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PROYECTO:
PLANTA INDUSTRIAL MOLY COP
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
FECHA
25/08/2014
JEFE DE CALIDAD DE
OBRA
ING. DE CAMPO
ING. RESIDENTE
PLAN DE CALIDAD
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Pg.:
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INDICE
1.
PROPSITO Y ALCANCE________________________________________________________________3
2.
3.
4.
POLTICA DE CALIDAD________________________________________________________________4
5.
OBJETIVO_____________________________________________________________________________4
6.
7.
8.
RECURSOS____________________________________________________________________________9
9.
10.
COMUNICACIN_____________________________________________________________________10
11.
ADQUISICIONES______________________________________________________________________11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
OPORTUNIDAD DE MEJORA___________________________________________________________13
19.
20.
21.
AUDITORIAS DE CALIDAD.____________________________________________________________14
22.
23.
ANEXOS._____________________________________________________________________________17
1.
PLAN DE CALIDAD
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PROPSITO Y ALCANCE
3.
Las normas y especificaciones tcnicas que aplican a estos trabajos estn sujetas a lo
estipulado en los documentos contractuales, teniendo como base las siguientes normas
tcnicas:
Especificaciones Tcnicas
En caso existan conflictos o discrepancias entre los requisitos del cliente y las normativas
vigentes, la empresa en conjunto con la Supervisin y/o el Cliente definirn el curso de accin a
tomar.
4.
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POLTICA DE CALIDAD
5.
OBJETIVO
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RESPONSABILIDADES
Ingeniero
Residente
Jefe de
Oficina
Tcnica
Jefe de
Calidad de
Obra
Jefe de
SSOMA de
Obra
Almacenero
Administrado
r de obra
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utilizados en el proyecto.
Coordinar y desarrollar la capacitacin al personal en las actividades
identificadas como de alto riesgo de desviacin a lo especificado.
Supervisar la elaboracin del Dossier de obra para ser entregado al cliente o a
su representante al trmino de la misma.
Coordinar con el Cliente o su representante acerca de los controles
especificados a realizar durante el desarrollo de la obra.
Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio
del proyecto, analizando los riesgos especficos del proyecto y controlando su
implementacin.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operacin, rea o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo as
lo amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para
medir y registrar el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el anlisis de investigacin de incidentes
y procedimientos de accin correctiva.
Llevar a cabo el Programa de Capacitacin a todo el personal del proyecto,
manteniendo los registros correspondientes.
Recoger y reportar informacin acerca de la implantacin del Plan de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Obra y a la
Unidad de Apoyo de Seguridad, Calidad y Ambiente.
Coordinar con el Ingeniero Residente para que la documentacin de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del
estado sea entregada oportunamente, en caso amerite
Coordinar con logstica, el retiro de insumos y/o el despacho con el proveedor
segn lo acordado en la orden de compra.
Controlar el stock de materiales en obra.
Mantener los almacenes y sitios de acopio seguro, de acuerdo a las exigencias
de prevencin de riesgos y medio ambiente.
Recepcionar materiales y verificar sus cantidades, plazos de entrega y
especificaciones tcnicas.
Generar informes peridicos sobre el estado del Almacn.
Mantener informacin relevante de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de todos los productos peligrosos almacenados.
Velar por el cumplimiento de los procedimientos de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en su rea.
Velar por el cumplimiento de los procedimientos administrativos y asesorar al
personal sobre su correcta utilizacin.
Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en su rea.
Administrar los expedientes de Ingreso de Personal de Obra.
Planificar, administrar y controlar los gastos de la obra y los movimientos
Jefe de
Campo
Topgrafo
Maestro de
Obra
Capataz
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Trabajadores
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7.
PLAN DE CALIDAD
Para el control de los registros la empresa tiene establecido el uso de formatos para registrar
las inspecciones, ensayos, pruebas y las verificaciones del proceso concluido con el fin de
tener evidencia objetiva de que los trabajos han sido efectuados conforme a los requisitos del
cliente.
Los registros son permanentemente elaborados al pie de obra y efectuados por personal de
construccin y calidad, para aprobacin y/o validacin de la supervisin. El llenado contempla
realizar las anotaciones en formatos limpios, sin enmendaduras ni borrones.
La administracin de los registros de calidad est a cargo de la oficina de Calidad de Obra, quien
realiza el archivo de los mismos.
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RECURSOS
8.1
RECURSO HUMANO
CAPACITACIN
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
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Correos electrnicos
11. ADQUISICIONES
En la etapa de planificacin se prepararn los recursos necesarios para asegurar la Calidad del
Proyecto, para llevar a cabo esto se realizarn las siguientes acciones:
Como resultado del proceso de planificacin de la obra se realiza el Programa de Obra, el que
debe ser realizado durante perodo de planificacin o en los 15 primeros das de iniciada la
obra.
El Jefe de Oficina Tcnica o quien designe es responsable de acuerdo con el Jefe de Campo
de elaborar, controlar y actualizar el Programa de Obra y distribuirlo a los responsables de ser
necesario.
12.2 CONTROL DE GESTIN
Movimiento de Tierras.
Construccin de Cerco Perimtrico.
