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Identificao: PPRA

Panificadora
Bom Milagre

PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS


AMBIENTAIS

Reviso:02

Folha: 1 de 39

SUMRIO
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DADOS DA EMPRESA------------------------------------------------------------------------------------CONTROLE DE REVISO-------------------------------------------------------------------------------INTRODUO----------------------------------------------------------------------------------------------OBJETIVO DO PROGRAMA----------------------------------------------------------------------------DEFINIES DAS RESPONSABILIDADES--------------------------------------------------------SESMT--------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTRUTURA DO PPRA----------------------------------------------------------------------------------ESTRATGIA E METODOLOGIA DE AO-------------------------------------------------------DESENVOLVIMENTO DO PPRA----------------------------------------------------------------------ANTECIPAO---------------------------------------------------------------------------------------------MEDIDAS
CONTROLE--------------------------------------------------------------------------------

FORMA DE REGISTRO MANUTENO E DIVULGAO DOS DADOS e


ATRIBUIO DO COORDENADOR DO PROGRAMA------------------------------------------DETERMINAO DA PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAO DA ANALISE
GLOBAL DO PPRA. PERIODICIDADE DA AVALIAO----------------------------------------ANLISE GLOBAL-----------------------------------------------------------------------------------------AVALIAO QUANTITATIVA---------------------------------------------------------------------------METODOLOGIA DE AVALIAO QUANTITATIVA-----------------------------------------------FASES DE RECONHECIMENTO IDENTIFICAO DOS RISCOS AMBIENTAIS ------AVALIAO AMBIENTAL--------------------------------------------------------------------------------SERVIOS DE SADE-----------------------------------------------------------------------------------EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL--------------------------------------------------FASE DE RECONHECIMENTO DOS RISCOS X FUNO------------------------------------GARANTIA---------------------------------------------------------------------------------------------------RESPONSVEL PELA IMPLEMENTAO DO PROGRAMA---------------------------------ENCERRAMENTO------------------------------------------------------------------------------------------

Endereo: Rua Mirador Q-17 N21 Parque Pindorama

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DE

DEFINIES DOS RISCOS AMBIENTAIS-----------------------------------------------------------

Empresa: Panificadora Bom Milagre

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Identificao: PPRA

Panificadora
Bom Milagre

PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS


AMBIENTAIS

Reviso:02

CEP: 65041-192

TEL: 32499561

EMAIL: panificadorabommilagre@gmail.com

CNPJ: 01.487.728/0001-94

CNAE/ 2328301

Folha: 2 de 39

N de Trabalhadores:20

Inscrio Estadual: 123070636

Grau de Risco: 03

Coordenador da Obra:Jane Frois

rea de Atuao: So Lus

Atividade / Escopo do Contrato: Fabricao de produtos de panificao em geral

RAMO DE ATIVIDADE: Fabricao de produtos de panificao.

Responsvel pela Aprovao: Nathalia

Responsvel pela Elaborao: Heder Mendes da Cruz

Silva Castelo Branco


Data da Elaborao: 05/01/2016

REV.N.: 02

HORRIO DE TRABALHO: Segunda a Sbado das 05h30min s 11h00min /


12h00min s 16h30min (intervalo 01h00minh para almoo), e Domingo 06h00min s
10h00min, perfazendo um total de 64 horas semanais.
Panificadora Bom Milagre
Todos os direitos reservados. Esta publicao ou parte dela no pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer
forma ou qualquer meio, incluindo fotocpia ou gravao sem consentimento por escrito da empresa.

1 DADOS DA EMPRESA

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2. Controle de Reviso

Controle de revises de documentos


REV

DATA

01

05/01/2016

DESCRIO
Emisso inicial

REVISO:

APROVADO:
x

Heder Mendes
Funo:

Funo:

Folha: 3 de 39

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3. INTRODUO
A Panificadora Bom Milagre Visando o cumprimento da Portaria 3.214/78 do
Mtb, Norma Regulamentadora 09 (NR- 09)
Este Programa foi elaborado de acordo com as diretrizes da NR-9, Portaria SSMT
25 / 94 (de 29.12.94, DOU de 30.12.94, republicada em 15.02.95) que alterou a
NR-9 da Portaria 3214/78 do Mtb.
O PPRA parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da
empresa no campo de preservao da sade e da integridade fsica dos
trabalhadores, devendo estar articulado com as demais normas de Segurana e
Medicina do Trabalho, em particular com o Programa de Controle Mdico de
Sade Ocupacional PCMSO.
A NR-09 (Norma Regulamentadora sobre Segurana e Medicina do Trabalho
09) determina que todos os Empregadores e Instituies que admitam
trabalhadores como empregados elaborem e implantem o Programa de
Preveno de Riscos Ambientais (PPRA).
Este Documento apresenta os aspectos estruturais do Programa, a
estratgia e a metodologia de ao, a forma de registro, a manuteno e a
divulgao dos dados, bem como a periodicidade e a forma de avaliao do
desenvolvimento do Programa. Tambm so descritos o reconhecimento dos
riscos e o planejamento anual, com o estabelecimento de metas a serem
cumpridas pela Empresa, bem como os respectivos prazos para a sua
implantao.
Com o objetivo de cumprir as diretrizes determinadas na NR 09, da portaria
3.214 do MTE, a Panificadora Bom Milagre situada na Rua Mirador Q-17 N21 Parque
Pindorama.

4. OBJETIVO DO PROGRAMA
Seu objetivo fornecer parmetros legais e tcnicos considerando a
proteo dos trabalhadores em relao ao meio ambiente laboral e aos recursos
naturais empregados, atravs da antecipao, reconhecimento, avaliao e
consequente controle dos Riscos Ocupacionais existentes ou que venham a
existir no ambiente de trabalho.
Este Programa objetiva ainda estimular uma cultura prevencionista no mbito da
Empresa.
PLANILHA DE EFETIVO X FUNO
RELAO DE FUNCIONRIOS PANIFICADORA BOM MILAGRE
N.
01

FUNO
Fabricao de produtos de panificao

5. DEFINIES DAS RESPONSABILIDADES

MASCULIN
O
12

FEMININO

TOTAL

20

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responsabilidade do Empregador a implantao e o cumprimento do PPRA,


como atividade do Empreendimento.
responsabilidade dos trabalhadores colaborar e participar da implantao e da
execuo do PPRA, seguindo as orientaes recebidas nos treinamentos
oferecidos dentro do Programa, e informando, ao seu superior hierrquico
direto, as ocorrncias que possam implicar riscos a sua Sade.
Responsabilidade do empregador:
Estabelecer, programar e assegurar o cumprimento do PPRA como
atividade permanente da Empresa;
Informar aos colaboradores, de maneira apropriada e suficiente, sobre os
Agentes Ambientais em seus locais de trabalho e sobre as formas adequadas de
se prevenir de tais riscos;
Garantir aos colaboradores a interrupo imediata de suas atividades, com a
comunicao do fato ao superior hierrquico, em caso de situao de risco grave
e iminente ou de agravos sade por agentes ambientais.
Empregados:

Colaborar e participar da implantao e execuo do PPRA;

Seguir as orientaes recebidas nos treinamentos do PPRA;

Interromper suas atividades, na ocorrncia de situao de Risco Grave e


Iminente, comunicando o fato ao seu superior hierrquico.
Usar, conforme os padres da Empresa e deste Programa, os equipamentos
de proteo individual, cumprindo as determinaes das Ordens de Servios (OS)
sobre Segurana e Medicina do Trabalho, inclusive, cientificando-se das
penalidades que estaro sujeitos quando da no utilizao adequada.
Coordenador do Programa

Acompanhar e participar da implantao e execuo do PPRA;

Acompanhar a realizao de treinamentos, palestras e campanhas


previstas no cronograma de ao do P.P.R.A.;
Divulgar o PPRA para todos os colaboradores;

Informar aos seus superiores hierrquicas ocorrncias que, a seu


julgamento, possam implicar em riscos sade dos trabalhadores ou
integridade fsica dos mesmos.
6. SESMT
Assessorar os setores da empresa/ estabelecimento na efetiva
implantao do PPRA e em todos os demais assuntos relacionados com a
Engenharia de Segurana do Trabalho e Medicina do Trabalho, com a
finalidade de promover a sade e proteger a integridade fsica dos
funcionrio Realizar anualmente junto com a administrao da empresa,
coordenador do programa e com a CIPA a reavaliao do PPRA
Medicina do Trabalho

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Informar Segurana do Trabalho, as alteraes biolgicas ocorridas com


os trabalhadores;

Contribuir com informaes tcnicas sobre os riscos sade que


podem ser causados por exposio aos agentes de risco;
Desenvolver o PCMSO.

