) Empalme
Tierra del Fu
Ruta Provincial
N" 51 Seccin
,"2
56 604
22
104
7 Ruta Nacional
N260 - Tramo
56 604
22
104
Seccin 11
6 Ruta Nacional
N. 260 - Empalme
56 604
22
10 4 8 Ruta Nacional
56 604
56 604
56 604
22
10 49 Ruta Nacional
prtV1resiva
Tramo
Ruta Nacional
Rula Provincial
Empalme
23 00 - pNV1resiva
N40.
Empalme
N. 51 Limite
Ruta Provincial
N.51 limite
r Palmira
'"
Provincia
Noroesle
Obra Fallante
Ruta Provincial
Noroeste
(Obra Faltante)
Ruta Nacional
Noroeste
(Obra Fallante)
Rula Provincial
SubSeccion
22
N"
limite
3 Ruta Nacional
56 604
22
107
56
56
56
56
56
56
56
56
56
604
604
604
604
604
604
604
604
604
22
10 76 Puente
22
11 13 Ruta Nacional
56 604
22
11 13 Ruta Nacional
SubSeccin
65 Empalme
1: Aloachiri.
10 73 Ruta Nacional
Cochuna
NO
11:
'N" 20
Ruta Provincial
N E55
634.921
2.857.143
57.142.857
139.365.079
200,000.000
032
032
634.921
2.657.143
57.142.857
139.365.079
200.000.000
0,32
952.381
3.750.000
75.000.000
220.297.619
300.000.000
0,32
1,25
25,00
73,43
100,00
III
370.370
1.666.667
16.666.667
31.296.296
50.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
mares Seccin
IV
666.667
3.750.000
75.000.000
220.583.333
300.000.000
1,25
25,00
73,53
100,00
111
311.111
1.400.000
14.000.000
26.288.889
42.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
317.460
2.857.143
28.571.429
68.253.968
100.000.000
6825
10000
4.285.714
42.857.143
102.380.953
150.000.000
2857
6825
10000
333.333
1.500.000
15.000,000
43.168,667
2500
7194
10000
333.333
44.626.011
1.500.000
15.000.000
60.000.000
60,000.000
286
286
250
250
2857
476.190
032
032
056
056
2500
7194
88.775.250
108.775.250
2040
2500
4410
10000
65.034,261
150.000.000
170.000.000
680.000.000
2200
2500
4350
10000
2081
2500
4419
10000
Limite
Tucumn
I Catamart;a.
Tucomn
Ruta Nacional
N 38 - Limite
Tucumn
I Cata
N. 38.
TucomnlCatamart;a.
Spilimbergo
Empalme
Ruta Nacional
limite
seccin
Salvador
Mazza - Yaculba
N 98.
Bandera.
Pinto Seccin
N 98.
Bandera.
22
10 64 Ruta Nacional
N 98 - Bandera.
Pinto seccin
22
11
13 Ruta Nacional
N 158 Autova
San Francisco.
13 Rula Nacional
22
11:Km. 28 Cochuna
Intemacional
13 Ruta Nacional
N 158 - las
Valillas
13 Ruta Nacional
N 158 -las
Varillas
las
11
IV
Rio Cuarto
Varillas.
Villa Mara.
Villa Maria
N 158.
Villa Maria
- General
N 158.
- Provincia
Seccin
Seccin
la Pla
Deheza.
Saturnino
Las Varillas
de Crdoba
las
iur.
Las Pla
Las Varillas
Seccin
Villa Maria
Empalme
435,101.000
1050
950
99.382,750
119.362.750
477.531.000
55.647.927
122.441.000
142.441.000
569.764.000
960
2149
2500
4371
10000
31.242.594
68.625.000
68.625.000
274.500.000
11,50
25,00
25,00
38,50
100,00
N" 6
23.759.346
54.768.750
54.768.750
sobre Ro Chucul
33.186.344
74.456.250
74.456.250
Ro IV
13.268.750
39.806.250
39.806.250
Ruta Provincial
1000
10000
48.161.844
osa
106.007.406
N"6
56 604
0,22
I Catamares
84 Ruta Nacional
General
10000
Seccin
NO E55 Avenida
N 38.
10 84 Ruta Nacional
2211
2211
2211
Ruta Nacional
22
22 'O
seccin
11
km 26
65 Empalme
W65
con Chile.
I y seccin
de Mendoza
106
Ruta Nacional
Seccin
N.51
45 90
W 7 Variante
22
56 604 22 'O 73
Ruta Provincial
con Chile.
22
56 604 22 106
56 604
ND260.
Empalme
Oeheza
- Seccin
Empalme
Ruta Provincial
219.075.000
10,60
25,00
25.00
39,20
100,00
297.825.000
11,00
25,00
25,00
39,00
100,00
159.225.000
633
2500
2500
4167
10000
85.778.154
Deheza
11
13 Ruta Nacional
NI'
11
13 Ruta Nacional
N" 158.
158 - General
Deheza.
Rio IV Seccin
General
Oeheza - Puente
115.726.156
56 604
22
General
Oeheza
Rlo IV Seccin
Puente
66.343.750
<:.N
en
m
'<
:n
.::,..
CAPITULO"
Planilla Anexa si Articulo N- 11
'"
z
<>
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O
" Oo:" w>-..
II
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O O
"o: ~
w "
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AVANCE
FtsICO
(en porcentaje)
OBRA DE INVERSiN
2016
al
:>.
" "
60< 22 11 13 Ruta NacionB1 ~
2017
201.
RESTO
TOTAL
2016
2017
201.
RESTO
TOTAL
'.
87.7048.250
107.748.250
'9'.212.823
430.993.000
10,00
20.36
25,00
".64
100,00
56 60< 2211
56 60< 2211
400.000
497.889
3.600.000
4.481.000
36.000.000
44.810.000
140.000.000
174.261.111
180.000.000
224.050.000
O
0.22
200
2.00
2000
20.00
77 78
77,76
10000
100,00
56 60<
56 60<
56 60<
536.444
311.869
333.333
4.828.000
2.807.000
3.000.000
48.280.000
28.070.000
30.000.000
187.755.556
109.161 111
116.666.667
24""100.000
140.350.000
150.000.000
022
022
0,22
200
200
2.00
2000
2000
20.00
7778
7778
77,78
10000
10000
100,00
333.333
56
56
56
56
56
56
60<
60<
60<
60<
60<
60<
56
56
56
56
56
56
56
56
60<
60<
60<
60<
60<
60<
8
60<
221183
221194
22 11
22 12
22 12
22 12
22 12
22 12
56
56 60<
56 60< 22 12
56
56
56
56
56
56
60<
60<
60<
60<
60<
60<
22
22
22
22
22
22
12
12
12
12
12
12
95
3
18
18
18
18
R""N'don"N'O_
6
60<
60<
60<
60<
22
22
22
22
22
12 42
12 44
12 46
124 9
12 60
30.000.000
116.666.667
150.000.000
0,22
2.00
20.00
77,78
100,00
3.750.000
3,750.000
5.714.286
3.125.000
3.428.571
1.124.275
75.000.000
75.000.000
61.714.286
62.500.000
3'.285.714
11.242.750
220.583.333
220.583.333
331.301.587
183.581.349
81.904 763
32.354.136
300.000.000
300.000.000
400.000.000
250.000.000
120.000.000
44.971.000
022
022
032
032
032
0.56
1 5
1 5
143
125
286
2.50
2500
2500
1543
2500
2857
25,00
7353
7353
8282
7343
5
71.94
10000
10000
10000
10000
10000
100.00
268.919
682.233
1.083.333
361.111
1.424.187
476.190
844.444
277.776
1.210.133
1.754.314
3.120.000
1.300.000
3.738.492
4285.714
3.800.000
1.250.000
12.101.333
17 543.143
5.200.000
13.000.000
74.769.833
42.857.143
76.000.000
12.500.000
22.723.615
20.954.310
16.596.667
17 838.889
368.686.488
102.380.953
299.355.556
35.972.222
36.304.000
40.934.000
26.000.000
32.500.000
448.619.000
150.000.000
380.000.000
50.000.000
074
167
417
1 11
032
032
O
0.56
333
1200
'00
083
2
100
2.50
3333
42
2000
'000
1667
2857
2000
25.00
8260
5118
6383
5480
8218
5
7678
71.94
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
100,00
1.598.603
3.596.857
71.937.143
426.427.397
503.560.000
0,32
0,71
14,29
100.00
952.381
1.333.333
317.460
317.460
317.460
317.460
3.750.000
4.285.714
2.857.143
2.857.143
2.857.143
2.857.143
75.000.000
85.714.286
28.571,429
28.571.429
28.571.429
28.571.429
220.297.619
508.666.667
68.253.968
68.253.968
68.253.968
68.253.968
300.000.000
600.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
032
022
032
032
032
0,32
125
071
286
286
286
2.86
2500
1428
28 S7
28 S7
28 S7
28,57
7343
78
25
25
25
",25
10000
10000
10000
10000
10000
100,00
100.00
472.222
2.125.000
21.250.000
61.152.778
85.000.000
0.56
2.50
25,00
71,94
10.000.000
1.746.557
1.500.000
1.750.000
1.065.775
50.000.000
17.465.571
15.000.000
17.500.000
10.657.750
188.090.278
21.088.061
43.166.667
50.361.111
30.670.636
250.000.000
40.753.000
60.000.000
70.000.000
42.631.000
076
111
056
056
0.56
00
250
250
2.50
2000
4286
2500
2500
25,00
75
5174
7194
7194
71.94
10000
10000
10000
10000
100,00
1,027.778
'4.625.000
92.500.000
225.597222
323.750.000
0.32
1,43
28,57
69,68
100,00
368.
2.452.099
1.640.896
2.777.778
1.111.111
2.000.000
3.277.083
1.750.000
12.840.080
3.692.017
3.500.000
4.166.667
6.428.571
9.438.000
17.500.000
64.200.400
73.640.333
85.000.000
83.333.333
69.428.571
15.730.000
50.361111
241.509.421
363.868.754
408.722.222
411,388.889
822.142.858
50.204.917
70.000.000
321002.000
78.650.000
056
078
037
056
022
022
4,17
250
400
083
067
083
071
12.00
2500
2000
1667
1667
1667
771
20,00
7194
7524
8213
8210
82 8
0136
63,83
10000
10000
10000
10000
10000
10000
100,00
2.334.908
1.504.406
22.064.880
14.216.640
36.774.800
23.694.400
122.699.412
79.056.554
183.874.000
118.472.000
127
1,27
1200
12,00
2000
20.00
8673
66.73
10000
100.00
333.333
3.000.000
30.000.000
56.666.667
90.000.000
0,37
3.33
33,33
62,97
100,00
266.667
254.167
666.667
2.400.000
1.220.000
3.000.000
24.000.000
12.200.000
60.000.000
93.333.333
16.82S.833
178.333.333
120.000.000
30.500.000
240.000.000
022
083
028
200
400
125
2000
.000
2500
77 78
5517
7347
10000
10000
10000
3.000.000
666.667
666.667
1.269.641
793.651
380.952
249.839
1.909.722
452.811
333.333
368.
236.839
56 60< 22 12 4O Ruta Nacional N' 226 - Empalme Ruta Provincial N" 65 - Empalme Ruta Nacional N" 33 Sea:i6n IV
56
56
56
56
56
44.283.677
56 60< 22 12 6 1 RUla Nacional NO232 (Ex. Rula Provincial N'" 106) - Empalme Rula Nacional N" 152 - CheffOTSeccin 11
56 60< 22 12 88 Rula Nacional N'"40 - ViHQlm- Tolacaslo
56 60< 22 12 89 Ruta Nacional N" 40. Talacasto San R
""
Juan BnU1islaAlbero
Famal1lfl
Ruta Nacional NO38 - Rlo Mam
56 60< 2213
delcastino
7 RUla Nacional N' 26 - Em Ime RUla Nacional NO'3 Pam
56 60< 2213
8 Conexin Vial Santa Fe santo Tom
56 60< 2213
56 6" 22 13 11 Rula NaCiOnalN" 68. El Carrll- REoAncho
56 60< 22 13 16 RUla Nacional N" 51 58n Antonio de los Cobres. Paso Sico san Antonio de los Cobres. Mina La
Po","
56 60< 22 13 16 Ruta Nacional NO51 San Antonio de los Cobres.
56 60< 22 13 16 Ruta Nacional N" 51 San Antonio de los Cobros
Amar1llOkm. 199
56 60< 22 13 16 RU1aNacional N51 san Amonio de los Cobres28'
56 60< 22 13 16 Rula Nacional NS1 58n Antonio de los CObres.
56 60< 22 13 18 Rula Nacional N" 123. Em Ime Ruta Nadonnl
56 6 22 13 19 RUla Nacional NO12. Geneml Galan.a N
c.N
(J.)
'<
:n
~
CONTRATACiN
:u
DE OBRAS
O ADQUISICiN
CON INCIDENCIA
z
-O
"
'"
a:
2
>
a:
w
604
'"
ID
"
Q.
OBRA
2016
22 132
Ruta Sin NO N
22
22
22
22
22
13 27
13 28
13 3O
133 1
13 32
22
133
o .Villa
ua
N- 40 - Paicone
NO 40 Tramo
Paicone.
Ex Ruta Provincial
N" 64
Ruta Nacional
NO 40 Tramo
Paicone.
Ex Ruta Provincial
N 64, La Quiaca.
AVANCE FSICO
(en porcentaje)
A DEVENGAR
2018
RESTO
TOTAL
2016
2017
2018
RESTO
TOTAL
Seccin
11
Avenida
Santa Catalina,
N 7 Em
N" 14 -leandro
Ruta Nacional
N" 12 Variante
Ruta Nacional
N. Alem
N" 40 Us allata.
Lmite
con Chile
- Oberti
oorGobemador
Roca
Ruta Nacional
- Km. 1924)
2 Ruta Nacional
N A012
- Provincia
A012 - Puente
Crdoba
- Autovia
Ruta Nacional
-Km.39
Saladillo-
SalladHlo
- Empalme
76 - Provincia
N 9 - Autopista
N" 33 Variante
N" 11 - Em
35 Ruta Nacional
37 Ruta NaCional
Duplicacin
de Calzada.
seccin
111;Acceso
56 604 22 13
Accesos a Monteros
37 Ruta Nacional N 38. Rio Marapa.Famail1.
Duplicacin
de Calzada.
seccin
1; Ro Marapa
56 604
37 Ruta Nacional
Duplicacin
de Calzada.
Seccin
11:Acceso
Acceso
13
Ruta Nacional
Ruta Nacional
34 Ruta Nacional
22
350.000.000
5.000.000
70.000,000
273.055.556
350.000,000
3.174.603
2.857.143
77.142.857
916.825.397
555.556
3.500.000
022
056
056
125
143
143
2500
2000
2000
7353
7801
7801
10000
1.000.000.000
0,32
0,29
7,71
91,68
100,00
250
333
250
125
2500
7194
10000
3333
6260
2500
7194
10000
1833
8010
10000
0,83
12,02
86,93
100,00
280.000.000
10000
10000
N'9 - Autopista
a Aouitares
Rosario
Crdoba
- Empalme
Ruta
25.000.000
71.944.444
100.000.000
1.666.667
16.666.667
31.296.296
50.000.000
1.250.000
12.500.000
35.972.222
50.000.000
952.381
3.750.000
55.000.000
240.297.619
300.000.000
056
07.
056
032
955.556
3.583.333
51.666.667
373.794.444
430.000.000
0,22
10000
1.587.302
4.166,667
63.333.333
430.912.698
500.000.000
0,32
0,83
12,67
86,18
100,00
1.809.524
4.071.429
61.428.571
502.690,476
570.000.000
0,32
0,71
10,78
88,19
100,00
100
052
083
2000
1123
8714
10000
1267
8628
10000
0,83
12,20
86,75
100,00
100,00
de Santa Fe
196.944.444
250.000.000
7.264.900
3.405.857
73,405.857
569.764.386
653.841.000
1.111.111
4.166.667
63.333.333
431.388.889
500.000.000
995.396
3.732.733
54.654.667
388.545.204
447.928.000
022
111
022
0.22
555.556
rPrez
v Acceso
2.500.000
370.370
277.776
de Santa Fe
33 Ruta Nacional
Nacional
A012 - Empalme
sobre Arroyo
13
13
13
13
56 604 22
56 604 22
56 604 22
56 604 22
273.055.556
1.944.444
de Santa Fe
sobre Arroyo
- Km. 1924
32 Ruta Nacional
22
5.000.000
70.000.000
70.000.000
205.877.778
1.944.444
I 11v m
Ruta Nacional
Ruta Nacional
Autovia
La Quiaca
13
604
2017
622.222
Ruta Nacional
Ruta Nacional
Rosario
56
Y SERVICIOS
a: => a:
Q.
Km. 000
56 604
NI' 11
Q.
Secciones
604
604
604
604
604
al Articulo
DE INVERSiN
O
56
56 60. 22 13 24
56 60. 22 13 24
56 604 22 13 24
56
56
56
56
56
Anexa
FUTUROS
(en pesos)
DE BIENES
EN EJERCICIOS
IMPORTE
'"a:'"'"
CAPiTULO
Planilla
N" 98 - limite
con la Provincia
de Chaco
a concepcin
(Alberdi)-
2.500.000
50.000.000
7878
10000
828.889
3.730.000
54.600.000
313.841.111
373.000.000
0.22
1,00
14,64
84,14
400.000
3.600.000
36.000.000
86.000.000
126.000.000
0,32
2,86
28,57
68,25
100,00
247.778
1.115.000
11.150.000
32.087.222
44.600.000
250
250
.00
2500
10000
a Albertli
a Aguilares-
Conceocin
56
56
56
56
60. 22 13
604 22 13
604 22 13
604 22 13
56
56
56
56
604 22 13
604 22 13
604 22 13
604 22 13
38 Ruta NaCional
N" 38 Acceso
39 Ruta Nacional
N" 35 - Paso
41 Ruta Nacional
N" 16 - Viaducto
41 Ruta Nacional
N" 16 - limite
42 Ruta Nacional
NO 9 Interseccin
47 Ruta Nacional
48 Ruta Nacional
N" 12 - Em
N" 12 -lmite
55 Ruta Nacional
15.792.500
45.447.306
63.170.000
sarmiento
444.444
1.600.000
16.000.000
21.955.556
40.000.000
056
056
111
4000
7194
7194
54 89
NO 11 Km. 17,56
668.667
2.571.429
25.714.286
31.047.618
60.000.000
1,11
4,29
42,86
51,74
100,00
30.174.000
2500
350.944
r Santa Rosa
Adecuacin
Corrientes
Hidrulica
en Interseccin
con Avenida
Interseccin
Ruta Nacional
Chaco - Makalle.
1.579.250
2500
10000
10000
335.267
1.206.960
12.069.600
2.250.000
22.500.000
64.750.000
90.000.000
54 89
7194
288.889
2.600.000
26.000.000
101.111.111
130.000.000
.00
250
200
10000
500.000
111
056
022
4000
2000
77 78
10000
1.185.000
3.500.000
55.000.000
100.315.000
160.000.000
0,74
2,08
33,33
63,85
100.00
47.102.857
112.523.492
164.860.000
N 14 - Empalme
Rula Provincial
N" 17
N" 40 - Empalme
Ruta Provincial
N" 120.
Variante
16.562.173
10000
Virasoro
56 604 22 13
56 604 22 13
56 604 22 13
59 Rula Nacional
N"143.
61
N 40 - lo'n
62 Ruta Nacional
N 149 - Pachaco
- Calingasta
56 604 22 13
62 Ruta Nacional
CaHngasta
56
56
56
56
604 22 13
604 22 13
604 22 13
604 22 13
Ruta Nacional
N 143
Tramo
Tramo
de Taludes
65 Ruta Nacional
N" 25 Du
de Calzada.
Tramo
66 Ruta Nacional
N 25 Du l1cacin de Calzada
- Tramo
67 Ruta Nacional
22
13 67 Ruta Nacional
- Calle Azcunaaa
56 604 22 13
56 604 22 13
56 60' 22 13
76 Re
vimentacin
Baliofet
Trelew
-Trelew-
Provincia
- Ruta Nacional
de Chubut
de Chubtrt
523.365
4.710.286
10000
22.500.000
64.750.000
90.000.000
286
250
6825
2.250.000
032
056
2857
500.000
1.422.000
2500
7194
10000
4.000.000
64.000.000
122.578.000
192.000.000
0,74
2,08
33,33
63,85
100,00
975,852
4.391.333
43.913.333
82.459.482
131.740.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
194.444
1.750.000
8.750.000
24.305,556
35.000.000
500
250
250
2500
10000
2500
6944
7194
2500
7194
10000
333.333
1.500.000
15.000.000
43.166.667
60.000.000
444.444
2.000.000
20.000.000
57.555.556
80.000.000
056
056
056
10000
N 7 (Cndor).
Etapa 11
1.333.000
5.000.000
60.000.000
113.667.000
180.000.000
0,74
2,78
33,33
63,15
100,00
N 7 (Cndor)
- Etapa 111
1.333.000
5.000.000
60.000.000
113.667.000
180.000.000
0,74
2,78
33,33
63,15
100,00
de Mendoza
Azcunaga)
Km.3.283
de san Juan
Provincia
- Gaiman.
- Ruta Nacional
- Provincia
de Mendoza
77 Ruta Nacional
N 40 Lmite
N 3. Variante
Circunvalacin
Autova
Comodoro
N" 40.
Bardas
- Mala
Oe - Provincia
- Empalme
.62
4615
4590
10000
2000
4500
10000
28,57
69,68
100,00
2500
7194
10000
25,00
41,67
100,00
25,00
18,33
48,34
100,00
25,00
25.00
41,67
100,00
0.22
0.83
12,50
86,45
100,00
0.22
0,71
11,26
87,81
100,00
18.461.538
18.358.975
100.388.600
224.467.548
501.943.000
1500
2.857.143
57.142.857
139.365.079
200.000.000
0,32
1,43
416.667
1.875.000
18.750.000
53.958.333
75.000.000
056
250
5.083.333
15.250.000
15.250.000
25.416.667
61.000.000
8,33
25,00
Provincia
25.000.000
75.000.000
55.000.000
145.000.000
300.000.000
8,33
- Provincia
19.166.667
57.500.000
57.500.000
95.833.333
230.000.000
6,33
1.066.667
4.000.000
60.000.000
414.933.333
480.000.000
1.467.729
4.717.700
74.354.000
579.938.571
660.478.000
Ruta Nacional
40.000.000
2000
1.846.154
100.388.600
634.921
- Mendoza
Rivadavia
333
1.333.333
76.698.252
- Mendoza
81 Ruta Nacional
N" 26.
de San Juan
Rawson
- Provincia
N" 2 (Calle
rTunu
N 146
IV Variante
- Provincia
56 60.
Ruta Nacional
n - SecCin
Chubut
de Mendoza
56 604 22 13
56 604 22 13
84 Construccin
Calzada
Ruta Nacional
N 9 - Tramo
Circunvalacin
56 604 22 13
Ruta Nacional
N" 9. Tramo
Jurez
56 604 22 13
de Crdoba
84 Construccin
Ruta Nacional
N" 9 - Tramo
Sinsacate.
56 60.
22
13
89 Construccin
56 604
22
13 90 Ruta Nacional
83 Ruta Nacional
Tramo
de 5egunda
de Segunda
Calzada
Blancas
de Crdoba
celman.
Sinsacate.
- Jurez
de Crdoba
Provincia
- (;alle
,-CV
segunda
Calzada
Rula Nacional
N 20 - Tramo
Cauce1e.
Avenida
de Circunvalacin-
de San Juan
N"40.
Azcunaoa
Ruta Provincial
- Km. 3.279.
N 2 (Cane Azcunaga)
Calle Araoz
Km.3.283
- Ruta NaCional
- Provincia
de Mendoza
N" 7 (Cndor)
- Etapa 111
c".
O>
::
m
'<
:1'1
:u
CAPITulo 11
Planilla Anexa al Artleuto ti' 11
z
<>
!'l
"
"
IMPORTE A DEVENGAR
(en pesos)
'" O
~
O
..
'" O u
'""" .'" w~
;
'" .,
'" .'" .," .'"
56 604 22 1390 Rula Naclonal W40.
AVANCE FlslCO
(en porcentaje)
OBRA DE INVERSiN
10
2016
2017
2018
RESTO
TOTAL
201.
2017
2018
RESTO
TOTAL
Av, de Clrcunvaladn de Ssn Juan. Albardn. PuCflte sobre Rio Ssn Juan
Km.3.471 Albardn Km.3.476 S ProvtncIa de Ssn Juan
Provincia de Buenos Aires
2 Re vtnmnl8Cl6n Camino del Buen A
5 Rula Nacional N' 152 Empalme Ruta Nadonal NO'143 El CSllIncho. Ruta ProvInclsll06 Km. 72,06Km. 11868
56 604 22 " 6 Ruta Nacional NO152 Empalme Ruta Nacional NO143 El carancho. Ruta P!'oYfncial 106 Km. 118,68.
Km. 14767
56 604 22 "
7 Ruta Nacional N-152 Empalme Ruta Necional N' 143 El Csrancho. Ruta Provfncial 106 Km. 147,67Km. 16062
56 604 22
6 Ruta Nacional N' 152 Empalme Ruta Nacional N' 143 El C8ranc:ho. Ruta ProvIncial 106 Km. 160,62.
Km. 18067
56 604 22
O Ruta Nacional N' 9, Ruta Nacional NO11 YRuta Nacional N' 33. Red de Accesos a RosarioProvincia de Sanla Fe
56 604 22 " 13 Ruta Nacional NO95. Empalme Ruta Provincial"'" 2 - Limite en1re Santa Fe y Chaco - Km. 613,09.
Km. 66264
I
56 604 22 14 18 RU1aNacional"'" 38. Umne con la Provincia de ls R' 'a. Ro
56 604 22 14 20 A", 'sta Ric:d1ieri canuelas. Acceso C8t1uelas ProvIncia de Buenos AIres
604
22
14
25
RU1aNacional
N'"
119.
Empalme
Ruta
Nacional
N'
14.
Empalme
RU1aNacional
N' 123. 5ec:c:i6n I
56
56 604 2214
56 604 2214
"
"
56 604 22 "
26 Ruta Nacional N'" 119. Empalme Ruta Nacional N' 14. Empalme Ruta Nacional N' 123. 8eocI6n Il
56 604 22
7 Rula Nacional N' 119 - Empatme Ruta Nacional N' 14. Empalme Ruta Nacional N' 123. 8ecci6n III
2
"
56 604 22 14 28 Ruta Nacional N' 127. Federal. Empalme Ruta Nacional NO14. 5ecdn IV Limite con Corrientes
Km. 292 23 Emmllme Rula Nacional N'"14 v Ruta Nacional N' 119 Km. 324 25
asta. 5eccl6n I
56 604 22 " 34 Rula Nacional N' 40 Las Tuasmanesas san
56 604 22 " 3 7 Rula Nacional N' 7. Em lme Ruta Nacional N" 40 - Limite con Chile. 5ecdn I
56 604 22
Ruta Nacional N'"7 - Em tme Ruta Nacional N 40 - Limite con Chile. 5ecdn 11
9 Ruta Nacional N' 7 - Em Ime Ruta Nacional N 40 - Limite con Chile. 8ec:c:i6n III
56 604 22
" 3
O Ruta Nacional N' 188 General Atvear. MalargQe - 5ecd6n 11:Progres1:v8 21,00 Ruta ProvIncial N' 179
56 604 22
"
"
56
56
56
56
56
56
56
56
56
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
_-"N"
56 604 22
56
56
56
56
,.
22
22
22
22
del Estero
"
34 en e"""",,
e Snnll
Rula
donal N- 3 San 5ebastitm
Em alme
com e e
"
Ruta
.
"
R",.
"
- Ushuala - Km 3006. Km 3049
14 54 Ruta Nacional N" 3
14 55 Ruta Nacklnal N" 9 - Arroyo Mista. San Miguel de Tueumn Empalme Ex Ruta Nacional N' 9 Puente
sobre Rlo san
5 Ruta Nacional N' 9. Arroyo M~a. san Miguel de Tueumn Aoceso a Tueurnn por Ex Ruta Nacional
" 5
N- 9 Pmareso O00 Pmareso 4.000 00
56 Ruta Nacional N" 158. San FtlIndsco. Las Var111as. Km. O. Km. 3500
"
rme Ruta Nacional N' 34 leledeA
14 56 Ruta A016. Em lme Rula Nacional N' 9 - E
.Val1eR
Ina Km. lOSO. Km.1112
146 1 Rula Nacional N' 22 Chlm
146 3 Ruta Nacional"'" 9 Autovla Santiago del Estero. Termas de Rlo Hondo Provincia de sarrtiago del
2.689.000
2.610,000
52.610.000
305.141.000
363.050.000
0,74
0,72
14,49
84.05
100.00
317.460
639,.07
2.857.143
2.877.333
28.571.429
28.773.333
68.253.968
54.029.927
100.000.000
86.320.000
032
0,74
2
3,33
2857
33,33
..25
62.60
10000
100,00
384.822
1.731.700
17.317.000
32.517.478
51.951.000
0,74
3,33
33.33
62.60
100.00
332.444
1.496.000
14.960.000
28.091.556
44,680.000
0.74
3.33
33.33
62.60
100,00
385.333
1.734.000
17.340.000
32.560.667
52.020.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
549.206
4.942.857
49.428.571
118.079.366
173.000.000
0.32
2."
26,57
"~5
100,00
266.667
1.200.000
12.000.000
34,533.333
634.921
370.370
297.037
2.857.143
1.666.667
1.336.667
57.142.857
16.666.667
13,366.667
139.365.079
31.296.296
25.099.629
46.000,000
303.704
1,366.667
13.666.667
25.662.962
41.000.000
200.000.000
SO.OOO.OOO
40.100.000
0.56
2.50
25,00
71,94
100,00
032
07.
0,74
,.3
333
3,33
2857
3333
33,33
60
6260
62,60
10000
10000
100,00
0,74
3.33
33.33
62,60
100,00
1,333.333
13.333.333
25.037.038
40.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
6.612.689
19.638.667
19.838.667
13.225.777
59.516.000
11,11
33,33
33.33
22.23
100,00
666.667
592.919
666.667
333.333
555.556
3.000.000
1.715.229
3.000.000
1.200.000
2.500.000
30.000.000
17.152.286
30.000.000
12.000.000
25.000.000
56.333.333
20,561.566
36.333.333
16.466.667
71.944.444
90.000.000
40.022.000
70.000.000
30.000.000
100.000.000
07.
"6
005
111
0.56
333
'00
2.50
3333
4286
.2
'000
25,00
6260
5137
5190
5460
71,94
10000
10000
10000
10000
100,00
1.169.665
444.444
1.725.111
333.333
711.111
355.556
277.778
648.1-48
11.591.250
6.125.840
2.000.000
3.681.500
3.000.000
3.200.000
3.200.000
1.250.000
2.916.667
73.457.000
30.629.200
20.000.000
57.630.000
30.000.000
64.000.000
32.000.000
12.500.000
29.166.667
68.652.025
115.221.095
57.555.556
480.173.389
116.666.667
252.068.869
44.444.4
35.972.222
54.768.516
124.289.725
153.146.000
80.000.000
543.4'0.000
150.000.000
320.000.000
80.000.000
50.000.000
67.500.000
278.190.000
076
056
032
O
O
O"
056
07'
4,17
'00
250
071
200
100
.00
250
333
26,41
2000
2500
1061
2000
2000
.000
2500
3333
24,75
7778
7678
5556
7194
6260
44,67
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
100,00
416.667
2.142.857
21.428.571
26.011.905
50.000.000
0.83
'.29
42,66
52,02
100,00
1.882.349
349.206
571.429
666.667
17.788.200
3.142.857
2.571.429
3.750.000
29.647.000
31.428.571
51.428.571
55.000.000
98.917.451
75.079.366
125.428.571
240.563.333
148.235.000
110.000.000
160.000.000
300.000.000
127
032
032
0,22
1200
2
"3
1~5
2000
2857
2857
18,33
73
25
60
60.20
10000
10000
10000
100,00
1222.222
3.928.571
58.571.429
486.2n,778
550.000.000
0.22
0,71
10,65
88,42
100,00
577.082
3.246.088
64.921.750
190.942.080
259.687.000
0,22
1,25
25,00
73,53
100,00
570.167
3.207.188
64.143.750
188.653.895
256.575.000
0,22
1,25
25,00
73,53
100,00
451.062
4.059.560
40.595.600
157.871.778
202.978.000
0,22
2.00
20.00
77,78
100,00
422.222
3.600.000
38.000.000
147.777.776
190.000.000
0,22
2,00
20.00
77,78
100,00
296.206
..,.
