Sunteți pe pagina 1din 66

1

A.6. FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1.

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan

1.02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

1.02.01

Dinas Kesehatan

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Tahun 2012

1.02.01.................
1.02.01.................

.................................

Rp.

(.....................................................................................)

Jumlah Tahun 2013

Rp.

(.....................................................................................)

Jumlah Tahun 2014

Rp.

(.....................................................................................)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja

Indikator
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Langsung


Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian

Kode Rekening
1

5
5

2
2

1
1

5
5
5

2
2
2

2
2
2

BELANJA BARANG DAN JASA

5
5
5

2
2
2

3
3
3

BELANJA MODAL

Volume

Satuan

BELANJA PEGAWAI

Jumlah :

Kota Mungkid,
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
KEPALA SUB BAG/SEKSI/KA. TU UPT
SEKRETARIS/BIDANG/UPT

_______________________
NIP.
Keterangan :
Catatan Pentingnya kegiatan :

201

MENGETAHUI/MEYETUJU
SEKRETARIS/KABID/KA.UP
DINKES KAB. MAGELANG

_______________________
NIP.

RKA-SKPD 2.2.1

2
1

1
2
Dst

RKA-SKPD 2.2.1

FORMULIR
RKA
- SKPD 2.2.1. Bahan
KUAPPAS

rusan Wajib Kesehatan

Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Target Kinerja

an Anggaran Belanja Langsung


n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Harga Satuan

Jumlah
( Rp. )
6=3x5

Jumlah :

MENGETAHUI/MEYETUJUI
SEKRETARIS/KABID/KA.UPT
DINKES KAB. MAGELANG

_______________________

RKA-SKPD 2.2.1

4
5

6=3x5

RKA-SKPD 2.2.1

FORMULIR REKAPITULASI KEGIATAN


DINAS KESEHATAN KABUATEN MAGELANG
TAHUN 2013
SUB BAG/SEKSI/UPT
SEKRETARIAT/BIDANG/ UPT

No

Program

: ....................................................
: ....................................................
Pembanding

USULAN 2013

Kegiatan
Lokasi

Sasaran

Target/Volume

Anggaran 2011
Anggaran

Anggaran

Realisasi

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Jumlah

, ,

, ,

, ,

#DIV/0!

Kota Mungkid,
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
KEPALA SUB BAG/SEKSI/KA. TU UPT
SEKRETARIS/BIDANG/UPT

201

MENGETAHUI/MEYETUJUI
SEKRETARIS/KABID/KA.UPT
DINKES KAB. MAGELANG

id,

Pembanding
PPAS 2012

RENSTRA 2013

, ,
201

HUI/MEYETUJUI
S/KABID/KA.UPT
AB. MAGELANG

Keterangan

Usulan 2014

, ,

P. P.A. S
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012
USULAN KEGIATAN

SASARAN

URUSAN PADA SEMUA SKPD


URUSAN PADA SEMUA SKPD
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Program Peningkatan sarana prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pengadaan peralatan / perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penilaian angka kredit dan peningkatan jenjang karir jabatan fungsional
Pelatihan jabatan fungsional
Pembinaan pengelolaan kepegawaian Puskesmas dan UPTD
Program peningkatan pengembangan sintem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terpenuhinya jasa Komunikasi, SDA air & listrik


Tercapainya pelaksanaan tugas administrasi keuangan
Tercapainya kegiatan bidang kesehatan
Tercapainya kegiatan bidang kesehatan
Tercapainya kelancaran adminstrasi perkantoran
Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
Tersedianya dana pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
Terlaksananya pengadaan sarana & prasarana
Jumlah peralatan kantor yang di service
Terbitnya penetapan angka kredit
Terlaksananya pelatihan jabatan funsional sebagai
syarat menduduki jabfung
Terbinanya pengelola kepegawaian Puskesmas dan
UPTD

Tersusunnya 12 laporan bulanan dan 5 laporan tahunan,

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

evaluasi berkala terhadap capaian kinerja


Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

URUSAN WAJIB
KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan obat
Pembinaan Sistem Pengelolaan Obat Puskesmas dan Sistem Manajemen
Informasi Obat
Pengadaan Bahan Laboratorium
Kalibrasi Alat Laboratorium

Pengadaan Alat Kesehatan Laboratorium

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Obat dan jaringannya


Pengelolaan obat ( pemantauan, penyimpanan, distribusi dan
pemusnahan )
Pemantapan sistem pengelolaan oabt kebijakan satu pintu ( one gate )
Pengelolaan peresepan dan nilaiobat bagi pengelola obat puskesmas
sesuai standar
pangadaan obat dan perbekalan kesehatan ( DAK )
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeriksaan laboratorium
fasilitas upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak
kekerasan
Pembinaan Puskesmas dan pelayanan Pustu
Pelayanan P3K hari raya dan tahun baru dan hari-hari besar di Posko
Pelayanan prima dengan ISO 9001-2008 Puskesmas Kabupaten
Magelang

Tercukupinya Obat di Puskesmas


Pelaksanaan SIM obat di Puskesmas baik
Terpenuhinya bahan untuk pemeriksaan laboratorium
sesuai dengan jumlah parameter pemeriksaan
Terpenuhinya kalibrasi alat untuk pemeriksaan
laboratorium sesuai dengan parameter pemeriksaan
laboratorium
Terpenuhinya alat laboratorium untuk pemerksaan
laboratorium sesuai dengan parameter pemeriksaan
laboratorium
Terlaksananya sistem informasi management obat
obat terdistribusi
Terlaksananya kebijakan
Peresepan obat termonitor
pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Terpenuhinya bahan untuk pemeriksaan laboratorium
sesuai dengan jumlah parameter pemeriksaan
Terlaksananya penanggulangan KDRT
terlaksananya pembinaan pelayanan Pustu
Terpenuhinya pelayanan P3K
Tercapainya penilaian berkala sertifikasi ISO 9001-2008

Pengembangan Simpus Rawat Jalan


Pengelolaan KLB
Penyusunan SOP Pengelola dan Distribusi obat bagi pengelola
kefarmasian
Pemantapan custumer servise bagi petugas pengelola obat Puskesmas &
Instalasi Farmasi Kabupaten
Pemantapan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatn di saat bencana
Pengadaan bahan makan pasien
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi korban bencana

Program Pengawasan Obat dan makanan


Pengawasan dan pembinaan makanan minuman yang terindikasi
mengandung bahan berbahaya
Pembinaan dan pengawasan obat serta perbekalan kesehatan
Penyusunan pelaporan stok obat, perencanaan pengusulan obat publik
dan obat program
Peningkatan manajemen kinerja petugas pengelola obat Puskesmas dan
Instalasi Farmasi Kabupaten
Monitoring, evaluasi dan pelaporan obat publik
Penyusunan profil pengelolaan obat publik di Kabupaten & Puskesmas
Pengawasan dan peninjauan produksi & distribusi obat, makanan dan alat
kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Media Promosi Kesehatan
Refresing kader Posyandu
Evaluasi pelaksanaan Desa Siaga
Pelatihan Kader Posyandu
Pengembangan UKBM

Terlaksananya pengembangan Simpus


Tersedianya bahan dan serta kegiatan penanggulangan
KLB
Adanya SOP Pengelolaan dan distribusi obat
Meningkatnya kinerja pengelola obat
Adanya sistem pengelolaan obat bencana dengan baik
Tercukupinya kebutuhan gizi pasien
Tersedianya bahann serta kegiatan prabencana , saat
bencana dan pasca bencana

Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan pada


pedagang makanan minuman kaki lima
Terlaksananya pengawasan pembinaan obat serta
perbekalan kesehatan
Terlaksananya laporan rencana obat rutin dan program
Peningkatan kinerja pengelola obat Puskesmas & IFK
Terlaksanya monev
Tersusunnya profil pengelolaan obat publik
Terlaksananya pembinaan dan peninjauan produksi &
distribusi obat, makanan dan alat kesehatan
Terlaksananya koordinasi, pengembangan promosi dan
tersedianya sarana/media promosi kesehatan
Terlaksananya refresing kader
Terlaksanana pengembangan Desa Siaga
Terlaksananya pengembangan UKBM

Promosi kesehatan
Survey perilaku hidup bersih dan sehat ( PHBS )
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggulangan kurang energi protein ( KEP ), Anemia Gizi Besi akibat
kurang yodium ( GAKY , kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro
lainnya
Penanggulangan Balita Gizi kurang/buruk dan ibu hamil KEK
Penanggulangan Anemia pada ibu hamil ( BUMIL )
Penanggulangan Anemia pada wanita usia subur ( WUS )
Pemantauan dan deteksi dini kasus kretin
Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

Fortifikasi garam beryodium


Rakor GAKY, Monitoring garam beryodiumdan pengadaan yodium tester
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
(Kadarzi)
Pemantapan konseling pojok gizi ( POZI )
Program Pengembangan Lingkungan sehat
Pendampingan Pamsimas
Pembangunan sarana Jamban keluarga
Uji Cholinesterase darah petani
Penyehatan lingkungan dan pengendalian vektor lalat di TPA/S
Penyusunan Environment Health Risk Assesment (EHRA)
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Pencegahan penularan penyakit endemik Malaria

