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PLAN DE CALIDAD

PROYECTO:
PLANTA INDUSTRIAL MOLY COP

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

FECHA

25/08/2014
JEFE DE CALIDAD DE
OBRA

ING. DE CAMPO

ING. RESIDENTE

PLAN DE CALIDAD

Cd.

PLANTA INDUSTRIAL MOLY COP

Fecha:
Pg.:

PIMC-HYHE-PC
REV 1
25/08/2014

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INDICE

1.

PROPSITO Y ALCANCE________________________________________________________________3

2.

DESCRIPCIN DEL PROYECTO__________________________________________________________3

3.

REFERENCIAS NORMATIVAS Y TRMINOS AFINES_______________________________________3

4.

POLTICA DE CALIDAD________________________________________________________________4

5.

OBJETIVO_____________________________________________________________________________4

6.

ORGANIZACIN DEL PROYECTO_______________________________________________________4

7.

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS______________________________________________8

8.

RECURSOS____________________________________________________________________________9

9.

REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO_____________________10

10.

COMUNICACIN_____________________________________________________________________10

11.

ADQUISICIONES______________________________________________________________________11

12.

EJECUCIN DEL PROYECTO___________________________________________________________11

13.

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO____________________________________12

14.

PROPIEDAD DEL CLIENTE_____________________________________________________________12

15.

PRESERVACIN DEL PRODUCTO_______________________________________________________12

16.

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME______________________________________________13

17.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS_____________________________________________13

18.

OPORTUNIDAD DE MEJORA___________________________________________________________13

19.

SEGUIMIENTO, MEDICIN Y MONITOREO______________________________________________13

20.

CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO.__________________________14

21.

AUDITORIAS DE CALIDAD.____________________________________________________________14

22.

DESARROLLO DEL PROYECTO_________________________________________________________14

23.

ANEXOS._____________________________________________________________________________17

1.

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PROPSITO Y ALCANCE

El presente Plan de la Calidad, se desarroll bajo los lineamientos de las normas:

ISO- 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos

ISO-10005:2005 Directrices para los Planes de la Calidad.

Tiene como finalidad la planificacin de la calidad considerando las caractersticas particulares


del proyecto a ejecutar; as mismo aplicar todas las polticas de calidad a los subcontratistas
seleccionados para el proyecto, identificando y asegurando el cumplimento de los requisitos
establecidos en el contrato, especificaciones tcnicas y planos, aprobados por el cliente.
Se excluye del requisito 7.3 de la Norma Internacional ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de
la Calidad, que se define:
Requisito 7.3 Diseo y Desarrollo; debido a que los requisitos para la prestacin de los
servicios estn definidos por los clientes.
2.

DESCRIPCIN DEL PROYECTO


Nombre del proyecto: PLANTA INDUSTRIAL MOLY COP
Ubicacin: DISTRITO LA JOYA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO AREQUIPA

3.

Cliente: MOLY COP S.A.

REFERENCIAS NORMATIVAS Y TRMINOS AFINES

Las normas y especificaciones tcnicas que aplican a estos trabajos estn sujetas a lo
estipulado en los documentos contractuales, teniendo como base las siguientes normas
tcnicas:

RNE (Reglamento nacional de Edificaciones)

Especificaciones Tcnicas

Planos del Proyecto Aprobado

NTP (Normas Tcnicas Peruana, producidas por INDECOPI)

Otras normas oficiales equivalentes que estn relacionadas al proyecto.

En caso existan conflictos o discrepancias entre los requisitos del cliente y las normativas
vigentes, la empresa en conjunto con la Supervisin y/o el Cliente definirn el curso de accin a
tomar.

4.

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POLTICA DE CALIDAD

La Poltica de la Calidad gua el accionar de la empresa en relacin con la calidad, formalmente


expresado por la Alta Direccin. El desarrollo del proyecto estar sostenido en:

5.

OBJETIVO

Establecer los lineamientos y metodologas a seguir para planificar, implementar,


registrar, controlar y mejorar los trabajos que se ejecutan en el Proyecto, garantizando el
cumplimiento de los requisitos especificados por el Cliente.
6.