75
7194
E"en>
56 604 22 14 64 Ruta Nacklnal N- 33 Autovia Rufino - Rosario. 5eccI6n 1:Rufrno Km. 535,29. Acceso a san Eduardo
Km. 60792
56 604 22 14 64 Ruta Nacional N' 33 Autovla Rufino Rosario 8ecd6n 11- Acceso a San eduardO Km. 607,92 - Acceso
a Chovet Km. 670 52
56 604 22 " 64 Ruta Nacional N" 33 Autovla Rufino Rosario Secd6n 111 Acceso a Chovet Km. 607,52. Acceso 8
Colonia lss Flores Km. 732 37
56 604 22 " 64 Ruta Nacional N" 33 Autovia Rufino Rosario 5ecd6n IV. Acceso a lss Flores Km. 732,37 - Arroyo
luduena Km 761 3
56 604 22 146 5 Ruta Nacional N'"33 Bahla Btanca Plglle Secci6n 1:camino a Ingeniero Whfle (Km. 6,65). Estancia
Don Entloue (km. 41 001. Provfncia de Buenos Aires
56 604 22 " 66 Ruta Nacional"'" 33 Bahla Blanca - Piglle 5ecc:i6n 11:Estancia Don Enrique (Km. 41,00). Rlo sauce
Chtco (Km. 73 00\
56 604 22 146 7 Ruta Nacional N" 33 Bahla Blanca. Plgoe 8ecd6n lit Rlo sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo
Cochenleofu Chico (Km. 102 21\. Provlncla de Buenos Aires
~( /
422.222
3.800.000
38.000.000
147.777.778
190.000.000
0,22
2.00
20.00
n,76
100,00
371.778
3.400.000
34.000.000
132.222.222
170.000.000
0.22
2.00
20.00
77,78
100,00
?1=
CoN
p1
O)
'<
./::lo.
:'TI
CAPITULO
:ti
CONTRATACiN
Planilla
CE OBRAS
O ADQUISICiN
CON INCIDENCIA
<>
""
al Artculo
11
11
Y SERVICIOS
FUTUROS
IMPORTE
A DEVENGAR
AVANCE
FlslCO
(en porcentaje)
(en pesos)
..
O
DE BIENES
EN EJERCICIOS
Anexa
OBRA
DE INVERSiN
2016
8 Ruta Nacional
Emrullme
56 604 22 14 69
56 604 22 146
N" 33 Baha
Blanca
Ruta Provincial
Ruta Nacional
W40
- PigUe 5eccin
6-;/Km.
IV; Arroyo
6-5' ~ Provincia
133
- Valle Aberastain.
San Juan.
- San Juan.
Cochenleof
de Buenos
2018
2017
RESTO
TOTAL
2016
2018
2017
RESTO
TOTAL
400.000
3.600.000
36.000.000
140.000.000
180.000.000
0,22
2,00
20,00
77,78
100,00
984.127
3.100.000
62.000.000
243.915.673
310.000.000
0,32
1,00
20,00
76,68
100,00
984.127
3.100.000
62.000.000
243.915.873
310.000.000
0.32
1.00
20,00
78.68
100,00
147.778
1.330.000
6.650.000
18.472.222
26.600.000
056
500
2500
69
100 00
Aires
Calle S Km.3.456.
Provincia
de san Juan
56 604 22 14 7O
56 604 22 14 71
Ruta Nacional
Ruta Nacional
N 9 Acceso
a la Ciudad
de Salta
N 35 lmite
entre Buenos
Aires y La Pampa
- Empalme
Ruta Provincial
de Giles Km.104,37
Progresiva
2.117.871
21.178.714
25.571.337
49.417.000
1,11
4,29
42,86
51,74
100,00
39.772.063
71.280.500
71.280.500
102.788.937
285.122.000
15,50
25,00
25,00
34,50
100,00
4.903.403
25.676.000
69.325.200
541.995.397
641.900.000
0,76
4,00
10,80
84,
100,00
58.551.0429
485.635.413
549.860.000
0,32
0,71
10,65
88,32
100,00
73.225.500
106.354.770
292.902.000
14,00
25,00
25,00
36,00
100,00
100,00
549.078
Km. 146
56 604 22 14 73
Ruta Nacional
25.345,62
- Puente
Duolicaci6n
56
604
22
14 74
56 604 22 14 75
56 604 22 147
N 8 Autopista
G6mez
Pilar.
N 8 _ Autopista
Km. 16876
Ruta Nacional
21376.
56 604 22 14 77
sobra Arroyo
Pergamino
(Tramo:
km. 116,99
Pergamino
Calzada
Ruta Nacional
Helves
Pilar.
2B) Arroyo
Progresiva
8.460 - Construcci6n
de Variante
de Calzada
Ruta Nacional
Progresiva
56 604 22 14 74
NO 8 - Autopista
57276
8 Ruta Nacional
Pilar.
de Buenos
N" 35 Lmite
Cahuan
3) Puente
Km. 143,10
Pergamino
sobre Arroyo
ProgreSiva
(Tramo:4).
Arroyo
Gomez
34.587
Cahuan
Km. 116,99
Duplicacl6n
Km. 143,10.
de
Arroyo
1.745.587
3.927.571
40.096.230
73.225.500
de Calzada
N 8. Autopista
Provincia
Ruta Nacional
Pilar-
- Dunlicaci6n
(Tramo:
Pergamino
(Tramo:
68) Todd.
Fontezuela
Aires
con La Pampa
N" 35 Interseccin
- Intersecci6n
Ruta Provincial
Ruta Provincial
N 27.
lntersecci6n
Ruta Nacional
N 8 Km. 572,76
1.374.000
3.209.000
41.209.000
77.835.000
123.627.000
1,11
2,60
33,33
62,96
865.048
3.406.125
68.122.500
200.096.327
272.490.000
0,32
1,25
25,00
73,43
100,00
91.571.000
250
200
429
333
250
250
2500
7194
10000
2000
77 78
10000
4286
5174
3333
6260
100 00
2500
7194
7194
100 00
Km. 708 55
56 604 22 14 82
56 604 22 1484
56 604 22 14 86
56 604 22 14 87
56 604 22 14 8 8
56 604 22 14 8 9
56 604 22 149 O
Ramal Ti
Atrto
uinas - Provincia
Lu ones.
Acceso
de Buenos
Oeste
Km. 000
Aires
- Km. 13 76
Ruta Nacional
Ruta Nacional
N- 259 Treveln
Defensa
Costera
56
604
14 93
Rula Nacional
56
56
56
56
56
14 94
604 22 14 95
604 22 1496
604 22 14 97
604 22 14 97
Ruta Nacional
56
56
56
56
56
56
56
56
56
604 22
604 22
604
22
14 9 9 Auto
604
22
15
15
15
15
15
15
22
8an
re. 3 Carril
Ruta Nacional
Rtrta Nacional
lavalle
Ciudad
-limite
de Tin
con Chile
Km. 39 16 - Km. 75 74
- Obra complementaria
N 3 Comandanle
- Km. 1.330 12
al Puente
Luis Piedrabuena.
Goya Reconquista.
Empalme
Ruta Nacional
Provincia
de Chaco
N 40 Km. 2.374,57-
333.333
1.500.000
15.000.000
43.166.667
60.000.000
056
022
111
074
056
056
0,56
2,50
25,00
71,94
100.00
296.296
1.333.333
13.333.333
25.037,038
40.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
333.333
1.500.000
15.000.000
43.166.667
60.000.000
2500
7194
10000
793.651
3.125.000
62.500.000
183.581.349
250.000.000
2500
7343
10000
222.222
2.000.000
20.000.000
77.777.778
100.000.000
250
125
200
250
2000
7778
10000
2500
7194
10000
28,57
68,25
100,00
10000
508.728
2.289.275
22.892.750
65.880.247
444.444
4.000.000
40.000.000
155.555.556
200.000.000
666.667
2.571.429
25.714.286
31.047.618
60.000.000
814.815
3.666.667
36.666.667
68.851.851
110.000.000
538.889
2.425.000
24.250.000
69.786.111
97.000.000
500.000
2.250.000
22.500.000
64.750.000
90.000.000
2500
10000
100 00
Km. 2.579 95
604
22
Auto
N 40 Ta
i Aike.
Ruta Nacional
N" 34.
Cancha
N A012.
Rtrta Nacional
Carrera
Ruta Nacional
Ruta Nacional
N 11 Ca
Ruta Nacional
N 11 - Autovia
itn Bennudez.
Rosario
14 97 Ruta Nacional
N 11 - Autovia
Rosario.
14 98 Ruta Nacional
Paso
Ruta Nacional
- Oliveros.
secci6n
1:
Oliveros
- Secci6n
11
Ruta Nacional
N A012.
Ruta Nacional
500.000
2.250.000
22.500.000
64.750.000
90.000.000
056
032
022
056
380,952
3.428.571
34.285.714
81.904.763
120.000.000
0,32
2,86
844.444
3.800.000
56.000.000
319.355.556
380.000.000
100
400
200
250
400
286
200
143
NO11
604 22
22
804 22
604 22
604 22
604
1
3
4
5
6
7
Em
N" A012.
N 40 Lmite
Ruta Nacional
con Provincia
Ruta Nacional
NO 3 InterseCCi6n
Ruta Provincial
N 17 Construcci6n
Rula Nacional
N 3 Intersecci6n
Ruta Provincial
N 6. Construccin
Ruta Nacional
Ruta Nacional
N 3 Ushuaia - Tolhuin
N 178 Villa Eloisa.
Ruta Provincial
Ruta Nacional
N 130 - Empalme
Rula Nacional
de Distinto
de Distinto
Empalme
Nivel
Nivel
Km. 206 81
Ruta ProvIncial
N" 20 - Cruce
por
333.333
1.200.000
12.000.000
476.190
4.285.714
42.857.143
1.892.020
18.920.200
102.380.953
73.578.556
150.000.000
210.224
634.921
2.857.143
57.142.857
139.365.079
200.000.000
194.444
1.750.000
8.750.000
24.305.556
35.000.000
022
111
022
056
111
032
022
032
0,56
240.744
1.083.350
10.833.500
31.176.406
43.334.000
480.000
4.320.000
43.200.000
103.200.000
151.200.000
4.188.135
21.930.600
59.212.620
462.933.645
548.265.000
9.429.384
79.107.680
80.196.912
573.830.024
742.564.000
333.333
1.200.000
12.000.000
16.466.667
30.000.000
111.111
1.000.000
10.000.000
38.888.889
50.000.000
266.667
1.200.000
12.000.000
34.533.333
48.000.000
16.466.667
30.000.000
94.601.000
4000
8404
5489
2000
7778
1474
10000
10000
2500
7194
10000
4000
54 89
10000
2857
6825
10000
2000
77 78
10000
2857
6968
10000
5,00
25,00
69,44
100,00
0,56
2,50
25.00
71,94
100,00
032
076
127
032
028
028
127
032
028
032
032
286
400
2857
6825
10000
10000
Villa Elisa
56 604 22 15
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
604 2215 8
604 22 15 9
604 22 15 11
604 22 15 11
604 22 15 1 1
604 22 15 f 1
604 22 15 11
604 22 15 12
604 22 15 12
604 22 15 12
604
15 12
Vertienle
Ruta Provincial
Ruta Provincial
1: Tonono
N" 54 Seccin
11: Km.
N 54 Secci6n
37.
Curva
Ruta Nacional
Ruta Nacional
N" 7 - Autova
San Andrs
- Km. 37.
Ruta Provincial
de Juan - Misi6n
de Giles.
N 54 Curva
la Paz
Flores
Junin
- Seccin
11
111
Ruta Nacional
N" 7 Autova
San Andrs
Ruta Nacional
NO 7 - Autovia
San Andrs
de Giles - Junin.
Ruta Nacional
N 7 - Autovia
San Andrs
de Giles.
Ruta Nacional
N" 7 Autovia
San Andrs
de Glles - Junin.
Ruta Nacional
N 205 - Autova
Em
N 3 - Saladillo.
Seccin
Ruta Nacional
N 205 - Autova
Em
N" 3. Saladillo
- Seccin
Ruta Nacional
N" 205.
Autova
Em
N" 3 - Saladillo.
Seccin
Ruta Nacional
Em
N 3 - Saladillo
- Secci6n
.1...
Seccin
Junin - Seccin
Seccin
IV
V
de Juan
952.381
3.750.000
55.000.000
240.297.619
300.000.000
888.889
3.200.000
64.000.000
251.911.111
320.000.000
916.667
3.300.000
66.000.000
259.783.333
330.000.000
9.467.289
79.465.880
80.519.292
576.096.539
745.549.000
11
111
888.889
3.500.000
70.000.000
205.611.111
280.000.000
888.889
3.200.000
64.000.000
251.911.111
320.000.000
952.381
3.750.000
55.000.000
240.297.619
300.000.000
IV
952.381
3.750.000
55.000.000
240.297.619
300.000.000
1080
84
1065
1080
77 28
10000
125
100
100
1066
125
100
125
125
1833
8010
10000
2000
7872
10000
2000
7872
10000
10SO
77 27
2500
7343
10000
2000
7872
10000
1833
8010
10000
1833
8010
10000
10000
,-
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G04
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CAPITULO 11
Planma Anexa al ArUoolo N- 11
.
2
II
s:
IMPORTE A DEVENGAR
(en pesos)
"
"ii'" '"ii" ...
.
O
O u
a: w
AVANCE SICO
(en porcentaje)
OBRA DE INVERSiN
a:1;
." '" .
2016
O
a: :>
2017
20'8
RESTO
TOTAL
2016
2017
2018
RESTO
TOTAL
56
22 15 13 Ruta Nacional N- 34. Autova: Interseocl6n Ruta Provtndal N"65. AIN Ruta Nacional r-r 19. secclOn
11
56 G04 22 15 13 Ruta NaCional N" 34. Autovla: Intetseed6n Ruta ProvIncIal 1'1"65. AIN Ruta Nacional"" 19. 5eocIOn
111
56
22 15 , 3 Ruta Nadonal N" 34 Autovla: Intersecd6n Ruta Provincial N" 65. AJN Ruta Nacional N" 19. 8eocin
825.397
3.250.000
65.000.000
190.924.603
260.000.000
0,32
',25
25.00
73,43
3.400,000
68.000.000
267.655.556
340.000.000
0.28
1,00
20,00
78,72
100,00
793.651
3.125.000
62.500.000
183.581.349
250.000.000
0,32
1.25
25,00
73,43
100,00
22 'S , 3 Ruta Nacional N" 34. Autovla: Imcrseoci6n Ruta Provincial N" 65. AIN Ruta Naclonal NO19 - 8eocin
603.175
2.714.286
54.285.714
132.396.625
190.000.000
0,32
1,43
28,57
69,68
100.00
5.000.000
1.400.000
5.000.000
1.914.857
1.200.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
4.000.000
3.750.000
4.285.71.01
3. 16.667
4.000.000
3.600.000
3.400.000
3.416.667
3.800.000
3.300.000
3.400.000
3.500.000
3.625.000
3.800.000
1.000.000
55.000.000
14.000.000
55.000.000
19.148.571
12.000.000
.0.000.000
70.000.000
70.000.000
60.000.000
55.000.000
85.714.286
68.333.333
80.000.000
72.000.000
68.000.000
68.333.333
76.000.000
66.000.000
68.000.000
70.000.000
72.500.000
16.000.000
10.000.000
237.178.000
19211.111
103.178.000
23.120.128
16.466.657
55.759259
275.527178
275.527.178
335.111.111
390.000.000
508.666.667
337.338.889
315.111.111
283.400.000
267655.556
337.338.889
299.355.556
259783.333
267.655.556
205.611.111
212.954.365
299.355.556
28.777.178
300.000.000
35.000.000
165.000.000
.. 680.000
30.000.000
100.000.000
350.000.000
350.000.000
.0100.000.000
450.000.000
600.000.000
.0110.000.000
400.000.000
360.000.000
340.000.000
410.000.000
380.000.000
330.000.000
340.000.000
280.000.000
290.000.000
380.000.000
40.000.000
074
111
074
111
11'
074
O 8
026
022
O 8
O
O
O
O
026
O
O
O 8
O 8
032
032
022
0,56
'67
400
303
4
400
333
100
100
100
083
071
083
100
100
100
083
100
100
100
1 5
1 5
100
2,50
1833
4000
3333
.000
3333
2000
2000
1500
1222
1429
1667
2000
2000
2000
1667
2000
2000
2000
2500
2500
2000
25,00
7826
54 89
6290
5174
54"
6260
7872
7872
8378
67
78
8226
7878
7872
7872
82 28
7878
7872
7872
7343
7343
7878
71,94
10000
10000
10000
'0000
'0000
'0000
'0000
'0000
'0000
'0000
'0000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
'0000
'0000
10000
10000
100,00
3.400.000
3.500.000
3.416.667
1.500.000
68.000.000
70.000.000
88.313.333
15.000.000
267.655.556
275.527.178
137.338.889
43.166,667
340.000.000
350.000.000
410.000.000
60.000.000
026
026
O
0,56
'00
100
083
2,50
2000
2000
1667
25.00
7872
7872
8228
71,94
'0000
'0000
10000
100,00
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
6
"'"
6
"'"
"'"
"'"
"'"
6
"'"
"'"
"'6"
"'"
"'"
G04
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
"'"
IV
V
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Ruta Nacional N-12 - Cerro Cota. San I nado - 5ecci6n 11:Santa Ana. san
ado
Ruta Nacional N- 86 Em lme Ruta ProvIncial N- 22 Em lme Ruta Nacional N 95
Des Pluviales CerrIllos. la Merced El C8n11
Ruta Nadonal N- 38. Doble Vta. Av. de Circunvalacin. Miraflores
Ruta Nacional N- 38. Doble Via. Av. de Clrcunval&dn. Terminal de Ornnlbus
Las Sierras de Guasa en
Ruta Nacional "".64 - Variante
Ruta Nacional N" 3 Autovla las Rores - Azul Secd6n I
Ruta Nacional N" 3 Autova las Rores. Azul 5ea:IOo 11
Ruta Nacional NO3 Aulovla las Flores. Azul 8ecx::I6nm
Ruta Nadonal NO5. Autovla E
Ime Ruta Provmc:ial NO'41 Acceso a 8
ado 5ecc6n 11
Ime Ruta Provincial NO41 Acceso a B &do seodn 1I1
Ruta Nadonal NO5. Autovla E
Ruta Nacional N" 7 Autovla Junln limite con San luis - Secd6n I
Ruta Nacional N" 7 Autovla Junln limite con Ssn Luis. 5ecd6n U
Ruta Nacional N" 7 Autovla Junln LImite con San luIs. 5ecci6n m
Ruta Nacional N" 7 - Autovla Junln limito con Ssn Luls. 5ecd6n IV
Ruta Nacional N" 7 Autovla Junln. LImite con Ssn Luis - Secd6n V
Ruta Nacional N" 7 - Autovla Junln. limite con San LuIs - secdn VI
Ruta Nacional N" 7 - Autovla Junln - limite con Ssn Lufs 5ecd6n VII
Ruta Nacional NO7 - Autovla Junln - limite con san Luis 5ecdn VlI1
Ruta Nacional N" 7 Autovla Junln - limite con san Luis 5ecdn IX
Ruta Nadonal N" 7 Autovla Junln - LImite con $an Lufs. 5ecd6n X
Ruta Nacional N" 7 Autovla Junin - Limite con San Luis. 5eociOn XI
Ruta Nacional NO9. Umlte con Tueumn. Metn 5ecdn: Rlo de tos Cort8deros. Km. 1408. Ar1'OyO
Ssn Martin. Km 1419,5. Ferrocarril General Belgrano. Km. 1426,5 - Rlo Rosario - Km. 1427,5. Rlo
El Naranjo. Km. 1.0133,5. Rfo de las callas - Km. 1442,5 - Rlo Y81.asto. Km. 1449.s..Rlo Metn-Km.
1456
Villa Mercedes - 5ecX:I6n1
15 30 Ruta Nacional NO8 Autovfa Santa Catalina
oImbe
olmbe
- Villa Merced!!S. SCCd6n 11
15 30 Ruta Nacional"'" 8 Autovla $anta Catalina
olmbe
ViDa Mercedes. 8ecd6n 111
153 O Ruta Nadonal N" 8. Autovla santa Catalina
153 1 Ruta Nacional NO40 - Acceso Norte a Menctoza - 5ecciOn: H!roes de MaMnas- Av. Monteagudo
15 , 7
1520
1521
1522
15 23
15 2
15 26
15 26
15 26
15 27
15 27
152 8
152 8
152 8
152 8
,S 28
152 8
15 28
152 8
152 8
152 8
152 8
15 29
22 15 32 Ruta Nacional N" 9 - Aulovla Termas de Rlo Hondo. Empalme Ex Ruta Nacional""
9 - 5ecdOn 1
22 15 32 Ruta Nacional N" 9 - Autovla Termas de Rlo Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional""
9. 5eccIOn 11
"N'"
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R"'.N'ci""I~_'SO
N-
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1.-
2.222.000
,388.889
1.222.000
496.444
333.333
740.7.1
972.222
972.222
888.889
1.250.000
1.333.333
911111
688.889
1.000.000
911.111
844.4-44
916.667
688.889
920.635
844.444
=.222
972.222
911.111
333.333
..
.,
100,00
5.870.870
55.479.720
92.466.200
308.514210
.0162.331.000
1,27
12.00
20,00
66,73
100,00
12.91<4.762
60.392.800
58.853.520
412.718.918
54. 940.000
2,38
11.08
10,80
75,74
100,00
1.055.556
10.304.011
1.138.889
1.1.2.857
1.269.841
657.185
6.031.695
333.333
3.800.000
27.820.830
3 ..0116.667
3.600.000
4.000.000
2.957.333
56.999.520
3.000.000
4.000.000
3.3504.475
2.785.714
2.507.143
1.600.000
2.857.143
76.000.000
289.667.504
68.333.333
72.000.000
80.000.000
29.573.333
94.999.200
30.000.000
40.000.000
67.089.500
27.857.143
25.071.429
16.000.000
28.571.429
299.144.444
7.091.095.655
337.111.111
283.257.143
314.730.159
55.532.149
316.965.585
116.666.667
155.555.556
330.815.130
33.634.921
30271.428
30.0404.4
68253.968
380.000.000
7418.688.000
410.000.000
360.000.000
400.000.000
88.720000
.74.996.000
150.000.000
200.000.000
402.537000
65.000.000
58.500.000
48.000.000
100.000.000
O 8
014
028
032
032
074
127
022
O
032
111
'11
074
0,32
100
038
083
100
100
333
1200
200
200
083
420
'29
333
2,"
.2000
390
1667
2000
2000
3333
2000
2000
2000
1667
.286
42
3333
28,57
7872
9556
8222
78GB
78GB
6260
66"
1778
7778
8218
5174
517.
6260
GB,25
'0000
'0000
10000
10000
'0000
'0000
'0000
'0000
'0000
'0000
10000
10000
10000
100.00
57.142.857
55.000.000
139.365.079
161.551.587
200.000.000
220.000.000
032
0,32
143
1,25
2857
25,00
69GB
73,43
'0000
100,00
1277.895
722.222
850000
355.556
317.460
834.921
698.413
2.857143
2.750.000
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CONTRATACiN
CAPITULO
Planilla
DE OBRAS
O ADQUISICiN
CON INCIDENCIA
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"
al Articulo
N 11
Y SERVICIOS
FUTUROS
IMPORTE
AVANCE FislCO
A DEVENGAR
(en pesos)
(en porcentaje)
o:
:>
o:
." " .~
o:
DE BIENES
EN EJERCICIOS
Anexa
OBRA
DE INVERSIN
2016
56 604 22 15 55
Avenida
27 de Febrero
entre Avenida
Saenz
56 604 22 1556
56 604 22 15 57
Avenida
27 de Febrero
entre Avenida
Saenz
Avenida
27 de Febrero
entre Avenida
Saenz
Avenida
27 de Febrero
entre Avenida
Saenz
y Calle Vieytes.
Calle Vie
Puente
es - Puente
y Calle Vieytes.
2017
RESTO
TOTAL
2016
2017
2018
RESTO
TOTAL
Pueyredn
592.593
2.500.000
25.000.000
51.907.407
80.000,000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
Bosch
592.593
592.593
2.600.000
2.500.000
30.000.000
46.807.407
80.000.000
074
333
3333
6260
100 00
25.000.000
51.907.407
80.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
de la
2018
Puente
Victorino
Puente
Alsina
592.593
2.600.000
30.000.000
46.807.407
80.000.000
074
333
3333
6260
10000
Ruta Nacional
355.556
1.280.000
12.800,000
17.564.444
32.000.000
1,11
4,00
40.00
54,89
100,00
10000
Plaza
56 604 22 1556
56 604 22 15 61
N" 60 - Emrmlme
56 604 22 15 62
56 604 22 1563
N 16 Colectoras
entre Resistencia
Ruta Nacional
N 9 El Carmen.
San sarvadordel
Ruta Nacional
56 604 22 15 65
56 604 22 1566
RN N145.
W145
Bardas
Ruta Nacional
Provincia
22 156 7
22 1566
22 15 7 O
22 15 72
Puerto
Tirol
Km. 1681,55.
ana.
Empalme
Blancas
Blancas
- Hito Pehuenche
- seccin
- Hito Pehuenche.
N34 - Rosario
de la Frontera
- Metn
N34 - Rosario
de la Frontera
- Metn
- Km. 1.432.
N9 y Ruta Nacional
N34 Taboada
Zarate
Ruta Nacional
- Re
.la
Banda
sicin de Oben
N 12 Cres
Ruta Nacional
- Parana
A019.
ues Puente
Ferroviario
zarate
Brazo la
los Alemanes.
Conexin
de la Avenida
15 73 Ruta Nacional
N A019 Avenida
Costanera
- Calle Boedo
-Interseccin
604
22
56
604
22
15 7 5 Ruta Nacional
N" A019.
56 604 22
15 76 Ruta Nacional
N152 - Tramo:
Seccin
54
Ruta Provincial
Ruta Nacional
Ruta Nacional
332,70)
(Proaresiva
268 55)
Ruta Nacional
Interseccin
Seccin
N 16.
1: Progresiva
Tramo:
244,04
Resistencia
de 15 Pasarelas
N 40 - Tramo:
15 8 8 Ruta Nacional
N3 - San Miguel
del Monte.
22
Buenos Aires
15 6 9 Ruta Nacional
Buenos Aires
N3.
22
15 9 O Ruta Nacional
Tramo:
uel.
los Alemanes
seccin:
Costanera)
P.
San Miguel
N 12
244,04)
(A. Puente
- Empalme
seco)
Ruta Provincial
- Delegacin
Tramoevelin
Londres
90.000.000
074
333
3333
6260
80.393.927
128.440.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
444.444
2.000.000
20.000.000
37.555.556
60.000.000
0,74
3,33
33.33
62,60
100,00
'"
400
4000
64 6'
10000
1,25
25,00
73,43
100,00
388.889
1.400.000
14.000.000
19.211.111
35.000.000
921.917
3.630.050
72.601.000
213.251.033
290.404.000
1.490.578
4.791.143
95.822.857
568.655.422
670.760.000
0,22
0,71
14,29
84,78
100,00
2.222.222
5.000.000
100.000.000
592.777.718
700.000.000
1429
10000
2500
8468
7194
2500
7353
10000
40,00
54,33
100,00
42,86
51,74
100,00
0,32
500.000
2.250.000
22.500.000
64.750.000
90.000.000
622.222
3.500.000
70.000.000
205.877.778
280.000.000
032
056
022
550.000
1.320.000
13.200.000
17.930.000
33.000.000
1,67
071
250
125
4.00
654.767
2.525.529
25.255.286
30.493.418
58.929.000
1,11
4,29
10000
550.000
1.320.000
13.200.000
17.930.000
33.000.000
1,67
4,00
40,00
54,33
100,00
654.767
2.525.529
25.255.286
30.493.418
58.929.000
1,11
4,29
42,86
51,74
100,00
686.522
2.648.014
26.480.143
31.972.321
61.787.000
1,11
797.744
3.077.014
30.770.143
37.152.099
71.797.000
N 412
333.333
1.200.000
12.000.000
16.466.667
30.000.000
382.917
1.723.125
17.231.250
49.587.708
68.925.000
0,56
'"'"
355.630
1.600.333
16.003.333
30.050.704
48.010.000
0,74
3,33
318.519
1.433.333
26.914.815
43.000.000
4.20
42,86
51,74
100,00
42'
400
2,50
4266
5174
10000
4000
64 6'
10000
25,00
71,94
100,00
33,33
62,60
100,00
3333
6260
10000
3333
6260
10000
20,00
75,24
100,00
La Cienaga
N" 95.
Seccin:
- Beln
757.059
3.406.767
14.333.333
34.067.667
63.971.507
102.203.000
074
074
Seccin
1: Km.104,7
- Km-114.
Provincia
de
3.450.316
18.067.120
90.335.600
339.824.962
451.678.000
0,76
333
333
4.00
- Seccin
111:Km.140.
Km.167,5
-Provincia
de
3.220.563
16.864.040
64.320.200
317.196.197
421.601.000
0,76
4,00
20,00
75,24
100,00
1.970.589
10.318.720
51.593.600
194.085.091
257.968.000
0,76
4,00
20,00
75,24
100,00
12.184.000
60.920.000
229.169.194
304.600.000
0,76
4,00
20,00
75,24
100,00
1.555.556
5.000.000
100.000.000
593.444.444
700.000.000
0,22
0,71
14,29
84,78
100,00
476.190
4.285.714
42.857.143
102.380.953
150.000.000
0,32
2,66
28,57
66.25
100,00
Seccin:
Las Flores.
Flores
Paso Extemo
r londres
de Buenos Aires
1 Ruta Nacional N3 - San Miguel
del Monte.
IV: Km.167,5.
V: Km.184,5
Km.184,5.
Provincia
- Km. 192,3.
Provincia
2.326.806
Aires
Ruta Nacional
Provincial
Costanera
con la Avenida
-Interseccin
15 8 7 Ruta Nacional
15 , 2
56.333.333
42.813.333
Peatonales
22
22
(Interseccin
22
N"11 - Resistencia.
N 90 Km.1.044.
15 94 Ruta Nacional
56 604 22
30.000.000
4.281.333
km. 1186
Tramo:
N 259.
de Buenos
604
Empalme
- Calle Boedo
2 2 15 86 Ruta Nacional
56 604 22 15'
56
Av. Costanera
(Progresiva
15 84 Ruta Nacional
Tramo
- Km. 63.
N 6.
seccin:Construccin
56 604
de Circunvalacin
con la Avenida
56
56 604
3.000.000
951.407
los Alemanes
22
56 604
56 604
56 604
Boulevard
604
56 604 22
Km. 1.458-
56
Uhue
666.667
de Salta
con Boulevard
56 604 22 1561
56 604 22 15 82
56 604 22 15 63
San Salvador
de Sana
Ruta Nacional
Cam
Bardas
N9 y Ruta Nacional
15 66 Ruta Nacional
Provincia
604
604
604
604
con Santiago
Km. 168718
56 604 22 1564
56
56
56
56
limite
N' 157
Ruta Nacional
del Ju'uv
56 604 22
con Crdoba.
Ruta Nacional
es.
Calle Vie
Nl1
Limite
lmite
Provincia
Sante
con Fonnosa
- Autdromo
Km.1.01 O - Empalme
Ruta
del Chaco
Fe Chaco
- los
Palmares.
del
Chaco
56 604
56 604
2 2 15 9 5 Ruta Nacional
22 15 96 Ruta Nacional
56 604
56 604
6 - Provincia
del Chaco
Ruta Nacional
N81 Km.1.119,5
- Tatane
- Empalme
Ruta Nacional
N.81 -Km.1.l60.
Acceso
Ruta Nacional
N"81 - Rotonda
uta Nacional
~(/'
Km
333.333
1.500.000
15.000.000
43.166.667
60.000.000
2500
7194
100 00
3.760.258
75.205.167
371.262.839
451.231.000
056
0,22
250
1.002.736
0,83
16,67
82,28
100,00
1.286.693
4.135.600
82.716.000
490.873.507
579.012.000
0,22
0,71
14,29
84,78
100,00
100,00
de Forrnosa
N11 limite
56 604 22 16 3
./
- Km.1.007
de Formosa
N11 - Umite
- Provincia
con Chaco.
