Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1.02
Organisasi
1.02.01
Dinas Kesehatan
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
1.02.01.................
1.02.01.................
.................................
Rp.
(.....................................................................................)
Rp.
(.....................................................................................)
Rp.
(.....................................................................................)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
Kode Rekening
1
5
5
2
2
1
1
5
5
5
2
2
2
2
2
2
5
5
5
2
2
2
3
3
3
BELANJA MODAL
Volume
Satuan
BELANJA PEGAWAI
Jumlah :
Kota Mungkid,
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
KEPALA SUB BAG/SEKSI/KA. TU UPT
SEKRETARIS/BIDANG/UPT
_______________________
NIP.
Keterangan :
Catatan Pentingnya kegiatan :
201
MENGETAHUI/MEYETUJU
SEKRETARIS/KABID/KA.UP
DINKES KAB. MAGELANG
_______________________
NIP.
RKA-SKPD 2.2.1
2
1
1
2
Dst
RKA-SKPD 2.2.1
FORMULIR
RKA
- SKPD 2.2.1. Bahan
KUAPPAS
Jumlah
( Rp. )
6=3x5
Jumlah :
MENGETAHUI/MEYETUJUI
SEKRETARIS/KABID/KA.UPT
DINKES KAB. MAGELANG
_______________________
RKA-SKPD 2.2.1
4
5
6=3x5
RKA-SKPD 2.2.1
No
Program
: ....................................................
: ....................................................
Pembanding
USULAN 2013
Kegiatan
Lokasi
Sasaran
Target/Volume
Anggaran 2011
Anggaran
Anggaran
Realisasi
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Jumlah
, ,
, ,
, ,
#DIV/0!
Kota Mungkid,
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
KEPALA SUB BAG/SEKSI/KA. TU UPT
SEKRETARIS/BIDANG/UPT
201
MENGETAHUI/MEYETUJUI
SEKRETARIS/KABID/KA.UPT
DINKES KAB. MAGELANG
id,
Pembanding
PPAS 2012
RENSTRA 2013
, ,
201
HUI/MEYETUJUI
S/KABID/KA.UPT
AB. MAGELANG
Keterangan
Usulan 2014
, ,
P. P.A. S
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012
USULAN KEGIATAN
SASARAN
URUSAN WAJIB
KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan obat
Pembinaan Sistem Pengelolaan Obat Puskesmas dan Sistem Manajemen
Informasi Obat
Pengadaan Bahan Laboratorium
Kalibrasi Alat Laboratorium
Promosi kesehatan
Survey perilaku hidup bersih dan sehat ( PHBS )
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggulangan kurang energi protein ( KEP ), Anemia Gizi Besi akibat
kurang yodium ( GAKY , kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro
lainnya
Penanggulangan Balita Gizi kurang/buruk dan ibu hamil KEK
Penanggulangan Anemia pada ibu hamil ( BUMIL )
Penanggulangan Anemia pada wanita usia subur ( WUS )
Pemantauan dan deteksi dini kasus kretin
Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)
pembangunan Puskesmas
Terehabnya Puskesmas dan Pustu di wil. Kab.
Magelang
Terselenggaranya pelaporan simpus
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan non Medis di
PKD
Terwujudnya pembangunan Rumah Sakit Tipe D
Terlaksananya pembangunan gedung Labkesmas
Tersedianya tanah untuk pUskesmas Borobudur
Terbangunnya Puskesmas Kota Mungkid
Tersedianya alat kesehatan
tersedianya alt kesehatan di PKD
tersedianya gedung IFK
Terbangunnya gedung Dinas Kesehatan
Peningkatan sarpras kesehatan
tersedianya tanah puskesmas Borobudur
pembangunan bansal baru
Terlaksananya Revitalisasi Posyandu Lansia
Terlaksananya pembahasan program kesehatan Lansia
Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan di IRTP
jumlah WUS diperiksa Pap smear dan jumlah anak yang
diperiksa sampel cacing
Terlaksananya pembahasan AMP
terlaksananya penanganan kelainan tumbuh kembang
anak
60 Bidan terlatih ANC
N MAGELANG
TARGET
PLAFON ANGGARAN
4
2,082,947,000
33 kantor
60 orang
650 orang
44 orang
7 orang
1800 surat
204 kend.
22 jenis
25 bh
48 alat
9 Profesi Jabfung
9 Profesi Jabfung
4 pertemuan
2,082,947,000
449,448,000
88,062,000
91,718,000
36,143,000
36,517,000
121,800,000
75,208,000
1,564,503,000
1,336,760,000
102,697,000
74,206,000
50,840,000
49,996,000
40,388,000
0
9,608,000
19,000,000
15,000,000
10 buku
100 %
29 Puskesmas
85 bahan lab.
23 alat lab
7 alat
4,000,000
26,168,723,000
26,151,003,000
4,443,080,000
900,000,000
10,000,000
160,000,000
35,540,000
15,000,000
35,000,000
0
6,000,000
1 paket
29 Puskesmas
3,281,540,000
545,000,000
15,000,000
80 %
10,000,000
80 %
32 hari
2 Puskesmas
10,000,000
15,000,000
75,000,000
29 Puskesmas
21 Kecamatan
10,000,000
20,000,000
1 SOP
29 Puskesmas
29 Puskesmas
3 Puskesmas
21 Kecamatan
0
350,000,000
40,000,000
20 orang
45,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
0
10,000,000
29 Puskesmas
21 Kecamatan
58 Desa, 21 Kecamatan
372 Desa
150,000,000
15,000,000
35,000,000
20,000,000
0
30,000,000
16 lokasi
29 Puskesmas
50,000,000
0
90 %
694,496,000
300,794,000
180,343,000
51,063,000
2900 WUS
48,376,000
58 Desa
256 Desa
40,000,000
31,962,000
5 ton garam
21 Kecamatan
80 %
10,000,000
10,346,000
0
6 Puskesmas
21,612,000
12 desa
60 jamban
700 orang
1 TPA, 5TPS
1 paket dokumen
21 Kecamatan
154,754,000
20,000,000
20,000,000
50,000,000
15,000,000
49,754,000
848,239,000
210,000,000
410,425,000
21 Kecamatan
60,257,000
100 %
27,540,000
100 %
30,017,000
21 Kecamatan
1 Paket
110,000,000
3,421,660,000
88,000,000
15,000,000
11,000,000
65 buku
5 Puskesmas
169 Sarkes, 600 Nakes
30 orang
9 jabfung
Pengembangan perencanaan, 1 paket
Rakerkesda, 1 Dokumen Renja
1 Perda
955 orang
10,000,000
50,000,000
20,000,000
20,000,000
0
40,000,000
154.121 jiwa
0
3,167,660,000
3,700,000,000
3,700,000,000
11,877,274,000
1 unit
2,355,688,400
550,000,000
120,000,000
300,000,000
3000 m2
1 unit
1 paket
100 %
1 Paket
40 Paket
0
0
0
0
1,389,486,000
0
1,000,000,000
1 gedung
1 gedung
1 unit
0
3,500,000,000
434,805,000
1000 m2
100
727,294,600
1,500,000,000
22,000,000
22,000,000
0
15,000,000
15,000,000
219,500,000
55,000,000
30 Posyandu Lansia
29 petugas
60 orang
100 %
4 kali
23,900,000
100 %
20,000,000
60 bidan
35,650,000
58 bidan
6 kali
6570 buku
2 Puskesmas
10 kasus
32,500,000
0
52,450,000
15,000,000
15,000,000
17,720,000
17,720,000
17,720,000
28,251,670,000
Form B1
No.