7. ESTRUTURA DO PPRA
O Programa de Preveno de Riscos Ambientais dever conter, no mnimo,
a seguinte estrutura:
a) Planejamento anual com planejamento de metas, prioridades e cronograma;
b) Estratgia e metodologia de ao;
c) Forma de registro, manuteno e divulgao dos dados;
d) Periodicidade e forma de avaliao do desenvolvimento do PPRA.
Dever ser efetuada, sempre que necessrios e pelo menos uma vez ao
ano, uma anlise global
do PPRA para avaliao do seu desenvolvimento e
realizao dos ajustes necessrios e estabelecimento de novas metas e
prioridades. A avaliao abranger o cumprimento do cronograma estabelecido
no programa, novas entradas no processo produtivo e monitoramento dos
agentes ambientais e de definio de novo plano de ao para atingir os
objetivos e metas do programa
O PPRA dever estar descrito num documento-base contendo todos os
aspectos estruturais constantes do item 9.2.1.
O documento-base e suas alteraes e complementaes devero ser
apresentados e discutidos na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com
a NR 5, sendo sua cpia anexada ao livro de atas desta comisso.
O documento-base e suas alteraes devero estar disponveis de modo a
proporcionar o imediato acesso s autoridades competentes.
8. ESTRATGIA E METODOLOGIA DE AO
O Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA, Panificadora Bom
Milagre , conforme a NR-9 do MTE, sero desenvolvidos em quatro etapas:
Antecipao e Reconhecimento,
Avaliao qualitativa dos riscos ambientais,
Implementao das medidas de controle e
Divulgao do programa.
A estratgia e respectiva forma de atuao devero ser desenvolvidas
por meio de reunies de planejamento, confrontao de relatos e dos dados
de avaliaes ambientais.
Na metodologia de avaliao dos agentes ambientais, devero ser utilizadas as
normas de Higiene da Fundacentro e ABNT, ou na ausncia destas as da
A.C.G.I.H. American Conference of Governmental Industrial Hygienists
conforme recomendado pela NR 9.
Essas fases sero segmentadas no tempo, conforme o planejamento de
implantao, tornando-se com o avano do PPRA um ciclo fechado de
desenvolvimento.
9. DESENVOLVIMENTO DO PPRA
Programa de Preveno de Riscos Ambientais dever incluir as seguintes etapas:
a) Antecipao e reconhecimento dos riscos;

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Estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle;


Avaliao dos riscos e da exposio dos trabalhadores;
Implantao de medidas de controle avaliao de sua eficcia;
Monitoramento da exposio aos riscos;
Registro e divulgao dos dados.

10. ANTECIPAO
Esta fase consiste na anlise prvia de todo e qualquer projeto de ampliao e/ou
modificao do processo produtivo ou instalaes, a fim de se identificar os riscos
potenciais que podero ser somados ao ambiente laboral e introduzir medidas de
proteo para seu controle ou eliminao.
RECONHECIMENTOS DOS RISCOS
Consiste no levantamento das reas/Postos de Trabalho, com a finalidade de
identificar os mtodos e processos de trabalho em questo, as operaes de
rotina, intermitentes e eventuais, situaes e horrios crticos, os agentes
ambientais existentes e a exposio dos trabalhadores a estes agentes, a
existncia de protees individuais e coletivas, a adequao destes
equipamentos de proteo e a interao dessas variveis com os agentes
ambientais verificados.
Para este levantamento realizou-se Inqurito Preliminar, o qual contou com a
colaborao dos colaboradores das reas envolvidas e das respectivas chefias, de
forma a obter-se informaes quanto ao conhecimento e percepo que os
mesmos tm do processo e dos riscos ambientais presentes.
Utilizou-se, nesta fase, a tcnica denominada Anlise Preliminar de Riscos para
Higiene Ocupacional (APR-HO), a qual ser descrita a seguir. Tal tcnica permitiu
registrar os riscos encontrados a fim de estabelecermos prioridades de ao.
O Reconhecimento envolve a identificao e a explicitao dos riscos existentes
nos ambientes de trabalho do empreendimento. As informaes necessrias
nesta etapa so:
A determinao e a localizao das possveis fontes geradoras;
As trajetrias e os meios de propagao;
A caracterizao das atividades e do tipo de exposio;
A identificao das funes e a determinao do nmero de
trabalhadores expostos ao risco;
A obteno dos dados existentes no empreendimento que sejam indicativos de
possvel comprometimento da Sade, em decorrncia do trabalho;
Possveis danos Sade, relacionados aos riscos identificados, disponveis na
Literatura Tcnica.
A descrio das medidas de controle j existentes no empreendimento e das
possveis alteraes que aumentem a sua eficincia na reduo ou eliminao
dos riscos ambientais.
A avaliao a etapa que abrange o monitoramento dos riscos ambientais,
para que sejam determinadas a intensidade dos agentes fsicos, a
concentrao dos agentes qumicos e a mensurao dos agentes biolgicos,
tendo em vista o dimensionamento da exposio dos trabalhadores. Avaliao
quantitativa dever ser realizada sempre que for necessrio, para que se
comprove o controle da exposio ou a inexistncia dos riscos identificados na
etapa de reconhecimento, para que se dimensione a exposio dos

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trabalhadores e para que se subsidie o equacionamento das medidas de


controle.
ABRANGNCIA
Este Programa abranger os riscos Ambientais identificados no ambiente laboral
da empresa. Conforme estabelecido pela NR-9 da Portaria 3214/78 do Ministrio
do trabalho em seu item 9.1.5, consideram-se riscos ambientais os agentes
fsicos, qumicos e biolgicos existentes nos ambientes de trabalho que, em
funo de sua natureza, concentrao ou intensidade e tempo de exposio, com
capacidade de causar danos sade do trabalhador.
Consideram-se agentes fsicos as diversas formas de energia a que possam
estar expostos os trabalhadores, tais como rudo, vibraes, presses
anormais, temperaturas extremas, radiaes ionizantes, radiaes no
ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.
Consideram-se agentes qumicos as substncias, compostos ou produtos
que possam penetrar no organismo pela via respiratria, nas formas de
poeiras, fumos, nvoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza
da atividade de exposio, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo
atravs da pele ou por ingesto.
Consideram-se agentes biolgicos as bactrias, fungos, bacilos, parasitas,
protozorios, vrus, entre outros.
Tal como previsto na NR-9, este Programa de Preveno de Riscos Ambientais
PPRA composto da seguinte estrutura:
Planejamento anual com informaes sobre metas, prioridades e cronograma;
Estratgia e metodologia de ao;
Forma de registro, manuteno e divulgao dos dados;
Periodicidade e forma de avaliao do desenvolvimento do Programa.
CATEGORIAS DE RISCO
As definies para classificao quanto s categorias no esgotam todas as
alternativas, mas apenas servem de orientao para a classificao dos riscos
quanto ao tempo de exposio ao agente e o possvel dano por ele causado:
GRAU DE RISCO

POTENCIAL DE DANO X TEMPO DE EXPOSIO


POTENCIAL DE DANO
Potencial de
dano

Situao avaliada

IRRELEVANTE

Quando o agente ou as condies de trabalho, no representar risco potencial de dano


sade nas condies usuais descritas na literatura, ou pode representar apenas situao
de desconforto e no de risco.

POTENCIAL
DANO

DE

Situao avaliada

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Quando o agente representa um risco moderado sade, nas condies usuais descritas
na literatura, no causando efeitos agudos, porm no se verifica controle tcnico para
exposio ocupacional.
Quando o agente no possui LT valor-teto, e o valor de LT mdia ponderada
consideravelmente alto (centenas de ppm).

Quando o agente pode causar efeitos agudos sade, possui LT valor-teto ou


valores de LT- mdia
DE ATENO

ponderada muito baixos (alguns ppm), porm as prticas


operacionais/condies ambientais indicam controle tcnico da exposio.

Quando o agente apresenta caractersticas irritantes, custicas ou corrosivas aos olhos,


mucosas e pele, porm as prticas operacionais/condies ambientais indicam controle
tcnico sobre a exposio.
Quando o agente apresenta caractersticas de absoro via cutnea, porm as prticas
operacionais/condies ambientais indicam controle tcnico sobre a exposio.
Quando no h queixas aparentemente relacionadas com o agente.
Quando h exposio agente ambiental com potencial de gerar efeitos agudos sade
dos trabalhadores, possui LT valor-teto ou valores de LT-mdia ponderada muito baixos
(alguns ppm) e as prticas operacionais/condies ambientais indicam aparente
descontrole sobre a exposio.

CRTICO

Quando o agente apresenta caractersticas irritantes, custicas ou corrosivas aos olhos,


mucosas e pele ou carcinognicas, porm as prticas operacionais/condies ambientais
indicam aparentes descontrole ou controle insuficiente sobre a exposio.
Quando o agente apresenta caractersticas de absoro via cutnea ou notao-pele,
porm as prticas operacionais/condies ambientais indicam aparente descontrole
sobre a exposio.
Quando h possibilidade de deficincia de oxignio.
Quando h queixas especficas / indicadores biolgicos de exposio excedidos (vide
PCMSO).

EMERGENCIAL

Quando envolve exposio, sem controle, a carcinognicos.


Nas situaes aparentes de risco grave e iminente.
Quando o agente possui efeitos agudos, baixos LT e IDLH (concentrao imediatamente
perigosa vida/sade) e as prticas operacionais/situao ambiental indicam
descontrole sobre a exposio.
Quando as queixas so especficas e frequentes, com indicadores biolgicos de
exposio excedidos; quando h exposio cutnea severa a substncias com notaopele.
Quando h risco aparente de deficincia de oxignio.

TEMPO DE EXPOSIO
Tempo de Exposio

SITUAO AVALIADA

EVENTUAL

Exposio ao agente com tempo de exposio inferior a 6% do total da jornada.


Exposio no cotidiana (uma vez por semana ou menos).

INTERMITENTE
CONTNUA

Exposio diria, com tempo at 60% do total da jornada.


Exposio diria com tempo superior a 60% da jornada.

