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Prefeito de Fortaleza
Roberto Cludio Rodrigues Bezerra
Vice-Prefeito de Fortaleza
Gaudncio Gonalves de Lucena
Gabinete da Primeira Dama
Chefia do Gabinete do Prefeito
Secretaria Regional I
Secretaria Regional II
Secretaria Regional IV
Secretaria Regional V
Secretaria Regional VI
COLABORADORES
Ana Socorro Pereira Carvalho Simplcio
Frimerio Asevedo Ferreira
Isabella Maria Coelho Veloso
Jos Galdino de Albuquerque
Marcelle Feitosa Alves Barbosa
Milena Costa Miranda
Shesllyda Lindolfo da Silva Pinheiro
EQUIPES SETORIAIS
Coordenadores, Assessores e Tcnicos de Planejamento e Tcnicos Administrativos
Financeiros das Secretarias e Vinculadas
SUMRIO
Apresentao ............................................................................................................. 11
Avaliao das Variveis Macroeconmicas do Plano Plurianual 2010
2013 /Ano De Exerccio 2013 ..................................................................................... 17
Avaliao Qualitativa dos Resultados Alcanados ............................................... 31
EIXO I Melhoria da Qualidade de vida e Justia Social...................................... 31
Sade .................................................................................................................................................................. 31
Esporte e Lazer............................................................................................................................................... 46
Educao ........................................................................................................................................................... 47
Cincia, Tecnologia e Inovao ................................................................................................................. 53
Cultura ................................................................................................................................................................ 55
Cidadania e Direitos Humanos .................................................................................................................. 58
Habitao .......................................................................................................................................................... 62
Segurana Cidad ........................................................................................................................................... 63
Juventude ........................................................................................................................................................... 69
EIXO II Crescimento Sustentvel ............................................................................ 72
Desenvolvimento Econmico.................................................................................................................... 72
Turismo ............................................................................................................................................................. 76
Infraestrutura .................................................................................................................................................. 77
Conservao e Servios Pblicos ............................................................................................................. 82
Meio Ambiente ............................................................................................................................................... 86
COPA DO MUNDO FIFA 2014 .................................................................................................................... 90
EIXO III Gesto Transparente, Participativa e Transformadora ........................... 94
Planejamento e Gesto Para Resultados ................................................................................................. 94
APRESENTAO
O presente documento constitui o Relatrio de Avaliao do PPA
2010-2013, em cumprimento ao que estabelece o artigo 9 da Lei do PPA
2010-2013 de N 9.560, de 28 de dezembro de 2.009, cujo objetivo o de
apresentar o desempenho da atuao do Governo Municipal, expresso
por meio dos programas implementados no referido perodo.
Em conformidade com o que dispe a Lei do PPA 2010-2013,
integram este Relatrio informaes sobre a poltica desenvolvida por
todos os setores da administrao pblica municipal, manifestada por
meio da execuo de seus programas e aes no ano de 2013.
O primeiro captulo analisa o comportamento das variveis
macroeconmicas, que fundamentaram a elaborao do Plano,
observando
evoluo
dos
principais
indicadores.
segundo,
forma
de
organizar
gesto
municipal
alguns
prementes da
do
plano
Estimado
Efetivo
Estimado
Efetivo
4,29
5,91
4,15
2,3
8,0
7,0
6,0
5,3
4,0
2,9
2,9
2,5
2,0
2,3
2,3
2,1
1,9
1,9
1,7
0,6
0,0
-2,0
-2,8
-4,0
Fonte: IBGE
GRUPO
Variao (%)
2012
2013
IPCA
5,84
5,91
9,86
8,48
Habitao
6,79
3,40
0,84
7,12
Vesturio
5,79
5,38
Transportes
0,48
3,29
5,95
6,95
10,17
8,39
Educao (3)
7,78
7,94
Comunicao
0,77
1,50
Fonte: IBGE
37.106
120.000
Cear
28.769
2008
2009
77.865
2007
65.704
2006
60.099
50.331
22.332
20.060
0
2005
46.303
20.000
40.935
40.000
24.476
80.000
60.000
31.373
100.000
2010
Fortaleza
49,50
49,00
48,50
48,00
47,50
47,00
46,50
49,00
48,63
48,23
47,87
47,75
47,65
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Municpios
Fortaleza
Maracana
Caucaia
Eusbio
So Gonalo do
Horizonte
Amarante
Maranguape
Aquiraz
Pacatuba
Pacajus
Cascavel
Itaitinga
Guaiba
Chorozinho
Pindoretama
RMF
Cear
RMF/CE
PIB
R$ mil
37.106.309
4.100.336
2.597.520
1.271.649
1.117.611
995.679
753.273
682.571
554.878
514.524
447.137
183.012
100.646
90.323
90.237
50.605.704
77.865.415
64,99
Ind.
18,74
20,13
20,25
20,99
22,24
21,27
Ser.
81,09
79,67
79,57
78,82
77,63
78,62
APU/Ser.
16,60
17,99
17,39
18,36
18,61
17,69
APU/VA
13,46
14,33
13,84
14,47
14,45
13,91
PIB pc (R$)
8.447
9.240
10.067
11.630
12.522
15.161
Ainda
nessa
composio,
se
destaca
atividade
da
compartilhada
com
outras
atividades,
como
comrcio,
Comrcio
19,97%
30,87%
Aloj. E alimentao
Transporte
Interm. financeira
17,69%
4,31%
Iimobiliria
APU
5,52 %
Outros
9,59%
12,05%
Fonte: CAGED
Setor
Admitidos
Desligados
0,02
0,04
-0,22
11,38
12,13
0,54
Serv Ind UP
0,32
0,30
0,51
Constr Civil
15,94
16,32
10,39
Comrcio
23,28
23,28
23,19
Servios
48,71
47,63
64,37
Adm Pblica
0,04
0,04
0,08
Agropecuria
0,32
0,26
1,14
100,00
100,00
100,00
Extr Mineral
Ind Transf
Total
Fonte: CAGED
Saldo
Avaliao Qualitativa
dos Resultados Alcanados
EIXO I
SADE
rgo responsvel: Secretaria Municipal de Sade SMS
RESULTADOS ALCANADOS:
A Secretaria Municipal de Sade no perodo de 2010-2013, executou suas
aes respaldada em 8 (oito) programas finalsticos, cujos resultados
encontram-se abaixo descritos.
Gesto Pblica de Sade
A gesto pblica da rea de sade, no decorrer de 2013, viveu um
momento novo, estabelecendo resultados por meio de processos de
pactuao e acordos documentados entre os gestores, considerando
prioridades e iniciativas firmadas na Agenda Estratgica de Governo e no
Monitoramento das Aes e Projetos Prioritrios MAPPFor. Esse processo
foi enriquecido pelo planejamento estratgico, em que gestores e
profissionais da sade discutiram e definiram os seus problemas
prioritrios, materializados em programas e perspectivas de aes no
Plano Plurianual 2014-2017.
Aprovao do Relatrio Anual de Gesto - RAG 2012 - pelo
Conselho Municipal de Sade de Fortaleza;
Prestao de Contas Cmara Municipal de Fortaleza, do 1 e 2
Relatrios quadrimestrais da Gesto da Poltica de Sade e
Monitoramento
dos
indicadores
pactuados
no
Contrato
Capacitao
dos
profissionais
(380)
atravs
das
oficinas
de
atravs
do
incremento
das
atividades
de
promoo
os
pontos
de
ateno
de
densidade
tecnolgica
Odontolgicas.
Os pontos de ateno de maior densidade tecnolgica (ateno
terciria) compreendem o Instituto Dr. Jos Frota (IJF) e o Hospital da
Mulher.
Nutrio
dos
servios
municipais
existentes
nestas
localidades.
As aes desenvolvidas para reduzir a morbi-mortalidade por cncer
dezembro
de
2013
por
meio
da
Central
de
87.540 pacientes
pelas
farmcias
populares
(FPB
Vigilncia Sade
Organizao da vigilncia em sade atravs da integrao das aes
de Vigilncia epidemiolgica, vigilncia sanitria e vigilncia ambiental
no territrio das UAPS, visando prevenir a proliferao de doenas e
agravos na perspectiva de reduzir a mortalidade das doenas de
interesse epidemiolgico no municpio de Fortaleza.
Sabin,
Hospital
Dr
Carlos
Alberto
Studart
Gomes
Apresentao
do
Programa
Sade Escola
desenvolvido
pelas
Sade)
das
regionais
para
preenchimento
do
05 dias teis,
ESPORTE E LAZER
rgo Responsvel: secretaria de esporte e lazer - SECEL
RESULTADOS ALCANADOS:
A Secretaria de Esporte e Lazer zela pela integrao de aes voltadas
para o esporte e o lazer no municpio, com a preocupao de garantir
uma vida com qualidade para todos. Assim mostra seu programa
Finalstico, desporto comunitrio.
A SECEL conta com o programa de Desenvolvimento do Desporto
Comunitrio e de Lazer onde esto inseridos 29 projetos, atendendo s
demandas da comunidade e de conformidade com a Poltica de
Governo para o Setor, que contempla todos os segmentos de esporte em
todas as faixas etrias, a SECEL planejou aes para serem executadas
nos seguintes programas e aes.
Desenvolvimento do Desporto
Elaborao de estudos e projetos com vistas a estruturao e
modernizao de infra estrutura de esporte e lazer para a copa
2014, com destaque para os estudos de adequaes do Estdio
Presidente Vargas que faz parte do conjunto de equipamentos;
Implantao de 25 ncleos de esporte e lazer localizados em 24
bairros de seis regionais;
Promoo de eventos beneficiando 800 pessoas;
Realizao de eventos em parcerias com outros rgos e
instituies, beneficiando 497.159 pessoas;
Realizao de aes beneficiando 8.300 pessoas por meio do
programa Atleta Cidado e Academia na Comunidade;
Realizao
de
132
eventos
no
Ginsio
Paulo
Sarasate,
EDUCAO
rgo responsvel: Secretaria Municipal de Educao - SME
RESULTADOS ALCANADOS:
A Secretaria Municipal de Educao SME, executou suas aes respaldada
em 14 (catorze) programas finalsticos, no ano de 2013, cujos resultados
encontram-se abaixo especificados:
com
temticas
especficas
que
contribuiu
para
processo
de
reorganizao
da
oferta
da
Educao
Infantil
foi
distribudas
nas
escolas
da
Rede
Municipal.
aos
usurios
de
cadeiras
de
rodas,
por
meio
de
antropomtricas
dos
estudantes,
visando
assegurar
social,
bem
como
proporcionar
transparncia
PROJOVEM
Foram ofertadas 7.612 vagas por meio dos programas PROJOVEM
Trabalhador, PRONATEC e Qualificao Profissional, com 81% de vagas
preenchidas e indivduos qualificados, sendo que 13,47% foram inseridos
no mercado de trabalho. Para tanto, foram executados recursos da
ordem de R$ 3.2 milhes com qualificao profissional.
RESULTADOS ALCANADOS:
A Coordenadoria de Cincia, Tecnologia e Inovao CITINOVA - no
ano de 2013, executou suas aes respaldada em 5 (cinco) programas
finalsticos,
cujos
resultados
encontram-se
descritos
atravs
dos
programas seguintes:
Revitalizao dos Telecentros de Fortaleza
Projeto destinado a melhorar as condies de funcionamento dos 11
(onze) Telecentros sob coordenao da Prefeitura Municipal de
Fortaleza.
Tem
por
objetivo
substituir
equipamentos
sucateados,
COMOV
DIGITAL,
Urucutuba,
Curumins,
ACT
Digital
na
cidade
um
espao
presencial
virtual
de
atividades
da
mesma
natureza.
Ser,
tambm,
espao
CULTURA
rgo responsvel: Secretaria de Cultura de Fortaleza - SECULTFOR
RESULTADOS ALCANADOS:
A Secretaria de Cultura de Fortaleza SECULTFOR, no ano de 2013, executou
suas aes respaldada em 2 (dois) programas finalsticos, cujos resultados
encontram-se abaixo descritos:
segundo,
dezenas
de
artistas,
na
mostra
competitiva;
Festejos Juninos: Com o incremento de 68% no valor dos recursos
destinados ao grupos e eventos juninos da cidade, em relao ao
ano anterior, foram beneficiadas 40 quadrilhas adultas, 10
quadrilhas infantis, 7 festivais juninos de grande porte, 7 festivais
juninos de mdio porte e 18 eventos de rua. Os Festivais Juninos de
Mdio e Grande Porte aconteceram em 14 bairros e alcanaram
aproximadamente 333.143 pessoas. Os eventos juninos de rua
aconteceram em 16 bairros e alcanaram aproximadamente
464.420
pessoas.
Foram
premiadas
50
quadrilhas
juninas,
reuniu
produes
cinematogrficas
nacionais
do
Nordeste,
evento
promoveu
exposio
RESULTADOS ALCANADOS:
A Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos no ano de 2013, executou
suas aes respaldada em 7 (sete) programas finalsticos, cujos resultados
encontram-se abaixo descritos.
Para o enfrentamento da desigualdade social a Secretaria de Cidadania
e Direitos Humanos (SCDH) constituda por suas coordenadorias: Criana
e Adolescente (CCA), Idosos (COID), Promoo da Igualdade Racial
(COPPIR), Diversidade Sexual (CDS), Pessoa com Deficincia (COPEDEF),
Polticas para Mulheres (CPPM), Promoo da Cidadania e Direitos
Humanos e PROCON, desenvolveu em 2013 a poltica pblica para os
direitos humanos na perspectiva da cidadania e da justia social.
Com esse fim, todas as realizaes da Secretaria foram desenvolvidas em
articulao com a sociedade civil organizada realizando fruns,
encontros que discutiram valores, conceitos e preconceitos numa
perspectiva democrtica, respeitando a diversidade e atuando de forma
transversal em todos os rgos da gesto municipal.
promoo da igualdade e a garantia dos direitos da populao negra,
valorizando a abordagem intersetorial, parcerias entre os governos e o
estmulo da sociedade sem preconceito racial a COPPIR adotou como
meta geral o fortalecimento do entendimento quanto diversidade
tnico-racial na cidade de Fortaleza.
As aes da Coordenadoria do Idoso foram desenvolvidas a partir de
diretrizes que expressam o compromisso da gesto com a implantao e
o fortalecimento municipal em busca da universalidade, da equidade e
integralidade, objetivando a melhoria da ateno sade e da
Janaina
Dutra
oferece
atendimento
acompanhamento
psicolgico, jurdico e de servio social para LGBTs que sofrem algum tipo
de discriminao, violncia, omisso, leso e/ou violao de direitos.
Realizaes
Foram realizadas edies do projeto Sexta Negra que trabalha a
visibilidade da cultura do povo negro no municpio como
mecanismo de fortalecer a autoestima e a afirmao da
conscincia cultural negra;
palestras
sobre os
direitos
das
PcD,
totalizando
Meta/capacidade de
Mdia de atendidos
Atendidos no
atendimento mensal
por ms
perodo
Acolhimento Institucional
62
54
537
Adolescente Cidado
300
189
1890
Famlias Defensoras
180
112
1.125
Ponte de Encontro
250
374
3.740
Rede Aquarela
145
339
3.393
Total
937
1.068
10.685
Programas
HABITAO
rgo responsvel: Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza
- HABITAFOR
RESULTADOS ALCANADOS:
Para reduzir o dficit habitacional e melhorar, de forma sustentvel, a
infraestrutura urbana em reas de risco e assentamentos espontneos,
bem como universalizar os servios de saneamento bsico, a HABITAFOR
planejou aes para serem executadas nos seguintes programas: Morar
Melhor,
Programa
de
Urbanizao
de
Assentamentos
seguintes realizaes:
Entregues 44 unidades habitacionais contemplando cerca de 220
pessoas;
Realizadas 60% de melhorias habitacionais programadas;
Concedidas a Regularizao Fundiria (Papel da Casa) para 6.099
famlias;
Realizado atendimento para 17.485 famlias assistidas com trabalho
social;
Realizado a entrega de 648 Habite-se, atendendo 3.240 pessoas;
Enviados para tramite de cartrio 157 Ttulos de Propriedade e
outros 250 esto em processo de finalizao. Ao trmino sero
beneficiadas cerca de 1.250 pessoas, sendo as principais mulheres
protagonistas dessa poltica de regularizao fundiria;
SEGURANA CIDAD
rgo responsvel: Secretaria de Segurana Cidad SESEC
RESULTADOS ALCANADOS
Turstico
(7);
Curso
da
Guarda
Municipal,
aes preventivas.
