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SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS
PR SGI 04 02

Cargo
Fecha

ELABORADO POR
Administrador del Sistema
01-04-2013

REVISADO POR
Jefe S.G.I.
12-04-2013

APROBADO POR
Gerente General
26-04-2013

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

CODIGO

PR SGI 04 02

REVISIN

01

FECHA

12-04-2013

PGINA

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1.0 OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es definir la metodologa para realizar la identificacin continua de
los peligros, la evaluacin de los riesgos y la determinacin de los controles que sean necesarios,
para evitar el dao o deterioro de la salud de todas las personas que tengan acceso al lugar de
trabajo.
2.0 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de
trabajo, lo que incluye, adems del personal contratado por la organizacin, las visitas y los
contratistas que actan en nombre de la organizacin.
3.0 DEFINICIONES
Peligro
Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao humano, deterioro de la salud o una
combinacin de ambos.
Riesgo
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad del
dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin.
Incidente
Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber ocurrido un dao, o
deterioro de la salud o fatalidad.
Valor de criticidad
Combinacin entre la probabilidad y la consecuencia(s) de la ocurrencia de un evento peligroso.
Probabilidad
Proporcin de veces que exista exposicin a un riesgo u ocurra un acontecimiento no deseado,
que puede provocar dao o deterioro de la salud.
Consecuencia
Nivel o grado de severidad asociado a un incidente derivado de un riesgo fuera de control.
Evaluacin del Riesgo
Proceso de evaluar el o los riesgos que surgen de un o varios peligros, teniendo en cuenta lo
adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
Riesgo aceptable
Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede evitar el dao o deterioro de la salud de las
personas, teniendo en cuenta las obligaciones legales y la poltica de seguridad y salud
ocupacional de la organizacin.

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Actividad Rutinaria:
Aquella tarea o accin efectuada habitualmente, de forma reiterada a travs del tiempo, incluye
actividades en operacin normal.
Actividad No Rutinaria:
Tarea realizada eventualmente, de manera ocasional.
4.0 REFERENCIAS
OHSAS 18.001:2007 Requisito 4.3.1
5.0 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
El presente procedimiento entrega las herramientas adecuadas para que el Jefe del Sistema de
Gestin Integrado, con la colaboracin de los Jefes de proceso y sus dirigidos analicen sus
actividades y puedan internalizar dos conceptos fundamentales en la evaluacin de stas, estos son
peligros y riesgos asociados.
Con este ejercicio se debe identificar los peligros y evaluar los riesgos, en relacin con probabilidad de
producir dao o deterioro de la salud de las personas, y las consecuencias que se puedan
desencadenar, considerando las actividades rutinarias y no rutinarias y el establecimiento de los
controles que sean necesarios, de acuerdo con la siguiente jerarqua:
a) Eliminacin.
b) Sustitucin.
c) Controles de ingeniera.
d) Sealizacin/advertencias y/o controles administrativos.
e) Utilizacin de equipos de proteccin personal.
5.1 Identificacin de los peligros
Dentro de cada proceso de la organizacin se identifican las actividades y sus peligros inherentes
ingresando los datos a la matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (Anexo 1).
5.2 Clasificacin de los peligros
Posteriormente se identifican los riesgos asociados a cada peligro identificado y se evalan
utilizando los criterios definidos por la organizacin, con el propsito de prevenir el dao o deterioro de
la salud de las personas.

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PELIGRO
A continuacin se listan peligros que pudiesen darse en la organizacin:
1. reas de difcil acceso.
2. Equipos y elementos en movimiento.
3. Trabajo en altura.
4. Trabajo bajo nivel
5. Superficies defectuosas.
6. Energa elctrica.
7. Deficiencia de iluminacin
8. Temperaturas.
9. Derrame o fugas.
10. Fuego o llama abierta.
11. Uso de herramientas.
12. Productos qumicos.
13. Manejo, traslado, movimiento de materiales y equipos.
14. Almacenamiento.
15. Proyeccin de partculas.
16. Trabajos en espacios confinados.
17. Equipos y elementos con presin interna.
18. Desplazamiento por taller.
19. Desplazamiento por obras.
20. Desplazamiento en vehculos.
De encontrar algn otro peligro existente se debe colocar en la matriz y seguir los desarrollos
posteriores.

5.3 Identificacin de la consecuencia


Una vez registrados los riesgos se procede a identificar el impacto y/o efecto tras su potencial
ocurrencia, en relacin con el dao o deterioro de la salud de las personas
RIESGO
A continuacin se enumeran los posibles riesgos asociados a los peligros:

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1. Golpeado contra.
2. Golpeado por objeto en movimiento.
3. Cada en desnivel.
4. Cada al mismo nivel
5. Atrapado por puntos filosos o cortantes.
6. Atrapado por alguna parte, agarrado o colgado.
7. Atrapado entre o debajo.
8. Contacto con energa elctrica.
9. Contacto con sustancias qumicas.
10. Contacto con fuego.
11. Exposicin a gases de productos qumicos.
12. Exposicin a gases combustibles.
13. Choque de vehculos.
14. Sobreesfuerzo o sobrecarga.
15. Falla de equipos.
16. Falla de materiales.
De aparecer otro riesgo no identificado en el listado anterior, se debe insertar en la matriz y seguir
los desarrollos posteriores.
5.4 Evaluacin de los riesgos
La evaluacin de los riesgos tiene por objetivo determinar cules no son aceptables para ser
considerados en el establecimiento de controles operacionales, hasta llevar su condicin a aceptable.
El proceso de evaluacin de riesgos es un mtodo sistemtico que permite identificar peligros que
generen riesgos que pueden daar o deteriorar la salud de las personas.
El propsito principal de la evaluacin de riesgos a travs de ponderaciones que nos indiquen su
grado de aceptables o no aceptables, es determinar la necesidad de controles para aquellos que
resulten no aceptables, los cuales son reevaluados considerando las nuevas medidas de control y/o
modificacin de las ya existentes, para as determinar si el riesgo residual es aceptable, antes de
autorizar la participacin del personal en la ejecucin de las actividades.
La calificacin del riesgo inicial se determina a travs del producto de la probabilidad de ocurrencia de
un evento peligroso y las consecuencias o severidad del dao de acuerdo a los valores que se
asignan en base a las siguientes tablas.

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CODIGO

Probabilidad (P)

CRITERIO

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DESCRIPCIN

VALOR

Insignificante: altamente improbable que ocurra.

Baja: muy poco usual en la actividad, no ha ocurrido en la


organizacin.

Media: poco usual pero probable, ha ocurrido a lo menos una vez en


el tiempo de operacin.

Alta: ocurre regularmente, ha ocurrido dos o ms veces en un ao.

CRITERIO

DESCRIPCION

VALOR

Insignificante: Lesin(es) leves(s) o cuasi accidente.


Consecuencia (C)

01

Baja: Lesin(es) incapacitante(s) temporal(es), es decir, sin


necesidad de abandono del lugar de trabajo.

Media: Lesin(es) incapacitante(s) con necesidad de reposo.

Alta: Incapacidad permanente, es decir, queda con incapacidad


fsica o mental para realizar la actividad.

Muy alta: Perdida de vida

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Son considerados riesgos no aceptables para la actividad aquellos que se encuentren en una de las 2
categoras siguientes:
1) Si el producto de Probabilidad x Consecuencia 8
2) Adems, todos aquellos que, en el proceso de evaluacin fueron calificados con el mximo
puntaje (C = 8), en el parmetro Consecuencia
Para los riesgos no aceptables se deben generar obligatoriamente controles operacionales y, si la
organizacin lo considera necesario, puede desarrollar voluntariamente controles para aquellos
riesgos aceptables que se consideren pertinentes.
Controles operacionales
Son las acciones de prevencin que la organizacin ha decidido ejecutar para reducir y/o eliminar el
riesgo detectado.
A continuacin se entregan algunos ejemplos:
1. Permiso de trabajo (P.T).
2. AST (anlisis seguro de trabajo).
3. Charla diaria.
4. Bloqueo de equipos.
5. Charla derecho a saber (D.A.S)
6. Reglamento interno.
7. Charla induccin.
8. Inspecciones planeadas.
9. Mantencin preventiva.
10. Competencias.
11. Examen pre ocupacional y ocupacional.
12. Cronograma actividades en prevencin de riesgos.
13. Demarcacin de reas.
14. Resguardo de equipos.
15. Sealtica.
16. Instructivos
17. Uso de equipo de proteccin personal (E.P.P)
18. Hojas de seguridad.
19. Capacitacin.
20. D.S N 594.

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5.5 Actualizacin de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos


Cualquiera de las siguientes situaciones requiere una identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos:
a) Adquisicin de nuevo equipamiento.
b) Modificaciones fsicas de la planta.
c) Cambio de la metodologa de la operacin.
d) Cambio sobre los procesos.
e) Nuevos proyectos de inversin.
f) Modificaciones de la legislacin aplicable.
El Administrador del Sistema, revisa semestralmente la identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos y actualiza las matrices ante la ocurrencia de todas o algunas de las situaciones antes
mencionada (a-f), para determinar la necesidad de una nueva identificacin de peligros y evaluacin
de riesgos. En particular se determina si el desarrollo de las operaciones ha demostrado que alguno
de los riesgos debe ser recalificado.
La revisin anterior o el cumplimiento de los objetivos y metas del programa de gestin pueden dar
origen a un cambio de criterios utilizados para caracterizar los riesgos. En estos casos se realiza
una revisin de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos a nivel general.
El Administrador del Sistema de Gestin Integrado realiza evaluaciones trimestrales sobre el
resultado del control de los riesgos, que permitan determinar la eficacia de las acciones tomadas.
6.0 ARCHIVO DE REGISTROS

Identificacin
Matriz de
identificacin de
peligros y
evaluacin de
riesgos

Almacenamiento
y proteccin

Recuperacin y
acceso

Impreso en archivadores Administrador


y
del
digital con respaldo en
sistema y
servidor
responsables de
proceso

Retencin

Disposicin

Durante su
vigencia

Se elimina

7.0 ANEXOS
Matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.

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8.0 HISTORIAL DE CAMBIOS


Revisin
01

Fecha
12-04-2013

Responsable
Administrador del Sistema

Motivo del cambio


Emisin de la primera versin oficial del
documento.

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