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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIN..................................................................................................................... 3
2. ALCANCE .. 4
3. OBJETIVOS............................................................................................................................. 4

3.1
OBJETIVO GENERAL...................................................................................4
3.2
OBJETIVOS ESPECFICOS Y METAS........................................................................4
4 DEFINICIONES GENERALES.............................................................................................5
5 INFORMACIN GENERAL..................................................................................................9
6 PREVENCIN Y MINIMIZACIN.......................................................................................10
6.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LOS RESIDUOS RESPEL EN LA
(NOMBRE DEL PREDIO).......................................................................................................... 10
6.2
ORIGEN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS...........................................................10
6.3
LISTA DE ALGUNAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESPEL SEGN
SERVICIOS DE LA SDIS...........................................................................................................12
6.4
IDENTIFICACIN DE FUENTES.................................................................................15

6.5
MANEJO QUE ACTUAL LOS RESIDUOS O DESECHOS
..PELIGROSOS.16
6.6
MAPA DE IDENTIFICACIN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN
EL PREDIO................................................................................................................................ 16
6.7
CUANTIFICACIN DE LA GENERACIN.................................................................17
6.8 TIPO DE GENERADOR DE RESPEL................................................................................18
6.9 ALTERNATIVAS DE PREVENCIN Y MINIMIZACIN...18
6.9.1 LA PREVENCIN DE LA GENERACIN DE RESPEL. 18
6.9.2 LA MINIMIZACIN COMPRENDE .19
6.9.2.1 RECICLAJE, REUTILIZACIN, RECUPERACIN O REGENERACIN: 20

6.9.2.2 MEJORAR PROCESOS DE PRESTACIN DE SERVICIOS, OPERACIONES Y


MANTENIMIENTO. .... ...20
6.9.3 SUSTITUCIN DE SUSTANCIAS QUMICAS. ..21
7. MANEJO INTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO DE RESPEL23
ACONDICIONAMIENTO........................................................................................................29
8. PLAN DE CONTINGENCIA................................................................................................32
8.1
PREVENCIN........................................................................................................... 37
8.2
EN CASO DE DERRAME DE SUSTANCIAS.............................................................38
8.3
EN CASO DE INCENDIO...........................................................................................39
8.4
EN CASO DE ATMSFERA CONTAMINADA............................................................41
8.5
EN CASO DE ACCIDENTES.....................................................................................41

8.6
EN CASO DE EMERGENCIA....................................................................................41
9. MANEJO EXTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO. ...42
9.1 APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIN......................................................................44
9.2 TRATAMIENTO................................................................................................................45
9.3 DISPOSICIN FINAL......................................................................................................45
9.4 EXPORTACIN............................................................................................................... 45
9.5 TRANSPORTE................................................................................................................. 46
10. EJECUCIN SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN.............................................46
10.1 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES
..46
10.2 LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACION INTERNA. .48
10.3 LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIN EXTERNA 48

10.4 DIVULGACIN Y SENSIBILIZACIN..48


11. ANEXOS..50

1. INTRODUCCIN
El aumento en las cantidades y volmenes de residuos o desechos peligrosos
RESPEL, producto de actividades institucionales y de servicios sociales que realiza la
SDIS, han desencadenado una serie de dificultades en el manejo interno de residuos
de carcter peligroso, por una parte se desconoce cules residuos
son de
caractersticas peligrosas, no existe separacin en la fuente de los mismos y si bien es
cierto sus cantidades no son representativas, se les debe dar un manejo integral
adecuado, de tal forma que el diagnostico por tipo de servicio, compra de suministros,

los elementos generados por nuestra misionalidad, deben enfocarse en identificar y


manejar adecuadamente este tipo de elementos; la comunicacin debe ser un factor
primordial a la hora de desconocer el tipo de elemento, sustancia y/o material con
caractersticas de peligrosidad, que si no se encuentra en el presente plan se debe
establecer comunicado mediante soporte al rea de gestin ambiental de la SDIS.
La problemtica mencionada ha trado consigo, la necesidad de reevaluar y replantear
las polticas hasta hoy existentes en la SDIS frente a la gestin de RESPEL y los
cambios permanentes en las polticas y planes de residuos en la ciudad y en el pas.

Teniendo en cuenta, las normas vigentes, tomamos como gua el presente plan para
identificar, manejar, almacenar, transportar, tratar y disponer finalmente los residuos
peligrosos generados y adicionalmente se ha desarrollado una serie de lineamientos,
procedimientos, instructivos y acciones con el fin de asegurar una buena calidad de
vida y un desarrollo sostenible dentro del predio.
El presente plan establece los residuos generados en el (Nombre del Predio) y
establece los elementos de gestin de cada uno de los productos, elementos y
sustancias con las cantidades y frecuencias encontradas, de tal forma que no se alteren
los ecosistemas aledaos a nuestros predios y no sean enviados al relleno sanitario.

Consecutivamente se definirn las alternativas de manejo apropiadas,


responsabilidades que cada actor tiene y los instrumentos para la implementacin.

las

2. ALCANCE
El presente documento establece los lineamientos, para que los generadores realicen el
manejo desde la generacin y reduccin en la fuente, as como minimizar la cantidad y
peligrosidad de los mismos, atendiendo necesidades contractuales adecuadas
controlando el ingreso de elementos y/o sustancias qumicas con carcter peligroso;
tambin se contempla la prohibicin almacenamiento permanente o eliminacin de
residuos o desechos peligrosos al interior de las instalaciones del (Nombre del Predio),
contribuyendo de esta manera a un desarrollo sostenible.

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Prevenir, regular y/o sustituir la generacin de residuos peligrosos, en (Nombre del
Predio), donde se garantice una adecuada gestin Integral de los residuos peligrosos
hasta su disposicin final, incidiendo en los patrones de consumo y en la prestacin de
servicios sociales, minimizando los riesgos sobre la salud humana y el medio ambiente.

3.2

OBJETIVOS ESPECFICOS Y METAS

Reducir la generacin de residuos peligrosos en un 10% en el (Nombre del


Predio), mediante la formulacin e implementacin de este plan de gestin
integral de residuos peligrosos.

Promover, fortalecer la adecuada gestin y manejo de los residuos peligrosos


generados, con jornadas de sensibilizacin a todos los predios generadores.

Conocer y socializar la identificacin y minimizacin de elementos y sustancias


peligrosas, en especial a las personas encargadas de la manipulacin y
almacenamiento.

Prevenir la contaminacin que actualmente se viene presentando e iniciar la


identificacin, separacin, almacenamiento y gestin adecuada con los
respectivos gestores Respel.

4.

Reducir, minimizar y controlar los productos, insumos y sustancias qumicas


peligrosas empleadas del (Nombre del Predio).

Promover el cumplimiento de los compromisos normativos relacionados con


sustancias y residuos peligrosos.

DEFINICIONES GENERALES

A continuacin se dan definiciones para las caractersticas que hacen que un residuo
sea determinado como peligroso, segn la clasificacin CRETIP (Corrosividad,
Reactividad, Explosin, Toxicidad, Inflamabilidad, Patogenicidad) Enunciada en el
Anexo III del Decreto 4741 de 2005.
Corrosividad
Caracterstica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser corrosivo:
Caracterstica que hace que un residuo o desecho por accin qumica, pueda causar
daos graves en los tejidos vivos que estn en contacto o en caso de fuga puede daar

gravemente otros materiales, y posee cualquiera de las siguientes propiedades: a) Ser


acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades; b) Ser
lquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por ao a una temperatura de
ensayo de 55 C.
Reactividad
Caracterstica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser reactivo. Es
aquella caracterstica que presenta un residuo o desecho cuando al mezclarse o
ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos tiene

cualquiera de las siguientes propiedades: a) Generar gases, vapores y humos txicos


en cantidades suficientes para provocar daos a la salud humana o al ambiente cuando
se mezcla con agua; b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como
cianuros, sulfuros, perxidos orgnicos que, por reaccin, liberen gases, vapores o
humos txicos en cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el
ambiente; c) Ser capaz de producir una reaccin explosiva o detonante bajo la accin
de un fuerte estmulo inicial o de calor en ambientes confinados; d) Aquel que produce
una reaccin endotrmica o exotrmica al ponerse en contacto con el aire, el agua o
cualquier otro elemento o sustancia;
e) Provocar o favorecer la combustin.

Explosivo
Caracterstica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser explosivo: Se
considera que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo cuando en estado slido
o lquido de manera espontnea, por reaccin qumica, puede desprender gases a una
temperatura, presin y velocidad tales que puedan ocasionar dao a la salud humana
y/o al ambiente, y adems presenta cualquiera de las siguientes propiedades: a)
Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua; b) Ser capaz de producir
fcilmente una reaccin o descomposicin detonante o explosiva a temperatura de 25

C y presin de 1.0 atmsfera; c) Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una
explosin o efecto pirotcnico.
Txico
Caracterstica que hace a un residuo peligroso por ser txico: Se considera residuo
o desecho txico aquel que en virtud de su capacidad de provocar efectos biolgicos
indeseables o adversos puede causar dao a la salud humana y/o al ambiente. Para
este efecto se consideran txicos los residuos o desechos que se clasifican de acuerdo
con los criterios de toxicidad (efectos agudos, retardados o crnicos y ecotxicos)

definidos a continuacin y para los cuales, segn sea necesario, las autoridades
competentes establecern los lmites de control correspondiente: a) Dosis letal media
oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg para slidos y menor o igual a 500
mg/kg para lquidos, de peso corporal; b) Dosis letal media drmica (DL50) para ratas
menor o igual de 1.000 mg/kg de peso corporal; c) Concentracin letal media inhalatoria
(CL50) para ratas menor o igual a 10 mg/l; d) Alto potencial de irritacin ocular,
respiratoria y cutnea, capacidad corrosiva sobre tejidos vivos; e) Susceptibilidad de
Bioacumulacin y biomagnificacin en los seres vivos y en las cadenas trficas; f)
Carcinogenicidad,
mutagenecidad
y
teratogenecidad.
g)
Neurotoxicidad,
inmunotoxicidad u otros efectos retardados. h) Toxicidad para organismos superiores y

microorganismos terrestres y acuticos; i) Otros que las autoridades competentes


definan como criterios de riesgo de toxicidad humana o para el ambiente. Adems, se
considera residuo o desecho txico aquel que, al realizrsele una prueba de lixiviacin
para caracterstica de toxicidad (conocida como prueba TCLP), contiene uno o ms de
las sustancias, elementos o compuestos que se presentan en la Tabla 3 del Decreto
4741 de 2005, en concentraciones superiores a los niveles mximos permisibles en el
lixiviado establecidos en dicha tabla.

Inflamable
Caracterstica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser inflamable:
Caracterstica que presenta un residuo o desecho cuando en presencia de una fuente
de ignicin, puede arder bajo ciertas condiciones de presin y temperatura, o presentar
cualquiera de las siguientes propiedades: a) Ser un gas que a una temperatura de
20o.C y 1.0 atmsfera de presin arde en una mezcla igual o menor al 13% del
volumen del aire; b) Ser un lquido cuyo punto de inflamacin es inferior a 60o.C de
temperatura, con excepcin de las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol
en volumen; c) Ser un slido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de

25o.C y presin de 1.0 atmsfera, de producir fuego por friccin, absorcin de humedad
o alteraciones qumicas espontneas y quema vigorosa y persistentemente dificultando
la extincin del fuego; d) Ser un oxidante que puede liberar oxgeno y, como resultado,
estimular la combustin y aumentar la intensidad del fuego en otro material.
Patogenicidad
Caracterstica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser infeccioso: Un
residuo o desecho con caractersticas infecciosas se considera peligroso cuando
contiene agentes patgenos; los agentes patgenos son microorganismos (tales como

bacterias, parsitos, virus, ricketsias y hongos) y otros agentes tales como priones, con
suficiente virulencia y concentracin como para causar enfermedades en los seres
humanos o en los animales.
Radiactivo
Caracterstica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo: Se entiende por
residuo radioactivo, cualquier material que contenga compuestos, elementos o istopos,
con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 K Bq/Kg (setenta kilo
becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, de

forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o


electromagntica que en su interaccin con la materia produce ionizacin en niveles
superiores a las radiaciones naturales de fondo. (MAVDT2, 2007).
Gestin integral de Respel: Tiene como fin establecer las herramientas de gestin
que permite a generadores y autoridades ambientales, conocer y evaluar sus RESPEL
(Tipos y cantidades), y las diferentes alternativas de prevencin y minimizacin frente a
los mismos. El plan permite mejorar la gestin y asegurar que el manejo de estos
residuos se realice de una manera ambientalmente razonable, con el menor riesgo

posible, procurando la mayor efectividad econmica, social y ambiental, en


concordancia con la poltica y las regulaciones. (MAVDT1, 2007).
Plan de gestin de devolucin de productos post-consumo: Es un Instrumento de
gestin que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios
dispuestos para facilitar la devolucin y acopio de productos post-consumo que al
desecharse se convierten en residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados a
instalaciones en las que se sujetarn a procesos que permitirn su aprovechamiento y/o
valorizacin, tratamiento y/o disposicin final controlada. (MAVDT1, 2007).

Predio: Todo aquel inmueble cuyo uso y destinacin se encuentre en funcin de


desarrollar alguno de los planes o proyectos de la SDIS.
Residuo o desecho: Segn el decreto 4741 del 30 de Diciembre de 2005 del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los trminos residuos y desecho se
equiparan y hacen referencia a cualquier objeto, material, sustancia, elemento o
producto que se encuentre en estado slido o semislido o es un gas o liquido
contenido en recipientes o depsitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega,
porque sus propiedades no permiten usarlo en las actividad que lo genero o porque la
legislacin o normatividad o normatividad vigente as lo estipula.

Residuo o desecho peligroso: La Poltica Nacional para la Gestin Integral de


Residuos o Desechos peligrosos, estipula residuos o desecho peligroso, a los residuos
que debido a su peligrosidad intrnseca (toxico, reactivo, corrosivo, inflamable,
explosivo, infeccioso, eco txico), pueden causar daos a la salud o el ambiente, y en la
no posibilidad de uso por parte del generador que lo produjo. Por lo tanto, la definicin
no depende del estado fsico ni del manejo al que ser sometido luego de su
generacin. Por otra parte la definicin que adopta el decreto 4741 de 2005 por el cual
se reglamenta la prevencin y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados
en el marco de la gestin integral, es la siguiente: Es aquel residuo o desecho que por

sus caractersticas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o


radiactivas, pueden causar riesgo o dao para la salud humana y el ambiente. As
mismo se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes
que hayan estado en contacto con ellos. De otro lado, tambin se considera RESPEL
aquel que sin serlo en forma original se transforma por procesos naturales en residuo
peligroso. (MAVDT2, 2007).
Respel: Nombre que describe todo residuo peligroso.

5. INFORMACIN GENERAL
Tabla No.1 Informacin general de la institucin
Diligencie la informacin solicitada, segn el predio.

Nombre de la Institucin:
Responsable de la institucin:

Direccin:
Telfono:
Localidad:
No. de usuarios:
No. de funcionarios:

Personal de servicios:
Total personas en la institucin:
Descripcin fsica de la institucin:
Servicios prestados en la institucin.

Describir de forma general los espacios con los que cuenta la


institucin.

6. PREVENCIN Y MINIMIZACIN
6.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LOS RESIDUOS RESPEL
EN EL (NOMBRE DEL PREDIO).
Para la caracterizacin cualitativa y cuantitativa de los residuos generados en las
diferentes secciones, el (Nombre del Predio), realiz el diagnostico y clasific los
residuos peligrosos, frente al cumplimiento de la normatividad vigente sobre los
diferentes temas como se registra en la tabla No.2.

Tabla No. 2 Clases de residuos generados


TIPO
CORROSIVO
REACTIVO
EXPLOSIVO

NOMBRE DEL PRODUCTO, ELEMENTO O SUSTANCIA


PELIGROSA.
Ejemplo: CLORO

TOXICO
INFLAMABLE
PATOGENO
RADIOACTIVO
OTROS DE LOS
CUALES SE
DESCONOCE SU
CLASIFICACIN

Ejemplo: MEDICAMENTO

*Ver Definiciones generales: Caractersticas de peligrosidad y hojas de seguridad de cada producto.

6.2 ORIGEN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.


Los residuos peligrosos generados en la SDIS, son producto de la prestacin de los
servicios sociales que se brinda en las diferentes sedes propias y otras con servicios a
travs de terceros, como se muestra en la Figura No. 1, en estas sedes se atienden
diferentes modalidades de servicio y su capacidad de servicio se ajusta a grupos
poblacionales especficos; de tal manera que se identifican residuos peligrosos por tipo
de actividad segn el servicio, como por ejemplo Jardines Infantiles, casas vecinales y

predios amar que atiende poblacin infantil, generan ciertos tipos de residuos
peligrosos similares e identificables a travs de los diagnsticos fsicos ambientales.

Figura No. 1 Esquema de los posibles orgenes de RESPEL en la SDIS.

USO DE ELEMENTOS-PRODUCTOS Y/O SUSTANCIAS

DESCARTE DE ELEMENTOS-PRODUCTOS Y/O SUSTANCIAS

Adicionalmente tambin podemos encontrar:

Principales materias primas e insumos, materiales y dems bienes consumidos o


adquiridos cuyo uso incide en la generacin de residuos, as como cantidades
consumidas o adquiridas e identificacin del proceso o actividad donde son
utilizadas. Se sugiere que las cantidades sean presentadas en unidades que
permitan su cuantificacin mensual y anual, por ejemplo Kg. /mes o
Toneladas/ao.

Principales bienes elaborados y servicios ofrecidos; es recomendable que la


predio determine las cantidades anuales producidas para los principales
productos elaborados o los principales servicios ofrecidos, especialmente
aquellos que inciden o tienen relacin con la generacin de residuos. Para el
caso de bienes elaborados se sugiere que las cantidades sean establecidas en
unidades que permitan su cuantificacin mensual y anual, por ejemplo Kg/mes o
Toneladas/ao.
Los residuos que se generan y los procesos o los sitios (incluyendo actividades
conexas), donde estos se generan.

6.3
LISTA DE ALGUNAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESPEL
SEGN SERVICIOS DE LA SDIS.
La lista que se presenta en la Tabla 3 puede ser utilizada, como indicativa para
identificar residuos peligrosos, que se generan en diferentes actividades. La lista no
debe entenderse como el listado nico y completo de los RESPEL que las diferentes
actividades pueden generar, simplemente sirve de gua. De acuerdo con los insumos,
procesos y experiencia de la SDIS, todos los predios deben revisar muy bien su listado.
Esta lista surge de una revisin y consulta de insumos y suministros requeridos por tipo
de servicio social.

La primera columna contiene el tipo de servicio donde se origina el residuo, en la


segunda casilla el nmero de predios en el tipo de servicio, en la tercera casilla el
nmero de usuarios y o funcionarios promedio, en la cuarta casilla el tipo de actividad
generador, en la quinta el rea o dependencia donde se genera, en la sexta los
RESPEL que potencialmente se generan en cada actividad y en sus actividades
conexas, en la sptima casilla la clasificacin por cdigo.

Tabla No. 3 Identificacin de Residuos Peligrosos

PREDIOSS

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

NIVEL
CENTRAL

7 PISOS

ARCHIVO
CENTRAL

JARDINES

364

ORIGEN
SERVICIO

ACTIVIDAD

AREA O
DEPENDENCI
A

RESPEL

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

1700
FUNCIONARIOS

ADMINISTRATIVA

PISO 6 AL PISO 12

TUBOS
FLUORESCENTE
S
BOMBILLAS

Y29

INTERCAMBIO DE
TONNER POR
NUEVO.

BODEGA

TONNER

Y12

ATENCIN

SALON Y/O

PILAS

Y29 Y23

ORIGEN
SERVICIO

INFANTILES,
1ATENCIN
INTEGRAL A LA
PRIMERA
INFANCIA.

PREDIOSS

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

ACTIVIDAD

AREA O
DEPENDENCI
A

(NIOS Y NIAS
MENORES DE 6
AOS)
50000

ORIENTACIN ,
FORMACIN

TALLER DE
TRABAJO

RESPEL

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

FRASCO DE
PEGANTE CON
RESIDUOS DE
PEGANTE.

Y13

AEROSOLES
PINTURAS

Y12

ORIGEN
SERVICIO

PREDIOSS

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVA

ATENCIN
INTEGRAL A LA

AREA O
DEPENDENCI
A

OFICINA

RESPEL

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

PILAS

Y29 Y23

TONER

Y12

FRASCO DE
PEGANTE CON
RESIDUOS DE
PEGANTE.

Y 13

ORIGEN
SERVICIO

PRIMERA
INFANCIA EN
ENTORNO
CENTROS
FORJAR

PREDIOSS

15

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

6000

ACTIVIDAD

AREA O
DEPENDENCI
A

FORMACIN A
FAMILIAS Y
GRUPAL

TALLER Y/O
ALMACEN Y/O
CAJA

ATENCIN
ORIENTACIN Y
FORMACIN

TALLER Y/O
ALMACEN Y/O
CAJA DE INSUMOS

RESPEL

PEGANTES

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

Y13

PILAS

Y29 Y23

TONER

Y12

ORIGEN
SERVICIO

PREDIOSS

16

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

43000

ACTIVIDAD

AREA O
DEPENDENCI
A

RESPEL

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

ADMINISTRATIVA

OFICINA

TONER

Y 12

FRASCO DE
PEGANTE CON
RESIDUOS DE
PEGANTE.

Y13

FORMACIN EN
DERECHOS
SENSIBILIZACIN
TALLERES
EDUCATIVOS
FORMACIN
PARA LA
GENERACIN DE

TALLER Y/O
ALMACEN Y/O
CAJA DE INSUMOS

ORIGEN
SERVICIO

PREDIOSS

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

ACTIVIDAD

AREA O
DEPENDENCI
A

RESPEL

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

INGRESOS

INTERVENCIN
SICOSOCIALTERAPUTICA
APOYO ESCOLAR

TALLER Y/O
ALMACEN Y/O
CAJA DE INSUMOS

AEROSOLES
PINTURAS

Y12

ORIGEN
SERVICIO
CASAS DE LA
JUVENTUD

PREDIOSS

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

ACTIVIDAD

AREA O
DEPENDENCI
A

RESPEL

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

ATENCIN
INTEGRAL A
JVENES

TALLER Y/O
ALMACEN Y/O
CAJA DE INSUMOS

FRASCO DE
PEGANTE CON
RESIDUOS DE
PEGANTE.