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GRAU DE RISCO
DANO / EXPOSIO

CONTNUA

INTERMITENT
E

EVENTUAL

IRRELEVANTE

MODERADO

TOLERVEL

TOLERVEL

DE ATENO

SUBSTANCIAL

MODERADO

TOLERVEL

CRTICO

INTOLERVEL

SUBSTANCIAL

MODERADO

EMERGENCIAL

INTOLERVEL

INTOLERVEL

SUBSTANCIAL

A elaborao, implementao, acompanhamento e avaliao do PPRA podero


ser feitos pelo Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina
do Trabalho SESMT ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critrio do
empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nesta NR. A antecipao
dever envolver a anlise de projetos de novas instalaes, mtodos ou
processos de trabalho, ou de modificaes dos j existentes, visando identificar
os riscos potenciais e introduzir medidas de proteo para sua reduo ou
eliminao.
O reconhecimento dos riscos ambientais dever conter os seguintes itens,
quando aplicveis:
a) A sua identificao;
b) A determinao e localizao das possveis fontes geradoras;
c) A identificao das possveis trajetrias e dos meios de propagao dos
agentes no ambiente de trabalho;
d) A identificao das funes e determinaes do nmero de trabalhadores
expostos;
e) A caracterizao das atividades e do tipo de exposio ser por funo
individualmente;
f) A obteno de dados existentes na empresa, indicativos de possvel
comprometimento da sade decorrente do trabalho;
g) Os possveis danos sade relacionados aos riscos indicados, disponveis na
literatura tcnica;
h) A descrio das medidas de controle j existentes.
A avaliao quantitativa dever ser realizada sempre que necessria para:
a) Comprovar o controle da exposio ou a inexistncia dos riscos identificados
na etapa de reconhecimento;
b) Dimensionar a exposio dos trabalhadores;
c) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle.
11. MEDIDAS DE CONTROLE
O Responsvel pelo empreendimento seguir as diretrizes da NR-9, que
estabelecem que as medidas de controle dos Riscos Ambientais devero ser
adotadas, preferencialmente, na seguinte ordem de prioridade:
Medidas Coletivas (EPCs);
Medidas Administrativas e de Organizao do Trabalho;
Equipamentos de Proteo Individual (EPIs).
Devero ser adotadas as medidas necessrias e suficientes para a eliminao, a
minimizao ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas
uma ou mais das seguintes situaes:
a) Identificao, na fase de antecipao de risco potencial sade;

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b) Constatao, na fase de reconhecimento, de risco evidente sade;


c) Quando os resultados das avaliaes quantitativas da exposio dos
trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR 15 ou, na
ausncia destes, os valores dos limites de exposio ocupacional adotados pela
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygyenists, ou aqueles
que venham a ser estabelecidos em negociao coletiva de trabalho, desde que
mais rigorosos do que os critrios tcnico-legais estabelecidos;
d) Quando, atravs do controle mdico da sade, ficar caracterizado o nexo
causal entre danos observados na sade dos trabalhadores a que eles ficam
expostos.
O estudo, desenvolvimento e implantao das medidas de proteo coletiva
devero obedecer seguinte hierarquia:
a) Medidas que eliminam ou reduzam a utilizao ou a formao de agentes
prejudiciais sade;
b) Medidas que previnam a liberao ou disseminao desses agentes no
ambiente de trabalho;
c) Medidas que reduzam os nveis ou a concentrao desses agentes no
ambiente de trabalho.
A IMPLANTAO de medida de carter coletivo dever ser acompanhada de
treinamentos dos trabalhadores quanto aos procedimentos assegurem a sua
eficincia e de informao sobre as eventuais limitaes de proteo que
ofeream.
Quando comprovado pelo empregador ou instituio a inviabilidade tcnica da
adoo de medidas de proteo coletiva, ou quando estas no forem suficientes
ou encontrar-se em fase de estudo, planejamento ou implantao, ou ainda em
carter complementar ou emergencial, devero ser adotadas outras medidas,
obedecendo-se seguinte hierarquia:
a) Medidas de carter administrativo ou de organizao do trabalho;
b) Utilizao de equipamento de proteo individual EPI.
A utilizao de EPI no mbito do programa dever considerar as Normas Legais e
Administrativas em vigor e envolver, no mnimo:
a) Seleo do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador est
exposto e atividade exercida, considerando-se a eficincia necessria para o
controle da exposio ao risco e o conforto oferecido segundo avaliao do
trabalhador usurio;
b) Programa de treinamento dos trabalhadores quanto a sua correta utilizao e
orientao sobre as limitaes de proteo que o EPI oferece;
c) Estabelecimento de normas ou procedimentos para promover o fornecimento,
o uso, a guarda, a higienizao, a conservao, a manuteno e a reposio do
EPI, visando garantir as condies de proteo originalmente estabelecidas;
d) Caracterizao das funes ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva
identificao dos EPIs utilizados para os riscos ambientais.
O PPRA deve estabelecer critrios e mecanismos de avaliao da eficcia das
medidas de proteo implantadas considerando os dados obtidos nas avaliaes
realizadas e no controle mdico da sade previsto na NR 7.
MEDIDAS COLETIVAS CONTROLE
O estudo, o desenvolvimento e a implantao das medidas coletivas de controle
devero obedecer seguinte hierarquia:

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Medidas que eliminem ou neutralizem a utilizao ou a formao dos


agentes de risco considerados prejudiciais sade Controle na Fonte;
Medidas que previnam a liberao ou a disseminao dos agentes de risco no
ambiente de trabalho Controle na Trajetria;
Medidas que reduzam os nveis de concentrao ou a intensidade dos
agentes de risco no ambiente de trabalho Controle no Ambiente;
Medidas que reduzam os nveis de exposio dos funcionrios aos agentes de
risco presentes no ambiente de trabalho, atravs do uso de Equipamentos de
Proteo Individuais apropriados Controle atravs de EPIs.
Na elaborao deste Programa, foi feito o Reconhecimento dos Riscos
Ambientais, bem como a Avaliao Qualitativa e Quantitativa (esta quando
necessria) em todos os postos de trabalho por grupo homogneo, seguindo-se
as recomendaes e os procedimentos tcnicos estabelecidos na Legislao
vigente para a medio de cada agente ambiental identificado. Convm salientar
que, durante o processo de anlise das medidas, outras solues podero ser
encontradas, alm destas que so sugeridas. Deste modo, toda adoo de
medida de controle coletiva dever ser precedida de um estudo mais profundo
de sua viabilidade tcnica e econmica, bem como de uma avaliao peridica
dos agentes ambientais nos locais de trabalho.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROLE
Nos ambientes de trabalho nos quais o uso dos EPIs, por si s, no capaz de
reduzir a intensidade da exposio ao agente de risco para valores inferiores
ao Limite de Tolerncia, sugere-se a limitao do tempo de exposio dos
trabalhadores;
Os locais de trabalho devero ser permanentemente limpos e organizados;
Implantao do Programa 5S Um programa de Qualidade e Produtividade nas
Empresas, que tem esse nome devido s iniciais das cinco palavras japonesas
que sintetizam as suas cinco etapas, quais sejam: Descarte, Arrumao, Limpeza,
Sade e Disciplina.
EQUIPAMENTO DE PROTEO INDIVIDUAL
Em conformidade com o que determina a NR-09, o uso dos Equipamentos de
Proteo Individual necessrio sempre que outras medidas de controle no
neutralizarem os agentes ambientais encontrados. Para que o empreendimento
melhor atenda a essa disposio legal, dever considerar o que se segue:
Selecionar o EPI tecnicamente adequado atividade exercida pelo trabalhador e
ao risco ao qual est exposto, considerando-se a eficcia do equipamento para o
controle da exposio ao risco, bem como para o conforto do usurio, segundo
sua avaliao.
Estabelecer Programas de Treinamento Pr Admissional e Peridico dos
trabalhadores quanto correta utilizao de cada tipo de EPI e orient-los sobre
as suas limitaes de proteo.
Estabelecer procedimentos e normas que devero promover e controlar o
fornecimento, o uso, a guarda, a higienizao, a conservao, a manuteno e a
reposio dos EPIs, visando garantir as condies de proteo originalmente
estabelecidas.
Caracterizar as funes e atividades dos trabalhadores, identificando-as com os
respectivos EPIs recomendados e utilizados para proteo contra os agentes de
riscos ambientais.

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Folha: 13 de 39

Adquirir somente os Equipamentos de Proteo Individual que possurem


o Certificado de
Aprovao expedido pelo Ministrio do Trabalho e Emprego.
Especificaes uso e controle dos Equipamentos de Proteo Individual
EPI
A especificao, uso e controle dos Epis devero estar em conformidade
com a NR-6 da Portaria 3.214/78 do MTE.
Todos os empregados devero receber, gratuitamente, todos os Epis
necessrio par a execuo de suas atividades, dever ser treinada sobre o
uso correto, guarda e conservao dos mesmos.
A empresa dever fornecer aos empregados apenas Epis portadores de
Certificado de Aprovao - CA.
Responsabilidade da empresa quanto ao EPI
Obriga-se o empregador, quanto ao EPI, a:
a. Adquirir o tipo adequado atividade do empregado;
b. Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo MTE e de empresas
cadastradas no DNSST/MTA;
c. Treinar os trabalhadores sobre uso adequado;
d. Tornar obrigatrio seu uso;
e. Substitu-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f. Responsabilizar-se pela sua higienizao e manuteno peridica;
g. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade.
Responsabilidade do empregado quanto ao EPI:
Obriga-se o empregado, quanto ao EPI, a:
a) Us-lo apenas para a finalidade a que se destina;
b) Responsabilizar-se por sua guarda e conservao;
c) Comunicar ao empregador qualquer alterao.
OBSERVAO:
1) Caso a empresa utilize servios de terceiros, deve exigir deste, o uso
efetivo e adequado dos equipamentos de proteo individual cabveis. Esta
obrigao dever ser explicitada em contrato.
2) Aps o desligamento do empregado, a ficha de controle de entrega de Epis
dever ser arquivada juntamente com o pronturio do funcionrio na sede
da empresa, visando comprovao da entrega/treinamento/uso dos
mesmos em eventuais litigncias.
A empresa dever controlar a entrega de EPI aos empregados atravs de
ficha individual de recebimento de EPI, onde ser anotado o tipo, marca modelo,
CA, a data de entrega e assinatura do empregado, no ato do recebimento do EPI.
Na medida em que as fichas forem sendo totalmente preenchidas, as mesmas
devero ser arquivadas no dossi/pasta do empregado.
DO NVEL DE AO
Para fins desta NR considera-se nvel de ao o valor acima do qual devem
ser iniciadas aes preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as
exposies a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposio. As aes
devem incluir o monitoramento peridico da exposio, a informao aos
trabalhadores e o controle mdico.
Devero ser objeto de controle sistemtico as situaes que apresentarem
exposio ocupacional acima dos nveis de ao, conforme indicado nas alneas
que seguem:

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a)
Para agentes qumicos, a metade dos limites de exposio ocupacional
considerado de acordo com a alnea c do subitem 9.3.5.1;
b)
Para o rudo, a dose de 0,5 (dose superior a 50%) conforme critrio
estabelecido na NR15, Anexo n. 01, item 6.
DO REGISTRO DE DADOS
c)
Dever ser mantido pelo empregador ou instituio um registro de dados,
estruturado de forma a constituir um histrico tcnico e administrativo do
desenvolvimento do PPRA.
d)
Os dados devero ser mantidos por um perodo mnimo de 20 anos.
e)
O registro de dados dever estar sempre disponvel aos trabalhadores
interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.
DA INFORMAO
Os trabalhadores interessados tero o direito de apresentar propostas e de
receber informaes e orientaes a fim assegurar proteo aos riscos ambientais
identificados execuo do PPRA.
A Panificadora Bom Milagre informar aos trabalhadores de maneira apropriada e
suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de
trabalho e sobre os meios disponveis para prevenir ou limitar tais riscos e para
proteger-se dos mesmos, entre elas (atravs de reunies e/ou dilogos
de Segurana, ou ainda, por intermdio da CIPA ou de funcionrio designado).
DAS DISPOSIES FINAIS
Sempre que vrios empregadores realizem simultaneamente atividades no
mesmo local de trabalho tero o dever de executar aes integradas para aplicar
as medidas previstas no PPRA visando proteo de todos os trabalhadores
expostos aos riscos ambientais gerados.
O conhecimento e a proteo que os trabalhadores tm no processo de trabalho
e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de
Riscos, previsto na NR 5 devero ser considerados para fins de planejamento e
execuo do PPRA em todas as suas fases.
O empregador dever garantir que, na ocorrncia dos riscos ambientais nos
locais de trabalho que coloquem em situao de grave e iminente risco um ou
mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas
atividades, comunicando o fato ao superior hierrquico direto para as devidas
providncias.
12. DEFINIES DOS RISCOS AMBIENTAIS
Em conformidade com o que reza a NR-9, so considerados Riscos Ambientais os
Agentes Fsicos,
Qumicos e Biolgicos existentes nos ambientes de trabalho que, em funo de
sua natureza, concentrao e tempo de exposio, so capazes de causar danos
Sade do Trabalhador.
As aes do PPRA devem ser desenvolvidas no mbito de cada estabelecimento
da empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a participao dos
trabalhadores, sendo sua abrangncia e profundidade dependentes das
caractersticas dos riscos e das necessidades de controle.
Quando no forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipao ou
reconhecimento, descritas nos itens 9.3.2 e 9.3.3, o PPRA poder resumir-se nas
etapas previstas nas alneas a e f do subitem 9.3.1.
agentes fsicos, diversas formas de energia que possam estar
expostos os trabalhadores, tais como rudo, vibraes, presses

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anormais, temperaturas extremas, radiaes ionizantes, radiaes


no ionizantes, bem como infrassom e ultrassom.
agentes qumicos as substncias, compostos ou produtos que
possam penetrar no organismo pela via respiratria, nas formas de
poeira, fumos, nvoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela
natureza da atividade de exposio, possam ter contato ou ser
absorvidos pelo organismo atravs da pele ou por ingesto.
agentes biolgicos as bactrias, fungos, bacilos, parasitas,
protozorios, vrus entre outros.
AVALIAO AMBIENTAL
Esta fase consiste na avaliao qualitativa e dos agentes ambientais verificados
na fase de reconhecimento, de forma a:
Comprovar o controle da exposio aos agentes ambientais verificados ou a
inexistncia de
risco sade dos trabalhadores;
Dimensionar a exposio dos trabalhadores;
Subsidiar o equacionamento das medidas de controle.
Anexo n. 11 Agentes qumicos cuja a insalubridade caracterizada por
limite de tolerncia e inspeo no local de trabalho e 12- Limite de
tolerncia para poeiras minerais
NR-15 - Agentes Qumicos
Procede-se a avaliao qualitativa para os agentes qumicos existentes no
ambiente laboral.
Quando da identificao de situaes de exposio ocupacional em condio de
proporcionar
risco acentuado sade dos trabalhadores, estar sendo recomendado
realizao de
avaliaes quantitativas, de forma a atender os limites estabelecidos nos anexos
n. 11 e 12 da NR15 da Portaria 3214/78 do MTB.
Anexo n.13 - NR-15 Agentes Qumicos
Avaliao

qualitativa para os agentes qumicos existentes no ambiente laboral.

Anexo n. 14 NR-15 Agentes Biolgicos

As avaliaes se do atravs de levantamento qualitativo realizado nos locais de


trabalho.
Tcnicas Adicionais

Quando da ausncia de orientaes nas normas nacionais, recorremos s normas


de procedimento preconizadas por instituies de renome que tratam do assunto,
tais como:
American Conference Governmental Industrial Hygyenist ACGIH, Organizao
Internacional do
Trabalho OIT e National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH.
CONTROLE
Constitui-se nas orientaes resultantes das etapas anteriores, objetivando o
controle sobre as exposies ocupacionais ou a eliminao de riscos
identificados.
No estudo das alternativas de controle dos riscos (aes corretivas), sero
priorizadas as alternativas para eliminao do risco existente, contudo na maioria
das vezes isto se torna impossvel em funo do processo produtivo existente,

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neste caso, sero estudadas medidas de controle exposio dos trabalhadores,


a fim de eliminarmos o perigo sua sade. As aes priorizaro tanto as medidas
de efeito coletivo/administrativo quanto s individuais (sendo estas utilizadas em
carter emergencial ou complementar).
As medidas de proteo coletiva obedecero seguinte hierarquia:
Medidas que eliminem ou reduzam a utilizao ou formao de agentes
prejudiciais sade;
Medidas que previnam a liberao ou disseminao desses agentes no
ambiente de trabalho;
Medidas que reduzam os nveis ou a concentrao desses agentes no
ambiente de trabalho.
Devero ser adotadas medidas necessrias e suficientes para a eliminao ou
controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das
seguintes situaes:
Identificao na fase de antecipao, de risco potencial sade;
Constatao, na fase de reconhecimento, de risco evidente sade;
Quando os resultados das avaliaes quantitativas da exposio dos
trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR-15 ou, na
ausncia destes, os valores dos limites de exposio ocupacional adotados pela
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygyenists, ou aqueles
que venham a ser estabelecido em negociao coletiva de trabalho, desde que
mais rigorosos do que os critrios tcnico-legais estabelecidos;
Quando, atravs do controle mdico, ficar caracterizado o nexo causal entre
danos observados na sade dos trabalhadores e a situao de trabalho a que eles
ficam expostos.
As aes corretivas sero adotadas em funo da graduao do risco, identificado
na fase de reconhecimento, conforme tabela abaixo:
GRAU DE RISCO
TOLERVEL
MODERADO
SUBSTANCIAL
INTOLERVEL

AES
No necessria a adoo de novas medidas.
Reavaliar os meios de controle e quando necessrio adotar medidas
complementares.
Implantar novas medidas de controle ou corrigir as falhas nas medidas
existentes.
Implantar novas medidas de controle, adotando alguma medida de carter
imediato.

Para um correto entendimento das etapas anteriores e da metodologia


tcnica empregada em cada uma fundamental definirmos alguns conceitos
bsicos:
RISCO - Uma ou mais condies de uma varivel, com o potencial necessrio de causar danos. No caso da
APR-HO, podemos considerar risco como sendo a existncia de agentes ambientais (Qumicos, Fsicos e
Biolgicos) dentro do sistema produtivo da empresa.

PERIGO - Expressa uma exposio relativa a um risco, que favorece a sua materializao em danos.

DANO - a severidade da leso, ou perda fsica (sade), funcional ou econmica, que advm da perda de
controle sobre determinado risco.

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NVEL DE AO corresponde a um valor a partir do qual devem ser iniciadas medidas preventivas de
forma a minimizar a probabilidade de que as exposies a agentes ambientais ultrapassem os limites de
tolerncia.
Agentes Qumicos = 50% do LT (limite de tolerncia)
Rudo - dose = 0,5
Obs.: conforme estabelecido na NR-9 em seu item 9.3.6

LIMITE DE TOLERNCIA concentraes mximas que, aproximadamente todos os trabalhadores, podem


ser expostos repetidamente (dia aps dia) sem efeitos prejudiciais sade.
VALOR TETO concentrao que no pode ser excedida durante nenhum momento da exposio do
trabalhador.
IDHL (Imediataly Dangerous for Health and Life) - concentrao imediatamente perigosa vida/sade

DO LAUDO TCNICO DAS CONDIES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT


A Elaborao do LTCAT ser realizada aps a concluso da avaliao quantitativa dos
riscos ambientais.
A Panificadora Bom Milagre, realizar a contratao de uma empresa especfica, para
realizar as avaliaes dos riscos ambientais.