Terlaksananya promosi kesehatan


Terlaksananya survey & paparan Survey PHBS tk.
kabupaten & Tk Puskesmas
tercukupinya kapsul yodium, Vit.A dan tablet tambah
darah pada sasaran
Teratasinya Balita gizi kurang/buruk dan ibu hamil KEK
Terlaksananya pemantauan dan pemeriksaan kadar hb
Bumil
Terlaksananya pemantauan dan pemeriksaan kadar hb
WUS
Tersedianya data kasus kretin di masyarakat
tersedianya informasi tentang status gizi balita, anak
sekolah, kerawanan gizi dan tingkat konsumsi energi
dan protein
Tersedianya garam beryodiumyang memenuhi syarat
Terlaksananya Rakor GAKY dan monitoring garam
Terlaksananya capaian keluarga sadar gizi di
masyarakat
Terlaksananya pelatihan konseling POZI penanganan
kasus gizi buruk
Terlaksananya kegiatan Pamsimas
Terbangunnya sarana jamban
cakupan tingkat paparan pestisida pada petani
tembakau dan penjamah pestisida
Penyemprotan lalat di TPA/S
Tersusunnya dokumen EHRA
Tersedianya bahan dan terlaksananya kegiatan
penanggulangan malaria

Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah ( BIAS ) dan Imunisasi pada


Bayi
Pemberantasan penyakit TB Paru
Penanggulangan Flu Burung dan Zoonosis
Penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular/P2ML dan tidak
menular / PTM
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik Demam Berdarah Dengue (
DBD )
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pengembangan e-Goverment DKK
Pembuatan Buku Profil Kesehatan dan Buku SPM tahun 2011
Pembuatan/pemeliharaan WEBSITE Dinas Kesehatan
Pembuatan buku saku saku tahun 2011
Pelaksanaan akreditasi Puskesmas
pembinaan perijininan pelayanan bidang kesehatan
Pelatihan BTLS bagi tenaga perawat
Pengembangan jabatan fungsional dan profesi
Perencanaan Kesehatan Terpadu
Penyusunan Perda Tarif Kesehatan
Penyediaan jasa pelayanan medis
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan kesehatan penduduk miskin non Jamkesmas
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Pembangunan , rehabilitasi sedang/berat puskesmas/puskesmas

Terlaksananya bulan imunisasi anak sekolah dan


imunisasi rutin pada bayi
Meningkatanya kasus TBC Paru di Wilayah Kab.
Magelang
Tersedianya bahan serta kegiatan pencegahan dan
penanggulangan flu burung dan zoonosis
Tercapainya program penanggulangan P2ML dan PTM
Tersedianya bahan serta terlaksananya kegiatan
penanggulangan DBD
Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Daerah ( SIKDA )
Dokumen 50 Buku Profil Kesehatan & 50 Buku SPM thn
2011
Terlaksananya pemeliharaan WEBSITE Dinas
Kesehatan
Dokumen 65 buku saku tahun 2011
Terakreditasinya 5 Puskesmas
Pembinaan pelayanan kesehatan
Peningkatan pelayanan kegawatdaruratan
Tersusunnya perencanaan terpadu dinas Kesehatan
Tersusunnya Perda Tarif Kesehatan
Tersedianya jasa pelayanan medis
Terlaksananya Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin

Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan

pembantu dan jaringannya ( DAK 2012 )


Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Pustu dan jaringannya
Simpus Multiuser
Pengadaan alat kesehatan non Medis
Pengadaan tanah Puskesmas Salaman I
Pembangunan gedung Labkesmas ( DAK )
Pengadaan tanah Puskesmas borobudur
DAK Silpa 2003-2010
Pembangunan Puskesmas Kota Mungkid (Silpa DAK 2010)
Pengadaan alkes dan penunjang kegiatan ( DPID )
Pengadaan alat kesehatan untuk perawatan kesehatan bagi penderita
gangguan janin dan kehamilan akibat asap rokok ( DBHCHT )
Pengadaan saran prasarana alat kesehatan non medis sub kefarmasian
Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan
Pembangunan , rehabilitasi sedang/berat puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya ( Silpa DAK 2011 )
Pengadaan tanah Puskesmas Borobudur
Peningkatan sarana prasarana Puskesmas Salaman
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Revitalisasi Posyandu Lansia
Rakor petugas kesehatan usia lanjut
Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan
Kursus penjamah makanan minuman
Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak
Pemeriksaan dini kanker leher rahim bagi WUS Gakin dan pemeriksaan
kecacingan pada anak Gakin
Penelusuran kematian ibu pelaksanaan focus group discussion (FGD)
dan pembahasan resti bumil
Pendampingan balita kelainan tumbuh kembang
Pelatihan Antenatal dan Asuhan Persalinan Normal

pembangunan Puskesmas
Terehabnya Puskesmas dan Pustu di wil. Kab.
Magelang
Terselenggaranya pelaporan simpus
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan non Medis di
PKD
Terwujudnya pembangunan Rumah Sakit Tipe D
Terlaksananya pembangunan gedung Labkesmas
Tersedianya tanah untuk pUskesmas Borobudur
Terbangunnya Puskesmas Kota Mungkid
Tersedianya alat kesehatan
tersedianya alt kesehatan di PKD
tersedianya gedung IFK
Terbangunnya gedung Dinas Kesehatan
Peningkatan sarpras kesehatan
tersedianya tanah puskesmas Borobudur
pembangunan bansal baru
Terlaksananya Revitalisasi Posyandu Lansia
Terlaksananya pembahasan program kesehatan Lansia
Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan di IRTP
jumlah WUS diperiksa Pap smear dan jumlah anak yang
diperiksa sampel cacing
Terlaksananya pembahasan AMP
terlaksananya penanganan kelainan tumbuh kembang
anak
60 Bidan terlatih ANC

Pelatihan manajemen terpasu balita sakit (MTBS) bg bidan


Rakor KIA tingkat kecamatan
Pengadaan Buku KIA dan kartu ibu
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
Pengembangan pelayanan kesehatan Puskesmas dengan Trauma center

Terlaksananya pelatihan MTBS bagi bidan


Terlaksananya pembahasan program KIA
buku KIA dan kartu ibu tersedia di Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengembangan puskesmas

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI


KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyelesaian kasus kepegawaian

Terlaksananya penyelesaian kasus kepegawaian


TOTAL

N MAGELANG

TARGET

PLAFON ANGGARAN

4
2,082,947,000

33 kantor
60 orang
650 orang
44 orang
7 orang
1800 surat
204 kend.
22 jenis
25 bh
48 alat
9 Profesi Jabfung
9 Profesi Jabfung
4 pertemuan

2,082,947,000
449,448,000
88,062,000
91,718,000
36,143,000
36,517,000
121,800,000
75,208,000
1,564,503,000
1,336,760,000
102,697,000
74,206,000
50,840,000
49,996,000
40,388,000
0
9,608,000
19,000,000

12 laporan bulanan, 5 laporan tahunan

15,000,000

10 buku

100 %
29 Puskesmas
85 bahan lab.
23 alat lab

7 alat

4,000,000
26,168,723,000
26,151,003,000
4,443,080,000
900,000,000
10,000,000
160,000,000
35,540,000

29 Puskesmas & 1 IFK


29 Puskesmas & 1 IFK

15,000,000
35,000,000

29 Puskesmas & 1 IFK


29 Puskesmas & 1 IFK

0
6,000,000

1 paket
29 Puskesmas

3,281,540,000
545,000,000
15,000,000

80 %

10,000,000

80 %
32 hari
2 Puskesmas

10,000,000
15,000,000
75,000,000

29 Puskesmas
21 Kecamatan

10,000,000
20,000,000

1 SOP

29 Puskesmas

29 Puskesmas
3 Puskesmas
21 Kecamatan

0
350,000,000
40,000,000

20 orang

45,000,000
5,000,000

32 Apotik dan PBF

10,000,000

29 Puskesmas & 1 IFK

10,000,000

29 Puskesmas & 1 IFK

29 Puskesmas & 1 IFK


29 Puskesmas & 1 IFK
50 lokasi

10,000,000
0
10,000,000

29 Puskesmas
21 Kecamatan
58 Desa, 21 Kecamatan
372 Desa

150,000,000
15,000,000
35,000,000
20,000,000
0
30,000,000

16 lokasi
29 Puskesmas

50,000,000
0

90 %

694,496,000
300,794,000

150 Balita & 250 Bumil


3190 Bumil

180,343,000
51,063,000

2900 WUS

48,376,000

58 Desa
256 Desa

40,000,000
31,962,000

5 ton garam
21 Kecamatan
80 %

10,000,000
10,346,000
0

6 Puskesmas

21,612,000

12 desa
60 jamban
700 orang
1 TPA, 5TPS
1 paket dokumen
21 Kecamatan

154,754,000
20,000,000
20,000,000
50,000,000
15,000,000
49,754,000
848,239,000
210,000,000