Y13

FORMACIN E
INFORMACIN EN
DERECHOS
SEXUALES Y

TALLER Y/O
ALMACEN Y/O
CAJA DE INSUMOS

AEROSOLES
PINTURAS

Y12

ORIGEN
SERVICIO

PREDIOSS

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

ACTIVIDAD

AREA O
DEPENDENCI
A

RESPEL

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

PILAS

Y29 Y23

PEGANTES

Y13

PINTURAS
VARSOL

SEGN TIPO.

REPRODUCTIVOS

FORTALECIMIENT
O DE
ACTIVIDADES
ARTSTICAS Y
CULTURALES.

TALLER Y/O
ALMACEN Y/O
CAJA DE INSUMOS

ORIGEN
SERVICIO
CENTROS
CRECER

CENTROS
AMAR

PREDIOSS

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

17

1400

17

2500

ACTIVIDAD

AREA O
DEPENDENCI
A

RESPEL

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

ADMINISTRATIVA

OFICINA

PILAS

Y29 Y23

PILAS
PEGANTES
PINTURAS

Y29 Y23

TONER
PILAS

Y12

ATENCIN
ORIENTACIN Y
FORMACIN

ADMINISTRATIVA

OFICINA

ORIGEN
SERVICIO

CENTROS
INTEGRALES
DE
PROTECCIN

PREDIOSS

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

500

ACTIVIDAD

AREA O
DEPENDENCI
A

RESPEL

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

HIGIENE Y
ESTTICA

BAOS

COSMTICOS
CUCHILLAS DE
AFEITAR

Y1

PILAS

Y29 Y23

PEGANTES
PINTURAS

Y13

ATENCIN
ORIENTACIN Y
FORMACIN

TALLER

ORIGEN
SERVICIO

PREDIOSS

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

ACTIVIDAD

AREA O
DEPENDENCI
A

RESPEL

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

ACTIVIDADES
ARTSTICAS Y
CULTURALES

TALLERES
ALMACEN Y/O
AREA DE
INSUMOS

PEGANTES
PINTURAS
VARSOL
(ALGUNOS)

Y13

BAOS

COSMTICOS
ESMALTES
CUCHILLAS DE
AFEITAR

Y1 -OTROS

HIGIENE Y
ESTTICA

ORIGEN
SERVICIO

COMISARAS

PREDIOSS

31

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

10000

ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVO

AREA O
DEPENDENCI
A

OFICINA

RESPEL

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

TONERCARTUCHOS
BOMBILLAS

Y12

TUIBOS
FLUORESCENTE
S
PILAS

Y23 Y 29

ORIGEN
SERVICIO

CENTROS DE
PROTECCIN
SOCIAL PARA
PERSONAS
MAYORES.

PREDIOSS

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

ACTIVIDAD

AREA O
DEPENDENCI
A

ATENCIN
ORIENTACIN Y
FORMACIN

TALLER Y SALON
DE ACTIVIDAD

HIGIENE Y
ESTTICA

BAO
ALMACEN Y/O
AREA DE
INSUMOS

RESPEL

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

PILAS
PEGANTES
PINTURAS

Y13

COSMTICOS:
ESMALTES,
CUCHILLAS DE
AFEITAR

Y1

300

ORIGEN
SERVICIO

COMEDORES
COMUNITARIO
S:

PREDIOSS

150

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

50000

ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVA

AREA O
DEPENDENCI
A

OFICINA
ALMACEN Y/O
AREA DE
INSUMOS

RESPEL

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

TONERCARTUCHOS
BOMBILLAS

Y12

TUIBOS
FLUORESCENTE
S
PILAS

Y 23 Y29

ORIGEN
SERVICIO
TOTAL

6.4

PREDIOSS

FUNCIONARI
OS Y
USUARIOS
PROMEDIO

623

150000

ACTIVIDAD

AREA O
DEPENDENCI
A

RESPEL

CLASIFICACI
N DE
PELIGROSIDA
D

IDENTIFICACIN DE FUENTES.

En la tabla No. 4 se presenta la identificacin de la fuente de generacin de residuos


Respel en el (Nombre del Predio), y el tipo de residuo generado.

Tabla No. 4 Identificacin de fuentes generadoras de RESPEL


Fuentes de
generacin

reas internas
identificadas

Tipo de Respel
generado

Con adecuada
disposicin

Sin adecuada
disposicin

En la primer columna fuentes de generacin: busca obtener el origen de donde provienen los posibles residuos de RESPEL en
el predio, como por ejemplo uso de qumicos de piscina y de all obtenemos residuos de canecas o envases con contenidos
qumicos.
En la segunda columna reas internas identificadas debemos indicar especficamente el punto de la generacin, por ejemplo:
Cuarto de qumicos de la piscina ubicado en la salida de la piscina.

En la tercera columna se debe indicar el tipo de residuo peligroso generado, por ejemplo recipientes con qumico de cloro.
En la cuarta y quinta columna se debe indicar si se realiza una adecuada disposicin en recipientes especiales y si se entrega a
empresas autorizadas o si solamente lo presentan para ser dispuesto en relleno sanitario.

6.5

MANEJO QUE ACTUAL LOS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS.

De acuerdo con los resultados de la tabla anterior y atendiendo a los elementos,


sustancias y materiales identificados en el predio como, se describe la situacin actual
de cada uno de los manejos que se le dan a cada uno de los residuos generados. Para
la identificacin y conocimiento de cada uno de estos elementos o sustancias es

importante que se apoye en el rea de Gestin Ambiental de la SDIS y de las hojas de


seguridad de cada uno de los productos que ingresan al predio.
6.6

MAPA DE IDENTIFICACIN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN


EL PREDIO.

Mapa de el predio de la SDIS, donde se sealan las reas y fuentes de generacin


de RESPEL

Nota: en este espacio se debe anexar el plano general del predio, el cual puede ser
realizado a mano pero que explique claramente las reas identificadas de generacin
de RESPEL, como por ejemplo donde se generan pilas y dnde se almacenan.

CLASIFICACIN E IDENTIFICACIN DE CARACTERSTICAS DE PELIGROSIDAD

En los anexos 1, 2 y 3 del presente plan, se listan los residuos o desechos peligrosos
por procesos o actividades, se describen, las clasificaciones, identificaciones y
caractersticas de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos.
6.7

CUANTIFICACIN DE GENERACIN

En la tabla No. 5 se presentan las cantidades aproximadas de RESPEL generadas en el


(Nombre del Predio).
Tabla No. 5 Cantidades aproximadas de RESPEL generadas
Residuo Peligroso Generado

Cantidades Kg/Mes

En la primera columna se debe registrar el nombre del residuo peligroso generado, como por ejemplo pilas,
luminarias, medicamentos vencidos en el predio y en la segunda columna se cuantifica el promedio mensual que
se genera.

6.8

TIPO DE GENERADOR DE RESPEL

Luego de haber realizado el diagnostico, tomamos las cantidades Kg/Mes y con el fin
de determinar en qu categora de generacin se encuentra clasificado el predio, en la
tabla No. 6 se demuestra los tipos de generadores que estn establecidos en la
normatividad vigente.
Tabla No. 6 tipos de generadores

Tipo de
generador

Capacidad de RESPEL
(Kg. Mes)

Gran generador

Produccin mayor o igual a 1000

Medio generador

Produccin igual o mayor a 100 y menor


o igual a 1000

Identificacin predio
(Nombre del Predio)

Pequeo
generador

Produccin igual o mayor a 10 y menor o


igual a 100

No requiere
registro

Si la produccin es menor a 10 Kg mes


sealar en esta casilla.

Esta tabla sirve de muestra pero el diligenciamiento es efectuado por el rea de Gestin
Ambiental de la SDIS cada seis meses, previo cumplimiento del envi de la informacin
de los residuos generados mes a mes en los formatos mensuales y trimestral de
RESPEL. La media mvil se indica en la tabla No. 12 Matriz de Media mvil.

Para establecer el tipo de generador se realiza una operacin matemtica denominada


media mvil que se determina teniendo como base los primeros seis meses de
generacin y esta se elaborara desde el nivel central de la SDIS, en el rea de gestin
ambiental, mediante la informacin reportada del trimestre por el coordinador del predio.
6.9 ALTERNATIVAS DE PREVENCIN Y MINIMIZACIN
Basados en el anlisis de los residuos peligrosos generados se establecen las
alternativas para las soluciones orientadas a la prevencin de la generacin y la
minimizacin como son:

6.9.1

LA PREVENCIN DE LA GENERACIN DE RESPEL:

Est orientada a evitar por completo generar residuos, lo cual implica la eliminacin de
las sustancias peligrosas empleadas como materias primas en la prestacin de los
servicios institucionales en el predio.
Evitar la elaboracin o transformacin de los productos que usualmente contienen
sustancias peligrosas.

Sustituir las sustancias o elementos peligrosos que se emplean en los talleres y


salones de actividades ldicas y productivas.
Existe articulacin con el lineamiento de CERO PAPEL de la SDIS, cuyo objetivo es
establecer e implementar una poltica Cero Papel, que permita remplazar y reducir el
flujo documental de papel por soportes electrnicos, mediante el fortalecimiento de
nuevos mecanismo de comunicacin y desarrollando estrategias que disminuyan los
costos y tiempos administrativos de los diferentes procesos internos, generando un
aporte al impacto negativo de las actividades de la SDIS.

6.9.2

LA MINIMIZACIN COMPRENDE:

La adopcin de medidas organizativas, operativas y tecnolgicas que permiten


disminuir -hasta niveles econmica y tcnicamente factibles- la cantidad y peligrosidad
de los RESPEL generados, uno de los impactos de prevencin se ve reflejado en el
lineamiento de CERO PAPEL el cual aconseja la impresin de documentos internos y
por supuesto menos uso de polvos o lquidos de impresin a base de solventes y
menos residuos de tner y cartuchos de impresin que contienen sustancias txicas
para el medio ambiente. Adicionalmente se efectan recomendaciones para la

reutilizacin de tner y generar menos volmenes basndose fundamentalmente en las


buenas prcticas como se describe en la Tabla No.7
Tabla No. 7 Buenas Practicas
Actividad.

Subactividades.

Cambios de materias
primas e insumos.

Identificar los elementos, productos y/o sustancias peligrosas.


Adquirir la cantidad de elementos e insumos estrictamente
necesarios.
Reducir el nmero de envases parcialmente llenos.

Actividad.

Subactividades.
Sensibilizar a funcionarios y contratistas.
Conocer e implementar los instructivos y hojas de seguridad de cada
uno de los productos.

Maneje con dedicacin el


inventario de materiales
peligrosos

- Solicite o Pida solamente lo que va a necesitar


- Registre todos los materiales peligrosos de su inventario
- Supervise las cantidades de materiales peligrosos que estn a
punto de expirar
- Solicite y mantenga las hojas de seguridad para todos los
materiales en uso y etiquete todos los envases indicando el nombre

Actividad.

Mantenga los residuos


peligrosos y los no
peligrosos separados en
contenedores y en lo
posible en zonas de acopio
y de almacenamiento
separadas fsicamente.

Subactividades.
y tipo de sustancia, numero de inventario, peligros para la salud y
requisitos de manejo y primeros auxilios
-Evite mezclar los residuos peligrosos y los no peligrosos. Seprelos
para no incrementar el volumen de RESPEL generados

Actividad.

Subactividades.

Solicite y consulte los


criterios ambientales de la
secretaria Distrital de
Integracin: rea de
gestin ambiental.
Investigue el uso de
sustitutos no peligrosos.
Divulgue, sensibilice y
capactese ms acerca del

Consultar constantemente a sus proveedores y organizaciones


comerciales o profesionales sobre productos nuevos que sean
menos txicos o peligrosos, investigue en los sitios Web del MAVDT
http://www.minambiente.gov.co y del Centro de Informacin de
Seguridad
sobre
Productos
Qumicos
CISPROQUIM
http://www.cisproquim.org.co/ o consulte con la autoridad ambiental
competente
Consultar sobre tecnologas del reciclaje y tratamiento de los
residuos. Recicle y reutilice los residuos lo que ms pueda. Consulte

Actividad.

Subactividades.

reciclaje de residuos
peligrosos

con organismos, empresas o bolsas para reciclaje de residuos


Solicite sus talleres al rea de gestin ambiental. (Si es un predio
propio de la SDIS).
Sus RESPEL pueden ser de utilidad para otro negocio. Consulte con
agremiaciones, organismos industriales y bolsas de residuos la
posibilidad de realizar intercambio industrial de residuos, dentro del
marco legal vigente.

Aproveche sus residuos


con terceros

6.9.2.1

RECICLAJE, REUTILIZACIN, RECUPERACIN O REGENERACIN:

A partir de la adopcin de estos lineamientos se establecen mecanismos de


reutilizacin como:

Recargas de tner: con la creacin de un instructivo para la recarga de los


elementos hasta por un mximo de dos recargas, con una empresa con los
permisos y licencias que exige la normativa vigente.
RAEES: Antes de ser declarado un residuo, estos elementos son valorados
para posibles reutilizaciones y/o recuperaciones, con empresas que cumplan

los permisos y licencias ambientales como Computadores para educar y de no


ser posible se realizan certificaciones internas para las bajas y posteriormente
entregados a gestores Respel autorizados por la autoridad competente en la
respectiva jurisdiccin.
Pilas: Recuperacin de mercurio y elementos reciclables con empresas
autorizadas.
Luminarias y Bombillas: Recuperacin de gases, mercurio, metales y
plsticos con adecuada recuperacin, tratamiento y transformacin de materias
primas reciclables.

6.9.2.2

MEJORAR PROCESOS DE PRESTACIN DE SERVICIOS, OPERACIONES


Y MANTENIMIENTO.

Controlar el ingreso de insumos y materias primas que se realizan por caja


menor a cargo del responsable del predio.
Mejorar los procesos de mantenimiento con elementos sustancias y/o productos
amigables con el medio ambiente y que cumplan con hojas de seguridad de cada
producto y/o elemento.

Responsabilizar y garantizar que los contratos a terceros adopten e implementen


actividades de mantenimiento adecuadas y enven al nivel central de la SDIS los
certificados de tratamiento y/o disposicin final de estos residuos.
Reduccin de residuos en los procesos ldicos y productivos.
Cuantificar los elementos e insumos de los contratos operados por terceros
mensual y trimestralmente.

Recipientes de pinturas: Se establecen medidas para el reutilizacin y control


de los elementos de mantenimiento por personal interno y por contratistas
externos.
Recipientes de Hipoclorito: Reutilizacin de los recipientes con las empresas
de aseo tercerizadas que contrata la SDIS.

6.9.3 SUSTITUCIN DE SUSTANCIAS QUMICAS.


La sustancias peligrosas actuales se deben sustituir por otras menos peligrosas para la
salud y el medio ambiente, se busca adquirir productos con tecnologas limpias y que
generen los mnimos impactos ambientales En los casos en los que no se puedan
sustituir se buscara identificar la sustancia de menor peligrosidad.
Se debe realizar una revisin y evaluacin comparativas de los riesgos y efectos
causados por la sustancia peligrosa.

La metodologa para el desarrollo de un proceso de sustitucin no es compleja; incluye


una serie de pasos lgicos que hacen parte de un ciclo de mejoramiento continuo. Los
pasos metodolgicos bsicos se describen a continuacin:
Figura. No. 2 Pasos metodolgicos para la sustitucin:

1- Identificacin de Peligros y Valoracin de Riesgos. Este paso involucra la


decisin de qu sustancia o proceso actual representa un riesgo. Un peligro se define
como el potencial inherente a una sustancia o un proceso que puede afectar las
personas o el medio ambiente. El riesgo tiene que ver con la probabilidad de que esto
ocurra.
2- Identificacin de Alternativas. Bsqueda de opciones de sustitucin de las
sustancias qumicas que se han identificado con nivel de riesgo significativo para la

salud y el ambiente. La bsqueda puede hacerse utilizando las fuentes de informacin


enumeradas en la Seccin 2.1.4, o a travs de bases de datos especializadas en los
procesos industriales especficos.
3. Recopilacin de Informacin. Este paso es indispensable para hacer
comparaciones objetivas de las alternativas identificadas. La eleccin de una sustancia
qumica alternativa puede requerir cambios en aspectos enumerados en seguida y por
tanto es necesario tener la informacin a disposicin:

La forma como se realiza el trabajo

El tipo de equipo o partes de equipo necesarios para hacer compatible el


proceso con el qumico sustituto
El sistema de ventilacin que se puede requerir
Los mtodos de disposicin de residuos
Los requerimientos regulatorios que puedan aplicar

4- Comparacin de Alternativas. En este paso, se comparan las alternativas entre s y


con la sustancia o proceso que se usa actualmente. En casos especficos, es difcil
comparar los riesgos de un qumico muy inflamable con los uno muy txico. Se

recomienda pensar en los efectos en trminos simples como por ejemplo Va el


sustituto a explotar o a envenenar personas? Slo afectar a las personas que
trabajen con l o afectar a otra persona en el rea? Adems de las implicaciones
ambientales y a la salud, a la hora de reemplazar una sustancia qumica peligrosa se
debe evaluar el grado de impacto que tendr la nueva sustancia sobre el proceso.
Una metodologa factible a la hora de realizar la comparacin entre las diferentes
propuestas consiste, en la elaboracin de una comparativa (Ver Tabla 8) basada en
criterios de seleccin, la cual facilita el anlisis de los factores que pueden intervenir en
la seleccin.

Tabla No. 8. Comparacin de alternativas de sustitucin.


MEDIDAS ALTERNAS DE CONTROL

CRITERIO

SITUACIN ACTUAL
RIESGO
AMBIENTAL
DE
SUSTANCIA
RIESGO
AMBIENTAL
SUSTITUTO

LA
DEL

OPCIN 1

OPCIN 2

RIESGO A LA SALUD DE LA
SUSTANCIA
RIESGO
A
LA
SALUD
DEL
SUSTITUTO
COSTO
O
BENEFICIO
AL
PRODUCTOR
COSTO O BENEFICIO PARA EL
USUARIO
COSTO O BENEFICIO PARA EL
PRODUCTOR DEL SUSTITUTO
OTROS
FACTORES:
(Cargos
administrativos, empleos etc.)

5- Decisin. Este paso representa la mayor dificultad. Se debe recordar que el cambio
en un proceso puede afectar muchos otros. Se recomienda consultar con los
trabajadores que estarn encargados de la manipulacin directa.
Es conveniente verificar el comportamiento del sustituto a escala de laboratorio y de
planta piloto antes de su introduccin a la actividad o proceso.

6- Introduccin del Sustituto. Se debe planear el cambio del material o proceso


tomando las medidas de seguridad necesarias. Se debe entrenar a los trabajadores
involucrados.
7- Valoracin del Cambio. Se debe verificar el proceso para ver si la sustitucin ha
producido los resultados esperados. Se deben hacer valoraciones con base en el
anlisis de monitoreos de tipo ambiental y ocupacional.
7. MANEJO INTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO DE RESPEL

ENVASADO
Una vez generados los RESPEL, es necesario depositarlos en envases o contenedores
apropiados de acuerdo con su estado fsico, sus caractersticas de peligrosidad, el
volumen generado y su compatibilidad con otros residuos.
Existe una amplia gama de contenedores para el envasado de los diferentes tipos de
residuos, tanto para slidos como para lquidos. Para tal efecto se deber implementar
el instructivo de cada uno de los RESPEL identificados para la SDIS

ROTULADO Y ETIQUETADO DE EMBALAJES Y ENVASES


Tal como lo establece el Decreto 1609 de 2002, los envases y embalajes que
contengan materiales peligrosos deben estar rotulados y etiquetados de forma clara,
legible e indeleble, de acuerdo con lo establecido en la Norma Tcnica Colombiana
NTC 1692.
El etiquetado tiene como objetivo principal identificar el RESPEL y reconocer la
naturaleza del peligro que representa, alertando a las personas involucradas en el
manejo y transporte sobre las medidas de precaucin y prohibiciones. Para este fin, se

utilizan etiquetas de riesgo que contienen informacin relacionada con la identificacin


del residuo, los datos del generador, el cdigo de identificacin del residuo y la
naturaleza de los riesgos que representa el residuo. El tamao de la etiqueta ser de 10
x 10 cm. y deber estar fijada firmemente sobre el envase o el contenedor, tal como se
ilustra en la Figura No. 3.
Figura No. 3 Ejemplo de tamao de etiqueta.

La Tabla No. 9 muestra diferentes tipos de etiquetas y rtulos asociados con la


caracterstica de peligrosidad y riesgo, en concordancia con la clasificacin de la ONU.
La primera columna muestra el logo smbolo del rotulo o etiqueta, la segunda el nombre
o clase correspondiente a la caracterstica de peligrosidad y finalmente la tercera
columna las divisiones por clase existentes.
Tabla No. 9. Tipos de etiquetas y rtulos asociados con la caracterstica de peligrosidad y riesgo,
en concordancia con la clasificacin de la ONU.

MOVILIZACIN INTERNA

El movimiento interno de los residuos en el (Nombre del Predio), se efectuara en el


momento de la generacin, no se estipula ningn horario en especial, solo se har en
horarios de menor circulacin de personas para evitar contacto con los residuos.
La recoleccin interna se realizara teniendo en cuenta los instructivos y hojas de
seguridad para el manejo del residuo generado, los cuales se deben retirar de la fuente
generadora a la zona establecida por el predio (Nombre del Predio), para ser dispuesto
en el punto de almacenamiento, esta actividad se deber hacer usando los elementos
de proteccin requeridos para dicha manipulacin.

La movilizacin interna corresponde al traslado de los RESPEL, desde el punto de


generacin a un lugar de almacenamiento temporal dentro de la instalacin generadora,
mientras se gestionan dichos residuos. Se recomienda que el generador en esta parte
del plan de gestin integral describa las operaciones que realizara para el transporte
interno de los RESPEL, incluyendo los siguientes aspectos:
Frecuencias y horarios de recoleccin: ______________________________
Rutas de circulacin: ____________________________________________
Medios o equipos de carga y movilizacin:

En la Figura No. 4 se pueden apreciar algunos medios de movilizacin utilizados.