PLANEJAMENTO
META
A meta deste Programa a preveno de acidentes e doenas ocupacionais ou
leses decorrentes da exposio a agentes ambientais dentro do mbito
estabelecido pela NR-9 da Portaria 3214/78 do MTE.
ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES DE AO
Aps a realizao das fases de reconhecimento e avaliao, onde procedemos
graduao dos riscos envolvidos no processo laboral, passamos priorizao das
aes corretivas a serem adotadas, com o objetivo precpuo de manter os
ambientes de trabalho dentro de condies adequadas ao desenvolvimento das
atividades laborais de todos os trabalhadores da empresa.
No estabelecimento das prioridades de ao, levaremos em considerao a
GRADUAO DO RISCO (fase de reconhecimento).
Na definio dos prazos para implementao das aes corretivas e de controle
estaremos levando em considerao os seguintes fatores:
Potencial de leso sade e/ou integridade fsica do trabalhador;
Tempo de exposio ao risco;
Nmeros de funcionrios expostos ao risco;
Casos configurados (nexo causal entre danos constatados na sade dos
trabalhadores e as atividades desenvolvidas pelos mesmos).
Existncia de controle tcnico sobre os agentes identificados
MONITORAMENTO
O monitoramento dos agentes ambientais consiste em avaliao sistemtica
(quantitativa) destes agentes, em periodicidade determinada pela graduao
recebida por este agente, atravs da Anlise Preliminar de Riscos (APR-HO).

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CRONOGRAMA
O cronograma apresenta os prazos a serem seguidas para implementao das
aes corretivas (ou medidas preventivas) adotadas conforme sua ordem de
prioridade, definidas pelo APR-HO. A cada avaliao anual do PPRA, ser
elaborado novo cronograma, em funo das novas situaes verificadas.
META
S
Levantamento e identificao
dos agentes ambientais
Incio das Implantaes das
Medidas de Controle
Realizar palestra de divulgao
do
PPRA 2015 para todos os
colaboradores.
Elaborao
do PCMSO 2015
Treinamento no uso de
EPIs: Entrega, higienizao,
utilizao, guarda e
conservao.
Realizar
Avaliaes Ambientais
Elaborar o LTCAT

Elaborao da Analise Global


PPRA

PRIORIDAD
E
A
A
A
A
B
B
B

RESPONSABILIDA
DE

Panificadora Bom
Milagre
Panificadora Bom
Milagre
Panificadora Bom
Milagre

maro/2016
fevereiro/2016
SEMPRE QUE HOUVER
ADMISSO/REVISO

Panificadora Bom julho/2016


Milagre
Panificadora Bom SEMPRE QUE
HOUVER
Milagre

ADMISSO/REVISO

Panificadora Bom
Milagre
Panificadora Bom
Milagre
Panificadora Bom
Milagre

DEFINIES E PRIORIDDES

PRAZO DE
REALIZAO

A Medidas executadas em prazo Inferior a 03 Meses

maro/abril 2016
At
abril/maio2016
agosto/2016

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B Medidas executadas com prazo entre 02 e 06 Meses


C Medidas executadas no perodo de 01 Ano.

13. FO
FORMA DE REGISTRO MANUTE
UTENO E DIVULGAO DOS DADOS E
ATRI
I
B
U
I

O
DO
C
O
O
R
D
E
N
A
DOR DO PRO
G R AM A
TR
PROG
Coordenar e fazer cumprir todo o planejamento vigente
Coordenar elaborao, definir e promover a implementao do programa,
normas, procedimentos, regulamentos e sistemas de segurana, zelando pela
sua observncia atravs de planos destinados a criar e desenvolver o estudo
de fatores potenciais de acidentes.
MANUTENO
A dinmica de desenvolvimento do PPRA ser atravs dos seguintes
controles, a serem realizados de forma rotineira e peridica;
A avaliao Peridica do Programa - Para verificar o andamento dos trabalhos
o cumprimento das metas estipuladas no cronograma
Monitoramento Para avaliar a eficincia do Programa e das medidas de
controle implantadas. Controle Mdico Os resultados dos exames mdicos
sero instrumentos informativos importantes para a avaliao da eficcia do
Programa.
DIVULGAO
Todas as informaes referentes ao PPRA devero ser divulgadas aos
funcionrios da Empresa, atravs de reunies e ou Dilogos de segurana, ou
inda por, por intermdio da CIPA ou de funcionrio designado.
14 - DETERMINAO DA PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAO DA
ANALISE GLOBAL DO PPRA. PERIODICIDADE DA AVALIAO
Dever ser efetuada, sempre que necessrio, e pelo menos uma vez ao ano,
uma analise global do PPRA para avaliao do seu desenvolvimento e
realizao dos ajustes necessrios e estabelecimento de novas metas e
prioridades.
FORMA DE AVALIAO
O PPRA, durante a sua implementao e acompanhamento, dever ser
avaliado atravs de reunies com a participao de representantes dos
empregados, lderes da empresa ou representantes, membros da CIPA
membros do SESMT quando houver
Outra forma de avaliao do PPRA por intermdio de planilhas de auditoria,
em formato a critrio da empresa, onde so verificados os diversos itens
referentes ao PPRA.
NIVEL DE AO
Considera-se nvel de ao o valor acima do qual devem ser iniciadas aes
preventivas de forma amenizar
probabilidade de que as exposies a
agentes ambientais ultrapassem os limites de exposio. As aes devem
incluir o monitoramento peridico da exposio, a informao os trabalhadores
e o controle mdico.
Devero ser objeto de controle sistemtico as situaes que apresentam
exposio ocupacional acima dos nveis de ao, conforme indicado abaixo;

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Para agentes qumicos a metade dos limites de exposio considerado d


acordo com a alnea c do subitem 9.3.5, da NR 9.Para o rudo, a dose de0,5
(dose superior a50%), conforme critrio estabelecido na NR 1, anexo 1, item 6.
15. ANLISE GLOBAL
Como ferramenta anual para verificao das aes corretivas efetivamente
executadas, estaremos a cada Analise Global do PPRA, anexando relatrio
indicativo da situao dos itens constantes do cronograma de aes do ano
anterior.
CONSULTA DOS AGENTES AMBIENTAIS
AGENTES AMBIENTAIS: So considerados riscos ambientais: os agentes Qumicos,
Fsicos, Biolgicos que possam trazer ou ocasionar danos sade do trabalhador
nos ambientes em funo da natureza e tempo de exposio ao risco.
AGENTE
FSICO
RUDO, PRESSES
ANORMAIS.
VIBRAO
RADIAO IONIZANTE

AGENTE
QUMICO

AGENTE
BIOLGICO

POEIRA, FUMOS

VRUS

NEVOAS,
PARTICULAS

FUNGOS
BACTRIA
BACILOS

RADIAO NO
IONIZANTE, BEM COMO
O INFRA-SOM E O
ULTRA-SOM.

GASES VAPORES
E NEBLINA

TEMPERATURAS
EXTREMAS

FUMOS
METALICOS

PROTOZORIOS

PARASITAS ENTRE
OUTROS

CADA AGENTE DE RISCO REPRESENTADO POR UMA COR E ATRAVS DE TAMANHOS.

AGENTE FSICO

RISCO GRANDE

AGENTE QUMICO
AGENTE BIO
BIOLGICO

16. AVALIAO QUANTITATIVA:

RISCO MDIO

RISCO PEQUENO

Comprovar a existncia ou no de determinado risco ambiental.


Dimensionar a exposio dos trabalhadores.
Indicar as medidas de controle.
Subsidiar o equacionamento das medidas de controle.
Avaliao ser por amostragem, conforme cronograma, por uma empresa
idneo e capacitada.

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17. METODOLOGIA DE AVALIAO QUANTITATIVA


A avaliao dos agentes ambientais consiste basicamente na calibrao dos
equipamentos de medio, tempo de coleta, tipo de anlise fsica, qumica e/ou
biolgica a ser feita. Este processo se dar atravs de higiene ocupacional de
campo e as analticas, ambas fazem o estudo da situao higinica e analise dos
agentes ambientais nos postos de trabalho, clculo de interpretao dos dados
levantados, analise de inspeo dos locais de trabalho, deteco de
contaminastes a sade dos trabalhadores, estudo e recomendao de medidas
de controle para reduzir a intensidade ou concentrao dos agentes avaliao
quantitativa
E para efetivar a estratgia de avaliao dos agentes ambientais aqui descritos
observam-se os dados abaixo:
Os postos de trabalho;
A funo especifica de cada empregado;
A quantidade de trabalhadores expostos aos riscos;
A jornada de trabalho;
As caractersticas do trabalho e dos agentes ambientais;
A fonte geradora dos agentes ambientais;
A descrio da atividade exercida pelo empregado;
A concentrao dos agentes ambientais;
O grupo de funes homogneas.
FSICO RUDO CONTNUO/INTERMITENTE
Anexo n 01 da NR-15 limites de tolerncia para rudo contnuo ou
intermitente
Para avaliar o rudo contnuo ou intermitente, utiliza - se o Anexo no 1 (Limites
de Tolerncia para Rudo Contnuo ou Intermitente) da Norma
Regulamentadora n 15 (Atividades e Operaes Insalubres) da Portaria 3.214
do Ministrio do Trabalho, que estabelece os nveis aceitveis de exposio a
este risco em funo do tempo.

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AGENTE QUIMICO (POEIRA SILICA CRISTALIZADA).


Anexo n 12 da NR-15 Poeira Mineral - slica livre cristalizada
O limite de tolerncia, expresso em milhes de partculas por decmetro cbico,
dado pela seguinte frmula:

Esta frmula vlida para amostras tomadas com impactador (impinger) no


nvel da zona respiratria e contadas pela tcnica de campo claro. A
percentagem de quartzo a quantidade determinada atravs de amostras em
suspenso area.
O limite de tolerncia para poeira respirvel, expresso em mg/m3, dado
pela seguinte frmula:

2.