ORGANIZACIN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra organizado de acuerdo a la siguiente estructura:

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Las funciones y responsabilidades del personal principal asignado al proyecto en relacin a la


gestin de la calidad, se encuentran establecidas de la siguiente manera:
FUNCIONES

RESPONSABILIDADES

Ingeniero
Residente

Jefe de
Oficina
Tcnica

Jefe de
Calidad de
Obra

Representar ante el cliente, en todo lo concerniente al cumplimiento del contrato


suscrito.
Llevar el liderazgo de la planificacin y cumplimiento del contrato principal
suscrito con el cliente
Asignar los recursos necesarios para que su organizacin cumpla con los
requisitos especificados.
Efectuar las coordinaciones con los clientes y definir anticipadamente los
requisitos especificados para evitar los procesos y costos de no calidad
inherente.
Informar peridicamente del estado de la ejecucin de la obra, al gerente de
operaciones.
Responsable ante el cliente para controlar el cumplimiento de los requisitos
contractuales del proyecto.
Velar por el cumplimiento de los procedimientos de Calidad en la obra.
Elaborar en coordinacin y con el apoyo de las dems reas el Plan de Trabajo
de Obra (Planeamiento Inicial) y el Cronograma General de Obra, y realizar el
seguimiento y control de los mismos para la oportuna toma de medidas
correctivas
Manejar y controlar las comunicaciones con el Cliente o su representante (envo
y recepcin de cartas y documentacin).
Ser responsable de la topografa de la Obra, incluyendo los levantamientos
necesarios, el trazo y replanteo, y las mediciones para las valorizaciones.
Asimismo controlar la operatividad y calibracin de los equipos topogrficos
Controlar el estado de revisin y distribucin de los planos y especificaciones
tcnicas del proyecto, y garantizar que las versiones vigentes estn en uso y as
evitar el uso de documentos obsoletos.
Elaborar los planos As-built que sern entregados al Cliente o a su
representante al finalizar la Obra.
Velar por el cumplimiento de los procedimientos de Calidad en su rea.
Asistir en la implementacin del Plan de Gestin de Calidad de Obra.
Elaborar los reportes requeridos por el sistema de gestin y analizar los
resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean empleadas para
la mejora continua de la obra.
Verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas durante la ejecucin
de las obras.
Realizar seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes de la obra,
y a la implementacin de acciones correctivas que eliminen sus causas.
Dar apoyo en las coordinaciones con el cliente o su representante acerca de los
controles especificados a realizar durante el desarrollo de la obra.
Verificar la operatividad y calibracin de los equipos de medicin y ensayo

Jefe de
SSOMA de
Obra

Almacenero

Administrado
r de obra

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utilizados en el proyecto.
Coordinar y desarrollar la capacitacin al personal en las actividades
identificadas como de alto riesgo de desviacin a lo especificado.
Supervisar la elaboracin del Dossier de obra para ser entregado al cliente o a
su representante al trmino de la misma.
Coordinar con el Cliente o su representante acerca de los controles
especificados a realizar durante el desarrollo de la obra.
Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio
del proyecto, analizando los riesgos especficos del proyecto y controlando su
implementacin.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operacin, rea o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo as
lo amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para
medir y registrar el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el anlisis de investigacin de incidentes
y procedimientos de accin correctiva.
Llevar a cabo el Programa de Capacitacin a todo el personal del proyecto,
manteniendo los registros correspondientes.
Recoger y reportar informacin acerca de la implantacin del Plan de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Obra y a la
Unidad de Apoyo de Seguridad, Calidad y Ambiente.
Coordinar con el Ingeniero Residente para que la documentacin de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del
estado sea entregada oportunamente, en caso amerite
Coordinar con logstica, el retiro de insumos y/o el despacho con el proveedor
segn lo acordado en la orden de compra.
Controlar el stock de materiales en obra.
Mantener los almacenes y sitios de acopio seguro, de acuerdo a las exigencias
de prevencin de riesgos y medio ambiente.
Recepcionar materiales y verificar sus cantidades, plazos de entrega y
especificaciones tcnicas.
Generar informes peridicos sobre el estado del Almacn.
Mantener informacin relevante de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de todos los productos peligrosos almacenados.
Velar por el cumplimiento de los procedimientos de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en su rea.
Velar por el cumplimiento de los procedimientos administrativos y asesorar al
personal sobre su correcta utilizacin.
Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en su rea.
Administrar los expedientes de Ingreso de Personal de Obra.
Planificar, administrar y controlar los gastos de la obra y los movimientos

Jefe de
Campo

Topgrafo

Maestro de
Obra

Capataz

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monetarios relacionados con gastos menores.