Foram atendidas 89 reas de riscos e 22 mil famlias no perodo de
janeiro a junho de 2013;
Reaparelhamento da Defesa Civil;
Desenvolvidas aes emergenciais da Defesa Civil
RESULTADOS ALCANADOS:
A Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome (SETRA) no ano de 2013, executou suas aes respaldada em 5 (cinco) programas
finalsticos, cujos resultados encontram-se descritos atravs dos programas
seguintes:
Acolhimento Institucional
Com este programa, algumas aes foram estimadas, a saber:
Outras realizaes
1.776 jovens qualificados, de um total de 2.500 vagas ofertadas Programa PROJOVEM TRABALHADOR , alm da entrega de kits aos
educandos como forma de incentivo a abertura de pequenos negcios;
JUVENTUDE
rgo responsvel: Coordenadoria Especial de polticas Pblicas de
Juventude
RESULTADOS ALCANADOS:
A Poltica Pblica de Juventude do Municpio de Fortaleza, adotada a
partir de 2013, atravs da Coordenadoria Especial de Polticas Pblicas
de Juventude, tem por objetivo atender de maneira transversal as
demandas da juventude fortalezense, possibilitando-lhe acesso aos
capitais social, cultural e intelectual, essenciais para favorecer o acesso
ao capital econmico, todos imprescindveis ao pleno desenvolvimento
da Fortaleza da Juventude. O Fundo Municipal de Juventude, vinculado
ao Gabinete do Prefeito, o principal executor das polticas pblicas de
juventude no Municpio de Fortaleza.
O Academia Enem, constante no Programa de Governo do
Prefeito Roberto Cludio, acolheu a presena de 8.000 jovens para
aulas no Ginsio Paulo Sarasate visando o Exame Nacional do
Ensino Mdio ENEM. A iniciativa da plataforma contou com
Facebook, stio prprio no Portal da Prefeitura de Fortaleza, alm
de vdeos-aula disponibilizadas no YouTube. Com um investimento
dos
cursos
de qualificao profissional
inicial. Foram
EIXO II
DESENVOLVIMENTO ECONMICO
rgo responsvel: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econmico
RESULTADOS ALCANADOS:
Na execuo das aes focadas no empreendedorismo, a SDE vem
atuando na efetivao de instrumentos fundamentais para apoiar os micro e
pequenos empreendedores. Tais iniciativas esto em andamento e traro um
ambiente favorvel para o desenvolvimento econmico da cidade de
Fortaleza.
Alm disso, a SDE conta com projetos voltados para a atrao de investimentos,
que buscam dinamizar e diversificar a base econmica local e desenvolver um
ambiente propcio aos negcios.
A Secretaria de Desenvolvimento Econmico no ano de 2013, executou suas
aes respaldada em 6 (seis) programas finalsticos, cujos resultados encontramse abaixo descritos.
Gerao de Emprego e Renda
Este programa objetiva ampliar as oportunidades de trabalho e renda para
pequenos empreendedores, atravs do Apoio s Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, da Economia Solidria, do Artesanato e Desenvolvimento
Inclusivo e da Economia Criativa.
Apoio s Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
Microcrdito
concedido
em
parceria
com
BNB
para
2.000
empreendedores.
Realizao
de
10
Palestras
sobre
Formalizao
de
negcios
Economia Solidria
Publicao
da
pesquisa
intitulada
Cadeia
Produtiva
de
Economia Criativa
no
Municpio
de
Fortaleza,
favorecendo
difuso
do
TURISMO
rgo Responsvel: Secretaria de Turismo SETFOR
RESULTADOS ALCANADOS
Como principal misso transformar o Turismo local, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida urbana, da prestao de servios
pblicos
de
oferta
de
produtos,
de
forma
impulsionar
momento,
atual
gesto,
embasada
em
cuidadoso
Desenvolvimento do Turismo
O programa refora o potencial turstico do municpio, gerando renda,
ocupao produtiva e atraindo investimentos complementares.
Implantao de 80% do Projeto Livro Urbano da Obra Iracema do
romancista cearense Jos de Alencar, atravs da instalao das
bases de sustentao dos totens;
Execuo de 95% da obra de Reforma da Cobertura do Mercado
Central de Fortaleza;
Captao do evento IRONMAN para os anos de 2014 a 2017
INFRAESTRUTURA
rgo responsvel: Secretaria da Infraestrutura SEINF
RESULTADOS ALCANADOS:
A Secretaria da Infraestrutura no perodo de 2010-2013, executou suas aes
respaldada em 7 (sete) programas finalsticos, cujos resultados encontram-se
abaixo descritos.
Infraestrutura Urbana
de
drenagem,
limpeza
urbanizao
de
lagoas
RESULTADOS ALCANADOS:
Atendendo a atual Poltica Nacional de Resduos Slidos (PNRS),
conforme Lei Federal n 12.305/2010 regulamentada pelo Decreto n
7.404/2010 e com iniciativas empenhadas com o crescimento sustentvel
afim de garantir a qualidades dos servios de limpeza, conservao e
mobilidade urbana de Fortaleza, a Secretaria Municipal de Conservao
e Servios (SCSP) juntamente com sua vinculadas: Autarquia Municipal
de Trnsito, Servios Pblicos e Cidadania (AMC), a Companhia de
Transporte Coletivo (CTC), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza
(ETUFOR), a Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao (EMLURB) e o
Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), desenvolveram melhorias na cidade
a partir dos seguintes programas e aes:
Fortaleza Limpa e Bela
Fonte: AMC
do
bilhete
nico
propiciando
1.500.000
de
de
paradas
seletivas,
permitindo
uma
melhor
MEIO AMBIENTE
rgo Responsvel: Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente SEUMA
RESULTADOS ALCANADOS:
Gesto da Poltica de Desenvolvimento Urbano
Objetiva apoiar o planejamento, avaliao e controle dos programas da
rea de desenvolvimento urbano, para tal foram realizados as seguintes
aes:
Elaborada Minuta da Legislao de Parcelamento do solo;
Elaborada Minuta da Lei que trata da Transferncia do Direito de
Construir;
Elaborada Minuta da Lei que trata da Outorga Onerosa da
Alterao de Uso;
de
Georeferenciamento
dos
limites
dos
Qualidade Ambiental
Objetiva Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente,
aprimorando o monitoramento e o controle ambiental.
Realizao de 91 aes de Educao Ambiental: Festa Anual das
rvores, mobilizando 600 pessoas; Dia Nacional de Combate ao
Rudo, com participao de 520 pessoas; Semana Nacional do
Meio Ambiente e Conferncia Municipal de Meio Ambiente,
mobilizando 650 pessoas; Dia Mundial de Limpeza de Praias, com
pblico estimado em 430 pessoas;
Realizao de Educao Ambiental no Parque Rio Branco:
abordagem de frequentadores e distribuio de carta com
sensibilizao ao uso e interao com o espao, com 300
atendimentos;
Elaborado Manual de Arborizao da Cidade;
de
blitz
de
fiscalizao
da
poluio
Capacitao
de
30
fiscais
para
fiscalizao
em
poluio
atmosfrica;
regulamentao
das
reas
de
preservao
permanente do municpio;
Elaborado Projeto de Lei que Institui o Sistema Municipal de reas
Verdes do Municpio de Fortaleza;
Elaborao do Decreto de regulamentao do Parque Adahil
Barreto, Parque Parreo, Parque Rio Branco, Parque Liberdade e
Parque das Iguanas;
Lagoa
de
Parangaba,
Parque
da
Lagoa
de
para
reciclagem
de
69
equipamentos
sonoros
RESULTADOS ALCANADOS:
As aes pertinentes ao projeto COPA do Mundo FIFA 2014 esto sob a
responsabilidade da SECOPAFOR, instncia criada e estruturada para
cumprir a misso, em conformidade com o Art. 14 da Lei Complementar
n 137, de 08 de janeiro de 2013, de coordenar, desenvolver e
implementar as aes de turismo, eventos, mobilizao, promoo,
a atender s
EIXO III
PLANEJAMENTO E GESTO PARA RESULTADOS
GESTO FISCAL
Definio da Meta
Limite Prudencial 51,30%
Mnimo de 25% da RLIT
Mnimo de 15% da RLIT
Estabelecido na LDO
Mximo de 120% da RCL
Mximo de 22% da RCL
Mximo de 16% da RCL
1.980.533
667.486
400.492
22.954
4.632.827
849.352
617.710
443.979
em %
51,3%
25,0%
15,0%
120,0%
22,0%
16,0%
11,5%
Realizado em 2013
em R$1.000
em %
1.966.974
50,95%
700.835
26,25%
694.876
26,03%
(369.578) -1710,08%
597.760
15,48%
0,00%
113.986
2,95%
67.944
1,76%
3.860.689
2.669.944
Fonte: SIOF - RREO 6 Bimestre - *Relatrio de Gesto Fiscal 3 Quadrimestre 2013 (Fechamento em 22/1/2014)
R$ 1.000,00
Tabela 2 - PRINCIPAIS RECEITAS PRPRIAS DO MUNICPIO DE FORTALEZA (2012 E 2013)
Principais
Receitas Prprias
ISS
IPTU
ITBI
TOTAL
2012 (A)
2013 (B)
495.747
191.285
110.133
797.164
523.605
211.497
138.950
874.052
% vertical
2013
59,9%
24,2%
15,9%
100%
Diferena
2013 /2012 (%)
(C)=(B)-(A)
27.858
5,6%
20.212
10,6%
28.817
26,2%
76.888
9,6%
Origem
Receitas Correntes
Receita Tributria
Receita de Contribuio
Receita Patrimonial
Receita de Servios
Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
Dedues
Receita de Capital
Operaes de Crdito
Alienaes de Bens
Amortizao de Emprstimos
Transferncia de Capital
Outras Receitas de Capital
Rereita Intraoramentria
ReceitaTotal
2009
2.679.620
532.310
189.249
70.452
2.476
1.999.687
96.017
(210.571)
118.387
31.051
504
228
86.604
211.005
3.009.013
2010
3.341.998
685.996
214.016
90.339
3.287
2.215.407
152.692
(19.739)
109.441
56.637
1.514
122
51.169
215.520
3.666.960
2011
3.628.571
809.956
223.353
133.003
1.168
2.572.603
192.572
(304.084)
147.189
57.395
280
139
83.742
5.632
264.423
4.040.182
2012
2013
4.135.905
953.759
238.311
203.661
3.691
2.863.434
181.551
(308.502)
215.444
125.732
341
266
85.750
3.355
314.935
4.666.284
3.999.084
1.051.585
246.775
70.001
4.439
2.830.297
107.690
(311.703)
178.385
113.986
786
246
63.367
352.209
4.529.678
2013/2012
(%)
-3,3%
10,3%
3,6%
-65,6%
20,3%
-1,2%
-40,7%
1,0%
-17,2%
-9,3%
130,8%
-7,6%
-26,1%
-100,0%
11,8%
-2,9%
No tocante a
um
crescimento
de
10,3%(tabela
3).
Receita
de
Grupo
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimento
Inverses Financeiras
Amortizao
Despesa Total
2009
2010
2011
2012
2013
2.455.265
1.253.433
19.203
1.182.629
285.234
242.666
3.882
38.686
2.740.499
2.774.871
1.392.961
11.390
1.370.520
388.961
310.680
13.323
64.958
3.163.832
3.276.967
1.604.108
10.787
1.662.072
385.089
337.976
8.739
38.374
3.662.056
3.995.630
2.150.561
12.458
1.832.611
408.625
358.699
9.537
40.389
4.404.255
4.372.506
2.409.835
15.791
1.946.880
439.534
385.907
1.474
52.153
4.812.040
2013/2012
(%)
9,4%
12,1%
26,8%
6,2%
7,6%
7,6%
-84,5%
29,1%
9,3%
R$ 1.000,00
Tabela 5 - EVOLUO DOS INVESTIMENTOS DO MUNICPIO DE FORTALEZA (2009 A 2013)
Itens
RCL
2009
2010
2011
2.597.942
3.030.236
3.525.071
4.014.306
3.860.689
242.666
310.680
337.976
358.699
385.907
Investimento
Invest / RCL
9,3%
10,3%
2012
9,6%
8,9%
2013
10,0%
2009
2.597.942
1.177.503
2010
3.030.236
1.307.290
2011
3.525.071
1.483.797
2012
4.014.306
1.753.196
3.860.689
2013
1.966.974
DP: Despesa com Pessoal; RCL: Receita corrente Lquida
Evoluo s/aa
DP/RCL %
45,3%
11,02%
43,1%
13,50%
42,1%
18,16%
43,7%
12,19%
50,9%
*OBS: Gastos com pessoal para efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
**OBS: No caso excluem-se gastos com o pessoal da Cmara de Vereadores, aposentadorias e
penses financiadas com recursos prprios do IPM, sentenas judiciais e despesas do exerccio
anterior.
que
assegurassem
convergncias
antecipadas
entre
os
como
Oramentrias
(LDO)
Plano
Plurianual
Lei
(PPA),
Oramentria
Lei
Anual
de
Diretrizes
(LOA);
pelo
pblicas
no
mbito
municipal
pela
promoo
da
servidores;
do
Programa
de
Capacitao
Desenvolvimento do Servidor.
Para desenvolver esse Programa de Desenvolvimento e Capacitao dos
Servidores, o Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos
Humanos (IMPARH), organismo vinculado SEPOG, foi transformado em
Escola de Governo, de forma a melhor responder por aes direcionadas
valorizao dos recursos humanos do municpio, portanto da prpria
gesto pblica e da qualidade dos servios oferecidos populao.
Adotando, em essncia, a viso do cuidar e do desenvolver para alm
das esferas burocrticas do servio pblico e percebendo que a riqueza
do indivduo sua forma de expressar o conhecimento, o IMPARH assume
ainda o compromisso de trabalhar o fortalecimento da rea de seleo
e concurso pblico.
Por meio do Instituto de Previdncia do Municpio de Fortaleza (IPM), a
SEPOG se mantm atenta ao atendimento dos servidores inativos,
proporciona assistncia-sade aos servidores do municpio de Fortaleza,
garantindo aos seus segurados e dependentes o direito Previdncia
Social (aposentadoria, penso e auxlio recluso). Para oferecer mais
agilidade s solicitaes dos benefcios, foi realizado redesenho de
processos e feita reviso da legislao que assegura a aposentadoria aos
servidores municipais num prazo de at 60 dias.
No que tange ao compromisso pblico com a transparncia e o dilogo
com a sociedade, o executivo municipal no ano de 2013 obteve
resultados expressivos em funo das oficinas do PPA Participativo e da
instalao do PPA Digital, com a realizao de 14 encontros do PPA
Participativo, nas sete Regionais, contando com a participao de 1.451
RESULTADOS ALCANADOS:
Planejamento Estratgico, Plano Diretor de Fortaleza e Planos
Setoriais:
O IPLANFOR promoveu oficinas de capacitao dos gestores
pblicos municipais para elaborao da Agenda Estratgica de
Governo, incluindo o respectivo Mapa Estratgico, metas e
indicadores de resultados, que serviu de base para a formulao
dos Programas e Iniciativas do Plano Plurianual - PPA 2014-2017. Ao
todo foram realizadas 25 encontros para realizao de oficinas
para
qualificao
elaborao
da
de 96
Agenda
gestores
municipais
Estratgica
do
facilitando
Sistema
a
de
Monitoramento e Avaliao;
Foi elaborado o Termo de Referncia para produo do Plano
Estratgico Fortaleza 2040 envolvendo como produtos um Plano
Mestre Urbanstico, Plano de Mobilidade e um Plano Estratgico de
Desenvolvimento Econmico, a serem formulados com ampla
participao social e apoio de robusta equipe tcnica, sob
coordenao do IPLANFOR;
O Comit Intersetorial e Comunitrio das ZEIs foi criado atravs do
Decreto n 13.241 de 23 de outubro de 2013, com a misso de
apresentar informaes suficientes para tomadas de deciso e
priorizao relativas regulamentao e implementao das
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS);
de
informaes
implantao
da
cultura
do
planejamento no Municpio.
de
Projeto
de
Fiscalizao
Integrada,
sob
da
primeira
etapa
da
Reforma
Administrativa,
repactuaes
trs
apostilamentos
de
terceirizao.
de
21
fornecedores
de
terceirizao
38
Monitoramento e Acompanhamento
Implantao
do
Sistema
MAPPFOR
(Monitoramento
c)
contribuir
para
aumentar
eficincia
da
implantao
do
Programa
de
Capacitao
representativas
dos
servidores,
visando
Gesto Oramentria
Oramento Pblico Municipal
O Oramento do municpio de Fortaleza para o exerccio financeiro de
2013, autorizado pela Lei N 9.962 de 24/12/2012, fixou a despesa em R$
5.587.796.071. Deste montante R$ 4.159.233.504 so do Tesouro Municipal
e R$ 1.428.562.567 de Outras Fontes.