Medios de transporte interno de RESPEL.
Figura No. 4 Ejemplo de transporte interno.

ALMACENAMIENTO
En la zona de almacenamiento temporal, se establecer una caja de almacenamiento
y/o recipientes que permitan acopiar los elementos de una forma segura y donde no se

permita el alcance de otras personas ajenas a la adecuada manipulacin de los


residuos.
Este almacenamiento est articulado con los instructivos y hojas de seguridad de cada
de cada producto, elemento y residuo.
Luego de haber generado el residuo este debe ser almacenado caja de
almacenamiento, contenedor y/o recipiente plenamente identificado y separado segn
su caracterstica de peligrosidad.

Se estn concertando alternativas en la adopcin de sistemas de retorno de productos


posconsumo a cargo de los fabricantes e importadores y la SDIS, con el fin de
conformar acciones dirigidas a la poblacin atendida en nuestros predios y la poblacin
del entorno donde prestamos el servicio, teniendo en cuenta, en primera instancia las
subdirecciones locales y el nivel central, es decir 17 puntos.
Los residuos no podrn almacenarse durante ms de 12 meses. Para esto deben
realizar las observaciones en los informes mensuales y trimestrales con la SDIS.

El tratamiento debe ser efectuado nicamente por el gestor Respel autorizado por la
Autoridad competente, previamente validado por el rea de gestin ambiental de la
SDIS.
Ubicacin: El rea donde se ubicaran estos residuos en el (Nombre del Predio), se
seleccionara donde se garanticen los mnimos riesgos posibles a la salud humana y el
medio ambiente, debe estar sealizado con los pictogramas segn el tipo de residuo.
Debe estar techado, con buena ventilacin, contar con extintor, debe contar con
elementos de proteccin personal, en la tabla No. 10, se presenta un resumen de las
caractersticas a tener en cuenta en la zona de almacenamiento de los Respel

Tabla No. 10 Caractersticas generales


Caracterstica
Iluminacin
Acceso
Piso
ventilacin
Sealizacin
Cerramiento

Descripcin
De ser posible luz natural
De fcil acceso peatonal y en lo posible vehicular
Liso, impermeable, sin conexin al alcantarillado
Natural en la parte superior de las paredes, flujos de aire, evitar
confinamiento de gases e incremento de temperatura
En la parte de acceso se describen los smbolos de los residuos.
(Dentro se deben mantener las condiciones de incompatibilidad)
Este espacio debe estar absolutamente cerrado y su entrada debe

Drenaje
Separacin de Respel
por compatibilidad
Aislamiento

ser sealizada de acuerdo al tipo de Respel almacenado, su acceso


es restringido y nicamente para personal autorizado. Debe contar
con para personal autorizado nicamente.
Debe contar con un sistema de drenaje cercano, para que permita
su limpieza y desinfeccin. Sin embargo en caso de derramaos se
debe tener algn elemento de tapa protectora que evite que
sustancias liquidas lleguen a fuentes de agua.
Loa residuos se deben de almacenar de acuerdo a la Tabla No. 11
Matriz de incompatibilidades clase de riesgo ONU.
Se debe adecuar un espacio con baja circulacin de personal en
especial donde se encuentren usuraos de los servicios prestados.

Kit antiderrame

Orden y aseo

Manejo de emergencias

1 pala, 2 o 3 tubulares absorbentes, 2 mantas absorbentes de 50 x


40 cm., bolsas, 1 saco de 10 o 15 Kg., gafas de seguridad y
guantes de neopreno entre otros.
En el plan de saneamiento bsico se especificara las personas y
los horarios que mnimo debe ser de 8 das en horarios de mnima
permanencia de usuarios o visitantes.
Contar con los elementos mnimos de proteccin, personal, extintor
cercano de acuerdo al tipo y cantidad de Respel generado. Para
cada tipo de Respel se cuenta con un instructivo el cual contempla
las situaciones en caso de emergencia las cuales se deben
implementar en el predio. Es importante actualizar el Plan de

Registro de
almacenamiento

Emergencias del predio al personal encargado de las emergencias


y a sus respectivas brigadas.
Los siguientes formatos deben permanecer en la zona de
almacenamiento y en el lugar de archivo asignado del predio como
son: FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE RESPEL DEL
ALMACENAMIENTO INTERNO, FORMATO DE CONSIGNACION
DE FLUJO DE MATERIALES Y EL FORMATO DE REGISTRO
MENSUAL DE RESPEL.

De otra parte se deben tener en cuenta diferentes aspectos a la hora de almacenar


residuos peligrosos como:

Cuando se reciban residuos peligrosos sin marcar o para los cuales no se cuentan
con las hojas de seguridad, se deben realizar los requerimientos al personal
proveedor y no se deben almacenar con otras sustancias antes de conocer sus
caractersticas especficas.

Siempre que se realicen transferencias a otros recipientes o envases estos deben


sealizarse con el fin que todo el personal que este expuesto pueda identificarlos,
conocer los riesgos de uso y las precauciones que se deben tomar.

Permanentemente se debe informar a los trabajadores, que son responsables de


estas reas y/o elementos sobre los peligros de los residuos que se manipulan en el
sitio de almacenamiento.

ACONDICIONAMIENTO
En el manejo de residuos peligrosos es indispensable conocer las normas de
compatibilidad e incompatibilidad y as no causar ningn impacto negativo a la salud de
las personas y al medio ambiente. De tal manera que nos guiamos por la siguiente tabla
No. 11 Matriz de incompatibilidades clase de riesgo ONU que se presenta a
continuacin.

Tabla No. 11 Matriz de incompatibilidades clase de riesgo ONU


Clase de riesgo ONU
1

Explosivo

2.1 Gas inflamable


2.2 gas comprimido no
inflamable, no venenoso

2.1

2.2

2.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

2.3 gas venenoso por la


inhalacin
3.

Lquidos inflamables y
lquidos combustibles
4.1 Slido inflamable
4.2 sustancia espontneamente
combustible
4.3 Sustancia peligrosa cuando
esta mojada

5.1 Oxidante
5.2 Perxido Orgnico
6. Sustancias txicas
7. Sustancias radioactivas
8. Sustancias corrosivas
9 Sustancias peligrosas varias
Pueden almacenarse juntos

Precaucin revisar incompatibilidades individuales


Pueden requerirse almacenes separados. Son incompatibles.

OPERACIN DEL SITIO.


Esta operacin est a cargo del personal de mantenimiento asignado al predio (nombre
del predio) y si no cuenta con personal de mantenimiento el director o responsable de la
sede delegara una persona para que realice el seguimiento y control de la operacin del
sitio, la cual deber coordinar acciones con las personas de aseo asignadas a la sede.

ARCHIVO.
Se dispondr de un lugar para el correcto almacenamiento de los documentos, que
incluya, plan, manifiestos, cantidades por tipo de residuo, registro del flujo de
movimientos de entradas y salidas en el sitio de almacenamiento, que estar
actualizado permanentemente, enviando oportunamente los registros trimestrales al
nivel central en los tiempos estipulados trimestralmente.

Tabla No. 12 Matriz de la media mvil. (Esta tabla ser diligenciada por el personal
de rea de Gestin Ambiental de la SDIS.)
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
(NOMBRE DEL PREDIO)
CUANTIFICACIN DE LA GENERACION DE RESPEL
AO 20__

TOTAL Respel (Kg. Mes)

Media mvil ltimos seis


meses

Mes 1|
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5

Mes 6

(ABCDEF)6

Mes 7

(ABCDEF)6

Mes 8

(ABCDEF)6

Mes 9

(ABCDEF)6

Mes 10

(ABCDEF)6

Mes 11

(ABCDEF)6

Mes 12

(ABCDEF)6

TOTAL RESPEL
GENERADOS

PROMEDIO DE GENERACION DE RESPEL


CLASIFICACION

PEQUEO

PROMEDIO
MEDIANO

GRANDE

Los registros consignados en este formato ayudan al generador a organizar la


informacin que necesita para clasificarse en una de las categoras como generador de
RESPEL de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005.
Para cada mes, se deber ingresar la informacin mensual de generacin total de
RESPEL, en la columna Total RESPEL (Kg. /mes)
A partir del sexto mes registrado, se calcula la media mvil siguiendo la formula descrita
para la celda correspondiente.

Finalmente se promedian los resultados de la media mvil, con el fin de que el


generador pueda clasificarse como pequeo mediano o gran generador de acuerdo con
el Decreto 4741 de 2005.
7.

PLAN DE CONTINGENCIA

El plan de contingencia cumple una funcin, preventiva y reactiva en las estrategias del
PGIRP del (Nombre del PREDIO), donde existe la posibilidad de enfrentarse a
situaciones de riesgo, tales como incendios, explosiones, fugas, derrames, problemas
en el servicio pblico de aseo, suspensin de actividades, entre otros.

Una emergencia se puede presentar durante la prestacin del servicio y con el


propsito de minimizar, mitigar, reducir y controlar los riesgos de una manera eficiente,
se establecen acciones organizadas, planificadas y coordinadas, en caso de
presentarse incendio, explosin, descargas accidentales o derrames de residuos
peligrosos o sus constituyentes y que pueda poner en riesgo la salud de las personas
que se encuentren en funcin del servicio prestado.

Este plan es aplicable a todos los funcionarios, contratistas y usuarios del predio el cual
incluye en parte a los gestores Respel contratados para dichas tareas de recoleccin,
transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y disposicin final.
Hay que tener en cuenta que para el manejo de las contingencias este documento es
una gua procedimental para el personal que ha sido capacitado en el predio sobre el
presente PGIRP y para lo cual se debe tener en cuenta la siguiente secuencia:
1. PREPARACIN
1. Capacitacin y actualizacin.

2. Entrenamiento.
3. Adquisicin y mantenimiento del equipo.
2. RECEPCIN DE INFORMACIN Y MOVILIZACIN
1. Activacin
2. Aproximacin al lugar.
OPERACIONES EN EL REA DE LA EMERGENCIA
1. Instalacin PMU.
2. Asegurar el rea.
3. Acciones primarias
4. Ingreso y evacuacin

5.
6.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Control y disposicin del producto.


Desbloqueo de equipos y sistemas.
DESACTIVACIN Y DESMOVILIZACIN
Control final
Recogida y chequeo de equipos
Consolidacin de informacin.
Reportar disponibilidad de equipos
ACTIVIDADES POST
Revisin, mantenimiento y actualizacin de hojas de vida de los equipos.
Evaluacin y registro de la operacin. (Caso de estudio).

6.
1.
2.
3.
4.

ACCIONES PRIMARIAS
Identificacin.
Reconocimiento.
Delimitacin perimetral.
Evacuacin.

Normas generales de seguridad para todo el personal

Efecte el aislamiento del rea de impacto, controle el acceso a la misma y


cumpla con las normas de bioseguridad.

Conozca perfectamente la forma correcta de empleo de cada equipo y sus


limitaciones. selos siempre de acuerdo con las normas establecidas.
Nunca ingrese a una zona en presencia de materiales peligrosos sin el equipo y
sus conocimientos adecuados.
Nunca acte solo (equipo mnimo 2 personas) y abstngase de participar en un
rescate si no se siente en perfectas condiciones.
Sea consciente de sus reales capacidades.
En el rea de operaciones debe haber siempre el menor nmero posible de
personas.

Tener siempre cierta cantidad de equipo nica y exclusivamente para la atencin


de un posible accidente en el grupo de respuesta.
Mantngase siempre a favor del viento en el lugar ms alto y aguas arriba.
Mantenga las vas de evacuaciones libres y seguras.
Mantenga comunicacin permanente.
Nombre un responsable en el plan de emergencias con el tema de productos,
elementos y sustancias o residuos peligrosos en el predio.
Reconozca las seales de evacuacin del plan de emergencias del predio.

Los eventos con presencia de Materiales Peligrosos representan un alto riesgo


para los grupos de respuesta, pueden enfermar en forma inmediata o con el
tiempo con consecuencias graves

Los objetivos especficos de este Plan de Contingencias son:

Prevenir, planificar y coordinar las actividades de atencin y recuperacin.


Informar en forma precisa y oportuna.

Activar los procedimientos preestablecidos de respuesta para atender la


demanda.
Identificar el inventario de recursos disponibles.
Programar ejercicios de simulacin, sensibilizacin y revisin peridica.

Informacin pblica.
Se debe conformar una red de padres de familia y el predio debe establecer una
permanente comunicacin con las entidades de emergencia cercanas al predio.

Este informacin y comunicacin debe efectuarse de manera, responsable y precisa.


Se debe tener autorizacin a la hora de emitir cualquier comunicado oficial a los medios
que lleguen al sitio, solicitando autorizacin al Nivel central de la SDIS.
De existir una persona encargada de la informacin pblica, que garantice el
correcto manejo de la informacin.
Esta persona debe:

Manejar solicitudes de informacin y preparar los comunicados para los medios


de Comunicacin y dems interesados. (Previa autorizacin del nivel central de
la SDIS).
Informe del personal que se encuentra en el - CACH (Centro de Atencin y
Clasificacin de Heridos).
Remisin de pacientes a los centros asistenciales.
Informacin sobre el control de la emergencia.
Proveer un punto central de informacin.
Coordinar la informacin con el coordinador de los sitios sensibles o crticos de la
emergencia.

Respetar las limitaciones de informacin que imponga el comandante de


incidente
Fomentar y emitir la informacin acerca del incidente a los medios de prensa
otras instituciones y organizaciones relevantes externas.

Tabla No. 13 Secuencia de actividades en caso de emergencia.

ACTIVIDAD
PREPARACIN

ETAPA
1

DATOS

Capacitacin. Nivel de preparacin (Tcnico o Especialista)


Equipos.
Procedimientos Operativos normalizados.
Listados de telfonos de emergencias.
Plan de emergencias actualizado.
Plan de Gestin Integral de Respel PGIRP.

PRECAUCIONES

Verificar el estado del equipo

ACTIVACIN

Informarse sobre: El rea afectada, sitio exacto, nmero y estado de las


vctimas, hora del incidente, descripcin del incidente, datos de reconocimiento
o identificacin del material, presencia de fuego, explosin, derrames, humos o
nubes, ruidos y olores extraos, condiciones ambientales como direccin de
viento, temperatura y humedad.
Instalacin del PMU.

AL
APROXIMACIN
LUGAR

Verifique vas senderos de acceso vs. Direccin del viento y topografa del lugar.
Rutas de ingreso y de salida.
Apoyos necesarios
Complemente Informacin inicial.
Demarcar permetro inicial.
Suministre instrucciones para personal que asiste de emergencias sobre los
productos peligrosos existentes en el predio
Indique la zona de ubicacin del PMU

Ubicarse a una distancia


prudente del rea afectada.

DESARROLLAR
INICIALES
ACCCIONES
A

Establecer contacto con las personas del lugar y recoger mayor


informacin acerca del incidente.
Delimitar el rea en metros
Reconozca o identifique el material peligroso. Informe a las
personas de apoyo de emergencias sobre los elementos o residuos
peligrosos existentes con las hojas de seguridad de cada producto.
Solicitar a las personas involucradas, la evacuacin de la zona de
forma verbal, hacia aguas arriba o en sentido contrario respecto a la
direccin del viento. (analice antes la situacin, puede hacer que las
personas por evacuar terminen acercndose ms al sitio del incidente)
Identificar riesgos asociados. Realizar cambios o tomar medidas
adicionales en caso de ser necesario

No tener contacto con las


personas que salgan del rea
afectada, no ingrese, evite
contaminarse.
Si no logra reconocer ni

AFECTADOS
ATENCIN
INICIAL DE

En caso que personas afectadas salgan por sus


medios del rea o de la zona de riesgo y soliciten su ayuda:
Determine un rea de atencin en una zona segura y nombre personal con
equipo de proteccin de bomberos para que realice la atencin inicial.
Realice en lo posible un proceso de descontaminacin primaria a los afectados,
segn verificacin de las hojas de seguridad de cada producto.

TRANSFIERA EL MANDO

Cuando lleguen las unidades de bomberos y personas especializadas en la


atencin de emergencias se debe transferir el mando brindando toda la
informacin registrada hasta el momento.
Reportar todos los datos recopilados: Incidente, posibles causas, nmero y
estado de las vctimas, medidas adoptadas, organizacin, plan de accin y
riesgos.
Colaborar con los cuerpos especializados en la construccin de barreras de
contencin como diques y presas, eliminacin de fuentes de ignicin,
combustibles.

Las tareas del nivel tcnico y


especializado deben
realizarse por grupos
entrenados. No actuar a
este nivel.

CIERRE DE
OPERACIN

Recopilar informacin.
Recoger equipo y revisarlo.
Reportar disponibilidad.
Realizar un informe sobre la operacin.

CHEQUEO
RECOGIDA
DE Y

EQUIPOS

Equipos de inmovilizacin se retiran en el hospital.


Cruce y devolucin de equipos entre instituciones.
Revisin del funcionamiento de equipos empleados.
Revisin de redes de servicios.
Recoleccin de residuos a cargo del personal especializado.
Control de limpieza y desinfeccin segn indicaciones de personal de
emergencias externo e interno.
Se descontaminan los equipos necesarios y se deja en ptimas condiciones de
funcionamiento para posterior uso.

CONSOLIDACIN
DE INFORMACIN

Verificacin de personas atendidas.


Otras entidades: nombres completos, documento de identificacin, direccin,
telfono, lesiones encontradas y atencin brindada.
Institucin que traslada. Nmero de ambulancia y/o empresa.
Institucin que recibe: Hospital, Cami, Clnica, etc.
Enviar la informacin estadstica a la SDIS.

10
REUNION PARA CASO DE
ESTUDIO

La institucin realizara una reunin con el fin de estudiar y analizar el incidente


presentado y las acciones que se tomaron, evaluando y generando
procesos de mejora continua.

8.1 PREVENCIN
Para evitar situaciones de emergencia, es necesario establecer herramientas que
apoyen la prevencin, al respecto la SDIS cuenta con diferentes procedimientos para el
manejo adecuado y seguro de los residuos peligrosos. El (Nombre del Predio), cuenta
con las fichas tcnicas y Hojas de Seguridad de las sustancias, productos, elementos y
residuos en los espacios de almacenamiento, en los recipientes y en el plan de
emergencias.

El plan de contingencia ser divulgado y socializado, con regularidad, para que el


personal identifique, manipule, almacene y transporte los elementos con las mximas
condiciones de seguridad. Durante todo tipo de manipulaciones se contara con los
elementos de Proteccin Personal EPP apropiados acorde al tipo de residuo a manejar.
Se dotara de un kit de elementos con materiales absorbentes en caso de contener
residuos o sustancias liquidas.
Previamente a la entrega de los elementos se deben conocer los requisitos de
presentacin de los residuos, la programacin del retiro deber hacerse con al menos 2
das de antelacin.

De ser necesario algn cambio en la presentacin para la carga de los residuos para el
transporte y acopio de desechos se deber informar al momento de solicitar el retiro en
observaciones que aparece en el registro de remisin de carga de residuos peligrosos.
Se deben diligenciar los manifiestos y/o facturas de la empresa gestora de Respel con
claridad y enviar copia legible al nivel central los 10 primeros das de cada mes al rea
de gestin ambiental de la SDIS. El original se entrega y la copia del manifiesto debe
reposar en el predio.

8.2 EN CASO DE DERRAME DE SUSTANCIAS


Se deben seguir las instrucciones de las hojas de seguridad de cada uno de los
productos, es esencial contar con el listado de telfonos de emergencias de la Lnea
123, bomberos, polica, empresas de servicios pblicos y la previa sealizacin del
rea, caja de almacenamiento, recipiente, envase, contenedor u otro que contenga este
tipo de residuo peligroso.
Siempre se debe tener en cuenta:

Si es un lquido se debe proteger los desages, se tratara con materiales


absorbentes y se depositara en recipientes adecuados para su posterior disposicin.

Asegurarse que el equipo para el control de emergencia est disponible y en buen


estado de funcionamiento, debe incluir respirador multipropsito, gafas de
seguridad, traje, guantes de nitrilo, sustancias para contencin, material absorbente,
palas y bolsas.

Debe actuarse con rapidez, recogiendo producto derramado y evitando su


evaporacin y posibles daos sobre las instalaciones. El procedimiento a emplear

est funcin de las caractersticas del producto, inflamables, cidos, lcalis,


mercurio etc. Existiendo actualmente absorbentes y neutralizadores, el
procedimiento correcto a seguir se reconoce en las fichas tcnicas y hojas de
seguridad.

Si se produce un vertimiento de un producto biolgico se actuara con base en las


caractersticas de riesgo de dicho producto, para atender un derrame por sustancia
biolgica es el siguiente: Lavado, con suficiente agua y jabn. Desinfeccin en
solucin de 5000 ppm de cloro libre durante 20 min.

Se recomienda no manipular residuos en solitario.

Los residuos slidos nunca se compactarn.

El transporte de envases de 30 litros o ms se realizar en carretillas para evitar


riesgos de rotura y derrame, as como lesiones fsicas causadas por sobreesfuerzos.

Todo derrame procedente de producto considerado como producto peligroso,


aunque sea de poco volumen debe ser recogido, limpiado y eliminado como residuo
peligroso.

La intervencin depender del tipo de compuesto qumico; para ellos es importante


consultar las caractersticas de peligrosidad y las hojas de Seguridad del compuesto

Para minimizar su propagacin, se utilizar un absorbente universal, utilizado para


cualquier tipo de derrame, recogiendo todo este producto impregnado para su
gestin como RESPEL por un gestor autorizado.

Cuando se presente una eventualidad se debe disminuir el nmero de personas


expuestas con los respectivos implementos de seguridad individual durante la
atencin de la emergencia.

Si se producen salpicaduras sobre una persona se procede a lavar con abundante


agua y retirar las prendas de vestir y se enviara al mdico.

8.3 EN CASO DE INCENDIO


Un incendio que involucra residuos peligrosos es considerado de alto riesgo. Si el
incendio involucra materiales oxidantes o inflamables, el fuego puede propagarse
rpidamente y poner en peligro vidas e infraestructura. Tambin puede producir

reacciones qumicas peligrosas, despidiendo gases y vapores txicos que afecten a las
personas cercanas.

Debe existir extintores que pueden ser de (anhdrido de carboneo polvo


polivalente). Se debe sealizar la salida de emergencias

Mantenga la calma

No trate de controlar un fuego peligroso a solas.