Atender a los organismos fiscales (inspeccin del trabajo, municipio, tesorera
municipal y regional).
Ejecutar las diferentes actividades de la Obra de acuerdo a los planos y
especificaciones tcnicas aprobadas, y de acuerdo a lo establecido en el
Contrato con el Cliente y el Plan de Trabajo de Obra
Supervisar que las actividades de produccin se realicen de acuerdo al Plan de
Gestin de Calidad.
Prever y tramitar oportunamente los recursos necesarios para la correcta
ejecucin de los trabajos (materiales, equipos y mano de obra).
Elaborar las Instrucciones Tcnicas de Trabajo (ITT) para cada uno de los
procesos productivos identificados para la Obra, y garantizar su
implementacin.
Participar activamente en el programa de capacitacin de calidad y en el
programa de inspecciones de la Obra.
Velar por el cumplimiento de los procedimientos de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en campo.
Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en su rea.
Materializar en campo los ejes, coordenadas, elevaciones y dimensiones
geomtricas basados en informacin preliminar de puntos de referencia
topogrficas entregados por el cliente.
Revisar y verificar los documentos, planos, especificaciones, entre otros, que
sean necesarios para garantizar la buena ejecucin de su trabajo.
Verificar y chequear que sus equipos y accesorios estn calibrados y en buen
estado.
Emitir, revisar y entregar los registros de calidad establecidos en los
procedimientos
Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Cumplir con los procedimientos de trabajo de campo.
Distribuir y administrar eficientemente los recursos asignados para el
cumplimiento de sus objetivos.
Revisar y aprobar los registros de calidad.
Comunicar a sus superiores las interferencias, errores de proyecto y
construccin, faltas de informacin y documentarlas.
Verificar la correcta ejecucin de las tareas asignadas.
Verificar el buen estado y mantenimiento de los recursos asignados, logrando el
mximo de rendimiento posible.
Cumplir con las tareas especficas, con la calidad, seguridad y medio ambiente
en los tiempos requeridos.
Controlar el buen desempeo del personal a su cargo durante la ejecucin de la
Obra.
Aplicar y verificar la toma de conocimiento y entendimiento de los
procedimientos de trabajo por sus subalternos.
Avisar el trmino de una actividad para su revisin, registro y control.

Trabajadores

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Cuidar los recursos asignados.

Cumplir con las instrucciones dadas.

Alertar sobre problemas surgidos durante el desarrollo de sus tareas.


Cumplir con tareas especficas de calidad, seguridad y medio ambiente.
Denunciar, detener y corregir cada vez que una condicin y/o accin fuera de
estndar comprometa su integridad y/o la de sus compaeros y/o instalaciones
del trabajo.

7.

PLAN DE CALIDAD

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Se ha establecido el procedimiento Control de Documentos en el cual se definen los


controles necesarios para la:
-

Aprobacin de los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin,


Revisin y actualizacin de los documentos cuando sea necesario y su nueva
aprobacin,
Identificacin de los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos,
Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los puntos
de uso
Prevencin del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una
identificacin adecuado en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

Para el control de los registros la empresa tiene establecido el uso de formatos para registrar
las inspecciones, ensayos, pruebas y las verificaciones del proceso concluido con el fin de
tener evidencia objetiva de que los trabajos han sido efectuados conforme a los requisitos del
cliente.
Los registros son permanentemente elaborados al pie de obra y efectuados por personal de
construccin y calidad, para aprobacin y/o validacin de la supervisin. El llenado contempla
realizar las anotaciones en formatos limpios, sin enmendaduras ni borrones.
La administracin de los registros de calidad est a cargo de la oficina de Calidad de Obra, quien
realiza el archivo de los mismos.

En el procedimiento Control de registros quedan establecidos los lineamientos de


identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de los
registros.