Grfico 1: Oramento 2013 por Tipo de Fonte
Fonte: SEPOG
CRDITO
ADICIONAL
ORAMENTO
FINAL
ACRSCIMO
Tesouro
4.159.233.504
43.563.069
4.202.796.573
1,05%
Outras Fontes
1.428.562.567
28.418.117
1.456.980.684
1,99%
TOTAL
5.587.796.071
71.981.186
5.659.777.257
FONTE
1,29%
Fonte: SEFIN
(1)
Execuo Oramentria
Em 2013, a despesa total realizada pelo municpio foi de R$ 4.812.039.332,
o que representou 85,02 % da despesa autorizada. Analisando a
execuo por fontes de recursos autorizados podemos verificar que
83,19% foi realizado pelo Tesouro e 90,31% por Outras Fontes. Verificando
por grupo de despesa, o grupo Despesa de Capital executou 51,49% do
que foi previsto em Outras Fontes e 46,97% na Fonte do Tesouro. Vale
destacar que embora o executado na Fonte do Tesouro tenha ficado
abaixo de 50% do oramento autorizado quando se verifica os recursos
absolutos constata-se que o municpio aplicou bem mais com Recursos
do Tesouro do que de Outras Fontes como pode ser visto no grfico
abaixo.
LEI
3.595.129.898
2.132.833.196
28.742.674
1.433.554.028
1.228.223.012
1.179.168.493
1.863.688
47.190.831
1.708.560
1.708.560
4.825.061.470
TESOURO
LEI + CRED
3.364.074.038
2.020.933.745
16.849.000
1.326.291.293
838.722.413
782.900.113
3.053.000
52.769.300
122
122
4.202.796.573
EMP
3.102.295.974
1.941.739.518
15.791.158
1.144.765.298
393.960.861
340.333.880
1.473.870
52.153.111
3.496.256.834
%
LEI
92,22% 1.416.347.981
96,08%
522.306.523
93,72%
86,31%
894.041.458
46,97%
154.154.809
43,47%
153.972.809
48,28%
182.000
98,83%
0,00%
0,00%
83,19% 1.570.502.790
OUTRAS FONTES
LEI + CRED
EMP
1.368.465.543 1.270.209.004
514.299.134
468.095.874
854.166.409
802.113.130
88.515.141
45.573.494
88.314.941
45.573.494
200.200
1.456.980.684 1.315.782.498
%
92,82%
91,02%
0,00%
93,91%
51,49%
51,60%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
LEI
5.011.477.879
2.655.139.719
28.742.674
2.327.595.486
1.382.377.821
1.333.141.302
2.045.688
47.190.831
1.708.560
1.708.560
6.395.564.260
TOTAL
LEI + CRED
4.732.539.581
2.535.232.879
16.849.000
2.180.457.702
927.237.554
871.215.054
3.253.200
52.769.300
122
122
5.659.777.257
Fonte: SEFIN
(1)
FINANAS PBLICAS
Inovao
Tecnolgica;
Melhoria
da
Infraestrutura
Fsica;
ao
Contribuinte/Cidado.
Obedecendo
esse
EMP
4.372.506.314
2.409.835.391
15.791.158
1.946.879.764
439.534.355
385.907.374
1.473.870
52.153.111
4.812.060.669
%
92,39
95,05
93,72
89,29
47,40
44,30
45,31
98,83
0,00
0,00
85,02
abaixo
da
mdia
esperada
para
segmento,
em
abril
2013.
Tambm
foi
elaborado
novo
tambm
tecnolgico,
significativos
aquisio
de
avanos
na
equipamentos
renovao
de
do
parque
contingncia
GOVERNO E SOCIEDADE
entre
governo
sociedade.
instalao
do
o direcionamento de implantar um
conjunto
de medidas
RESULTADOS ALCANADOS:
de
demandas
da
populao
na
construo
foi
possvel
ampliar
participao
social,
agregando
136
visitas
principais
entidades,
associaes
construir
interaes
entre
populao
nas
regionais,
abrangendo
45
bairros
reunindo
cidade.
Aproximadamente
1.044
demandas
foram
Cultura,
Conferncia
Municipal
da
Cidade,
Conferncia
RESULTADOS ALCANADOS:
A Procuradoria de Urbanismo e Meio-Ambiente (PROURMA) tem
como
alada
acompanhamento
de
processos
judiciais,
nas
aes
de
interesse
da
Habitafor,
diversos
(aes
populares,
rescisrias,
anulatrias,
judiciais;
102
foram
de
retificao
imobiliria.
aposentadoria;
101
processos
de
retificaes
de
ttulos
de
de
depoimento/declarao,
os
acusados,
informantes
do
municpio
procedimentos
Atendimentos,
de
referentes
Audincias
Fortaleza,
a:
totalizando
Mandados,
Consultas
mais
Agravos,
Administrativas,
de
8.500
Apelaes,
Contestaes,
Defesas,
Defesas
Trabalhistas,
Despachos/Cincias,
Terceiros,
Impugnaes,
Informaes,
Informaes
em
MS,
CONTROLADORIA E TRANSPARNCIA
realiza
auditorias
em
projetos
de
investimentos
RESULTADOS ALCANADOS:
Durante o ano de 2013, atravs de suas cinco gerencias especializadas e
de seu corpo de auditores, composto por 22 tcnicos nas diversas reas
profissionais, realizou 69 auditorias, 6 notas de auditorias e 22 laudos
tcnicos.
Dentre os objetos alvo de auditoria, esto: Processos licitados; Rotinas,
Procedimentos e Competncias dos rgos; Prestao de contas;
Apurao de Fatos; Legalidade e Regularidade na execuo de
contratos; Pagamento de indenizao material e patrimonial; Leiles;
Compras; Gesto operacional na rea de recursos humanos; Auditoria
preventiva; Conciliaes bancrias; Denncias; Furtos; Prestao de
gastos da gesto.
Tais aes alcanaram inmeros reas da administrao municipal e
organismos com comprometimento legal (contratos) com a Prefeitura
Municipal, contemplando diversos rgos da administrao.
COMUNICAO SOCIAL
Contribuio
para
crescente
desenvolvimento
econmico
do
setores
de
esporte
turismo,
sade,
educao,
SECRETARIAS REGIONAIS
A prefeitura Municipal de Fortaleza adotou o modelo de Gesto por
resultados, criando tambm um novo modelo organizacional que
permite uma gesto descentralizada. Porm, reconhece que no basta
apenas descentralizar. Para a obteno de resultados favorveis, tornase necessria a interao tambm entre as diversas aes setoriais.
Portanto a descentralizao e a intersetorialidade inovam na gesto das
cidades, transferem o poder para junto dos que utilizam os servios
prestados e integram a gesto das polticas pblicas e tem na ao das
Secretarias Regionais o fortalecimento e desafio da articulao das
polticas pblicas setoriais.
Assim, as Secretarias Regionais SERs, com foco no cidado e no territrio
onde ele mora, identificaram problemas e/ou potencialidades locais, na
suas reas de abrangncias e realizaram as seguintes aes.
Resultados alcanados:
Secretaria Regional I
A partir dos seus diversos departamentos estruturais, a exemplo das
Coordenadorias
de
Fiscalizao
Integrada,
de
Infraestrutura,
de
poda
para
melhor
aproveitamento
da
nova
iluminao.
Ampliao e reforma de quatro Postos de Sade: Lineu Juc,
Casemiro Filho, Rebouas Macambira e Virglio Tvora. Alm das
melhorias no posto de Sade Guiomar Arruda.
Organizao e ordenamento do espao pblico para venda de
caranguejos situados na Av. Bezerra de Menezes contribuindo com
o controle urbano e qualidade ambiental.
Retirada de placas e faixas instaladas irregularmente em avenidas,
ruas e corredores comerciais para fins de combate poluio
visual.
Outras Aes
Reduo de 85% dos casos confirmado de Dengue nos bairros da
SER I, por meio das aes de combate a doena. Diminuindo de
4.141casos em registrados em 2012 para 653 em 2013.
Realizao de consultas mdicas, vacinaes, medicaes e
realizao de exames aos detentos e funcionrios nas delegacias
dos cinco distritos policiais, por meio do Programa Sade da
Famlia (PSF).
Secretaria Regional II
O novo modelo de gesto praticado na Secretaria permitiu assegurar, de
forma satisfatria, ao longo de 2013, a implementao de um conjunto
de aes traduzidas nos resultados a seguir apresentados:
Central de Acolhimento
Em fase de implantao e com uma mdia de 300 atendimentos mensais
foram executadas as seguintes atividades:
desses
Ncleos
faz
parte
da
poltica
de
mobilizao
junto
unidades
de
sade
para
mobilizao
junto
unidades
de
sade
para
So
de
Paulo
Santa
Luzia
do
Coc,
para
53
autorizaes
fundirias
para
desmembramento
de
lotes
concedidas.
443 requerimentos de autorizaes concedidas para realizao de
eventos diversos, sendo autorizadas 379.
69 interdies/embargos de obras e outras atividades efetivadas.
2.897 pneus usados recolhidos.
78 blitzes noturnas e 31 diurnas realizadas.
78 demolies irregulares em vias pblicas.
66 desobstrues de vias pblicas.
de
13
projetos
arquitetnicos
dos
quais
sero
Secretaria Regional IV
Por meio de vrias frentes de trabalho, a SER IV realizou diversas aes
visando melhorar o atendimento e elevar a qualidade de vida do
cidado entre elas:
Central de Acolhimento
A Regional IV recebeu mais de 23.497 pedidos de atendimento para os
diversos servios prestados ao cidado. Essas solicitaes foram feitas por
meio de parlamentares, lideranas comunitrias ou pelo prprio cidado
atravs do Servio de atendimento na central de Acolhimento e
encaminhado aos setores competentes.
Em ao conjunta com o Ncleo do Cadastro nico a Central de
acolhimento obteve-se os seguintes resultados:
22.249 famlias orientadas/ informadas.
1104 famlias includas.
2196 famlias cadastradas.
3435 cadastros digitados.
36 desbloqueios realizados.
22 reverses de suspenso de benefcios.
142 reverses de cancelamento de benefcios.
Regulao Urbana
Nesta rea, foram realizadas aes para o cumprimento do Cdigo de
Obras e Posturas do Municpio de Fortaleza com as seguintes aes:
Implantao de fiscalizao noturna semanal, visando coibir as
irregularidades que ocorrem com maior frequncia em bares,
restaurantes e praas.
Criao de metas para os fiscais, evitando assim a demora na
fiscalizao. Cada fiscal recebe um determinado nmero de
funcionamento
embargando
obras
sem
alvar
de
construo.
Realizao de retirada dos engenhos de publicidade irregulares e
na vistoria de obras clandestinas, entre outras. Essas aes
resultaram na elevao de emisso de alvars de funcionamento
dos
estabelecimentos
de
regularizao
de
obras
com
como:
Bernardo Manoel,
Cambara,
Godofredo
realizados
pela
Vigilncia
Sanitria
fiscalizaes
em
Fiscalizao integrada
Visando o controle urbano e a qualidade ambiental na regio da SER V,
foram realizadas as seguintes aes:
2.392 notificaes emitidas para os imveis e estabelecimentos que
apresentaram algum tipo de irregularidade.
22 habite-se concedidos.
823 placas, 1.947 faixas e 302 bandeiras recolhidas, no combate
poluio visual.
2.069 autos de infraes emitidos.
152 alvars emitidos.
05 autorizaes para reparos gerais em imveis concedidas.
05 certides de imveis no edificados (demolidos) emitidas.
109 autorizaes fundirias para desmembramento de lotes
concedidas.
05 autorizaes de remembramento de lotes concedidas.
176 autorizaes para realizaes de eventos.
3.690 autorizaes concedidas a feirantes.
59 autorizaes para comrcio ambulante.
178 embargos de obras.
848 interdies de estabelecimentos irregulares.
84 blitzes noturnas e 04 blitzes diurnas.
09 demolies irregulares em vias pblicas.
12 desobstrues de vias pblicas.
99 autorizaes em podas de rvores.
160 autorizaes para corte de rvores.
Secretaria Regional VI
Deste modo, a partir de seus diversos departamentos estruturais, a
exemplo
das
Coordenadorias
de
Fiscalizao
Integrada,
de
de
feiras
livres,
recadastramento
de
comrcios
contra
Mulher.
Tem
participao
nas
reunies
da
do
comrcio
central,
abrangendo
as
ruas
trazendo
benefcios
para
todos
os
envolvidos,
Lima, ex-
da
Liberdade
(Cidade
das
Crianas)
que
tiveram
de:
Buracos,
Bocas
de
Lobo,
Recuperao
de
maio
de
2013
com
aes
peridicas
adequadas
(Monitoramento
Acompanhamento
de
Projetos
Prioritrios
de
grande
organizao
de
medida,
um
essa
modelo
de
concepo
Gesto
est
para
centrada
na
Resultados,
no
sade
primria,
materno-infantil,
condies
crnicas,
de
drogas.
Importa
destacar
trabalho
transversal
exclusivos
de
nibus;
dimensionando
adequadamente
(PAITT),
com
consultoria
da
renomada
empresa
McKinsey&Company.
Obras como a drenagem e terraplenagem da Praia do Futuro,
bem como a pavimentao do Sistema Virio da Praia do Futuro, a
Reforma do Mercado Central e o incio do Projeto Aldeia da Praia
(requalificao do bairro Serviluz), traduzem o esprito realizador
incorporado pela gesto.
Ao tempo em que se empreendeu esforos para as obras tidas
como estratgicas para o municpio, tambm buscou-se favorecer o
desenvolvimento das capacidades humanas, com a transformao das
relaes e da dialgica entre Executivo Municipal e cidados. A
concretizao dessa poltica se deu, notadamente, a partir do novo
paradigma de Acolhimento aos Cidados; da Valorizao dos servidores
municipais e da Inovao na prestao de servios.
Desafios:
Aumentar a comunicao e alinhamento constante dos princpios e
diretrizes da atual gesto.
Integrao entre os instrumentos de planejamento;
Integrao entre polticas pblicas transversais e agendas setoriais;
Elaborao de mecanismos de incentivo e estmulo busca dos
resultados;
Aumentar a capacidade de mensurao atravs do uso de indicadores
de desempenho, sejam estes de execuo ou efetividade;
Criao de mecanismos de avaliao, monitoramento e controle de
resultados e estratgias.
Estabelecer estrutura mnima para captao, anlise, provimento e
monitoramento de informaes de indicadores
Aes de definio e organizao de todo o conjunto de servios
prestados pela PMF
Ter controle ou cadastro de informaes sobre demandas encaminhadas
atravs das conferencias ou conselhos bem como as demandas
provenientes das Ouvidorias, registro de denncias e das ocorrncias de
fiscalizao, etc.