Tanto a concentrao como a percentagem do quartzo, para a aplicao


deste limite, deve ser determinada a partir da poro que passa por um
seletor com as caractersticas do Quadro n. 1.
O reconhecimento e avaliao dos agentes ambientais devem ser
feitas
atravs
de mtodos cientficos e objetivos cujos resultados
possam ser comparados com valores preestabelecidos. Entretanto, vrios
agentes ainda no possuem tais mtodos sendo ainda avaliados pelo
sentimento do avaliador Tanto a concentrao como a percentagem
do quartzo , para a aplicao deste limite, devem ser determinadas a
partir da poro que passa por um seletor com as caractersticas do
Quadro n. 1.

Dimetro
% de passagem pelo seletor
Aerodinmico (um)
(esfera
deigual
densidade
Menor ou
a2
90
2,
75
5
50
3,
25
5
0
5,
Limite de Tolerncia
o valor limite da concentrao do agente dentro do qual a maioria dos
trabalhadores poderia permanecer e x p o s t a
8
horas dirias e
48
horas semanais durante toda a vida laboral, sem apresentar nenhum
sintoma de doenas.
Para o clculo da concentrao dos agentes qumicos, a legislao brasileira
admite a possibilidade de amostragem contnua e/ou instantnea. Para o
caso da contnua os valores sero ponderados, em funo do tempo de

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amostragem. Para o caso da amostragem instantnea, a exigncia de no


mnimo 10 amostragens com intervalo de 20 minutos entre cada uma e o
resultado expresso como a mdia aritmtica das 10 amostragens. Nenhum
dos resultados pode ultrapassar o valor mximo.
Valor Teto
o valor estabelecido na legislao brasileira que no pode ser
ultrapassado em nenhum momento da jornada de trabalho. Este valor
igual ao limite de tolerncia. 73.2.3 Valor Mximo o valor estabelecido
na legislao brasileira e que no pode ser ultrapassado em nenhum
Momento da jornada de trabalho. Este valor calculado como segue:
Valor mximo = LT X FD
onde:
LT = limite de tolerncia do agente qumico
FD = fator de desvio, segundo o quadro abaixo

AGENTE QUIMICO (POEIRA DE FIBRA DE VIDRO


Agente Qumico

LT

Normas

carbonato de sdio

5 mg/m3

ACGIH

O limite de tolerncia para Poeira mineral de ferro, expresso em 5


mg/m3.
A estratgia de avaliao do risco fsico (vibrao para o corpo humano) o que
est regulamentado pela Organizao Internacional para a Normalizao ISO,
atravs das normas
ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349 ou suas substitutas. A norma ISO no 2.631/78
apresentava trs limites distintos sobre a avaliao de Vibrao: Conforto
reduzido; Proficincia reduzida pela fadiga; Limite de exposio compatvel com
a sade. Esta Norma atualmente no apresenta limites de exposio vibrao,
limitando-se a definir um mtodo para a avaliao de exposio vibrao de
corpo inteiro, bem como indicar os principais fatores relacionados para se
determinar o nvel exposio vibrao que seja aceitvel. Uma sntese de seus
aspectos gerais so: Ausncia de limites de exposio vibrao; Existncia de
guias para a verificao de possveis efeitos da vibrao na sade, conforto e
percepo; Estabelece que a vibrao ser medida de acordo com um sistema
de coordenadas que se origina no ponto onde a vibrao se incorpora ao corpo
humano; Determina que os transdutores sejam posicionados na interface entre o

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corpo humano e a fonte de vibrao; O mtodo bsico que ser utilizado da a


acelerao ponderada que expressa em m/s 2 O valor total da acelerao
ponderada da vibrao nas coordenadas ortogonais calculado pela frmula:

Os valores obtidos na avaliao devem ser comparados com o guia sade


(zonas de precauo), contido no ANEXO B da ISO 2631. (Tabela 1).

Anexo n 08 da NR-15 Vibraes


1. As atividades e operaes que exponham os trabalhadores, sem a proteo
adequada, s vibraes localizadas ou de corpo inteiro, sero caracterizadas
como insalubres, atravs de percia realizada no local de trabalho.
2. A percia, visando comprovao ou no da exposio, deve tomar por base
os limites de tolerncia definidos pela Organizao Internacional para a
Normalizao - ISO, em suas normas ISO 2631 e ISO/DIS 5349 ou suas
substitutas.
2.1. Constaro obrigatoriamente do laudo da percia:
a) o critrio adotado;
b) o instrumental utilizado;
c) a metodologia de avaliao;
d) a descrio das condies de trabalho e o tempo de exposio s vibraes;
e) o resultado da avaliao quantitativa;
f) as medidas para eliminao e/ou neutralizao da insalubridade, quando
houver.
3. A insalubridade, quando constatada, ser de grau mdio.

LIMITE DE TOLERANCIA VAPORES ORGNICOS

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LIMETES DE EXPOSIO DOS FUMOS METLICOS


Agente Qumico

LT

Normas

Cromo

0,5 mg/m3

AC GIH

Cadmo

0,01 mg/m3

AC GIH

Nquel

1,5 mg/m3

AC GIH

Chumbo

0,1 mg/m3

AC GIH

Mangans

0,2 mg/ m3

AC GIH

18. FASES DE RECONHECIMENTO IDENTIFICAO DOS RISCOS


AMBIENTAIS
RISCOS

AMBIENTAIS:
- FSICOS
- QUMICOS
- BIOLGICOS

TABELA DE DANO/EXPOSIO
LEGENDA

Folha: 25 de 39

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Folha: 26 de 39

Adotaremos como base para as avaliaes os Grupos Homogneos de Exposio GHE, onde os
perfis de exposio so similares, com exposio tpica aos agentes para
determinados agrupamentos de trabalhadores que exercem as mesmas funes,
embora no seja necessrio que todos os membros tenham exposies idnticas
em um dia qualquer. Para seleo dos indivduos que faro parte das amostras
ser usado um plano de amostragem intencional (no probabilstico). Nesse caso,
o tamanho da amostra independe do tamanho do GHE. Assim, selecionaremos 1
(um) elemento considerado representativo das exposies e tendncias dentro de
cada GHE exposto nos mais altos nveis de concentrao ou intensidade dos
agentes de riscos presentes no seu ambiente de trabalho, com base nas
informaes disponveis em levantamentos exploratrios j realizados
anteriormente.
DETALHAMENTO DA ESTRATGIA DE AMOSTRAGEM E NMERO DE
AMOSTRAGEM DE ACORDO COM AS NHOs (NORMAS DE HIGIENE
OCUPACIONAL) DA FUNDACENTRO.
A metodologia aplicada estar baseada no estudo dos locais de trabalho, anlise
dos setores e
funes expostas, avaliao dos possveis riscos aos que os empregados podero
estar expostos,
segundo os conceitos tcnicos adotados pela Portaria n 3.214. de 08 de junho de
1978, do MTE em
suas Normas Regulamentadoras NR 15, Anexo 01, 07, 08, 13 NHOS (Normas de
Higiene
Ocupacional) da Fundacentro.
RUDO
A metodologia que ser utilizada para avaliao de rudo ser a tcnica de
medies combinadas utilizando o audiodosmetro nos GHE relacionados. As
mostras de rudo sero tomadas de forma de forma pessoal, sendo o
instrumento fixado no empregado durante aproximadamente 100% da
jornada de trabalho e fixado microfone dentro da zona auditiva (posicionando
sobre o ombro, preso na vestimenta).em condies climticas normais e
durante as atividades tpicas dos empregados avaliados.
Os audiosmetros sero calibrados antes e depois das avaliaes, utilizando-se
de calibradores acstico que atendendo aos parmetros da NORMA ICE 942:
1988, classe 1 ANSI SI 40:1984.
Sero realizadas dosimetrias individuais acumuladas da jornada de trabalho,
utilizando-se o critrio tcnico do Anexo 1 da NR 15 da Portaria n 3214/78

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do MTE, com fator de duplicao de dose (q=5) e dose (q=3) NHO-01 da


Fundacentro. O instrumento utilizado atende as especificaes da norma
Internacional IEC 651 e especificaes de acordo com a legislao vigente e
padres da Fundacentro (NHO-1), com seguinte programao:
a) Circuito de ponderao A;
b) Circuito resposta lenta (slow);
f)
Critrio de referencia 85 dB (A);
g) Faixa de medio mnima 70 a 140 dB (A); e) Incremento de duplicao
de dose = 5(q=5).
h) Incremento de duplicao de dose = 3(q=3).
AUDIODOSMETRO DE RUDO Marca: INSTRUTHERM
Modelo: THDL 400-04207
Tipo: CALIBRADORES ACSTICOS Marca: INSTRUTHERM
XIDO DE ALUMNIO / SLICA CRISTALIZADA
As avaliaes de poeira mineral de slica livre sero realizadas atravs de analise
gravimtrica (amostragem direta) com filtro de PVC, com 5pm de poro e 37 mm
de dimetro e com a bomba gravimtrica Gilian , modelo BDX II, calibrada com
vazo de 1,7 / min. Para tempo de coleta de 240min. Obtendo um volume de
aproximadamente 408 litros de amostragem.
VIBRAO LOCAL (MOS E BRAOS) E DE CORPO INTEIRO
Na avaliao de vibrao inicialmente deve-se realizar um procedimento de
verificao com calibrador manual do sistema de medio composto por um
acelermetro PCB do tipo ICP, um pr-amplificador e um analisador RTA modelo
2800 da Larsson Davis. Utilizou-se para isso de um mini -shaker da PCB
modelo 394M23 que emite uma acelerao de 9,84 m/s 2 rms na
frequncia de 79,6 Hz segundo certificado de calibrao n DIMCI 1141/2003
emitido pelo INMETRO em 18//08/2003.
As medies so realizadas em escala logartmica para posteriormente serem
convertidas em m/s2 rms utilizando o calibrador manual como referncia. Devese realizar medidas em 1/3 de oitava nas direes recomendadas pela norma ISO
2631 (corpo inteiro) e ISO 5349 (mos e braos). A mdia da acelerao no
tempo chamada de Leq (mdia ponderada no tempo). Para corpo inteiro ISO
2631 o nvel medido convertido para um nvel de acelerao ponderado (aw) e
calculado o nvel global correspondente para a comparao com os nveis de
exposio permitidos. Para mos e braos a norma ISO 5349 no estabelece
critrio limite em funo do tempo de exposio na atividade. Portanto, deve-se
utilizar os limites estabelecidos pela ACGIH como recomendado pela Norma
Regulamentadora NR 15 anexo 8; para casos especficos.
CALOR
A estratgia de avaliao para o calor a descrita na NR-15 (atividades e
operaes insalubres) em seu anexo III (limite de tolerncia para exposio ao
calor) e seus quadros 1,2 e 3 conforme descrito abaixo.