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RECURSOS

8.1

RECURSO HUMANO

El Proceso de seleccin y contratacin de profesionales lo realizan las diferentes gerencias de


rea, siendo el rea Administrativa de la obra el encargado de este proceso para el personal
obrero.
8.2

CAPACITACIN

Se analiza las competencias de profesionales y se identifica necesidades de capacitacin,


generndose requerimientos de capacitacin, los cuales deben ser atendidos por el rea de
Recursos Humanos.
Durante la obra, de acuerdo a la necesidad de la misma, se desarrolla capacitaciones internas
referentes a calidad y SSOMA para todo el personal de la obra y de Subcontratos.
8.3

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

Tanto en la Oficina Central como en la Obra se garantiza la infraestructura adecuada para el


desarrollo de los procesos. La infraestructura incluye elementos tales como:

Edificaciones e instalaciones que garantizan las condiciones y espacios adecuados, para el


desarrollo de las diversas actividades.
Servicios de apoyo, agua, electricidad, lneas telefnicas, accesos, sistema de vigilancia y
otros necesarios para la realizacin de los procesos.
Equipamiento, medios de computacin, materiales, herramientas y otros, garantizando el
mantenimiento adecuado de los mismos.
En el caso de las obras, la infraestructura necesaria es definida por el Ingeniero Residente de
obra, quien gestiona las instalaciones y servicios generales con las reas pertinentes.
8.4

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

El mantenimiento de equipos mayores en la obra es responsabilidad de los propietarios de


equipos (proveedor). La obra debe coordinar con los propietarios de equipos el mantenimiento
de los mismos.
En caso de equipos menores se establece el proceso de mantenimiento en obra que consiste
en una revisin del equipo para verificar su operatividad.
Para los equipos de cmputo, se establece un mantenimiento preventivo una vez movilizado el
equipo a su punto de uso.

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REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

En la elaboracin del plan de calidad de la obra y en la planificacin de los procesos


tcnicos y administrativos del mismo se tendr en cuenta los requisitos contractuales,
legales y normativos aplicables a la obra como de obligatorio cumplimiento.
10. COMUNICACIN

10.1 COMUNICACIN CON EL CLIENTE

La comunicacin oficial establecida con el Cliente es la siguiente:

Reuniones semanales de coordinacin con la Supervisin (Acta de Reunin)

Cartas oficializadas a travs del Ingeniero Residente de obra

Requerimiento de Informacin (RDI)


Si durante el transcurso de la obra existen indefiniciones o es necesario aclarar alguna duda en
los antecedentes presentados por el Cliente, se realizan las consultas pertinentes empleando
los Requerimientos de informacin (RDI)
Todo deterioro o avera en la Propiedad del cliente, ser comunicado al cliente a travs de las
medias indicadas lneas arriba.
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10.2 COMUNICACIN INTERNA

Para comunicacin interna dentro de la obra se utilizar:


Reuniones de coordinacin.

Correos electrnicos

11. ADQUISICIONES

Se controla el proceso de seleccin, adquisicin de productos, materiales y servicios para


asegurar que los mismos satisfacen los requisitos; estos procesos estn regulados en los
procedimientos del rea logstica.
La empresa tiene desarrollado procedimientos que darn el soporte respectivo al
funcionamiento de los procesos de subcontratacin. La verificacin de los productos
comprados para obra se realiza de acuerdo a los procedimientos de Almacn de Obra.
12. EJECUCIN DEL PROYECTO
12.1 PLANIFICACIN DEL PROYECTO

En la etapa de planificacin se prepararn los recursos necesarios para asegurar la Calidad del
Proyecto, para llevar a cabo esto se realizarn las siguientes acciones:
Como resultado del proceso de planificacin de la obra se realiza el Programa de Obra, el que
debe ser realizado durante perodo de planificacin o en los 15 primeros das de iniciada la
obra.
El Jefe de Oficina Tcnica o quien designe es responsable de acuerdo con el Jefe de Campo
de elaborar, controlar y actualizar el Programa de Obra y distribuirlo a los responsables de ser
necesario.
12.2 CONTROL DE GESTIN

El control de gestin de la obra se realiza verificando de manera peridica el Resultado


Operativo de la obra, el cual es controlado por el Ingeniero Residente de obra y el Jefe de
Oficina Tcnica.
12.3 IDENTIFICACIN DE PROCESOS CLAVES

Se definen los siguientes procesos claves para la obra:

Movimiento de Tierras.
Construccin de Cerco Perimtrico.
Construccin de Vas de acceso.
Construccin de plataformas a nivel de Sub Rasante.
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Construccin de garitas de control


Instalaciones elctricas generales para iluminacin.
Instalaciones elctricas internas en garitas.