Alerte al personal de emergencias entrenado para manejar ese tipo de


emergencias.

Ataque el incendio con el extintor de acuerdo con el tipo de fuego hasta


extinguirlo o en caso de que no se pueda extinguir de manera segura, alejarse
del lugar.

Para combatir un fuego con un extintor puede realizar lo siguiente:

Jale el pasador.

Apunte el extintor a la base de la llama

Apriete la manija

Barra con el agente extintor a lo largo de la base de la llama

Cuide que no se extienda el fuego; aislando los materiales inflamables y


combustibles en reas especficas controlando su manejo.

En caso de que el incendio no se pueda controlar, salir inmediatamente del lugar.

En caso de quedar atrapado en una oficina, cuarto, dormitorio; se deber colocar


aislantes de humo en las puertas, con trapos mojados y colocar avisos de atrapado en
las ventanas.

Si hay personal quemado se debe:

Apagar las llamas con manta ignifuga (no inflamable).

No quitar la ropa que haya quedado adherida a la piel.

Lavar la zona con abundante agua durante unos minutos.

Colocar un apsito limpio sobre la quemadura.

No romper las ampollas que se hayan podido formar, no aplicar pomadas ni


grasas ni desinfectantes sobre la quemadura.

No dar bebidas ni alimentos.

Solicitar ayuda en la lnea 123, llamar a los listados de telfonos de emergencias


del predio.

8.4 EN CASO DE ATMSFERA CONTAMINADA


En caso de la ruptura de un frasco, el vertido de un reactivo o la fuga de un gas.

Activar el sistema de emergencia


Apagar los aparatos que funcionen con llama
Se debe mantener buena ventilacin
Evacuar al personal

8.5 EN CASO DE ACCIDENTES.

Debe revisarse peridicamente las instalaciones elctricas y de gases.

Al trmino de alguna operacin apagar equipos.

Tener zonas de trabajo debidamente sealizadas.

Dejar siempre todo el material en orden.

Establecer normas de seguridad.

Disponer de botiqun cercano.

8.6 EN CASO DE EMERGENCIA.

Se debe capacitar sobre los riesgos que puede tener en el predio y conocer los
procedimientos seguir.

Mantener la calma: para actuar con serenidad y rapidez, dando tranquilidad y


confianza a los afectados y asegurar un tratamiento adecuado a la emergencia.

Evaluar la situacin: antes de actuar realizar un rpido anlisis de la situacin


para poner en marcha la conducta PAS (proteger, avisar, socorrer).

Proteger tanto al paciente como a la persona que lo est asistiendo estn


seguros.

EVALUACIN DE LA VULNERABILIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS

RECURSOS FISICOS Y DE ORGANIZACIN PARA HACER FRENTE A LAS


EMERGENCIAS.
Esta evaluacin se realiza anualmente dentro de cada predio y debe contar con la
evaluacin de:
Plan de evacuacin, alarma para evacuacin, rutas de evacuacin, planos de
evacuacin, puntos de reunin en la evacuacin, sealizacin de la evacuacin, rutas y
puntos alternos de evacuacin, sistemas de deteccin de incendios, sistemas de
iluminacin de emergencias, los extintores para incendios, divulgacin del plan de

emergencia para los ocupantes y para los familiares, coordinador del plan de
emergencia, brigadas de emergencia, simulacros realizados, entidades de socorro
externas con sus respectivos directorios, los ocupantes del predio, estructura y tipo de
construccin, otros sistemas de extincin de incendios de carcter qumico o
peligroso.
9. MANEJO EXTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO

Luego de que los residuos son recolectados por las empresas gestoras de Respel, se
da inicio a la gestin externa, es decir cuando salen del predio para su transporte,
almacenamiento, transporte, disposicin, final, incineracin, aprovechamiento u otro.
El generador debe garantizar que las actividades de manejo externo a las que sujete
sus residuos, a travs de operaciones de almacenamiento, aprovechamiento,
recuperacin, tratamiento y disposicin final dentro o fuera del pas, se realicen con
empresas e instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones y
dems instrumentos de control y manejo ambiental a que haya lugar, de conformidad
con las normas vigentes.

Por lo anterior, en esta seccin se recomienda que el generador presente, para cada
uno de los residuos generados, toda la informacin relacionada con su manejo externo,
indicando:
Clasificacin y descripcin del residuo (corriente Y, corriente A)
Cantidad
Tipo de proceso o actividad a la que ser sometido el residuo
Nombre o razn social del receptor
Empresa transportadora

Para conocer los receptores o las instalaciones autorizadas para el almacenamiento,


tratamiento, aprovechamiento, recuperacin, reciclaje o disposicin final de RESPEL, el
generador puede consultar el listado de receptores autorizados que las autoridades
ambientales urbanas o regionales tengan disponible al pblico a travs de sus sitios
Web o acudir directamente a la autoridad ambiental en la jurisdiccin de inters para
verificar o consultar dicha informacin.
Tambin es aconsejable que previo al envi de los residuos o desechos peligrosos a
una instalacin operada por terceros, el generador contacte a la instalacin o empresa
seleccionada y verifique si dicha instalacin est autorizada para recibir sus residuos.

El Anexo 9, contiene una propuesta de formato para el control externo de RESPEL que
puede ser utilizado por el generador como gua para el reporte de la informacin
relacionada con los RESPEL gestionados externamente.
Para que el manejo externo se aplique se debe identificar la empresa en listado de
gestores Respel de la Secretaria Distrital de Ambiente o desde las autorizaciones del
nivel nacional. Despus de la identificacin y recoleccin se obtienen copias de las
autoridades sobre los permisos y licencias otorgados, se verifica que el manejo sea
adecuado y que se aplique la normatividad ambiental vigente. Los certificados de

disposicin final deben solicitarse con los contenidos y cifras exactas, adjuntndolos en
los informes al nivel central y dejando las copias en el predio.
Figura No. 5 Diagrama de gestin externa de los RESPEL.

GENERACIN
DE RESPEL

Plan de Gestin Integral de Residuos


Peligrosos PGIRP

Bsqueda de gestores RESPEL de:


Almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o
disposicin final

Contratar gestores
RESPEL
Autorizados

Verificacin
cumplimiento de
licencias
permisos
autorizaciones

Embalaje

Presentacin de los RESPEL


A gestor autorizado contratado

Solicitar
*certificaciones
de:
Almacenamiento
Aprovechamiento
Tratamiento
Disposicin Final

Suministrar
hojas de
seguridad al
transportador

Etiquetado para transporte

Verificar
condiciones del
vehculo
DEC. 1609-2002

Archivo de documentos x 5 aos

*Solicitar y conservar las certificaciones de almacenamiento, Aprovechamiento, tratamiento y/o disposicin final. Por tipo
de RESPEL con:
La razn social, Ciudad de origen, direccin, telfono, correo electrnico, descripcin detallada del residuo, cantidad
exacta, fecha tipo de procedencia, mtodo de (disposicin-tratamiento-Aprovechamiento y fecha de expedicin. Toda esta
actividad se realiza cuando se entrega el Respel para la Gestin Externa.

9.1 APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIN.


En el caso de que se realice algn tipo de aprovechamiento, se deben registrar los tipos
de aprovechamientos realizados, igualmente debe velarse por que se verifique al
interior y al exterior el cumplimiento de la normatividad vigente, visitando el proceso de
aprovechamiento y obteniendo la certificacin del proceso. En el Decreto 1220 de 2005,

se establece que para el aprovechamiento, solo se podr realizar con empresas que
cuenten con licencias ambientales vigentes.
Se efectuara aprovechamiento para los embalajes de los productos peligrosos como
reciclables: cartones, plsticos, cajas y plegadizas con las personas a las cuales se
tiene el acuerdo de corresponsabilidad y/o accin afirmativa.
En el caso de los gestores Respel que aprovechan el residuo de las bateras, se
solicitarn las cantidades totales aprovechadas.
Para el caso del aprovechamiento externo como en los casos de aprovechamiento
como: Rellenos de seguridad, incineracin, procesos de biogs, trmicos u otros, se
verificaran que no afecten negativamente al medio ambiente y la salud de las personas.

9.2 TRATAMIENTO
Previamente se obtendr la informacin sobre el tipo de tratamiento externo que realiza
el gestor Respel a nivel externo, en su planta o en otro espacio diferente a la planta.
Cuando se agotan las etapas de prevencin y minimizacin, debemos resolver los
residuos a travs del tratamiento el cual transforma, disminuye, asla o confina los
niveles de peligrosidad, generando diferentes tipos de residuos y procesos que deben
ser garantizados. Existen diferentes tipos de tratamientos segn las propiedades fsicas
qumicas de los diferentes residuos.

9.3 DISPOSICIN FINAL


Es el proceso de aislamiento para los residuos peligrosos que son enviados a las
celdas de seguridad del relleno sanitario, que cuentan con condiciones especiales de
ingeniera e infraestructura que permiten garantizar el seguimiento y evaluacin de los
mismos; en algunas ocasiones se realizan confinamientos en las cementaras como el
encapsulamiento con procesos tcnicamente eficientes. La disposicin final debe ser
certificada por cada gestor Respel autorizado, que contenga como mnimo: La razn
social, Ciudad de origen, direccin, telfono, correo electrnico, descripcin detallada

del residuo, cantidad exacta, fecha tipo de procedencia, mtodo de (disposicintratamiento-Aprovechamiento y fecha de expedicin. Toda esta actividad se realiza
cuando se entrega el Respel para la Gestin Externa. Adicionalmente se debe realizar
verificacin de la disposicin final en las instalaciones del gestor RESPEL con acta de
verificacin externa. Los certificados deben reposar en la entidad en un archivo durante
5 aos.
9.4 EXPORTACIN

En los casos que se realicen exportaciones de los residuos estos deben dar
cumplimiento a los convenios y protocolos internacionales definidos internacionalmente
y realizar las certificaciones indicando, el cumplimiento de los protocolos y convenios, el nombre de
la empresa, lugar, la fecha, cantidad, tipo de tratamiento y disposicin final.

9.5 TRANSPORTE
El Decreto 1609 de 2002, establece las responsabilidades, exigencias, sugerencias y
roles que deben tener el transporte de mercancas peligrosas de Naciones Unidas. En
l se estipulan las condiciones del vehculo como son: identificacin, aseguramiento de

la carga, condiciones tcnicas, placa de identificacin de la ONU-libro naranja. Tambin


se especifican los equipos bsicos de emergencias, equipos de carretera, operacin de
transporte y documentos exigidos como la hoja de seguridad. Se debe aplicar la lista de
chequeo para el transporte de Respel.
10 EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN
Trimestralmente se enviaran los reportes al nivel central: rea de gestin ambiental para
su consolidacin de todos los residuos generados durante el trimestre los (5) Cinco
primeros das siguientes al vencimiento del trimestre; los informes sern enviado en el

Formato: F-BS 53-7 FORMATO REGISTRO DE INFORMACIN TRIMESTRAL DE


RESPEL PARA LA SDIS.
Segn los reportes obtenidos se establece una meta en el indicador de minimizacin
del Respel generado del 1%, para cada uno de los predios generadores de Respel,
durante el primer ao.
Es importante anotar que este Plan debe ser diligenciado y aplicado en el predio al
momento que lo requieran las autoridades ambientales y sanitarias.
10.1 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PGIRP.

Tabla No. 14 Cronograma general de actividades


Mes
01

Actividades
Adopcin Plan de Gestin Integral
de Residuos Peligrosos
Elaborar el cronograma
actividades anual
Acta de compromiso del PGIRP
Diagnostico

de

Mes
02

Mes
03

Mes
04

Mes
05

Mes
06

Mes
07

Mes
08

Mes
09

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
01

Actividades
Entrega programa de divulgacin,
sensibilizacin y socializacin,
para nivel central rea de gestin
ambiental.
Zona de almacenamiento
residuos peligrosos

de

Seleccionar e implementar el
sistema
de
presentacin
y
transporte para el gestor Respel.

Mes
02

Mes
03

Mes
04

Mes
05

Mes
06

Mes
07

Mes
08

Mes
09

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
01

Actividades
Actualizacin
contingencia

del

plan

de

Elaborar los informes trimestrales


de los reportes al rea de gestin
ambiental de la SDIS.
Jornadas
de
Sensibilizacin y
TEMAS:

divulgacin,
Socializacin.

Identificacin

de

Mes
02

Mes
03

Mes
04

Mes
05

Mes
06

Mes
07

Mes
08

Mes
09

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Actividades
residuos peligrosos

Cdigos y sistemas de
identificacin
de
sustancias y residuos
peligrosos

Diferencias
entre
residuos peligrosos y
los
que
no
son
peligrosos.

Mes
01

Mes
02

Mes
03

Mes
04

Mes
05

Mes
06

Mes
07

Mes
08

Mes
09

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Actividades

Mezclas de residuos
peligrosos cuando son
de naturaleza similar o
compatible.

Identificacin
y
etiquetado
de
los
residuos
peligrosos
(Segn
normas
vigentes)- Pictogramas

Mes
01

Mes
02

Mes
03

Mes
04

Mes
05

Mes
06

Mes
07

Mes
08

Mes
09

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Actividades
de identificacin para
almacenamiento
de
residuos peligrosos.

Almacenamiento
de
residuos peligrosos.

Plan de contingencia:
Medidas
de
contingencia:
Evitar
derrames descargas o

Mes
01

Mes
02

Mes
03

Mes
04

Mes
05

Mes
06

Mes
07

Mes
08

Mes
09

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Actividades
emanaciones
de
sustancias peligrosas al
medio ambiente.

Medidas para la entrega


al transportador

Seguridad industrial y
elementos
de
proteccin personal.

indicadores de gestin interna

Mes
01

Mes
02

Mes
03

Mes
04

Mes
05

Mes
06

Mes
07

Mes
08

Mes
09

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Actividades
realizar auditoras internas
realizar verificaciones externas
disear e implementar programas
de tecnologas limpias
revisin constante y mejoramiento
continuo de los programas y
actividades
Actividades
de
Seguridad
industrial y salud ocupacional.

Mes
01

Mes
02

Mes
03

Mes
04

Mes
05

Mes
06

Mes
07

Mes
08

Mes
09

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Actividades

Mes
01

Mes
02

Mes
03

Mes
04

Mes
05

Mes
06

Mes
07

Mes
08

Mes
09

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Control de efluentes lquidos y


emisiones gaseosas
Presentacin del Registro de
vertimientos (Si aplica).
Administracin documental del
manejo de residuos peligrosos.
Nota: Este cronograma de actividades se tendr que planear desde el predio y enviar copia al inicio de adopcin del Respel para su
control y seguimiento desde la SDIS.

10.2 LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIN INTERNA.


La cual se podr obtener en los Anexos en el formato: LISTA DE CHEQUEO DE
VERIFICACIN INTERNA. FBS 53 7. Esta lista de chequeo se debe aplicar cada
semestre con el fin de obtener la informacin de verificar el cumplimiento del PGIRP en
su componente interno.
10.3 LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACION EXTERNA

Esta lista de chequeo permite verificar y dar cumplimiento legal a la normativa vigente
en cuanto a la gestin externa del residuo peligroso, esta tarea empieza al momento en
el que el generador presenta los residuos al gestor Respel autorizado, para su acopio
externo, pretratamiento, tratamiento y disposicin final. Este formato se encuentra en
los Anexos en el Formato: LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACION EXTERNA
10.4 DIVULGACIN Y SENSIBILIZACIN (TEMAS).

Identificacin de residuos peligrosos

Cdigos y sistemas de identificacin de sustancias y residuos peligrosos

Diferencias entre residuos peligrosos y los que no son peligrosos.

Mezclas de residuos peligrosos cuando son de naturaleza similar o compatible.

Identificacin y etiquetado de los residuos peligrosos (Segn normas vigentes)Pictogramas de identificacin para almacenamiento de residuos peligrosos.

Almacenamiento de residuos peligrosos.

Plan de contingencia: Medidas de contingencia: Evitar derrames descargas o


emanaciones de sustancias peligrosas al medio ambiente.

Medidas para la entrega al transportador

Seguridad industrial y elementos de proteccin personal.

11. ANEXOS
ANEXO I
LISTA DE RESIDUOS
ACTIVIDADES

DESECHOS

PELIGROSOS

POR

PROCESOS

Y1 Desechos clnicos resultantes de la atencin mdica prestada en hospitales, centros


mdicos y clnicas.
Y2 Desechos resultantes de la produccin y preparacin de productos farmacuticos.

Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacuticos.


Y4 Desechos resultantes de la produccin, la preparacin y la utilizacin de biocidas y
productos fitofarmacuticos.
Y5 Desechos resultantes de la fabricacin, preparacin y utilizacin de productos
qumicos para la preservacin de la madera.
Y6 Desechos resultantes de la produccin, la preparacin y la utilizacin de disolventes
orgnicos.
Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento trmico y las
operaciones de temple.
Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.
Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.

Y10 Sustancias y artculos de desecho que contengan, o estn contaminados por,


bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados
(PBB).
Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinacin, destilacin o cualquier otro
tratamiento piroltico.
Y12 Desechos resultantes de la produccin, preparacin y utilizacin de tintas,
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
Y13 Desechos resultantes de la produccin, preparacin y utilizacin de resinas, ltex,
plastificantes o colas y adhesivos.

Y14 Sustancias qumicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la


investigacin y el desarrollo o de las actividades de enseanza y cuyos efectos en el
ser humano o el medio ambiente no se conozcan.
Y15 Desechos de carcter explosivo que no estn sometidos a una legislacin
diferente.
Y16 Desechos resultantes de la produccin; preparacin y utilizacin de productos
qumicos y materiales para fines fotogrficos.
Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plsticos.
Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminacin de desechos industriales.
Desechos que tengan como constituyentes:
Y19 Metales carbonilos.

Y20 Berilio, compuestos de berilio


Y21 Compuestos de cromo hexavalente.
Y22 Compuestos de cobre.
Y23 Compuestos de zinc.
Y24 Arsnico, compuestos de arsnico.
Y25 Selenio, compuestos de selenio.
Y26 Cadmio, compuestos de cadmio.
Y27 Antimonio, compuestos de antimonio.
Y28 Telurio, compuestos de telurio.
Y29 Mercurio, compuestos de mercurio.
Y30 Talio, compuestos de talio.

Y31 Plomo, compuestos de plomo.


Y32 Compuestos inorgnicos de flor, con exclusin del fluoruro clcico
Y33 Cianuros inorgnicos.
Y34 Soluciones cidas o cidos en forma slida.
Y35 Soluciones bsicas o bases en forma slida.
Y36 Asbesto (polvo y fibras).
Y37 Compuestos orgnicos de fsforo.
Y38 Cianuros orgnicos.
Y39 Fenoles, compuestos fenlicos, con inclusin de clorofenoles.
Y40 teres.
Y41 Solventes orgnicos halogenados.

Y42 Disolventes orgnicos, con exclusin de disolventes halogenados.


Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados.
Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas.
Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el
presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).

ANEXO II
LISTA A2
RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR CORRIENTES DE RESIDUOS
Los residuos o desechos enumerados en este anexo estn caracterizados como
peligrosos y su inclusin en este anexo no obsta para que se use el Anexo III para
demostrar que un residuo o desecho no es peligroso.
Cuando en el siguiente listado se haga alusin a la Lista B, los usuarios debern
remitirse al Anexo IX o Lista B de la Ley 253 de 1996.
A1 Desechos metlico s o que contengan metales

A1010 Desechos metlicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de las


sustancias siguientes:
Antimonio?
Arsnico?
Berilio?
Cadmio?
Plomo?
Mercurio?
Selenio?
Telurio?
Talio?

Pero excluidos los desechos que figuran especficamente en la lista B.


A1020 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los
desechos de metal en forma masiva, cualquiera de las sustancias siguientes:
Antimonio?; compuestos de antimonio.
Berilio?; compuestos de berilio.
Cadmio?; compuestos de cadmio.
Plomo?; compuestos de plomo.
Selenio?; compuestos de selenio.
Telurio?; compuestos de telurio
A1030 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera de las
sustancias siguientes:

Arsnico?; compuestos de arsnico.


Mercurio; compuestos de mercurio?
Talio?; compuestos de talio.
A1040 Desechos que tengan como constituyentes:
Carbonilos de metal Compuestos de cromo hexavalente.
A1050 Lodos galvnicos.
A1060 Lquidos de desecho del decapaje de metales.
A1070 Residuos de lixiviacin del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita,
hematites, etc.
A1080 Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que contengan plomo y
cadmio en concentraciones tales que presenten caractersticas del Anexo III.

A1090 Cenizas de la incineracin de cables de cobre recubiertos. < /o:p>


A1100 Polvos y residuos de los sistemas de depuracin de gases de las fundiciones de
cobre.
A1110 Soluciones electrolticas usadas de las operaciones de refinacin y extraccin
electroltica del cobre.
A1120 Lodos residuales, excluidos los fangos andicos, de los sistemas de depuracin
electroltica de las operaciones de refinacin y extraccin electroltica del cobre.
A1130 Soluciones de cidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto.
A1140 Desechos de catalizadores de cloruro cprico y cianuro de cobre.
A1150 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineracin de circuitos
impresos no incluidos en la lista B3.

A1160 Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados.


A1170 Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de acumuladores
slo de la lista B. Los acumuladores de desecho no incluidos en la lista B que
contengan constituyentes del Anexo I en tal grado que los conviertan en peligrosos.
A1180 Montajes elctricos y electrnicos de desecho o restos de estos 4 que contengan
componentes como acumuladores y otras bateras incluidos en la lista A, interruptores
de mercurio, vidrios de tubos de rayos catdicos y otros vidrios activados y
capacitadores de PCB, o contaminados con constituyentes del Anexo I (por ejemplo,
cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal grado que posean alguna de las
caractersticas del Anexo III (vase la entrada correspondiente en la lista B B1110) 5.

A2 Desechos que contengan principalmente constituyentes inorgnicos, que


puedan contener metales o materia orgnica
A2010 Desechos de vidrio de tubos de rayos catdicos y otros vidrios activados.
A2020 Desechos de compuestos inorgnicos de flor en forma de lquidos o lodos, pero
excluidos los desechos de ese tipo especificados en la lista B.
A2030 Desechos de catalizadores, pero excluidos los desechos de este tipo
especificados en la lista B.
A2040 Yeso de desecho procedente de procesos de la industria qumica, si contiene
constituyentes del Anexo I en tal grado que presenten una caracterstica peligrosa del
Anexo III (vase la entrada correspondiente en la lista B B2080).
A2050 Desechos de amianto (polvo y fibras).