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A estratgia para se avaliar as concentraes de calor o estipulado pela


NR-15 Anexo 3
Para jornadas de trabalho de 8 horas dirias os limites de tolerncia so
estabelecidos conforme as frmulas:
Para ambientes internos ou externos sem carga solar:
IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg
E para os ambientes externos com carga solar:
IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg
Onde o regime de trabalho intermitente definido pelo QUADRO 1, abaixo.

Os limites de tolerncia so dados segundo o QUADRO 2, abaixo

ONDE:
M = Mt x T t + Md x T d
______________________
60

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E o IBUTG mdio ponderado :


IBUTG = IBUTGt x Tt + IBUTGd x Td
_________________________________

60

E as taxas de metabolismo por tipo de atividade so dadas pelo QUADRO 3, abaixo.

VAPORES ORGNICO
Para dimensionar a extenso do problema de sade Ocupacional e estipular
metodologias de avaliao ambiental e Biolgica de acompanhamento da sade
dos trabalhadores primordial que sejam conhecidas as composies dos
produtos qumicos manipulados no ambiente de trabalho. Assim sendo foi
desenvolvida a metodologia para anlise de reia, calcrio, barrilha (carbonato de
sdio), alumina (xido de alumnio) e corantes ou descorantes.. Esta norma
estabelece procedimento padronizado para anlise qualitativa da desses
produtos em especial os componentes mais txicos e mais comuns, com a
finalidade de identificarem as substancias volteis que possam estar presentes
no ar de um ambiente de trabalho.
As bombas de amostragem pessoal devem ser fixa
das na cintura do trabalhador, atravs de um cinto. Em posio que no
atrapalhe a operao que ele estiver realizando e que permita o
acompanhamento do funcionamento das bombas pelo profissional de segurana.
Utilizar o coletor apropriado com a metodologia do analtico. Este deve ser
conectado a bomba obedecendo ao fluxo de ar indicado pela seta no coletor e
posicionado na zona de respirao do trabalhador.
Os tubos, no momento da coleta devem estar com a entrada de amostragem
voltada para baixo, a mangueira de amostragem no deve sofrer
estrangulamento e o coletor deve ficar em posio oposta da bomba.
O equipamento deve ser ligado e durante o tempo de operao devem ser feitas
observaes com relao ao ambiente de trabalho.
Na Realizao das Avaliaes sero Realizados os Seguintes
Instrumentos:
a) Cromatgrafo a gs equipado com detector de ionizao de chama.
b) Entegrador eletrnico
c) Gerador de hidrognio
e) Colunas cromatogrficas.

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PRODUTOS QUMICOS
Produtos qumicos em geral so substncias, compostos ou produtos que
possam penetrar no organismo humano atravs da pele (cutnea), do sistema
respiratrio (boca e nariz) e sistema de digestivo. Os agentes qumicos podem
causar doenas profissionais e so encontrados nas formas gasosa, lquida e
slida.
So subdivididos em: poeiras, fumos, nvoas, neblinas, gases, vapores, fumaas,
substncias, compostos ou produtos qumicos em geral. As substncias qumicas
podem ser classificadas, alm da forma fsica, tambm pelo rgo-alvo, rgo de
afinidade da substncia com o qual ela interage.
Ver as FISPQs (Ficha de Informao de Segurana de Produtos Qumicos)
conforme a legislao vigente no pas, ABNT NBR 14725:2005.
19 AVALIAO AMBIENTAL
Esta fase consiste na avaliao qualitativa e dos agentes ambientais verificados
na fase de Reconhecimento, de forma a:

Comprovar o controle da exposio aos agentes ambientais verificados ou a


inexistncia de risco sade dos trabalhadores;

Dimensionar a exposio dos trabalhadores;

Subsidiar o equacionamento das medidas de controle.


Anexo n. 14 NR-15 Agentes Biolgicos
As avaliaes se do atravs de levantamento qualitativo realizado nos locais
de trabalho.
Tcnicas Adicionais
Quando da ausncia de orientaes nas normas nacionais, recorremos s normas
de procedimento preconizadas por instituies de renome que tratam do assunto,
tais como: American Conference Governmental Industrial Hygyenist ACGIH,
Organizao Internacional do Trabalho OIT e National Institute for Occupational
Safety and Health NIOSH.
Anexo n 03 da NR-15 limites de tolerncia para exposio ao calor.

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Anexo n 07 da NR-15 Radiaes no-ionizantes.


1. Para os efeitos desta norma, so radiaes no-ionizantes as microondas,
ultravioletas e laser.
2. As operaes ou atividades que exponham os trabalhadores s radiaes noionizantes, sem a proteo adequada, sero consideradas insalubres, em
decorrncia de laudo de inspeo realizada no local de trabalho.
3. As atividades ou operaes que exponham os trabalhadores s radiaes da
luz negra (ultravioleta na faixa - 400- 320 nanmetros) no sero consideradas
insalubres.
20. SERVIOS DE SADE
O Servio de Sade Ocupacional ser dimensionado conforme o Grau de
Risco da empresa, sendo suas atividades desenvolvidas em enfermaria na frente
de trabalho. Quando haver acidente da empresa deve ser encaminha para
hospital mas perto da empresa.
RECOMENDAES GERAIS
Recomendamos que seja implantado programa de conscientizao a todos
os trabalhadores, com a finalidade de incentivar o uso dos protetores
auriculares;
Recomenda-se que a empresa, com base nos dados do laudo, organize e
implante Programa de Conservao Auditiva (PCA), abrangendo no mnimo
os seguintes aspectos:
Avaliao e monitoramento audiolgico (histrico do trabalhador,
anamnese, exames)

Indicao de protetores auriculares (verificao da atenuao, constituio


construtiva do EPI, aspectos ergonmicos, pluralidade de escolha).
Aspectos educativos (conhecimento dos riscos, medidas de controle
ambiental, treinamento, reciclagem, conscientizao)
Avaliao e eficincia do programa

A empresa deve elaborar ordens de servio de Medicina e Segurana do


Trabalho, dando cincia aos trabalhadores quanto aos riscos profissionais
que possam originar-se nos locais de trabalho e os meios para prevenir
e limitar tais riscos, bem como as medidas adotadas pela empresa para
tal fim.
importante ter em mente que, no basta existncia de EPIS, sendo
fundamental o treinamento para sua utilizao, alm de laudos tcnicos

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dos respectivos EPIS, fornecidos pelos fabricantes, assegurando sua


efetiva proteo, como estabelece a NR-6 Equipamentos de Proteo
Individual EPI. Deve ainda a empresa elaborar ordens de servio de
Medicina e Segurana do Trabalho, dando cincia aos trabalhadores
quanto aos riscos profissionais que possam originar-se nos locais de
trabalho e os meios para sua preveno e/ou limitao, com o objetivo
entre outras coisas de divulgar as obrigaes e proibies que os
empregados devem conhecer e cumprir.
A empresa dever registrar a entrega dos EPIs adequados ao risco
existente, assinado pelos
empregados vide modelo em anexo neste PPRA.
9.3.4. A avaliao quantitativa dever ser realizada sempre que necessria
para:
a)
comprovar o controle da exposio ou a inexistncia dos riscos
identificados na etapa de reconhecimento;
b) dimensionar a exposio dos trabalhadores;
c) subsidiar o equacionamento das medidas de controle
A empresa dever fornecer exigir o uso dos equipamentos de proteo
individual relacionados na tabela EQUIPAMENTOS DE PROTEO
INDIVIDUAL OBRIGATRIOS;
Exigir dos fornecedores de EPIS, os respectivos CA
Certificado de
Aprovao atualizado;
Elaborar arquivo com a documentao tcnica (Certificado de
Aprovao) referente aos equipamentos de proteo individual
utilizados, documentao de fornecimento obrigatrio pelos fabricantes,
assegurando sua efetiva proteo, como estabelece a NR-6
Equipamentos de Proteo Individual EPI.
Estabelecer procedimentos para aquisio entrega e substituio dos
EPIs adequados a cada
atividade;
Ministrar treinamento aos trabalhadores sobre a necessidade e
correta utilizao dos EPIs (equipamentos de proteo individual),
alm de orientaes quanto forma correta para realizar sua
conservao, guarda e higienizao. Orient-los ainda quanto suas
obrigaes com relao aos equipamentos de proteo individual;
Registrar a entrega e substituio dos EPIS, bem como o
treinamento para sua correta
Utilizao, em ficha apropriada, assinada pelos empregados.
Manter locais adequados para higienizao e guarda dos EPIS;

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Sinalizar todos os locais onde existe a obrigatoriedade do uso do EPI;


FICHA DE ENTREGA DE E.P.I.
A empresa dever:
Fornecer os E.P.I. Gratuitamente e notificar a entrega (vide modelo de ficha de
controle/Termo de Responsabilidade).
Manter um fichrio prprio, onde devero ser registradas todas as
substituies de E.P.I. de cada funcionrio.
Esclarecer quanto sua necessidade e importncia, educar, motivar e
supervisionar.
Caso seja constatada resistncias podero ser aplicadas medidas disciplinares:

ADVERTNCIA VERBAL E ESCRITA


SUSPENSO
DEMISSO POR JUSTA CAUSA.