372 desa, 924 sekolah

410,425,000

21 Kecamatan

60,257,000

100 %

27,540,000

100 %

30,017,000

21 Kecamatan

1 Paket

110,000,000
3,421,660,000
88,000,000

50 buku Profil & 50 buku SPM

15,000,000

1 Dinkes & 29 Puskesmas

11,000,000

65 buku
5 Puskesmas
169 Sarkes, 600 Nakes
30 orang
9 jabfung
Pengembangan perencanaan, 1 paket
Rakerkesda, 1 Dokumen Renja
1 Perda
955 orang

10,000,000
50,000,000
20,000,000
20,000,000
0
40,000,000

154.121 jiwa

0
3,167,660,000
3,700,000,000
3,700,000,000
11,877,274,000

1 unit

2,355,688,400

2 Puskesmas, 2 Pustu & 2 PKD

550,000,000

9 unit Sofware Simpus


1 paket

120,000,000
300,000,000

3000 m2
1 unit
1 paket
100 %
1 Paket
40 Paket

0
0
0
0
1,389,486,000
0
1,000,000,000

1 gedung
1 gedung
1 unit

0
3,500,000,000
434,805,000

1000 m2
100

727,294,600
1,500,000,000
22,000,000
22,000,000
0
15,000,000
15,000,000
219,500,000
55,000,000

30 Posyandu Lansia
29 petugas
60 orang
100 %
4 kali

23,900,000

100 %

20,000,000

60 bidan

35,650,000

58 bidan
6 kali
6570 buku
2 Puskesmas

10 kasus

32,500,000
0
52,450,000
15,000,000
15,000,000
17,720,000

17,720,000
17,720,000
28,251,670,000

Form B1

CAPAIAN KINERJA APBD KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2011


: WAJIB
: KESEHATAN
: DINAS KESEHATAN
: BELANJA LANGSUNG

Urusan wajib / pilihan *)


Urusan pemerintahan
SKPD / Unit kerja
Jenis belanja
No.
Prog

No.
Keg

Kode rekening

Uraian

02

1.02

01

00 00

02

1.02

01

01

BELANJA LANGSUNG
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN

Anggaran
5

Masukan dana (Rp)


Realisasi
Dana
Persen
6
7

Keluaran
Sisa Anggaran
8

38,186,892,000

32,882,559,474

86.11%

5,304,332,526

9,380,069,000

8,425,861,880

89.83%

954,207,120

RENCANA
9

Tercapainya Penyediaan jasa


surat menyurat 3700 surat

02

1.02

01

01 01

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

65,000,000

61,197,645

94.15%

3,802,355

02

1.02

01

01 02

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,


SUMBER DAYA AIR & LISTRIK

70,000,000

66,128,334

94.47%

Terpenuhinya jasa komunikasi,


3,871,666 SDA air & listrik 12 bulan

02

1.02

01

PENYEDIAAN JASA JAMINAN


PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS

8,983,742,000

8,066,251,841

89.79%

Jumlah jasa yang dibayar untuk


917,490,159 Puskesmas 955 orang

02

1.02

01

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI


KEUANGAN

83,690,000

83,571,560

99.86%

Tersedianya biaya administrasi


118,440 keuangan 12 bulan

02

1.02

01

RAPAT- RAPAT KOORDINASI DAN


KONSULTASI KE LUAR DAERAH

31,039,000

31,035,000

99.99%

Terfasitasinya perjalanan dinas


4,000 luar daerah, 67 orang

01 07

02

1.02

01

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN


KONSULTASI DALAM DAERAH

02

1.02

01

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI /


TEKNIS PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR

33,198,000

33,157,000

99.88%

113,400,000

84,520,500

74.53%

1,305,542,000

949,091,300

72.70%

Page 23

Terfasilitasinya aparatur dan


Bimtek dg perjalanan dinas dalam
41,000
daerah,628orang
Jumlah pegawai pelaksana tugas
28,879,500 Adm. Keu.,7 pegawai

356,450,700

Terpeliharanya gedung kantor


1,469,250 secara rutin/berkala, 4 unit

02

1.02

01

02 22

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GED.KANTOR

02

1.02

01

02

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

02

1.02

01

02

PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR

41,000,000

31,992,000

78.03%

9,008,000

17,175,000

16,080,150

93.63%

1,094,850

02

1.02

01

02

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN / PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR

02

1.02

01

03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN


APARATUR

95,000,000

93,530,750

98.45%

1,100,000,000

758,773,750

68.98%

69,542,000

64,794,800

93.17%

Jml kendaraan yang


341,226,250 diservice,261kendaraan
Terlaksananya pengadaan sarana
4,747,200 dan prasarana, 45 buah

02

1.02

01

03 07

PENYELESAIAN KASUS

17,175,000

16,080,150

93.63%

1,094,850

02

1.02

01

05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS


SUMBER DAYA APARATUR

55,628,000

54,377,800

97.75%

1,250,200

02

1.02

01

05 05

PENILAIAN ANGKA KREDIT

37,940,000

37,740,000

99.47%

02

1.02

01

05

PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN PUSKESMAS DAN UPT

7,688,000

7,637,800

99.35%

02

1.02

01

05 18

02

1.02

01

06

PENGEMBANGAN PELAYANAN
KES.PUSK.DG TRAUMA CENTER

PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

10,000,000

9,000,000

90.00%

12,802,000

12,627,050

98.63%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan


ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1

02

1.02

01

06 01

8,300,000

Page 24

8,281,150

99.77%

Jml peralatan kantor yang


diservice, 67 alat

Penyelesaian kasus-kasus
kepegawaian, 10 kasus

Meningkatnya kinerja pegawai


200,000 japfung Nakes, 9 profesi jabfung
Peningkatankualitas SDM
50,200 Puskesmas/ UPTD, 32 orang
Terlaksananya pengembangan
Puskesmasdengan trauma center,
1,000,000
2 Puskesmas

174,950
Tersusunnya laporan evaluasi
tahunan dan bulanan serta
terselenggarakannya evaluasi
18,850 kinerja, LAKIP,
LKPJ,LPPD,PK,IKK dan 12 lap.
Bulanan

2
2

6
1

02

1.02

01

06 04

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN


AKHIR TAHUN

02

1.02

01

15

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN


KESEHATAN

02

1.02

01

15 01

PENGADAAN OBAT & PERBEKALAN


KESEHATAN

02

1.02

01

15 08

PENGADAAN BAHAN LABORATORIUM

02

1.02

01

15 12

PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN


KES. (DAK)

02

1.02

01

15 14

02

1.02

01

15 15

02

1.02

01

16

PENGADAAN ALAT LAB.PELAYANAN


RUJUKAN (DAK)

DAK BIDANG KEFARMASIAN (DAK SILPA


2010)
PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

4,502,000

4,345,900

96.53%

8,682,085,000

8,640,959,021

99.53%

898,325,000

897,297,907

99.89%

156,000,000

143,687,400

92.11%

5,404,225,000

5,401,626,764

99.95%

97.53%

Tercukupinya obat di
2,076,450 Puskesmas,29 Pusksesmas

80,559,000

69,060,200

85.73%

16 25

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

12,424,000

12,423,250

99.99%

02

1.02

01

16 27

PELAYANAN P3K HARI RAYA; TAHUN


BARU DAN HARI-HARI BESAR DI POSKO
TERPADU

10,000,000

9,930,500

99.31%

16 28

FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN


PEREMPUANTERHADAP TINDAK
KEKERASAN

Terpenuhinya bahan untuk


pemeriksaan laboratorium sesuai
jml sampel

82,051,550

Tercukupinya obat di
2,598,236 Puskesmas,29 Pusksesmas

84,128,000

01

01

12,312,600

terpenuhinya bahan untuk


pemeriksaan Laboratorium sesuai
Jumlah Parameter, 225 parameter

23,111,600

1.02

1.02

Tercukupinya obat di Puskesmas,


1,027,093 29 Puskesmas

98.92%

02

02

41,125,979

2,116,295,400

Tersusunnya laporan keuangan


156,100 akhir tahun, 9 buku

2,139,407,000

7,500,000

Page 25

1,537,500

20.50%

11,498,800

750

Terpenuhinya bahan untuk


pemeriksaan Laboratorium sesuai
Jumlah Parameter, 225 parameter

Tersediannya pelayanan P3K pada


69,500 hari besar, 29 Puskesmas

5,962,500

Terlatihnya petugas kesehatan, 29


Puskesmas

2
4

3
1

02

1.02

01

4
2

16 29

02

1.02

01

16 30

02

1.02

01

17

02

02

1.02

1.02

01

01

17 05

PENGELOLAAN KEJADIAN-KEJADIAN
LUAR BIASA (KLB)