A2060 Cenizas volantes de centrales elctricas de carbn que contengan sustancias


del Anexo I en concentraciones tales que presenten caractersticas del Anexo III (vase
la entrada correspondiente en la lista B B2050).
A3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgnicos, que
puedan contener metales y materia inorgnica
A3010 Desechos resultantes de la produccin o el tratamiento de coque de petrleo y
asfalto.
A3020 Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban destinados.
A3030 Desechos que contengan, estn integrados o estn contaminados por lodos de
compuestos antidetonantes con plomo.
A3040 Desechos de lquidos trmicos (transferencia de calor).

A3050 Desechos resultantes de la produccin, preparacin y utilizacin de resinas,


ltex, plastificantes o colas/adhesivos excepto los desechos especificados en la lista B
(vase el apartado correspondiente en la lista B B4020).
A3060 Nitrocelulosa de desecho.
A3070 Desechos de fenoles, compuestos fenlicos, incluido el clorofenol en forma de
lquido o de lodo.
A3080 Desechos de teres excepto los especificados en la lista B.
A3090 Desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, lodos y harinas que contengan
compuestos de plomo hexavalente o biocidas (vase el apartado correspondiente en la
lista B B3100).

A3100 Raeduras y otros desechos del cuero o de cuero regenerado que no sirvan para
la fabricacin de artculos de cuero, que contengan compuestos de cromo hexavalente
o biocidas (vase el apartado correspondiente en la lista B B3090).
A3110 Desechos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo
hexavalente o biocidas o sustancias infecciosas (vase el apartado correspondiente en
la lista B B3110).
A3120 Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento.
A3130 Desechos de compuestos de fsforo orgnicos.
A3140 Desechos de disolventes orgnicos no halogenados pero con exclusin de los
desechos especificados en la lista B.
A3150 Desechos de disolventes orgnicos halogenados.

A3160 Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilacin halogenados o no


halogenados derivados de operaciones de recuperacin de disolventes orgnicos.
A3170 Desechos resultantes de la produccin de hidrocarburos halogenados alifticos
(tales como clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de alilo y epicloridrina).
A3180 Desechos, sustancias y artculos que contienen, consisten o estn contaminados
con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno policlorado (PCN) o
bifenilo polibromad o (PBB), o cualquier otro compuesto polibromado anlogo, con una
concentracin igual o superior a 50 mg/kg6.
A3190 Desechos de residuos alquitranados (con exclusin de los cementos asflticos)
resultantes de la refinacin, destilacin o cualquier otro tratamiento piroltico de
materiales orgnicos.

A3200 Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrn resultantes


de la construccin y el mantenimiento de carreteras (obsrvese el artculo
correspondiente B2130 de la lista B).
A4 Desechos que pueden contener constituyentes inorgnicos u orgnicos
A4010 Desechos resultantes de la produccin, preparacin y utilizacin de productos
farmacuticos, pero con exclusin de los desechos especificados en la lista B.
A4020 Desechos clnicos y afines; es decir, desechos resultantes de prcticas mdicas,
de enfermera, dentales, veterinarias o actividades similares, y desechos generados en
hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigacin o el tratamiento de
pacientes, o de proyectos de investigacin.

A4030 Desechos resultantes de la produccin, la preparacin y la utilizacin de biocidas


y productos fitofarmacuticos, con inclusin de desechos de plaguicidas y herbicidas
que no respondan a las especificaciones, caducados 7, en desuso8 o no aptos para el
uso previsto originalmente.
A4040 Desechos resultantes de la fabricacin, preparacin y utilizacin de productos
qumicos para la preservacin de la madera9.
A4050 Desechos que contienen, consisten o estn contaminados con algunos de los
productos siguientes:
Cianuros inorgnicos?, con excepcin de residuos que contienen metales preciosos,
en forma slida, con trazas de cianuros inorgnicos.
Cianuros orgnicos?

A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.


A4070 Desechos resultantes de la produccin, preparacin y utilizacin de tintas,
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusin de los desechos
especificados en la lista B (vase el apartado correspondiente de la lista B B4010).
A4080 Desechos de carcter explosivo (pero con exclusin de los desechos
especificados en la lista B).
A4090 Desechos de soluciones cidas o bsicas, distintas de las especificadas en el
apartado correspondiente de la lista B (vase el apartado correspondiente de la lista B
B2120).

A4100 Desechos resultantes de la utilizacin de dispositivos de control de la


contaminacin industrial para la depuracin de los gases industriales, pero con
exclusin de los desechos especificados en la lista B.
A4110 Desechos que contienen, consisten o estn contaminados con algunos de los
productos siguientes:
Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados?
Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinas policloradas?
A4120 Desechos que contienen, consisten o estn contaminados con perxidos
A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en el
Anexo I, en concentraciones suficientes como para mostrar las caractersticas
peligrosas del Anexo III.

A4140 Desechos consistentes o que contienen productos qumicos que no responden a


las especificaciones o caducados10 correspondientes a las categoras del anexo I, y que
muestran las caractersticas peligrosas del Anexo III.
A4150 Sustancias qumicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la
investigacin y el desarrollo o de las actividades de enseanza y cuyos efectos en el
ser humano o el medio ambiente no se conozcan.
A4160 Carbono activado consumido no incluido en la lista B (vase el correspondiente
apartado de la lista B B2060).

ANEXO III
CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS O DESECHOS
PELIGROSOS
1. Caracterstica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser corrosivo:
Caracterstica que hace que un residuo o desecho por accin qumica, pueda causar
daos graves en los tejidos vivos que estn en contacto o en caso de fuga puede daar
gravemente otros materiales, y posee cualquiera de las siguientes propiedades:
a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades;

b) Ser lquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por ao a una
temperatura de ensayo de 55 C.
2. Caracterstica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser reactivo. Es
aquella caracterstica que presenta un residuo o desecho cuando al mezclarse o
ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos tiene
cualquiera de las siguientes propiedades:
a) Generar gases, vapores y humos txicos en cantidades suficientes para provocar
daos a la salud humana o al ambiente cuando se mezcla con agua;
b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros, perxidos
orgnicos que, por reaccin, liberen gases, vapores o humos txicos en cantidades
suficientes para poner en riesgo la salud humana o el ambiente;

c) Ser capaz de producir una reaccin explosiva o detonante bajo la accin de un fuerte
estmulo inicial o de calor en ambientes confinados;
d) Aquel que produce una reaccin endotrmica o exotrmica al ponerse en contacto
con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia;
e) Provocar o favorecer la combustin.
3. Caracterstica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser explosivo: Se
considera que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo cuando en estado slido
o lquido de manera espontnea, por reaccin qumica, puede desprender gases a una
temperatura, presin y velocidad tales que puedan ocasionar dao a la salud humana
y/o al ambiente, y adems presenta cualquiera de las siguientes propiedades:
a) Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua;

b) Ser capaz de producir fcilmente una reaccin o descomposicin detonante o


explosiva a temperatura de 25 C y presin de 1.0 atmsfera;
c) Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosin o efecto pirotcnico.
4. Caracterstica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser inflamable:
Caracterstica que presenta un residuo o desecho cuando en presencia de una fuente
de ignicin, puede arder bajo ciertas condiciones de presin y temperatura, o presentar
cualquiera de las siguientes propiedades:
a) Ser un gas que a una temperatura de 20C y 1.0 atmsfera de presin arde en una
mezcla igual o menor al 13% del volumen del aire;
b) Ser un lquido cuyo punto de inflamacin es inferior a 60C de temperatura, con
excepcin de las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen;

c) Ser un slido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25C y presin de


1.0 atmsfera, de producir fuego por friccin, absorcin de humedad o alteraciones
qumicas espontneas y quema vigorosa y persistentemente dificultando la extincin del
fuego;
d) Ser un oxidante que puede liberar oxgeno y, como resultado, estimular la
combustin y aumentar la intensidad del fuego en otro material.
5. Caracterstica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser infeccioso:
Un residuo o desecho con caractersticas infecciosas se considera peligroso cuando
contiene agentes patgenos; los agentes patgenos son microorganismos (tales como
bacterias, parsitos, virus, ricketsias y hongos) y otros agentes tales como priones, con

suficiente virulencia y concentracin como para causar enfermedades en los seres


humanos o en los animales.
6. Caracterstica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo: Se entiende
por residuo radioactivo, cualquier material que contenga compuestos, elementos o
istopos, con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 K Bq/Kg
(setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaces
de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular
o electromagntica que en su interaccin con la materia produce ionizacin en niveles
superiores a las radiaciones naturales de fondo.
7. Caracterstica que hace a un residuo peligroso por ser txico: Se considera
residuo o desecho txico aquel que en virtud de su capacidad de provocar efectos

biolgicos indeseables o adversos puede causar dao a la salud humana y/o al


ambiente. Para este efecto se consideran txicos los residuos o desechos que se
clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos agudos, retardados o
crnicos y ecotxicos) definidos a continuacin y para los cuales, segn sea necesario,
las autoridades competentes establecern los lmites de control correspondiente:
a) Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg para slidos y
menor o igual a 500 mg/kg para lquidos, de peso corporal;
b) Dosis letal media drmica (DL50) para ratas menor o igual de 1.000 mg/kg de peso
corporal;
c) Concentracin letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 10 mg/l;

d) Alto potencial de irritacin ocular, respiratoria y cutnea, capacidad corrosiva sobre


tejidos vivos;
e) Susceptibilidad de bioacumulacin y biomagnificacin en los seres vivos y en las
cadenas trficas;
f) Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad;
g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados;
h) Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y acuticos;
i) Otros que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de toxicidad
humana o para el ambiente.
Adems, se considera residuo o desecho txico aquel que, al realizrsele una prueba
de lixiviacin para caracterstica de toxicidad (conocida como prueba TCLP), contiene

uno o ms de las sustancias, elementos o compuestos que se presentan en la Tabla 3


en concentraciones superiores a los niveles mximos permisibles en el lixiviado
establecidos en dicha tabla.
TABLA 3
Concentraciones mximas de contaminantes para la prueba TCLP
1
CAS = Chemical Abstract Service.
2
El lmite de cuantificacin es superior al lmite de control calculado. Por tanto, el lmite
de cuantificacin se toma como el lmite de control.
3
Si las concentraciones de o-, p- y m-cresol no pueden ser diferenciadas, se debe usar
la concentracin total de cresol y su lmite de control ser igual a 200 mg/L.

Fuente: Subparte 261.24 del Ttulo 40 del Cdigo Federal de Regulaciones de los
Estados Unidos de Amrica. NOTA: Publicado en el Diario Oficial 46130 de
diciembre 30 de 2005.
Las Tablas pueden ser consultadas en el Diario Oficial referido.
ANEXO IV
Hojas de seguridad

Con el fin de adoptar un sistema de informacin, dirigido principalmente a los usuarios


profesionales, que les permita tomar las medidas necesarias para la proteccin de la
salud y de la seguridad en el lugar del trabajo, el responsable de la comercializacin de
una sustancia peligrosa, deber disponer de las fichas de datos de seguridad en el
momento de la comercializacin, y proporcionarlas gratuitamente.
En esta gua el generador podr encontrar informacin relacionada con:
Hojas de seguridad que se deben proveer para el almacenamiento y posterior
transporte externo de RESPEL

Identificacin de la sustancia y del responsable de su comercializacin.


Clasificacin y etiquetado
Composicin / informacin sobre los componentes.
Condiciones tcnicas del sitio de almacenamiento, sealizacin, etc.
Condiciones especificas para el almacenamiento segn caractersticas de peligrosidad
Identificacin de los peligros.
Primeros auxilios.
Medidas de lucha contra incendios.
Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.
Manipulacin y almacenamiento.

Controles de exposicin / proteccin individual.


Propiedades fsico-qumicas.
Estabilidad y reactividad.
Informaciones toxicolgicas.
Informaciones ecolgicas.
Consideraciones relativas a la eliminacin.
Informaciones relativas al transporte.
Condiciones de operacin de la bodega
Higiene personal y equipo de seguridad
Dispositivos de deteccin de fuego y sistemas de respuesta

Informaciones reglamentarias.
Otras informaciones.

ANEXO V
CODIGOS E INDICES DE PELIGROSIDAD
Son un conjunto de frases codificadas que particularizan el riesgo de una sustancia
qumica y las medidas de prevencin mnimas.
Un smbolo de peligrosidad puede indicar que una sustancia es txica; la clave de
riesgo (frases R) especificar si la toxicidad es por ingestin o inhalacin, por ejemplo, y

el cdigo de seguridad (frases S) le dir que debe, por ejemplo, manipularla con
mscara anti-gas.
ETIQUETADO DE PRODUCTOS PELIGROSOS: FRASES R: NATURALEZA DE LOS
RIESGOS ESPECFICOS ATRIBUIDOS A LAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS
PELIGROSOS
R1 Explosivo en estado seco.
R2 Riesgo de explosin por choque, friccin, fuego u otras fuentes de ignicin.
R3 Alto riesgo de explosin por choque, friccin, fuego u otras fuentes de ignicin.

R4 Forma compuestos metlicos explosivos muy sensibles.


R5 Peligro de explosin en caso de calentamiento.
R6 Peligro de explosin, en contacto o sin contacto con el aire.
R7 Puede provocar incendios.
R8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.
R9 Peligro de explosin al mezclar con materias combustibles.
R10 Inflamable.
R11 Fcilmente inflamable.
R12 Extremadamente inflamable.
R14 Reacciona violentamente con el agua.

R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.


Puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes.
Se inflama espontneamente en contacto con el aire.
Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.
Puede formar perxidos explosivos.
Nocivo por inhalacin.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo por ingestin.
Txico por inhalacin.
Txico en contacto con la piel.

R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34

Txico por ingestin.


Muy txico por inhalacin.
Muy txico en contacto con la piel.
Muy txico por ingestin.
En contacto con agua libera gases txicos.
Puede inflamarse fcilmente al usarlo.
En contacto con cidos libera gases txicos.
En contacto con cidos libera gases muy txicos.
Peligro de efectos acumulativos.
Provoca quemaduras.

R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44

Provoca quemaduras graves.


Irrita los ojos.
Irrita las vas respiratorias.
Irrita la piel.
Peligro de efectos irreversibles muy graves.
Posibles efectos cancergenos.
Riesgo de lesiones oculares graves.
Posibilidad de sensibilizacin por inhalacin.
Posibilidad de sensibilizacin en contacto con la piel.
Riesgo de explosin al calentarlo en ambiente confinado.

R45
R46
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55

Puede causar cncer.


Puede causar alteraciones genticas hereditarias.
Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicin prolongada.
Puede causar cncer por inhalacin.
Muy txico para los organismos acuticos.
Txico para los organismos acuticos.
Nocivo para los organismos acuticos.
Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acutico.
Txico para la flora.
Txico para la fauna.

R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65

Txico para los organismos del suelo.


Txico para las abejas.
Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.
Peligroso para la capa de ozono.
Puede perjudicar la fertilidad.
Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.
Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
Puede perjudicar a los nios alimentados con leche materna
Nocivo. Si se ingiere puede causar dao pulmonar.

R66 La exposicin repetida puede provocar sequedad o formacin de grietas en la piel.


R67 La inhalacin de vapores puede provocar somnolencia y vrtigo
R68 Posibilidad de efectos irreversibles.

ANEXO VI
ETIQUETADO DE PRODUCTOS PELIGROSOS: FRASES S: CONSEJOS DE
PRUDENCIA RELATIVOS A LAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS
S1 Consrvese bajo llave.
S2 Mantngase fuera del alcance de los nios.
S3 Consrvese en lugar fresco.
S4 Mantngase lejos de locales habitados.
S5 Consrvese en... (Lquido apropiado a especificar por el fabricante).

S6 Consrvese en... (Gas inerte a especificar por el fabricante).


S7 Mantngase el recipiente bien cerrado.
S8 Mantngase el recipiente en lugar seco.
S9 Consrvese el recipiente en lugar bien ventilado.
S12 No cerrar el recipiente hermticamente.
S13 Mantngase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S14 Consrvese lejos de... (Materiales incompatibles a especificar por el fabricante).
S15 Conservar alejado del calor.
S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
S17 Mantngase lejos de materiales combustibles.

S18 Maniplese y brase el recipiente con prudencia.


S20 No comer ni beber durante su utilizacin.
S21 No fumar durante su utilizacin.
S22 No respirar el polvo.
S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominacin(es) adecuada(s) a
especificar por el fabricante].
S24 Evtese el contacto con la piel.
S25 Evtese el contacto con los ojos.
S26 En caso de contacto con los ojos, lvense inmediata y abundantemente con agua y
acdase a un mdico.

S27 Qutese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.


S28 En caso de contacto con la piel, lvese inmediata y abundantemente con...
(Productos a especificar por el fabricante).
S29 No tirar los residuos por el desage.
S30 No echar jams agua a este producto.
S33 Evtese la acumulacin de cargas electrostticas.
S35 Elimnense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones
posibles.
S36 sese indumentaria protectora adecuada.
S37 sense guantes adecuados.

S38 En caso de ventilacin insuficiente, sese equipo respiratorio adecuado.


S39 sese proteccin para los ojos/la cara.
S40 Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, sese... (A
especificar por el fabricante).
S41 En caso de incendio y/o de explosin, no respire los humos.
S42 Durante las fumigaciones/pulverizaciones, sese equipo respiratorio adecuado
[denominacin (es) adecuada(s) a especificar por el fabricante].
S43 En caso de incendio, utilizar... (Los medios de extincin los debe especificar el
fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deber aadir: "No usar nunca agua').

S45 En caso de accidente o malestar, acdase inmediatamente al mdico (si es


posible, mustresele la etiqueta).
S46 En caso de ingestin, acdase inmediatamente al mdico y mustrele la etiqueta o
el envase.
S47 Consrvese a una temperatura no superior a... C (a especificar por el fabricante).
S48 Consrvese hmedo con... (Medio apropiado a especificar por el fabricante).
S49 Consrvese nicamente en el recipiente de origen.
S50 No mezclar con... (A especificar por el fabricante).
S51 sese nicamente en lugares bien ventilados.
S52 No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

S53 Evtese la exposicin - recbense instrucciones especiales antes del uso.


S56 Elimnense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pblica de
residuos especiales o peligrosos.
S57 Utilcese envase de seguridad adecuado para evitar contaminacin medio
ambiente.
S59 Remitirse al fabricante o proveedor para obtener informacin sobre su
recuperacin/reciclado.
S60 Elimnense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S61 Evtese su liberacin al medio ambiente.
Recbense instrucciones
especficas/ficha de datos de seguridad.

S62 En caso de ingestin no provocar el vmito: acdase inmediatamente al mdico y


mustresele la etiqueta o el envase.
S63 En caso de accidente por inhalacin, alejar a la vctima fuera de la zona
contaminada y mantenerla en reposo.
S64 En caso de ingestin, lavar la boca con agua (solamente si la persona est
consciente).
S56 Elimnense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pblica de
residuos especiales o peligrosos.
S57 Utilcese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminacin del medio
ambiente.

S59 Remitirse al fabricante o proveedor para obtener informacin sobre su


recuperacin/reciclado.
S60 Elimnense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S61 Evtese su liberacin al medio ambiente.
Recbense instrucciones
especficas/ficha de datos de seguridad.
S62 En caso de ingestin no provocar el vmito: acdase inmediatamente al mdico y
mustresele la etiqueta o el envase.
Es necesario el conocimiento de las combinaciones existentes de las frases R y S para
ayudar a reforzar dicha informacin.
Ejemplo:

S1/2 Consrvese bajo llave y mantngase fuera del alcance de los nios.
R14/15 Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente
inflamables.

ANEXO VII
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS MATERIALES PELIGROSOS
El primer sistema que se presentar es el de la Asociacin Nacional de Proteccin
contra Incendios de Estados Unidos [Nacional Fire Protection Association (NFPA)] y de

manera especfica el Sistema de Normas para la Identificacin de Riesgos de Incendio


de Materiales, NFPA 704, el cual se emplea para tanques de almacenaje y recipientes
pequeos (instalaciones permanentes). El segundo sistema se usa exclusivamente
para depsitos y tanques transportados en la comercializacin de los materiales
peligrosos. El Departamento de Transporte (DOT) de los Estados Unidos de Amrica es
responsable de este sistema, apoyado en los lineamientos del sistema de clasificacin
propuesto por las Naciones Unidas. Su empleo se basa en el uso de placas y etiquetas.
1. Sistema estandarizado para la identificacin de riesgo de incendio de
materiales peligrosos (NFPA 704)

Descripcin
El sistema de informacin se basa en el "rombo de la 704", que representa visualmente
la informacin sobre tres categoras de riesgo: salud, inflamabilidad y reactividad,
adems del nivel de gravedad de cada uno. Tambin seala dos riesgos especiales: la
reaccin con el agua y su poder oxidante. El rombo est pensado para ofrecer una
informacin inmediata incluso a costa de cierta precisin y no hay que ver en l ms de
lo que estrictamente indica. El sistema normalizado (estandarizado) usa nmeros y
colores en un aviso para definir los peligros bsicos de un material peligroso. La salud,

inflamabilidad y reactividad estn identificadas y clasificadas en una escala de 0 a 4


dependiendo del grado de peligro que presenten.
Las clasificaciones de productos qumicos individuales se pueden encontrar en la Gua
para materiales peligrosos de la NFPA.
Tal informacin puede ser til, no slo en emergencias sino tambin durante las
actividades de atencin a largo plazo cuando se requiere caracterizar la evaluacin.
Sistema de Clasificacin de Peligros (NFPA)

1. Peligros a la salud (azul)


No.