- Km.984
15 9 8 Ruta Nacional
22
56 604 22 15'
Resistencia
Ruta Nacional
Km.1.140
N11 _ lmite
5 - Provincia
15 96 Ruta Nacional
22
Empalme
Km.1.119
con Chaco
Ruta Nacional
N" 14 - Puente
N"81 Km.1.184
sobre Arra
- ProvinCia
Sur a
564.053
2.538.240
50.764.800
199.956.907
253.824.000
0,22
1,00
20,00
78,78
1.305.397
3.426.667
68.533.333
337.934.603
411.200.000
0,32
0,83
16,67
62,18
100,00
333.333
1.200.000
12.000.000
16.466.667
30.000.000
'"
400
4000
64 6'
10000
de Formosa
~,
c.N
m
m
'<
,1:::0.
"'i1
CApITULO
=n
QUISICIN
CON
O
o.
O
o.
al
56 604 22 16
56 604 22 16
56 604 22 16
56 604 22 16
OBRA
604
22
16 14
Ruta Nacional
604
22
16 16
56
604
22
16 17
Puente
ate Tala
N 9 san Pedro.
Ruta Nacional
N" 9. Empalme
Ruta Nacional
N" 12 - Arro
Ruta Nacional
N" 105.
Avenida
49 Provincia
Ruta Nacional
Ruta Nacional
56 604 2217
56 604 2217
N 168.
Verde
Ruta Nacional
56 604 2217
56 604 22 17 1O
56 604 22 17 13
17 14
22
17
17
Escalada
sobre Arroyo
Huichaira
Arroyo
seco - Puente
sobre Arroyo
sobre Ro Juramento.
con Paraguay.
Cachi
Seccin
Rafaela
Tramo:
Sunchales
Provincia
seccin
de Salta
Puente
San
Viaducto
Tramo:
Baado
Km. 4.415
12.
Limite
Ganal Hemandez
La una Setubal.
de Ovanta.
Arro
Tunel
lmite
Km. 4.472 25
Ruta Nacional
(Km. 308,95).
o Calaveras
N" 79
Puerto
Canal
Neruda
Km. 232 76
Subfluvial
con Tucumn
277.778
12.500.000
35.972.222
50.000.000
2500
333.333
1.500.000
15.000.000
28.166.667
45.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
269.741
1,213,633
12.138.333
22.793.093
36.415.000
333
333
333
3333
6260
10000
3333
6260
10000
3,33
33,33
62,60
100,00
26.500.000
1.004.863.492
57.555.556
1.100.000.000
80.000.000
2000
771
2500
TOTAL
7578
9136
7194
7194
7.000.000
64.857.143
20.000,000
400
071
250
250
RESTO
10000
10000
10000
10000
592.593
2.500_000
25.000.000
51.907.407
80.000.000
074
074
074
562.963
2.533.333
25.333.333
47.570.371
76.000.000
0,74
1.170.000
11.700.000
21.970.000
35.100.000
3333
6260
10000
368.000
1.324.800
13.248.000
18.179.200
33.120.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
3.958.417
9.500.200
15.833.667
18.208.716
47.501.000
8,33
20,00
33,33
38,34
100,00
222.222
1.000.000
10.000.000
18.777.778
30.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
429.630
1.933.333
19.333.333
36.303.704
58.000.000
6260
10000
2.500.000
25.000.000
46.944.444
75.000.000
333
333
3333
555.556
074
074
3333
6260
10000
550.000
2.121.429
21.214.286
25.614.285
49.500.000
1,11
4,29
42,86
51,74
100,00
Seccin:
Madryn.
Baado
Seccin:
Puente
de Ovanta
sobre
282.389
1.016.600
10.166.000
13.950.011
25.415.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
885.926
3.986.667
39.866.667
74.860.740
119.600.000
6260
10000
1.040.000
10.400.000
14.271.111
26.000.000
333
400
3333
288.889
074
111
4000
54 69
10000
414.815
1.866.667
18.666.667.
35.051.851
56.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
833.333
2.150.000
21.000.000
26.016.667
50.000.000
1,67
4,29
42,86
51,18
100,00
350.000
1.260.000
12.600.000
17.290.000
31.500.000
54 69
10000
476.190
4.285.714
42.857.143
102.380.953
150.000.000
2857
6825
10000
1.040.000
10.400.000
14.126.667
26.000.000
400
286
400
4000
433.333
111
032
167
4000
5433
10000
452.651
4.073.857
40.738.571
97.319.921
142.585.000
0,32
2.86
28,57
68.25
100,00
1.111.000
5.000.000
50.000.000
93.889.000
150.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
Cua
Chico.
Ro Zora lmite
Em
Ita .Ibate'
SeCCin: Arro
o Santa Mara
Seccin:
Varias
km. 1278 23
Progresiva
1.170,3.
Progresiva
1.176,15.
de Formosa
Ruta Nacional
N"11 Limite
Provincia
Ruta Nacional
Ruta Nacional
Ruta Nacional
82.
N.16.
Autovla
Plaza
51 Quililioi
N16.
Presidente
Ruta Nacional
lmite
Makall.
Km.l54
Autovia
70.
Ruta Nacional
15 Ruta Nacional
N 151 lmite
N22.
Arroyito
17 Ruta Nacional
Provincia
Subcampamento
Centro
de
Ruta Provincial
N 90 Km.l.044.
333.333
1.200.000
12.000.000
16.466.667
30.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
1,137.778
3.657.143
73.142.857
434.062.222
512.000.000
0,22
0,71
14,29
84,78
100,00
Empalme
Roque
Senz
Ruta Provincial
N37 Km.1.076-
Tramo
1: Peaje Makall
960.000
3.600.000
72.000.000
355.440.000
432.000.000
0,22
0,83
16,67
82,28
100,00
2.000.000
6.428.571
69.428.571
822.142.858
900,000.000
0,22
0,71
7,71
91,36
Peiia.
Tramo
11:Presidencia
100,00
1.477.778
4.750.000
95.000.000
563.772.222
665.000.000
0,22
0,71
14,29
84,78
Senz Peria.
Tramo
111:Quitilipi
100,00
1.142.857
3.600.000
72.000.000
283.257.143
360.000.000
0,32
1,00
20,00
78,68
100,00
Ruta Nacional
del Chaco
Roque
Stlnz
Roque
Mendoza.
Pea.
de la
del Chaco
Presidente
N"9.
Cane U
Empalme
Km.
del Chaco
Interseccin
Km.l.036
- Plaza Huincul.
N151:
Provincia
N3.
con
del Chaco
51 - Provincia
con Ro Negro.
N. 151 y Variante
Km. 29.
lmite
Ruta Nacional
uizal Provincia
Ruta Provincial
N20.
W6.
Planta
Zrate
de Mendoza
Km.150,
18
6.017.000
8.664.480
14.440.800
6.979.720
36.102.000
16,67
24,00
40,00
19,33
100,00
666.667
3.000.000
30.000.000
56.333.333
90.000.000
074
333
3333
6260
10000
359.089
1.292.720
12.927.200
17.738.991
32.318.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
1.333.333
4.285.714
85.714.286
508.666.667
600.000.000
0,22
0,71
14,29
84,78
100,00
1.055.556
3.958.333
79.166.667
390.819.444
475.000.000
0.22
0.83
16,67
82,28
100,00
de La Pam
Ruta Nacional
16 Ruta Nacional
36.
Peiia
Interseccin
Provincia
con Chile.
Empalme
Provincia
Presidente
Makal1.
R ...
ue Senz
N"12.
lrnte
con Formosa
Presidente
MakaU.
Clorinda
del Chaco
de la Plaza Km.114
N"16 - Autova
N"70.
con Formosa
N 37 Km.1.076.
Provincia
Presidencia
Km.114
Tramo:
de Juiuv
lmite
N11 Resistencia.
Ruta Nacional
Ruta Nacional
con Paraguay.
Ruta Provincial
Provincia
W11 Resistencia.
con formosa
Limite
de Formosa
Ruta Provincial
Ruta Nacional
con Chaco.
N"52 - Empalme
Paso de Jama.
154 36.
Curia Pir
N 5 B. Empalme
Seccin:
N 34' Tramo:
Ruta Nacional
Puente
Seccin:
Ruta Provincial
Ruta Nacional
Emrullme
l..
astaco.
Empalme
Ruta Nacional
Cloolletti
An
W 3. Tramo:
968 5. Provincia
22
Puente
Rico.
o Santa Maria
Punto D.
17
Avenida
Internacional
Puerto
Arro
Km.l56
22
2018
022
022
056
056
260.000
ra
TUcara Puente
N 12' Tramo:
Km.59
56 604 2217
2017
Km. 264
N 9. Tramo:
N 64.
Emoalme
56 604
Cm
Metn.
lmlle
America.
Tramo:
Puente
Ruta Nacional
Paranua\l
22
Km. 14 47
N 52.
Buenos
V. Gonzalez
Malvinas.
Jardin
Ruta Nacional
Lmite
Puente
35.000.000
2016
de Santa Fe
N11 Rancho
Seccln:
5 Ruta Nacional
N A008.
TOTAL
Lo ola
Frontera
56 604 2217
Ruta Nacional
RESTO
1.400.000
7.857.143
2.000.000
1.250.000
444.444
Empalme
2018
.lmte
N 16. Joaqun
Ruta Nacional
Grande
'sta Presidente
17 4
100.000
Km. 42
de Juiuv
N 20 - Tramo:
56 604 22 17 3
56 604
N" A012.
Ruta Nacional
Provincia
W 40.
162 6
16 27
16 28
17 1
sobre Ro Pescado.
Km. 9 31
Km. 1549 52
o Pinda
N9 Autopista
Km. 25364
Provincia
56 604
"'
Mini.
entre Auto
Empalme
Ruta Nacional
56 604 22 17 2
604
N9.
Ruta Nacional
Arrovo
56
Arro
27 de Febrero
Ruta Nacional
Ruta Nacional
56 604 22 162
22
Puente
2017
2.422.222
Ruta Nacional
o Pira
W12.
56 604 22 16 22
56 604 2 2 16 2 3
56 604 22 16 24
604
Calil
FlslCO
(en porcentaje)
Saladillo
Quines)
56
con Bolivia.
Fe - Paran
m a - Ro Santa Maria
18 Ruta Nacional
56 604 22 16
56 604 22 16 19
56 604 22 162 O
56 604 22
56 604 22
56 604 22
56 604 22
lmite
Santa
Ruta Nacional
Innacio
56 604 22
N 50 - Omn.
Pavn
56
AVANCE
DE INVERSiN
2016
Km.1.771
56
A DEVENGAR
(en pesos)
Arrovo
9
1O
11
13
Y SERVICIOS
IMPORTE
O
o.
56 604 22 16 4
56 604 22 16 5
56 604 22 16 6
56 604 22 16 7
56 604 22 16 6
N 11
FUTUROS
-O
al Artculo
"
" """' g
.,~ ; ii!" " >w"
: ~ " "'
., "'
=: w., "' "
z
;
DE BIENES
INCIDENCIA EN EJERCICIOS
Planl1la Anexa
lmite
22.
Cipolletti.
Empalme
Km.1.269,64.
Plottier.
Ruta Nacional
Km.1.317,52.
Variante
N22.
Provincia
22: Cruce
Empalme
de Neuqun
Ruta Nacional
N"151 f
Av. Circunvalacin
de Rio N .ro
con Buenos
Aires.
Km.e70.
Rotonda
de Acceso
a Viedma
444.444
1.600.000
16.000.000
21.955.556
40.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
518.519
2.333.333
23.333.333
43.814.815
70.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
de NPflro
N3.
Chinchnales.
Ruta Nacional
N151
Cipolletti
Acceso
a Parque
Provincia
Industrial
de Rlo NPflro
Cipolletti
Km.1.212,35
(.
en
~
"
" '"""
<l
ti
u
i5
"'"" g:"
"
'" :>
O
'"
~
;
:.,.,
CApiTULO
Planilla
O ADQUISICiN
CON INCIDENCIA
CE BIENES
EN EJERCICIOS
..
Anexa
al Artculo
N" 11
Y SERVICIOS
FUTUROS
A OEVENGAR
AVANCE
(en pesos)
OBRA
u
w
FlslCO
(en porcentaje)
DE INVERSiN
>
2016
2017
2018
RESTO
TOTAL
2016
2017
2018
RESTO
TOTAL
g:
86 604 22
17
86
22
17 20 Ruta Nacional
22
17 21
17 18 Ruta Nacional
CircunvalaCin
19 Ruta Nacional
Provincia
ProvinCia
W22.
Ruta Nacional
Km.2 9. Cinco
Bardas
Cinco
Saltos - Provincia
Blancas.
Hito Pehuenche
Saltos.
Tramo:
Empalmes
Av. de
476.190
4.285.714
42.857.143
102.380.953
150.000.000
0,32
2,86
28,57
68,25
100,00
332.370
1.495.667
14.956.667
28.085.296
44.870.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
1.556.000
6.666.667
46.666.667
85.110.666
140.000.000
1,11
4,76
33,33
60,80
100,00
311.111
1.120.000
11.200.000
15.368.889
28.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
311.111
1.120.000
11.200.000
15.368.889
28.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
388.889
1.400.000
14.000.000
19.211.111
35.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
307.407
1.383.333
13.833.333
25.975.927
41.500.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
340.741
1.533.333
15.333.333
28.792.593
46.000.000
0,74
3,33
33,33
62,60
100,00
218.519
2.000.000
10.000.000
17.281.481
29.500.000
0,74
6,67
33,33
59,26
100,00
516.667
1.240.000
12.400.000
16.843.333
31.000.000
167
111
111
111
0,22
.00
126
533
336
4000
3333
5433
64 28
10000
3333
6023
10000
de Ro Nearo
- Tramo:
Bardas
Blancas
- Las Loicas-
W14.
Empalme
Ruta Nacional
N34.
N'120
- Limite
con Misiones.
Progresiva
756,57.
de Corrien1es
Ro ledesma
lmite
Salta IJujuy.
Calilegua
N34 - Ro ledesma.
Limite
Salta IJujuy.
Calilegua
Yuto.
Varias
de Ju'u
Ruta Nacional
Provincia
86 604 22 17 23
Empalme
Cioolletti
783 68 - Provincia
Ruta Nacional
86 604 22 1722
N.151
N.145.
de Mendoza
Prooresiva
86 604
'Ti
IMPORTE
'"
604
m
'<
86 604 22
"-
::
ti:
Etapa
secciones
Varias
de Juiu\l
Ruta Nacional
N9 El Carmen
- San Salvador
de Jujuy.
Acceso
a El Cannen.
Los Alisos.
Provincia
de Juiu\l
86 604 22 172
4 Ruta Nacional
86 50.
22172
5 Ruta Nacional
86 604
221726
Provincia
Humatluaca
Volcn.
Humatluaca
Secciones
Varias - Etapa
N"9.
Ro len.
Humahuaca
Volcn.
Humahuaca
Secciones
Varias - Etapa 11
N34 - Ro Grande.
91 Km.
Ruta Nacional
Ro Zera.
I Km.1.204,3
87
Trevelin
- Puerto
Mad
n-Construccin
Rotoooa
- Seccin
2.080.000
2.397.000
62.397.000
120.317.000
187.191.000
Puerto
Mad
n Construccin
Rotoooa
Seccin
11
1.389.000
6.664.333
41.664.333
75.275.334
124.993.000
Mad
n-Construccin
Rotonda.
Ruta Nacional
N3 - Trevelln
Puerto
Ruta Nacional
N 3 - Tramo:
Coronel
1 Ruta Nacional
2 Ruta Nacional
N 174.
Tramo;
86 604 22 17 33
Provincial
N" 11
Ruta Nacional N 142 - Tramo:
86 604 22 1734
Km. 112 50
Ruta Nacional
Proaresiva
N 14.
Tramo:
Dorrego
- Vicloria
Gustavo
Andr
Tres Arroyos
- Seccin:
Seccin
111
I Bahia
Blanca.
-seccin:
lmite
- Empalme
Dos Hennanas
N 40.
Tramo:
la Drsena
Seccin
1:
Ruta Nacional
N 40.
Tramo:
Tramo:
86 604
86 604
22173
4.38286
7 Ruta Nacional
N 11 - Tramo:
San Lorenzo.
22173
8 Ruta Nacional
4.291.333
42.291.333
78.881.334
126.874.000
8.571.429
92.571.429
1.096.190.475
1.200.000.000
6218
100 00
0,71
7,71
91,36
100,00
3333
- Empalme
1.288.889
4.142.857
82.857.143
491.711.111
580.000.000
0,22
0,71
14,29
84,78
100,00
7.142.857
77.142.857
913.492.064
1.000.000.000
0,22
0,71
7,71
91,36
100,00
1.093.400
2.811.600
28.116.000
33.583.000
65.604.000
1,67
',29
42,86
51,18
100,00
344.444
1.240.000
12.400.000
17.015.556
31.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
- Km. 4.393,65
333.333
1.200.000
12.000.000
16.466.667
30.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
333.333
1.200.000
12.000.000
16.466.667
30.000.000
1,11
4,00
40,00
54,89
100,00
de Variantes
Empalme
N" 20 Seccin:
Ruta Nacional
Ruta
Km. 74,00
N 64.
Saf\ado
la Drsena.
Km. 4.382,86
PayogastiUa.
Maciel
de Ovanta
Seccin:
- seCCin:
lmite
Seccin:
Km. 4.370,70.
Km.
602.867
1.550.229
15.502.288
18.516.618
36.172.000
167
.29
4286
5118
10000
por
1.667.000
5.000.000
50.000.000
93.333.000
150.000.000
1,11
3,33
33,33
62,23
100,00
Km.
1.556.000
2.500.000
52.500.000
153.444.000
210.000.000
0,74
1,19
25,00
73,07
100,00
100,00
con Tucumn
- Seccln:
Paso Externo
de Ovanta
9 Ruta Nacional
1.410.000
2.666.667
2.222.222
Construccin
lnterporovincial
Ruta Nacional
- Payogastil1a.
221736
Tramo:
Rosales
1.127 42
Ruta Nacional
Bailado
Coronel
10000
Km. 670 59
N 228 - Tramo;
Rosario
Pasaje
1.116 86 - Proaresiva
- lmite
86 604
22173
Km.1.200,90
de Juiu\l
- Km. 38 11 Km.42
N3.
22173
86 60.
N17
N3 Trevelin
22173
17 35
I Km.1.200,30.
Provincia
Ruta Nacional
86 60.
22
Km.1.197,00
Km. 1.21940.
Ruta Nacional
86 604
604
40
N259 - TreveHn - Em
86
I-
de Juiuv
Ruta Nacional
Km.1.212
17 28
17 29
17 29
172 9
17 3O
Ro Len.
de Juiuv
Provincia
56 604 22
56 604 22
86 604 22
86 604 22
86 604 22
N9.
'
limite
con La Rioja.
Empalme
Ruta Provincial
N" 510.
Seccln:
8196-Km.108
86 604
22174
O Ruta Nacional
N 22.
Tramo:
Empalme
Ruta Provinical
N" 2 - Lmite
Km. 768,7
482.924
4.346.314
43.463.143
103.828.619
152.121.000
0,32
2,86
28,57
68,25
845.000
2.200.000
20.000.000
27.655.000
50.700.000
1,67
4,29
42,86
51.18
100,00
140.878
1.267.900
6.339.500
17.609.722
25.358.000
500
500
2500
6944
10000
2500
6944
100 00
33,33
62,23
100,00
Km. 813
86 604 22 17 1
Ruta Nacional
5eccin:
86 604 22 17'
86 604 22174
86 604 2217
N 3 - Tramo:
Empalme
Ruta Provincial
N 37 Empalme
Ruta Provincial
N 39
2 Remodelacin
de Cam
3 Ruta Nacional
N 40
44 Ruta Nacional
N 237.
mento
- Tramo:
Za ala. Provincia
Cam
mento
del Neu
un
Chos Malal
Tramo:
Tramo:
San Francisco
Puente
Sobre
Ro Calln
Cura - seccin:
Km. 1.505
140.878
1.267.900
6.339.500
17.609.722
25.358.000
086
086
1.667.000
5.000.000
50.000.000
93.333.000
150.000.000
1,11
3,33
07.
0,22
192
2500
7234
10000
2,00
20,00
77,78
100,00
- Km. 1.517
86 604 22 17 5
86 604 22 17 46
Ruta Nacional
N 158.
Ruta Nacional
N 9 Tramo;
Enlace
86
604
22
17 9
Ruta Nacional
Ruta Nacional
Ballesteros.
- Las Varillas
Villa Maria
N 9 Y Ruta Nacional
- Seccin:
Empalme
Km. 34.
Km. 76
Ruta Nacional
N" 158.
seccln:
1.926.000
5.000.000
65.000.000
188.074.000
260.000.000
431.822
3.886.400
38.864.000
151.137.778
194.320.000
N 158
N 142; Tramo:
Gustavo
Andre.
Gustavo
Andre
Lmite
Mendoza
Mendoza
I $an
Seccin
1: km.
1.166.667
3.000.000
30.000.000
35.833.333
70.000.000
1,67
4,29
42,86
51,18
100,00
Seccin
11;km.
1.093.400
2.811.600
28.116.000
33.583.000
65.604.000
1,67
',29
42,86
51,18
100,00
1.000.000
1.928.571
19.285.714
22.785.715
45.000.000
222
190
111
022
089
022
.29
.29
.29
200
560
.00
4286
5063
10000
35-km.74
86 604
22175
O Ruta Nacional
-lmite
Juan; Seccin:
74.km.112
86
86
86
86
86
86
604 22175
60. 22175
60. 22175
604 26 3
60. 26 3
0426
3
..-
1 Ruta Nacional
N 7' Tramo:
2 Ruta Nacional
N 7' Tramo:
San Martin.
3 Ruta Nacional
1
6
Malla 209 B.
11 Provincia
- Mendoza'
Seccin:
Mendoza'
Seccin:
km. 99868
Seccin:
km. 101557.1036
de Santa Fe
Malla 113-11
Cv
San Martin
de Santa Cruz
km. 100713
- km. 1015 57
- km. 1007 13
43
857.143
1,928.571
19.285.714
22,928.572
45.000.000
544.444
2.100.000
21.000.000
25.355.556
49.000.000
8.623.200
33.530.480
43.116.000
4.133.227
26.039.328
92,997.600
341.817.845
464.988.000
240.067
100.000
4.321.200
882.320
21.606.000
81.862.733
108.030.000
.286
50 95
10000
4286
5174
10000
2000
77 78
10000
2000
7351
100 00
2000
7578
100 00
c.,.
s::
en
'<
.:".
:n
1]
P1anma
CAPITUlo 11
Anexa al Artlarlo N" 11
'"
'" '"~ ue
~
o- ~
"
"2
l!l.,
'l
I~~,,
1;;: 'o"-
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 60< 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 60< 26
56 604 26
56 60< 26
56 604 26
56 604 26
5660426
56 604 26
5660426
56 604 26
56 604 29
56 604 26
5660426
56 604 26
56 604 26
56 604 26
5660426
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
5660426
56 604 26
,
~
,,
,
28
33
37
42
43
1
12
15
17
19
20
26
27
28
38
41
43
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
201.
Mafia
Malla
Malla
Malla
Malla
105.11. Nadonal
230 Provincia de Crdoba
532. Pmvlncia de Contentes
201 A 11 Provincia de Buenos Aires
201 B n - ProvtncIs de Buenos Aires
Mafia 130
AVANCE SICO
(enporce~)
OBRA DE INVERSIN
4
4
4
IMPORTE A DEVENGAR
(en pesos)
419.971
2.962.107
9.312.480
8.724.667
2..405.458
4.705.533
3274.5-42
1.006.400
314.600
1.929.004
148.493
2.096.600
306.000
329.487
233.333
205.493
166.453
207.520
182.341
100.000
1.052.524
2.087.049
1.792.720
2.527.627
782.894
3.369.182
2.220.4
2.454.773
5.155.833
1.195.187
2.008.924
2.688.676
1.979.876
2.510.667
30.092.390
293.880
1.816.373
3.458.898
256.820
514.607
1.154.811
1.975.556
2.977.200
2.293.307
2.022.213
2.656.924
2.459.244
2.207.316
620.704
228.267
222222
1.108.030
3.441.753
115.367
12' 5'
388.473
2.876.898
1.775.111
680.476
241.333
270.667
222.222
2017
1.889.870
18.787.272
21.950.000
26.174.600
15,154.384
14.116.600
20.629.616
6.340.320
1.416.600
12.152.728
2.672.880
13.209.840
1.386.000
1.482.690
4.200.000
3.698.880
2.996.160
3.735.380
3282.240
1.600.000
4.736.360
9.391.720
8.067240
15.924.048
5124400
20.561.741
13.988.800
15.465.072
15.467.500
7.823.040
12.656.224
16.938.656
12.473.216
15.817.200
110.092.390
1.322.460
11...3.152
21.191.056
4.622.760
2.315.730
7.558.760
12.6.000
18.756.360
14.447.832
12.739.944
16.738.624
15.493240
13.906.088
2.793.170
4.108.800
4.000.000
7.252.560
21.682.920
2.076.600
2.182.520
1.748.130
18.124.456
11.183.200
3.062.140
4.344.000
4.872.000
4.000.000
2018
37797400
67.097400
55.900.000
52.349.200
54.122.800
28.233.200
73.677.200
22.644.000
28.332.000
43.402.600
13.364.400
47.178.000
27.720.000
29.653.800
21.000.000
18.494.400
14.980.800
18.676.800
16.411.200
8.000.000
23.681.800
46.958.600
40.336.200
56.871.600
25.622.000
75.806.600
49.960.000
55.232.400
30.935.000
39.115.200
45.200.800
60,495200
44.547.200
56,490.000
110.092.390
26.449200
40.868.400
77.825200
23.113.600
46.314.600
37.793.800
Ji
55.333.000
49.664.600
55.863.400
20.544.000
20.000.000
36.262.800
n,439.OOO
10.383.000
10.912.600
34.962.600
64.730200
39.940.000
61242.800
21.720.000
24.360.000
20.000.000
RESTO
148.879.759
246.620.221
186.337.520
174.497.333
198.931.358
94.110.667
270.804.&42
83.229280
111.596.600
159.528.668
50.636227
173.405.360
109.186.000
116.803.023
79.566.687
70.073.227
56.760.587
70.764.320
62.180.213
30.300.000
1
96.580.706
279.295.477
183.630.756
203.009.755
103.116.667
147.442.573
166.138.052
222.353.468
163.735.106
207.632.133
125.871.830
104.1&1.460
150214.075
286.050.846
87.575.620
182.428.063
142.461.629
163.378.444
246.214.440
189.656.461
167.237.043
219.727.652
203.379.516
182.544.996
220.039.726
n.838.933
75.777.778
136.690.610
284.631.347
39.340.033
41.346.629
137.713.797
237.919.446
146.801.689
241.228.5&4
82.294.667
92.297333
75.777778
TOTAL
188.987.000
335.487.000
279.500.000
261.746.000
270.61-4.000
,4"66.000
368.386.000
113.220.000
141.660.000
217.013.000
66.822.000
235.890.000
138.600.000
148.269.000
105.000.000
92.472.000
74.904.000
93.384.000
82.056.000
40.000.000
118.409.000
234.193.000
201.681.000
284.358.000
128.110.000
379.033.000
249.800.000
276.162.000
154.675.000
195.576.000
226.004.000
302.476.000
222.736.000
282.450.000
376.149.000
132.246.000
204.342.000
389.126.000
115.569.000
231.573.000
188.969.000
222.250.000
334.935.000
257.997.000
227.499.000
298.904.000
276.665.000
248.323.000
279.317.000
102.720.000
100.000.000
181.31.4.000
387.195.000
51.915.000
54.563.000
174.813.000
323.651.000
199.700.000
306.214.000
108.600.000
121800.000
100.000.000
201.
2017
O
08.
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089
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O
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022
022
022
022
O
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O
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089
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08.
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08.
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061
08.
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089
600
022
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O
O
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08.
08.
08.
08.
08.
06.
022
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022
oa,
08.
022
022
022
06.
08.
O
O
O
O
100
580
1000
1000
580
1000
580
580
100
580
'00
560
'00
'00
.00
.00
.00
'00
.00
'00
400
400
400
580
.00
542
580
580
1000
'00
580
580
580
580
2900
100
560
580
.00
'00
400
580
580
580
580
580
580
560
100
.00
.00
.00
580
.00
.00
'00
580
580
100
.00
'00
'00
2018
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
RESTO
7878
7351
8687
8667
7351
8667
7351
7351
7878
7351
7578
7351
7876
1878
7578
7518
7578
7578
7518
7578
7511
7511
7511
7351
7539
7369
1351
7351
8667
7539
7351
7351
7351
7351
"00
7878
7351
7351
7518
7818
7539
7351
7351
7351
7351
1351
7351
7351
7878
7578
7578
7539
7351
7578
7578
7818
7351
7351
7878
7578
7578
7578
TOTAl
'0000
'0000
'0000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
'0000
10000
10000
10000
10000
'0000
'0000
'0000
'0000
'0000
'0000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
'0000
'0000
'0000
'0000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
'0000
10000
10000
10000
10000
'0000
'0000
'0000
'0000
10000
10000
10000
10000
c.N
en
~
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'<
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:-c
CApiTULO U
Planilla Anexa al Articulo N 11
z
<J
;
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'" l:!
O
; O o
56 604 26
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
::>
2016
5 26 Malla 303 - Ruta N" 38. Y Ruta N" 75. Empalme Ruta Nacional N- 74 (patquia). limite con
Catamarca Ila Rioia -Aminoa
5 27 Malla 441
5 28 Malla 536
5 29 Malla 632
5 30 Malla 107 B
5 31 Malla 236
5 32 Malla 501
5 33 Malla 534
5 34 Malla 507
5 36 Malla 513C
5 38 Malla 505
5 39 Malla 432
5 40 Malla 309
5 41 Malla 311
5 42 Malla 330
5 43 Malla 313 8
5 44 Malla 313 A
5 45 Malla 504
5 46 Malla 133
5 47 Malla 106
5 48 Malla 123A
5 49 Malla 434
5 50 Malla 305
5 52 Mana 603
5 53 Malla 437
5 54 Malla 512
5 55 Malla 545. Ruta Nacional N<'11 - Resistencia Km. 1001 37 - Ruta Provincial N 1 Km. 114395
5 56 Malla 544. Ruta Nacional NO11 YA011 Ruta Provincial N 1 Km. 1143.95 - Limite Internacional con
Paraguay Km. 1294,17 y Empalme Ruta Nacional N" 11 Km. 1287 - Puente Pilcomayo Km. 1297
5 59 Malla 307 - Ruta Nacional N" 20 y Ruta Nacional N" 79. Acceso a Quines: Km. 266,65. Limite con
San Juan Km. 413 63 v Km. O. Lmite con La Rioia Km. 40 48
56 604 26 5 60 Malla 205. Ruta Nacional N 178 - Pergamino Km. O - Empalme Ruta Nacional N 33 Km. 112,89 y
Acceso a Villa Eloisa Km. 14647 - Emn"lme Rula Provincial N" 65 Km. 206 81
56 604 26 5 61 Malla 431 A - Rula Nacional N 34. La Banda Km. 720. Gannendia Km. 857
56 604 26 5 62 Malla 431 B. Ruta Nacional N 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972
56 604 26 5 63 Malla 234 - Ruta Nacional N 3. Empalme Ruta Nacional N 252. Paraje el Guanaco. Acceso
Colonia los Alamos
56 604 26 5 64 Malla 1- 237. Ruta Nacional N33 Tramo: Baha Blanca Km. 8,59 - Estancia Almaris (D) km. 162,23
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
56 604 26
5 65 Malla I 238 Ruta Nacional N33 Tramo: Estanciaa Almaris(D) Km.162,23. Inicio Rotonda Ruta
Nacional N<'5 Km.320 39
5 68 Malla lit. 208 Ruta Nacional N" 3 Acceso Cnla. Los Alamos Km. 810,21 losa Aproximacin Puente
Basilio Villarino Km. 962 93
5 67 Malla 1II- 405 A. Rula Nacional N" 89 Empalme Ruta Provincial W 13. Provincia de Chaco. Km.
386 - Provincia de Santiaao del Estero
5 68 Malla III 107 A Ruta Nacional N 3 Acceso a Malaspina Km. 1693,06. Empalme Ruta Provincial N
39 Km. 1822 55
5 69 Malla 111.204 Ruta Nacional N" 9. Villa del Totoral Km. 784,47 - Lmite con Santiago del Estero Km.