Keg
Kode rekening
Uraian
02
1.02
01
00 00
02
1.02
01
01
BELANJA LANGSUNG
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Anggaran
5
Keluaran
Sisa Anggaran
8
38,186,892,000
32,882,559,474
86.11%
5,304,332,526
9,380,069,000
8,425,861,880
89.83%
954,207,120
RENCANA
9
02
1.02
01
01 01
65,000,000
61,197,645
94.15%
3,802,355
02
1.02
01
01 02
70,000,000
66,128,334
94.47%
02
1.02
01
8,983,742,000
8,066,251,841
89.79%
02
1.02
01
83,690,000
83,571,560
99.86%
02
1.02
01
31,039,000
31,035,000
99.99%
01 07
02
1.02
01
02
1.02
01
33,198,000
33,157,000
99.88%
113,400,000
84,520,500
74.53%
1,305,542,000
949,091,300
72.70%
Page 23
356,450,700
02
1.02
01
02 22
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GED.KANTOR
02
1.02
01
02
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
02
1.02
01
02
PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
41,000,000
31,992,000
78.03%
9,008,000
17,175,000
16,080,150
93.63%
1,094,850
02
1.02
01
02
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN / PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
02
1.02
01
03
95,000,000
93,530,750
98.45%
1,100,000,000
758,773,750
68.98%
69,542,000
64,794,800
93.17%
02
1.02
01
03 07
PENYELESAIAN KASUS
17,175,000
16,080,150
93.63%
1,094,850
02
1.02
01
05
55,628,000
54,377,800
97.75%
1,250,200
02
1.02
01
05 05
37,940,000
37,740,000
99.47%
02
1.02
01
05
PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN PUSKESMAS DAN UPT
7,688,000
7,637,800
99.35%
02
1.02
01
05 18
02
1.02
01
06
PENGEMBANGAN PELAYANAN
KES.PUSK.DG TRAUMA CENTER
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10,000,000
9,000,000
90.00%
12,802,000
12,627,050
98.63%
02
1.02
01
06 01
8,300,000
Page 24
8,281,150
99.77%
Penyelesaian kasus-kasus
kepegawaian, 10 kasus
174,950
Tersusunnya laporan evaluasi
tahunan dan bulanan serta
terselenggarakannya evaluasi
18,850 kinerja, LAKIP,
LKPJ,LPPD,PK,IKK dan 12 lap.
Bulanan
2
2
6
1
02
1.02
01
06 04
02
1.02
01
15
02
1.02
01
15 01
02
1.02
01
15 08
02
1.02
01
15 12
02
1.02
01
15 14
02
1.02
01
15 15
02
1.02
01
16
4,502,000
4,345,900
96.53%
8,682,085,000
8,640,959,021
99.53%
898,325,000
897,297,907
99.89%
156,000,000
143,687,400
92.11%
5,404,225,000
5,401,626,764
99.95%
97.53%
Tercukupinya obat di
2,076,450 Puskesmas,29 Pusksesmas
80,559,000
69,060,200
85.73%
16 25
PEMERIKSAAN LABORATORIUM
12,424,000
12,423,250
99.99%
02
1.02
01
16 27
10,000,000
9,930,500
99.31%
16 28
82,051,550
Tercukupinya obat di
2,598,236 Puskesmas,29 Pusksesmas
84,128,000
01
01
12,312,600
23,111,600
1.02
1.02
98.92%
02
02
41,125,979
2,116,295,400
2,139,407,000
7,500,000
Page 25
1,537,500
20.50%
11,498,800
750
5,962,500
2
4
3
1
02
1.02
01
4
2
16 29
02
1.02
01
16 30
02
1.02
01
17
02
02
1.02
1.02
01
01
17 05
PENGELOLAAN KEJADIAN-KEJADIAN
LUAR BIASA (KLB)
PENANGGULANGAN BENCANA
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
17 07
02
1.02
01
17 08
02
1.02
01
17 09
5
12,500,000
7
11,729,950
93.84%
38,135,000
33,439,000
87.69%
360,408,000
359,936,350
99.87%
5,820,000
5,000,000
5,819,900
4,684,850
100.00%
93.70%
4,625,000
4,624,350
99.99%
338,363,000
338,362,950
100.00%
02
1.02
01
17 10
02
1.02
01
19
19 01
50,000,000
48,580,000
97.16%
20,000,000
16,269,950
81.35%
02
1.02
01
02
1.02
01
19 12
02
1.02
01
19 14
50
6,600,000
6,444,300
97.64%
155,700
118,160,000
111,951,000
94.75%
6,209,000
15,000,000
Page 26
14,887,950
99.25%
2
4
10
02
1.02
01
19 15
02
1.02
01
20
02
1.02
01
20 03
02
1.02
01
20 10
02
02
02
1.02
1.02
1.02
01
01
01
20
11
20 12
33,160,000
32,213,100
97.14%
419,882,000
411,898,315
98.10%
7,983,685
165,040,000
163,777,390
99.23%
10,000,000
9,991,200
99.91%
97.64%
179,450,000
15,000,000
175,209,625
14,607,500
97.38%
95.27%
7,392,000
7,161,350
96.88%
8,000,000
7,805,800
97.57%
180,000,000
170,156,100
94.53%
9,843,900
30,000,000
28,301,300
94.34%
02
1.02
01
20 14
02
1.02
01
20 15
02
1.02
01
21
PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
02
1.02
01
21 06
20 13
11
35,000,000
Page 27
33,345,450
02
1.02
01
21 07
20,000,000
16,423,950
82.12%
02
1.02
01
21 08
15,000,000
14,123,500
94.16%
02
1.02
01
21 09
70,000,000
66,752,100
95.36%
12
02
1.02
01
21 16
02
1.02
01
22
02
02
02
02
1.02
1.02
1.02
1.02
01
01
01
01
22 13
22 14
22 16
22 17
45,000,000
44,555,250
99.01%
822,240,000
739,660,200
89.96%
26,900,000
23,839,000
88.62%
Terlaksananya kegiatan
3,576,050 PAMSIMAS, 12 Desa
Penyemprotan lalat di TPA & TPS,
876,500 4 lokasi
Terpantaunya kadar pestisida
3,247,900 pada darah petani, 700 orang
Terlaksananya survei dan
perencanaan dampak merokok
444,750 bagi kesehatan di kab, magelang,
30 buku
82,579,800
Tersedianya bahan serta kegiatan
pencegahan dan penanggulangan
3,061,000 peny. Menular, 21 Kecamatan
27,100,000
404,600,000
Page 28
52,575,900
18,601,000
387,223,300
95.59%
68.64%
95.71%
2,424,100
Terlaksananya kegiatan
penaganan pada masyarakat
berisiko terhadap prnyakit menular
8,499,000 langsung ( P2ML ) & penyakit tidak
menular ( PTM ), 21Kecamatan
199,500,000
191,330,000
95.90%
02
1.02
01
22 19
02
1.02
01
22 20
109,140,000
66,091,000
60.56%
02
1.02
01
23
187,214,000
181,437,690
96.91%
02
02
1.02
1.02
01
01
23 10
23 13
73,044,000
10,000,000
72,285,000
9,487,000
98.96%
94.87%
02
1.02
01
23 14
27,950,000
26,861,890
96.11%
02
1.02
01
23 18
45,440,000
42,199,500
92.87%
02
1.02
01
23 19
17,500,000
17,499,400
100.00%
14
02
1.02
01
23 20
02
1.02
01
24
02
1.02
01
02
1.02
01
13
15
5,776,310
759,000
Terlaksananya pengembanagn
SIMPUS & SIKDA, 29
513,000
Puskesmasdan Dinkes
Tersusunnya perencanaan, monev
dan lap, terlaksananya
1,088,110
RAKERKESDA
3,240,500 Akreditasi Puskesmas, 5
Puskesmas
Terlaksananya peningkatan dasar
pelayanan kegawat daruratan, 100
600
%
Terlaksananya pembuatan buku
profil kesehatan dan buku SPM
175,100
tahun 2010, 40 buku
13,280,000
13,104,900
98.68%
5,052,000,000
3,408,931,768
67.48%
1,643,068,232
24 13
5,052,000,000
3,408,931,768
67.48%
25
PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN
DAN PERBAIKAN PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
10,123,608,000
8,006,016,650
79.08%
2,117,591,350
Page 29
02
1.02
01
534,548,000
97.35%
568,813,000
481,054,100
84.57%
02
1.02
01
25 32
02
1.02
01
25 34
02
1.02
1.02
01
01
549,100,000
02
PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA (DAK)
25 02
16
25 37
1,673,097,000
237,155,000
1,173,193,750
221,514,400
70.12%
93.40%
25 39
5,705,957,000
5,544,100,200
97.16%
1,084,313,000
1,025,978,950
94.62%
02
1.02
01
25 39
02
1.02
01
26
PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH
SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
1,389,486,000
Page 30
51,606,200
3.71%
Terselenggarakannya
perencanaan, pengawasan dan
terpenuhinya administrasi kegiatan
pembangunan dan rehabilitasi
499,903,250 gedung Puskesmas dan
jaringannya, 1 puskesmas, 2
Pustu, 1 PKD
Terselenggarakannya
perencanaan, pengawasan dan
terpenuhinya administrasi kegiatan
pembangunan dan rehabilitasi
1,337,879,800 gedung Puskesmas dan
jaringannya1 Puskesmas
58,334,050
2
1
17
18
19
3
1
02
1.02
01
4
2
26 47
02
1.02
01
26 48
02
1.02
01
30
5
632,313,000
593,087,350
39,225,650
452,000,000
432,891,600
95.77%
20,000,000
18,338,000
91.69%
1,662,000
Terlaksananya pembahasan
program kesehatan lansia, 48
1,662,000 Posyandu
02
1.02
01
30 10
20,000,000
18,338,000
91.69%
02
1.02
01
31
15,000,000
14,725,400
98.17%
02
1.02
01
31 06
02
1.02
01
32
PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN
ANAK
02
1.02
01
32 05
32 09
32 10
02
02
02
1.02
1.02
1.02
01
01
01
32
11
93.80%
15,000,000
14,725,400
98.17%
156,757,000
153,423,100
97.87%
49,000,000
48,106,600
98.18%
17,740,000
32,641,000
9,600,000
Page 31
17,520,000
31,777,500
9,600,000
98.76%
97.35%
100.00%
274,600
Terlaksananya penyuluhan
keamanan pangan di IRTP ,60
274,600
orang
3,333,900
Tersedianya buku KIA di Kab.
