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PLIEGO DE CONDICIONES
PATICULARES DE SEGURIDAD
PARA EJECUCION DE OBRAS
COMISIN NACIONAL DE
ACTIVIDADES ESPACIALES
ARGENTINA
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PREPARADO POR:
_________________________________________
Lic. Gonzalo Navarrete
Responsable SySO - CDKoT
_________________
_________________________________________
Lic. Joaqun Quadri
Tcnico SySO - CDKoT
_________________
_________________________________________
Tc. Alejandro Snchez
Tcnico SySO - CDKoT
_________________
Fecha
Fecha
Fecha
REVISADO POR:
_________________________________________
Dr. Juan Cruz Tern Fras
Abogado - CONAE
_________________
Fecha
APROBADO POR:
_________________________________________
Cdor. Jos Luis Randazzo
Jefe de Unidad de Servicios Logsticos -CONAE
_________________
Fecha
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LISTA DE DISTRIBUCIN
Organizacin
CONAE
CONAE
CONAE
CONAE
CONAE
Nombre
Oglietti Marcelo
Funcin
Gerente de Relaciones
Institucionales
Lizarraga Alicia
Gerente de Administracin,
Planificacin y Finanzas
Fernndez Jorge
Jefe de Personal
Groetzner Leandro
Jefe de Compras
Rivas Rafael
Jefe de Planificacin
La Comisin Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina tiene los derechos sobre este documento, el
cual es confidencial y no ser usado para ningn otro propsito, salvo para el que fue suministrado y slo podr ser
reproducido, copiado o transmitido, en todo o en parte, para el uso interno de CONAE, sea directamente o a travs de
terceros que mantengan acuerdos de confidencialidad con CONAE.
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causa, deber enviarlo junto con su nombre y direccin en un sobre cerrado a:
Comisin Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) from Argentina owns the copyright of this document which is
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only reproduced, copied or communicated, in whole or in part, for internal use of CONAE, directly or by third parties
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it, together with his name and address, in a sealed envelope to:
Comisin Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
Unidad de Servicios Logsticos
Av. Paseo Coln 751
(1063) Capital Federal
ARGENTINA
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Versin
del Doc.
Fecha
Seccin
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TABLA DE CONTENIDOS
1.0
INTRODUCCIN ..................................................................................... 6
1.1
Objetivo ........................................................................................................................... 6
1.2
Alcance ............................................................................................................................ 6
1.3
1.4
Notacin .......................................................................................................................... 6
1.5
1.6
1.7
Contexto .......................................................................................................................... 6
1.8
Resumen ......................................................................................................................... 6
2.0
DESCRIPCIN ........................................................................................ 7
2.1
Objetivo ........................................................................................................................... 7
2.2
Desarrollo ........................................................................................................................ 7
2.2.1
Condiciones bsicas del obrador .......................................................................... 7
2.2.2
Transporte de personal........................................................................................... 8
2.2.3
Incendio (Ley 19.587- Dec. 351/79 y 911/96) ......................................................... 8
2.2.4
Tcnico en Higiene y Seguridad ............................................................................ 8
2.2.5
Emergencias ............................................................................................................ 9
2.2.6
Escaleras (Dec 911/96) ............................................................................................ 9
2.2.7
Sealizacin ............................................................................................................. 9
2.2.8
Condiciones generales de la obra ....................................................................... 10
2.2.9
Instalaciones elctricas ........................................................................................ 11
2.2.10
Circulacin dentro del predio .............................................................................. 12
2.2.11
Gras, elevadores de personas, autoelevadores, etc. ...................................... 12
2.2.12
Andamios ............................................................................................................... 12
2.3
ANEXO I ......................................................................................................................... 14
2.3.1
A- Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos IPER ........................ 14
2.3.2
B- Categoras de peligros ..................................................................................... 15
2.3.3
C- Cuadro de Estimacin y Clasificacin del Nivel de Riesgos ....................... 16
2.3.3.1
Tabla C.1 ..................................................................................................... 16
2.3.3.2
Tabla C.2 ..................................................................................................... 16
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
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1.0
1.1
Introduccin
Objetivo
Alcance
Este documento aplica a todos los proveedores que deban prestar servicios en
la CONAE.
1.3
Acrnimos y abreviaturas
Acr./Abr. Descripcin
SySO
Seguridad y Salud Ocuapcional
1.4
Notacin
No Aplicable
1.5
ID
1.6
ID
1.7
Documentos aplicables
Cdigo
Titulo
Documentos de referencia
Cdigo
Titulo
Contexto
1.8
Resumen
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2.0
Descripcin
2.1
Objetivo
El presente tiene por objeto reglamentar la forma en que las empresas contratistas y/o
empresas de servicios eventuales debern prestar el servicio a favor de la Comisin
Nacional de Actividades Espaciales -CONAE-, quedando sujetos al cumplimiento de
las condiciones tcnico administrativas de SySO que a continuacin se describen.
2.2
Desarrollo
2.2.1 Condiciones bsicas del obrador
Se debern utilizar baos qumicos, los cuales se ubicarn como mximo a una
distancia de 30 m del puesto de trabajo. Deber consultarse con SySO sobre la
ubicacin de los mismos.
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3. Se deber colocar por cada frente de trabajo, carteles de cartn de la A.R.T. que
indiquen la forma de actuacin ante una emergencia y los nmeros de telfono en
caso de emergencia.
2.2.8 Condiciones generales de la obra
1. Se deber aislar la zona de obra del resto de la planta, mediante alambrados para
evitar el ingreso del personal permanente en la planta a la zona de obra.
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2. Se deber acordar con personal de SySO de la CONAE el espacio fsico del predio
que se utilizar para almacenamiento de materiales, el cual deber estar
correctamente vallado.