910
5 70 Malta 1lI.207 Ruta Nacional N" 38. Acceso a Cruz del Eje Km. 122,3 - Lmite con la Provincia de la
Rioia Km. 210 9
5 71 Malla 11- 132. Rutas Nacionales N" 143, 151 YV143. Empalme Ruta Nacional N 151 - Limite con
Mendoza. Empalme Ruta Provincial NO14. Empalme Ruta Nacioal N143. Empalme Ruta Provincial
N 1 - Emnalme Ruta Nacional N" 143.
~ ~
,/
FSICO
(en porcentaje)
OBRA DE INVERSiN
56 604 26
56 604 26
AVANCE
(en pesos)
56 604 26 5 57 Malla 539 - Ruta Nacional N 14 - Campo Grande Km. 915 Empalme Ruta Provincial N 20 Gramado
-Km. 10563
56 604 26 5 58 Malla 406. Ruta Nacional NO34 Y50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 Empalme Ruta Nacional N 50
Km. 1329,12 YEmpalme Ruta Nacional N" 34 km O. Lmite con Bolivia Km. 71,1
56 604 26
FUTUROS
IMPORTE A DEVENGAR
"
"
., ;; '" '".." ~
~
" .,'" ..'"" ., ..'"
O
EN EJERCICIOS
...
2017
2.798.969
2018
RESTO
TOTAL
2016
2017
2018
RESTO
TOTAL
17.633.504
62.976.800
231.474.727
314.884.000
0,89
5.60
20,00
73,51
100,00
3.852.480
10.801.224
8.281.952
14.145.376
17.818.192
13.745.928
11.922.400
10.199.000
8.594.400
16.905.280
1.645.430
23.209.869
3.101.840
1.365.380
8.516.600
11.478.712
1.885.000
4.949.600
5.598.800
3.392.400
4.778.720
7.027.720
15.732.360
12.516.120
4.632.720
9.260.560
11.010.200
19.262.400
38.575.800
29.578.400
50.519.200
63.636.400
49.092.600
42.580.000
36.425.000
42.972.000
60.376.000
32.908.600
84.207.200
62.036.800
27.307.600
42.583.000
40.995.400
37.700.000
24.748.000
27.994.000
16.962.000
23.893.600
35.138.600
78.661.800
62.580.600
23.163.600
46.302.800
55.051.000
72.608.547
141.787.496
108.717.052
185.686.126
233.899.124
160.442.579
156.505.156
133.882.111
161.980.567
221.915.342
129.623.319
309.876.369
244.356.062
107.561.602
160.514.253
150.680.870
148.496.111
93.767.422
105.133.022
64.267.133
90.530.196
132.453.001
295.418.760
235.024.920
87.764.307
173.892.738
206.747.089
96.312.000
192.819.000
141.892.000
252.596.000
318.182.000
245.463.000
212.900.000
182.125.000
214.860.000
301.880.000
164.543.000
421.036.000
310.184.000
136.538.000
212.915.000
204.977.000
188.500.000
123.740.000
139.970.000
84.810.000
119.468.000
175.693.000
393.309.000
312.903.000
115.818.000
231.514.000
275.255.000
061
069
069
069
069
069
069
089
061
089
022
089
022
022
061
089
022
022
069
022
022
061
069
069
022
089
0.89
400
560
560
560
560
560
560
560
400
560
100
551
100
100
400
560
100
400
400
400
400
400
400
400
400
400
4,00
2000
2000
2000
2000
2000
2000
20 00
20 00
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
200O
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
20,00
7539
7351
7351
7351
7351
73 S1
7351
73 S1
7539
7351
7878
7360
7878
7878
7539
7351
7878
7578
7511
7578
7578
7539
7511
7511
7578
7511
75,11
100 00
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
100 00
100 00
100 00
10000
10000
10000
10000
10000
10000
100 00
10000
10000
100 00
100,00
588.573
1.714.480
1.314.596
2.245.298
2.828.284
2.181.893
1.892.444
1.618.889
1.313.033
2.683.378
365.651
3.742.542
689.298
303.418
1.301.147
1.822.018
418.889
274.978
1.244.178
188.467
265.484
1.073.679
3.496.080
2.181.360
257.373
2.057.902
2.446.111
382.233
1.720.050
34.401.000
135.501.717
172.005.000
0,22
1,00
20,00
78,78
100,00
2.385.600
10.735.200
53.676.000
201.583.200
268.380.000
0,89
4,00
20,00
75,11
100,00
2.038.827
9,174.720
45.873.600
172.280.853
229.368.000
0,89
4,00
20,00
75,11
100,00
78,78
100,00
7511
7511
78,78
10000
10000
100,00
611.167
2.750.250
55.005.000
216.658.583
275.025.000
0,22
1,00
20,00
1.831.307
2.372.676
282.751
8.240.880
10.677.040
1.272.380
41.204.400
53.385.200
25.447.600
154.745.413
200.491.084
100.235.269
206.022.000
266.926.000
127.238.000
069
069
0,22
400
400
1,00
2000
2000
20,00
3.022.222
13.600.000
68.000.000
255.377.778
340.000.000
0,89
4.00
20,00
75,11
100,00
2.244.098
10.098.440
50.492.200
189.626.262
252.461.000
0,89
4,00
20,00
75,11
100,00
100,00
255.267
4.594.800
22.974.000
87.045.933
114.870.000
0,22
4,00
20,00
75.78
272.978
4.913.600
24.568.000
93.085.422
122.840.000
0,22
4,00
20,00
75,78
100,00
287.756
1.294.900
25.898.000
102.009.344
129.490.000
0,22
1,00
20,00
78,78
100,00
242.807
4.370.520
21.852.600
82.797.073
109.263.000
0,22
4,00
20,00
75,78
100,00
1.712.436
7.705.960
38.529.800
144.700.804
192.649.000
0,89
4,00
20,00
75,11
100,00
253.444
4.562.000
22.810.000
86.424.556
114.050.000
0,22
4,00
20,00
75,78
100,00
(.N
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CAPITULO
PianOla Anexa
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Pomona.
e.
N- 22
EmDAlme
RtJl.a Nacklnal
Ruta Nacional
!Ir 51
56 604 26 5
56 604 26 5
56 604 26 5
Ruta Nacional
75 MaUal-638-u
56 604 26 S
18 Ruta Nacional
111-401
Emoalme
Nadonal
56 604 26 5
Rttl.a ProvIncial
79 RllI.a Nacional
4
5
5
7
5
,
5
4
S
5
5
7
604
604
604
604
604
604
.64
40
10
S
6
7
5
9
4
ProvInda
Seccin:
AVANCE FlslCO
A DEVENGAR
(en porcentaje)
RESTO
2018
TOTAL
201.
2017
2018
RESTO
TOTAL
Ruta Nacional
Solar EmpIalme
R. Ancho
BHN de saha
1.950.500
39.010.000
153.656.056
195.050.000
0,22
1,00
20,00
78,78
100,00
4.249.600
21.248.000
80.506.311
106.240,000
0,22
4,00
20,00
75.78
100,00
125.256.667
159.000.000
Ruta Nacional
6.075.880
30.379.400
114.091.524
151.697.000
29.821.600
117.463.969
149.108.000
100
400
1,00
2000
2000
20,00
10000
10000
1.491.080
022
08'
0,22
7511
331.351
78,78
100,00
421.333
1.896.000
37.920.000
149.362.667
189.600.000
0,22
1,00
20,00
78,18
100,00
2.341.280
46.825.600
164.440.836
234.128.000
0,22
1,00
20,00
18,78
100,00
67.386.000
2400
2500
4000
2500
2100
2450
1500
2050
2050
1400
4200
64,00
7500
7500
3400
7500
100
000
2600
000
353.333
Km. 640
1.350.196
433.444
236.089
tTuente1
Km. 361 La E
me Ruta Provlneial
(0)-
N-251
ChoeI
N*68.
Tlllaoamoa.
N" 293-
N22 - Empalme
Ruta
1.590.000
31.800.000
salta.
a Oinue LB Orsena
Ruta Nadonal
Rula Nadonal
N.3 Refuerto
N.3
Empalme
- Provincia
N"40.
Rula Nacional
Talapampa
y Limite
con
16.342.667
19.477
N"226
Refuerzo
N"3 Refuerto
N.205
Rula Nacional
N.188
Ruta Nacional
RefuertO
N.22
Refuerto
522
115.073.982
N.3 Refuerto"
Rula Nadonal
520,284
de Satla
N"3 Retuezo
Ruta Nacional
Ruta Nacional
50.539.500
503.833
60.234.000
600.478
94.199.667
80.312.000
66.409.352
275.683.001
12.771270
39.495.000
393.730
52.660.000
18.721.638
56.522.000
13.452.362
88.696.000
6.337.858
19.795.142
8.975.545
2. 777.000
15.801.455
26.133.000
0119.554.000
Rula Nadonal
N.38 Refuerzo
22.672.669
59.367.333
28.010.998
110.051.000
Ruta Nacional
N19 Refuerzo
21.836.809
57.345.333
25.954.858
105.137.000
Ruta Nacional
N"18 Refuerzo
Obms
de Reacondlclonamlenlo
de InfraestructUfll
Obnls
de Reaconclicionamiento
de Infraestructura
Ruta Nactonal
OR
(ORI) Aulopista
N"9 Refumo
Rosar1o Crdoba
1
Ruta Nadonal
N9
16.638.227
35.808.000
147.778.504
131.175.500
84.677.909
43.107.114
de Infmestructura
Ruta Nacional
OR
N.11
Refuerzo
N.12
Refuerzo
N.12
Refuerzo
16.941.676
N16 Refuer:zo
22.250.188
16.667.417
Ruta Nacional
119.712.000
N.12 Refuerzo
Ruta Nacional
N.12 Refuerzo
8.689.886
Rula Nadonal
N" 12 Refuer:zo
8.048.198
Ruta Nadonal
N9 Refucr:zo
Ruta Nacional
N"9 Rrefuerzo
11.397.449
9288.530
7
8
Rula Nacional
N"9 Refuerzo
Rula Nadonal
N"g Refuerzo
Ruta Nacional
N"34 Refuerzo
9.458.036
10 Rula Nacional
N"34 Refuerzo
11.716.025
16.776.917
6.973.191
en Ruta Nacional
N A005 (Corredor
lujn-
18.379.625
348234.000
131.959.000
243.926.000
92.981.643
16.871.840
Rula Nacional
a naCional
67265.773
69279.996
011.173.377
Obras de ReacondldonamJento
Ruta Nadonal
7878
de Rlo N ro
N 22 - Chocle
Y Ruta Nadonal
Ruta Provincial
Ruta Nacional
Ruta Nacional
103.
N'
N251 - Malla
Acceso
Ruta Nacional
A012 Refuerto
40 5
40 5
,o 6
40 6
40 6
,o 6
40 6
40 7
40 7
40 7
40 7
40 7
40 7
Ruta Nacional
N 250.
Tueumn
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1
1
1
1
1
1
2
4
4
4
604 40 S
604 40 5
604
2017
201.
5 72
604
604
604
604
604
604
Y SERVICIOS
FUTUROS
OBRA DE INVERSiN
73 Malla
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
11
,.,. 11
o:
56
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
DE BIENES
EN EJERCICrOS
(en pesos)
56 604 26 5
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
O ADOUtslCI6N
IMPORTE
o o
o wu
~ O !i
;: w "g: :>
604 26
la
o:
IN DE OBRAS
CON INCIDENClA
al Artk:u1o
49.768.000
0119.974.000
37.415.000
49.165.000
94.411.000
43.1
84.144.000
31.462.667
47.194.000
18.110.470
-'
27.399.000
32.711.083
19.249.500
49.488.000
12.276.309
38.499.000
18.440.964
27.899.000
32.342.000
4.454.975
48.513.000
130.092.500
111.712.675
260.165.000
15.000.000
15.000.000
6373
1527
7550
5000
000
3200
2555
2400
5609
2033
5395
5454
2991
3767
32,67
3,33
4062
2138
000
000
000
000
38"
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0,00
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0,00
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
100,00
3800
3400
3400
6000
3400
'50
950
2500
3400
3400
1800
3400
2400
7,06
6600
6600
4000
6600
5382
51 3
00
6600
"00
5000
00
"'7
50,00
1000
2,00
2500
.,00
2500
4000
10000
25,00
65,00
100,00
500
1500
1350
1350
050
200
1500
100
2500
3500
3800
3800
2000
3000
3000
200
2500
3500
3800
3800
2500
3000
3000
500
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
25,00
40,00
35,00
4500
1500
1450
1450
5450
3800
2500
9200
0,00
30.00
3927
900
000
000
3200
000
933
42,94
100,00
Cartas casares
56
56
613
20
613
20
1
2
92 Construcdn
de Stslema
34 Construccin
Acuedudo
Perito Moreno.
Deseado
56
56
56
56
56
56
56
56
56
613
20
613
20
613
20
'13
"3
"3
"3
"3
"3
20
20
20
20
20
20
2
2
2
2
2
3
3
3
4
Las Herns.
- calladon
mI C10acal - Provincia
InI
Seco.
de santa
Koluel
Caleta
OIMa
.(6 Construccin
Sistema
de
ua Potable
.(9 Construccl6n
Sistema
de
ua Potable
Ssn Rafael.
50 Construcci6n
Sistema
de
ua Potable
- Provincia
ua Potable.
Provincia
Las Hems.
51 Construccin
Sistema
54 ConslNCd6n
Aatedueto
71 Construccf6n
Sls!ema
de
OC CIoacal
76 Conslrucd6n
Sistema
de
Des Ctoacales
63 ConstrucclOn
Emisario
Sistema
de
ProvIncia
Submarino
de Agua Polable
de Crdoba
4.500.000
Cruz.
Lago Buenos
- Fitz Rey.
Provincia
Jalllml1lo.
de santa
Provincia
Aires.
Los Antiguos.
TeUier.
Cruz
de Mendoza
de Calamares
de Formosa
Rada Tn
y oesagDes
Comodoro
- Provinda
Provincia
CIoacales
Rivadavia
Provincia
Chubut
de LB Rlo a
de Chubul.
en la Cuenca
AUa Matanza
RIachuelo
1.000.000.000
13.500.000
100.000.000
7.500.000
20.000.000
7.500.000
20.000.000
3.000.000.000
7.500.000.000
Partido
de
7.500.000
20.000.000
1.000.000
100.000.000
7500.000
100.000.000
100.000.000
iI
100.000.000
136.500.000
7.500.000
1.500.000
7.500.000
99.000.000
142.500.000
7.500.000
20.000.000
20.000.000
12.500.000
3.000.000
5.906.999
15.000.000
287.000.000
14.000.000
25.000.000
29.657.000
56 624 1
1
1
1
1
1
O
O
O
O
O
26 Puesta
Construccin
Buenos
8SO
850
850
850
850
Laboratorio
lsotplca
y Geocronotogla
- san Martln
- Provincia
de
1.702.000
27.596.000
2.609.943
23.489 ..(93
27.300.000
350.000.000
350.000.000
60.000.000
310.906.999
16.000.000
72.600.000
2,00
34,00
34,00
26.099.436
1000
1000
1000
300
3000
9000
9000
9000
9700
7000
000
000
000
000
000
100,00
100,00
Afres
en Valor Edirtcios
27 Puesta
en ValOr EdifICios
28 Puesta
en Valor Edificios
34 Construccin
Ambiente
:,..
de Geoqulmlca
11.600.000.000
68.657.000
Merlo Eta.... V
75
75
75
75
75
55.000.000
Puerto
de LB Rio'a
Esc8lante.
100.000.000
20.500.000
de LB Pa
de Rlo N
de N
Mb:ima
R
urtdad Infonn1ica
lonal Noroeste
ro
un
2.864.083
25.776.754
28.640.837
2.764.904
2.(.8&4.135
27.649.039
3.708.683
119.920.550
123.629.433
8.605.139
20.545.326
29.350 . 65
000
000
000
000
000
10000
.10000
10000
10000
10000
c.N
en
,:".
s:
m
'<
-n
CAPITULO
:"
Planilla
O ADQUISICIN
DE BIENES
Anexa
al Articulo
NO
u
11
Y SERVICIOS
<>
";
"
;;
;;
'" ffi
75
'"
850
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
850
850
850
850
850
850
850
850
850
310
310
310
906
,.
,... "
'"" '". "1;
"
~ ~
O
IMPORTE A DEVENGAR
2016
(en porcentaje)
OBRA DE INVERSiN
AVANCE FlslCO
(en pesos)
50 Remodelacin
Edificio
lvarez
Nueva
de Contingencia
del
2017
2018
RESTO
TOTAL
2016
2017
2018
RESTO
TOTAl
2.100.000
67.900.000
70.000.000
3,00
97,00
0,00
0,00
100,00
5.633.066
5.658.552
1.000.000
10.292.465
3.834.111
10.607.065
1.500.000
1.500.000
1.500.000
41.895.000
35.575.000
41.695.000
16.000.000
22.532.263
22.634.207
34.000.000
16.292.465
34.506.999
28.049.890
27.500.000
30.944.934
29.500.000
4.655.000
13.425.000
4.655.000
16.000.000
28.165.329
28.292.759
35.000.000
26.584.930
38.341.110
38.656.955
29.000.000
32.444.934
31.000.000
46.550.000
49.000.000
46.550.000
48.000.000
2000
2000
500
4000
1000
2700
500
500
8000
ao 00
9500
6000
9000
7300
9500
9500
9500
1000
2740
1000
34,00
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
32,67
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0,00
100 00
100 00
100 00
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
100,00
Oroanismo
1 O 69
1 O 70
1 O 82
1 O 84
1 O 85
1 O 87
1 O 89
1 O 90
1 O 91
38 O 12
38 O 12
38 O 12
56 O 25
Puesta
Puesta
en Valor Edificios
en Valor Edificios
Refaccin
remodelacin
R
R
de Chubut
de Santa Cruz
inmueble
Puesta
en Valor Edificios
ional centro
Eta
Puesta
en Valor Edificios
tonal Cu o.
Eta
onal Bonaerense
Puesta en Valor Edificios R
Puesta en Valor Edificio Cordoba N 720 Ciudad
Puesta
en Valor Edificio
Moreno
Puesta
en Valor Edificio
Tucumn
de Hemoterapia
Construccin
de Centros
de Hemotera
de Centros
de Hemotera
Esnacios
Patrimonial
Sinnificativos
Autnoma
en la Provincia
ia Noroeste
ia R
de las Fachadas,
del Pabelln
de Buenos
Aires
de Mendoza
4
de Buenos
de Centros
Construccin
Autnoma
Provincia
N"
Construccin
Recuperacin
2
2-
Buenos
Aires
Aires
de Buenos
de Buenos
Aires
Aires
eolino
in Centro
Vestbulos
de Acceso,
Circulaciones
Principales,
Cubiertas
16.000.000
26.007.053.856
32."36.660.298
50.493.772.779
124.029.489.013
232.966.975.946
SOO
9000
7260
9000
33,33
;:o'
eN
o:r
.::".
.'"
rn
'<
:-n
:o
CApiTULO
11
<>
<Il
;;
~
~
IMPORTE A DEVENGAR
O
'" ''""
343 1
w
AVANCE FlslCO
(en porcentajes)
(en pesos)
BIENES Y SERVICIOS
2016
823.773
406.812
546.138
3.584.055
6.962.097
2017
823.773
406.612
546.139
636,919
3.494.548
2018
60.696
RESTO
TOTAL
1.708.242
813.624
1,394.337
4.220.974
10.456.645
302.060
18,486,025
12,988,390
'5.497.635
41 343 38 Contrato Nacin Leasing. 10 camionetas Piel<Ups para la Prefectura Naval Argentina
3.014.055
2.238.815
211.301
5.464.171
41 343 38 Contrato Nadn Leasing - 6 Tractores para la Unidad de Transporte Mac:acha GOemes
5.468.224
3.801.374
735.530
10.005.127
41 343 38
2.798.461
1.941.262
21.452.939
19.373.275
7.844.201
48.670.415
18.744.396
18.744.396
3.626.828
41.115.620
10.264.566
1.649.690
354.392
10.264.566
1.649.690
354.392
2.411.976
868.068
97.428
22.941.108
4.167.448
806.213
517.559.660
261.003.500
839.312.841
255.780.000
238.110.840
586.471.798
79.954.578
220.473.000
352.756.800
387.737.368
210.952.575
138.178.323
338.459.739
407.351.650
4.881.648.600
494.576.640
565.698.325
4.520.045.000
7.232.072.000
1295.862.832
590.767.425
488.750.000
1.466.250.000
1200.749.320
953.981.952
2.350.414.857
1.187.239.810
5.769.168.840
2.513.322.424
605.623.144
5.341.823.000
8.546.916.800
2.325.000.000
1.222.114.875
71.557.882
2.875.000.000
4.739.723
568.263
483.091
165.830.000
278.443.482
948.417.079
288.830.000
432.945.000
768.589.854
79.954.578
400.875.000
641.400.000
320.700.000
209.133.750
45.866.000
55.000.000
517.559.660
276.356.647
424.225.198
235.477.960
216.464.400
663.664.132
80.015.663
200.430.000
320.888.000
320.700.000
211261.125
25.671.882
865.000.000
45 379 16 Modemlzadn de los Sistemas de las Unidades MK 360 - Investigacin '1 Desarrollo
300.000.000
475.714.205
852.925.920
1.984.359.875
3.613.000.000
100.000.000
250.000.000
250.000.000
50.000.000
650.000.000
26.500.000
31204.011
51,133.497
982.100.000
128280.000
6,324,448,502
39.327.039
173.332.118
114.108.418
914243.760
141.480.000
6.535.996.893
1.392.664.674
58.078.150
636.660.000
353.700.000
26.406.373.033
65.827.039
1.680.860.863
315.755.807
3.385.463.760
678.300.000
45.728.161.199
41
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
.45
45
380
370
370
374
374
374
374
374
374
379
379
379
379
379
379
379
381
381
31
18
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
COntrato Leasing - 2 Camionetas Pick Ups para la DIrecdn Nacional de Proteccin Civil
Adouisicin Helic6nteros Pesados Off Shore Dara Satvaauarda en el Mar
Desarrollo v"Fabricacin de Aviones de Entrenamiento
Modernizacin de la Serie Aeronaves lA-58 PUCARA
Modernizacin del Tannue Amentino Mediano
lncorooradn de Helic teros Medianos
Adauisicin de Vehio.lIos de Combate Blindados a Rueda
Modernizacin Eni
de Comunicaciones de Camoana
Incomoracln de Vehculo de Transoorte Terrestre
Incomnracin de Aviones de Transnnrte
Incorooradn Patruflero Ocenico Muttioroo6sito lPOM
Incomnradn Bunue Polar
Ad uisicin Lanchas Fluviales
Modernizacin MEKO 360
1.051.354
83.660.060
92.435.742
872.460.000
54.840.000
6.461.342.771
2015
4822
5000
3917
8491
6858
70,26
2016
4822
50,00
3917
1509
3342
29,74
55,16
40,97
2017
RESTO
TOTAL
355
000
10000
000
100,00
0.00
21,68
000
100,00
0,00
000
100,00
000
000
10000
0,00
0,00
100,00
3,87
0,00
100,00
54,65
37,99
7,35
0,00
100,00
59,04
40,96
0.00
0,00
100,00
44,08
45,59
3981
45,59
1612
8,82
000
0,00
10000
100.00
4474
39,59
43,96
54,05
44 74
3959
4396
45,95
10,51
2083
1208
0,00
0,00
000
000
0,00
100,00
10000
10000
100.00
13,79
29,19
4035
24.31
7,50
3058
992
750
7,50
13,79
17.11
64.12
191
8,30
43.10
2897
1805
1983
3,75
26,41
993
375
3,75
13,79
17,29
35,88
30,09
13,17
43,10
2736
2720
2154
4,13
2333
992
413
413
16,68
1726
0,00
1700
23.61
0,00
14,48
1440
3431
84,62
19,68
70,22
8462
8462
55,74
4834
0,00
51,00
54,92
10000
100,00
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
100,00
100,00
15,38
38,46
38,46
7.69
100,00
4026
186
1619
2842
18,91
59,74
10.31
3614
2700
20,86
0,00
498
2927
25,77
8,08
000
82,85
1839
1881
52,15
100 00
100,00
100 00
100 00
100,00
(,N
en
~
s:
m
'<
:n
:o
CAPITULO
Planilla Anexa al Artculo
CONTRATACiN
DE OBRAS O ADQUISICiN
DE BIENES Y SERVICIOS
CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS
REFERENCIAS
I SERVICIO
JURISDICCION
IPROGRAMA
I SUBPROGRAMA
320
320
24
24
320
24
12
320
24
13
320
24
16
Archivo General
335
5
5
335
317
25
317
62
342
44
342
25
25
30
61
35
307
35
35
35
35
307
307
.
O
O
O
1
16
20
307
40
332
40
332
I
I
18
18
41
41
41
41
41
41
41
41
1
38
343
343
41
43
49
380
31
18
16
379
Formulacin
Automotor
y Ampliacin
de Unidades Penitenciarias
Actividades Centrales
Acciones Inherentes a la Tecnolooia,
Eauicamiento
v Looistica de la Seouridad
374
374
(BIRF W7706-AC)
370
370
Riachuelo
45
45
45
45
45
45
Matanza
380
41
41
O
O
O
O
375
375
Cuenca
Ministerio de Selluridad
Ministerio de Seguridad
343
343
343
Desarrollo Sustentable
332
40
40
Sustentable
de Polticas Ambientales
325
325
Coordinacin
30
30
25
25
DE LOS CUADROS
DENOMINACION
Poder Judicial de la Nacin
Conseio de la Maoistratura
Justicia Federal
Area Cmara de la Plata
320
5
5
DE LOS CDIGOS
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Mantenimiento v Produccin cara la Defensa
Estado Mayor General del Ejercito
Alistamiento Oceracional
Estado Mavor General de la Armada
11
N 11
c.N
a>
~
ro
'<
:n
CAPiTULO
"
CONTRATACIN
DE OBRAS O ADQUISICIN
DE BIENES Y SERVICIOS
CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS
REFERENCIAS
JURISDICCiN
SERVICIO
IPROGRAMA
I SUBPROGRAMA
DENOMINACIN
Alistamiento
I
I
O
O
45
45
379
16
45
45
45
381
381
1
I
16
17
45
451
16
381
451
357
91
606
52
52
607
16
Formulacin
Actividades
Investiaacin
Ministerio de Turismo
Ministerio de Turismo
Gestin Integral de Residuos Slidos Urbanos en Municipios Tursticos
Instituto
23
23
56
105
105
105
105
56
56
106
17
354
354
I
I
19
25
354
59
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
105
56
56
56
56
56
eJI...-
O
O
O
O
20
21
22
23
106
I
I
O
O
O
354
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
Ganadera
v Pesca
Centrales
Nacional
de Investiaacin
v Desarrollo
Pesauero
v Desarrollo Pesauero
16
16
16
16
16
3
4
6
7
8
16
16
16
22
22
22
22
10
Construcciones
2
3
4
604
604
604
y Conduccin
Ministerio de Aaricultura,
322
322
322
Pblicas
53
y Finanzas
I
607
de Economia
Militares
de Bienes v Servicios
606
52
52
53
53
53
Produccin v Comercializacin
Ministerio
357
DE LOS CUADROS
Operacional
50
50
50
DE LOS CDIGOS
de Intearacin
v Reposicin
de Rutas
(Prstamo
BID N 1294)
11
N 11
3:
c.N
m
'<
en
:n
.::..
:o
CAPiTULO
Planilla Anexa al Artculo
CONTRATACION
DE OBRAS O ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS
CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS
REFERENCIAS
JURISDICCIN
:1
SERVICIO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
22
22
DE LOS CODIGOS
DE LOS CUADROS
DENOMINACION
56
56
56
604
604
604
56
56
56
56
604
604
604
604
56
56
56
56
604
604
604
604
22
22
22
22
26
56
604
26
56
604
26
CREMA IV
56
604
26
CREMA V
56
56
604
604
40
40
o
1
en Corredor Vial I
56
604
40
Obras de Infraestructura
y Seguridad
en Corredor Vial 11
56
604
40
Obras de Infraestructura
y Segundad
en Corredor Vial IV
56
56
56
56
604
604
604
604
40
40
40
40
5
6
7
10
Obras
Obras
Obras
Obras
v Seauridad
V Seaundad
V Seaundad
v Seoundad
en
en
en
en
613
613
20
20
20
20
20
1
2
3
Desarrollo de Infraestructura
Desarrollo de Infraestructura
Desarrollo de Infraestructura
Desarrollo de Infraestructura
Servicio GeolQico Minero
de Aaua Potable v Desaae Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido de Merto
Actividades
9
10
11
22
22
22
22
12
13
14
15
16
17
613
56
56
56
56
613
613
613
56
56
624
1
75
75
75
I
I
80
80
80
80
80
80
80
310
310
38
56
56
Rutas
Rutas
Rutas
Rutas
Rutas
de Obras Hidricas
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
IV
V
VI
VII
VIII
Corredor
Corredor
Corredor
Corredor
Vial
Vial
Vial
Vial
V
VI
VII
X
de Saneamiento
para el Saneamiento
Centrales
Actividades
Centrales
Ministerio de Salud
Ministeno de Salud
Funciones Esenciales de Salud Pblica (BIRF 7993-AR)
Administraci6n Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrn
Prevenci6n,
906
906
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
de
de
de
de
de
I
906
906
de
de
de
de
v Reoosici6n
Reoosici6n
V Reoosicin
V Reoosici6n
v Reoosici6n
V
850
850
Meioramiento
Meioramiento
Meioramiento
Meioramiento
Meioramiento
Ente Nacional
624
56
56
Control e Investiaaci6n
de Patolooas en Salud
11
N' 11
CAPITULO1I
Planilla Anexa al Artculo 1
UNIVERSIDADES
NACIONALES
PRESUPUESTO2016
DISTRIBUCIONDE CREDITOS
-En Pesos-
Universidades Nacionales
Salud
Buenos Aires
Catamarca
Centro
Comahue
Crdoba
Cuyo
Entre Rios
Formasa
General San Martin
General Sarmiento
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Pata90nia San Juan Basca.
La Plata
La Rioja
Litoral
Lomas de Zamora
Lujan
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Quilmes
Rio Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Estero
178.242.105
O
4.305.915
4.603.228
40.603.768
21.529.576
O
O
O
O
O
4.603.228
O
O
12.497.406
16.188.191
4.603.228
O
O
O
O
4.705.750
O
O
24.605.230
O
O
O
O
4.603.228
O
8.396.535
O
O
O
O
O
O
O
512.612
O
O
O
O
O
O
O
O
O
r~.ESGrF.P.
Tecnol69ic
,~~n
La
ta90r a Austral
Lanus
I res eNO rero
Villa Mar
de las Arte
Chileclto
Noroeste
Rio Ne9ro
Chaco Austral
Avellaneda
OelOeste
Tierra del Fuego
Moreno
Arturo Jauretche
Jos Clemente Paz
Villa Mercedes
Hurlngham
Alto Uruguay
Rafaela
SUBTOTAl
Programa de Incentivos
Medios de Comunicacin Audiovisual Universitarios y Educativos
UBA - Amartya Sen
Universidad, Derecho y Justicia
Universidades de Recente Creaci6n
Gastos para Ciencia y Tcnica
Gastos de funcionamento SIU
SUBTOTAL
Total General
330.000.000
Educacin y
Cultura
8.325.937.758
685.676.302
772.905.053
1.144.872.787
3.395.038.996
1.988.718.253
637.272.170
444.772.221
523.632.095
319.677.951
609.704.815
702.482.418
577.252.325
926.217.701
3.362.266.503
595.246.405
1.315.003.424
713.562.070
659.320.473
1.071.028.777
789.139.307
1.450.235.692
442:739.274
825.934.335
2.507.652.498
863.023.335
1.5 12.397 .930
883.901.589
514.692.935
997.669.191
3.424.339.578
2.430.829.072
489.311.288
344.917.716
314.162.688
284.897.019
536.812.745
201.513.736
228.169.137
333.161.087
153.500.830
167.315.442
101.344.761
185.276.597
146.015.280
205.217.529
141.837.234
73.815.665
5.000.000
5.000.000
5.000.000
49.335.411.987
30.000.000
30.000.000
50.000.000
200.000.000
.