PENANGGULANGAN BENCANA
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN

17 07

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN


MAKANAN & MINUMAN YANG
TERINDIKASI MENGANDUNG BAHAN
BERBAHAYA

02

1.02

01

17 08

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


PELAYANAN OBAT SERTA ALAT
KESEHATAN DI PUSKESMAS

02

1.02

01

17 09

PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN

5
12,500,000

7
11,729,950

93.84%

38,135,000

33,439,000

87.69%

360,408,000

359,936,350

99.87%

5,820,000

5,000,000

5,819,900

4,684,850

100.00%

93.70%

4,625,000

4,624,350

99.99%

338,363,000

338,362,950

100.00%

02

1.02

01

17 10

PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI OBAT

02

1.02

01

19

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

19 01

PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN


INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT

50,000,000

48,580,000

97.16%

20,000,000

16,269,950

81.35%

02

1.02

01

02

1.02

01

19 12

PENYULUHAN KESEHATAN DAN


KAMPANYE BAHAYA MEROKOK
(DBHCHT)

02

1.02

01

19 14

EVALUASI DESA SIAGA

Tersedianya bahan serta kegiatan


770,050 penanganan KLB penyakit, 100 %
Terlatihnya petugas PB di
Puskesmas dalam persiapan/Pra
4,696,000
bencana, 100 %
471,650
Termonitornya pengelolaan obat
dan Pengelolaan Obat di
100
Puskesmas,29 Puskesmas
Terlaksananya sosialisasi
keamanan pangan pada
315,150 pedagang makanan minuman kaki
lima & kantin sekolah, 20orang
Terlaksananya pengawasan &
pembinaan obat serta perbekalan
650 kesehatan, 32 apotik

50

6,600,000

6,444,300

97.64%

155,700

118,160,000

111,951,000

94.75%

6,209,000

15,000,000

Page 26

14,887,950

99.25%

Tersedianya bahan makan pasien,


3 puskesmas
Terlaksananya penyimpanan dan
distribusi obat, 29 Puskesmas

Terlaksananya pertemuan dalam


rangka penyampaian informasi
112,050
sadar hidup sehat, 5 kali
terlaksananya penyuluhan
kesehatan & kampanye bahaya
1,420,000
merokok, 16 lokasi
terlaksanany pengembangan desa
3,730,050 SIAGA, 190 desa

2
4

10

02

1.02

01

19 15

REFRESHING KADER POSYANDU

02

1.02

01

20

PROGRAM PERBAIKAN GIZI


MASYARAKAT

02

1.02

01

20 03

PENANGGULANGAN KURANG ENERGI


PROTEIN (KEP),ANEMIA GIZI BESI,
GANGGUAN AKIBAT YODIUM
KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA.

02

1.02

01

20 10

FORTIFIKASI GARAM BERYODIUM

02

02

02

1.02

1.02

1.02

01

01

01

20

11

20 12

PENANGGULANGAN BALITA GIZI


KURANG/BURUK DAN IBU HAMIL KEK

PENANGGULANGAN ANEMIA PADA


WANITA USIA SUBUR

Meningkatnya ketrampilan kader


dan Tim Pokjanal Posyandu, 21
946,900
Kecamatan

33,160,000

32,213,100

97.14%

419,882,000

411,898,315

98.10%

7,983,685

165,040,000

163,777,390

99.23%

Tertanggulanginya KEP, Anemia


Gizi besi, GAKY, KVA, dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya,
1,262,610 275.450butir

10,000,000

9,991,200

99.91%

Terlaksananya fortifikasi garam


8,800 beryodium, 3000 KG

97.64%

Terlaksananya pengadaan PMT


bagi balita gizi buruk & ibu hamil
KEK, 145 kasus gizi buruk/kurang,
4,240,375 200 kasus bumil KEK

179,450,000

15,000,000

175,209,625

14,607,500

97.38%

Terlaksananya pemantauan &


pemeriksaan kadar Hb WUS di
392,500 puskesmas, 80 Desa

95.27%

Terlaksananya pemantauan &


pemeriksaan kadar Hb BUMIL di
1,654,550 puskesmas, 580 Bumil

PENANGGULANGAN ANEMIA PADA IBU


HAMIL

7,392,000

7,161,350

96.88%

8,000,000

7,805,800

97.57%

180,000,000

170,156,100

94.53%

9,843,900

30,000,000

28,301,300

94.34%

Terbangunnya sarana jamban


1,698,700 keluarga, 30 jamban

02

1.02

01

20 14

02

1.02

01

20 15

PEMANTAUAN DAN DETEKSI DINI KASUS


KRETIN

02

1.02

01

21

PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT

02

1.02

01

21 06

PEMBANGUNAN SARANA JAMBAN


KELUARGA

20 13

RAKOR GAKY,MONITORING GARAM


BERYODIUM DAN PENGADAAN YODIUM
TESTER

11

35,000,000

Page 27

33,345,450

Terlaksananya RAKOR GAKY &


Monitoring garam beryodium &
230,650 tresedianya pengadaan Yodium
tester, 21kecamatan
Terlaksananya pemantauan &
194,200 deteksi dini kasus kretin

02

1.02

01

21 07

PENDAMPINGAN SARANA AIR BERSIH


(PANSIMAS)

20,000,000

16,423,950

82.12%

02

1.02

01

21 08

PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN


PENGENDALIAN LALAT

15,000,000

14,123,500

94.16%

02

1.02

01

21 09

UJI CHOLINESTERASE DARAH PETANI


(DPHCT)

70,000,000

66,752,100

95.36%

12

02

1.02

01

21 16

KAJIAN DAN PERENCANAAN DAMPAK


MEROKOK BAGI KESEHATAN (DBHCTH)

02

1.02

01

22

PROGRAM PENCEGAHAN DAN


PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR

02

02

02

02

1.02

1.02

1.02

1.02

01

01

01

01

22 13

22 14

22 16

22 17

PEMBERANTASAN PENYAKIT FLU


BURUNG

PEMBERANTASAN PENYAKIT TB PARU


DAN KUSTA

PEMBERANTASAN PML (PENYAKIT


MENULAR LANGSUNG '/ PTM (PENYAKIT
TIDAK MENULAR)

PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI


SEKOLAH (BIAS) IMUNISASI BAYI

45,000,000

44,555,250

99.01%

822,240,000

739,660,200

89.96%

26,900,000

23,839,000

88.62%

Terlaksananya kegiatan
3,576,050 PAMSIMAS, 12 Desa
Penyemprotan lalat di TPA & TPS,
876,500 4 lokasi
Terpantaunya kadar pestisida
3,247,900 pada darah petani, 700 orang
Terlaksananya survei dan
perencanaan dampak merokok
444,750 bagi kesehatan di kab, magelang,
30 buku
82,579,800
Tersedianya bahan serta kegiatan
pencegahan dan penanggulangan
3,061,000 peny. Menular, 21 Kecamatan

Sosialisasi penanganan kasus


TBC paru , 275 kasus
55,000,000

27,100,000

404,600,000

Page 28

52,575,900

18,601,000

387,223,300

95.59%

68.64%

95.71%

2,424,100

Terlaksananya kegiatan
penaganan pada masyarakat
berisiko terhadap prnyakit menular
8,499,000 langsung ( P2ML ) & penyakit tidak
menular ( PTM ), 21Kecamatan

Terimunusasinya seluruh murid


sekolah dasar kelas 1,2,3 dengan
imunisasi campak, DT, TT & bayi
dengan imunisasi dasar lengkap di
17,376,700 wil kab. Magelang,99.800 murid,
20.000bayi dan 109.000 anak

199,500,000

191,330,000

95.90%

Tersedianya bahan serta adanya


43,049,000 kegiatan penanggulangan DBD

02

1.02

01

22 19

02

1.02

01

22 20

PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT


ENDEMIK DBD

109,140,000

66,091,000

60.56%

02

1.02

01

23

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN


KESEHATAN

187,214,000

181,437,690

96.91%

02

02

1.02

1.02

01

01

23 10

23 13

PELAYANAN PRIMA DENGAN ISO 90002001

PENGEMBANGAN SIMPUS RAWAT JALAN

73,044,000

10,000,000

72,285,000

9,487,000

98.96%

94.87%

02

1.02

01

23 14

PERENCANAAN KESEHATAN TERPADU

27,950,000

26,861,890

96.11%

02

1.02

01

23 18

PELAKSANAAN AKREDITASI PUSKESMAS

45,440,000

42,199,500

92.87%

02

1.02

01

23 19

PELATIHAN BTLS BIDANG TENAGA


KEPERAWATAN

17,500,000

17,499,400

100.00%

14

02

1.02

01

23 20

PEMBUATAN PROFIL KESEHATAN, SPM


DAN BUKU SAKU

02

1.02

01

24

02

1.02

01

02

1.02

01

Tersedianya bahan serta adanya


kegiatan penanggulangan
8,170,000 malaria ,21 kecamatan

PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT


ENDEMIK MALARIA

13

15

5,776,310

759,000

Tercapainya penilaian berkala


sertifikat ISO 9001 2008, 2
Puskesmas

Terlaksananya pengembanagn
SIMPUS & SIKDA, 29
513,000
Puskesmasdan Dinkes
Tersusunnya perencanaan, monev
dan lap, terlaksananya
1,088,110
RAKERKESDA
3,240,500 Akreditasi Puskesmas, 5
Puskesmas
Terlaksananya peningkatan dasar
pelayanan kegawat daruratan, 100
600
%
Terlaksananya pembuatan buku
profil kesehatan dan buku SPM
175,100
tahun 2010, 40 buku