DESCRIPCIN

EJEMPLOS

Materiales que en muy poco tiempo pudieran causar la


muerte o daos permanentes aunque se hubiera recibido
pronta atencin mdica

Acrilonitrilo
Bromo
Paratin

Materiales que en un corto tiempo pudieran causar daos

Anilina

temporales o residuales aunque se hubiera recibido pronta


atencin mdica

Hidrxidos
cido Sulfrico

Materiales que en exposicin intensa o continuada pudieran


causar incapacitacin temporal o posibles daos residuales a
menos que se d pronta atencin mdica

Bromobenceno
Piridina

Materiales que en exposicin causan irritacin, pero slo


leves lesiones residuales, incluso si no se da tratamiento

Acetona Metanol

Materiales que en exposicin en condiciones bajo el fuego no


ofrecen peligro ms all que el de un material combustible
ordinario

2. Peligros de inflamabilidad incendio (rojo)


No.

DESCRIPCIN

EJEMPLOS

Materiales que se vaporizan rpida o completamente a


presin atmosfrica y temperatura ambiente normal y se
queman fcilmente en el aire

1, 3 Butadieno
Propano
xido de Etileno

Lquidos y slidos que pueden encenderse bajo casi


cualquier temperatura ambiente

Fsforo
Acrilonitrilo

Materiales que deben ser calentados moderadamente o ser


expuestos a temperatura ambiente relativamente alta antes

2-butanona
Querosina

de que tenga lugar la ignicin


1

Materiales que deben ser precalentados antes que tenga


lugar la ignicin

Materiales que no ardern

3. Peligros de reactividad (amarillo)

Sodio
Fsforo rojo

No.

DESCRIPCIN

EJEMPLOS

Materiales que son capaces de detonar fcilmente o de tener


descomposicin explosiva o reaccin a temperaturas y
presiones normales

Perxido de Benzoilo
cido pcrico

Materiales que son capaces de tener reaccin de detonacin


o explosin pero requieren una fuerte fuente de ignicin, o
deben ser calentados confinados antes del inicio o

Diborano
xido de Etileno
2-Nitro

reaccionan explosivamente con agua

Propadieno

Materiales que en s son normalmente inestables y sufren


fcilmente un cambio qumico violento pero no detonan o
pueden reaccionar violentamente con agua o pueden formar
mezclas potencialmente explosivas con agua

Acetaldehdo
Potasio

Materiales que en s son normalmente estables, pero los


cuales pueden hacerse inestables a temperaturas elevadas o

ter etlico
Sulfrico

reaccionar con agua con alguna liberacin de energa, pero


no violentamente
0

Materiales que en s son normalmente estables, incluso


cuando son expuestos al fuego, y que no reaccionan con
agua

4. Especial (rombo blanco)

El bloque blanco est designado para informacin especial acerca del producto
qumico. Por ejemplo, puede indicar que el material es radiactivo. En este caso, se
emplea el smbolo correspondiente e internacionalmente aceptado. Si el material es
reactivo se usa una W atravesada por una raya para indicar que un material puede
tener una reaccin peligrosa al entrar en contacto con el agua. No quiere decir "no use
el agua" ya que algunas formas de agua, niebla o finamente rociada, pueden utilizarse
en muchos casos. Lo que realmente significa este signo es: el agua puede originar
ciertos riesgos, por lo que deber utilizarse con cautela hasta que est debidamente
informada. Las letras OXY indican la existencia de un oxidante, ALC se usa para

identificar materiales alcalinos y ACID para cidos, CORR para corrosivos y el smbolo
internacional para los materiales radiactivos: O.
2. Sistema de identificacin de los materiales peligrosos UN/DOT/CANUTEC
La administracin del transporte de materiales peligrosos del Departamento de
Transporte de los Estados Unidos (DOT) regula ms de 1400 materiales peligrosos. Las
regulaciones exigen etiquetas en recipientes pequeos y placas en tanques y
remolques. Las etiquetas y placas indican la naturaleza del peligro que presenta la

carga. La clasificacin usada en estas seales se basa en las diferentes clases de


peligros definidas por los expertos de las Naciones Unidas.
El nmero de la clase de peligro de las sustancias se encuentra en la esquina o vrtice
inferior de la placa o etiqueta.
Para facilitar la intervencin en accidentes donde se vean involucrados materiales
peligrosos, se emplean placas para su identificacin con el uso de cuatro dgitos. Este
nmero procede de la tabla de materiales peligrosos de las regulaciones del DOT, 49
CFR 172.101. Este nmero de identificacin (ID/UN) debe ser escrito tambin en los

documentos de embarque o manifiestos de carga. En el caso de un accidente ser


mucho ms fcil de obtener el nmero de identificacin de la placa que de los
documentos de embarque. Una vez obtenido el nmero, se puede consultar la Gua de
respuesta inicial a la emergencia del DOT de Estados Unidos o del CANUTEC de
Canad. Estas guas describen los mtodos apropiados y las precauciones para
reaccionar ante el escape de un material peligroso con un nmero de ID/UN. El sistema
de DOT/CANUTEC va un paso ms adelante con respecto al sistema NFPA, ayudando
al personal de respuesta. Sin embargo, el usar los dos sistemas cuando se responde a
un accidente con materiales peligrosos ayudar a identificar y caracterizar
correctamente las sustancias involucradas.

Sistema de identificacin de materiales peligrosos


No. Clase
Peligro
Naciones Unidas D E S C R I P C I N
1 Explosivos clases 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5
2 Gases inflamables, no inflamables y venenosos
3 Lquidos inflamables
4. Slidos inflamables, sustancias de combustin espontnea y
sustancias que reaccionan con el agua
5. Sustancias comburentes y perxidos orgnicos
6. Sustancias venenosas y sustancias infecciosas

7. Sustancias radiactivas
8. Sustancias corrosivas
9. Materiales peligrosos miscelneos no cubiertos por ninguna de las
otras clases (peligrosas varias)
Seales y colores. Caractersticas de identificacin de los materiales peligrosos
De los ms de 1400 materiales peligrosos regulados por la administracin de transporte
del DOT y de acuerdo con los reglamentos de la misma administracin en su Ttulo 49,
cdigo de reglamentos federales, parte 172, subparte f, se requieren de seales o

marcas y colores especficos en rtulos que deben colocarse en tanques y remolques


que transporten materiales peligrosos y se deben ubicar etiquetas en los empaques
(contenedores) que se transportan. Los reglamentos del DOT se aplican al transporte
de materiales peligrosos tanto dentro como entre los estados de la unin americana. A
partir del final de los aos ochenta y principios de los noventa, muchos pases de la
regin han implementado esta reglamentacin en el transporte y almacenamiento de los
materiales peligrosos.
Los rtulos (placas) y etiquetas indican la naturaleza del peligro que presenta la carga.
La clasificacin utilizada para los rtulos y etiquetas se basa en los peligros naturales

que de acuerdo con sus caractersticas fsicas, qumicas y toxicolgicas tienen los
materiales. El nmero de clase de peligro de las Naciones Unidas se encuentra en la
esquina inferior de un rtulo o etiqueta.
A cada material peligroso se le asigna un nmero de identificacin. Los nmeros
precedidos por las letras "UN" (clasificacin de las Naciones Unidas) estn asociados
con descripciones consideradas apropiadas tanto para carga internacional como para
dentro del pas. Los materiales peligrosos precedidos por las letras "NA" estn
asociados con descripciones que no estn reconocidas para carga internacional,
excepto hacia y desde Canad. Cada etiqueta, rtulo o papel de envo debe contener el

nmero de clase de peligro UN e IMO (Organizacin Martima Internacional) y, cuando


corresponda, el nmero de divisin. El nmero deber estar en negro o en algn otro
color autorizado, localizado en la esquina inferior del rtulo o etiqueta, o en la
descripcin del material peligroso en los documentos de envo. El nmero debe medir
media pulgada (12,7 mm) o menos de altura. En ciertos casos, el nmero de clase o
divisin puede reemplazar el nombre escrito de la clase de peligro en la inscripcin del
documento de envo. Los nmeros de clases y divisiones de las Nacionales Unidas
tienen los siguientes significados:

Clase 1. Explosivos

Smbolo: Bomba explotando en negro; fondo anaranjado y


texto en negro.
Divisin 1.1 Materiales que presentan un riesgo de
explosin de toda la masa (se extiende de manera
prcticamente instantnea a la totalidad de la carga).
Divisin 1.2 Materiales que presentan un riesgo de
proyeccin, pero no un riesgo de explosin de toda la

masa.
Divisin 1.3 Materiales que presentan un riesgo de
incendio y un riesgo que se produzcan pequeos efectos
de onda o choque o proyeccin, o ambos efectos, pero no
un riesgo de explosin de toda la masa. Se incluyen en
esta divisin los siguientes materiales:

(a) aquellos cuya combustin da lugar a una radiacin


trmica considerable;
(b) los que arden sucesivamente, con pequeos efectos de
onda de choque o proyeccin, o con ambos efectos.
Divisin 1.4 Materiales que no presentan ningn riesgo
considerable.

Divisin 1.5 Materiales muy insensibles que presentan un


riesgo de explosin de toda la masa.
Son sustancias que se encuentran totalmente en estado
gaseoso a 20C y una presin estndar de 101.3 Kpa.
Existen gases:

Divisin 2.1 Gas inflamable


smbolo Flama en negro; fondo rojo y texto en negro
Clase 2. Gases inflamables, no
inflamables y venenosos
Divisin 2.2 Gas no inflamable

Smbolo Cilindro de gas o bombona en negro, fondo verde


y texto en negro.

Divisin 2.3 Gas venenoso (txico)


Smbolo Calavera y tibias cruzadas en negro, fondo blanco

y texto en negro.

Son lquidos o mezclas de ellos, que pueden contener


slidos en suspensin o solucin, y que liberan vapores
inflamables por debajo de 60C (punto de inflamacin). Por
lo general son sustancias que se transportan a

temperaturas superiores a su punto de inflamacin, o que


siendo explosivas se estabilizan diluyndolas o
suspendindolas en agua o en otro lquido. Ej. Gasolina,
benceno y nitroglicerina en alcohol
Smbolo Flama en blanco, fondo rojo y texto blanco

Divisin 3.1 Lquidos con punto de inflamabilidad bajo.


Clase 3. Lquidos inflamables

Divisin 3.2 Lquidos con punto de inflamabilidad medio.


Comprende los lquidos cuyo punto de inflamabilidad es
igual o superior a 18 C e inferior a 23 C.
Divisin 3.3 Lquidos con punto de inflamabilidad elevado.
Comprende los lquidos cuyo punto de inflamabilidad es

igual o superior a 23 C pero no superior a 61 C.

Son slidos o sustancias que por su inestabilidad trmica, o


alta reactividad, ofrecen peligro de incendio. Constituyen
tres divisiones:

Divisin 4.1 Slidos inflamables


Smbolo Flama en negro. Fondo blanco con siete franjas
rojas verticales y texto en negro.

Divisin 4.2 Slidos espontneamente combustibles.


Materiales
que
espontnea.
Clase 4. Slidos inflamables y
con combustin espontnea

pueden

experimentar

combustin

Smbolo Flama en negro, fondo blanco (mitad superior),


fondo rojo (mitad inferior) y texto en negro.

Divisin 4.3 Peligro al contacto con el agua o con el aire.


Materiales que al contacto con el agua o con el aire,
desprenden gases inflamables.
Smbolo Flama en negro, fondo azul y texto negro.
Producto que alimenta la combustin de una sustancia

inflamable. En la mayora de los casos es el oxgeno del


aire, pero en otras ocasiones es un producto que contiene
oxgeno por ejemplo: nitratos, cloratos y perxidos.
Divisin 5.1 Oxidantes
Materiales que, sin ser necesariamente combustibles en s
mismos, pueden no obstante, mediante la liberacin de

oxgeno o por procesos anlogos, acrecentar el riesgo de


incendio de otros materiales con los que entren en contacto
o la intensidad con que stos arden.
Smbolo Flama sobre un crculo en negro, fondo amarillo y
texto en negro.
Clase 5. Oxidantes y perxidos
orgnicos

Divisin 5.2 Perxidos orgnicos


Materiales orgnicos de estructura bivalente 0-0 que se
consideran derivados del perxido de hidrgeno, en los que
uno o ambos tomos de hidrgeno han sido reemplazados
por radicales orgnicos que pueden experimentar una
descomposicin exotrmica autoacelerada. Adems,
presentan una o varias de las siguientes caractersticas:

- Ser susceptibles
explosiva

de

experimentar

- Arder rpidamente
- Ser sensibles al impacto o al frotamiento

descomposicin

- Reaccionar peligrosamente con otras sustancias


- Producir lesiones en los ojos.
Smbolo Flama sobre un crculo en negro, fondo amarillo y
texto en negro.
El riesgo de estas sustancias se relaciona directamente con

los efectos adversos que generan en la salud humana.


Para clasificarlas se requiere conocer datos como la DL50
oral y drmica, as como la CL50 inhalatoria. Existen dos
divisiones:

Divisin 6.1 Venenosos. Grupos de peligro I y II

Materiales que pueden causar la muerte o pueden producir


efectos gravemente perjudiciales para la salud del ser
humano si se ingieren o se inhalan o si entran en contacto
con la piel.
Clase 6. Materiales venenosos
(txicos) e infecciosos

Smbolo Calavera y tibias cruzadas en negro, fondo blanco


y texto en negro.

Divisin 6.2 Material infeccioso.


Materiales que contienen microorganismos patgenos.
Smbolo Tres crculos que intersectan a uno central en
negro, fondo blanco y texto en negro. Slo se aplica para
etiquetas.

Son materiales que contienen radionclidos y su


peligrosidad depende de la cantidad de radiacin que

Clase 7. Radiactivos
genere as como la clase de descomposicin atmica que
sufra.
Categora 1 Amarilla
Smbolo Trbol en negro, fondo amarillo (mitad superior),
texto obligatorio (mitad inferior en blanco) "radiactivo",
"contenido...", "Actividad...". En negro, categora en rojo y

fondo blanco. En un recuadro negro, "ndice de transporte".


Materiales slidos o lquidos que, en su estado natural, tienen
en comn la propiedad de causar lesiones ms o menos
graves en los tejidos vivos. Si se produce un escape de uno
de estos materiales, su envase y/o embalaje, tambin pueden
deteriorar otras mercancas o causar desperfectos en el
sistema de transporte.

Clase 8. Corrosivos

Smbolo Lquido goteando de dos tubos de ensayo sobre una


mano y una plancha de metal en negro, fondo blanco (mitad
superior) y fondo negro (mitad inferior) y texto en blanco.
Esta clase no est incluida en las clasificaciones anteriores.
Posee caractersticas especiales, ya que en sta se ubican
todos los materiales que por sus caractersticas no se
pueden clasificar en las ocho clases anteriores.

Smbolo Siete franjas verticales en negro, fondo blanco


(mitad superior) y fondo blanco (mitad inferior); nmero
nueve subrayado.
Clase 9. Materiales peligrosos
miscelneos o varios

3. 1. Sealizacin de seguridad

Seal que, referida a un objeto, actividad o situacin determinada, transmite un


mensaje de seguridad. Esta seal se obtiene de la correcta combinacin de: colores,
forma geomtrica y luminosidad o acstica. Generalmente va acompaada de un texto
o smbolo grfico, una comunicacin verbal o una seal gestual. Su propsito es llamar
la atencin rpidamente hacia objetos o situaciones que afecten la seguridad y la salud.
3.2 Colores de seguridad
Color al que se atribuye una significacin universal determinada, en relacin con la

seguridad y salud en el trabajen el siguiente cuadro se muestran los colores de


seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso .
Color

Significado

Indicaciones y Precisiones

Seal de prohibicin, para prevenir


Comportamientos peligrosos
peligros o accidentes.
Rojo

Peligro alarma - pare

Alto, parada, dispositivos de


desconexin de emergencia.
Paradas de emergencia.

Material y equipos de lucha contra


incendios

Amarrillo
anaranjado

Identificacin y localizacin

Indicadores de peligro (fuego,


explosin,
radiacin,
intoxicacin, etc.) Prevencin
o Seal de advertencia, se debe estar
de escalones hacia arriba o
alerta a todo riesgo.
hacia
abajo,
Atencin,
precaucin.
Verificacin,
obstculos.

Azul

Verde

Seal de obligacin Accin de Comportamiento o accin


mando; es conveniente acatar u especfica. Obligacin a vestir
obedecer las seales respectivas.
un equipo de proteccin
personal.
Puertas, salidas, pasajes,
Seal de salvamento o de auxilio.
material,
puestos
de
salvamento o de socorro.
Conduccin de seguridad. Zonas o
Rutas de evacuacin, puntos
caminos que se deben tener
de encuentro.
presentes
para
actuar
con

seguridad.
Situacin de seguridad

Vuelta a la normalidad

Nota:
Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad
dificulte la percepcin, utilizar un color de contraste que enmarque o se alterne con
el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla:

Color de Seguridad

Color de Contraste

Rojo

Blanco*

Amarillo o amarillo anaranjado

Negro

Azul

Blanco

Verde

Blanco

* El color de contraste para blanco ser negro y para negro ser blanco.
La combinacin de colores, smbolos o pictogramas sobre la forma geomtrica de un
panel proporciona igualmente informacin sobre seguridad y salud. As:

Forma

Significado

Prohibicin de accin o mando

Prevencin

Informacin ((incluyendo instrucciones)

3.3 Clases de seales


Seal de prohibicin: Una seal que prohbe un comportamiento que pueda provocar
un peligro.
Caractersticas: - Forma redonda - Pictograma negro sobre fondo blanco. Bordes y
banda roja transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma
a 45 respecto a la horizontal, (el rojo deber cubrir como mnimo el 35% de la

superficie de la seal)

Seal de advertencia: Advierte de un riesgo o peligro.


Caractersticas: - Forma triangular -Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deber
cubrir como mnimo el 50% de la superficie de la seal), bordes negros.

Como excepcin, el fondo de la seal sobre "materias nocivas o irritantes" ser de color

naranja, en lugar de amarillo.

Seal de accin de mando o Seal de obligacin: Obliga a un comportamiento


determinado.
Caractersticas: - Forma redonda - Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul
deber cubrir como mnimo el 50% de la superficie de la seal).

ANEXO VIII
MARCO LEGAL
Decreto-ley 2811 de 1974: Artculos 34 al 38, donde habla de asignar a generadores
de residuos si es el caso, el manejo, tratamiento y disposicin final a estos por su
cuenta, si la cantidad y caractersticas (daos al ambiente y la salud) as lo requieren.
Aunque este fue un primer paso para llegar a una adecuada gestin de RESPEL aun no
se daba esta denominacin a los residuos ni se establecan parmetros de manejo en
particular.

Decreto 321 de 1999: Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia para
atender eventos de derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas
Ley 253 de 1996: Donde Colombia ratifica el Convenio de Basilea, Convenio que sobre
el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos entre pases, (en
particular de pases desarrollados a pases en va de desarrollo y en transicin) y su
eliminacin, al ratificar el Convenio, el pas se ve obligado a cumplir con las
especificaciones que este desarrollar respecto al tema de los RESPEL y compromete a
desarrollar polticas internas que permitieran una gestin integral de los RESPEL
producidos y manejados dentro del territorio nacional.

Ley 253 de 1996: Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminacin,
hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989
Resolucin 970 de 1997: Por la cual se reglamenta la gestin de residuos
provenientes de establecimientos que realizan actividades relacionadas con el rea de
la salud.
Resolucin 300 de 1998: Por la cual se fijan mecanismos para el manejo de los
residuos especiales provenientes de establecimientos que realizan actividades
relacionados con el rea de la salud.
Decreto 2676 del 2000: El cual regula Gestin integral de residuos hospitalarios y
similares.

Decreto 838 de 2000: por el cual se modifica el decreto 1713 de 2002 sobre
disposicin final de residuos slidos y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2663 de 2001: Por medio del cual se modifica el Decreto 2676 de 2000, sobre
manejo integral de residuos hospitalarios y similares
Decreto 1609 de 2002: Donde se regula el manejo y transporte automotor de
mercancas por carretera.
Decreto 1669 DE 2002: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 del 22 de
Diciembre de 2000.
Resolucin 1164 de 2002: Expide el Manual de Procedimientos para la Gestin
Integral de Residuos Hospitalarios y similares en Colombia (MPGIRH).

Decreto nmero 1443 de 2004: por el cual se reglamenta parcialmente el decreto-ley


2811 de 1974, la ley 253 de 1996, y la ley 430 de 1998 en relacin con la prevencin y
control de la contaminacin ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o
residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras determinaciones.
Decreto 4741 de 2005: Donde el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial MAVDT regula la gestin integral de los RESPEL en el Pas y asigna
obligaciones y responsabilidades a cada actor involucrado en su generacin,
recoleccin, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposicin final reglamenta
parcialmente la prevencin y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco
de la gestin integral.

Resolucin 1446 del 5 de octubre de 2005: Por la cual se modifica parcialmente la


Resolucin 415 del 13 de marzo de 1998, que establece los casos en los cuales se
permite la combustin de aceites de desecho o usados y las condiciones tcnicas para
realizar la misma.
Decreto 4126 del 2005: por el cual se modifica parcialmente el decreto 2676 de 2000,
modificado por el decreto 2763 de 2001 y el decreto 1669 de 2002, sobre la gestin
integral de los residuos hospitalarios y similares.
Decreto numero 2570 de 2006: "Por el cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se
dictan otras disposiciones"

Resolucin 1402 de 2006: por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741 del
30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos
Resolucin 693 de 2007: Da a conocer la primera norma de devolucin postconsumo
para envases de plaguicidas.
Resolucin numero 0043 de 2007: Por la cual se establecen los estndares generales
para el acopio de datos, procesamiento, transmisin y difusin de informacin para el
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos.
Ley 1252 de 2008, Donde se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,
referente a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Dicha
Ley, reafirma las disposiciones establecidas en el decreto 4741 y desarrolla entre otras

cosas de una manera ms especfica temas como las sanciones y multas que acarrea
el no cumplimiento de lo dispuesto en el marco de la gestin de los RESPEL.
Decreto 456 de 2008 "Por el cual se reforma el Plan de Gestin Ambiental del Distrito
Capital y se dictan otras disposiciones", establece como uno de sus objetivos de
ecoefiencia en el marco de los objetivos de la gestin ambiental Distrital, el uso eficiente
de los materiales orientado a promover la racionalizacin del consumo de materiales en
el funcionamiento y crecimiento fsico de la ciudad-regin, procurando la mxima
eficiencia del sistema urbano-rural-regional y la promocin de alternativas de
produccin ms limpia.