Demonstrativo Fsico e
Financeiro
0001
DESCRIO DO
PROGRAMA
Atuao Legislativa da
Cmara Municipal
AO
DESCRIO DA AO
PPA
Apoio Administrativo
1225
447.091
0,00%
1438
100.000
0,00%
2001
33.803.012
30.064.737
88,94%
2002
4.144.842
14.318.247
345,45%
2013
2014
2154
80.913
2172
232.441
SUBTOTAL
0002
118.476.731
1028
1.789.667
1109
21.418.692
1149
1167
1.994.854
0,00%
70.472.104
88,71%
30.000
37,08%
0,00%
114.885.088
96,97%
305.844
17,09%
10.856.203
50,69%
456.357
-
22,88%
0,00%
185.473
1233
873.751
1380
66.138
2002
166.820.508
2006
Racionalizao e Informatizao
3.882.216
2009
5.867.828
2014
2015
2016
2017
308.574
-
35,32%
0,00%
221.543.754
132,80%
288.912
7,44%
0,00%
515.132.847
127,51%
5.663.886
2.965.300
52,35%
Administrao de Pessoal
54.319
1.206.526
2221,19%
162.388
660
0,41%
2054
1.073.222
35,84%
2064
447.052
15.183
3,40%
2065
432.763
26.982
6,23%
2090
1.457.366
2.266.351
155,51%
2109
34.631
2118
1.158.129
737.575
63,69%
2119
5.922.064
7.541.099
127,34%
2122
388.230
717.382
184,78%
2196
Manuteno Cerimonial
454.346
15.020.524
3305,97%
2320
191.604
2.994.374
0,00%
0,00%
SUBTOTAL
0003
Gesto Poltica e
Administrativa
1438
314.292
2003
18.130.417
2008
Comunicao de Governo
4.133.076
SUBTOTAL
0004
2005
0005
Capacitao de Servidores
Pblicos
Gesto da Poltica de
Comunicao
Integrao entre
Planejamento e Oramento
124,62%
0,00%
5.453.663
30,08%
16.067
0,39%
22.577.785
5.469.731
24,23%
2.439.269
3.208.173
131,52%
2.439.269
3.208.173
131,52%
255.480
2007
Capacitao de Procuradores
401.426
171.633
42,76%
2025
707.799
2.963.752
418,73%
2061
2.693.889
243.986
9,06%
2073
94.013
12.545
13,34%
2080
67.420
Implantao da TV Municipal
2008
Comunicao de Governo
24.604.469
2248
Operacionalizao da TV Municipal
286.137
24.890.606
0,00%
4.220.027
1428
SUBTOTAL
0007
780.463.295
1463
SUBTOTAL
0006
626.270.010
3.391.917
155.062
28.435.191
28.590.253
0,00%
80,38%
*
115,57%
0,00%
114,86%
1001
194.165
0,00%
2011
125.023
0,00%
SUBTOTAL
0008
Valorizao do Servidor
Pblico
Vigilncia Pblica
0011
0,00%
5.829
0,51%
40.619
2012
Capacitao de Servidores
1.150.533
2287
Gente de Valor
183.288
0,00%
2299
300.000
0,00%
2300
150.000
0,00%
5.829
0,32%
1.824.440
2014
76.502.316
128,92%
2018
8.248.334
7.126.718
86,40%
2167
30.790
1.120
3,64%
2168
138.895
0,00%
67.758.508
2006
Racionalizao e Informatizao
17.046
2014
2019
31.401
2020
417.320
SUBTOTAL
0012
0,00%
SUBTOTAL
1027
SUBTOTAL
0009
319.188
2022
2023
2024
1.280.769
9.920
83.630.155
1.721.809
-
123,42%
0,00%
211,26%
0,00%
480.100
115,04%
2.201.909
171,92%
0,00%
7.831
0,00%
9,74%
Administrao Tributria
1.501.702
80.416
SUBTOTAL
0013
Modernizao das
Administraes Tributrias
Municipais
0,49%
3.181.202
5.954.927
187,19%
1155
Modernizao Tributria
Implantao do Cadastro Tcnico Multifinalitrio
Georeferenciado
10.074.324
5.970.823
59,27%
2.704.008
SUBTOTAL
0,00%
15.959.534
11.925.751
74,72%
598.950
3.119.105
520,76%
1385
2026
1.730.000
120.668
6,98%
2027
1.266.586
3.137.191
247,69%
2029
908.446
111.166
12,24%
2030
6.375.490
2143
1010
7.831
1005
1253
0014
1.592.038
2144
2155
2173
13.000
0,00%
0,00%
90.423
61,76%
498.000
131,04%
192.000
38,66%
28.834
14,74%
195.657
2204
2205
420.836
149.143
35,44%
2261
2262
199.650
2.464.968
0,00%
15,59%
665.500
0,00%
15.814.771
2263
Contribuio ao FUNDEB
10.000
2274
66.550
SUBTOTAL
0015
Cursinho Popular
1120
Cursinhos Populares
SUBTOTAL
0016
Gesto da Poltica de
Assistncia Social
Gesto Urbana
Gesto da Poltica de
Desenvolvimento Urbano
13.972
20,99%
9.925.470
33,89%
0,00%
2.044.114
0,00%
1.813.724
4.296.248
236,87%
2006
Racionalizao e Informatizao
75.346
750
1,00%
2008
Comunicao de Governo
28.432
0,00%
2012
Capacitao de Servidores
534.872
0,00%
2014
2032
2225
Gerenciamento do FMAS
5.313.252
67,88%
687.860
81.477
11,85%
205.286
106.938
52,09%
9.798.666
87,70%
11.173.462
1011
110.131
2033
419.990
2034
232.423
SUBTOTAL
0018
0,00%
2.044.114
2002
SUBTOTAL
0017
29.288.498
1012
1436
762.544
392.976
392.976
0,00%
93,57%
0,00%
51,53%
52.862
0,00%
47.936
0,00%
2321
0023
0,00%
527.926
0,00%
795.574
293.378
36,88%
1014
4.063.497
18.496.715
455,19%
1081
28.803.555
2.711.284
9,41%
1404
2.540.147
1.613.843
63,53%
1406
Construo de Ciclovias
190.000
1484
7.254.790
821.880
11,33%
1486
1.643.976
1.090.777
66,35%
1489
Espigo do Titanzinho
2.553
1490
1491
1.276
1509
1.980.000
0,00%
Infra-estrutura Urbana
Gesto do Transporte
Urbano
Gesto da Poltica de
Habitao
298.595
-
0,00%
0,00%
*
0,00%
47.275.368
25.326.472
53,57%
1015
13.182.867
5.705.289
43,28%
2035
19.541.147
52.927.000
270,85%
2334
2.856.000
SUBTOTAL
0025
1013
SUBTOTAL
0024
427.128
1016
0,00%
35.580.014
58.632.289
164,79%
3.923.887
1.302.055
1.302.055
33,18%
33,18%
3.923.887
0027
Qualidade Ambiental
1018
Educao Ambiental
446.534
0,00%
1019
Agenda 21 do Municpio
1.196.207
0,00%
2036
181.894
0,00%
2037
1.238.492
0,00%
2038
268.869
0,00%
2329
2.553
0,00%
2331
2.553
0,00%
3.337.102
0,00%
SUBTOTAL
0029
2060
128.288
14.740
11,49%
2136
102.185
26.156
25,60%
2.356.620
0,00%
58.877
0,00%
SUBTOTAL
0030
Ateno Primria
Sade/Sade da Famlia
68.151
104.480
153,31%
2.714.121
145.376
5,36%
1023
500.000
1.045.328
209,07%
1024
1.852.232
8.646.991
466,84%
2014
230.075.805
90,73%
2179
2180
3.650.678
385.000
7,16%
37,65%
50.986.049
1.022.701
2277
Ateno Sade
SUBTOTAL
1025
0031
Ateno Secundria e
Terciria Sade
13.857.303
92.770.894
669,47%
321.795.953
336.574.695
104,59%
1.237.985
90,47%
1.368.451
1235
11.256.996
198.371
1,76%
1396
10.815.225
266.530
2,46%
1399
494.354
0,00%
1415
94.510
0,00%
1416
191.829
0,00%
1421
1.952.436
1502
1.004.177
2014
2043
2049
472.725
-
24,21%
0,00%
414.501.742
166,92%
71.001.738
56.154.396
79,09%
128.537.551
131.280.898
102,13%
2050
158.659.255
121.808.729
76,77%
2051
11.650.731
10.065.218
86,39%
2058
42.423.806
59.396.360
140,01%
2120
36.641.071
85.580.759
233,57%
2209
2210
1.210.115
429.737
-
35,51%
0,00%
390.506
2211
313.400
0,00%
2215
Manuteno de Policlnica
888.351
0,00%
2217
701.139
0,00%
2276
32.953.979
39.880.012
121,02%
2293
1.410.936
5.992.002
424,68%
2332
22.220.988
49.390.703
222,27%
784.498.330
976.656.168
124,49%
SUBTOTAL
1391
0032
Assistncia Farmacutica
Integral
1394
2044
2214
1470
0033
Educao Permanente em
Sade
1471
1472
0034
Vigilncia Sade
1324
1422
37.039
0,00%
63.870
0,00%
12.899.350
12.474.645
96,71%
6.898.520
6.272.670
90,93%
19.898.779
18.747.315
94,21%
325.000
10.348.026
254.300
10.927.326
0,00%
572.511
5,53%
79.171
31,13%
651.682
5,96%
191.610
0,00%
642.944
0,00%
1437
10.642
2014
2045
2046
SAMU - Fortaleza
76,92%
6.323.623
327.903
5,19%
5.127.532
289.709
5,65%
2047
156.189
460.221
294,66%
2206
133.200
2207
396.638
2294
2014
2156
0036
0039
0,00%
11,04%
14.558.599
4.714.705
32,38%
62.313.255
32.584.313
52,29%
13.786.093
95,07%
9.473.538
76,53%
26.879.019
23.259.630
86,53%
12.509.911
124,65%
1021
10.036.069
1147
208.471
700
0,34%
1198
638.702
0,00%
2014
26.053.357
162,55%
2055
Operacionalizao do Trnsito
43.249.192
42.500.814
98,27%
70.160.106
81.064.782
115,54%
280.973
13,19%
SUBTOTAL
Preveno, Controle e
Assistncia aos Portadores
43.808
SUBTOTAL
Educao e Segurana no
Trnsito
0,00%
26.747.967
SUBTOTAL
0035
2057
2.129.545
de DST e AIDS
2208
0040
Desenvolvimento do
Aprendizado de Idiomas
0041
Gerao de Emprego e
Renda
17,18%
0,00%
1465
127.740
200
0,16%
2063
Ensino de Idiomas
231.785
9.904
4,27%
2286
Planto Gramatical
255.480
0,00%
902.419
10.104
1,12%
1029
634.639
0,00%
1201
438.662
0,00%
1494
7.659
0,00%
1.080.960
0,00%
293.802
11.959
4,07%
3.081.684
17.963
0,58%
3.375.486
29.921
0,89%
1030
6.772.074
4.148.285
61,26%
6.772.074
4.148.285
61,26%
0044
445.194
-
Qualificao Profissional
2.591.109
287.414
SUBTOTAL
0043
35,58%
SUBTOTAL
0042
164.221
1464
SUBTOTAL
reas de Interesse
Ecolgico
461.564
1033
1.464.837
1035
2.218.457
1037
1135
Credjovem
Cozinha em Casa
659.207
0,00%
52.215
2,35%
446.335
148.651
67,71%
10,10%
1.471.868
1306
Frentes de Servios
404.174
0,00%
1320
99.220
0,00%
1447
Artesanato Competitivo
Realizao de Pesquisa Sobre o Mercado de Trabalho e
Polticas Pblicas
255.480
0,00%
1497
2.552
0,00%
2316
146.900
0,00%
SUBTOTAL
0046
Desenvolvimento do
Desporto Comunitrio
0050
647.201
9,63%
351.098
7,92%
1205
4.432.340
1237
2.203.522
0,00%
1297
395.614
0,00%
1319
4.959.875
0,00%
1375
231.496
0,00%
1376
1.616.195
0,00%
2086
4.702.551
2224
2333
Promoo da Difuso
Cultural: Formao,
Pesquisa e Circulao
6.722.695
1255
1265
1290
1.082.574
23,02%
194.638
189.777
97,50%
127.740
564.085
441,59%
18.863.971
2.187.533
11,60%
620.865
1.094.120
176,23%
615.000
52,80%
1.164.773
93.975
0,00%
1291
Realizao de Exposies
806.040
1512
100.000
SUBTOTAL
0054
Melhoria da Qualidade da
Educao Bsica
2.785.653
2.109.120
75,71%
9.600.372
8.877.899
92,47%
1266
2.433.130
954.926
39,25%
2.011.160
1.523.865
75,77%
1510
766.200
0,00%
2252
719.230
0,00%
2317
261.867
15.791.959
90.000
34,37%
11.446.690
72,48%
1289
677.558
0,00%
1341
2.081.366
0,00%
2.758.924
0,00%
0,00%
SUBTOTAL
0057
0,00%
SUBTOTAL
0056
49,63%
1065
Preservao do Patrimnio
Histrico e Cultural
400.000
1008
787.287
1009
6.018.891
2014
22.917.479
380,76%
547.284.276
96,10%
2074
134.790.232
154.737.598
114,80%
2075
14.288.618
5.595.478
39,16%
2077
2087
Alimentao Escolar
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
28.333.259
8.855.040
-
31,25%
0,00%
2.222.300
2088
45.978
2089
2091
Fardamento Escolar
11.100.000
2105
Informtica na Educao
1.864.209
SUBTOTAL
0058
Desenvolvimento da
Educao Infantil
0059
Desenvolvimento do Turismo
198.525
15,62%
4.056.657
36,55%
0,00%
743.645.053
96,55%
50.567.187
94,61%
2076
8.310.800
4.694.357
56,49%
2130
Manuteno de Creches
17.294.291
30.017.421
173,57%
2151
2.782.200
2.006.257
72,11%
81.837.291
87.285.222
106,66%
1364
0060
770.240.992
0,00%
2014
SUBTOTAL
Gesto da Poltica de
Turismo
1.271.044
350.081
0,00%
350.081
0,00%
1067
5.754.919
668.134
1071
235.929
1276
520.785
1365
1.714.303
0,00%
1366
65.765
0,00%
1368
80.929
0,00%
1369
Scio-Economia Solidria
138.647
0,00%
472.380
11,61%
0,00%
90,71%
1371
644.701
2251
2.563.195
SUBTOTAL
0061
Educao de Jovens e
Adultos
2078
0062
Desenvolvimento do Ensino
Mdio
Infra-estrutura Viria
0064
0,00%
1.143.782
9,76%
1.618.110
811.849
50,17%
1.618.110
811.849
50,17%
88.384
2014
782.333
38,92%
2079
352.588
153,37%
2.328.284
1.134.921
48,74%
229.900
0,00%
1110
18.509.628
1.971.121
10,65%
1112
20.521.479
934.073
4,55%
1116
118.378.979
22.057.776
18,63%
1405
149.195
0,00%
1487
1.946.480
0,00%
2081
20.284.300
54.925.655
270,78%
179.790.061
79.888.625
44,43%
131.521
3,49%
14.137.496
90,79%
40.957