Construccin de Vas de acceso.
Construccin de plataformas a nivel de Sub Rasante.
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El rea de Abastecimientos cuenta con procedimientos documentados para todos los procesos
del almacn de obra, los cuales sern implementados por el Jefe de almacn de la obra.
A todos los productos suministrados por el cliente se le dar tratamiento segn lo indicado en el
tem 13: Propiedad del cliente.
16. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
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La empresa se asegura que el producto que no sea conforme con las especificaciones tcnicas
del proyecto sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no intencional.
Para ello se implementa en los proyectos el procedimiento documentado Control del producto
no conforme, en el cual se definen los controles, responsabilidades y tratamiento del producto
no conforme (aceptar, reparar o rechazar).
Durante el desarrollo de sus proyectos, se identifica y analiza las causas de las no
conformidades tanto existentes como potenciales, para implementar las acciones correctivas
y/o preventivas a fin de eliminarlas o evitar su ocurrencia.
17.
Del anlisis de las acciones correctivas y preventivas, durante el desarrollo de la obra se debe
generar al menos una oportunidad de mejora, al trmino de la misma, las cuales deben ser
canalizadas al Jefe de Calidad de Obra.
19. SEGUIMIENTO, MEDICIN Y MONITOREO
19.1 MEDICIN DE SATISFACCIN AL CLIENTE.
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Las Auditorias son una herramienta que nos permite controlar el cumplimiento de un sistema de
gestin y nos proporciona informacin sobre la cual podemos actuar para mejorar el
desempeo de los procesos. Se realizan de acuerdo a la programacin entregada por la
empresa y de acuerdo a procedimiento Auditoras Internas.
22. DESARROLLO DEL PROYECTO
Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos procesos
sean capaces de producir productos que se cian a los requerimientos de calidad.
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Obras civiles
Cimentacin de cerco, corte relleno de materiales para plataformas, construccin de pedestales para
postes de alumbrad, muros de garitas, techos, colocacin de puertas, etc.
a) Trazo y Replanteo.
b) Excavacin para retiro de material inadecuado
c) Excavacion para construccin de cimentacin, de garitas sur y norte.
d) Relleno compactado con material propio.
e) Relleno compactado con material estructural
f) Construccin de cimentacin para muros y garitas
g) Construccin de Sobrecimientos armados, para cercos y garitas
h) Asentado de ladrillo KK en muros de cerco perimtrico y en zona de garitas
i) Construccin de columnas y vigas para cerco y garitas
j) Construccin de techos para garitas
k) Suministro e instalacin de planchas TR4 techo de garitas.
l) Construccin de bases de concreto para postes.
m) Construccin de buzones y ductos de concreto armado.
n) Suministro e instalacin de juntas de separacin.
o) Suministro e instalacin de pernos de anclaje.
p) Suministro e instalacin de postes de postes de acero.
Obras Elctricas
a) Trazo y replanteo.
b) Suministro e Instalacin de redes de tuberas desde acometida elctrica hacia postes.
c) Suministro e Instalacin de sistema de alumbrado interior-exterior.
d) Instalacin de sistemas de puesta a tierra.
Obras de Instrumentacin
a) Instalacin de redes de tuberas para sistema de CATV
Los Procedimientos constructivos generales que se aplicarn a este proyecto se detallan a continuacin:
Cd. Proc.
Procedimiento
PC-TOP-01
Procedimiento
constructivo
control topogrfico.
PC-MVT-15
PC-MVT-16
Cod. Form.
para
Registro
FC-TOP-01-A
Replanteo Topogrfico
FC-MVT-15-A
FC-ESU-02-A
FC-ESU-02-B
FC-ESU-02-C
FC-ESU-02-D
FC-ESU-02-E
FC-ESU-02-F
15
PC-ARM-01
PC-ENF-01
PC-CON-05
PC-TUB-04
PC-TUB-05
PC-ELC-11
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FC-ARM-01-A
FC-ENF-01-A
FC-CON-05-A
Vaciado de concreto
FC-ENC-01-A
FC-TUB-04-A
FC-TUB-05-A
FC-ELC-11-A
FC-ELC-11-B
NOTA: De requerirse Procedimientos Generales y de Inspeccin adicionales al detallado, estos son elaborados y difundidos al iniciar
los trabajos.
Verificacin de la gradacin del material lo cual deber ser concordante con las
especificaciones tcnicas segn el tipo de material a emplear.
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23. ANEXOS.
23.1 CIERRE DEL CONTRATO: DOSSIER QA/QC
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
Memoria Descriptiva
Procedimientos Constructivos
Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (SOPS)
listado de observaciones Superado
Registros de Control de Calidad (Suministros / Operaciones).
Reportes de No Conformidad (NCR).
1.1.6.
Cdigo
01
PPI-PC-TOP-01
Control Topogrfico.
02
PPI-PC-MVT-15
Excavacin y rellenos
03
PPI-PC-CON-04
Trabajos en concreto.
04
PPI-PC-ELC-07
05
PPI-PC-ALB-05
06
PPI-PC-COB-09
Nota: Se anexa al final los cuadros del plan de punto de inspeccin para las especialidades definidas.
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