893,400 Magelang, 6.434 buku
220,000
863,500
Terlaksananya pembahasan
kematian ibu melahirkan dan anak
- di Kab. Magelang, 4 kali/tahun
2
5
20
02
1.02
01
32 12
02
1.02
01
34
34 01
PEMBUATAN/PEMELIHARAAN WEBSITE
DINAS KESEHATAN DAN
PENGEMBANGAN WEBGIS PUSKESMAS
34 10
02
02
02
1.02
1.02
1.02
01
01
01
34 18
47,776,000
46,419,000
97.16%
113,450,000
112,048,550
98.76%
10,450,000
15,000,000
88,000,000
Page 32
10,299,900
14,999,950
86,748,700
98.56%
100.00%
98.58%
1,401,450
150,100
Terlaksananya pembuatan
Website DINKES
Terlaksananya pembinaan
perijinan pely kesehatan, 69
50
sarkes, 600 Nakes
Terlaksananya pengelolaan sistem
informasi kesehatan daerah
1,251,300
(SIKDA )
Keluaran
REALISASI
10
Hasil
Keterangan
11
12
Page 33
10
11
Berfungsinyagedung kantor
dengan lebih baik dan optimal,
100 %
12
Penyelesaian kasus-kasus
kepegawaian, 10 kasus
Berkurangnya pelanggaran
terhadapperaturan disiplin
pegawai,100 %
Peningkatankualitas SDM
Puskesmas/ UPTD, 32 orang
Terlaksananya pengembangan
Peningkatan kesehatan, 100 %
Puskesmasdengan trauma center,
2 Puskesmas
Page 34
10
11
Meningkatnya pelayanan
kesehatan di Puskesmas, 100 %
12
Meningkatnya pelayanan
kesehatan di Pusklesmas,100 %
Meningkatnya kemampuan
pemeriksaan fisika/kimia,
mikrobiologi dan klinis dalam
rangka pengawasan obat,
makanan/minuman, B3 dll, 100 %
Tercukupinya obat di
Puskesmas,29 Pusksesmas
Meningkatnya pelayanan
kesehatan di Pusklesmas,100 %
Page 35
10
11
12
Meningkatnya kemampuan
penanganan bencana, 100 %
Terlaksananya sosialisasi
Meningkatnya sarana pengelolaan
keamanan pangan pada pedagang makanan yang memenuhi syarat
makanan minuman kaki lima &
syarat kesehatan, 20 orang
kantin sekolah, 20orang
Terlaksananya pengawasan &
pembinaan obat serta perbekalan
kesehatan, 32 apotik
Peningkatan pengetahuan
masyarakat tenteng hidup sehat,
20 %
terlaksananya penyuluhan
kesehatan & kampanye bahaya
merokok, 16 lokasi
Peningkatan pengetahuan
masyarakat dan pelajar SLTA di
Kab. Magelang, 16 lokasi
Page 36
10
11
Meningkatnya kemampuan
petugas gizi, 100%
12
Page 37
10
Terlaksananya kegiatan
PAMSIMAS, 12 Desa
11
12
Meningkatnya
ketersedian/penggunaan air bersih
di 12 desa
Page 38
10
11
12
Terlaksananya pengembanagn
SIMPUS & SIKDA, 29
Puskesmasdan Dinkes
Menurunnya pengeluaran
penduduk miskin non kuota
JAMKESMAS
Page 39
10
11
12
Terselenggarakannya
Terlaksananya perencanaan,
perencanaan, pengawasan dan
pelaksanaan dan pengawasan
terpenuhinya administrasi kegiatan kegiatan, 75 %
pembangunan dan rehabilitasi
gedung Puskesmas dan
jaringannya, 1 puskesmas, 2
Pustu, 1 PKD
Pelayanan kesehatan di
masyarakat lebih optimal
Terselenggarakannya
Terlaksananya perencanaan,
perencanaan, pengawasan dan
pelaksanaan dan pengawasan
terpenuhinya administrasi kegiatan kegiatan, 75 %
pembangunan dan rehabilitasi
gedung Puskesmas dan
jaringannya1 Puskesmas
Pelayanan kesehatan di
masyarakat lebih optimal
Page 40
10
11
12
Terlaksananya pembahasan
program kesehatan lansia, 48
Posyandu
Meningkatnya pengetahuan
petugas lansia tentang
kesehatan lansia, 100 %
Terlaksananya penyuluhan
keamanan pangan di IRTP ,60
orang
Peningkatan pengetahuan
penjamah makanan di IRTP bagi
pengelola IRTP, 100 %
Terlaksananya pembahasan
Pembahasan kesakitan dan
kematian ibu melahirkan dan anak kematian ibu di Kab. Magelang,
di Kab. Magelang, 4 kali/tahun
100 %
Page 41
10
11
12
Kota Mungkid,
Januari 2012
Page 42
:
:
:
:
Magelang
Dinas Kesehatan
2009 - 2014
Wajib
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
No
1
A
Tahun I (2009)
Program/ kegiatan
2
PROGRAM SEMUA SKPD
Program Pelayan Administrasi Perkantoran
1.1
Penyediaan Jasa
Kesehatan PNS
1.3
(Rp)
Sumber
Pendanaan
7,455,588
1.2
Tahun 2 (2010)
Tahun 3 (2011)
(Rp)
Sumber
Pendanaan
7,895,635
5,467,103
55,367 APBD Kab
(Rp)
Sumber
Pendanaan
10
11
8,349,418
5,640,000
Terlaksananya
penyediaan jasa
menyurat
5,880,750
Terlaksananya penyediaan
jasa surat menyurat
1.4
Terlaksananya Perjalanan
dinas
Terlaksananya Perjalanan
dinas
1.5
Terlaksananya Perjalanan
dinas
Terlaksananya Perjalanan
dinas
1.6
Terlaksananya
penyediaan
Jasa
Administrasi keuangan
1.7
Penyediaan
perkantoran
Terlaksananya
penyediaan
Jasa
Administrasi perkantoran
2.1
2.2
Jasa
Administrasi
teknis
1,978,452
358,402 APBD Kab
Pemeliharaan
Tersedianya
jasa
komunikasi, air & listrik
(Rp)
Sumber
Pendanaan
12
13
14
Terlaksananya penyediaan
jasa surat menyurat
Tersedianya Jamkes PNS
Tersedianya makan
minum rapat
Terlaksananya
dinas
Perjalanan
Terlaksananya
dinas
Perjalanan
Terlaksananya penyediaan
Jasa
Administrasi