330.000.000
42.900.000
352.900.000
49.688.311.987
Ciencia y Tcnica
20.700.885
2.920.492
3.635.750
3.668.150
9.774.113
5.023.269
1.705.501
1.475.898
1.222.664
1.212.873
1.853.399
1.515.975
1.957.085
1.529.265
12.767.541
1.188.624
5.325.955
1.223.494
1.707.638
5.430.987
2.581.231
2.805.383
1.233.467
5.276.608
6.874.362
3.840.199
5.160.067
4.494.960
2.253.169
4.722.404
3.244.366
8.155.354
1.214.457
1.179.295
1.174.047
1.186.563
1.175.531
1.169.966
1.169.966
1.169.966
1.169.966
581.823
581.823
581.823
581.8231-
TOTAL
8.524.880.748
688.596.794
780.846.718
1.153.144.165
3.445.416.877
2.015.271.098
638.977.671
446.248.119
524.854.759
320.890.824
611.558.214
708.601.621
579.209.410
927.746.966
3.387.531.450
612.623.220
1.324.932.607
714.785.564
661.028.111
1.076.459.764
791.720.538
1.457.746.825
443.972.741
831.210.943
2.539.132.090
866.863.534
1.517.557.997
888.396.549
~ 516.946.104
1.006.994.823
3.427.583.944
2.447.380.961
490.525.745
346.097.011
315.336.735
286.083.582
537.988.276
202.683.702
229.339.103
334.843.665
154.670.796
167.897.265
101.926.584
185.858.420
146.597.103
581.823
205.799.352
01
141.837.234
73.815.665
O
O
5.000.000
5.000.000
5.000.000
O
150.000.000
49.815.411.987
148.959.013
148.959.013
30.000.000
30.000.000
50.000.000
200.000.000
25.000.000
25.000.000
42.900.000
173.959.013
526.859.013
323.959.013
50.342.271.000
Planilla
PRESUPUESTO
CAPITULO U
Anexa a! Art.13
2016
Fondos Fiduciarios
(en pesos)
DESARROLLO
PROVINCIAL
CONCEPTO
INFRAEST.
REGIONAL
DE CAPITAL
SOCIAL
I -INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Ingresos no Tributarios
Ventas de Bienes V Servicios
Colrlb. de la seguridad SOCial
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Del Tesoro Naciol'llll
OlTas Transferencias
629.048.622
351.462.506
O
3.252.182
O
O
625.796.440
O
O
O
O
20.462.500
O
O
331.000.006
O
O
O
515.716.014
104.671.351
111-RESULTADO
113.332.608
ECONOMICO
ll-U)
O
5.463.640
O
O
O
O
508.552.374
O
O
O
1.700.000
IV -INGRESOS DE CAPITAL
VenIa ylo Desincorporacln de Act1vo$
OlTos Ingresos de capital
.Transferencias de le Adm. Nacional
.OlTos (incluye increm.deprec.y amort.)
V - GASTOS OE CAPITAL
Inversin Real
Transferencies de Capital
VI-INGRESOS
TOTAlES (I+IV)
VIl- GASTOS TOTALES (lI+V)
VIii-
RESULTADO
FINANCIERO
246.811.155
101.812.124
O
30.000
O
O
11.782.124
90.000.000
90.000.000
O
330.740,562
96.951.654
O
93.888.100
672.000
1.167.000
921.154
O
O
O
O
O
303.400
324,678.000
,4.660.''70
PARA EL
SISTEMA
INFRAEST.
TRANSPORTE
TRANSP.
ELECT. FEO
163.900.000
O
O
O
O
6.062,562
324.678.000
324.678.000
O
O
163.900.000
O
O
O
O
O
O
92.044.659
O
O
O
O
O
O
O
O
324.678,000
O
O
6.062.562
O
92.044,659
O
O
O
O
O
O
O
O
O
71.855.1-41
DE
INFRAEST.
HIORlCA
52.203.374.004
26.533.400.000
2,366.402.345
O
O
O
O
10.000.000
80.000.000
80.000,000
O
O
O
O
39.058.124.536
541.648.248
O
290.000
O
O
O
O
540.216,673
O
38.194.758,069
322.659.794
O
O
205.000
O
O
O
O
412.887.536
O
O
126.555.712
O
240.800
O
120.800
O
O
O
O
O
O
O
O
120.000
9.721.448
O
934.482
O
27.000
8.250,000
O
O
O
309.966
O
200.000
16.804.519
1.801.304.000
364.500
364.500
O
944.000
944.000
O
500.000
500.000
O
O
O
O
1.612.646.845
400.000
1.612.246.845
10.526.810.672
10.526.610,672
3,041.394.519
1.965.204.000
1.704,691.704
52.203.374.004
49.584.935.208
2.743.204.519
3,583.042.767
O
O
O
O
O
O
1,801.304.000
1.783,304.000
18,000.000
6.001.200
O
O
7.000.000
13.1-45.249.-488 2.146.556.271
O
O
O
O
O
330.740.562
324.678.000
90,000,000
O
O
O
O
O
245.571.659
23.058.000.000
23.056.000.000
28.565.356
O
100.000
O
O
28,465.356
O
O
O
11.167.000
O
11.167.000
10.000.000
1.187.000
112,979.124
,97.451.654
14.760.400
55.000.000
O
55.000.000
55.000.000
O
3,041.394,519
18.843.908
O
O
O
O
O
O
O
O
15,001.200
240.000
260.512.296
2.618.438.796
-839.838.248
14.760.400
188.735.908
-260.512.296
-2.618.438,796
839.838,248
-14.760,400
-188.735.908
X - FUENTES FINANCIERAS
Disminudn de Activos Financieros
Endeudamiento e Incremento de Otros Pasivos
.Endeudamiento en Moneda Neclonal
Endeudamiento en Moneda Extranjera
.Incremento de OlTos Pasivos
Incremento del Patrimonio
36.672.491.769
18.811.133.654
17.861.358.115
15.267.000.000
1.578.179.057
1.578.179.057
985,469,304
985.469,304
24.127.600
24.127.600
XI - APLICACIONES FINANCIERAS
Aumento de Activos Financieros
Amort.de Deuda y Disminucin de Olros Pasivos
.Amortizacln en Moneda Nacional
.Amortizacin en Moneda Extranjera
.Disminucin de OlTos Pasivos
Disminucin del Patrimonio
36.785.459.877
20.360,568.266
16.424.891.611
14.012,917.894
2.594,358.115
O
1.824.046.212
1.769.113,698
54.932,514
54.932.514
O
2.411,973,717
O
O
O
O
33.845.452
33,845.452
82.905.211
82.905.211
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
260.512.296
260.512.296
O
O
O
O
O
2.618.438.796
446.068.758
2.172.370.038
2,172.370.038
O
O
O
O
O
145.631.056
O
145.631.056
145.631.056
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
38.888,000
38.888,000
60.293.323
51.643.323
8.650.000
O
O
8.650.000
O
O
O
O
O
O
O
O
O
35.000,000
59.590.000
O
44.488.596
44.488.596
O
O
44.488.596
O
O
300.000.000
2.339.241.793
2.247.133.000
92.108.793
O
O
O
2.339,241.793
35.000.000
O
680.500.000
1.354.025,000
O
O
O
O
O
O
O
O
2.339,241.793
O
159.600.000
44.425.000
O
O
O
O
O
1.150.000.000
O
O
O
O
O
O
-373.525.000
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
672.931.066
679.271.066
-40.000.000
-6.340.000
59.590.000
6.340.000
-59.590.000
373.525.000
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
373.525.000
373.525.000
O
O
O
O
O
14.740.000
14.740.000
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
74.330.000
64,190,000
10.140.000
10.140.000
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
18.000,000
18.000.000
O
O
O
O
O
58.000.000
58.000.000
O
O
O
O
O
35.000.000
35.000.000
960.500.000
O
O
O
O
O
90.000.000
50.000.000
-40.000.000
249.029.231
249.029.231
O
O
O
O
O
O
2.890.000
O
O
O
O
3.280.000
O
O
O
O
_6.340.000
40.000.000
198.592.356
9.656.448
6.062.562
O
O
O
O
O
6.170.000
O
407.000
5.549.000
O
O
O
O
O
628.826.470
O
O
44.488.596
-6.062.562
634.782.470
O
O
O
15.527.470
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
DEL SERVICIO
UNIVERSAL
2.339.241,793
O
O
O
O
O
65.760.000
CONSUMOS
RESIDENCIALES
GLP. LEY 26.020
35.000.000
O
O
O
O
418.642.470
416.642.470
135.000
135.000
O
-15.527.470
O
O
O
O
O
O
O
47.600.000
O
O
O
O
170,027,000
170.000.000
27.000
245.867.155
76.842.649
76.842.649
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
65.760.000
O
44.488.596
-245.867.155
18,317.982
17.396.828
921.154
O
O
921.154
O
O
2.400.000
PROM.
INDUSTRIA
SOFTWARE
REFINANC.
HIPOTEC.
209.800.000
O
O
O
O
O
112.968.108
(X-Xl)
CONSUMO
RESIDENCIAL
DE GAS
628.442.470
SO.OOO.OOO
170.027.000
-112.968,108
IX - FINANCIAMIENTO
RECUP. OE LA.
ACTIVIDAD
OY1NA
FONAPYME
15.001.200
O
O
O
O
O
O
O
O
351.482.506
105,615.351
FOGAPYME
2.688.204.519
2.671.400.000
O
O
O
O
O
629.048.622
516.080.514
(VI-VII)
O
12.161.600
O
O
O
O
1.981.512
O
31.951.003
6.152,636
50.424.600
PROM. CIENT.
YTECN.
O
O
O
O
O
65.760,000
6.170.000
6.340.000
6.340.000
2.339,241.793
2.339,241.793
35.000.000
35.000.000
980.500.000
1.354.025.000
-373.525.000
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
CAPI
Planilla Anexa al Artc
PRESUPUESTO
CONTRIBUCIONES
2016
AL TESORO
(en pesos)
NACIONAL
Aportes a
Ingresar al
Tesoro
Nacional
.
JURISDICCIONES
DE LA ADMINISTRACiN
MINISTERIO DE PLANIFICACiN
PBLICA Y SERVICIOS
CENTRAL
FEDERAL, INVERSiN
107.200.000
DE AGRICULTURA,
127.200.000
GANADERIA y PESCA
107.200.000
20.000.000
20.000,000
ORGANISMOS
-
M.E. Y F.P.
364
DESCENTRALIZADOS
610.792.000
3.496.000
53.333.000
1.474.000
12.748.000
532.699.000
3.000.000
4.042.000
705.120.000
352.560.000
TOTAL
1.795.672.000
OPERACIONES
JURISDICCION
ENTIDAD
TIPO
DE
DEUDA
Administracin
Central
Ttulos o
prstamos
..
DE CRDITO PBLICO
MONTO
AUTORIZADO
(en pesos)
PLAZO MINIMO
DE
AMORTIZACION
DESTINO
DEL
FINANCIAMIENTO
80.000.000.000
90 das
Servicio de la deuda
y gastos no
operativos
"
80.000.000.000
180 das
..
..
"
80.000.000.000
360 das
..
..
"
80.000.000.000
18 mses
"
..
"
80.000.000.000
2 aos
"
..
"
80.000.000.000
3 aos
"
...
"
80.000.000.000
4 aos
..
Universidad
Nacional de San
Martii
Crdito
bancario y/o
proveedores
y/u otras
fuentes de
financiamien
to
..
150.000.000
1 ao
Construcciones
(Qbras Civiles) y
equipamiento
destinados a
funciones de docencia
degrado y postgrado,
investigacin y
transferencia
tecnolgica.
M.E.y I .P.
36
I
.
&~~
~
Planilla Anexa a
OPERACIONES
DE CREDITO
PBLICO ADICIONALES
JURISDICCiN/
ENTIDAD
TIPO DE
DEUDA
MONTO MAXIMO
AUTORIZADO EN
DLARES (o su
equivalente en otras
monedasl
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
3.000.000.000
2 meses
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
8:000.000.000
2 meses
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
400.000.000
2 meses
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
9.000.000.000
2 meses
Administracin
Central
Ttulos o
Prstamo
1.308.000.000
1 ao
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
500.000.000
2 meses
Admnistracin
Central
Titulos o
Prstamo
400.000.000
2 meses
Administracin
Central
Ttulos o
Prstamo
11.510.000.000
2 meses
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
6.000.000.000
2 meses
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
2.000.000.000
{2 meses
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
1.420.000.000
2 meses
Ttulos o
Prstamo
1.500.000.000
2 meses
Ttulos o
Prstamo
2.500.000.000
2 meses
650.000.000
2 meses
1.800.000.000
1 ao
PLAZO MNIMO DE
AMORTIZACiN
M.1:
Administracin
al
I:~n
'ACrrllnis acin
Cent al
Cent
acin
I
Cent
acin
I
Titulos o
Prstamo
. Titulos o
Prstamo
~cin
I
Titulos o
Prstamo
100.000.000
2 meses
Administracin
Central
Titulo o
Prstamo
400.000.000
2 meses
Comisn Nacional
de Actividades
Espaciales
Titulos o
Prstamo
130.000.000
2 meses
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
1.600.000.000
1 ao
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
220.000.000
3 aos
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
300.000.000
6 meses
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
1.800.000.000
1 ao y 2 meses
6A~nis
..
'Administ
Proyectos
Energticos
- Inversiones para las
actividades de exploracin,
explotacin, refinacin,
transporte
y comercializacin
y
de hidrocarburos
combustibles .
Obras de Gas - Ampliacin de Gasoductos - Redes
de Distribucin - Adquisicin
de Gas Natural y/o
lquidos - Gas Natural Licuado combustibles
Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) - Buque
reoasificador - Planta Reoasificadora
Obra de Infraestructura Hidrica - Azud de derivacin
sobre el Rio Salado y canal de enlace a los sistemas
Embalse Fiouera, Canal de Dios y de la Patria.
Obras de Infraestructura
Hidroelctrica
Chihuidos,
Los Blancos, Portezuelo del Viento, Punta Negra y
Potrero del Clavllo.
Plan director de Obras de A YSA SA
- Emisario
Berazategui, Estacin e Bombeo Berazategui y Rio
Subterrneo Sur - Planta Depuradora Laferrere 10
Mdulo y otras obras del Plan Director
Obras de Saneamiento
y Limpieza de la cuenca
Matanza - Riachuelo
Obras
de Telecomunicaciones
- Construccin
Tendido y/o iluminacin de fibra ptica - Construccin
Satelital
- ARSAT
11-111- Torre
del Sistema
Bicentenario - Torre nica de Comunicaciones
Prolongacin
Atmica
Embalse
vida Central
CAREM - Otras Centrales Nucleares
Elctrica,
Transporte,
Obras
de
Generacin
distribucin
de Energia-Adquisicin
de Energia o
Combustibles.
Proyectos Energticos
en el Marco del Convenio
Bilateral con la Repblica Popular China
Terminacin y Cierre del Ciclo Combinado Barragn
y Brigadier
Lpez
- Energas Renovables Adquisicin de Barcazas - Nuevo Ciclo Combinado Central Trmica Belgrano 11
Obras de Generacin de Energia Elctrica - VUelta
de Obligado - Guillermo Brown - Obras Elctricas
Obras de Infraestructura
de Vias Ferroviarias
Ferroviaria
Soterramiento
54.538.000.000
Proyectos de infraestructura
Inversiones
ferroviaria
en aeronaves
Obras de infraestructura
de vias ferroviarias
ferroviarias.
Soterramiento
CAPITULO VII
Planilla Anexa al Artculo 40
OPERACIONES
JURISDICCiN
ENTIDAD
TIPO DE
DEUDA
DE CRDITO-PBLICO
PLAZO MNIMO
DE
AMORTIZACiN
2017
2018
PLURIANUALES
Resto
Administracin
Central.
Titulos o
Prstamo
91.185.410
Administracin
Central
Ttulos o
Prstamo
100.000.000
70.921.986
156.838.906
2 meses
el Ro Salado
y Canal
de enlace
a los sistemas
Embalse
125.000.000
125.000.000
2 meses
..
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
2.000.000.000
2.500.000.000
1.000.000.000
2 meses
1 ao
Administracin.
Central
Titulos o
Prstamo
400.000.000
454.000.000
225.000.000
Director .
Obras
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
150.000.000
200.000.000
200.000.000
2 meses
de Tel.ecomunicaciones
- Construccin
tendido
y/o
Administracin
Central
Ttulos o
Prstamo
600.000.000
1.109.000.000
10.053.000.000
2 meses
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
530.000.000
530.000.000
250.000.000
2.meses
I\l ,. :t ,- .r.
Admihistraci
)6C~tral
Distribucin
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2 meses.
- Adquisicin
de Gas Natural
y/o combustibles
C.entral
n Titulos O
Prstamo
Proyectos
540.000.000
6.000.000
500.000.000
2 meses
exploracin,
de
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
750.000.000
600.000.000
70.000.000-
2 meses
Barragn y
y cierre de Ciclo Combinado
Brigadier Lpez - Energas Renovables - Adquisicin de
Nuevo Ciclo Combinado - Central Trmica
Barcazas
. Belgrano 11.
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
400.000.000
350.000.000
100.000.000
2 meses
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
700.000.000
900.000.000
600.000.000
2 meses
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
1.200.000.000
1.000.000.000
1.000:000.000
,2 meses
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
2 meses
Terminacin
Obras
Hidroelctricas
o adquisicin
de energa
en el marco
Proyectos
energticos
en el.marco
del Convenio
Bilateral con
CAPITULO VII
Planilla Anexa al Artculo 40
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
100.000.000
100.000.000
100.000000
2 meses
2 meses
.
.
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
359.000.000
442.000.000 .
306.000.000
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
300.000.000
50.000.0O
50.000.000
Infraestructura
Nuclear
2 meses
.
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
775.000.000
775.000.000
775.000.000
1 ao
Administracin
. Central
Titulos o
Prstamo
130.000.000
3 aos
Administracin
Central
Titulos o
Prstamo
486.000.000
396.000.000
198.000.000
11.207.921.986
17.308.838.9m
1 ao y 2
meses
I
Monto mximo global
11.211.185.410
o/
l\1.E. Y EP
364
1
!
ferroviarias.
Soterramiento
de
OTORGAMIENTO
ENTE AVALADO
DE OTROS AVALES
MONTO MXIMO
EN DLARES (o
su equivalente
en
otras monedas) (*)
/ GARANTIZADO
7.650.000.000
500.000.000
1.420.000.000
11.510.000.000
TIPO DE DEUDA
Bancaria/Financiera/Comercial
- Obras de Infraestructura
Energtica
Hidroelctrica Chihuidos 1,Los Blancos, Portezuelo del Viento, Punta Negra
y Potrero del Clavillo.
Bancaria/Financiera/Comercial
Matanza-Riachuelo
- Saneamiento
y Limpieza
de la Cuenca
Bancaria/Financiera/Comercial
- Obras de Infraestructura
Energtica Terminacin y cierre de Ciclo Combinado Barragn y Brigadier Lpez Energias Renovables - Adquisicin de Barcazas - Nuevo Ciclo Combinado
- Central Trmica Belgrano 11
Bancaria/Financiera/Comercial
- Prolongacin
Embalse - CAREM - Otras Centrales Nucleares
vida
Central
Atmica
del
3.500.000.000
2.500.000.000
Bancaria/Financiera/Comercial
- Obras de Generacin,
Transporte
o
Distribucin de Energa
- Adquisicin de Energa l Combustibles
Inversiones para las actividades de exploracin, explotacin, refinacin,
transporte
y comercializacin
de hidrocarburos
y combustibles
Instalaciones
para el almacenamiento
y regasificacin
de Gas Natural
Licuado - Planta Reaasificadora - Buaue Reaasificador
Bancaria/Financiera/Comercial
- Obras de Infraestructura
Energtica Ampliacin
de Gasoductos
- Redes de Distribucin
- Obras de
Infraestructura Energtica - Obras Elctricas - Terminacin y Cierre de
Ciclo combinado Barragn y Brigadier Lpez - Energias Renovables Adquisicin de barcazas - Nuevo Ciclo combinado - Central Trmica
Belarano 11
Bancaria/Financiera/ComercialObras de Generacin de Energia Elctrica
- Vuelta de Obligado - Guillermo Brown - obras elctricas
2.500.000.000
Bancaria/Financiera/Comercial
400.000.000
250.000.000
3 6
5.000.000.000
- Infraestructura
'Ferroviaria
Pcia. de Santa
Fe, Baha
6.000.000.000
Bancaria/Financiera/Comercial
- Obras
de Gas - Ampliacin
de
Gasoductos y Redes de Distribucin. - Adquisicin de Gas Natural y
combustibles
Iiquidos - Gas Natural Licuado - Gasoducto del Noreste
Argentino
1.928.000.000
Bancaria/Financiera/Comercial
- Plan director de Obras de AYSA S.A. Emisario Berazategui, Estacin e Bombeo Berazategui y Ro Subterrneo
Sur - Planta Depuradora Laferrere 10 Mdulo y otras obras del Plan Director
1.000.000.000
e
Planilla Anexa
(
400.000.000
Bancaria/Financiera/Com,ercial
Nacional de Medicina Nuclear
800.000.000
Bancaria/Financiera/Comercial
Infraestructura
Servicios
del
Plan
2.500.000.000
'
'c.
Bancaria/Financiera/Com
- Obras de Infraestructura
ercial - Infraestructura
Ferroviaria
Ferroviaria
.
I
360.000.000
'Bancaria/Financiera/Comercial
- Adquisicin
de aeronaves
.
.
3.500.000.000
51.718.000.000
Bancaria/Financiera/Com
Trasandino Central"
(*) Deberan sumarse los montos necesarios por Intereses y demas accesonos.
M.E. Y F.P.
364
L-
ercal - Obra
OTORGAMIENTO
DE AVALES
.
ENTE AVALADO
TIPO DE DEUDA
MONTO
PLAZO MNIMO
MAXIMO
DE
DESTINO DEL
FINANCIAMIENTO
AUTORIZADO
INVAP S.E.
Aval
AMORTIZACiN
u$s 75.000.000
A la vista.
Ejecucin
de
proyectos
de
exportacin
en las
..
reas
nuclear
y/o
espaciaL
FONDO
Programa
Crdito
Argentino
del
Obligaciones
FIDUCIARIO
PBLICO
Bicentenario
A la vista
Bancarias/Fi nancieras/
$ 18.000.000.000
Vivienda
para la
nica
Comerciales
Familiar
Pro.Cre.Ar
(Pro.Cre.Ar)
..
3 6 4
obierno
de
rovincia
~uenos Aires
la
de Aval
u$s150.000.000
Acueducto Ro
Colorado - Baha
Blanca (Etapa 11)
3 aos
}
;,..-/
o/
Gobierno
de
Provincia
Buenos Aires
Gobierno
de
.Ia
de Aval
U$s 150.000.000
3 aos
la
Provincia de Santa
Construccin de
Planta
Potabilizad ora,
conduccin y obras
complementarias
en la Regin de La
Plata
.
Aval
U$s 100.000.000
3 aos
Acueducto
Desvo
Arijn
Fe
Gobierno
Provincia
Juan
de
de
la
San
Aval
u$s 50.000.000
3 aos
Acueducto
Gran
Tullum - Etapa 11
"
Gobierno
de
Provincia
la
d Aval
Acueducto
u$s 287.369.391
3 aos
Misiones
Gobierno
Provincia
Chaco
364
las
Misiones y Proyecto
FTTH en Misiones
de
Programa
de
Desarrollo
Urbano
la
del Aval
u$s 30.000.000
3 aos
de
la
ciudad
Resistencia
M.E.y EP.
de
de
COLOCACiN
DE BONOS DE CONSOLIDACiN
DE DEUDAS
En Pesos
TOTAL
CONCEPTO
Artculo
r de la Ley N 23.982,
Incisos b) y c)
Artculo
700.000.000
140.000.000
.
450.000.000
30.000.000
Consolidacin
Sentencias Judiciales Ex Agentes de Yacimientos Petrolferos
I
80.000.000
Fiscales (YPF)
Beneficiarios de Leyes N 24.411; N 24.043;
1.200.000.000
'c-o
M.E.y F.P.
36 4
6.000.000.000
TOTAL
8.600.000.000
eN
en
~
TITULO 11
Planilla N 1
Anexa al Ttulo 11
m
'<
;TI
:ti
COMPOSICION
FINALIDAD
ADMINISTRACION CENTRAL
DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION, FINALIDAD y GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)
SERVo DE DEF.
ADMINISTRACION
GUBERNAMENTAL
JURISDICCION,
SEGURIDAD
SERVICIOS
SERVICIOS
DEUDA
GASTOS
SOCIALES
ECONOMICOS
PUBLICA
FIGURATIVOS
TOTAL
SUBJURISDICCION
10.032.103.000
1.633.689.114
11665.792.114
16.285.240.000
44.921.000
16330161.000
6.478.426.916
Presidencia de la Nacin
1.615.205.235
1.449.954.000
1.112.194.403
688.477001
4.865.830.639
1.365.654.235
5.918.765
688.477001
2.060.050001
Secretara General
6.478.426.916
Ministerio Pblico
249.551.000
1.449.954.000
1.449.954.000
556.824.638
556.824.638
249.551000
4.250 106.565
549.451.000
2.711350.435
215.096.324
9.879909.700
40.061.768.969
4.866.110.174
47.903.892.244
2.762.537011
213.476.090
6.239.070.011
251.845.989
1.912.251.547
7.704.073.436
3.333.431.923
259.535.250
1.912.251.547
98.291.083
259.535.250
3.235.140.840
1151.539185
6.552.534.251
6.490.916.000
13.209.292.156
3.421.617.065
9.787.675.091
61053.019026
50.633.675.680
Ministerio de Seguridad
2.475.741.543
19.882.033
2.495.623576
20.936.886.000
2.283.447.000
23.220.333.000
Gendarmera Nacional
15.397.748.623
5.269.579.377
20.667.328.000
9.678.636.545
2782.219.705
12.460.856.250
2.144.662.969
64.215.231
2.208.878.200
36.382.368.739
11.626.869.219
881.118.806
1.722.900.000
50.613.256.764
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Defensa
10.419343346
549.451.000
2.703.356.376
Ministerio de Defensa
2.823.243.251
386.419156
1.722.900.000
4.932.562.407
17.919.140.112
5.365.884.130
23.285.024.242
8.480.852.889
2631.051.500
11.111.904.389
6.507.553.274
2.667.201.485
10.055.873.565
651.579.213
576312.948
4.603.810.651
19.083.225.725
1.703.223.000
1.449.856.637
4.952.281.336
881.118.806
1.227.892.161
280.492.000
23.967.528.376
986.001.000
2689.224.000
1.911.151.346
8313289.319
TITULO 11
Planilla N 1 ((onU
Anexa al Ttulo II
COMPOSICION
FINALIDAD
ADMINISTRACION CENTRAL
DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION, FINALIDAD y GASTOS FIGURATIVOS
( en pesos)
ADMINISTRACION
SERVo DE DEF.
GUBERNAMENTAL
JURISDICCION,'
SEGURIDAD
SERVICIOS
SERVICIOS
DEUDA
GASTOS
SOCIALES
ECONOMICOS
PUBLICA
FIGURATIVOS
SUBJURISDICCION
TOTAL
Ministerio de Turismo
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y
596.693.488
O
2.100.000
O
30.800.657.123
1.191.852000
838.145.901
2029.997.901
93.074.020.985
33.279.190.336
157.752.661.932
Servicios
Ministerio de Educacin
82.643.555.387
260.330.841
82.903.886.228
3.043.553.474
6.875.750.659
9.919.304.133
Ministerio de Cultura
2.246.130.742
606.194.836
2.852.325.578
7.544.896.900
137.883.200.000
145.428.096.900
Ministerio de Salud
27.480.662.915
4.365.404.287.
31.846.067.202
89.562.863.790
912.221.000
Productiva
25.511.107.000
GASTOS
FIGURATIVOS
CORRIENTES,
DE CAPITAL
81.736.408.061
O
96.385.647.945
25.370.887.741
70.146.702.000
299.826.853.501
233.797.549.197
103.969.738.000
O
103.969.738.000
90.475084.790
O
103.969.738.000
973.054.000
122.001.750.741
196.923.254.955
1.012.639.451.659
TITULO 11
Planilla N 2
A nexa a Ir Itu 1o 11
:tJ
COMPOSICION
CARACTER
ADMINISTRACION CENTRAL
DEL GASTO POR jURISDICCION, SUBjURISDICCION
(en pesos)
GASTOS
GASTOS CORRIENTES
ECO NO MICO
GASTOS DE CONSUMO
JURISDICCION,
~.
REMUN.
OTROSG.C.
RENTAS
TOTAL
PREST.
DE
LA PROPIED.
IMPUESTOS
TRANSF.
DIRECTOS
SEG.SOCIAL
TOTAL
CORRIENTES
~.
TOTAL
DE CAPITAL
INVERSION
TAANSF.
INVERSION
REAL.DIREC.
DE CAPITAL
FINANCIERA
GENERAL
TOTAL
SUBJURISDICCION
Poder Legislativo Nacional
Poder Judicial de la Nacin
Ministerio
Pblico
Presidencia
de la Nacin
Secretara
General
Secretaria
Legal y Tcnica
Agencia
Federal de Inteligencia
Secretaria
de Programacin
Prevencin
para la
de la Drogadiccin
31.559.000
11.552.265.614
113.526.500
113.52e.500
11.665.792.114
35.000
16.135.850.334
194.310.666
194.310666
16.330.161.000
163.699
119.000
6.374.483.916
103.943.000
103.943.000
6.478.426.916
123.200
479.018
534.292.800
3.881.621.438
108.761.000
186.971.200
295.732.200
4.177.353.638
1.130.039.800
123.200
80.000
184.016,800
1.314.261,600
56.451.000
860.200
57.311.200
1.371.573.000
17.356.232
240.712.232
30.768
240.743.000
6.808.000
8.808.000
1.064.765.000
365.189.000
1.449.954.000
1.449.954.000
253.461.638
62.689.000
316.150.638
250.000
173.909.000
490.309.638
1,900.000
64.615.000
66.515.000
556.824.638
152.852.000
57.017.750
209.869.750
118.250
176.385.000
386.353.000
41.602.000
121.496.000
163.098.000
549.451.000
1.617.687.185
4.410.121.540
6.027.808.725
410.000
1.549.011.000
7.577.229.725
622,049.772
1.465.533.879
2.087.583.651
9.664.813.376
658.332.658
807.444.713
1.465.777.371
1.980
35.313.694.147
36.779.473.498
4.875.770.377
1.372.538.195
6.258.308.572
43.037.782.070
4.341.312.000
1.039.332.674
5.380.644.674
2.400
926.962.394
6.309.627.198
181.288.802
181.288.802
6.490.916.000
6.063.072.712
2.039.859.718
8.102.932.430
750.827
765.787.000
11.845.508.257
1.104.248.649
1.104.248.649
12.949.756.906
921.865.534
537.289.090
1.459.154.624
429.656
690.326.000
2.149.910.280
1.012.171.535
1.012.171.535
3.162.081.815
5.141.207.178
1.502.570.628
6.643.777.806
2.976.038.000
321.171
75.461.000
9.695.597.977
92.077.114
92.077.114
9.787.675.091
48.139.259.576
5.742.506.329
53.881.765.905
38.490
4.300.955.000
40.875.631
920.695,000
59.144.330.026
1.781.965.000
126.124.000
1.908.689.000
61.053.019.026
126.724.000
785.868.000
2.495.623.576
372.250.000
23.220.333.000
10.686.597.929
833.802.685
11.520.400.614
15.304.649.000
786.245.334
16.090.894.334
6.090.099.916
284.101.301
6.374.201.217
2.254.677.638
1.092.048.782
3.346.726.420
560.243.000
569.796.800
223.356.000
o
44.921.000
306.000
249.551.000
1.449.954.000
y la
".
de Coordinacin
de
Sociales
de Gabinete
de Ministros
Ministerio
del Interior
y Transporte
Ministerio
de Relaciones
Exteriores
2.017.730
10.000.000
Culto
Ministerio
de Justicia
y Derechos
2.976.038.000
Humanos
Ministerio
de Justicia y Derechos
Humanos
Servicio Penitenciario
Ministerio
Ministerio
Federal
de Seguridad
de Seguridad
Nacional
Naval Argentina
Polica de Seguridad
Ministerio
Ministerio
Aeroportuaria
de Defensa
de Defensa
356,838.576
498.471.000
855.309.576
660.000
853.786.000
1.709.755.576
659.144.000
21.080.231.000
1.699.720.000
22.719.951.000
14.032.000
54,100.000
22.848.083.000
372.250.000
15.584.283.000
2.224.434.879
17.808.717.879
38.490
2.595.068,000
14.608.631
3.300.000
20.421.733.000
245.595.000
245.595.000
20.667.328.000
9.331.608.000
1.077.718.250
10.409.326.250
1.705.887.000
11.575.000
1.500.000
12.126.288.250
332.568.000
332.568.000
12.460.856.250
1.786.299.000
242.162.200
2.028.461.200
8.009.000
2.036.470.200
172.408.000
172.408.000
2.208.878.200
37.413.087.975
10.174.653.427
47.587.741.402
1.096.447
47.763.944.037
1.118.467.426
7.945.301
1.126.412,727
48.890.356.764
656.143.607
2.129.012.292
2.785.155.899
20.099.711.642
2.720.376.880
22.820.148.522
9.405.625.400
1.578.106.951
10.983.132.351
7.140.058.565
2.781.505.165
9.921.564.330
2.192.297
172.913.891
7.780
678.900
149.800.800
2.935.643.379
268.069.028
5.950.000
274.019.028
3.209.662,407
534.795
1.691.699
22.822.375.016
462.249.925
399.301
462.649.226
23.285.024.242
315.582
2.662.000
10.986.709.933
125.194.456
125.194.456
11.111.904.389
538.770
18.604.392
9.941.796.159
112.481.406
114.077.406
10.055.873.565
1.088.667
1.596.000
TITULO 11
Planilla N 2 (Cont.)