OBSERVAES:
1) Constatado que os funcionrios no utilizam os Equipamentos de
Proteo Individual, a fiscalizao poder multar a empresa.
2) Empresas que utilizam Servios de Terceiros devem exigir dos
prestadores, o uso do equipamento de segurana cabveis. Esta obrigao
poder ser explicitada no contrato.
3) O funcionrio tem como obrigao cobrar a entrega dos equipamentos
de proteo individual pela empresa e cumprir a sua utilizao, bem como,
quando notar que o equipamento de proteo no est em condies de uso
pedir a reposio;
4) Aps o desligamento do funcionrio, a ficha de controle de entrega de
E.P.I. Dever ser guardada juntamente com o pronturio do funcionrio,
visando comprovao da entrega/treinamento/uso dos mesmos em eventuais
reclamaes trabalhistas.

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21. - EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL


DESCRIES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL:
EPI/FUNO
Legenda: X USO CONTNUO

E USO QUANDO DA EXPOSIO AO AGENTE

EPI
X
FUNO

FIBRADOR
X
X
X
X
E
E
X
X
X
XX
X
X

PROTETOR SOLAR

TOUCA DE TECIDO - CAPUZ

RESPIRADOR COM FILTRO

MCARA DESCATVEL PARTICULADOS PFF2

LUVA DE RASPA COM PALMA DE VAQUETA

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BLUSO DE RASPA

ABAFADOR TIPO CONCHA

AVENTAL DE RASPA

RESPIRADOR COM FILTRO PARA VAPORES ORGNICOS

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PERNEIRA DE RASPA

PROTETOR AURICULAR - PLUG

MANGOTE DE RASPA

PROTETOR FACIAL

CULOS DE MAARIQUEIRO

AMPLA VISOCULOS DE SEGURANA

INCOLOR E ESCUROCULOS DE SEGURANA

LUVA DE ALTA TENSO

CINTO DE SEGURANA TIPO PARAQUEDISTA

LUVA DE RASPA CANO LONGO

LUVA DE MALHA PIGMENTADA

LUVA DE LATX

MACACAO TAIVEK

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CAPACETE COM JUGULAR

CAPA DE CHUVA

CAMISA

CALA

BOTA DE SEGURANA C/ TARJA AMARELA E BICO EM PVC

BOTINA DE SEGURANA C/ BIQUEIRA DE COMPOSITI

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EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL

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CRONOGRAMA DE AES/ATIVIDADES DO PPRA 2015/2016


AES
Responsabilidades
Antecipao e reconhecimento dos riscos

FIBRAX

Elaborao do PPRA 2015

FIBRAX

Incio das Implantaes das Medidas de


Controle

FIBRAX

Elaborao do Laudo Ergonmico

FIBRAX

Elaborao de PCA E PPR

FIBRAX

Divulgao do
PPRA 2015 para todos os empregados

FIBRAX

Divulgaes do PPRA (De acordo com as


Admisses ou reviso do Programa)

FIBRAX

Treinamento de uso do EPI: Entrega,


Recebimento, higienizao, utilizao,
guarda e conservao.

FIBRAX

Realizar Avaliaes Ambientais

FIBRAX

Palestra de Mos e dedos

FIBRAX

Campanha de mos e dedos

FIBRAX

Ago/15

Set/1
5

Out/15

Nov/15

Dez/15

Jan/16

Fev/16

Mar/16

Abri/16

Mai16

Jun16

Jul16
Jul15

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22. FASE DE RECONHECIMENTO


DOS RISCOS X FUNO

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FUNO

DESCRIO DAS ATIVIDADES

FIBRADOR

Requisitar e utilizar os equipamentos de proteo individual; Ter conhecimento integral das clusulas do contrato em vigor; Gerenciar os ndices gerados
pela empresa, conforme previsto e o realizado; Gerenciar os indicadores de segurana, meio ambiente e qualidade; Considerar os aspectos de
segurana e sade ocupacional, prioritrios em relao ao lucro ou produo; Controlar e aprovar os insumos necessrios para execuo da obras;
Garantir a disponibilizao dos recursos e suprimentos; Otimizar os recursos de cada obra, dando suporte umas as outras; Gerenciar os bens
patrimoniais da empresa; Gerenciar o trmite de admisso, transferncia, demisso e hora extra de pessoal; Promover o comprometimento e motivao
no trabalho, entre os colaboradores; Administrar as diretrizes da empresa perante seus colaboradores, fornecedores e clientes; Identificar oportunidades
de negcio; Promover atualizaes de cargo; Fazer visita tcnica; Avaliar desempenho de fornecedores; Implementar melhorias para otimizar a
execuo; Executar treinamentos; Identificar e tratar aes corretivas, preventivas e de melhorias; Cumprir procedimentos, observando as
responsabilidades neles definidas, Segurana , Sade e Meio Ambiente, Administrativos da empresa e do cliente, Realizar as atividades com vibra em
geral.

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RECONHECIMENTO DOS RISCOS


REA: SAO LUIS

Empresa: FIBRAX

N Empregados: 02

GHE 01

Descrio do Local de Trabalho: Trabalho a cu aberto. Ou em rea coberta

Jornada de Trabalho: Segunda a quinta-feira de 7:30 as 17:00hs e sexta-feira das 7:30 as 16:30
Funo: Fibrador
RISCO
Fsico

AGENTE
Rudo
contnuo ou
intermitente

FONTE
GERADORA
Motores de mquinas
e equipamentos em
funcionamento

Fsico

Calor Natural

Trabalho a cu aberto

Fsico

Radiao no
Ionizante(UVA/
UVB)

Devido exposio a
raios solares

Qumico

Poeira Slica
Cristalizada

Movimentao de
mquinas Veculos e
Equipamentos

Biolgico

Inexistente

Inexistente

GRADUAO DE
RISCO

RISCO A SADE

Area

Trauma acstico, Perda


auditiva induzida por rudo,
stress, fadiga, irritabilidade.

Area

Queimadura,
irritabilidade, Cncer de
Pele.

Tendas de Apoio nas


frentes de servios

Moderado

Area

Queimadura,
irritabilidade,
fadiga fcil, stress
etc.

Camisa manga longa,


tenda de
apoio nas frentes de
servios,
Utilizar Protetor Solar.

Moderado

Silicose, Cncer de
Pulmo Invalidez e
morte.

Utilizao de Mscara de
proteo respiratria PFF2.

Tolervel

Inexistente

Inexistente

Inexistente

Area
Inexistente

No h na empresa de indicativos de possveis comprometimentos sade decorrente do trabalho

23. GARANTIA

MEDIDAS DE
CONTROLE

TRAJETORIA

Utilizao de protetor
auricular tipo concha

Moderado

AO PREVENTIVA
Utilizar protetor auricular tipo concha quando estiver
prximo reas com presena de rudo.
Treinamentos, Realizar audiometrias de controle.
Realizar Hidratao, Realizar pausas durante a
jornada de trabalho / Revezamento de funcionrios,
Treinamentos, campanhas de segurana e sade
ocupacional e reunies de DSS, Exames mdicos
peridicos conforme PCMSO.
Disponibilizar tendas para descanso nas frentes de
trabalho, Treinamentos, campanhas de segurana e
sade ocupacional e reunies de DSS - Dilogo de
Segurana e Sade, Exames mdicos peridicos
conforme PCMSO.
Umectao das vias de acesso e
Treinamentos sobre proteo respiratria e
Slica no Organismo .
Inexistente

Identificao: PPRA

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Folha: 40 de 39

A FIBRAX garante que na ocorrncia de riscos ambientais nos locais de trabalho, os trabalhadores possam
interromper de imediato suas atividades, comunicando o fato ao superior hierrquico direto para as devidas
providncias.
24. RESPONSVEL PELA IMPLEMENTAO DO PROGRAMA
Equipe Tcnica Responsvel pela Elaborao e Reviso do Programa:
Responsvel pela Coordenao do Programa:
O desenvolvimento do PPRA tem como responsvel o (NOME), ao qual caber a responsabilidade de coordenar o
seu desenvolvimento e a deciso para execuo das medidas que se tornarem necessrias, a fim de se atingir os
objetivos aqui estabelecidos. Cabe ao responsvel pelo desenvolvimento do PPRA delegar funes e atribuies de
forma a:

Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento permanente do PPRA;

Manter o documento base disponvel ao acesso das autoridades competentes;

Seguir o cronograma de implantao e execuo do PPRA;

Avaliar medidas de controle;

Executar treinamento;

Manter registro de dados por um perodo mnimo de 20 anos, histrico tcnico e administrativo;

Revisar e atualizar o PPRA;

Divulgar o programa na Empresa.

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Folha: 41 de 39

25. ENCERRAMENTO
Este documento foi digitado no anverso com 39 pginas, devidamente rubricada, datada e assinada na presente
folha.

______________________________________________
NOME. (RESPONSAVEL)

________________________________________________
NOME . (APROVADOR)

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