Resolucin 372 y Resolucin 0371 de 2009: Que establecen la obligacin de


implementar Planes de Gestin de Devolucin pos consumo para bateras de vehculos
y medicamentos vencidos respectivamente.
Decreto 377 de 2009: Del Ministerio de relaciones exteriores, Por medio del cual se
promulga el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgnicos Persistentes
hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la Correccin al artculo 1o del texto
original en espaol del 21 de febrero de 2003 y el Anexo G. al Convenio de
Estocolmo del 6 de mayo de 2005.
Resolucin 541 de 2011: Expedida por la CRA, por la cual se decide la solicitud de
verificacin de la existencia de motivos que permitan la inclusin de clusulas de reas

de servicio exclusivo en los contratos de concesin que se suscriban para la prestacin


del servicio pblico de aseo en Bogot, Distrito Capital.
Resolucin 1754 de 2011: "Por la cual se adopta el Plan para la Gestin Integral de
Residuos Peligrosos para el Distrito Capital"

FORMATOS

FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA TRANSPORTE DE RESPEL

PROCESO GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA


TRANSPORTE DE RESPEL
DATOS GENERALES DEL PREDIO
ALCALDA MAYOR
NOMBRE
DEL PREDIO
DE BOGOT D.C.
Secretara Distrital
DIRECCIN
INTEGRACIN SOCIAL

TELEFONO

CIUDAD

PERSONAL RESPONSABLE
CARGO
FECHA

LISTA DE CHEQUEO PARA TRANSPORTE DE RESPEL

Cdigo: F-BS 53 - 1
Versin 0
Fecha
Pgina: 1 de 1

INSTRUCCIN DE VERIFICACIN
CUMPLE
No.
CHEQUEO AL PERSONAL
SI NO
El personal que va ha realizar el
1 transporte est capacitado y
entrenado.
El personal cuenta con los
elementos de proteccin personal
2
adecuados al tipo de residuos que
transporta
3 Tienen experiencia desarrollando

OBSERVACIONES

sta labor
CHEQUEO DE SEALIZACIN
No.
AL VEHICULO
El vehculo posee rtulos de
4
identificacin
Se encuentran bien ubicados los
5 rtulos de identificacin del
producto
6 Es reflector el rotulo del vehiculo
7 El vehculo cuenta con la placa de

SI

NO

OBSERVACIONES

las naciones unidas (UN)


La placa de naciones unidas esta
8 ubicada en todas las caras del
vehculo, incluida la cabina
El fondo de la placa es color
9 naranja con bordes y nmero de
color negro
CHEQUEO AL EQUIPO DE
No.
SEGURIDAD
10

El vehculo cuenta con los

SI

NO

OBSERVACIONES

siguientes elementos bsicos de


atencin de emergencias:
Ropa protectora
Linterna
Botiqun de primeros auxilios
kit de derrames u otro
El vehculo porta mnimo 2
11
extintores tipo multi-propsito
No.
CHEQUEO A LA CARGA
12 La carga transportada sobresale

SI

NO

OBSERVACIONES

por alguno de los lados del


vehculo
La carga del vehculo se
13
encuentra bien acomodada
La carga dentro del vehculo esta
14
debidamente sujeta
No.
CHEQUEO AL VEHICULO
El vehculo posee dispositivo
15 sonoro que se active en el
momento en el cual el vehculo se

SI

NO

OBSERVACIONES

16
17
18

encuentre en movimiento de
reversa
El vehculo transporta RESPEL en
cilindros
Si el RESPEL se transporta en
cilindros posee dispositivos de
cargue y descargue
El vehculo cuenta con remolque
y/o semi-remolque

Cuantos
remolques
o
semiremolques
(llenar
en
observaciones)
No. CHEQUEO DE DOCUMENTOS
Tiene el vehculo vigente la tarjeta
de
registro
nacional
para
20
transporte
de
mercancas
peligrosas
Se ha entregado al conductor
21
Hojas o fichas de seguridad del o
19

SI

NO

OBSERVACIONES

los residuos que va a transportar


El conductor posee manifiesto de
22
carga
23 Firma del responsable:

Para diligenciar correctamente el Formato de lista de chequeo para transporte de


Respel, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
En la parte superior del formato, en las cinco primeras filas se encuentra la informacin
general del predio.
En el inicio de la lista de chequeo se establecen cinco componentes y que se describen a
continuacin:
En el primer componente se encuentra la lista de chequeo al personal, la cual cuenta con 3
tems:
En la casilla No. (1) se debe verificar si el personal esta capacitado y entrenado para el
transporte que efecta.

En la casilla No. (2) se debe verificar si el transportador y su personal cuentan con los equipos
de proteccin personal.
En la casilla No. (3) se debe verificar si el personal esta con la experiencia necesaria para
efectuar dicha labor.
En la casilla numero (4) encontramos si el vehculo cuenta con rtulos de identificacin.
Verificar los logosimbolos.
En la casilla numero (5) verificamos si el vehculo cuenta con los logosimbolos y rtulos bien
ubicados. En un lugar visible y de acuerdo a un tamao que garantice su identificacin.
En la casilla numero (6) verificar si el rotulo es reflectivo.
En la casilla (7) se verifica si el vehculo cuenta con la placa de naciones unidas. Esta se

identifica por las iniciales UN y un nmero de 4 dgitos.


En las casilla No. (8) se verifica si la placa de Naciones Unidas se encuentra en las cuatro
caras del vehculo.
En la casilla No. (9) se verifica si el fondo de la placa es de color naranja con bordes y letras
negras.
En la casilla (10) se verifica si el vehculo cuenta con elementos necesarios en caso de
emergencia, botiqun, kit de derrames, linterna, bolsas, guantes y otros segn tipo de Respel.
En la casilla (11) se verifica si cuenta con mnimo 2 extintores y estos son de capacidad
suficiente al del vehculo y del contenido de la carga.
En la casilla (12) se verifica si con el contenido de la carga se evidencia algn producto que

sobrepase o que se pueda caer al ser transportado en va.


En la casilla (13) se verifica si la carga se adecua al acondicionamiento descrito en la hoja de
seguridad y en el instructivo del producto.
En la casilla (14) se verifica si la carga del vehculo este bien asegurada para ser bien
transportada y no se caigan los elementos.
En la casilla (15) se verifica si el vehculo cuenta con un dispositivo sonoro al retroceder el
vehculo.
En la casilla (16) se verifica si el vehculo transporta el Respel en cilindros.
En la casilla (17) se verifica si el vehculo transporta cilindros entonces se debe verificar la
existencia de dispositivos de carga y descarga.

En la casilla (18) se registra si el vehculo recolector cuenta con remolque o semi remolque
para la carga de los residuos. Y en la casilla (19) se registra el nmero de remolques.
En las casillas (20, 21 y 22) se revisan los documentos de transporte como:
En la casilla (20) se registra si el vehculo tiene vigente la tarjeta de registro nacional para
transporte de mercancas peligrosas
En la casilla (21) El generador debe entregar las hojas de seguridad al transportador, en el
momento de la recoleccin o previo a la coordinacin de la recoleccin en (el o los) predios.
En la casilla (22) se verifica si el transportador cuenta con el manifiesto de carga.
Y al final en la casilla (23) se registra la(s) persona responsable de diligenciar la lista de
chequeo.

FORMATO DECLARACIN DE COMPROMISO.

PROCESO GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS

ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
Secretara Distrital
INTEGRACIN SOCIAL

FORMATO DECLARACION DE COMPROMISO

Cdigo: F-BS 53 - 2
Versin 0
Fecha
Pgina: 1 de 1

1.PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESPEL PARA


EL (Nombre del Predio)
DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIN SOCIAL

DECLARACIN DE COMPROMISO PGIRP.


2. En cumplimiento de lo ordenado por Decreto 4741 DE 2005, respecto a las
obligaciones del generador de Residuos peligrosos, yo:
__________________________________________________________,
Responsable Director del Predio:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________.
Me comprometo en adoptar e implementar el Plan de Gestin Integral de Residuos

RESPONSABLES
3. Responsable Director del Predio.
4. Responsable y/o Delegado
Administrativo
5. Supervisor o jefe de Servicios
Generales u otro delegado
6. Responsable de mantenimiento
(si hubiere).
7. Si se sugiere otro relacionar y
adoptar

NOMBRE

CC

CARGO

FIRMA

8. Fecha: _________________________________________

FORMATO REGISTRO DE INFORMACIN TRIMESTRAL DE RESPEL PARA LA


SDIS.

Cdigo: F-BS 53 - 3

PROCESO GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS

Versin 0

FORMATO REGISTRO DE INFORMACIN


TRIMESTRAL DE RESPEL PARA LA SDIS.
1. INFORME
ALCALDA MAYOR
2. ENERO-FEBRERODELDE BOGOT D.C.
MARZO
TRIMESTRE
Secretara Distrital

3.

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIN SOCIAL


5.
4. ABRI7
6. JULIO-AGOSTOL-MAYO-JUNIO
SEPTIEMBRE

Fecha
Pgina: 1 de 1

7.

9.
8. OCTUBRE-NOVIEMBREDICIEMBRE

INTEGRACIN SOCIAL

10. NOMBRE DEL PREDIO:


11. FECHA DEL INFORME:
12

13

14

GENERACIN DE RESIDUOS PELIGROSOS (Kg.)


15
16
17
18

19

20

21

CANTIDAD DE
RESIDUOS
GENERADOS

GESTIN
DEL
RESIDUO

EMPRES
A
TRANSP
ORTADO
RA

EMPRESA
GESTORA DEL
RESPEL

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD
GENERADORA

ESTADO

NOMBRE DEL RESIDUO

FECHA DE ENTREGA

ITEM
1
2
3
4
5

CLASIFIC
ACION
RESIDUO

22.
TO
TAL

23. RESPONSABLE:
NOTA: EN LAS CASILLAS 3, 5, 7 Y 9, SE MARCA CON UNA (X) EL TRIMESTRE AL QUE PERTENEZCA EL PERIODO
REPORTADO POR EL PREDIO.

Este formato debe ser enviado al Nivel central de la S.D.I.S-rea de Gestin Ambiental los cinco (5)
primeros das al vencimiento del trimestre.

Para llenar correctamente el Formato "REGISTRO DE INFORMACIN TRIMESTRAL DE


RESPEL PARA LA SDIS", tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
En las casillas 1 a 9, se encuentran los/ trimestres del ao y en los que se debe registrar con una x
al periodo al cual pertenece el informe.
En la casilla (2) Se enuncia el primer trimestre compuesto por los meses de Enero. Febrero y
Marzo.
En la casilla (3) se marca con una X si el informe que se presenta corresponde a este primer

trimestre.
En la casilla (4) Se enuncia el segundo trimestre compuesto por los meses de Abril, Mayo y Junio.
En la casilla (5) se marca con una X si el informe que se presenta corresponde a este segundo
trimestre.
En la casilla (6) Se enuncia el tercer trimestre compuesto por los meses de Julio, Agosto y
Septiembre.
En la casilla (7) se marca con una X si el informe que se presenta corresponde a este tercer
trimestre.
En la casilla (8) Se enuncia el cuarto trimestre compuesto por los meses de Octubre, Noviembre y
Diciembre.
En la casilla (9) se marca con una X si el informe que se presenta corresponde a este cuarto

trimestre del ao.


En la casilla (10) se registra el nombre del predio.
En la casilla (11) se registra la fecha del informe.
En la casilla (12) se registra la fecha en la que se efecto la entrega del Residuo al transportador.
En la casilla (13), se registra el nombre del Residuo.
En la casilla (14), se registra el "Estado del Residuo", es decir: Slido, Lquido o Semislido. Solo
existen ests 3 presentaciones.
En la casilla (15), se registra la actividad por la cul se gener el Residuo.
En la casilla (16), se registra la clasificacin del Residuo ,el cual se encuentra en la tabla de
Anexos: 1 ANEXO LISTA DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR PROCESOS O
ACTIVIDADES

En las casilla (17) se registra la cantidad de residuo generado y entregado al transportador. Por lo
general el pesaje se registra en kilogramos.
En la casilla (18), se registra la gestin realizada al residuo, por ejemplo: Pretratamiento,
Tratamiento, Aprovechamiento o Disposicin Final.
En la casilla (19), se registra el nombre de la empresa transportadora del residuo. En algunas
ocasiones no siempre el mismo transportista es el que realiza las labores de acopio y
transformacin de los RESPEL.
En la casilla (20), se registra el nombre de la empresa gestora de Respel. (Recordemos que la
empresa Gestora de Respel son las que se encuentran habilitadas por la Secretaria de Ambiente y
la CAR, con los permisos licencias y dems autorizaciones, quienes son los encargados de
entregar las certificaciones finales del residuo peligroso.

En la casilla (21), se registran las observaciones que existan sobre el residuo.


En la casilla (22), se registran los totales de los residuos registrados.
En la casilla (23), se registra el nombre del responsable del predio generador.

FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE RESPEL DEL ALMACENAMIENTO


INTERNO
PROCESO GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS

Cdigo: F-BS 53 -4
Versin 0

FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE RESPEL DEL


ALMACENAMIENTO INTERNO
1. NOMBRE DEL PREDIO:
ALCALDA MAYOR
2. FECHA:____________________________
DE BOGOT D.C.
Secretara Distrital
INTEGRACIN SOCIAL

Fecha
Pgina: 1 de 1

ENTRADA:_________ SALIDA: _________

3. HORA DE ENTRADA:_______________
RESPONSABLE:_______________________
4. HORA DE SALIDA:_________________
RESPONSABLE:_______________________
INFORMACIN DEL RESPEL
5. NOMBRE DEL RESIDUO: __________________________CANTIDAD: _____________Kg.
6. LUGAR DE GENERACIN:
CONOCIDO SI___NO___
7. ACTIVIDAD, PROCEDIMIENTO, PROCESO: __________________________________________.
8. ESTADO DEL RESIDUO: SLIDO_____, LIQUIDO_____, SEMISLIDO_____, OTRO_______,
9. CARACTERSTICA DE PELIGROSIDAD:
TOXICO__CORROSIVO__REACTIVO__INFLAMABLE__EXPLOSIVO__INFECCIOSO__RADIACTIVO__
10. EL RESIDUO ESTA PRESENTADO EN ENVASE?: SI______ NO______
11. CLASE DE ENVASE O EMPAQUE

12. ESTA ROTULADO EL ENVASE? : SI______ NO______


13.TIENE HOJA DE SEGURIDAD?: SI______ NO________
14. TIEMPO DE ALMACENAMIENTO ESTIMADO:
SALIDA
15.JUSTIFICACIN PARA LA SALIDA__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________
16. ALMACENAMIENTO EXTERNO_____APROVECHAMIENTO_______TRATAMIENTO_______
DISPOSICIN FINAL ________ EXPORTACIN_________OTRO _________________________
17. TIPO DE TRANSPORTE:__________________________________________________________

OBSERVACIONES DEL VEHICULO DE TRANSPORTE:


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Nota: Este Formato debe diligenciarse siempre que se efecte una entrada, o salida en la zona acordada para
el almacenamiento interno de Respel.
RESPEL: Significa Residuo Peligroso.

Para llenar correctamente el "FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DE RESPEL


DEL ALMACENAMIENTO INTERNO", tenga en cuenta las siguientes

instrucciones:
En la casilla (1), se registra el nombre del predio.
En la casilla (2) se registra la fecha en que se realiza el registro de Respel en la zona
acordada para el almacenamiento interno. A continuacin se registra si es una
ENTRADA de Respel a la zona de almacenamiento interno y si es una SALIDA de
Respel se marca 'con una X, para poder controlar y archivas la informacin de una
manera oportuna y precisa.
En la casilla (3), se registra la hora de entrada de Respel a la zona de
Almacenamiento interno y el nombre de la persona responsable.

En la casilla (4), se registra la SALIDA del Respel de la zona de almacenamiento


interno y el nombre de la persona responsable.
En la casilla (5), se registra el nombre del Residuo y la cantidad en peso. En casos
excepcionales por unidades.
En la casilla (6), se registra el lugar dnde se genero el residuo.
En la casilla (7), se registra la actividad, proceso o procedimiento que genero el residuo
En la casilla (8), se registra el ESTADO del residuo, que puede ser: Slido, Lquido,
semislido u otro, marcando con una (X) al que corresponda.

En la casilla (9), se registra las caractersticas de peligrosidad del Residuo, las cuales
se encuentran al inicio del Plan de Gestin Integral de Respel, Se marca con una (X) a
la que corresponda, si es toxico, corrosivo, reactivo, inflamable, infeccioso, explosivo o
radioactivo.
En la casilla (10), se registra con una (X) ni el residuo esta presentado en un envase,
hay dos alternativas S o NO.
En la casilla (11), se registra la clase de envase o empaque utilizado.
En la casilla (12), se registra si el envase o empaque estn rotulados.
En la casilla (13), se debe registrar si el residuo cuenta con hoja de seguridad.
En la casilla (14), se registra el tiempo de almacenamiento del Residuo, en especial
cuando se entregan los residuos, los rurales han permanecido almacenados en la zona

de almacenamiento
En la casilla (15), se registra una breve justificacin de la salida del Respel del predio
En la casilla (16), se registra el proceso haca donde va el Respel: AcopioAlmacenamiento externo, aprovechamiento, tratamiento o disposicin final y se marca
con una (X) segn corresponda
En la casilla (17), se demerite el tipo de transporte utilizado para la salida del Respel
En la ltima casilla se registran las observaciones del transporte de Respel.

FORMATO DE CONSIGNACIN DE FLUJO DE MATERIALES

PROCESO GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS

Cdigo: F-BS 53 - 5
Versin 0

ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
Secretara Distrital
INTEGRACIN SOCIAL

FORMATO DE CONSIGNACIN DE FLUJO DE


MATERIALES

Fecha
Pgina: 1 de 1

1.NOMBRE DEL PREDIO:


3. MATERIAS
2. NOMBRE
4. INSUMOS
5. PRODUCTOS
6. ELEMENTOS
PRIMAS
DEL
PROCESO O
ACTIVIDAD NOMBRE Kg./Mes NOMBRE Kg./Mes NOMBRE Kg./Mes NOMBRE Kg./Mes

7. TOTALES
Este Formato se debe efectuar cada vez que ingrese un producto, elemento, material o sustancia
con caractersticas peligrosas; al final del mes se suman y registran los totales.

Para llenar correctamente el "FORMATO CONSIGNACIN DE FLUJO DE MATERIALES ",


tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
En la casilla (1) se registra el Nombre del predio.
En la casilla (2), se registra el nombre del proceso o actividad que requiere el elemento, producto,
sustancia material con caracterstica peligrosa.
En la casilla (3); se registran las materias primas que ingresan al predio y est columna permite
ingresar el Nombre del producto y la cantidad por Kilogramos, Ingresados mensualmente
En la casilla (4). Se registran los insumos requeridos en el mes para alguna necesidad del servicio
como el hipoclorito de Sodio.
En la casilla (5), se registran los productos peligrosos que ingresaron al mes al predio
En la casilla (6) Se registran los ELEMENTOS que ingresen con contenido de algn residuo

peligroso: como Celulares, RAEE o tner.


En la casilla (7), se registran los totales de los materiales.

FORMATO DE REGISTRO MENSUAL DE RESPEL


PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Cdigo: F-BS 53 - 6
Versin 0
Fecha

ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
Secretara Distrital
INTEGRACIN SOCIAL

RESPEL
6. CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD

8. PRESENTACION DEL
RESPEL

9. CANTIDAD (Kg. ; L)

SACO

CONTENEDOR

CAJA

TAMBOR

ENVASE

7. CLASIFICACION
DECRETO 4741 DE 2005

TXICO

PATOGENO

RADIACTIVO

INFLAMABLE

EXPLOSIVO

REACTIVO

5. ESTADO FISICO

CORROSIVO

SEMISOLIDO

LIQUIDO

SOLID

4. NOMBRE DEL RESPEL

ACTIVIDAD/PROCESO/PROCED3.
IMIENTO QUE DA ORIGEN AL
RESPEL

2. FECHA DE GENERACION
DEL RESPEL (dd/mm/aa)

FORMATO DE REGISTRO MENSUAL DE


RESPEL

Pgina: 1 de 1

1. NOMBRE DEL PREDIO:

Nota: Este formato se debe aplicar mensualmente y enviarse al nivel central de la SDIS en medio Magntico o Fsico.

Para llenar correctamente el "FORMATO DE REGISTRO MENSUAL DE


RESPEL", tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
En la casilla (1), se debe registrar el nombre del predio
En la casilla (2), se debe registrar la fecha de generacin del RESPEL, se debe
registrares da, el mes y el ao.
En la casilla (3), se debe registrar la actividad o proceso que all origen al RESPEL
generado.
En la casilla (4), se debe registrar el nombre del RESPEL generado.
En la casilla (5), se registra el "ESTADO" del RESPEL generado, este se registra en
su estado: SLIDO, LIQUIDO O SEMISOLIDO. En estas casillas se marca con una
(X) donde corresponda el tipo de residuo.

En la casilla (6), se debe registrar la caracterstica del RESPEL generado y se marca


con una (X) al que corresponda.
En la casilla (7), se debe registrar la clasificacin del RESPEL generado segn la
clasificacin del Decreto 4741 de 2005.
En la casilla (8), se debe registrar la presentacin del RESPEL y se marca con una
(X) la casilla que corresponda.
En la casilla (9), se registra la cantidad de RESPEL generado determinado en su
gran mayora peor el peso en Kilogramos y hay una alternativa en caso de Unidades.

FORMATO LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIN INTERNA. Cdigo: F-BS 53 -7.


PROCESO GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIN


INTERNA PARA RESIDUOS PELIGROSOS
ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
Secretara Distrital
INTEGRACIN SOCIAL

Cdigo: F-BS 53 -7
Versin 0
Fecha
Pgina: 1 de 1

INSTRUCCIN DE VERIFICACION

(nombre del centro)


CUMPLE
S
N

1. INFRAESTRUCTURA FISICA
1.1 Se cuenta con espacio para el almacenamiento
como: recipiente (s), cajas de almacenamiento, zona
de almacenamiento, armario u otro para los residuos
peligrosos?
1.2 Se cuenta con reas separadas de los residuos
peligrosos y los no peligrosos?