11,34%
SUBTOTAL
Desenvolvimento da
Assistncia Social
0,51%
1078
SUBTOTAL
0063
11.719.173
3.268
1091
3.765.406
2014
2095
361.295
SUBTOTAL
0065
Defesa Civil
1245
48.201
2083
269.787
2169
82.536
SUBTOTAL
1162
0066
0067
1.694.121
1467
2084
175.441.256
2285
Coleta Seletiva
106.023
0071
582.960
14.309.974
2.186.713
-
72,65%
0,00%
810,53%
0,00%
2.186.713
545,96%
37.363
2,21%
275.258.356
-
0,00%
156,89%
0,00%
177.824.360
275.295.719
154,81%
41.710.251
62,71%
839.862
38,01%
1079
66.508.992
1114
2.209.477
2014
2092
56.797.460
2148
2.647.504
SUBTOTAL
400.524
SUBTOTAL
Desenvolvimento dos
Servios Pblicos
19.698.274
130.009.279
0,00%
47.709.816
84,00%
84.376
3,19%
90.344.305
69,49%
256.170
79,01%
1140
Rede Aquarela
324.233
1223
426.591
0,00%
2107
341.181
0,00%
2108
1.577.888
135.714
8,60%
2109
799.335
110.372
13,81%
2110
Ponte de Encontro
1.879.348
3.800.706
202,24%
2111
743.745
663.683
89,24%
2112
383.097
429.488
112,11%
2113
435.025
454.297
104,43%
2126
3.272.781
39.125
1,20%
5.633.385
55,32%
474.570
48,70%
1.909.817
168,79%
SUBTOTAL
0072
1099
974.415
1100
1.131.449
1102
1.050.466
0,00%
1103
84.369
0,00%
SUBTOTAL
0075
Educao Poltica e
Cidadania
2116
0076
Viver a Famlia e a
Comunidade
10.183.224
3.240.699
2.384.388
73,58%
1.326.376
5.312
0,40%
1.326.376
5.312
0,40%
1104
1.273.325
0,00%
1171
179.339
0,00%
1172
149.890
0,00%
2106
2145
49.181
280.312
0,00%
190,82%
146.900
SUBTOTAL
0078
Revitalizao de Arborizao
0079
Morar Melhor
0082
124,47%
1466
401.737
5.492.162
6.336.195
0,00%
115,37%
1412
2.552.256
0,00%
1478
1.000.000
0,00%
2132
57.610
2133
42.165
0,00%
2309
2.400.000
0,00%
6.052.031
45.673
79,28%
45.673
0,75%
2.340.198
3,80%
1115
61.567.235
1121
1.605.404
0,00%
1163
263.368
0,00%
1249
452.951
0,00%
1503
23.509.544
0,00%
1119
Previdncia de Inativos e
Pensionistas
6.336.195
5.090.425
SUBTOTAL
0081
15,58%
SUBTOTAL
0080
280.312
1106
SUBTOTAL
1.798.635
2121
87.398.502
2.340.198
2,68%
12.421.505
0,00%
12.421.505
0,00%
269.113.837
343.591.221
127,68%
SUBTOTAL
0084
Programa de Habitao de
Fortaleza/PAC
Desenvolvimento de
Equipamentos Sociais
Programa de Transporte
127,68%
Estudos e Projetos
52.994
0,00%
1126
60.175
0,00%
1127
303.037
0,00%
1128
115.087
0,00%
1129
580.457
0,00%
1130
11.734
0,00%
1131
18.471.295
1132
Implantao de Infra-estrutura
415.156
0,00%
1133
723.206
0,00%
1134
195.710
0,00%
1160
368.531
0,00%
1251
368.531
0,00%
1353
Cooperao Tcnica
460.338
0,00%
1505
2.500.000
0,00%
24.626.251
726.484
726.484
3,93%
2,95%
1136
31.065
0,00%
1220
246.804
0,00%
277.869
0,00%
0,00%
SUBTOTAL
0087
343.591.221
1125
SUBTOTAL
0085
269.113.837
1199
Urbano
1.694.792
SUBTOTAL
1.694.792
0,00%
29.413
0,00%
2149
81.863
7.478
9,13%
2197
Procon Itinerante
26.224
0,00%
137.500
7.478
5,44%
767.191
82,64%
2.290.034
68,92%
521.114
172,88%
3.578.339
78,60%
2139
0088
Defesa do Consumidor
SUBTOTAL
2014
0091
2153
2268
301.430
SUBTOTAL
1254
0093
118.888
0,00%
2170
134.360
0,00%
2171
67.362
0,00%
320.610
0,00%
Indenizao
2.263.204
0,00%
12.174.900
5.588.638
1356
Implantao de Infra-estrutura
4.248.014
62.810
1,48%
2265
3.498.370
2.932.378
3.734.472
83,82%
13,45%
SUBTOTAL
1349
0095
4.552.434
1354
Programa de Requalificao
Urbana com Incluso Social
1355
- PREURBIS/PAC
SUBTOTAL
739.284
-
6,07%
0,00%
27.773.126
0096
Oramento Participativo
2178
0097
Casa Bela
1296
0098
Agricultura Urbana
1312
0099
Melhoria da Qualidade da
Rede Fsica das Escolas
Pblicas no Ensino
Fundamental e Pr-Escolar
0101
83,75%
2.336.759
1.957.103
83,75%
1.229.904
333
0,03%
1.229.904
333
0,03%
849.474
6.600
0,78%
849.474
6.600
0,78%
151.300
0,82%
18.481.500
1094
12.220.927
1096
1.908.438
55.216
2,89%
1097
3.801.556
3.000.000
78,92%
1169
435.513
36.847.934
3.206.516
0,00%
0,00%
8,70%
1098
7.104.918
0,00%
1358
1.009.145
0,00%
8.114.063
0,00%
SUBTOTAL
Programa de Arrendamento
Residencial
1.957.103
1093
SUBTOTAL
0100
2.336.759
1125
Estudos e Projetos
1.252.768
0,00%
1327
1.248.663
0,00%
1328
9.905.646
0,00%
SUBTOTAL
0102
Casa e Renda
1333
1126
0103
0,00%
157.677
0,00%
157.677
0,00%
1.018.058
4.711
0,46%
1.121.124
0,00%
1.498.500
0,00%
1338
1.218.413
0,00%
2193
Manuteno de Cadastros
83.030
0,00%
4.939.125
4.711
0,10%
0,00%
1336
Programa de Regularizao
Fundiria de Assentamentos
1337
Populares/PAC
Programa de Urbanizao
de Assentamentos
Subnormais/PAC
SUBTOTAL
0105
12.407.077
1125
Estudos e Projetos
3.247.491
1331
1.102.245
1.005.799
91,25%
1344
46.016.256
2.411.206
5,24%
1345
680.837
0,00%
1346
319.351
0,00%
1347
401.104
0,00%
1348
Regularizao Fundiria
213.722
0,00%
1349
Indenizao
587.605
0,00%
1350
571.638
0,00%
1351
2194
571.638
0,00%
0,00%
227.607
SUBTOTAL
0106
PROJOVEM
1360
0107
2198
0108
Gesto de Equipamentos
Culturais
0111
3.417.005
6,33%
19.568.188
10.478.297
53,55%
19.568.188
10.478.297
53,55%
82.318
0,00%
82.318
0,00%
1362
1.595.522
0,00%
2199
557.283
0,00%
2249
1.411.432
1.532.450
108,57%
3.564.237
1.532.450
43,00%
89.600
6,64%
SUBTOTAL
Polticas Pblicas de
Tecnologia da Informao
53.939.494
1032
1.350.000
1485
3.484.300
0,00%
1511
1.000.000
0,00%
2202
150.000
0,00%
2311
440.000
0,00%
2312
117.600
0,00%
2314
0,00%
2322
Incluso Scio-Digital
960.000
0,00%
2323
Conectividade Social
290.000
0,00%
SUBTOTAL
8.091.900
89.600
1,11%
0112
Gesto da Tecnologia da
Informao
1474
3.321.255
0,00%
1475
250.000
0,00%
2021
1.316.244
2203
93.249
2212
7.281.215
2295
1.693.600
0,00%
2296
150.000
0,00%
2297
504.000
0,00%
2298
1.800.000
0,00%
2301
180.000
0,00%
2302
100.000
0,00%
2303
96.000
0,00%
2304
300.000
0,00%
2305
200.000
0,00%
2324
240.000
0,00%
SUBTOTAL
0113
Tecnologia da Informao
Corporativa
17.525.563
2.398.650
1.480.145
3.878.796
182,23%
0,00%
20,33%
22,13%
1384
230.483
0,00%
1401
146.880
0,00%
1488
2219
1.795.500
12.467
0,00%
1,47%
849.396
2307
Infraestrutura de Comunicao
50.000
2308
655.600
2318
239.580
SUBTOTAL
0114
Sistema nico de
Assistncia Social - SUAS Fortaleza
257.467
6,49%
2100
5.573.828
6.044.493
108,44%
2147
10.472.672
421,09%
111.706
479,98%
2240
Cadastro nico
2.487.042
Informao, Monitoramento e Avaliao das Aes da Poltica de
Assistncia Social
23.273
Capacitao Continuada das Entidades Scio Assitenciais
Conveniadas
154.031
2241
2228
2227
2283
66.328
0,00%
57.223
SUBTOTAL
0116
37,37%
1408
0115
245.000
0,00%
1088
SUBTOTAL
3.967.439
0,00%
0,00%
0,00%
8.361.725
16.628.871
198,87%
11.638.000
5.756.635
49,46%
21.474.700
1.302.671
6,07%
214.500
6.059.176
2824,79%
33.327.200
13.118.482
39,36%
1309
6.386
0,00%
1407
8.604.352
0,00%
1441
1442
Incluso Produtiva
Pr-jovem Adolescente
1.491.077
756.920
0,00%
45,09%
1.678.858
2094
2.786.962
2096
119.700
0,00%
2097
399.828
0,00%
2098
70.237
0,00%
2235
171.171
0,00%
2237
11.927.290
2238
Bolsa Famlia
1.073.976
0,00%
2242
10.600
0,00%
2246
509.813
0,00%
2255
1.409.149
2256
SUBTOTAL
0117
97.081
30.356.480
1.283.383
7.244.403
175.076
9.459.781
46,05%
60,74%
12,42%
0,00%
31,16%
1407
374.230
0,00%
1441
Incluso Produtiva
2.751.336
0,00%
1468
266.235
0,00%
1513
2.000.000
0,00%
2096
193.426
450.805
233,06%
5.054.075
255.232
5,05%
2098
2245
2257
295.566
0,00%
2258
267.313
0,00%
2099
2232
2270
2272
SUBTOTAL
0118
Programa Municipal de
Drenagem Urbana de
Fortaleza - DRENURB
Fortaleza
0119
77.707
0,00%
7,33%
4.544.051
2.912.771
64,10%
160.313
1.997.641
1246,09%
18.131.894
6.696.800
36,93%
25.786.254
33.276.869
129,05%
2279
Gerenciamento do Programa
2.062.900
5.234.210
253,73%
27.849.154
38.511.079
138,28%
1454
1455
1456
Gesto da Poltica de
Juventude
1.060.049
130,49%
0120
396.943
1.002.644
1449
SUBTOTAL
Programa Integrado de
Polticas Pblicas de
Juventude (PIPPJ)
768.357
2280
2281
2282
1.485.904
0,00%
2.239.355
12.349.520
551,48%
3.725.259
12.349.520
331,51%
133.100
465.850
36.720
239.895
276.615
0,00%
7,88%
0,00%
82,89%
28,97%
954.900
1458
1459
194.000
0,00%
1460
434.000
0,00%
769.000
0,00%
1457
0121
Incentivo ao
Desenvolvimento e
Expanso da Base
Econmica do Municpio
SUBTOTAL
0122
Adoo de Tecnologias
Destinadas Inovao e
Modernizao Empresarial
Gesto da Poltica de
Direitos Humanos
0125
Enfrentamento Violncia
Contra a Mulher
0,00%
0,00%
1462
147.000
0,00%
234.000
0,00%
255.480
0,00%
2288
1.277.400
62.256
4,87%
1.532.880
62.256
4,06%
1.304.625
117,39%
50.000
15,05%
1.443.467
1.354.625
93,85%
6.247.326
1186,91%
2290
1.111.343
2291
332.124
1476
526.350
2306
1.377.183
SUBTOTAL
0126
SUBTOTAL
Programa de Melhoria da
Qualidade de Obras
Pblicas da Prefeitura de
Fortaleza - Qualifor
84.000
87.000
SUBTOTAL
Promoo dos Direitos
Humanos
0,00%
2289
0124
1461
SUBTOTAL
0123
57.000
2310
1.903.533
68.563
6.247.326
-
0,00%
328,20%
0,00%
SUBTOTAL
0127
1480
Programa de Fortalecimento
Scio-poltico das Mulheres 1481
2313
0128
6.264
-
110.621
225.933
204,24%
240.421
232.197
96,58%
0,00%
2315
206.939
82.879
40,05%
2319
447.091
104.406
23,35%
654.030
187.286
28,64%
826.086
19,30%
1495
4.280.000
1496
2326
4.280.000
2327
Estratgia de Comercializao
1.070.000
2328
Fortalecimento Institucional
535.000
SUBTOTAL
0130
0,00%
129.800
SUBTOTAL
0129
SUBTOTAL
Gesto da Poltica para
Mulheres
68.563
10.165.000
66.780.967 1560,30%
49.762 *
-
0,00%
127.729
23,87%
67.784.544
666,84%
1007
3.030.000
0,00%
1498
505.000
0,00%
3.030.000
0,00%
5.252.000
0,00%
1.212.000
0,00%
0,00%
1499
1500
1501
13.029.000
0131
1504
35.704.000
93.739.236
262,55%
2279
Gerenciamento do Programa
2.856.290
8.483.004
296,99%
38.560.290
102.222.240
265,10%
SUBTOTAL
0132
2335
506.736
865.274
170,75%
2336
506.736
7.044.123
1390,10%
1.013.472
7.909.396
780,43%
12.220.765
54.083.093
442,55%
12.220.765
54.083.093
442,55%
79.650.924
52.824.271
66,32%
79.650.924
52.824.271
66,32%
36.795.908
39.417.187
107,12%
36.795.908
39.417.187
107,12%
SUBTOTAL
0901
Operaes Especiais:
Cumprimento de Sentenas
Judiciais
0001
0902
Operaes Especiais:
Servio da Dvida Interna
0002
0903
Operaes Especiais:
Contribuio para a
Formao do PASEP
0003
0904
Operaes Especiais:
Outros Encargos Especiais
0004
209.856
25.045
11,93%
0005
93.978
62.031
66,01%
303.834
87.076
28,66%
4.049.377
1.030.200
25,44%
4.049.377
1.030.200
25,44%
2.363.201
15.117.998
639,73%
SUBTOTAL
0905
Operaes Especiais :
Participao Acionria
0007
0906
Operaes Especiais:
Servio da Dvida Externa
0008
SUBTOTAL
9999
Reserva de Contingncia
9999
Reserva de Contingncia
SUBTOTAL
TOTAL GERAL
2.363.201
15.117.998
639,73%
30.182.290
0,00%
30.182.290
0,00%
4.746.087.660
4.765.261.377
100,40%
* No estava planejado no PPA, mas houve execuo, acontece nos casos de uma projeto/atividade estava programado somente para um ano e continuou a
execuo no ano seguinte.