12.4 VERIFICACIN DE LA PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN

Los procesos crticos se definen en la planificacin de la obra y su control se define de acuerdo


a lo indicado en los procedimientos de trabajo, en donde se establece la obligacin de contar
con registros, segn sea su complejidad tcnica y las herramientas o mtodos de inspeccin y
ensayo que se necesiten.
Con los procedimientos se definen las instancias y prcticas de verificacin y control que se
efectuarn, incluyendo la presencia del cliente, los que se debern definir en conjunto una vez
acordado el proceso de liberacin y entrega de cada etapa constructiva.
13. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

Las diversas actividades desarrolladas se documentan mediante registros o protocolos, los


cuales se encuentran disponibles para el cliente.
En todos los casos se garantiza la conformidad del producto en relacin a los requisitos del
contrato, efectuando un seguimiento y medicin en cada etapa de la obra. Esto se materializa
mediante registros o protocolos, correspondientes a las diversas actividades desarrolladas, los
cuales se encuentran disponibles para el cliente.
14. PROPIEDAD DEL CLIENTE

La empresa asegura la confidencialidad de la informacin entregada por el cliente. Verificar el


cumplimiento de los requisitos y suministros especificados y proporcionados por el cliente a
utilizarse o incorporarse a la obra, que se hayan identificado como crticos en la planificacin de
la calidad, con el propsito de verificar el cumplimiento de los requisitos especificados.
La empresa comunicar inmediatamente al Cliente, a travs de los canales oficiales, cuando se
detecte el no cumplimiento de un requisito especificado, la prdida o deterioro de un producto
suministrado por l.
15. PRESERVACIN DEL PRODUCTO

El rea de Abastecimientos cuenta con procedimientos documentados para todos los procesos
del almacn de obra, los cuales sern implementados por el Jefe de almacn de la obra.
A todos los productos suministrados por el cliente se le dar tratamiento segn lo indicado en el
tem 13: Propiedad del cliente.
16. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

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La empresa se asegura que el producto que no sea conforme con las especificaciones tcnicas
del proyecto sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no intencional.
Para ello se implementa en los proyectos el procedimiento documentado Control del producto
no conforme, en el cual se definen los controles, responsabilidades y tratamiento del producto
no conforme (aceptar, reparar o rechazar).
Durante el desarrollo de sus proyectos, se identifica y analiza las causas de las no
conformidades tanto existentes como potenciales, para implementar las acciones correctivas
y/o preventivas a fin de eliminarlas o evitar su ocurrencia.
17.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Se identifica e investiga las causas de las No Conformidades existentes o potenciales e


implementa acciones correctivas y/o preventivas para eliminar o evitar su ocurrencia,
realizando un seguimiento sistemtico, garantizando as, la efectividad del Sistema de Gestin
de Calidad.
Para ello se tiene el Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidad de Mejora,
en el que se definen los responsables de la identificacin, anlisis, seguimiento y eliminacin a
las No Conformidades existentes o potenciales.
18. OPORTUNIDAD DE MEJORA

Del anlisis de las acciones correctivas y preventivas, durante el desarrollo de la obra se debe
generar al menos una oportunidad de mejora, al trmino de la misma, las cuales deben ser
canalizadas al Jefe de Calidad de Obra.
19. SEGUIMIENTO, MEDICIN Y MONITOREO
19.1 MEDICIN DE SATISFACCIN AL CLIENTE.

Debido a la importancia de medir y mejorar la calidad de nuestro servicio se realiza una


encuesta al cliente. Este proceso se describe en procedimiento Satisfaccin del cliente.
La encuesta se realizar al finalizar la obra y los resultados deben ser transmitidos a la Alta
direccin.

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20. CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO.

El proceso de control de equipos de medicin y ensayo se realiza de acuerdo a procedimiento


Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (EIME), en tanto que:
La administracin de los EIME ser responsabilidad del Jefe de Almacn de la obra.
La tenencia de certificados de calibracin de EIME ser responsabilidad del Jefe de Calidad de
la obra.
21. AUDITORIAS DE CALIDAD.

Las Auditorias son una herramienta que nos permite controlar el cumplimiento de un sistema de
gestin y nos proporciona informacin sobre la cual podemos actuar para mejorar el
desempeo de los procesos. Se realizan de acuerdo a la programacin entregada por la
empresa y de acuerdo a procedimiento Auditoras Internas.
22. DESARROLLO DEL PROYECTO

HyHE. implementa en el proyecto procedimientos de construccin que nos permiten estandarizar


nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecucin en el lugar de trabajo es
independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las
mejores prcticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los
procesos de construccin.
Durante el planeamiento y ejecucin del proyecto:

Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos procesos
sean capaces de producir productos que se cian a los requerimientos de calidad.