keuangan
Terlaksananya penyediaan
Jasa
Administrasi
perkantoran
Sumber
Pendanaan
(Rp)
15
16
9,250,040
6,137,494
dan
2,193,406
Tahun 5 (2013)
8,588,323
Jaminan
Tahun 4 (2012)
6,307,099
Terlaksananya penyediaan
jasa surat menyurat
Tersedianya Jamkes PNS
dan
Terlaksananya
dinas
Perjalanan
Terlaksananya
dinas
Perjalanan
Terlaksananya penyediaan
Jasa Administrasi keuangan
Terlaksananya penyediaan
Jasa Administrasi keuangan
Terlaksananya penyediaan
Jasa
Administrasi
perkantoran
Terlaksananya penyediaan
Jasa
Administrasi
perkantoran
2,397,747
Tersedianya makan
minum rapat
2,369,821
2,850,203
Tersedianya
jasa
komunikasi, air & listrik
Tersedianya
jasa
komunikasi, air & listrik
Tersedianya
jasa
komunikasi, air & listrik
Terlaksananya penyediaan
Jasa Kebersihan kantor
Terlaksananya penyediaan
Jasa Kebersihan kantor
Terlaksananya penyediaan
Jasa Kebersihan kantor
Renstra 209-2014
10
11
12
13
14
15
16
Terlaksananya penyediaan
komponen listrik
Terlaksananya penyediaan
komponen listrik
Terlaksananya penyediaan
komponen listrik
2.4
Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan
kerja
Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan
kerja
Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan
kerja
2.5
Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung
& kantor
Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung
& kantor
Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung
& kantor
2.6
2.3
Terlaksananya
pemeliharaan
gedung & kantor
rutin
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan
rutin
2.7
2.8
Pengadaan Tanah
10,000
3.1
Program
Peningkatan
Pembangunan Kes.
4.1
4.2
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan
rutin
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan
Terlaksananya
pengadaan
peralatan
kantor
Terlaksananya pengadaan
peralatan kantor
Terlaksananya pengadaan
peralatan kantor
Terlaksananya pengadaan
peralatan kantor
Terlaksananya
pengadaan tanah
Terlaksananya pengadaan
tanah
Terlaksananya
tanah
Terlaksananya pengadaan
tanah
pengadaan
11,000
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan
12,100
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan
52,229
10,033
Terlaksananya pembinaan
pengelola kepeg 32 org.
Terlaksananya pembinaan
pengelola kepeg 32 org.
Terlaksananya pembinaan
pengelola kepeg 32 org.
Terlaksananya pembinaan
tenaga non PNS 100 org.
Terlaksananya pembinaan
tenaga non PNS 100 org.
Terlaksananya pembinaan
tenaga non PNS 100 org.
4.3
4.4
PROGRAM KESEHATAN
1
1.1
Pengadaan Obat
1.2
1.3
Pengadaan Alat
1.4
12,381,445
22,439,791
1,466,722
23,413,077
2,436,342
Tercukupinya obat
68,908
10,033
Manajemen
59,921
13,310
24,636,698
2,632,925
Tercukupinya obat
Tercukupinya obat
Tercukupinya obat
30,192
Renstra 209-2014
2,698,875
25,471,720
2,897,562
138,942 Bagi
pajak
79,428
makanan
13
Terlaksanaya pemeriksaan
lab
Terlaksanaya pemeriksaan
lab
2.2.
Klinik sanitasi
Klinik sanitasi
Klinik sanitasi
2.3.
kualitas air
kualitas air
kualitas air
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
angka kecacingan
angka kecacingan
angka kecacingan
2.8.
Pemberdayaan Poliklinik
(PKD)
Desa
180 lks
2.9.
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
2.10.
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
2.11.
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
2.12.
7 UKK
7 UKK
7 UKK
2.13
2.14
29 dokter puskesmas
2.15
29 Pusk +Dinkes
2.16
11,000
34,750
3.1.
11,000
29 puskesmas
50 orang
654,000
180 lks
Renstra 209-2014
5,000
APBD Kab
29 puskesmas
29 dokter puskesmas
10,000
APBD Kab
29 dokter puskesmas
29 Pusk +Dinkes
10,000
APBD Kab
29 Pusk +Dinkes
5,000
APBD Kab
50 orang
29 puskesmas
50 orang
38,225
Terlaksananya pembinaan
sarana dan pengawasan
obat
dan
perbekalan
kesehatan
makanan
16
180 lks
Tersedianya
pasien
15
Terlaksanaya pemeriksaan
lab
616,500
14
Tersedianya
pasien
12
569,000
11
serta
makanan
10
2.1.
Tersedianya
pasien
40,000
Obat
makanan
Kesehatan
Tersedianya
pasien
1.5
42,048
Terlaksananya pembinaan
sarana dan pengawasan
obat
dan
perbekalan
kesehatan
Terlaksananya pembinaan
sarana dan pengawasan
obat
dan
perbekalan
kesehatan
10
11
12
13
14
15
16
3.2.
Terlaksananya pembinaan
dan
pengawasan
pelayanan obat dan alkes
Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan pelayanan
obat dan alkes
Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan pelayanan
obat dan alkes
3.3.
Terlaksananya monitoring,
evaluasi & pelaporan obat
Terlaksananya monitoring,
evaluasi & pelaporan obat
Terlaksananya monitoring,
evaluasi & pelaporan obat
3.4.