3. Se deber mantener en forma permanente el orden y la limpieza en todos los
sectores de la obra. Se deber colocar cestos para la disposicin de los residuos, los
cuales se dispondrn de acuerdo al anexo VII.
2.2.9 Instalaciones elctricas
1. Condiciones que debern cumplir los tableros elctricos:
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Cuando las lneas areas crucen vas de trnsito, la altura mnima ser de OCHO
METROS (8m) y tendrn una malla de proteccin a lo largo del ancho del paso.
1. Los andamios que se debern utilizar son multidireccionales con rosetas que le
permiten el anclaje en 8 direcciones. A continuacin se describen algunas de las
caractersticas constructivas de los mismos:
Escaleras internas para ascender y descender por dentro de la torre, las
mismas podrn ser de acero o aluminio del tipo estndar con peldaos
antideslizantes y barandas, las que se fijaran a la estructura, ver imagen
adjunta.
Plataformas intermedias para descanso.
Barandas perimetrales dobles y piso formado de tablones metlicos.
Rodapis, de mnimo, 10 centmetros de alto.
Cuando se coloque carga sobre los mismos, se deber realizar el clculo de
soporte y estabilidad.
Cuando se supere los 5 metros de altura deber flecharse para asegurar su
inmovilidad frontal y vertical.
Se prohbe la utilizacin de andamios de madera.
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2.3
ANEXO I
2.3.1 A- Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos IPER
Fecha
Lugar/maquina
Actividad
EVALUACIN DE RIESGOS
Peligro
Causas
Probabilidad
Consecuencia
Riesgo
REQUISITO
LEGAL
MEDIDAS DE CONTROL
Acciones propuestas
Fecha de compromiso
Responsable
Status
1
2
3
4
5
6
7
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Mecnicos:
Golpes
Cadas al mismo nivel
Cadas de objetos de altura
Cadas de personas en altura
Atrapamiento
Partes mviles de mquinas en
movimiento
Choque de vehculos
Operaciones con aparatos para
izar
Choque con objetos
Choque de vehculos
Cortes
Tareas con herramientas de
mano
Proyeccin
de
partculas/
objetos
Objetos punzo-cortantes
Elctricos
Contacto elctrico directo
Contacto elctrico indirecto
Electricidad esttica
Fuegos y explosiones
Fuego/explosin de gases
Fuego/explosin de lquidos
Fuego/explosin de slidos
Fuego/explosin combinados
Incendio forestal
Incendio elctrico
Sustancias Qumicas
Sustancias
peligrosas
por
ingestin
Sustancias
peligrosas
por
inhalacin
Sustancias
peligrosas
por
contacto
Sustancias que pueden daar
los ojos
Fsicos
Ruido
Iluminacin inadecuada
Carga trmica (Fro/Calor)
Radiaciones ionizantes
Radiaciones no ionizantes
Vibraciones
Biolgicos
Virus
Hongos
Bacterias
Roedores
Insectos
Ergonmicos
Levantamiento de objetos
Instalaciones inadecuadas
Diseo del puesto de trabajo
Posturas incorrectas
Sobreesfuerzos
Otros
Quemaduras
por
contacto
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2.3.3.1
Tabla C.1
Probabilidad
Severidad
7- Muy grave
3- Grave
2- Moderada
1- Leve
4- Altamente
probable
28= Crtico
12= Crtico
8= Crtico
4= Moderado
2.3.3.2
Control de
riesgos
Acciones a
adoptar
3- Probable
21= Crtico
9= Crtico
6= Moderado
3= Bajo
2- Posible
14= Crtico
6= Moderado
4= Moderado
2= Bajo
1- Remoto
7= Crtico
3= Bajo
2= Bajo
1= Bajo
Tabla C.2
Crtico
Es un riesgo no
aceptable para la
organizacin. Se
debe informar a la
Gerencia y se
debern aplicar
controles para bajar
el nivel de riesgo a
moderado, bajo o
eliminarlo antes de
continuar con la
actividad. Hasta
tanto se adopten las
acciones correctivas
definitivas, se deben
prever acciones
contingentes.
Nivel de riesgo
Moderado
Es un riesgo no
aceptable para la
organizacin. Debe
ser minimizado, es
decir, se deber
reducir el nivel de
riesgo a bajo o bien
eliminarlo, en un
plazo acordado.
Hasta tanto se
adopten las acciones
correctivas
definitivas, se
debern implementar
acciones
contingentes.
Bajo
Es un riesgo
aceptable, para la
organizacin, pero
igualmente deber
ser minimizado o
eliminado una vez
que se hayan tratado
los anteriores.
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2.4
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REVERSO
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2.5
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2.6
DETALLE DE INCIDENTES
N
Fecha
Nombre
Empresa
Desvo detectado
Accin inmediata
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2.7
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2.8
Debe estar pintado de color blanco, y deber indicarse su ubicacin con un cartel
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2.9
Asimilables
domiciliarios
Peligrosos
Chatarra metlica
Restos de madera
Escombros
Pilas/bateras
Descripcin
Papel, vasos descartables,
cartn, guantes, saquitos de t,
a yerba,
botellas
plsticas,
bolsas, y dems residuos que
puedan ser generados en un
domicilio
Materiales contaminados con
hidrocarburos y/o solventes e
hidrocarburos
Restos de metales, hierros,
discos de amoladora, clavos,
etc.
Disposicin
En un sector acordado
con personal de SySO
hasta su retiro
En un sector acordado
Restos
de
madera,
sin
con personal de SySO
hidrocarburos ni metales.
hasta su retiro
En un sector acordado
Restos de hormign, cemento,
con personal de SySO
ladrillos, etc.
hasta su retiro
Pilas, bateras de handies, En cesto ubicado en
telfonos.
oficina de SySO
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