Desarrollamos procedimientos para:


- Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos
antes que se usen en un proceso.
- Probar y verificar tanto las caractersticas en el proceso como las del producto final.
- Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
- Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.

En estos procedimientos se contempla la verificacin de:


- La exactitud de los datos del proceso.
- La confiabilidad del equipo del proceso.
- La efectividad de los operadores del proceso.
- La conveniencia de las condiciones ambientales.
El alcance de los trabajos incluye la descripcin de las actividades a realizar las cuales han sido
agrupadas en dos etapas:
1ra etapa: Obras civiles
2da etapa: Obras elctricas e instrumentacin

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Obras civiles
Cimentacin de cerco, corte relleno de materiales para plataformas, construccin de pedestales para
postes de alumbrad, muros de garitas, techos, colocacin de puertas, etc.
a) Trazo y Replanteo.
b) Excavacin para retiro de material inadecuado
c) Excavacion para construccin de cimentacin, de garitas sur y norte.
d) Relleno compactado con material propio.
e) Relleno compactado con material estructural
f) Construccin de cimentacin para muros y garitas
g) Construccin de Sobrecimientos armados, para cercos y garitas
h) Asentado de ladrillo KK en muros de cerco perimtrico y en zona de garitas
i) Construccin de columnas y vigas para cerco y garitas
j) Construccin de techos para garitas
k) Suministro e instalacin de planchas TR4 techo de garitas.
l) Construccin de bases de concreto para postes.
m) Construccin de buzones y ductos de concreto armado.
n) Suministro e instalacin de juntas de separacin.
o) Suministro e instalacin de pernos de anclaje.
p) Suministro e instalacin de postes de postes de acero.
Obras Elctricas
a) Trazo y replanteo.
b) Suministro e Instalacin de redes de tuberas desde acometida elctrica hacia postes.
c) Suministro e Instalacin de sistema de alumbrado interior-exterior.
d) Instalacin de sistemas de puesta a tierra.
Obras de Instrumentacin
a) Instalacin de redes de tuberas para sistema de CATV
Los Procedimientos constructivos generales que se aplicarn a este proyecto se detallan a continuacin:
Cd. Proc.

Procedimiento

PC-TOP-01

Procedimiento
constructivo
control topogrfico.

PC-MVT-15

Procedimiento constructivo para


excavacin con excavadora.

PC-MVT-16

Procedimiento constructivo para


trabajos de relleno.

Cod. Form.

para

Registro

FC-TOP-01-A

Replanteo Topogrfico

FC-MVT-15-A

Entrega de superficie excavada.

FC-ESU-02-A

Ensayo de Anlisis Granulomtrico.

FC-ESU-02-B

Ensayo de Contenido de Humedad.

FC-ESU-02-C

Ensayo de Peso especifico.

FC-ESU-02-D

Ensayo de Limites de consistencia.

FC-ESU-02-E

Ensayo de Proctor Modificado

FC-ESU-02-F

Ensayo de compactacin con densmetro


nuclear.

15

PC-ARM-01
PC-ENF-01

PC-CON-05

PC-TUB-04
PC-TUB-05

PC-ELC-11

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Procedimiento constructivo para


almacenamiento, habilitacin y
colocacin de de acero de refuerzo.
Procedimiento constructivo para
colocacin de encofrados industriales.
Procedimiento constructivo para
trabajos de concreto armado.
Procedimiento constructivo para
instalacin de tubera de PVC de agua
y desage.
Procedimiento constructivo para
instalacin y pegas de tuberas de PVC
Procedimiento constructivo para la
instalacin de pozo a tierra.

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FC-ARM-01-A

Protocolo de aceptacin de armadura.

FC-ENF-01-A

Protocolo de aceptacin de encofrado.

FC-CON-05-A

Vaciado de concreto

FC-ENC-01-A

Ensayo de Resistencia a la Compresin

FC-TUB-04-A

Protocolo de aceptacin de instalacin de


tuberas.

FC-TUB-05-A

Protocolo de Inspeccin de pegas de tuberas de


PVC

FC-ELC-11-A

Protocolo de aceptacin de construccin de


pozo a tierra

FC-ELC-11-B

Protocolo de prueba de resistencia de malla a


tierra

NOTA: De requerirse Procedimientos Generales y de Inspeccin adicionales al detallado, estos son elaborados y difundidos al iniciar
los trabajos.