Terlaksananya peninjauan
lokasi sarana Produksi &
Distribusi Obat & Alkes
Terlaksananya peninjauan
lokasi sarana Produksi &
Distribusi Obat & Alkes
Terlaksananya peninjauan
lokasi sarana Produksi &
Distribusi Obat & Alkes
Program
Indonesia
25,000
Pengembangan
Obat
Asli
Program
Promosi
Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat
dan
62,538
5.1
5.2
5.3
Penyuluhan Kesehatan
60,000
5.4
Pertemuan
Kesehatan
5.5
5.6
5.7
5.8
Survey PHBS
Koordinasi
Program
Promosi
Pengembangan
Upaya
kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
27,500
Dikembangkannya
tanaman obat keluarga di
masyarakat
630,718
30,250
Dikembangkannya tanaman
obat keluarga di masyarakat
550,000
31,000
Dikembangkannya tanaman
obat keluarga di masyarakat
295,000
550,000
Terlaksananya
advokasi
dan sosialisasi revitalisasi
institusi kesehatan
Terlaksananya
advokasi
dan sosialisasi revitalisasi
institusi kesehatan
Tersedianya
pengembangan
Kesehatan
sarana
promosi
Tersedianya
pengembangan
Kesehatan
sarana
promosi
Tersedianya
pengembangan
Kesehatan
sarana
promosi
Terlaksananya
kegiatan
penyuluhan kesehatan
Terlaksananya
kegiatan
penyuluhan kesehatan
Terlaksananya
kegiatan
penyuluhan kesehatan
Terlaksananya
koordinasi
Promkes
kegiatan
Program
Terlaksananya
koordinasi
Promkes
kegiatan
Program
0
0
2,538
Akselerasi pengembangan
desa
siaga Posyandu
Revitalisasi
Akselerasi pengembangan
desa
siaga Posyandu
Revitalisasi
0
225,750
Peningkatan
masyarakat
peranserta
Peningkatan PHBS
823,000
Renstra 209-2014
Peningkatan
masyarakat
peranserta
Peningkatan PHBS
kegiatan
Program
Akselerasi pengembangan
desa
siaga Posyandu
Revitalisasi
Terlaksananya
koordinasi
Promkes
Peningkatan
masyarakat
peranserta
Peningkatan PHBS
2
6.1
6.2
6.3
6.4
10
Tersedianya
informasi
pangan dan gizi
6.5
6.6
11
12
13
informasi
300.000
butir
Iodium,
40.000 butir Vit A bayi dan
260.000 butir Vit A Balita
Meningkat
nya derajat
kesehatan masyarakat
6.7
6.8
14
16
300.000
butir
Iodium,
40.000 butir Vit A bayi dan
260.000 butir Vit A Balita
Meningkat
nya derajat
kesehatan masyarakat
Meningkat
nya derajat
kesehatan masyarakat
Meningkat
nya konsumsi
garam beryodium sebesar
5%
5 ton
5 ton
5 ton
372 desa
372 desa
372 desa
Adanya
laporan
hasil
kegiatan Tim GAKY dan
TPG Kab & 21 Kec
Adanya
laporan
hasil
kegiatan Tim GAKY dan
TPG Kab & 21 Kec
6.9
6.10
290 WUS
290 WUS
290 WUS
6.11
6.12
3 puskesmas
3 puskesmas
6.13
6.14
Tersedianya
informasi
daerah endemis GAKY
Tersedianya
informasi
daerah endemis GAKY
Tersedianya
informasi
daerah endemis GAKY
7.1
15,000
0
3 puskesmas
780,000
250,000 APBD Kab
839,000
Tersedianya
sanitasi dasar
sarana
Renstra 209-2014
Tersedianya
pangan dan gizi
15
informasi
Tersedianya
pangan dan gizi
901,430
Tersedianya sarana sanitasi
dasar
110,000
Tersedianya sarana sanitasi
dasar
0 APBD Kab
7.2
7.3
7.4
330,636
8.1
8.2
Penanggulangan Bencana
8.3
8.4
Peningkatan surveilans
penanggulangan wabah
8.5
8.6
Pelacakan AFP
epidemiologi
dan
8
Tersedianya
sanitasi dasar
11
12
13
14
15
16
0 APBD Kab
Terawasinya TTU
Terawasinya TTU
Terawasinya TTU
1,555,825
2,242,452
1,854,293
1,976,230
terlaksananya Surveilans
Peny potensial wabah,
Surv Kes Haji, Surv
AFP,Penangg KLB peny
Menular
terlaksananya
Surveilans
Peny potensial wabah, Surv
Kes Haji, Surv AFP,Penangg
KLB peny Menular
terlaksananya Surveilans
Peny potensial wabah, Surv
Kes
Haji,
Surv
AFP,Penangg KLB peny
Menular
Terlaksananya manajemen
resiko
bencana
:
Pencegahan, mitigasi dan
Kesiapsiagaan
Terlaksananya manajemen
resiko
bencana
:
Pencegahan, mitigasi dan
Kesiapsiagaan
Terlaksananya manajemen
resiko
bencana
:
Pencegahan, mitigasi dan
Kesiapsiagaan
1. Meningkatnya cakupan
imuisasi dasar pada
bayi : > 91%
2. Meningkatnya
cakupan UCI Desa :95%
3.
Meningkatnya cakupan
imunisasi
pada
anaksekolah
dasar
Terlaksananya
(campak,DT,TT) : 98%
pemantauan
terhadap
penyakit
menular
berbahaya
potensial
wabah : 29 Pkm
1. Meningkatnya cakupan
imuisasi dasar pada bayi :
95%
2.
Meningkatnya cakupan UCI
Desa : 100%
3. Meningkatnya
cakupan imunisasi pada
anaksekolah
dasar
(campak,DT,TT) : 99%
Terlaksananya pemantauan
terhadap penyakit menular
berbahaya potensial wabah
: 29 Pkm
1. Meningkatnya cakupan
imuisasi dasar pada bayi :
95%
2.
Meningkatnya cakupan UCI
Desa : 100%
3. Meningkatnya cakupan
imunisasi pada anaksekolah
dasar (campak,DT,TT) :
99%
Terlaksananya pemantauan
terhadap penyakit menular
berbahaya
potensial
wabah : 29 Pkm
1. Meningkatnya cakupan
imuisasi dasar pada bayi :
95%
2.
Meningkatnya cakupan UCI
Desa : 100%
3. Meningkatnya cakupan
imunisasi pada anaksekolah
dasar (campak,DT,TT) :
99%
Terlaksananya pemantauan
terhadap penyakit menular
berbahaya
potensial
wabah : 29 Pkm
7,265
terlaksananya Surveilans
Peny potensial wabah,
Surv Kes Haji, Surv
AFP,Penangg KLB peny
Menular
10
sarana
Renstra 209-2014
10
11
12
13
14
15
16
Pencegahan
Malaria
penyakit
endemik
69,616
1. Menurunnya kasus
Malaria
di
kab.Magelang : < 5
2.
Tercapainya desa LCI :
372 desa (100%)
1. Menurunnya kasus
Malaria di kab.Magelang :
< 4
2.
Tercapainya desa LCI :
372 desa (100%)
1.
Menurunnya
kasus
Malaria di kab.Magelang : <
3
2.
Tercapainya desa LCI : 372
desa (100%)
8.8
endemik
1. Menurunnya angka
kesakitan DBD : 2/10.000
2.
Menurunnya
angka
kematian DBD :
CFR
<1%
1. Menurunnya angka
kesakitan DBD : 2/10.000
2.
Menurunnya
angka
kematian DBD :
CFR
<1%
1.
Menurunnya angka
kesakitan DBD : 2/10.000
2. Menurunnya
angka kematian DBD :
CFR <1%
1. Menurunnya angka
kesakitan DBD : 2/10.000
2. Menurunnya
angka kematian DBD :
CFR <1%
8.9
1.
Meningkatnya
penemuan penderita BTA
positif (CDR) : 96 %
2.
Meningkatnya
angka
konversi BTA negatif :
96%
3.
Meningkatnya
angka
kesembuhan penderita
TB : 96%
1.
Meningkatnya
penemuan penderita BTA
positif (CDR) : 96 %
2.
Meningkatnya
angka
konversi BTA negatif : 98%
3.
Meningkatnya
angka
kesembuhan penderita TB :
98%
1. Meningkatnya penemuan
penderita
BTA
positif
(CDR) : 96 %
2. Meningkatnya
angka konversi
BTA
negatif : 98%
3. Meningkatnya angka
kesembuhan penderita TB :
98%
1. Meningkatnya penemuan
penderita
BTA
positif
(CDR) : 96 %
2. Meningkatnya
angka konversi BTA negatif
: 98%
3.
Meningkatnya
angka
kesembuhan penderita TB :
98%
8.10
1. Menurunnya angka
penderita Kusta : =<
1/10.000
2.
Meningkatnya
penemua
kasus HIV/AIDS : 3 kasus
3.
Menurunya
kematian
Diare : < 1/10.000
4. Menurunnya
kematian ISPA < 1/10.000
5.
Meningkatnya deteksi faktor
1. Menurunnya kasus
resiko PTM di masyarakat =
penyakit AI pada manusia =
15 Kecamatan
0
1. Menurunnya angka
penderita Kusta : =<
1/10.000
2.
Meningkatnya
penemua
kasus HIV/AIDS : 3 kasus
3. Menurunya
kematian Diare : < 1/10.000
4.
Menurunnya kematian ISPA
< 1/10.000
5. Meningkatnya deteksi
faktor resiko PTM di
1.
Menurunnya
kasus
masyarakat
=
10
penyakit AI pada manusia =
Kecamatan
0
1. Menurunnya angka
penderita Kusta : =<
1/10.000
2.