PROGRAMA AO
Cmara Municipal de
Fortaleza
rea construda
Consulta realizada
Unidade
Proposio apreciada
Unidade
Entidade apoiada
Unidade
rea construda/reformada
250
Consulta realizada
Unidade
Jovens beneficiados
Guarda municipal
qualificado
Jovem
50.000
36.000
Unidade
600
400
Reaparelhamento realizado
Unidade
Unidade
300
4880
1007
Unidade
1498
Capacitao de Guardas
Unidade
1438
0001
2154
0002
1109
0003
1438
0115
2283
0005
2025
0065
1245
0080
2359
Gabinete da Prefeita
0130
REALIZADO
2013
UNIDADE
2001
Guarda Municipal de
Fortaleza
PREVISTO
2013
PRODUTO
1225
DESCRIO DA AO
Reforma e Ampliao da
Sede do Legislativo
Municipal
Realizao de Consultas
Plebiscitrias e
Referendrias
Manuteno das Atividades
Legislativas
Apoio Financeiro Unio dos
Vereadores do Cear
Construo, Ampliao e
Reforma de Prdios
Pblicos
Realizao de Consultas
Plebiscitrias e
Referendrias
Gesto dos CUCAs
Formao Permanentes de
Guardas Municipais
Reaparelhamento da Defesa
Civil
Guarda capacitado
770
770
Municipais
1499
1501
1537
Autarquia de
Regulao,
Fiscalizao e
Controle dos
Servios Pblicos de
Saneamento
Ambiental
0091
0119
300
Pessoa atendida
Unidade
600
Adolescente/jovem
capacitado
Undiade
300
Programa mantido
Unidade
Jovem beneficiado
Jovem
1.500
2.375
Jovens beneficiados
Unidade
9.500
15.137
Evento realizado
Unidade
Conselho mantido
Unidade
Profissional capacitado
Unidade
70
2006
Racionalizao e
Informatizao
Unidade administrativa
informatizada
Unidade
20
45
2007
Capacitao de
Procuradores
Procurador capacitado/ano
Unidade
15
19
2281
Procuradoria Geral do
Municpio
0002
Fundo de
Aperfeioamento da
Procuradoria Geral do
Municpio
0005
Unidade
2282
1455
1456
0120
Mulher capacitada
Manuteno do Programa de
Fiscalizao Integrada
Realizao e Apoio de Aes
de Gerao de Emprego e
Renda de Jovens
Realizaes e Apoio s
Aes de Formao e
Participao Juvenil
Realizao de Fruns e
Conferncias de Juventude
Manuteno do Conselho
Municipal de Juventude
Fortalecimento da
Capacidade Institucional da
Poltica de Juventude
2268
1454
Fundo Municipal de
Juventude de
Fortaleza
Capacitao de Mulheres
Mediadoras de Conflitos
(Mulheres da Paz e Mulheres
em Ao)
Aliana Social Contra o
Crack (Prevenao e Reduo
do Uso de Drogas)
Capacitao de
Adolescentes e Jovens para
Formao Cidad (Projeto
Protejo)
50
Controladoria Geral
do Municpio
0011
2006
0002
Unidade
rgo mantido
Unidade
Consumidor atendido
Unidade
35.000
11238
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
1* Em
andamento
Oramento elaborado
Unidade
rea construda/reformada
Sistema de gesto de RH
implantado
2.000
Unidade
Servidor capacitado
Unidade
2.000
928
Servidor includo
Unidade
200
2312
Capacitao de Servidores
Incluso Digital do Servidor
Municipal de Fortaleza
Portal de Internet da
Administrao Municpal
Portal mantido
Unidade
2322
Incluso Scio-Digital
Telecentro mantido
Unidade
2109
2139
0088
2363
0002
2006
1001
0007
2011
1011
0017
2033
0096
2178
1109
Secretaria de
Administrao do
Municpio
0002
1149
0008
2012
2202
0111
Procon Itinerante
Manuteno do Procon
Intinerante
Racionalizao e
Informatizao
Desenvolvimento do Sistema
Integrado de Oramento
Acompanhamento e Reviso
do Plano Plurianual
Atualizao e
Complementao da
Legislao Urbana
2197
Secretaria Municipal
de Planejamento e
Oramento
Unidade administrativa
informatizada
Unidade administrativa
informatizada
Unidade
2006
Secretaria Municipal
de Defesa do
Consumidor
Racionalizao e
Informatizao
Racionalizao e
Informatizao
Manuteno de rgos
Colegiados
Proteo e Defesa do
Consumidor
Sistema de Informaes
Estatsticas
Preparao e Elaborao do
Oramento Participativo
Construo, Ampliao e
Reforma de Prdios
Pblicos
Implantao do Sistema
Integrado de Gesto de RH
2323
1474
1475
1521
1522
1523
2298
0112
2353
1488
2308
40
Unidade
Unidades Conectadas
Unidade
Clula reestruturada
Certificao digital
implantada
Unidade
Unidade
Sistema implantado
Unidade
Servio Hospedado
Unidade
Sistema mantido
Unidade
10
Estao substituda
900
900
Banda disponibilizada
Estao de trabalho
mantido
Unidade
Megabit por
segundo
400
400
Unidade
5.500
5.500
Candidato inscrito
Candidato
30.000
16.199
rea construda/reformada
150
200
Formao continuada
Pessoa
1.000
14.349
0002
2064
0005
1463
1464
Turista atendido
Pessoa
3.000
1465
Cidado informado
Pessoa
1.000
2063
Ensino de Idiomas
Aluno matriculado
Aluno
5.000
3.552
2286
Planto Gramatical
Cidado atendido
Pessoa
30.000
15.693
0113
2318
1028
1109
Instituto Municipal de
Pesquisas,
Administrao e
Recursos Humanos
Conectividade Social
Implantao do Data Center
Corporativo
Implantao de Rede
Corporativa Multi-Servios
Reestruturao da Clula de
Tecnologia da Informao
Estruturao do Plano de
Certificao Digital
Implantao do Sistema de
Digitalizao de Documentos
Manuteno do Data Center
Corporativo
Manuteno de Sistemas
Corporativos
Renovao do Parque de
Estaes de Trabalho
0040
Instituto de
Previdncia do
Municpio PREVIFOR
Instituto de
Previdncia do
Municpio - SADE
0043
1030
0002
1109
0008
2012
0002
1109
0008
2012
0012
1535
1155
Secretaria de
Finanas do
Municpio
0013
1253
0112
2021
1109
0002
2006
0005
2080
0008
2012
Fundo Municipal de
Educao
1010
1385
2026
0014
2027
10.000
850
Capacitao de Servidores
Servidor capacitado
Construo, Ampliao e
Reforma de Prdios Pblicos rea construda/reformada
Unidade
100
27
950
Capacitao de Servidores
Prmio Sefin de Finanas
Pblicas
Servidor capacitado
Unidade
70
Prmio concedido
Unidade
Modernizao Tributria
Implantao do Cadastro
Tcnico Multifinalitrio
Georeferenciado
Gesto da Tecnologia da
Informao
Construo, Ampliao e
Reforma de Prdios
Pblicos
Racionalizao e
Informatizao
Capacitao de Recursos
Humanos da Educao
Sistema modernizado
Unidade
Unidade
Unidade
20
rea construda/reformada
Unidade administrativa
informatizada
Recurso humano
capacitado
100
Unidade
238
413
Unidade
4.000
Capacitao de Servidores
Desenvolvimento das
Polticas de Gesto Escolar
Implantao do Programa de
Avaliao
Custo/Aluno/Qualidade da
Rede Pblica Municipal
Desenvolvimento das
Polticas do Ensino
Fundamental
Desenvolvimento das
Polticas de Educao Infantil
Servidor capacitado
Unidade
320
Poltica desenvolvida
Unidade
Custo/alunos/qualidade
avaliada
Unidade
Poltica desenvolvida
Unidade
Poltica desenvolvida
Unidade
Cadastro georefenciado
implantado
Unidade administrativa
informatizada
2029
Poltica desenvolvida
Unidade
Poltica desenvolvida
Unidade
Conferncia realizada
Unidade
Docente beneficiado
Unidade
150
200
Aluno atendido
Unidade
240
160
Conselho mantido
Unidade
Poltica desenvolvida
Unidade
Centro mantido
Unidade
Fundo mantido
Unidade
Aluno atendido
Unidade
11.000
8.657
Professor capacitado
Unidade
250
Concludente beneficiado
Tecnologia e projeto
desenvolvidos
Unidade
3.000
Unidade
Aluno matriculado
Unidade
156.371
137.135
2075
Cursinhos Populares
Desenvolvimento de Projetos
e Tecnologias Educacionais
Manuteno do Ensino
Fundamental
Manuteno das Escolas
pelo PMDE
Escola mantida
Escola
372
269
2077
Alimentao Escolar
Aluno atendido
Unidade
177.134
153.946
2030
2143
2144
2155
2173
2204
2205
2261
2262
2274
0015
1120
1008
2074
0057
Desenvolvimento das
Polticas de Educao
Especial
Desenvolvimento das
Polticas de Esporte e Arte
nas Escolas
Conferncia Municipal de
Educao
Formao Docente em Nvel
Superior, Especializao,
Mestrado e Doutorado
Conveniamento com
Instituies de Atendimento
Criana com Necessidade
Especial
Manuteno do Conselho
Municipal de Educao
Desenvolvimento das
Polticas de Valorizao dos
Trabalhadores em Educao
Manuteno do Centro de
Referncia do Professor
Manuteno do Fundo
Municipal de Educao
Manuteno do Transporte
Escolar
Formao Inicial e
Continuada em Regime
Semi-Presencial
2089
2091
Fardamento Escolar
2105
Unidade
238
Unidade
28.636
7.462
2076
Informtica na Educao
Escola beneficiada
Alimentao Escolar - Ensino
Fundamental - Mais
Educao
Aluno atendido
Manuteno da Educao
Pr-escolar
Aluno matriculado
Unidade
22.965
20.721
2077
Alimentao Escolar
Aluno atendido
Unidade
27.309
32.006
2091
Fardamento Escolar
Aluno beneficiado
Unidade
39.428
2130
Manuteno de Creches
Alimentao Escolar Creche
Fardamento Escolar Educao Infantil
Criana atendida
Unidade
10.971
11.285
Aluno atendido
Unidade
12.621
11.285
Aluno beneficiado
Unidade
37.448
Alimentao Escolar
Aluno atendido
Manuteno da Educao de
Jovens e Adultos
Aluno matriculado
Unidade
18.960
16.811
Unidade
46.896
16.811
Brasil Alfabetizado
Reforma e Equipamento do
Colgio Filgueiras Lima
Aluno atendido
Colgio equipado e
reformado
Unidade
15.000
1.228
Unidade
Alimentao Escolar
Manuteno do Ensino
Mdio
Aluno atendido
Unidade
945
Aluno matriculado
Unidade
268
2087
2088
2338
2151
0058
2340
2077
2078
0061
2343
1078
2077
0062
2079
Escola beneficiada
Unidade
272
270
Escola banaficiada
Unidade
65
Estudante beneficiado
Unidade
425.247
Aluno beneficiado
Unidade
207.472
185.968
0095
1098
Unidade
150
164
Escola beneficiada
Unidade
19
Imvel adquirido
Unidade
Escola adequada
Unidade
15
Centro construdo e
equipado
Unidade
Centro reformado
Unidade
27
20
Jovens includos
Unidade
15.000
2.185
Servidor capacitado
Unidade
500
721
250
260,75
Pessoa atendida
Unidade administrativa
informatizada
Unidade
191.606
129.047
Unidade
10
10
Conselho mantido
Unidade
2180
Capacitao de Servidores
Ampliao, Reforma e
Equipamento do Hospital Qualisus
Assistncia Hospitalar de
Urgncia e Emergncia
Gesto da Tecnologia da
Informao
Manuteno do Conselho
Municipal de Sade
Preveno e Controle de
Diabetes e Hiperteno
Pessoa atendida
Ano
150.000
553.307
2277
Ateno Sade
Unidades assistidas
Unidade
110
110
1094
1096
1097
1169
1098
0100
1358
0106
1360
0008
2012
Fundo Municipal de
Sade Administrao Geral
1025
0031
2058
0112
2021
0029
2060
0030
Centro construdo e
equipado
Unidade escolar construda
e equipada
Unidade
1093
0099
Construo e Equipamento
de Centro de Educao
Infantil
Construo e Equipamento
de Unidades Escolares
Reforma, Ampliao e
Equipamento de Unidades
Escolares
Implantao de Infraestrutura Esportiva nas
Escolas
Aquisio de Imveis para
Implantao de Unidades
Escolares
Programa de Adequao de
Prdios Escolares - PAPE
Construo e Equipamento
de Centro de Educao
Infantil
Reforma de Centro de
Educao Infantil
Exerccio do Programa
Nacional de Incluso de
Jovens - PROJOVEM
2347
1235
1396
1421
1514
2049
2050
2051
2217
2276
0031
2293
1391
2044
0032
2214
0033
1471
Programa de Expanso e
Consolidao da Estratgia
Sade da Famlia - PROESF
Ampliao, Reforma e
Equipamento de Hospitais
Municipais - Qualisus
Instalao e Equipamento do
Hospital da Mulher
Programa de rtese e
Prtese
Implantao de Centro de
Recuperao de
Dependentes Qumicos
Conveniamento com
Entidades Filantrpicas
Contratao de Entidades
Privadas de Sade
Contratao de Profissional
da Sade
Manuteno do Centro de
Especialidade Odontolgica CEO
Conveniamento com Entes
Pblicos
Manuteno do Hospital da
Mulher - Municpio
Reforma e Ampliao da
Central de Abastecimento
Farmacutico-CAF e Rede
de Frio
Aquisio e Distribuio de
Medicamentos Essenciais da
Ateno Bsica e
Especializada
Manuteno da Central de
Abastecimento Farmacutico
e Rede de Frios
Implantao e
Implementao de
Processos Formativos
Unidades acompanhadas
Unidade
92
92
Hospital ampliado,
reformado e equipado
Unidade
Hospital instalado
Unidade
Pacientes atendidos
Unidade
1.500
1.444
Centro Implantado
Unidade
Entidade conveniada
Unidade
17
17
Entidade contratada
Unidade
175
75
Pessoa contratada
Unidade
1.388
150
CEO mantido
Unidade
Populao atendida
Percentual
60
60
Hospital mantido
Unidade
Central reformada e
ampliada
Unidade
Paciente beneficiado
Percentual
100
80
Central mantida
Unidade
Processos Implantados
Unidade
12
16
0030
2179
Implantao da Politica
Municipal de Educao
Popular em Sade
Reforma, Construo,
Ampliao e Equipamento da
Vigilncia Sanitria
Fortalecimento e
Modernizao da Gesto do
Sistema Municipal de
Vigilncia da Sade VIGISUS
Reforma e Equipamento do
Centro de Zoonose
Manuteno da Rede de
Ateno Integral do
Trabalhador
Manuteno das Atividades
de Vigilncia Sade
Preveno e Controle das
Doenas Transmissveis por
Vetores
Reaparelhamento da Frota
do SAMU Fortaleza
Reforma e Equipaemnto da
Sede do SAMU
Preveno de DST/HIV/
AIDS
Assistncia Portadores de
DST/HIV/ AIDS
Manuteno dos Conselhos
Regionais de Sade
Implantao de Unidades de
Sade
Reforma, Ampliao e
Equipamento das Unidades
de Sade
Manuteno das Unidades
Bsicas de Sade
0031
1024
Reforma, Ampliao e
1472
1324
1422
1437
2207
2266
0034
2294
1236
0035
1519
2057
0039
2208
0029
2136
1023
FMS - Distrito de
Sade - SER I
1024
Poltica implantada
Unidade
Prdio reformado,
construdo, ampliado
Unidade
Percentagem
80
80
Unidade
Rede mantida
Unidade
Populao atendida
Unidade
2.476.589
2.551.808
Campanha realizada
Unidade
12
Ambulncia reaparelhada
Sede Reformada e
Equipada
Aes de preveno
realizada
Unidade
14
14
Unidade
Unidade
12
12
Pessoa assisitida
Unidade
1.800
1.500
Conselho mantido
Unidade de sade
implantada
Unidade
Unidade
Unidade reformada,
ampliada e equipada
Unidade
Unidade mantida
Unidade
12
12
Unidade reformada,
Unidade
Aes de vigilncia
desenvolvidas
Centro reformado e
equipado
ampliada e equipada
1235
2209
Manuteno de Centro de
1235
2209
0095
1023
0029
2136
1023
1024
FMS - Distrito de
Sade - SER II
0030
2179
1024
0031
2209
0029
2136
1023
1024
FMS - Distrito de
Sade - SER III
0030
2179
1024
0031
Hospital ampliado,
reformado e equipado
Unidade
Centro mantido
Unidade de sade
implantada
Unidade
Unidade
Conselho mantido
Unidade de sade
implantada
Unidade
Unidade
Unidade reformada,
ampliada e equipada
Unidade
Unidade mantida
Unidade
10
11
Unidade reformada,
ampliada e equipada
Unidade
Centro mantido
Unidade
Conselho mantido
Unidade de sade
implantada
Unidade
Unidade
Unidade reformada,
ampliada e equipada
Unidade
Unidade mantida
Unidade
16
16
Unidade reformada,
ampliada e equipada
Unidade
Hospital ampliado,
reformado e equipado
Unidade
Centro mantido
Unidade
Apoio Psicosocial
Unidade de sade
implantada
1235
Implantao de Unidades de