Anexa a Ir Itu Io 11
.
COMPOSICION
ADMINISTRACION CENTRAL
DEL GASTO POR jURISDICCION, SUBjURISDICCION
~.
(en pesos)
CARACTER
ECONOMice
GASTOS DE CONSUMO
JURISDICCION,
REMUN.
GTROSG.C.
RENTAS
TOTAL
PREST.
DE
SEO.SOCIAl
LA PROPIED.
TOTAL
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES
IMPUESTOS
TRANSF.
DIRECTOS
CORRIENTES
TOTAL
INVERSION
TRANSF.
INVERSION
REAl.DIREC.
DE CAPITAL
FINANCIERA
~.
GENERAL
TOTAL
SUBJURISDICCION
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
111.488.761
965.651.539
1.077 .140.300
2.907.429.908
1.802.186.101
4.709.616.009
124.250
350.000
Armadas
Ministerio
de Economa
y Finanzas
Pblicas
Ministerio
de Industria
Ministerio
de Agricultura,
Ganaderia
1.152.967
235.277.000
262.126,000
497.403.000
1.526.118.973
349.884.000
1.876.002.973
o
450.000
155.000
15.191.795.823
1.077.419.550
150.472.611
19.902.914.799
1.301.735.957
2.394.878.620
749.117.000
1.246.520.000
6.803.000
299.900.000
3.818.413.000
5.694.865.973
357.525.000
349.747.000
Pesca
Ministerio
de Turismo
Ministerio
de Planificacin
Inversin
Pblica
Ministerio
de Educacin
Ministerio
de Cultura
Ministerio
de Trabajo,
Tecnologia
Empleo
Seguridad
Social
Ministerio
de Salud
Ministerio
de Desarrollo
de la Deuda
Obligaciones
TOTAL
1.227.892.161
87.507.000
3.784.121.577
23.687.036.376
150.000.000
456.703.000
1.703.223.000
707.272.000
6.402.137.973
221.521.997
664.936.161
886.458.178
86.186.000
972.644.178
213.207.822
6.000.000
697.319.844
1.609.740.701
2.507.060.545
5.000
299
72.329.020.335
74.836.086.179
2.514.763.522
47.100.121.895
701.988.700
1.513.990.568
2.215.979.268
4.739.000
73.892.878.156
76.113.596.424
1.495.493.362
5.034.465.601
274.501.038
403.215.000
677.716.038
1.616.236.000
2.293.952.038
549.601.436
O
22.500.000
O
O
200.000.000
Productiva
Ministerio
Servicio
150.472.611
y Servicios
de Ciencia,
Innovacin
Federal,
Social
219.207.822
1.191.852.000
49.637.385.417
124.473.471.596
6.529.958.963
82.643.555.387
749.601.436
3.043.553.474
857.984.742
1.169.282.000
2.027.266.742
126.355.000
2.153.621.742
58.288.000
34.221.000
92.509.000
2.246.130.742
1.283.470.000
865.330.150
2.148.600.150
1.752.550
5.395.000
5.085.751.700
7.241.699.400
98.701.500
204.496.000
303,197.500
7.544.896.900
1.847,241.855
10.420.378.502
12.267.620.357
236.000
13.691.040.159
25.958.896.516
590.342.000
931.424.399
1.521.766.399
27.480.662.915
2.924.725.104
2.572.967.121
5.497.692.225
210.000
13.385.406.900
69.404.609.125
25,560.265
132.694.400
158.254.665
608.738.000
608.738.000
Pblica
50.000.000
50.000.000
49.702.890.827
195.749.246.577
70.521.300.000
O
103.361.000.000
O
103.367.186.384
O
77.843.214.000
O
O
56.562.151
O
62.007.556.000
62.057.556.000
302.194.825.305
679.211.034.417
O
17.416.353.056
89.562.863.790
O
103.969.738.000
103.969.738.000
46.327.755.741
12.643.385.000
58.971.140.741
121.028.696.741
105.975.417.231
13.113.392.000
136.505.162.287
815.716.196.704
"
TITULO 11
Planilla N 3
Anexa al Ttulo 1I
COMPOSICION
ADMINISTRACION CENTRAL
DEL GASTO POR JURISDICClON, SUBJURISDICClON y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)
JURISDICCION,
FUENTES
FUENTES INTERNAS
FINANCIAMIENTO
TESORO
REC. C/AFEC.
TRANSF.
CREDITO
NACIONAL
ESPECIFICA
INTERNAS
INTERNO
SUBTOTAL
EXTERNAS
TRANSF.
CREDITO
EXTERNAS
EXTERNO
TOTAL
GENERAL
SUBTOTAL
SUBJURISDICCION
Poder Leg!slativo Nacional
11.561.702.114
104.090.000
11665.792.114
11.665.792.114
2.229.000.000
14.101.161.000
16.330.161000
16.330.161.000
794.695.970
5.673.466.947
6.477.866.916
560.000
6.478.426.916
4.865.830.639
4.865.830.639
2.060.050.001
2.060.050001
Ministerio
Pblico
Presidencia
4.566300.639
de la Nacin
Secretaria General
Secretaria Legal y Tcnica
Agencia
Federal
de Inteligencia
9.703.999
299.530.000
560.000
2.060.050.001
249.551000
249.551.000
249551.000
1.449.954.000
1.449.954.000
1.449.954.000
556.101.638
723000
556.824.638
556.824.638
250.644.000
298.807.000
549.451.000
549.451.000
8.487.483.146
45.052.163.244
8.396.188.446
91.294.700
44.119.005.838
922.544.406
10613000
5.928.744.000
491.891.000
7.832.486.081
3.219.768075
1.079.045.990
2.342.571.075
6.753.440.091
877.197000
2.157.038.000
51.754.821.776
9.091.582.250
135247.000
1.656.145.576
768.110.000
20.021.920.000
3.198.413.000
Gendarmera Nacional
17.650.324.000
3.017.004000
10.238236.000
2.087.373.250
2.188.196.200
20682.000
49.315.945.364
1.144.315400
Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Seguridad
4912957.407
22.893.871.242
10992898.389
9.437.752.565
1.078.465.761
Armadas
O
2.157.038.000
6.420.635.000
13209.292.156
81.813.554
O
2.968.000
O
1.310.613.000
1.392426.554
9.879.909.700
2.851729.000
2.851.729000
47.903.892.244
70.281.000
67.313.000
O
6.490916.000
O
13209.292156
3.421.617.065
3.421.617.065
9.787.675.091
9787.675.091
60.981.651.026
71.368.000
71.368.000
2.424.255.576
71.368.000
71.368000
23.220.333.000
23.220.333.000
20667328000
20.667328000
12.460.856.250
12.460.856.250
2.208.878.200
1.200.000
50.461.460764
19.605.000
4.932.562.407
4.932.562.407
391.153.000
23.285.024242
23.285.024.242
115.350.000
618121.000
86.400
O
135247.000
11.109.448.389
10.055.873.565
1078552.161
1.200.000
151.796.000
2.456.000
O
149340000
O
O
O
61.053.019.026
2.495.623.576
151.796.000
2.456.000
O
149.340.000
2208.878.200
50.613256764
11.111.904389
10.055.873565
1.227.892.161
TITULO 11
Planilla N 3 (Cont.)
Anexa al Ttulo I1
COMPOSICION
ADMINISTRACION CENTRAL
DEL GASTO POR jURISDICCION, SUBjURISDICCION
(en pesos)
FUENTES
FUENTES INTERNAS
FINANCIAMIENTO
JURISDICCION,
y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TESORO
REC. C/AFEC.
TRANSF.
CREDITO
NACIONAL
ESPECIFICA
INTERNAS
INTERNO
SUBTOTAL
TOTAL
EXTERNAS
TRANSF.
CREDITO
EXTERNAS
EXTERNO
GENERAL
SUBTOTAL
SUBJURISDICCION
Ministerio de Economa y Finanzas
11.736651.703
94.237.000
11.507.868.000
23.338.756.703
628.771.673
628.771.673
23.967.528.376
Pblicas
Ministerio de Industria
2.364.684.000
153.600.000
2.518.284.000
13.300.000
157.660.000
170.960.000
2.689.224000
6454.082.319
225.519.000
6.679.601.319
36.800.000
1.596.888.000
1.633.688.000
8.313.289.319
Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Planificacin Federal,
1689210.000
726.224.000
962.986000
74.161.870.305
2.194.813.067
82.424.360.228
33.184.000
82.457.524.228
9.171.108.133
198.000
9.171.306.133
145.778.293.423
69.421.610.051
29.425.437
340787.901
340.787.901
2.029.997.901
11.944.943.072
11.974.368.509
157.752.661.932
446.362.000
446.362000
82.903.886.228
733.998.000
747.998.000
9.919.304.133
O
14.000.000
Innovacin Productiva
Ministerio de Cultura
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
2.709.259.578
102.539.000
6.780.000
2.818.578.578
33.747000
33.747.000
2.852.325.578
141.738.648.900
205.378.000
2.606.399.000
144.550.425.900
2.872.000
874.799000
877.671.000
145.428.096.900
2.209671.000
29.093.186.858
2.250000
2.750.630.344
70.521.300.000
90.475.084.790
90.475084.790
103.969.738.000
103.969.738.000
Social
Ministerio de Salud
26.875715.858
18915169.790
608.738.000
GASTOS
CORRIENTES,
Y FIGURATIVOS
DE
7.800.000
1.038615.000
83.762.547.741
648.147.930.783
1.344000 000
41.502.492.845
77.657.951.999
102.017.000.000
38.000.000.000
121.762.547.741
220.946.478.051
988.254.853.678
O
335.784.991
31.846067.202
2.752.880.344
239.203.000
239.203.000
122.001.750741
24.048.812.990
24.384.597.981
1.012.639.451.659
TITULO 11
Planilla N 4
Anexa al Ttulo 11
COMPOSICION
ADMINISTRACION CENTRAL
DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO
( en pesos)
y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ECO NO MICO
CARACTER
Ingresos
Ingresos Tributarios
Directos
Impuestos
Indirectos
Aportes y Contribuciones
a la Seguridad
Aportes y Contribuciones
a la Seguridad
O
O
Social
Social
Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Otros No Tributarios
Ventas de Bienes y Servo de las Administraciones
Ventas de Bienes y Servo de las Administraciones
Pblicas
Pblicas
Rentas de la Propiedad
Intereses
Utilidades
Nacional
de Capital
de Capital
de Prstamos
RECURSOS
FIGURATIVAS
de Largo Plazo
CORRIENTES,
DE CAPITAL
Y CONTRIBUCIONES
FUENTES
DE
IMPORTE
FINANCIAMIENTO
689.075.961.675
613.901.508.037
156.720.274.117
457.181.233.920
Corrientes
Impuestos
OTRAS
TESORO
NACIONAL
4.844.801.709
358.911.000
73.079.000
4.412.811.709
13.858.000
13.858.000
68.823.801.929
8.721.099.000
60.100.000.000
2.702.929
754.000.000
O
754.000.000
O
737.992.000
737.992.000
1.069.000
1.069.000
1.069000
O
O
O
O
O
689.077.030:675
139.408.491.436
42.142.636.788
9.990.735.138
32.151.901.650
5.041.747.000
5.041.747.000
9.743.079.580
3.975.667.110
204.200.694
5.563.211.776
4.539.450.450
4.539.450.450
62.630.000
2.630.000
60.000.000
O
214.465.619
270.000
O
214.195.619
77.664.481.999
77.664.481.999
254.159.372
50.000
50.000
33.195.372
1.200.000
31.995.372
220.914.000
220.914.000
139.662.650.808
828.484.453.111
656.044.144.825
166.711.009.255
489.333.135.570
5.041.747.000
5.041.747.000
14.587.881.289
4.334.578.110
277.279.694
9.976.023.485
4.553.308.450
4.553.308.450
68.886.431.929
8.723.729.000
60.160.000.000
2.702.929
968.465.619
270.000
754.000.000
214.195.619
78.402.473.999
78.402.473.999
255.228.372
1.119.000
1.119.000
33.195.372
1.200.000
31.995.372
220.914.000
220.914.000
828.739.681.483
TITULO 11
Planilla N 5
Anexa al Ttulo 11
'<
:'f1.
'-.---.l'-'-
:tJ..J
CARACTER ECONOMICO
ADMINISTRACION CENTRAL
DE LOS RECURSOS POR )URISDICCION
y SUB)URISDICCION
(en pesos)
CARACTER
ECONOMICO
VENTA
INGRESOS
LASEG.
TRIBUTARIOS
DE
BIENES V
INGRESOS NO
CONTRIB. A
SERVICIOS
TRIBUTARIOS
RENTAS
RECURSOS
TRANS.
DE
CORRIENTES
LA
DE
SUBTOTAL
JURISDICCION,
SOCIAL
TRANS. DE
DISMINUCION
CAPITAL
DE
DE LA INV.
CAPITAL
PROPIEDAD
ADMIN.
PROPIOS
TOTAL
SUBTOTAL
FINANCIERA
SUBJURISDICCION
PUBLICAS
108.560.000
14.329.282.974
Ministerio
Secretara
de Programacin
Prevencin
para la
de la Drogadiccin
2.400.000
O
110.960.000
110.960.000
17.258.638.917
17.258.638.917
560.000
32.800.000
10.385.000
6.389.570.311
6.389.570.317
298.807.000
723.000
299.530.000
299.530.000
723.000
723.000
723,000
298.807.000
298.807.000
6.345.825.317
Pblico
Presidencia de la Nacin
o
2.929.355.943
y la
de Coordinacin
298.807,000
Sociales
de Gabinete
de Ministros
Ministerio
del Interior
y Transporte
Ministerio
de Relaciones
Exteriores
17.437.300
57.039.000
16.818.400
16.916.578.631
24.625.000
286.139.860
210.406.000
66.320.574
O
2.768.966
15.492.980
157.615.274
16.941.203.631
499.314.826
199.034
10.000.000
15.492,980
173.108.254
10.000.000
16,951.203.631
199.034
499.513.860
Culto
Ministerio
de Justicia
y Derechos
2.344.671.075
619.000.000
56.097.000
3219.768.075
3.219.768.075
2.342.571.075
2.342.571.075
Humanos
Ministerio
de Justicia y Derechos
2.342.571.075
Humanos
Servicio
Ministerio
Penitenciario
Federal
de Seguridad
819.000.000
2.100.000
56.097.000
877.197.000
4.165.706.000
955.994.200
3.969.830.050
9.091.532.250
50.000
50.000
768.000.000
110:000
768.110.000
768.110.000
13.414.000
3.184.949.000
3.198.363.000
50.000
50.000
3.198.413.000
Gendarmera
2.595,068,000
2.023.000
419.913.000
3.017.004.000
3.017.004.000
1,570.640.000
166.093.000
350.640.250
2.087.373.250
2.087.373.250
Ministerio
Prefectura
de Seguridad
Nacional
Naval Argentina
Polica de Seguridad
Ministerio
Aeroportuaria
de Defensa
Ministerio
de Defensa
O
3.100.000
O
3,100.000
O
6.464.200
14.217,800
699,710.400
441.505.000
13.299.000
6.306.000
134.657.000
253.396.000
84.024.000
31.326.000
20.682.000
20.682.000
1.206.517.400
19.605.000
19.605.000
391.153.000
391.153.000
117.806.000
O
62.202.000
2.456.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.207.717.400
119.006.000
TITULO
Planilla
11
N 5 (Cont.)
Anexa al Ttulo
11
en pesos
CARACTER
ECONOMICO
VENTA
LA SEG.
TRIBUTARIOS
DE
BIENES Y
INGRESOS NO
CONTRIB.A
INGRESOS
RENTAS
SERVICIOS DE
TRIBUTARIOS
TRANS.
DE
LA
RECURSOS
CORRIENTES
SUBTOTAL
PROPIOS DE
TRANS. DE
DISMINUCION
CAPITAL
DE LA INV.
TOTAL
SUBTOTAL
JURISDICCION,
CAPITAL
PROPIEDAD
ADMIN.
SOCIAL
FINANCIERA
SUBJURISDICCION
PUBLICAS
467.644.000
86.400
22.664.000
Ministerio de Industria
150.477.000
618.121.000
59.832.400
44.237.000
616.121.000
Area
Estado Mayor Conjunto
de las
59.746.000
59.832.400
Fuerzas Armadas
21.573.000
50.000.000
94.237.000
50.000.000
Publicas
O
225.519.000
500.000
500.000
12.600.000
33.700.000
259.219.000
3.100.000
t 53.600.000
O
166.400.000
166.900.000
3.100.000
262.319.000
Y Pesca
Ministerio de Turismo
1.005.900.000
7.350.000
6.000.000
1.681.324.056
727.320.562
90.000
1.900.000
19.000.000
12.264.000
198.000
2.872.000
2,520.000
O
2.630.000
O
29.072.079
1.019.250.000
1.019.250.000
2.440.436.697
33.164.000
33.164.000
14.148.000
50.000
50.000
14.198.000
353.358
7.314.000
7.667.358
2.448.104.055
O
13.950.000
Innovacin Productiva
Ministerio de Cultura
109.925.950
252.671.100
109.925.950
109.925.950
255.543.100
255.543.100
10.320,000
10.320.000
1.038.615.000
1.038.615.000
Seguridad Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Social
Servicio de la Deuda Pblica
Recursos del Tesoro Nacional
TOTAL
RECURSOS
DE CAPITAL
CORRIENTES
1.344.000.000
613.901.508.037
656.044.144.825
7.BOO,000
O
.
10.100.000
5.041.747.000
966.750.000
O
1.765.000
60.000.000
O
O
O
1,344.000.000
4.844.801.709
13,858.000
68.823.801.929
754.000.000
688.337.969.675
1.069,000
14.581.881.289
4.553.308.450
68.886.431.929
968.465.619
750.081.979.112
1.119.000
33.195.372
220.914.000
1.344.000.000
1.069.000
688.339.038.675
255.228.372
750.337.207.484
TITULO 11
Planilla N 6
Anexa al Ttulo 11
ADMINISTRACION CENTRAL
GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)
DESTINO
PARA EROGACIONES
JURISDICCION,
SUBJURISDICCION
AINSTIT.
AORGANISM.
A ADMINISTR.
CENTRAL
PARA EROGACIONES
CORRIENTES
SUBTOTAL
DE
CENTRAL
SEG. SOCo
DESCENTRAL
A ORGANISM.
A ADMINISTR.
DE CAPITAL
A INSTIT.
DESCENTRAL
DE
TOTAL
SUBTOTAL
GENERAL
SEG. SOCo
Presidencia de la Nacin
685039.001
685.039.001
3438.000
3438.000
688477.001
Secretara General
685.039.001
685.039.001
3438.000
3.438.000
688477.001
202.096.324
202.096.324
13.000.000
13.000.000
4.768..688431
99421.743
99421.743
249.074.250
249.074.250
10461.000
10461.000
249.074.250
249.074.250
10461.000
10461.000
1.684.868..875
1.684.868..875
38.033.125
38.033.125
1722.900.000
1.722.900.000
Ministerio de Defensa
4.766.688431
215.096.324
4.866110.174
259.535.250
259.535.250
1.684.868..875
1.684.868..875
38.033.125
38.033.125
279.342.000
279.342.000
1.150.000
1.150.000
Ministerio de Industria
982216.000
982.216.000
3785.000
3785.000
986.001.000
1.657.781.346
1.677.781.346
233.370.000
233.370.000
1.911.151.346
Ministerio de Defensa
20.000.000
O
de Turismo
107.200000
708.102.597
708.102597
130.043.304
130.043.304
5.671.004.696
5.778.204.696
27.500.985.640
27.500.985.640
280492000
838.145.901
33.279.190336
Servicios
Ministerio de Educacin
241409.841
241409.841
18.921.000
18.921.000
260.330.841
6.704101.659
6.704.101.659
171.649.000
171.649.000
6.875.750.659
564.137836
42.057.000
Productiva
O
564.137.836
Ministerio de Cultura
Ministerio de Salud
854.170.480
854170.480
959.074.000
TOTAL
127.200.000
135772.378.000
O
4.175098.488
30.384.203.824
135.772.378.000
135772.378000
4.175098488
190.305.799
58.050.520
959.074.000
13.980.000
166.283.781.824
28.528.651.131
42.057.000
606.194.836
2.110.822.000
137.883.200.000
190.305.799
4.365.404.287
58.050.520
912.221.000
13.980.000
O
2.110.822.000
2.110.822.000
30.639.473.131
973054000
196.923.254.955
c.N
O')
<'"
"'"
TITULO 11
Planilla N 7
Anexa al Ttulo 11
'<
:n
:ti
ADMINISTRACION CENTRAL
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
( en pesos)
ORIGEN
PARA FINANCIACIONES
DE ADMINIST.
JURISDICCION,
SUBJURISDICCION
DE ORGANISM.
CENTRAL
DESCENTRAL.
OE
TOTAL
GENERAL
SUBTOTAL
SEG. SOCo
9.703.999
10.613.000
10.613.000
2157.038.000
2.157.038.000
2.157.038.000
2.157.038.000
2.157.038.000
2.157.038000
135.247.000
135.247.000
135.247.000
135.247.000
135.247000
135.247.000
8.000.000
8.000000
10.613.000
O
O
O
CENTRAL
DE CAPITAL
DE INSTIT.
DE ORGANISM.
DE ADMINISTR.
PARA FINANCIACIONES
SUBTOTAL
9.703.999
Ministerio de Seguridad
DE
SEG. SOCo
DESCENTRAL.
Ministerio Pblico
CORRIENTES
DE INSTIT.
9.703.999
O
8.000.000
Pblica y Servicios
Ministerio de Cultura
6.780.000
6.780.000
6780.000
2.606.399.000
2.606.399.000
2606.399.000
Ministerio de Salud
2.181.100.000
2.209.401.000
70.521.300.000
70.521.300.000
Ministerio
de Desarrollo
Social
28.301000
127.200.000
610.792.000
TOTAL
127.200.000
657.706.000
O
77.617.567.999
2.209.401 000
70.521.300.000
737.992.000
737.992.000
78.402.473.999
78.402.473.999
.-
c.N
O)
CARACTER
TITULO 11
Planilla N 8
Anexa al Ttulo 11
:?'
...
m
'<
~
:-o
ECONOMICO
ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTES FINANCIERAS
(en pesos)
DISMINUCION
INCREMENTO
JURISDICCION,
SUBJURISDICCION
FIGURATIVAS
DE
PARA
APLlC. FINAN.
OTROS PASIVOS
FINANCIERA
TOTAL
CONTRIBUCIONES
ENDEUD. PUBLICO E
DE
LA INVERSION
1.310.613.000
1.310.613.000
12.578729.000
12.578.729.000
67.313.000
67.313.000
71.368.000
71.368.000
71.368.000
71.368.000
89.594.000
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Defensa
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
O
89.594.000
89.594.000
89.594.000
628.771.673
627.862.583
Ministerio de Industria
157.660.000
157.660.000
2.284.577.400
2.284.577.400
Ministerio
909.090
de Turismo
87.060.211
340.787.901
340.787.901
32.194.913.072
32.281.973.283
Ministerio de Educacin
446.362.000
446.362.000
733.998.000
733.998.000
Ministerio de Cultura
33.747.000
33.747.000
874.799.000
874.799.000
Ministerio de Salud
2.750.630.344
2.750.630.344
912.029.279.051
912.029.279.051
8.598.304.000
TOTAL
8.775.867.301
O
966.502.639.351
8.598.304.000
975.278.506.652
TITULO 11
Planilla N 9
Anexa al Ttulo 11
ADMINISTRACION CENTRAL
APLICACIONES FINANCIERAS
( en pesos)
CARACTER
ECONOMICO
AMORTIZ.
INVERSION
JURISDICCION.
DE DEUDA Y GASTOS
DISMINUCION
FINANCIERA
SUBJURISDICCION
FIGURATIVOS
TOTAL
PARA APLlC.
DE
FINANCIERAS
OTROS PASIVOS
6.870.000
6.870.000
3.157.477.917
3.157.477.917
715.543.370
Ministerio Pblico
Ministerio del Interior y Transporte
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
25.755659.225
4.654.860
O
715.543.370
25.755.659.225
4.654.860
50.000.000
50.000.000
50.000.000
O
50.000.000
1.494.835.000
558.960.000
770.245.000
165.630.000
Ministerio de Seguridad
O
O
558.960.000
558.960.000
Ministerio de Seguridad
388.477.000
388.477.000
Gendarmera Nacional
303.768.000
303.768.000
78.000.000
de Economa
y Finanzas Pblicas
165.630.000
528.511.000
979.197.000
527.080.000
979.197.000
1.431.000
1.180.315.000
O
Ministerio de Industria
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca
Ministerio
de Turismo
74.312.892
687.689.400
1.506.277.000
O
1.431.000
1.254.627.892
1.700.000
1.700.000
61.622.000
749.311.400
56.264.000
31.159.485.762
7.386.950
47.293.100
O
251.000.000
7.386.950
298.293.100
2.349.000.000
670.598.408.000
16.660.400.000
23.454.342.000
TOTAL
82.482.180.584
703.755.307.892
5.141.248.000
56.264.000
43.256.254.762
3.288.769.000
8.808.000.000
243.630.000
1.507.708.000
672.947.408.000
40.114.742.000
791.378.736.476
TITULO 111
CJ-,I
en
Planilla N 1A
Anexa al Ttu lo 111
:n0
:SICIONal
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
GASTO POR jURISDICClON, ENTIDAD, FINALIDAD Y GASTOS FIGURATIVOS
.
FINALIDAD
JURISDICCION,
Poder Legislativo
TOTAL
ADMINISTRACION
SERVo DE DEF. Y
SERVICIOS
SERVICIOS
DEUDA
GASTOS
GUBERNAMENTAL
SEGURIDAD
SOCIALES
ECONOMICOS
PUBLICA
FIGURATIVOS
ENTIDAD
Nacional
(en pesos)
de la Nacin
995054.000
995.054.000
995054.000
995.054.000
535.743000
535.743.000
2.824459.001
O
3.897.417.001
537.215.000
O
4.516.000
535.743.000
353.748.001
349.232.001
734.471.000
1.740.756.000
218.456.324
218.456.324
218.456324
218.456.324
734.471.000
Audiovisual
Autoridad Federal de Tecnologas de la Informacin y las
2.273.455.000
532.699.000
Comunicaciones
Jefatura
de Gabinete
de Ministros
del Interior
2.452.626.999
1.693093.655
492.592.788
4.145.720.654
y Transporte
3.429.062.586
492.592.788
8077.989.028
10.613.000
O
10000.000
2.452.626.999
1.703.093.655
492.592788
502.641000
273.738.000
273.738.000
2.553.161.066
2.553.161.066
99.522.520
99.522.520
260.155.250
260.155.250
123.707.705
123.707.705
22.927785
22.927.785
113.519.760
2.929.987.365
613.000
503.254.000
Aeropuertos
Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos
113.519.760
2.765490.365
de Defensa
164497000
164497.000
Ministerio
de Economia
y Finanzas Pblicas
O
127.912.000
O
2455.870.000
309.620.365
589.052.000
170.557.000
418495.000
de Industria
127.912.000
1.307221000
1.307221.000
207455000
O
53.333000
200.000
309.620.365
770.297.000
170.557.000
471.828.000
O
200.000
O
53.333.000
164497.000
2455.870000
127.912.000
1.516.350.000
1474.000
O
1.307421.000
c.N
en
.::..
:;:
TITULO 111
m
'<
:'"
:o
COMPOSICION
Planilla N 1A (Cont.)
Anexa al Ttulo 111
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD, FINALIDAD Y GASTOS FIGURATIVOS
( en pesos)
FINALIDAD
SERV. DE DEF.
ADMINISTRACION
SEGURIDAD
GUBERNAMENTAL
JURISDlCCION,
SERVICIOS
SERVICIOS
DEUDA
GASTOS
SOCIALES
ECONOMICOS
PUBLICA
FIGURATIVOS
TOTAL
ENTIDAD
O
4.374382.346
4.374.382.346
207.455.000
4.111.520.720
1.474.000
25.211000
O
404.144.000
394.000
O
208.929.000
8.511.114066
4.374.776.346
404.144.000
314.798.000
Pesquero
2.384.000
312.414.000
119.847.000
3.275.115.720
22.433.000
62.562521
1.710182.479
62.562.521
1.077.746.479
632.436.000
Ministerio de Turismo
46.437.000
10.678.177.776
26.576.365.853
138.186.000
137.559.000
12.748.000
119.847.000
3297.548.720
1.785.493000
1.140.309.000
12.748.000
645184.000
15.042.000
37.454.208.629
SelVicios
3.764.203.000
3.901.762.000
1.863.241.000
1.863.241.000
180.172000
4.642.064.776
228.497.000
O
O
Ministerio de Educacin
46.437.000
110.504000
25582.575000
8.000.000
O
27.682.000
180.172.000
25.701.079.000
46.437.000
4.669.746.776
230.497.000
2.000.000
486.519.622
3.000.000
489.519.622
286.228.698
4042.000
290.270.698
81.483533
81.483533
260489.841
260489.841
159.346970
159.346.970
101.142.871
101.142.871
6.882.750.659
6.882.750659
6.882.750.659
6.882750.659
Universitaria
Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Productiva
Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y
Tcnicas
3.496.000
829.714240
826.218240
193.777.289
193.777289
Biblioteca Nacional
417.176547
417.176.547
155.691319
59.573.085
Minsterio de Cultura
.0
3.496.000
O
159.187.319
59.573.085
TITULO 111
Planilla N 1A (Cont.)
Anexa al Ttulo 111
'<
:n
:ti
COMPOSICION
FINALIDAD
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DEL GASTO POR jURISDICCION, ENTIDAD, FINALIDAD Y GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)
SERVo DE DEF ..
ADMINISTRACION
GUBERNAMENTAL
JURISDICCION,
SEGURIDAD
SERVICIOS
..
SOCIALES
SERVICIOS
ECONOMICOS
TOTAL
DEUDA
GASTOS
PUBLICA
FIGURATIVOS
ENTIDAD
O
311.385990
311.385.990
311.385.990
311.385990
9.733.110.416
540.000
187.193.355
187.193.355
545.618.000
545.618.000
569.447.129
569.487.129
138.192.000
320.000
138.512000
519.402.691
2178512.000
452259453
161242.443
222.189.345
6.000
222195.345
4.759.054.000
500.000
20.355.000
4.779.909.000
1224.566000
1.224.566.000
1.061157.000
1.061.157.000
de Salud
'0
40.000
9.761.951.416
28.301.000
Tecnologa Mdica
Instituto Nacional Central nico Coordinador de Ablacin
e Implante
Administracin Nacional de Laboratorios e Institutos de
519.402.691
2.178.512.000
.6.000.000
458.259.453
1.620.000
162.862.443
GASTOS
FIGURATIVOS
CORRIENTES,
DE CAPITAL
6.329.478.228
O
492.592.788
163.409.000
35.825.361.789
42.213.588.004
O
164.137.000
662.222.000
163409.000
85.687.379.809
TITULO 111
Planilla N 2A
Anexa al Ttulo 111
COMPOSICION
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DEL GASTO POR jURISDICCION, ENTIDAD y POR CARACTER ECONOMICO
(en pesos)
CARACTER
GASTOS DE CONSUMO
JURISDICCION,
REMUN.
OTROSG.C.
RENTAS
TOTAL
PREST.
DE
TOTAL
TAANSF.
IMPUESTOS
DIRECTOS
SEO.SOCIAl
LA PROPIED.
TOTAL
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES
ECONOMICO
REAL.DIREe.
CORRIENTES
TRANSF.