13,280,000

13,104,900

98.68%

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN


PENDUDUK MISKIN

5,052,000,000

3,408,931,768

67.48%

1,643,068,232

24 13

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT


MISKIN (MASKIN) NON JAMKESMAS

5,052,000,000

3,408,931,768

67.48%

Terlayaninya jumlah masyarakat


1,643,068,232 miskin non kuota

25

PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN
DAN PERBAIKAN PEMBANTU DAN
JARINGANNYA

10,123,608,000

8,006,016,650

79.08%

2,117,591,350

Page 29

02

1.02

01

534,548,000

97.35%

568,813,000

481,054,100

84.57%

02

1.02

01

25 32

02

1.02

01

25 34

REHABILITASI GEDUNG INSTALASI


FARMASI KESEHATAN (DAK)

02

1.02

1.02

01

01

549,100,000

02

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA (DAK)

25 02

PENGADAAN ALAT KESEHATAN


MEDIS/NON MEDIS

16

25 37

DAK BIDANG PELAYANAN DASAR (SILPA


TH 2010)

1,673,097,000

237,155,000

1,173,193,750

221,514,400

70.12%

93.40%

25 39

PEMBANGUNAN PUSKESMAS KOTA


MUNGKID (DAK SILPA 2009)

5,705,957,000

5,544,100,200

97.16%

1,084,313,000

1,025,978,950

94.62%

02

1.02

01

25 39

PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN


PENUNJANG KEGIATAN (DPID)

02

1.02

01

26

PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH
SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

1,389,486,000

Page 30

51,606,200

3.71%

Terselenggarakannya
perencanaan, pengawasan dan
terpenuhinya administrasi kegiatan
pembangunan dan rehabilitasi
499,903,250 gedung Puskesmas dan
jaringannya, 1 puskesmas, 2
Pustu, 1 PKD

Peralatan alat kesehatan medis


dan non medis diPKD daerah
14,552,000
bencana, 11 Kecamatan
Terlaksananya rehabilitasi gedung
87,758,900 IFK, 1 gedung
Terselenggarakannya
perencanaan, pengawasan dan
terpenuhinya administrasi kegiatan
pembangunan dan rehabilitasi
15,640,600 gedung Puskesmas dan
jaringannya1 Pustu, 1 PKD

Terselenggarakannya
perencanaan, pengawasan dan
terpenuhinya administrasi kegiatan
pembangunan dan rehabilitasi
1,337,879,800 gedung Puskesmas dan
jaringannya1 Puskesmas

Alat kesehatan medis dan non


medis di Puskesmas dan
161,856,800
jaringannya sesuai standar, 29
Puskesmas

58,334,050

2
1

17

18

19

3
1

02

1.02

01

4
2

26 47

PENGADAAN SARANA PRASARANA ALAT


KESEHATAN NON MEDIS SUB
KEFARMASIAN (DAK)

02

1.02

01

26 48

PENGADAAN ALKES UNTUK


PERAWATAN KESEHATAN BAGI
PENDERITA GANGGUAN JANIN DAN
KEHAMILAN AKIBAT ASAP ROKOK
(DBHCHT)

02

1.02

01

30

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN


KESEHATAN LANSIA

5
632,313,000

593,087,350

39,225,650

Terlaksananya pengadaan fasilitas


perawatan kesehatn bagi
penderita akibat dampak asap
19,108,400 rokok

452,000,000

432,891,600

95.77%

20,000,000

18,338,000

91.69%

1,662,000
Terlaksananya pembahasan
program kesehatan lansia, 48
1,662,000 Posyandu

02

1.02

01

30 10

REVITALISASI POSYANDU LANSIA

20,000,000

18,338,000

91.69%

02

1.02

01

31

PROGRAM PENGAWASAN DAN


PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

15,000,000

14,725,400

98.17%

02

1.02

01

31 06

KURSUS PENJAMAH MAKANAN

02

1.02

01

32

PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN
ANAK

02

1.02

01

32 05

PEMBUATAN BUKU KIA

32 09

PENDAMPINGAN BALITA TUMBUH


KEMBANG GAKIN

32 10

PELATIHAN ANTENATAL CARE (ANC)


DAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL
(APN) BAGI BIDAN

02

02

02

1.02

1.02

1.02

01

01

01

32

11

PENELUSURAN KEMATIAN IBU


MELAHIRKAN DAN ANAK

Peralatan kesehatan non medis di


IFK, 1 IFK

93.80%

15,000,000

14,725,400

98.17%

156,757,000

153,423,100

97.87%

49,000,000

48,106,600

98.18%

17,740,000

32,641,000

9,600,000

Page 31

17,520,000

31,777,500

9,600,000

98.76%

97.35%

100.00%

274,600
Terlaksananya penyuluhan
keamanan pangan di IRTP ,60
274,600
orang

3,333,900
Tersedianya buku KIA di Kab.
893,400 Magelang, 6.434 buku

220,000

863,500

Terlasananya penanganan tumbuh


kembang pada balita , 4 anak

Bidan terlatih ANC dan APN, 60


bidan

Terlaksananya pembahasan
kematian ibu melahirkan dan anak
- di Kab. Magelang, 4 kali/tahun

2
5

20

02

1.02

01

32 12

PEMERIKSAAN CACING PADA ANAK


DARI GAKIN

02

1.02

01

34

PROGRAM MANAGEMEN PELAYANAN


KESEHATAN MASYARAKAT

34 01

PEMBUATAN/PEMELIHARAAN WEBSITE
DINAS KESEHATAN DAN
PENGEMBANGAN WEBGIS PUSKESMAS

34 10

PEMBINAAN PERIJINAN BIDANG


KESEHATAN

02

02

02

1.02

1.02

1.02

01

01

01

34 18

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DKK

47,776,000

46,419,000

97.16%

113,450,000

112,048,550

98.76%

10,450,000

15,000,000

88,000,000

Page 32

10,299,900

14,999,950

86,748,700

98.56%

100.00%

98.58%

Jumlah WUS diperiksa pap


msmear 430 WUS, jumlah anak
1,357,000
diperiksa sampel ,cacng, 500 anak

1,401,450

150,100

Terlaksananya pembuatan
Website DINKES

Terlaksananya pembinaan
perijinan pely kesehatan, 69
50
sarkes, 600 Nakes
Terlaksananya pengelolaan sistem
informasi kesehatan daerah
1,251,300
(SIKDA )

Keluaran
REALISASI
10

Hasil

Keterangan

11

12

Tercapainya Penyediaan jasa surat Kegiatan pelayanan administrasi


menyurat 3700 surat
perkantoran berjalan dengan baik
100 %
Terpenuhinya jasa komunikasi,
SDA air & listrik 12 bulan

Meningkatnya kualitas pelay.


Administrasi perkantoran, 3 kantor

Jumlah jasa yang dibayar untuk


Puskesmas 955 orang

Terealisasinya jasa pemeliharaan


kesehatan,100 %

Tersedianya biaya administrasi


keuangan 12 bulan

Kelancaran administrasi keuangan


100 %

Terfasitasinya perjalanan dinas luar Terfasilitasinya aparatur dalam


daerah, 67 orang
perjalanan dinas luar daerah, 100
%
Terfasilitasinya aparatur dan
Terkoordinasinyakan kegiatan di
Bimtek dg perjalanan dinas dalam Dinas Kesehatan, 100 orang
daerah,628orang
Jumlah pegawai pelaksana tugas
Adm. Keu.,7 pegawai

Tercapainya pelaksanaan tugas


administrasi keuangan, 100 %

Page 33

10

11

Terpeliharanya gedung kantor


secara rutin/berkala, 4 unit

Berfungsinyagedung kantor
dengan lebih baik dan optimal,
100 %

Jml kendaraan yang


diservice,261kendaraan

Terpeliharanya kendaraan dinas,


100 %

12

Terlaksananya pengadaan sarana Meningkatnya keamanan & kinerja


dan prasarana, 45 buah
aparatur, 100 %
Jml peralatan kantor yang
diservice, 67 alat

Berfungsinya peralatan kantor


yang baik dan optimal, 100 %

Penyelesaian kasus-kasus
kepegawaian, 10 kasus

Berkurangnya pelanggaran
terhadapperaturan disiplin
pegawai,100 %

Meningkatnya kinerja pegawai


japfung Nakes, 9 profesi jabfung

Adanya PAK bagi jabfung nakes,


100 %

Peningkatankualitas SDM
Puskesmas/ UPTD, 32 orang

Peningkatan kualitas SDM


Puskesmas & UPT, 100 %

Terlaksananya pengembangan
Peningkatan kesehatan, 100 %
Puskesmasdengan trauma center,
2 Puskesmas