Sade
Manuteno dos Conselhos
Regionais de Sade
Implantao de Unidades de
Sade
Reforma, Ampliao e
Equipamento das Unidades
de Sade
Manuteno das Unidades
Bsicas de Sade
Reforma, Ampliao e
Equipamento das Unidades
de Sade
Ampliao, Reforma e
Equipamento de Hospitais
Municipais - Qualisus
Manuteno de Centro de
Apoio Psicosocial
Manuteno do Centro de
Referncia em Sade do
Trabalhador
Manuteno dos Conselhos
Regionais de Sade
Implantao de Unidades de
Sade
Reforma, Ampliao e
Equipamento das Unidades
de Sade
Manuteno das Unidades
Bsicas de Sade
Reforma, Ampliao e
Equipamento das Unidades
de Sade
Ampliao, Reforma e
Equipamento de Hospitais
Municipais - Qualisus
2209
Manuteno de Centro de
0095
1023
0029
2136
1023
1024
0030
2179
FMS - Distrito de
Sade - SER IV
1024
1235
0031
2209
0034
2206
0029
2136
1023
1024
FMS - Distrito de
Sade - SER V
0030
2179
1024
0031
2
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade reformada,
ampliada e equipada
Unidade
Unidade mantida
Unidade
12
12
Unidade reformada,
ampliada e equipada
Unidade
Hospital ampliado,
reformado e equipado
Unidade
Centro mantido
Unidade
Centro mantido
Unidade
Conselho mantido
Unidade de sade
implantada
Unidade
Unidade
Unidade reformada,
ampliada e equipada
Unidade
Unidade mantida
Unidade
19
19
Unidade reformada,
ampliada e equipada
Unidade
Hospital ampliado,
reformado e equipado
Unidade
Centro mantido
Unidade
Conselho mantido
Unidade de sade
implantada
Apoio Psicosocial
0031
2209
0095
1023
Implantao de Unidades de
Sade
Manuteno dos Conselhos
Regionais de Sade
Implantao de Unidades de
Sade
Reforma, Ampliao e
Equipamento das Unidades
de Sade
Manuteno das Unidades
Bsicas de Sade
Reforma, Ampliao e
Equipamento das Unidades
de Sade
Manuteno de Centro de
Apoio Psicosocial
Implantao de Unidades de
Sade
0031
2043
Manuteno da Rede de
Hospitais do Municpio
Hospital mantido
Unidade
0031
2043
Manuteno da Rede de
Hospitais do Municpio
Hospital mantido
Unidade
0031
2043
Manuteno da Rede de
Hospitais do Municpio
Hospital mantido
Unidade
Hospital Distrital
Maria Jos Barroso
0031
2043
Manuteno da Rede de
Hospitais do Municpio
Hospital mantido
Unidade
Hospital Lcia de
Ftima/CROA
0031
2043
Manuteno da Rede de
Hospitais do Municpio
Hospital mantido
Unidade
Hospital Distrital
Gonzaga Mota/Jos
Walter
0031
2043
Manuteno da Rede de
Hospitais do Municpio
Hospital mantido
Unidade
0095
1023
0029
2136
1023
1024
FMS - Distrito de
Sade - SER VI
0030
2179
1024
Hospital Distrital
Gonzaga Mota/Barra
do Cear
Centro de
Especializaes
Mdicas Jos de
Alencar
Hospital Distrital
Evandro Ayres de
Moura
Unidade de sade
implantada
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade reformada,
ampliada e equipada
Unidade
Unidade mantida
Unidade
21
21
Unidade reformada,
ampliada e equipada
Unidade
Centro mantido
Unidade de sade
implantada
Unidade
Unidade
Conselho mantido
Unidade de sade
implantada
Hospital Distrital
Nossa Senhora da
Conceio
Hospital Distrital
Gonzaga
Mota/Messejana
Hospital Distrital
Edmilson Barros de
Oliveira
FMS - Distrito de
Polticas
Socioeconmicas
0031
2043
Manuteno da Rede de
Hospitais do Municpio
Hospital mantido
Unidade
0031
2043
Manuteno da Rede de
Hospitais do Municpio
Hospital mantido
Unidade
0031
2043
Hospital mantido
Unidade
0030
1024
Unidade reformada,
ampliada e equipada
Unidade
0002
2109
0043
1030
rgo mantido
Unidade
Pessoa capacitada em
curso de qualificao bsico Unidade
Microempreendedor
beneficiado com crdito
Pessoa
5.800
2690
7.000
2.000
1035
Manuteno da Rede de
Hospitais do Municpio
Reforma, Ampliao e
Equipamento das Unidades
de Sade
Manuteno de rgos
Colegiados
Capacitao Profissional de
Trabalhadores
Programa Agncia Cidad de
Crdito -PAC
Apoio ao Associativismo e
Cooperativismo
1306
Frentes de Servios
1320
Artesanato Competitivo
Realizao de Pesquisa
Sobre o Mercado de
Trabalho e Polticas Pblicas
Fomento Economia
Criativa
Apoio Organizao
Produtiva das Mulheres
Implantao,
Acompanhamento e
Monitoramento de Produo
Agrcola em Ncleos
Urbanos em reas Pblicas
e Privadas
Capacitao em Tecnologia
da Informao
1033
Secretaria de
Desenvolvimento
Econmico
1447
1526
0044
2316
0098
1312
0111
1032
Pblico beneficiado
Pessoa sem renda
excludas do mercado de
trabalho
Produto artesanal
competitivo
Unidade
3.000
1.000
Pessoa
500
Unidade
600
1000
Pesquisa realizada
Unidade
Pessoa beneficiada
Unidade
1.000
Grupo apoiado
Unidade
15
27
Unidade
Unidade
3.200
1485
1511
2311
1457
1458
1459
0121
1460
0008
2012
Fundo Municipal de
Desenvolvimento
Socioeconmico
Fundo Municipal de
Desenvolvimento
Socioeconmico
Parque implantado
Unidade
Centro implantado
Unidade
Casa mantida
Unidade
Incentivos concedidos
Unidade
40
Aes apoiadas
Unidade
Eventos apoiados
Unidade
Projetos apoiados
Unidade
Servidor capacitado
Unidade
Apoio realizado
Unidade
90
209
Divulgao realizada
Unidade
Requalificao elaborada
Unidade
Centro mantido
Unidade
Mulher empreendedora
beneficiada
Pessoa
150
Unidade
500
0054
2252
0056
1341
0115
2227
Capacitao de Servidores
Apoio s Manifestaes
Culturais
Divulgao das Aes de
Cultura
Requalificao do Centro
Histrico
Manuteno do Centro
Urbano de Cultura, Arte,
Cincia e Esporte - CUCA
0044
1135
Cozinha em Casa
0097
1296
1065
Fundao de Cultura,
Esporte e Turismo de
Fortaleza
Implantao do Parque
Tecnolgico de Fortaleza
Implantao de Centros
Vocacionais Tecnolgicos CVT's
Fundo Municipal de
Financiamento do
Programa Credjovem
Fundo Municipal de
Financiamento do
Programa Credjovem
0044
1037
0119
1454
0002
2006
1011
0017
2033
0018
1012
1013
Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Urbano e Infraestrutura
Autarquia Municipal
de Trnsito, Servios
Pblicos de
Cidadania
Credjovem
Realizao e Apoio de Aes
de Gerao de Emprego e
Renda de Jovens
Racionalizao e
Informatizao
Atualizao e
Complementao da
Legislao Urbana
Sistema de Informaes
Estatsticas
Desenvolvimento
Institucional Desenvolvimento Urbano
Projetos Urbansticos de
reas Prioritrias
Projetos de Infra-estrutura
Urbana
Desenvolvimento
Institucional - Transporte
Pblico
Desenvolvimento
Institucional - Habitao
Operacionalizao da Usina
de Asfalto
Gerenciamento das Aes
do PREURBIS
0023
1014
0024
1015
0025
1016
0063
2081
0095
2265
0118
2279
0125
1476
0002
2006
Gerenciamento do Programa
Melhoria dos Processos de
Fiscalizao de Obras Qualifor
Racionalizao e
Informatizao
0008
2012
Capacitao de Servidores
Pessoa
800
121
Jovem beneficiado
Unidade administrativa
informatizada
Jovem
2.000
Unidade
Unidade
Unidade
130
199
20
280.000
250.000
15
15
Programa gerenciado
Unidade
Processo fiscalizado
Unidade administrativa
informatizada
Unidade
59
134
Unidade
Servidor capacitado
Unidade
429
895
Asfalto produzido
Tonelada
1021
1147
1198
0036
2055
1079
0067
2092
0002
2006
1115
0080
1121
1121
1125
Unidade
85
51
Ao desenvolvida
Unidade
52
135
Viatura adquirida
Unidade
30
Sinalizao realizada
Ponto luminoso
ampliado/melhorado
126.368
1.101,95
Unidade
206.350
283,00
Manuteno realizada
Unidade administrativa
informatizada
Unidade
212.000
90100
Unidade
16
Casa construda
Unidade
2.531
44
Casa melhorada
Unidade
1.461
Casa melhorada
Unidade
500
624
24
Unidade
870
Habitao regularizada
Unidade habitacional
construda
Unidade
7.000
Unidade
816
Habitao regularizada
Unidade
2.000
3.000
1336
Unidade regularizada
Unidade
1337
Regularizao Fundiria em
Unidade regularizada
Unidade
1133
1503
0084
1505
0095
1354
1126
0103
Estudos e Projetos
Construo de Unidades
Habitacionais Populares
Apoio ao Desenvolvimento
Institucional
Construo de Habitao
Popular - Projeto Vila do Mar
- SER I
Regularizao Fundiria Projeto Vila do Mar
Construo de Unidades
Habitacionais
Regularizao Fundiria em
Assentamentos Populares
Regularizao Fundiria em
Terras da Unio
1131
Fundao de
Desenvolvimento
Habitacional de
Fortaleza
Implantao do Controle de
Trfego em rea de
Fortaleza
Educao para Segurana
no Trnsito
Reequipamento Operacional
do Trnsito
Operacionalizao do
Trnsito
Ampliao e Melhoria da
Rede de Iluminao Pblica
Manuteno da Iluminao
Pblica
Racionalizao e
Informatizao
Construo de Habitao
Popular
Melhoria da Habitao
Popular
Melhoria da Habitao
Popular
Habitao popular
construda
Conjuntos Habitacionais
1125
1331
1344
1345
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e
Controle Urbano
0105
1346
0002
2006
1109
0002
Empresa Municipal de
Limpeza e
Urbanizao
2006
1467
2084
0066
2285
0078
1466
0005
2073
0017
2034
Fundo de Defesa do
Meio Ambiente
1018
2037
0027
2038
5.820
Estudos e Projetos
Assistncia Social s
Famlias
Construo de Habitao
Popular
Melhoria da Habitao
Popular
Implantao de Infraestrutura Urbana
Racionalizao e
Informatizao
Construo, Ampliao e
Reforma de Prdios
Pblicos
Racionalizao e
Informatizao
Construo e Reforma de
Prdios das Zonas
Geradoras de Lixo (ZGLs)
Manuteno da Limpeza
Urbana
Famlia assistida
Unidade
500
500
Casa construda
Unidade
500
27
Habitao melhorada
Unidade
2.000
33
Infra-estrutura implantada
Unidade
09
Unidade administrativa
informatizada
Unidade
25
38
300
Unidade
10
12
323.068
1.740.045
75.027
Unidade
Unidade
200
211
Unidade
211
Evento realizado
Unidade
40
91
Controle efetivo
Regulao/Licenciamento
efetuado
Unidade
1.500
17.043
Unidade
260.000
2.398
rea construda/reformada
Unidade administrativa
informatizada
Prdio
construdo/reformado
Unidade
Resduo slido urbano
coletado
Tonelada
Coleta incentivada/realizada
ano
Tonelada
Coleta Seletiva
Implantao de Sistema de
Irrigao
Sistema implantado
Capacitao de Servidores
em Gesto Ambiental
Sevidor capacitado
Controle do Uso e Ocupao
do Solo
Projeto fsico/lei elaborados
Educao Ambiental
Monitoramento e Controle da
Poluio Ambiental
Regulao, Controle e
Licenciamento Ambiental
2329
1029
0041
Fundo Municipal de
Limpeza Urbana
1201
1531
0066
2084
0002
2006
1237
Secretaria de Esporte
e Lazer de Fortaleza
Unidade
13
rea preservada
Unidade
23
29
Poltica desenvolvida
Resduo slido urbano
coletado
Unidade administrativa
informatizada
Unidade
Tonelada
1.209.702
2.089.008
Unidade
15
Pessoa beneficiada
Unidade
4.000
4.000
Pessoa beneficiada
Unidade
10.000
1297
1319
Unidade
200
2341
Pessoa beneficiada
Unidade
3.000
4.300
Equipamento mantido
Unidade
30
12
rea construda/reformada
Banco de dados
implantados
200
Unidade
Evento promovido
Unidade
38
Roteiro executado
Unidade
Pessoa capacitada
Unidade
7.300
138
Plano implementado
Unidade
Unidade
0060
1371
Academia na Comunidade
Manuteno dos
Equipamentos Esportivos
Construo, Ampliao e
Reforma de Prdios
Pblicos
Sistema de Informaes
Tursticas
Eventos Promotores de
Desenvolvimento do Turismo
Roteiros Integrados de
Fortaleza
Educao e Qualificao
para o Turismo Cultural e
Ambiental
Enfrentamento Explorao
Sexual da Criana e do
Adolescente
0129
1495
Estratgia do Produto
0046
2358
0002
1109
0059
1364
1067
Secretaria de Turismo
de Fortaleza
Lagoa monitorada
1276
1365
1496
Unidade
10
Unidade
Unidade
15
Unidade
35
Poltica desenvolvida
Unidade
Conselho apoiado
Unidade
Conselho apoiado
Unidade
Pesquisa realizada
Pesquisa
Entidade apoiada
Unidade
20
19
Famlia cadastrada
Unidade
300.000
353.829
1407
Cadastro nico
Apoio a Rede ScioAssistencial
Entidade apoiada
Unidade
30
1441
Incluso Produtiva
Mulher capacitada
Unidade
1.300
1442
Jovem atendido
Unidade
1.400
1093
Benefcio concedido
Unidade
20.000
4.761
Entidade apoiada
Unidade
20
Ao desenvolvida
Unidade
2237
Pr-jovem Adolescente
Concesso de Benefcios
Eventuais
Apoio a Entidades de
Atendimento Pessoa Idosa
Promoo da Segurana
Alimentar e Nutricional
Centro de Referncia da
Assistncia Social CRAS/PAIF
Centro mantido
Unidade
24
24
2238
Bolsa Famlia
Famlia atendida
Unidade
2006
0016
2032
0064
2095
0064
2095
1088
1407
2147
2094
2096
2235
0116
Equipamento turstico
construdo/reformado
Estudo de impacto
ambiental elaborado
Ao de marketing
realizada
Planos e projetos
elaborados/acompanhados
Unidade administrativa
informatizada
2328
Fundo Municipal de
Assistncia Social
Infraestrutura e Servios
Bsicos
2
1
2327
0114
desenvolvido
Unidade
2326
Secretaria Municipal
de Assistncia Social
Turstico
Gesto Ambiental
Estratgia de
Comercializao
Fortalecimento Institucional
Racionalizao e
Informatizao
Gerenciamento das Polticas
de Assistncia Social
Manuteno dos Conselhos
de Assistncia Social
Manuteno dos Conselhos
de Assistncia Social
194.129
190.000
2246
2255
2256
1407
1441
1513
2096
2098
2099
2126
2232
2245
2257
0117
2270
Programa de Benefcio de
Prestao Continuada - BPC
Programa de Ateno Basica
ao Idoso - PABI
Implantao e Equipamento
de Unidades de Assistncia
Social - PSB
Apoio a Rede ScioAssistencial
Incluso Produtiva
Implantao de Albergue
Noturno para Populao de
Rua
Apoio a Entidades de
Atendimento Pessoa Idosa
Apoio a Entidades de
Atendimento s Crianas e
aos Adolescentes
Apoio a Entidades de
Atendimento Pessoa com
Deficincia
Erradicao do Trabalho
Infantil - PETI
Manuteno do Centro de
Referncia e Atendimento
Mulher em Situao de
Violncia Domstica e
Sexual
Ateno Populao em
Situao de Rua (CAPR e
Espao de Acolhimento
Noturno)
Manuteno da Casa-Abrigo
para Mulher Vtima de
Violncia
Centro de Referncia
Especializado da Assistncia
Pessoa beneficiada
Unidade
2.863
Unidade
2.500
2.342
Centro implantado
Unidade
Entidade apoiada
Unidade
20
19
Mulher capacitada
Unidade
250
Albergue implantado
Unidade
Entidade apoiada
Unidade
300
250
Criana e adolecente
atendidos
Unidade
1.102
326
Unidade
1.031
1.031
Unidade
2.200
1.890
Centro mantido
Unidade
Pessoa atendida
Unidade
50
1.621
Pessoa atendida
Unidade
60
Pessoa atendida
Unidade
1.440
4.843
Pessoa portadora de
deficincia atendida
Criana e adolescente
atendidos
Social - CREAS
2272
2356
0002
2006
1255
1265
0050
1291
1065
1266
Secretaria de Cultura
de Fortaleza
1272
2252
2317
0054
2346
1289
0056
1341
0108
1362
Atendimento Criana,
Adolescente e Jovem em
Situao de Risco Social
Ateno Populao em
Situao de Rua (CREAS
POP e Espao de
Acolhimento Noturno)
Racionalizao e
Informatizao