INVERS10N
DE CAPITAL
FINANCIERA
INVEASION
TOTAL
GENERAL
SUBJURISDICCION
Poder Legislativo Nacional
Auditora
General de la Nacin
Presidencia de la Nacin
Sindicatura
General de la Nacin
Autoridad
Regulatoria
Autoridad
Federal de Servicios
Comunicacin
Autoridad
32.067.500
979.204.500
465,000
728.500
676.000
981.074.000
13.980.000
13.980.000
995.054.000
32.067.500
979.204.500
465.000
728.500
676.000
981.074.000
13.980.000
13.980.000
995.054.000
1.830.287.869
577.215.079
2.407.502.948
1.015.332
128.335.622
2.536.853.902
69.152.099
823.348.099
3.360.202.001
495.064.000
33.079.000
528.143.000
600.000
528.743.000
7.000.000
7.000.000
535.743.000
208.695.001
112.454,000
321.149.001
11.947.000
333,096.001
16.136.000
16.136.000
349.232.001
514.449.000
81.940.378
596.389,378
115,466.622
711.856.000
2.615.000
20.000.000
22.615,000
734.471.000
612.079.868
349.741.701
961.821.569
415.332
922.000
963.158,901
43.401.099
734.196.000
777.597.099
1.740.756.000
de la
y las Comunicaciones
de Ministros
de Administracin
de Bienes
del Interior
Registro
Nacional
Direccin
Agencia
de las Personas
Nacional
Nacional
Comisin
y Transporte
de Migraciones
de Seguridad
Nacional
Vial
de Regulacin
del
133.057.324
68.724.900
201.782.224
3.674.100
205.456.324
13.000.000
13..000.000
218.456.324
68.724.900
201,782.224
3.674.100
205.456.324
13.000.000
13.000.000
218.456.324
4.994.070.300
2.244.157.695
7.238,227.995
683.290
1.012.093.588
1.412.993.411
2.425.086.999
1.367.361.938
269.629.427
1.636.991.365
383.290
202.274.066
237.387.722
439.661.788
400.626.000
94.336.000
495.164.000
155.730.000
29.953.000
185,683,000
300.000
1.620.219.000
145.804.066
1.966.023.066
35.563.708
54.054.069
89.617.777
152.399.250
65.980.517
218.379.767
64.630.705
30.527.517
11.529.785
10.667.000
7.426,783.285
617.692.743
640.592.743
8.067,376.028
2.425.086.999
27.540.000
27.540.000
2.452.626.999
15.050.000
1.652.424.655
40,669.000
40.669.000
1.693.093.655
30.931.000
470.592.786
17.000.000
22.000.000
492.592.768
495.164.000
7.477.000
7.477.000
502.641.000
85.727.000
271.710.000
2.028,000
2.028.000
273.738.000
47.764.000
2.013,787.066
521.474.000
539.374.000
2.553.161.066
8.400.000
98.017.777
1.504.743
1.504.743
99.522.520
500.483
30.814,000
249.694.250
10.461.000
10.461.000
260.155.250
95.158.222
31.483
26,625.000
121.814.705
1.893.000
1.893.000
123.707.705
22.196.785
100.000
22.296.785
631.000
631.000
22.927.785
Transporte
Organismo
Nacional
Regulador
del Sistema
187.872.000
de Aeropuertos
Administracin
Nacional
de Aviacin
Civil
Junta de Investigacin
Aviacin
Ministerio
de Accidentes
de
Civil
de Justicia
y Derechos
Humanos
Instituto
Nacional
Discriminacin,
contra la
la Xenofobia
de los Derechos
para la Promocin
Financiera
de Defensa
Instituto Geogrfico
Nacional
22.900.000
5.000.000
17.900.000
Humanos
Unidad de Informacin
Ministerio
y el
Racismo
Centro Internacional
754,196,000
133.057.324
del Estado
Ministerio
Audiovisual
de Gabinete
Agencia
de
Federal deTecnologas
Informacin
Jefatura
Nuclear
947.137.000
947.137.000
76.238,760
24.786.000
101.02060
469.000
4,089.000
105.582.760
7.937.000
7.937.000
113.519,760
1,430.488.000
976.262.843
2.406.750.843
548.581
10.706.658
2.418.006.082
511.981.283
511.981.283
2.929,987.365
95,493.000
39.222.421
134.715.421
3.074.954
137.790.375
26.706.625
26.706.625
164.497.000
TITULO 111
Planilla N 2A (Cont.)
Anexa al Ttulo 111
COMPOSICION
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DEL GASTO POR jURISDICCION, ENTIDAD y POR CARACTER ECONOMICO
(en pesos)
CARACTER
RENTAS DE
GASTOS DE CONSUMO
JURISDICCION,
AEMUN.
OTROSG.C.
TOTAL
LA PROPIEO.
TOTAL
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES
ECONOMICO
PREST.
IMPUESTOS
SEG.SOCIAL
DIRECTOS
TRANSF.
TOTAL
INVERSION
REAL.DIREC.
CORRIENTES
TRANSF.
TOTAL
INVERSIDN
DE CAPITAL
GENERAL
FINANCIERA
SUBJURISDICCION
Direccin
Servicio Meteorolgico
Ministerio
Nacional
de Economa
y Finanzas
2.019.438.000
436.432.000
436.432.000
2.455.870.000
7.631.704
260,777.707
48.842.658
48.842.658
309.620.365
565.000
702.814.000
14.150.000
14.150.000
716.964.000
234.000
165.557.000
5.000.000
5.000.000
170.557.000
306.000
410.495.000
8,000.000
8.000.000
418,495.000
875.804.419
2.018.889.419
191.910.000
61.236.003
253.146.003
591.376.000
110.873.000
702.249.000
137.798.000
27.525.000
165.323.000
329.134.000
81,055.000
410,189.000
1.143.085.000
General de Fabricaciones
Militares
548.581
Pblicas
Comisin
Nacional de Valores
Superintendencia
de Seguros de la
Nacin
Tribunal
Fiscal de la Nacin
Ministerio
Institulo
de Industria
Nacional
de Tecnologa
124.444.000
2.293,000
126.737.000
25.000
126.762.000
1.150.000
1.150.000
127.912.000
519.116.000
55.676.115
574.792.115
4.400.000
685.885
851.705.000
1.431.583.000
30.343.000
52.950.000
83.293.000
1.514.876.000
360.262.000
25.031.115
385.313.115
4.400.000
35.885
847.589.000
1.237.338.000
17.133.000
52.950.000
70.083.000
1.307.421.000
158.834.000
30.645.000
189.479.000
650.000
4.116.000
194.245.000
13.210.000
13.210.000
207.455.000
6.066.912.343
1.580.713.317
7.647.625,660
24.913.506
259.900
154,476.000
7.827.275.066
683.839.000
683.839.000
8.511.114.066
3.299.023.343
544.498.597
3.843.521.940
752.506
257.900
145.945.000
3.990.477.346
364.299.000
384.299.000
4.374.776.346
155.041.000
50.976.000
206.017.000
681.000
206.698.000
197.446.000
197.446.000
404.144,000
232,593.000
60.891.000
293.484.000
314.798.000
54.756.000
63.435.000
118.191.000
2.325.499,000
860.912.720
3.186.411.720
693.494,752
775.710.823
1.469.205.575
52.786.000
666.233.999
171.535.576
837.769.575
52.786.000
27.260.753
604.175.247
631.436.000
4.898.241.129
1,400,577.036
6.298.818.165
1.359.569.000
702.214.024
2.061.783.024
144.504.000
134.500.000
279.004.000
148,641.000
19.328.000
167.969.000
Industrial
Instituto Nacional
de la Propiedad
Industrial
Ministerio
de Agricultura,
Ganaderia
Pesca
Instituto Nacional
de Tecnologa
Agropecuaria
Instituto
Nacional de Investigacin
Desarrollo
Instituto Nacional
de Vitivinicultura
Instituto Nacional
Servicio
Pesquero
de Semillas
Nacional
de Sanidad
y Calidad
2.384.000
O
21.777.000
1.685.000
297.553.000
17.245.000
17,245.000
2.000
1.165.000
119.358.000
489.000
489.000
119.847.000
5.000.000
3.213.188.720
84.360.000
84.360.000
3.297.548.720
293.123
11.036.000
1.533.320.698
239.424.302
239.424.302
1.772.745.000
293.123
11.036.000
901.884.698
238.424.302
238.424.302
1.140.309.000
631.436.000
1.000.000
1.000.000
632.436.000
30.817.770.140
37.439.166.629
Agroalimentaria
Ministerio
de Turismo
Administracin
de Parques Nacionales
Instituto Nacional
de Promocin
Turstica
Ministerio
de Planificacin
Inversin
Pblica
Federal,
1.150.000
3.471.822
178.715.502
6.621.396.489
23.692.425.213
7.124.194.927
150.000
1.362.200
122.373.502
2.185.668.726
1.212.152.274
503.941.000
5.500.000
8.990.000
293.494,000
1.566.097.000
2.500.000
100.000
4,653.000
172.722.000
7.450.000
140.385.000
y Servicios
Comisin
Nacional
de Energa Atmica
Comisin
Nacional
de Actividades
1.150.000
Espaciales
Instituto
1.716.093.274
3.901.762.000.
1.569.747.000
1.863.241.000
7.450.000
180.172.000
TITULO 111
Planilla N 2A (Cont.)
Anexa al Ttulo 111
COMPOSICION
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD y POR CARACTER ECONOMICO
( en pesos)
CARACTER
GASTOS DE CONSUMO
JURISDICCION,
REMUN.
OTRosa,c.
RENTAS
TOTAL
DE
LA PROPIED.
TOTAL
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES
ECONOMICO
PREST.
IMPUESTOS
TRANSF.
SEG.SOCtAL
DIRECTOS
CORRIENTES
TOTAL
INVERSION
TRANSF.
INVERS10N
REAL.DIREC.
DE CAPITAL
FINANCIERA
TOTAL
GENERAL
SUBJURISDICCION
Direccin
Nacional
de Vialidad
de Obras Hdricas de
2.250.378.000
331.428.376
2.581.806.378
42.137.000
3.500.000
45.637.000
84.785.276
33.165.000
117.950.276
110.504.000
O
24.231.000
2.729.221.000
19.998.773.000
45.637.000
800.000
3.850.000
146.031.276
871.817.573
3.651.897.927
771.000
35.017.000
1.893.622
Saneamiento
Servicio
Geolgico
Ente Nacional
Minero Argentino
Regulador
Ente Nacional
del Gas
Regulador
de la
Regulador
de Seguridad
de
de Educacin
Fundacin
Comisin
Miguel Lillo
Nacional
Acreditacin
Ministerio
Innovacin
Consejo
Cientficas
Ministerio
Tecnologia
de Investigaciones
Cervantes
Nacional
Instituto Nacional
del Teatro
de Trabajo,
Seguridad
Social
Superintendencia
Empleo
de Riesgos del
de Salud
Centro Nacional
Hospital
de Reeducacin
Nacional
Social
Dr. Baldomero
Nacional
Medicamentos,
Alimentos
Mdica
de
y Tecnologa
4.523.715.500
4.669.746.776
25.000
1.912.000
214.634.634
15.091.366
15.862.366
230,497.000
540.000
473.745.622
12.774.000
12.774.000
486.519.622
228.623.698
52.745.000
281.368.698
1.380.000
282.748.698
3.480.000
3.480.000
288.228,698
56.508.533
20.888.000
77.396,533
97.000
77.493.533
3.990.000
3.990.000
81.483.533
260.489.841
241.568.841
18.921.000
18.921.000
143.687.970
15.659.000
15.659.000
159.346.970
506.000
97.880.871
3.262.000
3.262.000
101.142.871
355.097.000
6.709.601.659
1.633.000
171.516.000
173.149.000
6.882.750.659
355.097.000
6.709,601.659
1.633-000
171.516.000
173.149,000
6.882.750.659
83.714.000
760.656.155
43.879.085
17.090.000
65.562.085
826.218.240
174,077.289
19.700.000
19.700.000
193.777.289
384.971.547
9.848.000
394.819,547
22.274.000
83.000
22.357.000
417.176.547
23.215.000
72.140.319
67.695.000
139.835.319
1.300.000
14.556.000
15.856.000
155.691.319
17.315.000
45.753.000
6.171.000
51.924.000
605.085
2.451.000
255.666.999
47.091.991
302.758.990
377.000
303.135.990
8.250.000
255.666.999
47.091.991
302.758.990
377.000
303.135.990
8.250.000
3.977.154.704
1.427.271.753
5,404.426.457
586.616
4.055.345.000
9.460.960.117
126.009.347
32.698.000
158.707.347
1.040.000
159.747.347
353.708.000
166.479.000
520.187.000
436,549.210
117.984.419
554,533.629
40.000
195.000
183.580.842
57.481.999
241.062.841
128.838.970
14.849.000
143.687.970
54.741.872
42.632.999
97.374.871
4.652.324.001
1.702.180.658
6.354.504.659
4.652.324.001
1.702.180.658
6,354.504,659
435.662.155
241.280.000
676.942.155
98.008.289
76.069.000
174.077.289
260,290.547
124.681.000
48,925.319
28.438.000
506.000
O
602.044
Sommer
Administracin
46.437.000
473.205.622
Trabajo
Ministerio
25.693.079.000
212.697.634
y Tcnicas
de Cultura
800.000
81.149.000
Productiva
Nacional
22.963.858.000
21.659.634
Universitaria
de Ciencia,
Teatro Nacional
Biblioteca
de Evaluacin
191.038.000
Presas
Ministerio
O
O
392.056.622
Electricidad
Organismo
2.965.085.000
4.593.000
7.649.085
59.573.085
8.250.000
311.385.990
8.250.000
311.385.990
272.690.299
272.690.299
9.733,650.416
27.446.008
27.446.008
187.193.355
520.187,000
25.431.000
25.431.000
545.618.000
554.768.629
14.718.500
14.718.500
569.487.129
. 4.593.000
TITULO 111
Planilla N 2A ((onU
Anexa al Ttulo 111
COMPOSIClON
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DEL GASTO POR )URISDICCION, ENTIDAD y POR CARACTER ECONOMICO
(en pesos)
CARACTER
GASTOS DE CONSUMO
JURISDICCION,
REMUN.
OTROSG,C.
RENTAS
PREST.
DE
SEG.SOCIAL
LA PROPIED.
TOTAL
TOTAL
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES
ECO NO MICO
IMPUESTOS
TRANSF.
DIRECTOS
CORRIENTES
TOTAL
INVERSION
TRANSF.
INVERSION
REAl.DIREC.
DE CAPITAL
FINANCIERA
TOTAL
GENERAL
SUBJURISDICCION
Instituto Nacional
Coordinador
Administracin
e Institutos
Central nico
de Ablacin
29.960.000
135.568.000
2.624.000
2.624.000
138.192.000
344.400
2.112.000
469.707.343
49.695.348
49.695.348
519.402.691
2.000
2.120.977.000
57.535.000
57.535.000
2.178.512.000
430.008.453
433.159.453
19.100.000
19.100.000
452.259.453
43.861.000
152.833.000
152.833.000
8.409.443
8.409.443
161.242.443
124.159.345
91.130.000
215.289.345
4.500.000
219.789.345
2.400.000
2.400.000
222.189.345
480.125.000
198.908.740
679.033.740
544.616
62.644
4.014.582.000
4.694.223.000
65.331.000
65.331.000
4.759.554.000
2.120.975.000
189.695.317
108.972.000
72.386.000
33.222.000
105.608.000
357.013.666
110.237.277
467,250.943
1.677.919.000
443.056.000
240.313.136
e Implante
Nacional de Laboratorios
Malbrn
Hospital
Nacional
Profesor Alejandro
Posadas
Colonia Nacional
3.151.000
de Oca
Instituto Nacional
Psicofsica
de Rehabilitacin
Tesone
Servicio Nacional
de Rehabilitacin
Superintendencia
de Servicios
Ministerio
de Desarrollo
Instituto Nacional
Economa
de Salud
Social
de Asociativismo
262,090.851
104.194.000
366.284.851
758.905.629
1.125.190.480
6.510.000
34.065.520
58.800.000
99.375.520
1.224.566.000
215.826.851
75.815.000
291.641.851
670.349.629
961.991.480
6.300.000
34.065.520
58.800.000
99.165.520
1.061.157.000
46.264.000
28.379.000
74.643.000
88.556.000
163.199.000
210.000
32.023.059.519
11.467.459.226
43.490.518.745
6.808.846.411
50.535.370.338
26.248.332.024
Social (INAES)
TOTAL
Indgenas
170.750.122
52.786.000
12.469.060
8.176.912.447
64.543.000
210.000
163.409.000
34.489.787.471
85.025.157.809
TITULO 111
Planilla N 3A
Anexa al Ttulo 111
COMPOSICION
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)
TESORO
JURISDICCION,
FUENTES
FUENTES INTERNAS
FINANCIAMIENTO
RECURSOS
NACIONAL
PROPIOS
REC. C/AFEC.
TRANSF.
CREOITO
ESPECIFICA
INTERNAS
INTERNO
SUBTOTAL
EXTERNAS
TRANSF.
CREOITO
EXTERNAS
EXTERNO
TOTAL
GENERAL
SUBTOTAL
ENTIDAD
Poder Legislativo Nacional
Auditora General de la Nacin
Presidencia de la Nacin
973.054.000
22.000.000
995.054.000
973.054.000
22.000.000
995054.000
688.477.001
3.025.322.000
3.713.799.001
3.637.000
183618.000
179.981.000
995.054.000
995.054.000
3.897.417.001
535.743.000
456.725.000
79.018000
535.743.000
231.752.001
118.359.000
350.111001
734.471.000
734.471.000
2.093.474.000
2.093.474.000
215.096.324
3.360000
218.456.324
218.456.324
215.096.324
3.360.000
218.456324
218.456324
4.866.110.174
3.165.102.604
8.031.212.778
1.609.950.999
842.676.000
2.452.626.999
2.452626999
653.017.655
1050.076.000
1.703.093.655
1.703.093.655
445816538
445.816.538
178.297.000
503.254.000
503.254.000
273738.000
273738.000
2.553.161066
2.553.161.066
99.522.520
99.522.520
3.637.000
O
O
3.637.000
O
353.748.001
734.471.000
Comunicacin Audiovisual
Autoridad Federal de Tecnologas de la
179.981.000
2273.455.000
179.981.000
324.957.000
46.776.250
8.077.989.028
46.776.250
46.776.250
46.776.250
492.592.788
Transporte
Organismo Regulador del Sistema Nacional
273.738.000
de Aeropuertos
Administracin Nacional de Aviacin Civil
Junta de Investigacin de Accidentes de
1.904.924.000
99.522.520
648237066
O
Aviacin Civil
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Instituto Nacional contra la Discriminacin, la
260.155.250
260.155.250
123.707705
123.707.705
123.707.705
22927.785
22.927.785
22.927.785
112.899.760
620.000
113519.760
113.519.760
259.535.250
620000
Xenofobia y el Racismo
Centro Internacional para la Promocin de
los Derechos Humanos
Unidad de Informacin Financiera
TITULO 111
Planilla N 3A (Cont.)
Anexa al Ttulo 111
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DEl GASTO POR jURISDICCION, ENTIDAD y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)
COMPOSICION
ESPECIFICA
PROPIOS
NACIONAL
SUBTOTAL
CREDITO
TRANSF.
REC. C/AFEC.
RECURSOS
TESORO
JURISDICCION,
FUENTES
FUENTES INTERNAS
FINANCIAMIENTO
INTERNO
INTERNAS
TOTAL
EXTERNAS
TRANSF.
CREDITO
EXTERNAS
EXTERNO
GENERAL
SUBTOTAL
ENTIDAD
Ministerio de Defensa
3.172.000
161.325.000
Ministerio
1.207.087.365
1.722.900.000
y Finanzas
1.111.334.000
1.344536.000
2.929.987.365
164.497.000
164.497.000
2.455.870.000
2.455.870.000
2.929987365
217.039.000
92.581365
309.620.365
309.620.365
280.492.000
489805.000
770.297.000
770.297.000
17.977.000
170.557.000
170.557.000
471.828.000
471.828.000
471.828.000
127.912.000
Pblicas
Comisin Nacional de Valores
152.580.000
Ministerio
de la Propiedad
de Agricultura,
1516350.000
1.516350.000
321.420.000
1307.421000
1.307.421.000
208.929.000
208.929.000
8.013.305.066
497.809.000
497.809.000
8511114.066
4023.284.346
351.492.000
351.492.000
4.374.776346
271.387.000
132.757.000
132757.000
404.144000
986.001.000
530.349.000
127.912.000
Ministerio de Industria
986.001.000
Industrial
Ganaderla
1.747.726.346
6.254.910.720
953.455346
3.069.829.000
10.668.000
127.912.000
208929.000
Pesca
Instituto Nacional de Tecnologa
Agropecuaria
Instituto Nacional de Investigacin y
91.000
260.628.000
10668000
Desarrollo Pesquero
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Instituto Nacional de Semillas
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
240.498.000
74.300.000
314.798.000
27.592.000
92.255.000
119.847.000
3.283988720
3018435.720
265.553.000
119.847.000
3297.548.720
13.560.000
13.560.000
314.798.000
Agroalimentaria
Ministerio de Turismo
Administracin de Parques Nacionales
726.224.000
867.941.000
13.428.000
130.000
1.607.723.000
24.596.000
153.174000
177.770.000
726.224000
222.757.000
13.428.000
130.000
962.539.000
24.596000
153.174.000
177.770.000
645.184000
35.238.679.629
Federal,
31.959057336
645184000
963.106.293
O
300.000.000
2.014.516.000
2.000.000
1140309.000
O
2215529000
1.785.493.000
645184000
2.215.529.000
37.454.208.629
22373.000
3901.762.000
263.000.000
1.863.241000
3.547.485.000
27.388.000
3.879.389.000
1.598.241.000
2.000.000
1.600.241.000
172.265.000
7.907.000
180.172.000
300.000.000
4.516.000
22.373.000
263.000000
Espaciales
Instituto Nacional del Agua
180172.000
TITULO 111
Planilla N 3A ((onU
Anexa al Ttu lo 111
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COMPOSICION
(en pesos)
JURISDICCION,
TESORO
RECURSOS
REC. C/AFEC.
TRANSF.
CREOITO
NACIONAL
PROPIOS
ESPECIFICA
INTERNAS
INTERNO
SUBTOTAL
EXTERNAS
TRANSF.
CREDlTO
EXTERNAS
EXTERNO
TOTAL
GENERAL
SUBTOTAL
ENTIDAD
Direccin
FUENTES
FUENTES INTERNAS
FINANCIAMIENTO
22.314.274.000
68.314.000
24.392.588.000
de la Nacin
42.137.000
4.300.000
46.437.000
de Obras H idricas de
3.992.213.800
55.867.976
4.048.081.776
Nacional
de Vialidad
Tribunal de Tasaciones
Ente Nacional
2.010.000.000
1.308.491.000
25.701.079.000
1.308.491.000
O
621665000
O
621.665.000
46.437.000
4.669.746.776
Saneamiento
Servicio Geolgico
230.497.000
230.497.000
489.519.622
489.519.622
489.519.622
290270698
3.774.000
224.723.000
Minero Argentno
Ente Nacional
Regulador
del Gas
Ente Nacional
Regulador
de la Electricidad
2.000.000
290.270.698
290.270.698
67.718.536
13.764.997
81.483.533
81.483.533
de Educacin
260.330.841
159.000
260.489.841
260.489.841
Miguel Lillo
159.187.970
159.000
159.346.970
159.346970
101.142.871
101.142.871
101.142.871
6.875.750.659
7.000.000
6.882.750.659
6.882750.659
6.875.750.659
7.000000
6.882.750.659
6.882.750.659
606.194.836
223.519404
829.714.240
Organismo
Regulador
de Seguridad
de
Presas
Ministerio
Fundacin
Comisin
Nacional
Acreditacin
de Evaluacin
Universitaria
Innovacin Productiva
Consejo Nacional
Cientficas
Ministerio
de Cultura
Teatro Nacional
Biblioteca
de Investigaciones
y Tcnicas
Cervantes
Nacional
Ministerio
829.714.240
3.900.000
193.77.7.289
193.77.7.289
416.317.547
859.000
417.176.547
417.176.547
159187319
del Teatro
159.187.319
159.187.319
de las Artes
59573.085
59.573.085
59.573085
311.385.990
311.385.990
311.385990
311.385.990
5.391.994.129
9.757.398.416
Instituto Nacional
Fondo Nacional
189.877.289
de Trabajo.
Empleo
y Seguridad
311.385990
Social
Superintendencia
Ministerio
Centro Nacional
Hospital
Alimentos
4.365.404.287
de Reeducacin
Nacional
Administracin
de Salud
Dr. Baldomero
Nacional
y Tecnologa
Instituto Nacional
4.553.000
O
4.553.000
311.385990
9.761.951.416
Social
187.193.355
187.193.355
187.193.355
Sommer
491618.000
54.000.000
545.618.000
545.618.000
103.589.000
465.898.129
569.487129
569.487.129
125.952.000
12.560.000
138512000
138.512.000
de Medicamentos,
Mdica
TITULO 111
Planilla N 3A (Cont.)
Anexa al Ttulo 111
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COMPOSICION
( en pesos)
JURISDICCION,
FUENTES
FUENTES INTERNAS
FINANCIAMIENTO
TESORO
RECURSOS
REC. C/AFEC.
TRANSF.
CREDlTO
NACIONAL
PROPIOS
ESPECIFICA
INTERNAS
INTERNO
SUBTOTAL
EXTERNAS
TRANSF.
CREDITO
EXTERNAS
EXTERNO
TOTAL
GENERAL
SUBTOTAL
ENTIDAD
de Ablacin e Implante
Administracin Nacional de Laboratorios e
513.378.691
4.553.000
4.553.000
519.402.691
514.849.691
40.000.000
2.178.512.000
30.000.000
458.259.453
458.259.453
162.862.443
1.471.000
.
Institutos
Hospital
2.138512.000
Profesor Alejandro
2.178.512000
Posadas
428.259.453
Oca
Instituto Nacional
Psicofsica
Servicio
154.738.443
de Rehabilitacin
Superintendencia
de Servicios
Instituto Nacional
de Asociativismo
32.000
162.862.443
222.195.345
222.195.345
4779.909.000
4.779.909.000
912.221.000
312.345.000
1.224.566.000
1224.566.000
748.812.000
312.345.000
1.061.157.000
1.061.157.000
Social (INAES)
CAPITAL
4.779.909.000
222.163.345
de Salud
TOTAL
Nacional de Rehabilitacin
Economa
8.124.000
GASTOS
CORRIENTES,
Y FIGURATIVOS
DE
163.409.000
57.444.575.054
O
22.776.007.505
O
26.096.000
O
2.014.646.000
O
300.000.000
163.409.000
82.561.324.559
O
32.786.000
O
3.093.269.250
3.126.055.250
163.409.000
85.687.379.809
TIT
Planill
Anexa al T
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DE lOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COMPOSICION
( en
CARACTER
Ingresos
pesos)
IMPORTE
ECONOMICO
Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos
Directos
Impuestos
Indirectos
Aportes y Contribuciones
a la Seguridad
Aportes y Contribuciones
Ingresos
a la Seguridad
Social
Social
No Tributarios
Tasas
Derechos
Otros No Tributarios
Ventas de Bienes y Servo de las Administraciones
Ventas de Bienes y Servo de las Administraciones
Pblicas
Pblicas
Rentas de la Propiedad
Intereses
Utilidades
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Externo
Nacional
de Capital
Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias
de Capital
M.E. Y F.
Recuperacin
de Prstamos
de Corto Plazo
Recuperacin
de Prstamos
de Largo Plazo
36 4
T
TAL RECURSOS
CORRIENTES,
DE CAPITAL
Y CONTRIBUCIONES
FtGURATIVAS
58.464.017.947
6.408.545.256
293.569.256
6.114.976.000
7.797.290.208
7.797.290.208
11.718.876.264
8.668.849.451
2.794.366.077
255.660.736
2.021.743.500
2.021.743.500
104.532.895
91.017.895
13.515.000
24.310.000
120.000
24.190.000
30.388.719.824
30.388.719.824
30.557.155.331
196.200
196.200
2.018.606.000
10.000
2.010.000.000
8.596.000
9.702.000
2.125.000
7.577.000
28.528.651.131
28.528.651.131
89.021.173.278
~I
.!ti
Planilla
'<
Anexa al Ttulo
TITULO 111
N SA
111
;'11.
;o
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION
y ENTIDAD
(en pesos )
CARACTER ECO NOMICO
VENTA
INGRESOS
CONTRra.
INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
LA SEG.
TRIBUTARIOS
DE
BIENES
SERVICIOS
RENTAS
DE
RECURSOS
TRANS.
LA
DE
CORRIENTES
SUBTOTAL
JURISDICCION,
ADMIN.
SOCIAL
TRANS. DE
PAOPIOSDE
SUBTOTAl
DE LA INV.
CAPITAL
PROPIEDAD
OISMINUCION
CAPITAL
TOTAL
FINANCIERA
ENTIDAD
PUBLICAS
o
o
General de la Nacin
Presidencia de la Nacin
Sindicatura
General de la Nacin
Regulatoria
Autoridad
Federal de Servicios
Comunicacin
Autoridad
825.056.000
Autoridad
Nuclear
de
o
o
22.000.000
22.000.000
.0
22.000.000
22.000.000
3.595.705.000
2.689.510.000
O
78.156.000
862.000
78.156.000
862.000
2.121.000
O
O
1.516.000
O
22.000.000
3.597.221.000
79,018.000
79.018.000
173.943.000
853.644.000
853.644.000
2,489.100.000
2.489.100.000
3.360.000
3,360.000
3.360.000
3.360,000
3.360.000
3.360.000
3.423.203.066
171.822.000
28.588.000
2.489.100.000
825.056.000
1.516.000
22.000.000
2.121.000
1.516.000
1.516.000
175.459.000
Audiovisual
Federal de Tecnologas
de la Informacin
y las
Comunicaciones
Jefatura
de Gabinete
Agencia
de Ministros
de Administracin
de
del' Interior
Registro
Nacional
3.423.203.066
3.423.203.066
de las Personas
842.676.000
842.676.000
842,676.000
de Migraciones
1.050.076.000
1.050.076.000
1.050.076.000
659.000.000
659.000.000
659.000.000
178.297.000
178.297.000
178.297.000
693.154.066
693.154.066
693.154.066
620,000
620.000
620.000
620.000
y Transporte
Direccin
Agencia
Nacional
Nacional
Comisin
de Seguridad
Nacional
Vial
de Regulacin
del Transporte
Administracin
Aviacin
Ministerio
Nacional
de
Civil
de Justicia
y Derechos
Humanos
Unidad de Informacin
Ministerio
Financiera
de Defensa
Instituto Geogrfico
Direccin
Nacional
620.000
620.000
1.207.087.365
1.207.087.365
92.157.365
1.114.930.000
1,856.000
1.316.000
3,172.000
3.172.000
1.111.334.000
1.111.334.000
1.111.334.000
2.280.000
- O
Nacional
90.301.365
92.581.365
92.581.365
y Finanzas
1.016.907.080
1,016.907.080
1.016.907.080
17.977.000
17.977.000
17.977.000
General de Fabricaciones
Militares
Servicio
Ministerio
Meteorolgico
de Economa
Pblicas
Comisin
Nacional
de Valores
s:
eN
en
~
TITULO 111
Planilla N SA (Cont.)
Anexa al Ttulo 111
'<
:ti
:u
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION
-(en pesos )
CARACTER
ECONOMICO
y ENTIDAD
VENTA DE
INGRESOS NO
CONTRIB. A
INGRESOS
LASEG.
TRIBUTARIOS
BIENES
RENTAS
SERVICIOS DE
TRIBUTARIOS
RECURSOS
TRANS.
DE
LA
SUBTOTAL
CORRIENTES
TRANS.
PROPIOS DE
OISMINUCION
DE
DE LAINV.
CAPITAL
SUBTOTAL
TOTAL
JURISDICCION,
ADMIN.