Tersusunnya laporan evaluasi


5 Dokumen laporan tahunan,12
tahunan dan bulanan serta
laporan
terselenggarakannya evaluasi
kinerja, LAKIP, LKPJ,LPPD,PK,IKK
dan 12 lap. Bulanan

Page 34

10

11

Tersusunnya laporan keuangan


akhir tahun, 9 buku

Laporan keuangan akhir tahun,


100 %

Tercukupinya obat di Puskesmas,


29 Puskesmas

Meningkatnya pelayanan
kesehatan di Puskesmas, 100 %

12

terpenuhinya bahan untuk


Meningkatnya kemampuan
pemeriksaan Laboratorium sesuai pemeriksaan fisika/kimia,
Jumlah Parameter, 225 parameter mikrobiologi dan klinis dalam
rangka pengawasan obat,
makanan/minuman, B3 dll, 100 %
Tercukupinya obat di
Puskesmas,29 Pusksesmas

Meningkatnya pelayanan
kesehatan di Pusklesmas,100 %

Terpenuhinya bahan untuk


pemeriksaan laboratorium sesuai
jml sampel

Meningkatnya kemampuan
pemeriksaan fisika/kimia,
mikrobiologi dan klinis dalam
rangka pengawasan obat,
makanan/minuman, B3 dll, 100 %

Tercukupinya obat di
Puskesmas,29 Pusksesmas

Meningkatnya pelayanan
kesehatan di Pusklesmas,100 %

Terpenuhinya bahan untuk


Meningkatnya kemampuan
pemeriksaan Laboratorium sesuai pemeriksaan fisika/kimia,
Jumlah Parameter, 225 parameter mikrobiologi dan klinis dalam
rangka pengawasan obat,
makanan/minuman, B3 dll, 100 %
Tersediannya pelayanan P3K pada Pelayanan P3K di posko berfungsi
hari besar, 29 Puskesmas
maksimal, 59 Pustu
Terlatihnya petugas kesehatan, 29 Meningkatnya kemampuan
Puskesmas
petugas kesehatan dalam
melayani korban KDRT, 80 %

Page 35

10

11

12

Tersedianya bahan serta kegiatan Meningkatnya penaganan KLB


penanganan KLB penyakit, 100 % penyakit secara dini, 100 %
Terlatihnya petugas PB di
Puskesmas dalam persiapan/Pra
bencana, 100 %

Meningkatnya kemampuan
penanganan bencana, 100 %

Termonitornya pengelolaan obat


dan Pengelolaan Obat di
Puskesmas,29 Puskesmas

Pengelolaan obat di Puskesmas


menjadi lebih baik, 29 Puskesmas

Terlaksananya sosialisasi
Meningkatnya sarana pengelolaan
keamanan pangan pada pedagang makanan yang memenuhi syarat
makanan minuman kaki lima &
syarat kesehatan, 20 orang
kantin sekolah, 20orang
Terlaksananya pengawasan &
pembinaan obat serta perbekalan
kesehatan, 32 apotik

terlaksananya pengawasan &


pembinaan Apoteker pengelola
Apotik di apotik, 32 apotik

Tersedianya bahan makan pasien, Terpenuhinya gizi pasien, 3


3 puskesmas
Puskesmas
Terlaksananya penyimpanan dan
distribusi obat, 29 Puskesmas

Tercukupinya obat di puskesmas,


100 %

Terlaksananya pertemuan dalam


rangka penyampaian informasi
sadar hidup sehat, 5 kali

Peningkatan pengetahuan
masyarakat tenteng hidup sehat,
20 %

terlaksananya penyuluhan
kesehatan & kampanye bahaya
merokok, 16 lokasi

Peningkatan pengetahuan
masyarakat dan pelajar SLTA di
Kab. Magelang, 16 lokasi

terlaksanany pengembangan desa Peningkatan kualitas desa SIAGA,


SIAGA, 190 desa
50 %

Page 36

10

11

Meningkatnya ketrampilan kader


dan Tim Pokjanal Posyandu, 21
Kecamatan

Meningkatnya strata posyandu


pratama dan madya menjadi
purnama, 50 %

Tertanggulanginya KEP, Anemia


Gizi besi, GAKY, KVA, dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya,
275.450butir

Menurunnya kasus KEP, Anemia


Gizi Besi, GAKY, KVA dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya,
100 %

Terlaksananya fortifikasi garam


beryodium, 3000 KG

Tersedianya garam beryodium


yang memenuhi standar, 100 %

Terlaksananya pengadaan PMT


bagi balita gizi buruk & ibu hamil
KEK, 145 kasus gizi buruk/kurang,
200 kasus bumil KEK

Meningkatnya berat badan balita


gizi kurang/buruk dan ibu hamil
KEK, 145 kasus gizi buruk/kurang,
200 kasus bumil KEK

Terlaksananya pemantauan &


pemeriksaan kadar Hb WUS di
puskesmas, 80 Desa

Terlaksananya pemnatauan dan


pemeriksaan kadar Hb WUS, 100
%

Terlaksananya pemantauan &


pemeriksaan kadar Hb BUMIL di
puskesmas, 580 Bumil

Terlaksananya pemnatauan dan


pemeriksaan kadar Hb Bumil, 100
%

Terlaksananya RAKOR GAKY &


Monitoring garam beryodium &
tresedianya pengadaan Yodium
tester, 21kecamatan

Teratasinua GAKY di masyarakat,


100 %

Terlaksananya pemantauan &


deteksi dini kasus kretin

Meningkatnya kemampuan
petugas gizi, 100%

Terbangunnya sarana jamban


keluarga, 30 jamban

Cakupan jumlah sarana dan


pemakai jamban keluarga naik,
62,08 %

12

Page 37

10
Terlaksananya kegiatan
PAMSIMAS, 12 Desa

11

12

Meningkatnya
ketersedian/penggunaan air bersih
di 12 desa

Penyemprotan lalat di TPA & TPS, Menurunnya tingkat kepadatan lalt


4 lokasi
di TPA & TPS, 100 %
Terpantaunya kadar pestisida pada Terlindunginya penjamah pestisida
darah petani, 700 orang
disentra pertanian pestisida, 700
orang
Terlaksananya survei dan
perencanaan dampak merokok
bagi kesehatan di kab, magelang,
30 buku

Dokumen kajian dan perencanaan


dampak merokok bagi kesehatan
di kab. Magelang, 100 %

Tersedianya bahan serta kegiatan tertanganinya suspek masyarakat


pencegahan dan penanggulangan beresiko dari resiko penyakit FB &
peny. Menular, 21 Kecamatan
Zoonosi di Kab. Magelang, 21
Kecamatan
Sosialisasi penanganan kasus TBC Meningkatnya penemuan kasus
paru , 275 kasus
TBC serta dapat menangani &
mengobati penyakit dengan benar,
100 %
Terlaksananya kegiatan
penaganan pada masyarakat
berisiko terhadap prnyakit menular
langsung ( P2ML ) & penyakit tidak
menular ( PTM ), 21Kecamatan

Penurunan angka kesakitan dan


kematian akibat P2ML & PTM
khususnya faktor resiko merokok,
85 %

Terimunusasinya seluruh murid


sekolah dasar kelas 1,2,3 dengan
imunisasi campak, DT, TT & bayi
dengan imunisasi dasar lengkap di
wil kab. Magelang,99.800 murid,
20.000bayi dan 109.000 anak

Terlindunginya seluruh murid SD


kelas 1,2,3 dan bayi di Kab.
Magelang dari penyakit yang
dapat dicegah dengan Imunisasi
( PD3I), 100 %

Page 38

10

11

12

Tersedianya bahan serta adanya Terkendalinya kejadian dan


kegiatan penanggulangan malaria , penularan penyakit
21 kecamatan
endemik/epidemik, 100 %
Tersedianya bahan serta adanya
kegiatan penanggulangan DBD

Terkendalinya kejadian dan


penularan penyakit
endemik/epidemik

Tercapainya penilaian berkala


sertifikat ISO 9001 2008, 2
Puskesmas

Kepatuhan Puskesmas terhadap


standar Sertifikasi ISO 9001-2008
Standar Sertifikasi ISO 9001-2008
di terapkan di Puskesmas, 100 %

Terlaksananya pengembanagn
SIMPUS & SIKDA, 29
Puskesmasdan Dinkes

SIMPUS dan SIKDA berfungsi


baik, 100 %

Tersusunnya perencanaan, monev Dokumen perencanaan dan


dan lap, terlaksananya
evaluasi serta Rakerkesda, 100 %
RAKERKESDA
Akreditasi Puskesmas, 5
Puskesmas
Terlaksananya peningkatan dasar
pelayanan kegawat daruratan, 100
%