Meningkatnya
penemua
kasus HIV/AIDS : 3 kasus
3.
Menurunya kematian Diare
: < 1/10.000
4. Menurunnya
kematian ISPA < 1/10.000
5.
Meningkatnya
deteksi
1. Menurunnya kasus
faktor resiko PTM di
penyakit AI pada manusia =
masyarakat = 5 Kecamatan
0
8.11
1. Menurunnya angka
penderita Kusta : =<
1/10.000
2.
Meningkatnya penemua
kasus HIV/AIDS : 3 kasus
3.
Menurunya
kematian
Diare : < 1/10.000
4.
Menurunnya kematian
ISPA < 1/10.000
5. Meningkatnya
1. Menurunnya kasus
deteksi faktor resiko PTM
penyakit AI pada manusia
di masyarakat = 3
=0
Kecamatan
83,339
9.1
9.2
Rakerkesda
penularan
8.7
4,875
37,279
1,135,297
150,000 APBD Kab
1,251,652
Teraksananya
perencanaan
terpadu
Renstra 209-2014
1,511,170
Teraksananya perencanaan
kesehatan terpadu
Terlaksanaanya Rakerkesda
kesehatan
Terlaksanaanya
Rakerkesda
1,595,537
Teraksananya perencanaan
kesehatan terpadu
Terlaksanaanya
Rakerkesda
Perijinan
Pelayanan
9.3
Pembinaan
Kesehatan
Bidang
10,678
9.4
9.5
9.6
9.7
Penatalaksanaan
(PTM)
9.8
11
12
13
14
15
16
Organisasi
profesi
mengetahui
peraturan
perundang-undangan
Organisasi
profesi
mengetahui
peraturan
perundang-undangan
Organisasi
profesi
mengetahui
peraturan
perundang-undangan
Terselenggaranya penilaian
angka kredit
Terselenggaranya penilaian
angka kredit
Terselenggaranya penilaian
angka kredit
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
10 orang
10 orang
10 orang
9.9
15 orang
15 orang
15 orang
9.10
180 orang
180 orang
180 orang
9.11
9.12
16,600
Terlaksananya Penyusunan
Profil Kesehatan
Terlaksananya Penyusunan
Profil Kesehatan
Terlaksananya Penyusunan
Profil Kesehatan
9.13
Terlaksananya Penyusunan
Data SPM
Terlaksananya Penyusunan
Data SPM
Terlaksananya Penyusunan
Data SPM
9.14
Terlaksananya Pembuatan
Buku Saku
Terlaksananya Pembuatan
Buku Saku
Terlaksananya Pembuatan
Buku Saku
9.15
Terlaksananya
Pembuatan / pemeliharaan
website
Terlaksananya Pembuatan /
pemeliharaan website
Terlaksananya Pembuatan /
pemeliharaan website
Menular
Organisasi
profesi
mengetahui
peraturan
perundang-undangan
Terselenggaranya
penilaian angka kredit
Terbinanya
terawasinya
kesehatan
10
Tidak
Penyakit
dan
pelayanan
8
dan
pelayanan
13,907
Terbinanya
terawasinya
kesehatan
29 Puskesmas
Renstra 209-2014
29 Puskesmas
29 Puskesmas
10
11
12
13
14
15
16
9.16
Terlaksananya Penyusunan
Data Ineventori
Terlaksananya Penyusunan
Data Ineventori
Terlaksananya Penyusunan
Data Ineventori
9.17
Terlaksananya Penyusunan
surveilans terpadu
Terlaksananya Penyusunan
surveilans terpadu
Terlaksananya Penyusunan
surveilans terpadu
9.18
Terlaksananya Pengadaan
laboratorium SIK
9.19
Survei Cepat
9.20
Kajian-kajian kesehatan
Terlaksananya Kajian-kajian
kesehatan
Terlaksananya Kajian-kajian
kesehatan
9.21
5 puskesmas
5 puskesmas
9.22
Fasilitas
upaya
perlindungan
perempuan terhadap tindak kekerasan
29 Puskesmas
29 Puskesmas
9.23
Pelatihan
costumer
Puskesmas
bagi
10 puskemas
10 puskemas
10 puskemas
9.24
Manajemen mutu / QA
Pelayanan prima dengan instrumen
akreditasi menuju ISO
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
26 Puskesmas
26 Puskesmas
26 Puskesmas
9.26
3 puskesmas
3 puskesmas
3 puskesmas
9.27
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
9.28
Penyusunan
SOP
Asuhan
Keperawatan bagi tenaga perawat dan
perawat gigi
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
9.29
Penatalaksanaan
tumbang'
5 puskesmas
5 puskesmas
9.30
9.31
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
9.32
Pelaksanaan
survey
pelanggan modul MENPAN
10 Puskesmas
10 Puskesmas
10 Puskesmas
10
839,000
10.1
839,000
9.25
servis
pelayanan
klinik
kepuasan
1,800,000
Terlayaninya Maskin Non
Kuota jamkesmas
2,050,000
Terlayaninya Maskin Non
Kuota jamkesmas
Renstra 209-2014
3,260,000
Terlayaninya Maskin Non
Kuota jamkesmas
3,595,000
Terlayaninya Maskin Non
Kuota jamkesmas
10
11
12
13
14
15
16
10.2
Terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
pengembangan
pembiayaan kesehatan
Terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
pengembangan pembiayaan
kesehatan
Terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
pengembangan
pembiayaan kesehatan
10.3
Terlaksananya sosialisasi
dan advokasi pelaksanaan
Jamkesda
Terlaksananya sosialisasi
dan advokasi pelaksanaan
Jamkesda
Terlaksananya sosialisasi
dan advokasi pelaksanaan
Jamkesda
10.4
Bimbingan
Teknis/Fasilitasi
Program
Jamkesmas Tingkat Kabupaten dan Puskesmas
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan konsultasi
program jamkesmas di
puskesmas
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan konsultasi
program jamkesmas di
puskesmas
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan konsultasi
program jamkesmas di
puskesmas
11
9,297,751
11.1
Terlaksananya
pengadaan
alat
kesehatan non medis
Terlaksananya pengadaan
alat kesehatan non medis
Terlaksananya pengadaan
alat kesehatan non medis
Terlaksananya pengadaan
alat kesehatan non medis
2,350,000 APBD/DAK
11.2
Terlaksananya
Pembangunan/
Rehabilitasi Puskesmas/
Pustu dan jaringannya
Terlaksananya
Pembangunan/ Rehabilitasi
Puskesmas/ Pustu dan
jaringannya
Terlaksananya
Pembangunan/ Rehabilitasi
Puskesmas/ Pustu dan
jaringannya
Terlaksananya
Pembangunan/ Rehabilitasi
Puskesmas/ Pustu dan
jaringannya
10,073,038 APBD/DAK
11.3
11.4
SIMPUSS Multiuser
0 APBD Kab
11.5
0 APBD Kab
11.6
10,776,154
11,638,379
11,444,856
Terlaksananya Peningkatan
Sarana Keamanan gudang
obat
APBD Kab
Terlaksananya SIMPUSS
Multiuser 10 PKM
Terlaksananya SIMPUSS
Multiuser 10 PKM
Terlaksananya
pengadaan jaringan di 10
Puskesmas
Terlaksananya pengadaan
jaringan di 10 Puskesmas
APBD Kab
Terlaksananya
Pengembangan SIMPUSS
terpadu
online
DKK
Magelang
APBD Kab
Renstra 209-2014
12,522,038
APBD Kab
APBD Kab
Terlaksananya SIMPUSS
Multiuser 9 PKM
APBD Kab
Terlaksananya pengadaan
jaringan di 9 Puskesmas
APBD Kab
APBD Kab
10
11
12
13
14
15
16
11.7
Terlaksananya Pengadaan
Jaringan Simpus DKK
APBD Kab
APBD Kab
11.8
Terlaksananya Pengadaan
Server Database SIMPUSS
APBD Kab
APBD Kab
11.9
Terlaksananya
Pengembangan
eGovernment DKK & PKM
Terlaksananya
Pengembangan
eGovernment DKK & PKM
Terlaksananya
Pengembangan
eGovernment DKK & PKM
11.10
Terlaksananya pembuatan
LAN di 10 PKM
Terlaksananya pembuatan
LAN di 10 PKM
0 APBD Kab
Terlaksananya pembuatan
LAN di 9 PKM
APBD Kab
12
1,140,755
12.1
13
Program Pemeliharaan
Prasarana Rumah Sakit
dan
300,000
13.1
14
14.1
15
5,000
15.1
16
38,000
16.1
4 kali / tahun
4 kali / tahun
4 kali / tahun
16.2
580 posyandu
