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GERENCIA DE ADMINISTRACION
REVISIN
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PI.GE.010
09.03.2016
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Procedimiento
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Elaborado por: Encargado Prevencin de Riesgos y medio
Ambiente
Fecha: 09.03.2016
Fecha: 09.03.2016
Firma
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1.- Objetivo
Establecer parmetros objetivos para la identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos
asociados a las actividades de la organizacin, con la finalidad de implementar medidas de
prevencin, que aporten a conservar la integridad fsica y psicolgica de las personas.
2.- Aplicacin
A toda la organizacin
3.- Definiciones
3.1 Abreviaturas
3.2 Trminos
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Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por
la organizacin, teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia
Poltica
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de
lesiones o enfermedades, o la combinacin de ellas.
Deterioro de la Salud: Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o
empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.
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Rutina (R): Tarea que se realiza con frecuencia alta, para ello todas las tareas con
frecuencia de un mes y menos, sern consideradas como rutinarias.
No Rutinaria (NR): Sera aquella tarea que se realiza sobre un mes de espacio en el
tiempo, como tambin las mantenciones correctivas y mantenciones anuales.
Trabajo de Bajo Riesgo: Trabajo que expone a los empleados o contratistas del
Grupo EPA a peligros que, en caso de ocurrir un incidente, podran resultar en una
lesin leve pero no en una lesin con prdida de das, entre los ejemplos se encuentra
la capacitacin, trabajo administrativo, limpieza de oficinas, entre otros.
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4.1.-
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Los responsables deben identificar todos los peligros que intervienen en el desarrollo de los
procesos y actividades identificadas. Para el caso de los peligros, se deben considerar los
peligros derivados de fuentes (equipos, herramientas, instalaciones) y/o conductas derivadas
de acciones subestandar o inseguras, como por ejemplo: realizar un trabajo en altura sin un
arns de seguridad, exponindose al riesgo de cada en distinto nivel.
La informacin correspondiente a estas actividades debe registrarse en la matriz IPER RGGE-014 Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
Adems de sebe tener en cuenta:
Inspecciones de terreno.
Informes de mutualidad.
Informes de Direccin del Trabajo.
Informes de observaciones conductuales, en donde se refleja el
comportamiento humano.
Denuncias de los trabajadores y vecinos.
Informes de la Seremi de Salud.
Informes y/o reuniones del CPHS.
Auditorias.
Una vez que se tienen identificados los peligros, se deben sealar los incidentes
que puedan derivar de la ejecucin de la tarea.
Posteriormente se deber determinar las consecuencias del incidente, teniendo en
consideracin aquellas que puedan resultar en las lesiones o enfermedades ms
graves posibles que se deriven de la exposicin del trabajador al peligro.
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4.2
Metodologa de Evaluacin de Riesgos.
4.2.1 Valoracin del Riesgo Inicial
4.2.2
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4.2.3
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Tablas de Evaluacin
Tabla N 1: Tabla de ndice de Evaluacin de Riesgos
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Una vez determinada la clasificacin del IER puro la gestin de estos se hace segn la
siguiente tabla:
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Una vez determinada la clasificacin del IER residual la gestin de estos se hace segn la
siguiente tabla:
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4.3.
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Las medias de control a implementar deben ser elegidas aplicando la Jerarqua del control del
riesgo, (Ver Tabla), para este fin se debe tener en cuenta la clase de riesgo, el potencial de
criticidad, la disponibilidad de recursos y la factibilidad de implementacin.
1
Eliminar
Sustituir
Controles
Ingenieriles
4
5
6
Redisear
Separar
5.- Responsabilidades
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6.- Anexos
Anexo 1, Listado de Peligros e Incidentes.
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7.- Registros
Cdigo e Identificacin
Ordenamiento
Acceso
Archivo
(lugar)
Libre
Departamento
Prevencin de
Riesgos y Medio
Ambiente
Libre
Departamento
Prevencin de
Riesgos y Medio
Ambiente
RG-GE-013
Por Tipo
Inventario de Riesgos
Crticos
RG-GE-014
Matriz de Identificacin de
Peligros y Evaluacin de
Riesgos
Por Versin
Almacenamiento
(forma y tiempo)
Responsable
Disposicin
Digital, por 1 ao
Fsico, por 1 ao
Actualizar
Jefe de
Departamento
Prevencin de
Riesgos y Medio
Ambiente
Archivar
Jefe de
Departamento
Prevencin de
Riesgos y Medio
Ambiente
Responsable
Fecha
17.05.06
01
18.06.2010
b)
c)
d)
e)
02
10.09.2010
a)
b)
c)
d)
04
a)
05
b)
03
06
07
24.09.2010
20102011
30-07-2012
07.08.2012
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IPER
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Se realiza una actualizacin completa del procedimiento, en base a la modificacin del registro RG-GE-014
Matriz de Identificacin de Peligro y Evaluacin de Riesgos
09.04.2013
09
b)
04.09.2013
10
c)
Se realiza revisin y modificacin en los puntos de evaluacin y se agrega anexo de listado de peligros.
30.06.2014
08
11
12
Se modifica tablas de evaluacin de matriz IPER, por lo cual se est trabajando en la actualizacin de matriz
IPER versin 11
Se incorpora Logo Grupo Empresas, ya que documento quedara para los sistemas de gestin de nuestra
organizacin. PEC EEPA, PEC PAT, PEC PAIS, SGI.
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