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lunes, 22 de febrero de 2016, 13:50

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Finalizado en lunes, 22 de febrero de 2016, 13:53
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Enunciado de la pregunta

La informacin y la comunicacin permite al jefe de control interno, auditoria interna


o quien haga sus veces; realizar seguimiento y evaluaciones que le permitan
sancionar a sus empleados.

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Enunciado de la pregunta

El rol que deben desempear las oficinas de control interno, o quien haga sus veces,
dentro de las organizaciones pblicas, se enmarcan en cinco tpicos, a saber: valoracin
de riesgo, acompaar y asesorar, realizar evaluacin y seguimiento, fomentar la cultura de
control, y relacin con entes externos.
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Enunciado de la pregunta

Las recomendaciones provenientes de la Autoevaluacin del Control,


Autoevaluacin de la Gestin, la Evaluacin Independiente al Sistema de Control
Interno, las recomendaciones contenidas en los informes de Auditora Interna y los
resultados de las evaluaciones del desempeo y de los acuerdos de gestin se
deben tener en cuenta para la elaboracin de planes de mejoramiento.

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Enunciado de la pregunta

El control interno es el deber legal y tico, que tiene todo funcionario o persona de
responder e informar por la administracin, el manejo y los rendimientos de fondos,
bienes o recursos pblicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato
que le ha sido conferido.
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Enunciado de la pregunta

MECI, tiene como finalidad servir de control para que las entidades del Estado logren
cumplir con sus objetivos institucionales en el marco legal aplicable a ellas.

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La actividad que debe realizar cada empleado para que las funciones asignadas en el
respectivo manual especfico de funciones de cada cargo obedezcan a parmetros de
calidad, transparencia, eficiencia y eficacia; se denomina sistema de control interno.
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Las etapas para realizar una adecuado implementacin del complemento del
talento humano son: Contexto estratgico, Identificacin de riesgos, Anlisis,
Valoracin y Establecimiento de polticas.
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Enunciado de la pregunta

El Modelo Estndar de Control Interno - MECI, esta integrado por dos (2) mdulos de
control (Mdulo de control de planeacin y gestin y mdulo de control de evaluacin y
seguimiento, seis (6) componentes y trece (13) elementos.
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Enunciado de la pregunta

Uno de los principios del modelo estndar de gestin se encuentra el


principio de Autogestin, el cual establece la Capacidad institucional para aplicar
de manera participativa al interior de las entidades, los mtodos y procedimientos
establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementacin del Sistema
de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuacin
pblica.
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Enunciado de la pregunta

La intencin de crear un comit de tica en el cual participen funcionarios de la


alta direccin y de otros niveles de la organizacin es precisamente la de generar
compromiso institucional y responsabilidad en la configuracin de los principios y
valores que regirn la organizacin.
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