22.1 CONTROL DE CALIDAD

En el proyecto implementamos actividades de inspeccin y prueba en nuestros procesos de


construccin con la finalidad de evitar no conformidades del producto. Nuestra inspeccin y
prueba final garantiza a nuestros clientes un producto de la mejor calidad acorde con las
especificaciones contractuales.
Para las actividades de control de calidad del proyecto, de ser aplicables, se utilizaran los
lineamientos descritos en los procedimientos siguientes:
Procedimiento

Actividades QC/QA Relacionadas

Procedimiento para efectuar ensayo de anlisis


granulomtrico por tamizado
ASTM C136

Verificacin de la gradacin del material lo cual deber ser concordante con las
especificaciones tcnicas segn el tipo de material a emplear.

Procedimiento para efectuar ensayo de gravedad


especifica y absorcin del agregado grueso ASTM
C127

Obtener el valor de la gravedad especfica y absorcin del agregado para la


correccin cuando la gradacin es mayor a 5% en el tamiz de 1.

Procedimiento para efectuar ensayo de lmites de


consistencia ASTM D4318

Obtener el ndice de plasticidad y lmite lquido del material clasificado para


los rellenos de zanjas.

Procedimiento para efectuar ensayo de Proctor


Modificado ASTM D1557.

Obtencin del ptimo contenido de humedad y mxima densidad seca del


material para los trabajos de compactacin.

Procedimiento para efectuar ensayo de densidad


insitu - mtodo del Densmetro Nuclear ASTM
D2922

Verificacin el porcentaje de compactacin alcanzado de acuerdo a lo


especificado en el proyecto para cada tipo de relleno.

Procedimiento para el ensayo de Resistencia a la


Compresin ASTM C39

Verifica la resistencia del concreto en estado endurecido

Procedimiento para el ensayo de Slump o cono de


Abraham AST C143

Verifica la trabajabilidad del concreto en estado fresco.

Procedimiento para prueba de contenido de aire


ASTM C231

Verifica la cantidad porcentual de aire en muestras de concreto fresco

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PLAN DE CALIDAD

Cd.

PLANTA INDUSTRIAL MOLY COP

Fecha:
Pg.:

PIMC-HYHE-PC
REV 1
25/08/2014

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Procedimiento para trabajos de instalaciones


elctricas
Reglamento Nacional de Edificaciones
Cdigo Amrica de electricidad (NEC)
Cdigo Nacional de electricidad
Norma DGE-MEM
Norma NFPA 70

Permite definir la metodologa a emplear para realizar la prueba de aislamiento


de equipos giratorios, cables de fuerza, barras, interruptores termomagnticos,
transformadores y switchgears de alto voltaje, que permita verificar que el
aislamiento est en condicin adecuada antes de la energizacin de los equipos.
Nivel de aislamiento: Conjunto de valores de tensin que caracterizan el
aislamiento de un material o equipo relativos a su aptitud para soportar los
esfuerzos dielctricos sin deterioro, falla, ni perforacin.

Procedimiento para trabajos de instrumentacin

Cdigo Nacional de electricidad (NEC)


Sociedad Internacional de Instrumentacin y control (ISA)

23. ANEXOS.
23.1 CIERRE DEL CONTRATO: DOSSIER QA/QC

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Memoria Descriptiva
Procedimientos Constructivos
Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (SOPS)
listado de observaciones Superado
Registros de Control de Calidad (Suministros / Operaciones).
Reportes de No Conformidad (NCR).

1.1.6.

Certificados de Control de Calidad y de Garanta de los Materiales y Equipos.


Informacin proveniente de los proveedores de los Suministros.

1.1.7. Protocolos Originales de todas las Pruebas Ensayos efectuados, in situ de


Laboratorio, debidamente firmados por la Supervisor.
1.1.8. Actas de Entrega de Obra

23.2 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION.


tem

Cdigo

Descripcin de los Puntos de Inspeccin

01

PPI-PC-TOP-01

Control Topogrfico.

02

PPI-PC-MVT-15

Excavacin y rellenos

03

PPI-PC-CON-04

Trabajos en concreto.

04

PPI-PC-ELC-07

Trabajos elctricos y de instrumentacin.

05

PPI-PC-ALB-05

Trabajos de albailera, acabados

06

PPI-PC-COB-09

Trabajos de instalacin de coberturas y estructuras.

Nota: Se anexa al final los cuadros del plan de punto de inspeccin para las especialidades definidas.

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