Peningkatan mutu pelayanan, 100


%
Peningkatan ketrampilan perawat
tentang kegawat daruratan, 100 %

Terlaksananya pembuatan buku


profil kesehatan dan buku SPM
tahun 2010, 40 buku

Dokumen buku profil kesehatan da


dokumen buku SPM tahun 2010

Terlayaninya jumlah masyarakat


miskin non kuota

Menurunnya pengeluaran
penduduk miskin non kuota
JAMKESMAS

Page 39

10

11

12

Terselenggarakannya
Terlaksananya perencanaan,
perencanaan, pengawasan dan
pelaksanaan dan pengawasan
terpenuhinya administrasi kegiatan kegiatan, 75 %
pembangunan dan rehabilitasi
gedung Puskesmas dan
jaringannya, 1 puskesmas, 2
Pustu, 1 PKD

Peralatan alat kesehatan medis


dan non medis diPKD daerah
bencana, 11 Kecamatan

Pelayanan kesehatan di
masyarakat lebih optimal

Terlaksananya rehabilitasi gedung Meningkatnya sarana dan


IFK, 1 gedung
prasarana IFK, 100 %
Terselenggarakannya
Terlaksananya perencanaan,
perencanaan, pengawasan dan
pelaksanaan dan pengawasan
terpenuhinya administrasi kegiatan kegiatan, 75 %
pembangunan dan rehabilitasi
gedung Puskesmas dan
jaringannya1 Pustu, 1 PKD

Terselenggarakannya
Terlaksananya perencanaan,
perencanaan, pengawasan dan
pelaksanaan dan pengawasan
terpenuhinya administrasi kegiatan kegiatan, 75 %
pembangunan dan rehabilitasi
gedung Puskesmas dan
jaringannya1 Puskesmas

Alat kesehatan medis dan non


medis di Puskesmas dan
jaringannya sesuai standar, 29
Puskesmas

Pelayanan kesehatan di
masyarakat lebih optimal

Page 40

10

11

12

Peralatan kesehatan non medis di Pelayanan kesehatan di


IFK, 1 IFK
masyarakat lebih optimal

Terlaksananya pengadaan fasilitas Tercukupinya fasilitas perawatan


perawatan kesehatn bagi penderita kesehatan bagi penderita akibat
akibat dampak asap rokok
dampak asap rokok

Terlaksananya pembahasan
program kesehatan lansia, 48
Posyandu

Meningkatnya pengetahuan
petugas lansia tentang
kesehatan lansia, 100 %

Terlaksananya penyuluhan
keamanan pangan di IRTP ,60
orang

Peningkatan pengetahuan
penjamah makanan di IRTP bagi
pengelola IRTP, 100 %

Tersedianya buku KIA di Kab.


Magelang, 6.434 buku

6434 ibu hamil di Kab. Magelang


memiliki buku KIA, 100 %

Terlasananya penanganan tumbuh Tertanganinya balita kelainan


kembang pada balita , 4 anak
tumbuh kembang, 100 %

Bidan terlatih ANC dan APN, 60


bidan

% bidan terlatih ANC dan APN,


100 %

Terlaksananya pembahasan
Pembahasan kesakitan dan
kematian ibu melahirkan dan anak kematian ibu di Kab. Magelang,
di Kab. Magelang, 4 kali/tahun
100 %

Page 41

10

11

12

Jumlah WUS diperiksa pap


% WUS diperiksa Pap smear dan
msmear 430 WUS, jumlah anak
anak diperiksa sample cacing, 100
diperiksa sampel ,cacng, 500 anak %

Terlaksananya pembuatan Website Tersedia WEBSITE Dinas


DINKES
Kesehatan,100 %

Terlaksananya pembinaan perijinan Meningkatnya kesadaran nakes


pely kesehatan, 69 sarkes, 600
akan pentingnya ijin sarkes, 100 %
Nakes
Terlaksananya pengelolaan sistem Pengelolaan Sistem Informasi
informasi kesehatan daerah
Kesehatan Daerah ( SIKDA )
(SIKDA )
dengan baik, 100 %

Kota Mungkid,

Januari 2012

KEPALA DINAS KESEHATAN


KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes


Pembina Utama Muda
NIP. 19580523 198511 1 001

Page 42

MATRIKS PROGRAM TAHUNAN DINAS KESEHATAN


SUMBER DANA APBD KABUPATEN MAGELANG
Kabupaten
Nama SKPD
Renstra SKPD Periode
Urusan

:
:
:
:

Magelang
Dinas Kesehatan
2009 - 2014
Wajib
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)

No

1
A

Tahun I (2009)

Program/ kegiatan

2
PROGRAM SEMUA SKPD
Program Pelayan Administrasi Perkantoran

1.1

Penyediian Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa
Kesehatan PNS

1.3

(Rp)

Sumber
Pendanaan

Indikator dan Target


prog./ Keluaran keg.

7,455,588

1.2

Tahun 2 (2010)

Tahun 3 (2011)

(Rp)

Sumber
Pendanaan

Indikator dan Target prog./


Keluaran keg.

7,895,635

5,467,103
55,367 APBD Kab

60,000 APBD Kab


surat

(Rp)

Sumber
Pendanaan

Indikator dan Target prog./


Keluaran keg.

10

11

8,349,418

5,640,000
Terlaksananya
penyediaan jasa
menyurat

5,880,750
Terlaksananya penyediaan
jasa surat menyurat

4,080,000 APBD Kab

Penyediaan makanan dan minuman

31,549 APBD Kab

Tersedianya makan dan


minum rapat

40,000 APBD Kab

Tersedianya makan dan


minum rapat

41,000 APBD Kab

1.4

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar


daerah

44,086 APBD Kab

Terlaksananya Perjalanan
dinas

175,000 APBD Kab

Terlaksananya Perjalanan
dinas

179,375 APBD Kab

1.5

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam


daerah

10,555 APBD Kab

Terlaksananya Perjalanan
dinas

15,000 APBD Kab

Terlaksananya Perjalanan
dinas

1.6

Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

37,306 APBD Kab

Terlaksananya
penyediaan
Jasa
Administrasi keuangan

40,000 APBD Kab

1.7

Penyediaan
perkantoran

1,212,460 APBD Kab

Terlaksananya
penyediaan
Jasa
Administrasi perkantoran

1,230,000 APBD Kab

Program Peningkatan Sarana dan prasarana


Aparatur

2.1

Penyediaan Jasa komunikasi, air & listrik

2.2

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Jasa

Administrasi

teknis

1,978,452
358,402 APBD Kab

Tersedianya Jamkes PNS

66,000 APBD Kab

Tersedianya Jamkes PNS

Pemeliharaan

Tersedianya
jasa
komunikasi, air & listrik

(Rp)

Sumber
Pendanaan

Indikator dan Target prog./


Keluaran keg.

12

13

14

4,182,000 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
jasa surat menyurat
Tersedianya Jamkes PNS
Tersedianya makan
minum rapat

72,600 APBD Kab

4,286,550 APBD Kab


42,025 APBD Kab

Terlaksananya
dinas

Perjalanan

183,859 APBD Kab

15,375 APBD Kab

Terlaksananya
dinas

Perjalanan

Terlaksananya penyediaan
Jasa
Administrasi
keuangan

44,000 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
Jasa
Administrasi
perkantoran

1,353,000 APBD Kab

Sumber
Pendanaan

(Rp)
15

16

9,250,040

6,137,494

dan

2,193,406

Tahun 5 (2013)

8,588,323

4,075,780 APBD Kab

Jaminan

Tahun 4 (2012)

6,307,099
Terlaksananya penyediaan
jasa surat menyurat
Tersedianya Jamkes PNS

4,300,000 APBD Kab

dan

43,076 APBD Kab

Terlaksananya
dinas

Perjalanan

185,000 APBD Kab

15,759 APBD Kab

Terlaksananya
dinas

Perjalanan

16,153 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
Jasa Administrasi keuangan

48,400 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
Jasa Administrasi keuangan

53,240 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
Jasa
Administrasi
perkantoran

1,488,300 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
Jasa
Administrasi
perkantoran

1,637,130 APBD Kab

2,397,747

Tersedianya makan
minum rapat

72,500 APBD Kab

2,369,821

2,850,203

50,000 APBD Kab

Tersedianya
jasa
komunikasi, air & listrik

55,000 APBD Kab

Tersedianya
jasa
komunikasi, air & listrik

60,500 APBD Kab

Tersedianya
jasa
komunikasi, air & listrik

66,550 APBD Kab

1,929 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
Jasa Kebersihan kantor

2,122 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
Jasa Kebersihan kantor

2,334 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
Jasa Kebersihan kantor

2,567 APBD Kab

Renstra 209-2014

10

11

12

13

14

15

16

Penyediaan komponen listrik

977 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
komponen listrik

1,075 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
komponen listrik

1,182 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
komponen listrik

1,300 APBD Kab

2.4

Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja

5,500 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan
kerja

6,050 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan
kerja

6,655 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan
kerja

7,321 APBD Kab

2.5

Pemeliharaan rutin gedung & kantor

95,000 APBD Kab

Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung
& kantor

104,500 APBD Kab

Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung
& kantor

114,950 APBD Kab

Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung
& kantor

126,445 APBD Kab

2.6

2.3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

60,975 APBD Kab

1,251,040 APBD Kab

33,685 APBD Kab

Terlaksananya
pemeliharaan
gedung & kantor

rutin

Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan

rutin

1,630,000 APBD Kab

2.7

Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor

2.8

Pengadaan Tanah

Program Peningkatan pengembangan Sistim


Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

10,000

3.1

Penyususnan Laporan keuangan

10,000 APBD Kab

Program
Peningkatan
Pembangunan Kes.