580 posyandu
580 posyandu
Sarana
10,000
0 APBD Kab
Tersedianya sarana
prasaana RS tipe D
dan
250,000
Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
prasaana RS tipe D
Terlaksanaanya kemitaraan
pelayanan
kesehatan
dengan unit lain dan lintas
batas
10,000
Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
prasaana RS tipe D
Terlaksanaanya kemitaraan
pelayanan
kesehatan
dengan unit lain dan lintas
batas
dan
10,000
2 puskesmas
0 APBD Kab
300,000
Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
prasaana RS tipe D
Terlaksanaanya kemitaraan
pelayanan
kesehatan
dengan unit lain dan lintas
batas
10,000
42,500
Renstra 209-2014
Tersedianya sarana
prasaana RS tipe D
300,000
7,500
2 puskesmas
0 APBD Kab
10,000
12,500
2 puskesmas
53,000
4
9,709
11
12
14
15
17.2
9,709
17.3
17.4
17.5
Peningkatan
pengawasan
penyehatan
makanan industri rumah tangga pangan
17.6
Peningkatan
makan
restoran/rumah
sehat
restoran/rumah
sehat
restoran/rumah
sehat
17.7
18
220,000
18.1
2000 Buku
2000 Buku
2000 Buku
18.2
12 kali / tahun
12 kali / tahun
12 kali / tahun
18.3
4 kali / tahun
4 kali / tahun
4 kali / tahun
18.4
29 Desa
29 Desa
29 Desa
18.5
18.6
18.7
Pendampingan Balita
Kembang untuk GAKIN
15 anak
15 anak
15 anak
18.8
50 bidan
50 bidan
50 bidan
18.9
MTBS
58 bidan
58 bidan
58 bidan
JUMLAH
PAGU INDIKATIF
Kelainan
Ibu
Tumbuh
19,837,033
30,335,426
30,288,872
Terlaksananya Pembinaan
& Pengawasan Makananminuman
kegiatan kursus
makan
73,090
16
17.1
71,445
13
159,950
10
17
kegiatan kursus
makan
235,500
31,762,495
31,712,449
-46,554
-50,046
85,898
Terlaksananya Pembinaan
& Pengawasan Makananminuman
kegiatan kursus
makan
271,000
33,225,021
33,171,222
-53,799
34,721,760
34,663,927
-57,834
Lampiran 15
hun 5 (2013)
Tahun 6 (2014)
(Rp)
17
18
Sumber
Pendanaan
19
20
9,509,110
6,477,617
Terlaksananya penyediaan
jasa surat menyurat
Tersedianya Jamkes PNS
Terlaksananya penyediaan
jasa surat menyurat
Tersedianya Jamkes PNS
Tersedianya makan
minum rapat
dan
Terlaksananya Perjalanan
dinas
Terlaksananya
dinas
Perjalanan
Terlaksananya Perjalanan
dinas
Terlaksananya
dinas
Perjalanan
Terlaksananya penyediaan
Jasa
Administrasi
keuangan
Terlaksananya penyediaan
Jasa Administrasi keuangan
Terlaksananya penyediaan
Jasa
Administrasi
perkantoran
Terlaksananya penyediaan
Jasa
Administrasi
perkantoran
2,926,524
Tersedianya
jasa
komunikasi, air & listrik
Tersedianya
jasa
komunikasi, air & listrik
Terlaksananya penyediaan
Jasa Kebersihan kantor
Terlaksananya penyediaan
Jasa Kebersihan kantor
Renstra 209-2014
17
18
19
20
Terlaksananya penyediaan
komponen listrik
Terlaksananya penyediaan
komponen listrik
Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan
kerja
Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan
kerja
Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung
& kantor
Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung
& kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan
rutin
Terlaksananya pengadaan
peralatan kantor
Terlaksananya pengadaan
peralatan kantor
Terlaksananya pengadaan
tanah
Terlaksananya
tanah
pengadaan
14,641
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan
Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan
90,329
Terlaksananya pembinaan
pengelola kepeg 32 org.
Terlaksananya pembinaan
pengelola kepeg 32 org.
Terlaksananya pembinaan
tenaga non PNS 100 org.
Terlaksananya pembinaan
tenaga non PNS 100 org.
26,776,864
2,799,760
Tercukupinya obat
Kualitas obat terjamin
Tersedianya alat lab
Tersedianya bahan lab
Tercukupinya obat
Kualitas obat terjamin
Tersedianya alat lab
Tersedianya bahan lab
Renstra 209-2014
17
Tersedianya
pasien
18
makanan
19
20
Tersedianya
pasien
makanan
554,700
Terlaksanaya pemeriksaan
lab
Terlaksanaya pemeriksaan
lab
Klinik sanitasi
Klinik sanitasi
kualitas air
kualitas air
angka kecacingan
angka kecacingan
180 lks
180 lks
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
7 UKK
7 UKK
29 puskesmas
29 puskesmas
29 dokter puskesmas
29 dokter puskesmas
29 Pusk +Dinkes
29 Pusk +Dinkes
50 orang
50 orang
48,775
Terlaksananya pembinaan
sarana dan pengawasan
obat
dan
perbekalan
kesehatan
Terlaksananya pembinaan
sarana dan pengawasan
obat
dan
perbekalan
kesehatan
Renstra 209-2014
17
18
19
20
Terlaksananya pembinaan
dan
pengawasan
pelayanan obat dan alkes
Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan pelayanan
obat dan alkes
Terlaksananya monitoring,
evaluasi & pelaporan obat
Terlaksananya monitoring,
evaluasi & pelaporan obat
Terlaksananya peninjauan
lokasi sarana Produksi &
Distribusi Obat & Alkes
Terlaksananya peninjauan
lokasi sarana Produksi &
Distribusi Obat & Alkes
31,500
Dikembangkannya
tanaman obat keluarga di
masyarakat
Dikembangkannya tanaman
obat keluarga di masyarakat
550,000
Terlaksananya
advokasi
dan sosialisasi revitalisasi
institusi kesehatan
Tersedianya
pengembangan
Kesehatan
sarana
promosi
Tersedianya
pengembangan
Kesehatan
Terlaksananya
kegiatan
penyuluhan kesehatan
Terlaksananya
kegiatan
penyuluhan kesehatan
sarana
promosi
kegiatan
Program
Terlaksananya
koordinasi
Promkes
Akselerasi pengembangan
desa
siaga Posyandu
Revitalisasi
Akselerasi pengembangan
desa
siaga Posyandu
Revitalisasi
Peningkatan PHBS
Terlaksananya
koordinasi
Promkes
Peningkatan
masyarakat
peranserta
Peningkatan PHBS
Peningkatan
masyarakat
kegiatan
Program
peranserta
1,106,000
Renstra 209-2014
17
18
19
20
Tersedianya
informasi
pangan dan gizi
Tersedianya
pangan dan gizi
informasi
300.000
butir
Iodium,
40.000 butir Vit A bayi dan
260.000 butir Vit A Balita
Meningkat
nya derajat
kesehatan masyarakat
Meningkat
nya derajat
kesehatan masyarakat
Meningkat
nya konsumsi
garam beryodium sebesar
5%
5 ton
5 ton
372 desa
372 desa
Adanya
laporan
hasil
kegiatan Tim GAKY dan
TPG Kab & 21 Kec
290 WUS
290 WUS
3 puskesmas
3 puskesmas
Tersedianya
informasi
daerah endemis GAKY
Tersedianya
informasi
daerah endemis GAKY
142,198
Tersedianya
sanitasi dasar
sarana
0 APBD Kab
Renstra 209-2014
17
Tersedianya
sanitasi dasar
18
19
20
sarana
Terawasinya TTU
Terawasinya TTU
2,117,000
terlaksananya Surveilans
Peny potensial wabah,
Surv Kes Haji, Surv
AFP,Penangg KLB peny
Menular
terlaksananya
Surveilans
Peny potensial wabah, Surv
Kes Haji, Surv AFP,Penangg
KLB peny Menular
Terlaksananya manajemen
resiko
bencana
:
Pencegahan, mitigasi dan
Kesiapsiagaan
Terlaksananya manajemen
resiko
bencana
:
Pencegahan, mitigasi dan
Kesiapsiagaan
1. Meningkatnya cakupan
imuisasi dasar pada bayi :
95%
2.