SOCIAL
FINANCIERA
CAPITAL
PROPIEDAD
ENTIDAD
PUBLICAS
Superintendencia
de Seguros de la
998.930.080
998.930.080
720.000
587.920.000
587.920.000
720.000
321.420.000
321.420.000
266.500.000
266.500.000
153.900
6.362.804.520
196.200
196.200
6.363.000.720
153.900
3.122.635.800
198.200
198.200
3.122.832.000
91.000
91.00b
91.000
69.300.000
998.930.080
320.700.000
266.500.000
320.700.000
Nacin
Ministerio
de
Industria
Industrial
Instituto Nacional
266.500.000
4.081.500.000
1.665.259.620
3.119.300.000
3.181.900
de la Propiedad
Industrial
Ministerio de Agricultura,
Ganadera
615.691.000
Y Pesca
Instituto Nacional
de Tecnologa
Agropecuaria
Instituto Nacional
Desarrollo
de Investigacin
Pesquero
Instituto Nacional
de Vitivinicultura
3.300.000
66.000.000
69.300.000
Instituto Nacional
de Semillas
2.684.000
89.571.000
92.255.000
92.255.000
Servicio
de Sanidad y
1.656.093.720
460.229.000
3.078.522.720
3.078.522.720
Nacional
962.200.000
Calidad Agroalimentaria
Ministerio
670.600.000
de Turismo
Administracin
de Parques
52.786.000
266.283.000
7.000
18,716.000
1.008.392.000
6.010.000
6.010.000
1.014.402.000
52.786.000
266.283.000
7.000
18.716.000
337.792.000
6.010.000
6.010.000
343.802.000
670.600.000
Nacionales
Instituto Nacional
de Promocin
670.600.000
Turstica
670.600.000
Ministerio
de Planificacin
Inversin
Pblica
Comisin
Federal,
2.010.000.000
1.577.000
2.011.577.000
3.077.790.383
1.577.000
1.577.000
28.965.000
981.495.448
34.716,500
50,001.435
1.066.213.383
6.100.000
7.773.000
13.515.000
27.388,000
2.000.000
y Servicios
Nacional
de Energa
Nacional
de Actividades
O
O
O
Atmica
Comisin
2.000.000
200,000
7.707.000
7.907.000
68.314.000
68.314.000
4.300.000
4.300.000
2.000.000
Espaciales
. Instituto Nacional
Direccin
Tribunal
Nacin
Nacional
del Agua
de Vialidad
de Tasaciones
de la
2.010.000.000
O
O
7.907.000
2.078.314.000
2.010.000.000
O
4.300.000
TITULO 111
Planilla N SA (Cont.)
Anexa al Ttulo 1I1
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION
y ENTIDAD
(en pesos)
CARACTER
ECONOMICO
VENTA DE
INGRESOS NO
CONTRIB. A
INGRESOS
TRIBUTARIOS
BIENES
RECURSOS
TRANS.
RENTAS DE
lA
SERVICIOS DE
TRIBUTARIOS
LA SEG.
SUSTOTAL
CORRIENTES
PROPIOS
TRANS.
DISMINUCION
DE
CAPITAL
DE
DE LA INV.
TOTAL
SUBTOTAL
JURISDICCION.
ADMIN.
SOCIAL
FINANCIERA
CAPITAL
PROPIEDAD
ENTIDAD
PUBLICAS
Ente Nacional
de Obras Hdricas de
121.036
1.400.000
3.774.000
12.062.500
38.007.471
38.007.471
3.714.000
3.774.000
36.486.435
Saneamiento
Servicio
Geolgico
Minero
Argentino
Ente Nacional
Regulador
del Gas
539.076.415
551.138.915
551.138.915
Ente Nacional
Regulador
de la
349.619.000
349.619.000
349.619.000
de Seguridad
13.764.997
13.764.997
13.764.997
12.000
147.000
159.000
159.000
12.000
1"7.000
159.000
159.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
Electricidad
Organismo
Regulador
de Presas
Ministerio
de Educacin
Fundacin
Ministerio
Miguel Lillo
de Ciencia,
Innovacin
Tecnologa
Productiva
Consejo Nacional
Investigaciones
de
Cientificas
Tcnicas
Ministerio
Biblioteca
Cervantes
Nacional
Instituto Nacional
3.900.000
3.900.000
859.000
859.000
859.000
239.098.375
239.098.375
239098.375
del Teatro
Fondo Nacional
306.888.625
de las Artes
Ministerio
de Trabajo,
Seguridad
Social
Superintendencia
Empleo
de Riesgos del
52.375.000
5.009.000
10.406.250
2.125.000
2.125.000
3.900.000
65.156.250
52.375.000
63.031.250
578.489.990
578.489.990
578.489.990
578.489.990
578.489.990
578.489.990
250.000
10.406.250
2.125.000
2.125.000
309.013.625
239.098.375
de Cultura
Teatro Nacional
Trabajo
Ministerio
3.000.000
de Salud
Hospital
Nacional
Dr. Baldomero
7.744.504.208
633.645.695
3.000.000
143.167.000
54.000.000
38.249.310
3.473.000
8566.039.213
1.080.000
1.080.000
8.567.119.213
54.000.000
54.000.000
481.225.695
481.225.695
12.560.000
12.560.000
Sommer
Administracin
Nacional
Medicamentos,
Alimentos
Tecnologia
481.225.695
Mdica
Instituto Nacional
Coordinador
de
Central
de Ablacin
Unico
e Implante
9.560.000
TITULO 111
Planilla N SA (Cont.)
Anexa al Ttulo 111
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR jURISDICClON
y ENTIDAD
( en pesos)
CARACTER
ECONOMICO
VENTA
INGRESOS
CONTRle. A
TRIBUTARIOS
LA SEG.
INGRESOS NO
DE
BIENES'Y
SERVICIOS DE
TRIBUTARIOS
RENTAS DE
TRANS.
LA
CORRIENTES
RECURSOS
SUBTOTAL
PROPIOS DE
TRANS. DE
DISMINUCION
CAPITAL
DE LA INV.
TOTAL
SUBTOTAL
JURISDICCION,
ADMIN.
SOCIAL
CAPITAL
PROPIEDAD
FINANCIERA
ENTIDAD
PUBLICAS
Administracin
Nacional
de
1.471.000
40.000.000
40,000.000
30.000.000
20,000
8.104,000
32.000
3.473.000
4.944.000
1.080.000
1.080,000
6.024.000
40.000,000
30.000.000
30.000.000
8.124.000
8.124.000
32.000
Alejandro Posadas
Colonia Nacional
Dr. Manuel A.
Montes de Oca
Instituto Nacional de Rehabilitacin
Psicofsica del Sur Dr. Juan Otimio
Tesone
Servicio Nacional de Rehabilitacin
Superintendencia de Servicios de
7.744.504.208
152.400.000
38.249.310
7.935.153.518
32.000
7.935.153.518
Salud
Ministerio de Desarrollo Social
Instituto Nacional de Asoclativismo
268.590.881
52.418.000
1.500.000
322.508.881
6.000.000
6.000.000
328.508.881
268.590.881
52.418.000
1.500.000
322.508.881
6.000.000
6.000.000
328.508.881
28.075.298.123
196.200
9.702.000
2.028.504.200
30.103.802.323
6.408.545.256
7.797.290.208
11.718.876.264
2.021.743.500
104.532.895
24.310.000
2.018.606.000
TITULO 111
Planilla N 6A
Anexa al Ttulo 111
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)
DESTINO
PARA EROGACIONES
JURISDICCION.
Presidencia
ENTIDAD
SUBTOTAL
DE
SEG. SOCo
DESCENTRAL.
CENTRAL
532699.000
de la Nacin
A INSTIT.
AORGANISM.
A ADMINISTR.
PARA EROGACIONES
CORRIENTES
A ADMINISTR.
AORGANISM.
CENTRAL
DESCENTRAL.
DE CAPITAL
A INSTIT.
DE
TOTAL
GENERAL
SUBTOTAL
SEG. SOCo
4.516.000
537.215.000
4.516.000
4.516.000
537.215.000
4.516000
532.699.000
532.699.000
532.699.000
10.613.000
10.613.000
10.613.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
613.000
613.000
613.000
53.333.000
53.333.000
53.333.000
53.333.000
53.333.000
53.333.000
1.474.000
1.474.000
1.474.000
1.474.000
1.474.000
1.474.000
12.748.000
12.748.000
12.748.000
12.748.000
12.748.000
12.748.000
15.042.000
15.042.000
15.042.000
8.000.000
8.000.000
8000.000
3.000.000
3.000.000
3000000
4.042.000
4.042.000
4.042.000
3.496.000
3.496.000
3.496.000
3.496.000
3.496.000
3.496.000
28.301.000
28.301.000
28.301.000
320000
320.000
320.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
1.620.000
1.620.000
1620000
6.000
6.000
6.000
20.355.000
20.355.000
20.355.000
662.222.000
662.222.000
Ministerio de Industria
Institulo Nacional de la Propiedad Industrial
Ministerio de Turismo
Instituto
Ministerio de Planificacin
Servicios
Ministerio de Cultura
Instituto Nacional del Teatro
Ministerio de Salud
Instituto Nacional Central nico Coordinador de
Ablacin e Implante
657.706.000
4.516.000
TITULO 111
Planilla N 7A
Anexa al Ttulo 111
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
( en pesos)
ORIGEN
PARA FINANCIACIONES
DE ADMINIST.
JURISDICCION,
ENTIDAD
CENTRAL
DE INSTIT.
DE ORGANISM.
PARA FINANCIACIONES
CORRIENTES
DE
SUBTOTAL
SEG. SDC.
DESCENTRAL.
DE ADMINISTR.
DE ORGANISM.
CENTRAL
DESCENTRAL.
DE CAPITAL
DE INSTIT.
DE
TOTAL
GENERAL
SUBTOTAL
SEG. SOCo
959.074.000
959.074.000
13.980.000
13980.000
959.074.000
959.074.000
13.980.000
13.980.000
973054.000
685.039.001
685.039.001
3.438000
3.438.000
688.477.001
453.725.000
453.725.000
3000.000
3.000.000
456.725.000
231.314.001
231314.001
438.000
438.000
231.752.001
202.096.324
202096.324
13000.000
13.000.000
215.096.324
202.096.324
202.096.324
13.000.000
13.000.000
215096.324
4.766.688.431
4.766.688.431
99.421.743
99.421.743
4.866.110174
1.582.410.999
1.582.410.999
27.540.000
27.540.000
1.609.950.999
628.117.655
628.117.655
24.900.000
24.900.000
653.017.655
324.957.000
324.957.000
271.710.000
271.710.000
2.028.000
2.028.000
273.738.000
1.861.475.000
1.861.475.000
43.449000
43.449.000
1.904.924000
98.017777
98.017.777
1.504.743
1.504.743
99.522.520
249.074.250
249.074.250
10.461.000
10.461.000
259.535.250
121.814.705
121.814.705
1.893.000
1.893.000
123.707.705
22.296.785
22.296785
631.000
631.000
973.054.000
324.957.000
Aeropuertos
Administracin Nacional de Aviacin Civil
Junta de Investigacin de Accidentes de Aviacin
Civil
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Instituto Nacional contra la Discriminacin, la
Xenofobia y el Racismo
Centro Internacional para la Promocin de los
22927785
Derechos Humanos
Unidad de Informacin Financiera
Ministerio de Defensa
104.962.760
1.684.866.875
104.962.760
1.684.866875
7.937.000
7.937.000
112.899.760
38.033.125
38.033.125
1.722.900.000
26.486625
26486.625
161.325.000
1.424000
1.344.536.000
134.838.375
134.838.375
1.343.112.000
1.343.112.000
206.916.500
206916500
10.122500
10.122.500
217.039.000
279.342.000
279342.000
1150.000
1.150.000
280.492.000
152.580.000
152.580.000
126.762000
126.762.000
1.150.000
1.150.000
127912000
982.216.000
982.216000
3.785.000
3.785.000
986.001.000
3.785.000
233.370000
1.891.151.346
28.436000
953.455.346
Ministerio de Industria
Instituto Nacional de Tecnologa Industrial
Ministerio de Agricultura,
Ganadera y Pesca
982.216.000
982.216.000
1.657.781.346
1.657.781.346
925.019.346
925.019.346
1.424.000
233370.000
28.436.000
3.785.000
152.580.000
986001000
TITULO 111
Planilla
N 7A(Cont.)
Anexa al Ttulo
111
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos )
ORIGEN
PARA FINANCIACIONES
DE ADMINIST.
JURISDICCION,
ENTIDAD
CENTRAL
CORRIENTES
SUBTOTAL
DE INSTIT. DE
DE ORGANISM.
DESCENTRAL.
PARA FINANCIACIONES
SEG. SOCo
DE ADMINISTR.
DE ORGANISM.
DE INSTIT. DE
CENTRAL
DESCENTRAL.
SEG. SOCo
TOTAL
GENERAL
SUBTOTAL
197.446.000
404.053.000
7.488.000
240.498.000
27.592.000
265.553.000
130.043.304
130043304
130.043.304
130.043.304
206.607.000
197.446.000
233.010.000
233.010.000
7.488.000
27.592.000
27.592.000
265553000
265.553.000
708.102.597
708.102.597
708.102.597
708.102.597
206.607.000
DE CAPITAL
Pesquero
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Instituto Nacional de Semillas
Servicio Nacional
de Sanidad
y Calidad
Agroalimentaria
Ministerio de Turismo
Administracin de Parques Nacionales
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin
5.671.004.696
4.516.000
5.675.520.696
27.500.985.640
27.500.985.640
2.157.750226
838.145.901
838.145.901
33176.506336
Pblica y Servicios
2.153.234.226
4.516.000
1.694.250.774
1.694.250774
3.852.001.000
291.494.000
291.494.000
1.306.747.000
1.306.747.000
1.598.241.000
166.815.000
166.815.000
5.450.000
5.450.000
172.265.000
2.650.991.000
2.650.991.000
20.574.216.000
23.225.207.000
42.137.000
42.137.000
88.782300
88782.300
3.903.431.500
3.903.431.500
3.992.213.800
226.723.000
20.574.216000
O
42.137.000
212.482.634
212.482.634
14.240.366
14.240.366
65.068536
65068.536
2650000
2.650.000
Ministerio de Educacin
241.409841
241.409.841
18.921.000
18.921.000
260330841
Fundacin Miguellillo
143.528970
143.528.970
15.659.000
15.659.000
159.187.970
97.880.871
97.880.871
3.262.000
3.262.000
101142.871
6.704101659
6.704.101.659
171.649.000
171.649.000
6.875750659
6.704.101.659
6.704.101.659
171.649.000
171.649.000
6.875.750.659
606.194.836
67.718.536
Universitaria
Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Productiva
564.137.836
564.137.836
42.057.000
42.057.000
170.177.289
170.177.289
19700.000
19.700.000
189.877.289
Biblioteca Nacional
393.960.547
393.960547
22.357.000
22357000
416.317.547
Ministerio de Cultura
4.365.404.287
4.175.098.488
4.175.098.488
190.305.799
190.305.799
159.747.347
159.747347
27.446008
27.446.008
187.193.355
466.881.000
466.881.000
24.737.000
24.737.000
491.618.000
103.589.000
103.589.000
Ministerio de Salud
103.589.000
TITULO 111
Planilla
N 7A(Cont.)
Anexa al Ttulo
111
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos )
ORIGEN
JURISDICCION,
ENTIDAD
PARA FINANCIACIONES
DE ADMINIST.
DE ORGANISM.
CENTRAL
DESCENTRAL.
CORRIENTES
DE INSTIT.
SUBTOTAL
DE
SEG.SOC.
PARA FINANCIACIONES
OE ADMINISTR.
DE ORGANISM.
CENTRAL
DESCENTRAL.
DE CAPITAL
DE INSTIT.
DE
TOTAL
SUBTOTAL
GENERAL
SEG.SOC.
123.328.000
123.328.000
2.624000
2.624000
125.952.000
464.763.343
464.763.343
48.615.348
48.615.348
513.378.691
2.080.977.000
2.080.977.000
57535.000
57.535.000
2.138.512.000
409.159.453
409.159.453
19.100.000
19.100.000
428.259.453
146.890.000
146.890.000
7.848.443
7.848.443
154.738.443
219.763.345
219.763.345
2.400.000
2.400.000
222.163345
854.170.480
854.170.480
58.050.520
58.050.520
912.221.000
690.971.480
690.971.480
57.840520
57.840.520
748.812.000
163.199.000
30.388.719.824
Ablacin e Implante
Administracin
Nacional
de Laboratorios
e Institutos
Instituto Nacional
de Rehabilitacin
Psicofsica
del
Nacional de Rehabilitacin
de Desarrollo
Social
Nacional de Asuntos
Indgenas
163.199.000
30.384.203.824
4.516.000
210.000
28.528.651.131
210.000
28.528.651.131
163.409.000
58.917.370.955
s:
m
'<
TITULO 111
Planilla N 8A
Anexa al Titulo 111
;TI
1...--&.
:o..1
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTES FINANCIERAS
(en pesos)
ECO NO MICO
CARACTER
DISMINUCION
ENDEUD.
DE
INCREMENTO
LA INVERSION
JURISDICCION,
Presidencia
Autoridad
ENTIDAD
Federal de Tecnologas
de la Informacin
y las
CONTRIBUCIONES
FiGURATIVAS
DE
OTROS PASIVOS
FINANCIERA
de la Nacin
PUBLICO
TOTAL
PARA
APLlC. FINAN.
179.981.000
179.981.000
179.981000
179.981.000
46.776.250
46.776.250
46.776.250
46.776.250
Comunicaciones
Ministerio
del Interior
y Transporte
Vial
de Industria
1.700.000
1.700.000
1.700.000
61.622.000
431.674.000
7.900.000
359.392.000
Ministerio
Ministerio
de Agricultura,
Industrial
5.000.000
y Pesca
Ganaderia
Agropecuaria
Ministerio
de Parques Nacionales
de Planificacin
Federal,
Inversin
Pblica
Espaciales
351.492.000
O
5.000.000
Administracin
365.052.000
y Servicios
5.039.000
10.039.000
48.683.000
62.243.000
13.560.000
54.680.099
54.680.099
1.324.616.000
3.288.769.000
22.373000
1.907.000.000
263.000.000
139.764.505
O
139.764.505
144.764.505
1.700.000
54.680.099
54.680.099
4.753.149.505
1.929.373.000
263.000.000
397.558.000
1.364.311.000
641.685.000
17.458.000
798.907.505
3.352.091.000
5.467.960.854
1.971.105.349
1.761.869000
TITULO 111
Planilla N 9A
Anexa al Ttulo 111
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
APLICACIONES FINANCIERAS
(en pesos)
CARACTER
AMORTIZ.
INVERSION
ECONOMICO
JURISDICCION,
Presidencia
DE DEUDA Y GASTOS
DISMINUCION
FINANCIERA
ENTIDAD
568.262.000
53.463.000
53.463.000
Audiovisual
119.173.000
119.173.000
y las
395.626.000
395.626.000
258.100.462
258.100.462
213.183.462
213.183.462
44.917.000
44.917.000
527.102.080
527.102.080
de la Nacin
Regulatoria
Autoridad
Autoridad
Federal de Tecnologas
TOTAL
FINANCIERAS
OTROS PASIVOS
Autoridad
FIGURATIVOS
PARA APLIC.
DE
Nuclear
de la Informacin
568.262.000
Comunicaciones
Ministerio
del Interior
Transporte
de Economia
Superintendencia
Ministerio
Finanzas
527.102.080
de Seguros de la Nacin
57.571.000
de Industria
de Agricultura,
1.700.000
57.571.000
69.200.000
105.512.000
174.712.000
Agropecuaria
52.800.000
8.103.000
60.903.000
5.039.000
5.039.000
92.370.000
108.770.000
y Calidad
16.400.000
Agroalimentaria
de Parques Nacionales
de Planificacin
Pesca
59.271.000
1.700.000
Ministerio de Turismo
Administracin
527.102.080
57.571.000
1.700.000
Industrial
Ganadera
Industrial
Pblicas
Federal,
Inversin
Pblica
121.735.000
121.735.000
96.319.000
96.319.000
25.416.000
25.416.000
1.455.250.000
3.553.237.595
2.097.987.595
Servicios
1.907.000.000
1.577.000
1.908.577.000
1.364.311.000
1.364.311.000
89.362.000
159.382.000
70.020.000
del Gas
61.619.293
61.619.293
de la Electricidad
59.348.302
59.348.302
85.494.221
85.494.221
79.911.056
79.911.056
Ministerio
de Cultura
.
TITULO 111
Planilla N 9A (Cont.)
Anexa al Ttulo 111
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
APLICACIONES FINANCIERAS
( en pesos)
CARACTER
ECONOMICO
INVERSION
FINANCIERA
JURISDICCION.
de Trabajo,
Superintendencia
Ministerio
Empleo
y Seguridad
Social
Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnologia
FIGURATIVOS
TOTAL
PARA APLIC.
DE
FINANCIERAS
5.583.165
5.583.165
267.104.000
267.104.000
267.104.000
1.494.125.013
1.676.447.071
3.170.572.084
14.556.495
771.071
15.327.566
1.479.568.518
1.675.676.000
267.104.000
de Salud
Administracin
DE DEUDA V GASTOS
DISMINUCION
OTROS PASIVOS
ENTIDAD
AMORTIZ.
Mdica
Superintendencia
Ministerio
de Servicios de Salud
de qesarrollo
Social
TOTAL
3.155.244.518
16,163.881
16.163.881
16.163.881
16.163.881
8.801.754.323
5.562.845.252
3.238.909.071
s:
C.H
en
.c::-.
m
'<
TITULO 111
Planilla N 1B
Anexa al Ttulo 111
:ti
:-o
FINALIDAD
SERVo DE DEF.
ADMINISTRACION
SEGURIDAD
GUBERNAMENTAL
JURISDICCION,
SERVICIOS
SERVICIOS
DEUDA
GASTOS
SOCIALES
ECONOMICOS
PUBLICA
FIGURATIVOS
TOTAL
ENTIDAD
O
13.384.246.000
13.384.246.000
13.384.246000
13.384.246.000
15.963.872.000
01
15963872.000
15.963.872.000
15.963.872.000
639.322.619438
95497.748.999
638.343.995438
95497.748999
978624.000
Ministerio de Seguridad
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Polica
Federal Argentina
Ministerio de Defensa
Instituto de Ayuda Financiera par pago de Retiros y
Pensiones Militares
734.820.368.437
733.841.744437
O
978.624.000
Agrarios (RENATEA)
TOTAL
GASTOS
FIGURATIVOS
CORRIENTES,
DE CAPITAL
66.8.670.737.438
95.497.748.999
764.168.486.437
TITULO 111
Planilla N 2B
Anexa al Ttulo 1I1
COMPOSICION
CARACTER
GASTOS DE CONSUMO
JURISDICCION,
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES
ECO NO MICO
REMUN.
OTROSG,C.
RENTAS
TOTAL
DE
LA PROPIED.
PREST.
IMPUESTOS
TRANSF.
$EG.SOCIAL
DIRECTOS
CORRIENTES
TOTAL
INVERSION
TRANSF.
INVERSION
REAL.DIREC.
DE CAPITAL
FINANCIERA
TOTAL
TOTAL
GENERAL
SUBJURISDICCION
Ministerio
de Seguridad
81.762.624
29,301.000
111.063.624
81.762.624
29.301.000
111.063.624
o
o
13.269.522.376
13.380.586.000
3.660.000
3.660.000
13.384.246.000
13.269.522.376
13.380.586.000
3.660,000
3.660.000
13.384.246.000
de la Polica Federal
Argentina
Ministerio
de Defensa
de Trabajo,
Seguridad
Social
Administracin
para pago
71.519.000
9.296.000
80.815.000
15.874.576.000
694.000
1.000.000
15.957.085.000
6.787.000
6.787.000
15,963.872.000
71.519.000
9.296.000
80.815.000
15.874.576.000
694.000
1.000.000
15.957.085.000
6.787.000
6.787.000
15.963.872.000
9.729.340.000
4.980.272.828
14.709.612.828
515.408.000.000
721.172
106.330.477.438
636.448.811.438
2.867.708.000
2.873.808.000
639.322.619.438
9.332.143.000
4.835.103.000
14.167.246.000
515.408.000.000
105.921.518.438
635.496.764.438
2.847.231.000
2.847.231.000
638.343.995.438
397.197.000
145.169.828
542.366.828
721.172
408.959.000
952.047.000
20.477.000
6.100.000
26.577.000
978.624.000
9.882,621.624
5.018.869.828
14.901.491.452
1.415.172
106.331.477.438
665.786.482.438
2.878.155.000
6.100.000
2.884.255.000
668.670.737.438
Militares
Empleo
Nacional de la Seguridad
Social
Registro
Nacional
Empleadores
TOTAL
de Trabajadores
Agrarios
(RENATEA)
544.552.098.376
6.100.000
TITULO 111
Planilla N 3B
Anexa al Ttulo 111
COMPOSICION
FUENTES INTERNAS
FINANCIAMIENTO
RECURSOS
TESORO
JURISDICCION,
PROPIOS
NACIONAL
REC. C/AFEC.
ESPECIFICA
TRANSF.
CREDITO
INTERNAS
INTERNO
SUBTOTAL
EXTERNAS
TRANSF.
CREDITO
EXTERNAS
EXTERNO
TOTAL
GENERAL
SUBTOTAL
ENTIDAD
Ministerio de Seguridad
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones
5.069546.000
8.314.700.000
13.384.246.000
13.384.246.000
5.069.546000
8.314.700.000
13.384.246.000
13.384.246.000
6.398.391.000
9.565.481.000
15.963.872000
15.963.872000
6.398391.000
9565481.000
15.963.872000
15.963.872000
138.134.200.000
596686.168437
734.820.368437
734.820.368437
595707.544437
733.841.744437
733841744437
978.624.000
978.624.000
978.624.000
608.154.105.437
764.168.486.437
764.168.486.437
Social
Administracin Nacional de la Seguridad
138.134.200.000
Social
Registro
Nacional
Empleadores
TOTAL
CAPITAL
de Trabajadores
Agrarios
GASTOS
(RENATEA)
CORRIENTES,
Y FIGURATIVOS
DE
138.134.200.000
17.880.181.000
TITULO 111
Planilla
NQ 4B
Anexa al Ttulo
COMPOSICION
111
y FUENTE DE
( en pesos)
CARACTER
Ingresos
IMPORTE
ECONOMICO
.
Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos
Directos
Impuestos
Indirectos
Aportes y Contribuciones
Ingresos
a la Seguridad
y Contribuciones
Aportes
a la Seguridad
Social
Social
No Tributarios
Otros No Tributarios
Rentas de la Propiedad
Intereses
Contribuciones
Figurativas
De la Administracin
TOTAL
M.E. Y F.P.
3 6 4
Nacional
de Capital
RECURSOS
para Financiaciones
de Capital
Nacional
CORRIENTES,
DE CAPITAL
Y CONTRIBUCIONES
FIGURATIVAS
844.929.468.474
178..986.800.000
96.474.500.000
82.512.300.000
440.519.851.002
440.519.851.002
398.281.940
398.281.940
71.371.976.532
71.371.976.532
153.652.559.000
153.652.559.000
2.110.822.000
2.110.822.000
2.110.822.000
847.040.290.474
TITULO 111
Planilla N 58
Anexa al Ttulo 111
y ENTIDAD
( en pesos )
CARACTER
ECONOMICO
VENTA
INGRESOS
CONTRIB.A
TRIBUTARIOS
LA SEG.
INGRESOS NO
DE
BIENES
RENTAS
SERVICIOS DE
TRIBUTARIOS
RECURSOS
TRANS.
DE
LA
SUBTOTAL
CORRIENTES
JURISDICCION,
ADMIN.
SOCIAL
PROPIOS
TRANS.
DISMINUCION
DE
CAPITAL
DE
DE LA INV.
TOTAL
5UBTOTAL
FINANCIERA
CAPITAL
PROPIEDAD
ENTIDAD
PUBLICAS
Ministerio
4.998.822.000
49.114.000
21.610.000
5.069.546.000
5.069.546.000
4.998.822.000
49.114.000
21.610,000
5.069.546.000
5.069.546.000
6.398.391.000
6.398.391.000
6.398.391.000
6.398.391.000
6.398.391.000
6.398.391.000
de Seguridad
de Defensa
178.986.800.000
429.122.638.002
349.167.940
71.350.366.532
679.606.972.474
679.606.972.474
Nacional de la
176.966.800.000
428.189.635.000
347.900.000
71.090.000.000
676.614.535.000
678.614.535.000
932.803.002
1.267.940
260.366.532
1.194.437.474
1.194.437.474
440.519.851,002
398.281.940
71.371.976.532
691.276.909.474
691.276.909.474
Ministerio
de Trabajo,
Seguridad
Social
Administracin
Seguridad
Registro
Empleo
Social
Nacional
Y Empleadores
de Trabajadores
Agrarios
(RENATEA)
TOTAL
RECURSOS
DE CAPITAL
CORRIENTES
178.986.800.000
TITULO 111
Planilla N 6B
Anexa al Ttulo 111
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
GASTOS FIGURATIVOS
SOCIAL
(en pesos)
DESTINO
JURISDICCION,
Ministerio
de Trabajo,
ENTIDAD
Empleo y Seguridad
Social
PARA EROGACIONES
A ADMINISTR.
A ORGANISM.
CENTRAL
DESCENTRAL.
PARA EROGACIONES
CORRIENTES
AINSTIT.
DE
SUBTOTAL
SEG. SOCo
A ADMINISTR.
A ORGANISM.
CENTRAL
DESCENTRAL.
DE CAPITAL
AINSTIT.
DE
TOTAL
GENERAL
SUBTOTAL
SEG. SOCo
77.617.567.999
17.880.181.000
95497.748.999
95497.748999
77.617.567.999
17.880.181000
95497.748.999
95497.748.999
17.617.567.999
17.880.181.000
95.497.748.999
95.497.748.999
TITULO 111
Planilla N 76
Anexa al Ttulo I1I
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos)
ORIGEII
PARA FINANCIACIONES
DE ORGANISM.
DE ADMINIST.
JURISDICCION,
ENTIDAD
Ministerio de Seguridad
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la
DE INSTIT.
SUBTOTAL
DE
SEG. SOCo
DESCENTRAL.
CENTRAL
CORRIENTES
PARA FINANCIACIONES
DE ADMINISTR.
DE ORGANISM.
CENTRAL
DESCENTRAL.
DE CAPITAL
DE INSTIT.
DE
TOTAL
GENERAL
SUBTOTAL
SEG. SOCo
8.314.700.000
8.314.700.000
8.314.700.000
8.314.700.000
8.314.700.000
8.314700000
9565.481.000
9.565.481.000
9.565.481.000
9.565.481.000
9.565.481.000
9.565.481.000
2.110.822.000
2.110.822.000
137.883.200.000
O 135.772378.000
2.110.822.000
2110822.000
137.883.200.000
153.652.559.000
2.110.822.000
2.110.822.000
155.763.381.000
135.772.378.000
135.772.378.000
Administracin Nacional de la Seguridad Social
TOTAL
135.772.378.000
135.772.378.000
17.880.181.000
s:
m
'<
;n
I!-_...I..
TITULO 111
Planilla N 8B
Anexa al Titulo 111
:o...
ECO NO MICO
DISMINUCION
ENDEUD. PUBLICO
DE
INCREMENTO
LA INVERSION
JURISDICCION,
Ministerio
ENTIDAD
de Seguridad
de Trabajo,
558.960.000
558.960.000
558.960.000
558.960.000
979.197.000
979.197.000
979.197.000
979.197.000
251.000.000
1.771.452.526
251.000.000
Empleo
y Seguridad
Nacional de la Seguridad
1.520.452.526
Social
Social
y Empleadores
Agrarios (RENATEA)
APLIC. FINAN.
O
de Defensa
Administracin
DE
PARA
FIGURATIVAS
OTROS PASIVOS
FINANCIERA
TOTAL
CONTRIBUCIONES
401.000.000
1.119.452.526
1.520.452.526
652.000.000
O
1.789.157.000
1.119.452.526
3.309.609.526
TITULO 111
Planilla N 9B
Anexa al Ttulo 111
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
APLICACIONES FINANCIERAS
( en pesos)
CARACTER
ECONOMICO
AMORTIZ.
INVERSION
JURISDICCION,
DE DEUDA Y GASTOS
DISMINUCION
FINANCIERA
TOTAL
FINANCIERAS
OTROS PASIVOS
ENTIDAD
FIGURATIVOS
PARA APLlC.
DE
558.960.000
558.960.000
558.960.000
558.960.000
979.197.000
979.197.000
979.197.000
979.197.000
72.143.256.563
12.500.000.000
84.643.256.563
70.807.990.563
12.500.000.000
83.307.990.563
1.335.266.000
86.181.413.563
Ministerio
de Seguridad
de Defensa
Militares
Ministerio
de Trabajo,
Administracin
Empleo
y Seguridad
Nacional de la Seguridad
Social
Social
y Empleadores
Agrarios
1.335.266.000
(RENATEA)
TOTAL
72.143.256.563
14.038.157.000