OBSERVACIONES

1.3 Existen espacios separados fsica y


sanitariamente dentro del almacenamiento central
para cada clase de residuos peligrosos almacenados?
1.4 Las reas de almacenamiento central se
encuentran debidamente sealizadas y existe equipo
contra incendio cerca?
2. RECURSO HUMANO
2.1 El servicio cuenta con una persona responsable
de las funciones administrativas?
2.2 El recurso humano ha recibido entrenamiento y
capacitacin para el manejo de los residuos?
2.3 Cuenta con Programas de inmunizacin y
exmenes clnicos peridicos al personal de servicios

generales?
3. DOTACION
3.1 El personal cuenta con los elementos de
proteccin personal?
3.2 El establecimiento dispone de la siguiente
dotacin:
3.2.1 Recipientes para el almacenamiento de acuerdo
con el cdigo de colores y cumpliendo con las
especificaciones de las hojas de seguridad y/o fichas
tcnicas.
3.2.2 Carros para el transporte interno, que cumpla
con especificaciones

3.2.3 Recipientes seguros para almacenar los


residuos segn tipo de peligrosidad y compatibilidad.
3.2.4 Sistema para pesaje de los residuos
4. ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS
4.1 Cuenta con Servicios contratados de
inactivacin, recoleccin, tratamiento y disposicin
final, cumpliendo requisitos del Decreto y el PGIRP?
4.2 Cuenta con Servicio de recoleccin externo,
cumpliendo requisitos?
4.3 Cuenta con el personal responsable del Manejo
de residuos peligrosos?
4.4 El personal conoce y est capacitado en las

normas estipuladas en el PGIRP?


4.4.1 Realiza Clasificacin y segregacin de los
residuos peligrosos y no peligrosos?
4.4.2 La Manipulacin y el transporte interno, son
adecuados?
4.4.3 La Recoleccin y transporte externo, est
cumpliendo con las normas?
4.4.4 Conoce el tratamiento y disposicin final de
los residuos?
4.5 El Personal utiliza en su trabajo las medidas
de bioseguridad en limpieza y desinfeccin?
4.6 La Clasificacin y segregacin de los residuos

segn sus caractersticas se hace desde el sitio de


generacin?
4.7 En el manejo interno de los residuos peligrosos,
se utilizan correctamente los cdigos de colores?
4.8 Hay ruta interna y horarios fijados para el manejo
de residuos?
4.9 Existe Panorama de riesgos elaborado y
programa de Salud Ocupacional?
4.9.1 Se cuenta con Comit administrativo de gestin
de residuos
4.9.2 Se tiene documentado y articulado con el plan
de emergencias y contingencias?

4.10 El sitio de almacenamiento central presenta:


4.10.1 Envases, recipientes, tambores,
contenedores, cajas de almacenamiento, garrafas,
bidones, canecas y otros, de acuerdo a lo indicado en
las hojas de seguridad?
4.10.2 El predio cuenta con trabajador responsable y
capacitado para manejo de bolsas, aseo, limpieza,
desinfeccin y mantenimiento del sitio?
4.10.3 Se realiza el pesaje de los residuos?
4.11 Se cuenta con Programa de limpieza y
desinfeccin de recipientes utilizados para almacenar
y transportar los residuos?
4.12 Se cuenta con las hojas de seguridad de cada

uno de los RESPEL?


4.13 Se diligencia adecuadamente la documentacin
de los residuos peligrosos?
4.14 Se cuenta con documento-protocolo para
informar accidentes de trabajo en el manejo de
residuos y notificacin a ARP?
4,15 Se cuenta con acuerdo de corresponsabilidad
y/o accin afirmativa?
4.16 Se cuenta con Contrato o recibo de empresa
recolectora y la frecuencia de recoleccin asignada?
4.17 Se cuenta con Plan de contingencia?
4.18 Existen programas de desratizacin y

desinfeccin?
5. REGISTRO PARA EL SISTEMA DE
INFORMACION
Existen registros sobre:
5.1 Programas de Capacitacin, exmenes clnicos,
inmunizacin de los trabajadores, monitoreo biolgico
y ambiental.
5.2 Existe cumplimiento de los horarios de
recoleccin interna y externa?
5.3 Accidentes de trabajo por mal manejo de
desechos.
5.4 Informes sanitarios y ambientales.

5.5 Existen Actas de Comits administrativo de


gestin?
6 VERIFICACIN DEL SERVICIO
6.1 Se cuenta con Actas de asistencia del personal a
capacitacin?
6.2 Se realiza Evaluacin del plan de manejo de
residuos?
6.3 Visitas efectuadas a los prestadores de servicios
contratados?
6.4 Existen anlisis de los indicadores de residuos
peligrosos?
Observaciones generales y compromisos:

Bogot D.C. __ de ___________________ de 201___


Personal que realiz la visita:
Atendi la visita:
NOMBRE______________________________
Cdula N_______________

NOMBRE_______________________
Cdula N_______________

Cargo________________________________
Telfono________________

Cargo___________________________
Telfono________________

Firma:________________________________

Firma:________________________

Nota: Este Formato debe aplicarse anualmente.

Para diligenciar correctamente el "FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIN INTERNA


PARA RESIDUOS PELIGROSOS", tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

En la casilla que se encuentra en letra roja se debe registrar el nombre del predio
Hay un primer componente de infraestructura fsica y se divide en 4 tems los cules se describen a
continuacin:
En la casilla (1.1), se debe registras si existe un Mugas para el almacenamiento del RESPEL en el predio,
se sugiere que en la casilla de observaciones se especifique que tipo de almacenamiento se realiza en el
predio.
En la casilla (1.2), se debe revisas s el predio separa los. Residuos peligrosos de los NO peligrosos.
En la casilla (1.3), se debe revisar si existe un almacenamiento de Residuos Peligrosos separado por sus
caractersticas de compatibilidad, (Se recomienda verla tabla de compatibilidades del PGIRP.
En la casilla (1.4), se debe revisar si la zona de almacenamiento se envenenara sealizada y con equipo
contra incendios.

En el segundo componente se denomina Recurso humano y esta compuesto por 3 tems.


En la casilla (2.1) se debe revisar si el predio cuenta con una persona responsable asignada para las
labores administrativas
En la casilla (2.2), se debe registrar si las personas han recibido capacitacin y entrenamiento en temas
de RESPEL.
En la casilla (2.3), se debe revisar si el personal que manipula los residuos cuenta con las vacunas
necesarias y exmenes mdicos permanentes.
El tercer componente se denomina: DOTACIN y esta compuesto por 6 tems.
En la casilla (3.1), se debe revisar si el personal encargado de los RESPEL cuenta, con los Elementos de
Proteccin Personal

En la casillas (3.2.1) se debe verificar si el predio cuenta con los recipientes para los RESPEL es
importante contar con las hojas de seguridad fichas tcnicas de los productos y los instructivos que
indican los diferentes tipos de RESPEL.
En la casilla (3.2.2), se debe verificar si el predio cuenta con carros transportadores para los RESPEL e
indicar si se realiza con otro medio en la casilla observaciones.
En la casilla (3.2.3) verificar si el Predio cuenta con la dotacin de recipientes adecuados y seguros para
los RESPEL, hay que revisar los instructivos y hojas de seguridad de los productos o residuos.
En la casilla (3.2.4), se debe revisar si el predio cuenta con sistemas de pesaje, basculas, indurando el
tipo en las observaciones.
En el cuarto componente se encuentra: Actividades Tcnico Administrativas distribuidas en 26 tems.

En la casilla (4.1), se resisa si el predio cuenta con Servicios contratados de inactivacin, recoleccin,
tratamiento y disposicin final, cumpliendo requisitos del Decreto 4741 de 2005 y el PGIRP.
En la casilla (4.2), se debe verificar si el predio cuenta con servicio de recoleccin externo
En la casilla (4.3), se verifica si el predio cuenta con personal responsable designado para el manejo de
RESPEL.
En la casilla (4.4), se debe constatar si el personal enrayado y responsable conoce sobre las normas
estipuladas en el PGIRP
En la casilla (4.4.1), se debe revisar si el personal del predio separa los Residuos peligrosos y los NO
peligrosos.
En la casilla (4.4.2), se debe revisar si la manipulacin de los RESPEL son los ms adecuados y si el
transporte interno el indicado para el tipo de Residuo generado.

En la casilla (4.4.3) se debe revisar si la recoleccin y el transporte extremo cumplen con las indicaciones
del PGIRP en lo concerniente a las normas de transporte externo.
En la casilla (4.4.4), se debe preguntas si el personal encargado conoce sobre el tratamiento y
disposicin Final de los RESPEL generados en el predio.
En la casilla (4.5), se debe preguntar 4 remisas si el personal cuenta con prcticas o tcnicas de
bioseguridad, rutinas de limpieza y desinfeccin adecuadas.
En la cosilla (4.6) se debe verificar si el predio separa los residuos desde el punto donde se generan.
En la casilla (4.7), se debe verificar si el predio cuenta con un manejo adecuado de los colores para
separar los residuos.
En la casilla (4.8), se debe revisar si el predio cuenta con rutas internas, frecuencias y con horarios.
En la casilla (4.9), se debe verificar si existe un panorama de Riesgos, del predio.

En la casilla (4.10.1), se debe verificar si el predio cuenta con: Envases, recipientes, tambores,
contenedores, cajas de almacenamiento, garrafas, bidones, canecas y otros, de acuerdo a lo indicado en
las hojas de seguridad de los RESPEL generados en el predio.
En la casilla (4.10.2) se verifica si el predio cuenta con trabajador responsable y capacitado para manejo
de bolsas, aseo, limpieza, desinfeccin y mantenimiento del sitio, dnde se almacenaba se puede tener
contacto con los RESPEL.
En la casilla (4.10.3), se verifica si se realiza pesaje a los residuos peligrosos Y sise realizan los registros
oportunos.
En la casilla (4.11), se verifica si el predio cuenta con un programa de Limpieza y desinfeccin para los
recipientes y reas destinadas para los RESPEL generados.
En la casilla (4.12) se debe verificar y solicitar las hojas de seguridad de los RESPEL generados.

En la casilla (4.13), se debe verificas si el pudio diligencia toda la informacin de manera adecuada y
oportuna.
En la casilla (4.14), se debe verificar s el predio cuenta con documento-protocolo para informar
accidentes de trabajo en el manejo de residuos y notificacin a la ARP
En la casilla (4.15), sdele verificar si el medio cuenta con "acuerdo de corresponsabilidad" "Accin
Afirmativa" Con recicladores de oficio. Se debe revisarla documentacin de los Acuerdos con
Recicladores y si an se encuentran vigentes.
En la casilla (4.16), se debe revisar si el predio cuenta con Contrato o recibo de empresa recolectora y la
frecuencia de recoleccin asignada.
En la casilla (4.17), se debe revisar si el predio mentor con un plan de contingencia en caso de alguna
emergencia con los Respel almacenados.
En la casilla (4.18), se debe indagar si en el predio se realizan fumigaciones.

En el componente cinco (5), se verifican los registros de informacin en 5 tems.


En la casilla (5.1), se debe sereneras si existen registros de capacitacin, socializacin, sensibilizacin en
temas de Respel. Por otro lado hay que verificar si el personal cuenta con registros de vacunas y clnicos,
inmunizacin de los trabajadores, monitoreo biolgico y ambiental.
En la casilla (5.2) se debe revisar si el predio cuenta con registros, listas de chequeo u otro que de cuenta
del cumplimiento de las frecuencias y horarios de Recoleccin interna y externa.
En la casilla (5.3), se debe verificar si el predio cuenta con registros o reportes de accidentes con algn
tipo de Respel.
En la casilla (5.4), se debe verificar s existen registros sobre informes ambientales y sanitarios.
En la casilla (5.5), se debe verificar si el predio cuenta con los registros de Actas de comits internos
donde se gestione y trate temas de Respel.

En el componente (6), se refiere a la VERIFICACIN del Servicio.


En la casilla (6.1), se debe verificar si el personal asiste a capacitaciones y socializaciones de Respel en
diferentes espacios e instancias
En la casilla (6.2), se debe verificar si el predio realiza evaluacin y seguimiento a las listas de chequeo de
verificacin.
En la casilla (6.3), se debe verificar si el predio realizar visitas y controles externos a los gestores Respel.
En la casilla (6.4), se deba verificar si el predio analiza y controla la produccin de Respel Generada.
En el espacio de observaciones y compromisos se describen las principales acciones que se proponen
para la mejora contina.
Al final de la lista de chequeo se debe registrar el personal que efectu la visita y la persona que atendi
la visita.

FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIN EXTERNA DE RESIDUOS


PELIGROSOS. Cdigo: F-BS 53 - 8
PROCESO GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE


VERIFICACIN EXTERNA DE RESIDUOS
PELIGROSOS
ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
Secretara Distrital
INTEGRACIN SOCIAL

Cdigo: F-BS 53 - 8
Versin 0
Fecha
Pgina: 1 de 1

(nombre del centro)


NOMBRE DE LA EMPRESA:
NIT:
DIRECCIN:
TELFONO:
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA (Quien Atendi visita):

FECHA DE LA VISITA
INSTRUCCIN DE VERIFICACIN

CUMPLE

OBSERVACIONES

S
N
PLAN DE GESTIN INTEGRAL
1. Cuenta con plan de gestin de residuos
peligrosos PGIRP.
2. Se socializa y divulgan las actividades
del plan con el personal que interviene en
la generacin de residuos.
2. INFRAESTRUCTURA FSICA
2.1 Cumple con rea fsica suficiente
para garantizar el tratamiento de residuos

peligrosos?
2.2 Cuenta con reas separadas fsica y
sanitariamente de forma segura para el
tratamiento de los residuos slidos
peligrosos? Son buenas las condiciones
para el almacenamiento de los residuos?
3. RECURSO HUMANO
3.1 El personal cuenta con elementos de
proteccin personal.

3.2 El recurso humano ha recibido


entrenamiento y capacitacin para el
manejo de los residuos. Certificados
3.3 Cuenta con Programas de salud
ocupacional.
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL
4.1 El personal cuenta con las hojas de
seguridad de los Respel.
4.2 Sealizacin de reas
4.3 Extintores de acuerdo al tipo de

residuo
4.4 plan de emergencias
4.5 Protocolo de manejo para el
tratamiento de residuos
4.6 Se reportan los accidentes de trabajo
y los reportes de salud ocupacional.
5. SANEAMIENTO BSICO
5.1 Programa de manejo de residuos
slidos
y tcnicas de limpieza y
desinfeccin.

5.2 Programa de control vectorial


6. PROCESO DE ACOPIO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIN FINAL DEL RESIDUO
6.1 Acopio
6.2 Recepcin
6.3 Pesaje
6.4 Proceso de pretratamiento y/o
tratamiento del residuo
6.5 Disposicin Final del residuo
7. MARCO LEGAL
7.1 La empresa cuenta con Licencia

ambiental
7.2 la empresa cuenta con permiso de
emisiones
7.3 La empresa cuenta con Permiso de
vertimientos
7.4 La empresa cuenta con permiso para
el transporte de residuos peligrosos.
8. TRANSPORTE DE RESIDUOS

8.1 Los vehculos estn debidamente


identificados.
Sealizacin
visible,
(indicando el tipo de residuos que
transportan, nombre del Distrito y/o
Municipio, nombre de la empresa con
direccin y telfono.
8.2 Acondicionamiento del vehculo. El
transporte es cerrado para evitar el
derramamiento o esparcimiento de
residuos
en
vas
pblicas
y

estacionamientos. Las superficies internas


son lisas y de bordes redondeados para
facilitar el aseo y cuenta con ventilacin
adecuada.
8.3 Esta dotado de un sistema de carga y
descarga que no permita que se rompan
los recipientes.
8.4 El vehculo esta dotado de recipientes,
contenedores, canastillas de material
indicado en las fichas de seguridad del

residuo o elemento aprovechable si es el


caso.
8.5 Los vehculos se lavan y se
desinfectan en lugares designados para
tal fin dentro de las instalaciones de la
empresa.
8.6 Los vehculos disponen de sistemas
de comunicacin para informar accidentes
o daos del vehculo.

8.7 La empresa cuenta con formato para


manifiesto de carga indicando la clase,
cantidad de residuos con el nombre del
generador, destino, fecha del transporte,
firma de quien entrega, nombre del
conductor y placa del vehculo.
8.8 los vehculos cuentan con la
sealizacin reglamentaria.
9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO
9.1 Se verifican los indicadores de

capacitacin y de actividades.
9.2 Se presento el ltimo informe de
gestin por parte de la empresa ante la
autoridad ambiental
10. PLAN DE CONTINGENCIAS
10.1 Se contempla un plan de
contingencias para las medidas de
emergencia.
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Atendi la visita:
NOMBRE___________________________
Cdula N_______________
Cargo______________________________
__ Telfono________________
Firma:______________________________

Personal que realiz la visita:


NOMBRE________________________ Cdula
N_______________
Cargo________________________________
Telfono________________
Firma:___________________________

Para diligenciar correctamente el "FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIN EXTERNA


DE RESIDUOS PELIGROSOS", tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
En la primer casilla que se encuentra en rojo: (Nombre del Centro), se debe registrar el Nombre del predio
de la S.D.I.S. propio o tercerizado
En las siguientes primeras casillas se diligenciaran los datos de la empresa a la cual se le efecta la
verificacin externa

El primer componente se conforme de 2. tems del plan de Gestin Integral de Residuos peligrosos.
En la casilla (1.1), se debe registrar si el predio cuenta con el plan de Gestin Integral de Residuos
peligrosos.
En la casilla 2 se debe indagar si se socializa el plan
En el componente 3 se conforma por el Recurso Humano.
En la casilla 3.1 se verifica si el personal cuenta con los elementos de proteccin Personal.
En la casilla (3.2), se debe remisas si la empresa capacita y entrena al personal constantemente.
En la casilla 3.3 se debe verificar si existen programas de salud Ocupacional.
El cuarto componente es sobre Seguridad Industrial.
En la Casilla 4.1, se deber verificar si el personal conoce y tiene las hojas de seguridad de los RESPEL.
En la casillo 4.2, se debe verificar si la empresa cuenta con la sealizacin adecuada en todas sus reas

En la casilla 4.3 se debe verificar si la empresa cuenta con extintores por tipo de Residuo en cada rea
En la casilla 4.4 se verifica si la empresa cuenta con el plan de Emergencias
En la casilla 4.5 se verifica si la empresa cuenta con protocolos, para los tratamientos de los Respel
En la casilla 4.6 se revisa si la empresa reporta los accidentes.
En el componente 5 se encuentra el plan de saneamiento bsico
En la casilla 5.1 se revisa si la empresa cuenta con programa de Residuos Slidos y listas de chequeo de
limpieza y desinfeccin
En la casilla 5.2 se revisa si la empresa cuenta con un control de plagas permanente
En el componente 6 se seria el acopio, tratamiento, disposicin final y otros que se realicen al Respel.
En la casilla 6.1 y 6.2, se revisa si la empresa cuenta con una zona de acopio y de recepcin de los Respel
recolectados, se inspecciona la capacidad y maniobra del rea.

En la casilla 6.3 se verifica el sistema de pesaje.


En la casilla 6.4 se verifica los procesos de pretratamiento y tratamiento de los Respel.
En la casilla 6.5 se revisa el protocolo o proceso de Disposicin Final de los Respel.
En el componente 7 se revisa el cumplimiento del marco legal.
En la casilla 7.1 se revisa si la empresa cuenta con licencia ambiental vigente.
En la casilla 7.2 se inspecciona si la empresa cuenta con emisiones de gases y cumple las normas.
En la casilla 7.3, se revisa si ha empresa cuenta con regusto de vertimientos y realizo los monitoreos.
En la casilla 7.4 se revisa si la empresa cuenta con los permisos para el transporte de Respel.
En el componente 8 se revisa el transporte de Respel de la empresa.

En la casilla 8.1 se inspecciona si, los vehculos estn debidamente identificados. Sealizacin visible,
(indicando el tipo de residuos que transportan, nombre del Distrito y/o Municipio, nombre de la empresa con
direccin y telfono.
En la casilla 8.2 se inspecciona si el acondicionamiento del vehculo, si el transporte es cerrado para evitar
el derramamiento o esparcimiento de residuos en vas pblicas y estacionamientos; si las superficies
internas son lisas y de bordes redondeados para facilitar el aseo y cuenta con ventilacin adecuada.
En la casilla 8.3 se inspecciona si el sistema esta dotado de un sistema de carga y descarga que no permita
que se rompan los recipientes.
En la casilla 8.4 se inspecciona si el vehculo esta dotado de recipientes, contenedores, canastillas de
material indicado en las fichas de seguridad del residuo o elemento aprovechable si es el caso.
En la casilla 8.5 se inspecciona si los vehculos se lavan y se desinfectan en lugares designados para tal fin

dentro de las instalaciones de la empresa.


En la casilla 8.6 se inspecciona si los vehculos disponen de sistemas de comunicacin para informar
accidentes o daos del vehculo.
En la casilla 8.7 se inspecciona si la empresa cuenta con formato para manifiesto o factura de carga
indicando la clase, cantidad de residuos con el nombre del generador, destino, fecha del transporte, firma de
quien entrega, nombre del conductor y placa del vehculo.
En la casilla 8.8 se inspecciona si 105 vehculos cuentan con la sealizacin reglamentaria
El componente 9 se enmarca en el monitoreo y seguimiento interno
En la casilla 9.1 se verifica sise llevan a cabo metas e indicadores de actividades de capacitacin u otros
relacionados.
En la casilla 9.2 se revisa si la empresa presento el ltimo informe de gestin por parte de la empresa ante la

autoridad ambiental
El componente 10 obedece al plan de contingencia de la empresa.
En la casilla 10.1 Se revisa si la empresa contempla un plan de contingencias para las medidas de
emergencia.
En la casilla de observaciones se realizan los comentarios pertinentes y en las ltimas casillas se diligencia
las personas que intervinieron

ELABORO
NOMBRE

LUIS EDUARDO ARGUELLO


CAMARGO

CARGO

Apoyo Tcnico rea de Gestin


Ambiental

REVISO
CRISTIAM RODOLFO PATARROYO
CARMEN ELENA MARTINEZ
GARCIA
Coordinador rea de Gestin
Ambiental.
Subdirectora Administrativa y
Financiera

APROBO
TATIANA PIEROS LAVERDE

Directora de Gestin Corporativa


Lideresa del Proceso de Gestin
de Bienes y Servicios

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