Meningkatnya cakupan UCI
Desa : 100%
3. Meningkatnya
cakupan imunisasi pada
anaksekolah
dasar
(campak,DT,TT) : 99%
Terlaksananya pemantauan
terhadap penyakit menular
berbahaya potensial wabah
: 29 Pkm
1. Meningkatnya cakupan
imuisasi dasar pada bayi :
95%
2.
Meningkatnya cakupan UCI
Desa : 100%
3. Meningkatnya cakupan
imunisasi pada anaksekolah
dasar (campak,DT,TT) :
99%
Terlaksananya pemantauan
terhadap penyakit menular
berbahaya
potensial
wabah : 29 Pkm
Renstra 209-2014
17
18
19
20
1. Menurunnya kasus
Malaria di kab.Magelang :
< 1
2.
Tercapainya desa LCI :
372 desa (100%)
1.
Menurunnya
kasus
Malaria di kab.Magelang : <
1
2.
Tercapainya desa LCI : 372
desa (100%)
1. Menurunnya angka
kesakitan DBD : 2/10.000
2.
Menurunnya
angka
kematian DBD :
CFR
<1%
1. Menurunnya angka
kesakitan DBD : 2/10.000
2. Menurunnya
angka kematian DBD :
CFR <1%
1.
Meningkatnya
penemuan penderita BTA
positif (CDR) : 96 %
2.
Meningkatnya
angka
konversi BTA negatif : 98%
3.
Meningkatnya
angka
kesembuhan penderita TB :
98%
1. Meningkatnya penemuan
penderita
BTA
positif
(CDR) : 96 %
2. Meningkatnya
angka konversi
BTA
negatif : 98%
3. Meningkatnya angka
kesembuhan penderita TB :
98%
1. Menurunnya angka
penderita Kusta : =<
1/10.000
2.
Meningkatnya
penemua
kasus HIV/AIDS : 3 kasus
3.
Menurunya kematian Diare
: < 1/10.000
4. Menurunnya
kematian ISPA < 1/10.000
5.
Meningkatnya
deteksi
1. Menurunnya kasus
faktor resiko PTM di
penyakit AI pada manusia =
masyarakat
=
18
0
Kecamatan
1. Menurunnya angka
penderita Kusta : =<
1/10.000
2.
Meningkatnya
penemua
kasus HIV/AIDS : 3 kasus
3. Menurunya
kematian Diare : < 1/10.000
4.
Menurunnya kematian ISPA
< 1/10.000
5. Meningkatnya deteksi
faktor resiko PTM di
1.
Menurunnya
kasus
masyarakat
=
21
penyakit AI pada manusia =
Kecamatan
0
1,653,452
Teraksananya
perencanaan
terpadu
Terlaksanaanya
Rakerkesda
Teraksananya perencanaan
kesehatan terpadu
Terlaksanaanya Rakerkesda
kesehatan
Renstra 209-2014
17
Terbinanya
terawasinya
kesehatan
18
19
20
dan
pelayanan
Organisasi
profesi
mengetahui
peraturan
perundang-undangan
Terselenggaranya penilaian
angka kredit
Terselenggaranya penilaian
angka kredit kepada semua
tenaga fungsional nakes
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
10 orang
10 orang
15 orang
15 orang
180 orang
180 orang
29 Puskesmas
29 Puskesmas
Terlaksananya Penyusunan
Profil Kesehatan
Terlaksananya Penyusunan
Profil Kesehatan
Terlaksananya Penyusunan
Data SPM
Terlaksananya Penyusunan
Data SPM
Terlaksananya Pembuatan
Buku Saku
Terlaksananya Pembuatan
Buku Saku
Terlaksananya
Pembuatan / pemeliharaan
website
Terlaksananya Pembuatan /
pemeliharaan website
Renstra 209-2014
17
18
19
20
Terlaksananya Penyusunan
Data Ineventori
Terlaksananya Penyusunan
Data Ineventori
Terlaksananya Penyusunan
surveilans terpadu
Terlaksananya Penyusunan
surveilans terpadu
Terlaksananya Pengadaan
laboratorium SIK
Terlaksananya Pengadaan
laboratorium SIK
Terlaksananya
Cepat
Survei
Terlaksananya
kajian kesehatan
Kajian-
Terlaksananya Kajian-kajian
kesehatan
5 puskesmas
5 puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
10 puskemas
10 puskemas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
26 Puskesmas
26 Puskesmas
3 puskesmas
3 puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
5 puskesmas
5 puskesmas
29 Puskesmas
29 Puskesmas
10 Puskesmas
10 Puskesmas
3,690,000
Terlayaninya Maskin Non
Kuota jamkesmas
Renstra 209-2014
17
18
19
20
Terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
pengembangan
pembiayaan kesehatan
Terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
pengembangan pembiayaan
kesehatan
Terlaksananya sosialisasi
dan advokasi pelaksanaan
Jamkesda
Terlaksananya sosialisasi
dan advokasi pelaksanaan
Jamkesda
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan konsultasi
program jamkesmas di
puskesmas
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan konsultasi
program jamkesmas di
puskesmas
13,306,590
Terlaksananya pengadaan
alat kesehatan non medis
Terlaksananya pengadaan
alat kesehatan non medis
Terlaksananya
Pembangunan/ Rehabilitasi
Puskesmas/ Pustu dan
jaringannya
Terlaksananya
Pembangunan/ Rehabilitasi
Puskesmas/ Pustu dan
jaringannya
APBD Kab
APBD Kab
APBD Kab
APBD Kab
Renstra 209-2014
17
18
19
20
APBD Kab
APBD Kab
Terlaksananya
Pengembangan
eGovernment DKK & PKM
Terlaksananya
Pengembangan
eGovernment DKK & PKM
APBD Kab
0 APBD Kab
Tersedianya sarana
prasaana RS tipe D
dan
300,000
Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
prasaana RS tipe D
Terlaksanaanya kemitaraan
pelayanan
kesehatan
dengan unit lain dan lintas
batas
10,000
Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
prasaana RS tipe D
Terlaksanaanya kemitaraan
pelayanan
kesehatan
dengan unit lain dan lintas
batas
15,000
2 puskesmas
2 puskesmas
68,000
4 kali / tahun
4 kali / tahun
580 posyandu
580 posyandu
Renstra 209-2014
17
18
19
20
87,888
Terlaksananya Pembinaan
& Pengawasan Makananminuman
kegiatan kursus
kegiatan kursus
restoran/rumah
sehat
restoran/rumah
sehat
makan
makan
296,000
2000 Buku
2000 Buku
12 kali / tahun
12 kali / tahun
4 kali / tahun
4 kali / tahun
29 Desa
29 Desa
15 anak
15 anak
50 bidan
50 bidan
58 bidan
58 bidan
36,285,974
36,223,803
-62,171
Renstra 209-2014