Apoio e Realizao de
Festivais e Mostras
Implantao de Projetos de
Formao de Platia nas
Diversas Linguagens
Artsticas
Realizao de Exposies
Apoio s Manifestaes
Culturais
Apoio a Convnios na rea
de Arte-educao
Criao de Editais de
Estmulo Circulao e
Difuso Cultural
Divulgao das Aes de
Cultura
Eventos Voltados
Promoo dos Direitos das
Mulheres
Lanamento de Edital Rede
Pontos de Cultura
Equipamento de Guarda e
Proteo dos Acervos
Histricos Culturais
Requalificao do Centro
Histrico
Adequao e Reforma de
Espaos Culturais
Criana, adolescente e
jovem atendido
Unidade
1.070
3.195
Pessoa atendida
Unidade administrativa
informatizada
Unidade
200
1.475
Unidade
Unidade
12
Formao de platia
realizada
Unidade
63
Exposio realizada
Unidade
Apoio realizado
Unidade
60
209
Convnio firmado
Unidade
Edital criado
Unidade
15
82
Divulgao realizada
Unidade
11
Evento realizado
Unidade
Edital lanado
Unidade
Equipamento adquirido
Unidade
Requalificao elaborada
Espao adequado,
reformado
Unidade
Unidade
2199
2249
1538
2361
0133
2364
0002
2006
0064
2095
0071
2109
0075
2116
0126
2310
Secretaria Municipal
de Direitos Humanos
1480
1481
2313
2362
0127
2365
Modernizao e
Informatizao de
Equipamentos Culturais
Manuteno de Equipamento
Culturais
Implantao do Sistema
Municipal de Fomento da
Cultura
Manuteno do Conselho
Municipal de Cultura
Manuteno do Sistema
Municipal de Fomento da
Cultura
Racionalizao e
Informatizao
Manuteno dos Conselhos
de Assistncia Social
Manuteno de rgos
Colegiados
Agncias de Cidadania Razes da Cidadania
Campanha de Preveno e
Combate Violncia Contra
as Mulheres
Implantao do Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher
Realizao de Conferncias
de Polticas para as
Mulheres
Equipamento
modernizado/informatizado
Unidade
Equipamento mantido
Unidade
Sistema implantado
Unidade
Conselho mantido
Unidade
Sistema mantido
Unidade administrativa
informatizada
Unidade
Unidade
10
Conselho apoiado
Unidade
rgo mantido
Atendimento jurdico, social
e psicolgico realizado
Unidade
Unidade
75
Campanha realizada
Unidade
Conselho implantado
Unidade
Conferncia realizada
Unidade
Unidade
25
25
Unidade
Unidade
0128
2315
1140
1223
2107
2108
2110
Fundao da Criana
e da Famlia Cidad
2111
2112
2113
Fundo Municipal de
Defesa dos Direitos
da Criana e do
Adolescente
Secretaria Executiva
Regional do Centro
0071
2126
0072
1100
0076
1104
0042
2067
0002
1109
0023
1081
0063
Fortalecimento da
Capacidade Institucional da
Poltica para as Mulheres
Profissional capacitada(o)
Criana e adolescente
atendidos
Unidade
250
250
Unidade
250
1.171
Unidade
100
Unidade
2.000
Unidade
481
Unidade
975
629
Unidade
84
185
Unidade
240
73
Unidade
240
46
Unidade
1.125
Unidade
920
700
Unidade
575
190
Entidade assistida
Unidade
180
rea construda/reformada
1.000
rea urbanizada
Via urbana ampliada e
recuperada
25.000
57.000
75.000
15.600
Rede Aquarela
Capacitao das Famlias do
PETI
Famlia atendida
Atendimento ao Adolescente
Usurio de Drogas (
NUPRED )
Pessoa atendida
Atendimento a Adolescentes
em Medida Scio-Educativa
em Meio Aberto
Atendimento realizado
Criana e adolescente
Ponte de Encontro
atendidos
Casa de Acolhimento de
Criana e adolescente
Passagem
atendidos
Repblica da Criana da
Cidade - Casa dos Meninos
Adolescente atendido
Repblica da Criana da
Cidade - Casa das Meninas
Adolescente atendida
Erradicao do Trabalho
Criana e adolescente
Infantil - PETI
atendidos
Projeto Crescer com Arte e
Criana e adolescente
Cidadania
atendidos
Fortalecimento da Famlia
Cidad
Bolsa-famlia concedida
1110
Apoio a Entidade
Conveniada
Construo, Ampliao e
Reforma de Prdios
Pblicos
Urbanizao de Vias e
Espaos Pblicos
Ampliao e Recuperao do
Sistema Virio
1112
1116
1477
1091
0064
2095
0066
1162
0108
1362
0114
2100
0118
1449
1109
0002
1233
1081
Secretaria Executiva
Regional I
1406
1484
1486
0023
1525
0046
1205
Sistema de Drenagem
recuperada
50.000
Programa de Transporte
Urbano
Programa Mobilidade Urbana
- PROMOB FORTALEZA
Reforma e Equipamento de
Unidades de Assistncia
Social
Manuteno dos Conselhos
de Assistncia Social
Implantao de Postos de
Reciclagem de Resduos
Slidos
Adequao e Reforma de
Espaos Culturais
Manuteno das Unidades
Sociais e CRAS
Ampliao e Desobstruo
da Rede de Drenagem
Urbana
Construo, Ampliao e
Reforma de Prdios
Pblicos
Implantao, Ampliao e
Recuperao de Mercados
Pblicos
Urbanizao de Vias e
Espaos Pblicos
Abrigo implantado
Construo de Ciclovias
Requalificao da Orla
Martima (Copa 2014)
Urbanizao Projeto Vila do
Mar
Urbanizao e Recuperao
de Vias na rea do Projeto
Vila do Mar
Implantao e Recuperao
de Infra-estrutura Esportiva
15.000
7.600
Unidade
35
Unidade reformada e
equipada
Unidade
Conselho apoiado
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Drenagem ampliada e
recuperada
20.000
6.925
rea construda/reformada
1.650
Mercado implantado,
ampliado e recuparado
Unidade
rea urbanizada
60.500
40.500
Ciclovia construda
Unidade
rea urbanizada
1.300
re urbanizada
12.000
3.000
2.400
Posto de reciclagem
implantado
Espao adequado,
reformado
Via urbanizada e
recuperada
Infra-estrutura implantada e
recuperada
1110
1112
1116
1477
0063
1525
1091
0064
2095
0066
1162
0081
1119
1091
1355
Secretaria Executiva
Regional II
0095
1356
0114
2100
0115
2227
0118
1449
0002
1109
Ampliao e Recuperao do
Sistema Virio
Ampliao e Recuperao do
Sistema de Drenagem
Programa de Transporte
Urbano
Programa Mobilidade Urbana
- PROMOB FORTALEZA
Urbanizao e Recuperao
de Vias na rea do Projeto
Vila do Mar
Reforma e Equipamento de
Unidades de Assistncia
Social
Manuteno dos Conselhos
de Assistncia Social
Implantao de Postos de
Reciclagem de Resduos
Slidos
Saneamento Bsico em
reas Crticas
Reforma e Equipamento de
Unidades de Assistncia
Social
Recuperao Ambiental em
reas de Risco
Implantao de Infraestrutura
Manuteno das Unidades
Sociais e CRAS
Manuteno do Centro
Urbano de Cultura, Arte,
Cincia e Esporte - CUCA
Ampliao e Desobstruo
da Rede de Drenagem
Urbana
Construo, Ampliao e
Reforma de Prdios
Pblicos
140.000
135.154,69
19.500
19.500
15.000
55
1.000
1.000
Abrigo implantado
Unidade
Via urbanizada e
recuperada
Unidade reformada e
equipada
Unidade
Conselho apoiado
Unidade
Posto de reciclagem
implantado
Unidade
Famlia beneficiada
Unidade
290
Unidade reformada e
equipada
Unidade
rea urbanizada
60.000
Infra-estrutura implantada
Unidade
Unidade
Centro mantido
Unidade
Drenagem ampliada e
recuperada
60.000
30.000
rea construda/reformada
600
950
1233
0006
1428
1081
1484
0023
1536
0044
1497
0046
1205
1110
1112
1116
0063
1477
1091
0064
2095
0066
1162
0114
2100
0115
1408
0118
1449
Implantao, Ampliao e
Recuperao de Mercados
Pblicos
Implantao da TV Municipal
Urbanizao de Vias e
Espaos Pblicos
Requalificao da Orla
Martima (Copa 2014)
Requalificao da Orla Aldeia da Praia
Implantao da Casa Campo
Cidade/Banco de Alimentos
Implantao e Recuperao
de Infra-estrutura Esportiva
Ampliao e Recuperao do
Sistema Virio
Ampliao e Recuperao do
Sistema de Drenagem
Programa de Transporte
Urbano
Programa Mobilidade Urbana
- PROMOB FORTALEZA
Reforma e Equipamento de
Unidades de Assistncia
Social
Manuteno dos Conselhos
de Assistncia Social
Implantao de Postos de
Reciclagem de Resduos
Slidos
Manuteno das Unidades
Sociais e CRAS
Construo do Centro
Urbano de Cultura, Arte,
Cincia e Esporte - CUCA
Ampliao e Desobstruo
da Rede de Drenagem
Urbana
Mercado implantado,
ampliado e recuparado
Unidade
TV implantada
Unidade
1* (30%
concludo)
rea urbanizada
48.400
rea urbanizada
54.544
7.000
rea Urbanizada
70.000
1.400
Casa implantada
Infra-estrutura implantada e
recuperada
Via urbana ampliada e
recuperada
Drenagem implantada e
recuperada
Via urbana implantada e
recuperada
Unidade
1.500
210.000
155.000
18.500
8.500
Abrigo implantado
Unidade
70
Unidade reformada e
equipada
Unidade
Conselho apoiado
Unidade
Posto de reciclagem
implantado
Unidade
Unidade
Centro construdo
Unidade
Drenagem ampliada e
recuperada
100.000
2.200
0131
1504
1109
0002
1233
1081
0023
1509
0046
1205
1110
1112
Secretaria Executiva
Regional III
1116
0063
1477
1091
0064
2095
0066
2366
0067
1114
0081
1119
0095
1091
44.810
86.560
rea construda/reformada
700
200
Mercado implantado,
ampliado e recuparado
Unidade
rea urbanizada
46.000
5.762
Parque Urbanizado
Infra-estrutura implantada e
recuperada
Via urbana ampliada e
recuperada
Drenagem implantada e
recuperada
Via urbana implantada e
recuperada
Unidade
70.000
63.291
42.000
28.000
11.900
Abrigo implantado
Unidade
50
Unidade reformada e
equipada
Unidade
Conselho apoiado
Unidade
Posto mantido
Cemitrio reformado e
ampliado
Unidade
Unidade
Famlia beneficiada
Unidade
100
Unidade reformada e
equipada
Unidade
0114
2100
0115
1408
0118
1449
1109
0002
1233
1081
Unidade
Centro construdo
Unidade
Drenagem ampliada e
recuperada
60.000
rea construda/reformada
2.000
900
Mercado implantado,
ampliado e recuparado
Unidade
50.000
50.000
15.000
200.000
110.000
15.000
5.500
Unidade
50
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
0064
2095
0114
2100
0115
1408
rea urbanizada
Praa Constuda e
Praa da Juventude
reformada
Implantao e Recuperao Infra-estrutura implantada e
de Infra-estrutura Esportiva
recuperada
Ampliao e Recuperao do Via urbana ampliada e
Sistema Virio
recuperada
Ampliao e Recuperao do Drenagem implantada e
Sistema de Drenagem
recuperada
Programa de Transporte
Via urbana implantada e
Urbano
recuperada
Programa Mobilidade Urbana
- PROMOB FORTALEZA
Abrigo implantado
Reforma e Equipamento de
Unidades de Assistncia
Unidade reformada e
Social
equipada
Manuteno dos Conselhos
de Assistncia Social
Conselho apoiado
Manuteno das Unidades
Sociais e CRAS
Unidade e CRAS mantidos
Construo do Centro
Urbano de Cultura, Arte,
Cincia e Esporte - CUCA
Centro construdo
0118
1449
Ampliao e Desobstruo
0023
1491
0046
1205
1110
Secretaria Executiva
Regional IV
1112
1116
0063
1477
1091
Drenagem ampliada e
Unidade
2.500
1081
da Rede de Drenagem
Urbana
Dinamizao dos Corredores
de Transporte - Implantao
de Vias - PAC da Mob.
Urbana (Copa 2014)
Construo, Ampliao e
Reforma de Prdios
Pblicos
Urbanizao de Vias e
Espaos Pblicos
1406
Construo de Ciclovias
0131
1504
0002
1109
0023
1491
0046
1205
1110
1112
Secretaria Executiva
Regional V
1116
1116
0063
1477
1091
0064
2095
0066
1162
0067
1114
0081
1119
recuperada
50.000
80.000
59.020
rea construda/reformada
1.500
2.400
rea urbanizada
30.000
1.100
Unidade
Unidade
1.500
180.000
8.000
90.000
15.000
15.000
Unidade
50
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
300
Ciclovia construda
Praa Constuda e
Praa da Juventude
reformada
Implantao e Recuperao Infra-estrutura implantada e
de Infra-estrutura Esportiva
recuperada
Ampliao e Recuperao do Via urbana ampliada e
Sistema Virio
recuperada
Ampliao e Recuperao do Drenagem implantada e
Sistema de Drenagem
recuperada
Programa de Transporte
Via urbana implantada e
Urbano
recuperada
Programa de Transporte
Via urbana implantada e
Urbano
recuperada
Programa Mobilidade Urbana
- PROMOB FORTALEZA
Abrigo implantado
Reforma e Equipamento de
Unidades de Assistncia
Unidade reformada e
Social
equipada
Manuteno dos Conselhos
de Assistncia Social
Conselho apoiado
Implantao de Postos de
Reciclagem de Resduos
Posto de reciclagem
Slidos
implantado
Reforma e Ampliao de
Cemitrio reformado e
Cemitrios
ampliado
Saneamento Bsico em
reas Crticas
Famlia beneficiada
0095
1124
0095
1356
0114
2100
1408
Secretaria Executiva
Regional VI
0115
2227
0118
1449
0002
1109
Construo de
Equipamentos Sociais
Implantao de Infraestrutura
Manuteno das Unidades
Sociais e CRAS
Construo do Centro
Urbano de Cultura, Arte,
Cincia e Esporte - CUCA
Manuteno do Centro
Urbano de Cultura, Arte,
Cincia e Esporte - CUCA
Ampliao e Desobstruo
da Rede de Drenagem
Urbana
Construo, Ampliao e
Reforma de Prdios
Pblicos
Equipamento social
construdo
Unidade
Infra-estrutura implantada
Unidade
Unidade
Centro construdo
Unidade
Centro mantido
Unidade
Drenagem ampliada e
recuperada
80.000
rea construda/reformada
2.400
3.645
1081
0023
0046
1491
1205
1110
1112
1116
1116
0063
1477
1091
0064
2095
0066
1162
0067
1114
1412
0079
0081
1478
1119
Urbanizao de Vias e
Espaos Pblicos
Praa da Juventude
Implantao e
Recuperao de Infraestrutura Esportiva
Ampliao e Recuperao
do Sistema Virio
Ampliao e Recuperao
do Sistema de Drenagem
Programa de Transporte
Urbano
Programa de Transporte
Urbano
Programa Mobilidade
Urbana - PROMOB
FORTALEZA
Reforma e Equipamento
de Unidades de
Assistncia Social
Manuteno dos
Conselhos de Assistncia
Social
Implantao de Postos de
Reciclagem de Resduos
Slidos
Reforma e Ampliao de
Cemitrios
Reforma e Ampliao do
Zoolgico
Implantao do Bioparque
de Fortaleza
Saneamento Bsico em
rea urbanizada
Praa Constuda e
reformada
Infra-estrutura implantada e
recuperada
Via urbana ampliada e
recuperada
Drenagem implantada e
recuperada
Via urbana implantada e
recuperada
Via urbana implantada e
recuperada
65.000
6.500
Unidade
10
290.000
105.000
120.000
10.000
5.000
10.000
5.000
Abrigo implantado
Unidade
50
Unidade reformada e
equipada
Unidade
Conselho apoiado
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
0
1
Posto de reciclagem
implantado
Cemitrio reformado e
ampliado
Zoolgico reformado e
amprliado
Bioparque implantado
Famlia beneficiada
1081
0095
1091
0114
2100
1408
0115
2227
0118
1449
0131
1504
reas Crticas
Urbanizao de Vias e
Espaos Pblicos
Reforma e Equipamento
de Unidades de
Assistncia Social
Manuteno das Unidades
Sociais e CRAS
Construo do Centro
Urbano de Cultura, Arte,
Cincia e Esporte - CUCA
Manuteno do Centro
Urbano de Cultura, Arte,
Cincia e Esporte - CUCA
Ampliao e Desobstruo
da Rede de Drenagem
Urbana
Dinamizao dos
Corredores de Transporte
- Implantao de Vias PAC da Mob. Urbana
(Copa 2014)
300
rea urbanizada
100.000
60.000
Unidade reformada e
equipada
Unidade
Unidade
Centro construdo
Unidade
1* (93%
concludo)
Centro mantido
Unidade
Drenagem ampliada e
recuperada
80.000
140.000