4.1

Pembinaan Pengelola Kepeg.Pusk&UPT

4.2

274,350 APBD Kab

Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan

1,779,000 APBD Kab


rutin

1,785,000 APBD Kab

Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan

rutin

Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan

2,103,620 APBD Kab


rutin

Terlaksananya
pengadaan
peralatan
kantor

150,000 APBD Kab

Terlaksananya pengadaan
peralatan kantor

165,000 APBD Kab

Terlaksananya pengadaan
peralatan kantor

181,500 APBD Kab

Terlaksananya pengadaan
peralatan kantor

199,650 APBD Kab

Terlaksananya
pengadaan tanah

260,000 APBD Kab

Terlaksananya pengadaan
tanah

285,000 APBD Kab

Terlaksananya
tanah

217,700 APBD Kab

Terlaksananya pengadaan
tanah

342,750 APBD Kab

pengadaan

11,000

Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan

11,000 APBD Kab

12,100

Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan

Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan

52,229

10,033

14,323 APBD Kab

Terlaksananya pembinaan
pengelola kepeg 32 org.

16,329 APBD Kab

Terlaksananya pembinaan
pengelola kepeg 32 org.

18,778 APBD Kab

Terlaksananya pembinaan
pengelola kepeg 32 org.

21,778 APBD Kab

Pembinaan Tenaga Kontrak

11,285 APBD Kab

Terlaksananya pembinaan
tenaga non PNS 100 org.

12,978 APBD Kab

Terlaksananya pembinaan
tenaga non PNS 100 org.

14,925 APBD Kab

Terlaksananya pembinaan
tenaga non PNS 100 org.

17,164 APBD Kab

4.3

Pembinaan Tenaga PTT

18,288 APBD Kab

Tersedianya SDM kes yang


profesional 125 org.

21,031 APBD Kab

Tersedianya SDM kes yang


profesional 125 org.

24,185 APBD Kab

Tersedianya SDM kes yang


profesional 125 org.

27,813 APBD Kab

4.4

Pendataan pegawai Puskesmas & UPT

8,333 APBD Kab

Adanya data ketenagaan


pegawai yang akurat

9,583 APBD Kab

Adanya data ketenagaan


pegawai yang akurat

11,020 APBD Kab

Adanya data ketenagaan


pegawai yang akurat

12,673 APBD Kab

PROGRAM KESEHATAN
1

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.1

Pengadaan Obat

1.2

Penyimpanan dan Distribusi Obat

1.3

Pengadaan Alat

1.4

Pengadaan Bahan Laboratorium

12,381,445

22,439,791

1,466,722

23,413,077

2,436,342

998,000 APBD Kab

Tercukupinya obat

1,617,685 APBD Kab

68,908

13,310 APBD Kab

10,033

Manajemen

59,921

12,100 APBD Kab

13,310

24,636,698

2,632,925
Tercukupinya obat

1,779,454 APBD Kab

Tercukupinya obat

1,957,399 APBD Kab


7,986 APBD Kab

Tercukupinya obat

30,192

305,000 APBD Kab

Tersedianya alat lab

300,000 APBD Kab

Tersedianya alat lab

340,000 APBD Kab

Tersedianya alat lab

185,000 APBD Kab

Tersedianya bahan lab

200,000 APBD Kab

Tersedianya bahan lab

220,000 APBD Kab

Tersedianya bahan lab

Renstra 209-2014

Kualitas obat terjamin

2,698,875

6,600 APBD Kab

hasil Tersedianya bahan lab

7,260 APBD Kab

25,471,720

2,897,562

138,942 Bagi
pajak

Kualitas obat terjamin

79,428

Kualitas obat terjamin

2,050,000 APBD Kab


8,785 APBD Kab
0 APBD Kab
240,000 APBD Kab

299,588 APBD Kab

makanan

13

Terlaksanaya pemeriksaan
lab

18,000 APBD Kab

Terlaksanaya pemeriksaan
lab

19,800 APBD Kab

2.2.

Kegiatan penatalaksanaan klinik sanitasi

60,000 APBD Kab

Klinik sanitasi

60,000 APBD Kab

Klinik sanitasi

60,000 APBD Kab

Klinik sanitasi

20,000 APBD Kab

2.3.

Uji petik pemeriksaan air bersih

50,000 APBD Kab

kualitas air

55,000 APBD Kab

kualitas air

60,000 APBD Kab

kualitas air

60,000 APBD Kab

2.4.

Pengawasan kualitas dan penyehatan tempat


produksi air minum

25,000 APBD Kab

kualitas air minum Depot

25,000 APBD Kab

kualitas air minum Depot

25,000 APBD Kab

kualitas air minum Depot

30,000 APBD Kab

2.5.

Uji cholinesterase darah petani

40,000 APBD Kab

Paparan pestisida, petani


sehat

55,000 APBD Kab

Paparan pestisida, petani


sehat

60,000 APBD Kab

Paparan pestisida, petani


sehat

60,000 APBD Kab

2.6.

Pengawasan kualitas dan penyehatan sarana


air bersih

50,000 APBD Kab

kualitas sarana air bersih

55,000 APBD Kab

kualitas sarana air bersih

60,000 APBD Kab

kualitas sarana air bersih

60,000 APBD Kab

2.7.

Deteksi dini kecacingan anak sekolah

50,000 APBD Kab

angka kecacingan

55,000 APBD Kab

angka kecacingan

60,000 APBD Kab

angka kecacingan

60,000 APBD Kab

2.8.

Pemberdayaan Poliklinik
(PKD)

Desa

180,000 APBD Kab

180 lks

80,000 APBD Kab

2.9.

Peningkatan Manajemen Kinerja Perawat Bidan

15,000 APBD Kab

29 Puskesmas

20,000 APBD Kab

29 Puskesmas

25,000 APBD Kab

29 Puskesmas

30,000 APBD Kab

2.10.

Penatalaksanaan Penanggulangan Gilut

17,000 APBD Kab

29 Puskesmas

20,000 APBD Kab

29 Puskesmas

23,000 APBD Kab

29 Puskesmas

26,000 APBD Kab

2.11.

Penatalaksanaan Penanggulangan Jiwa

17,000 APBD Kab

29 Puskesmas

20,000 APBD Kab

29 Puskesmas

23,000 APBD Kab

29 Puskesmas

26,000 APBD Kab

2.12.

Revitalisasi Pos UKK

20,000 APBD Kab

7 UKK

25,000 APBD Kab

7 UKK

30,000 APBD Kab

7 UKK

2.13

Penatalaksanaan pelayanan klinik gigi


paripurna

5,000 APBD Kab

2.14

Penatalaksanaan pengambilan serum telinga


bagi tenaga dokter

10,000 APBD Kab

29 dokter puskesmas

10,000 APBD Kab

2.15

Pelayanan P3K Hari Raya dan tahun baru dan


hari besar di pos terpadu

10,000 APBD Kab

29 Pusk +Dinkes

10,000 APBD Kab

2.16

Pelayanan kesehatan korban KDRT

5,000 APBD Kab

Program Pengawasan Obat dan Makanan

11,000

34,750

3.1.

Pembinaan & Pengawasan


Perbekalan Kesehatan

11,000

15,800 APBD Kab

29 puskesmas

50 orang

180,000 APBD Kab

5,000 APBD Kab

5,000 APBD Kab

654,000

180 lks

Renstra 209-2014

17,380 APBD Kab

400,091 APBD Kab


536,800

180,000 APBD Kab

35,000 APBD Kab

5,000

APBD Kab

29 puskesmas

29 dokter puskesmas

10,000

APBD Kab

29 dokter puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Pusk +Dinkes

10,000

APBD Kab

29 Pusk +Dinkes

10,000 APBD Kab

5,000

APBD Kab

50 orang

29 puskesmas

50 orang

38,225
Terlaksananya pembinaan
sarana dan pengawasan
obat
dan
perbekalan
kesehatan

makanan

16

16,500 APBD Kab

180 lks

Tersedianya
pasien

15

Terlaksanaya pemeriksaan
lab

616,500

372,177 APBD Kab

14

15,000 APBD Kab

Paparan pestisida, petani


sehat

Tersedianya
pasien

12

569,000

346,211 APBD Kab

11

Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium

serta

makanan

10

2.1.

40,000 APBD Kab

Tersedianya
pasien

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

40,000

322,057 APBD Kab

Obat

makanan

Pengadaan bahan makanan pasien

Kesehatan

Tersedianya
pasien

1.5

42,048
Terlaksananya pembinaan
sarana dan pengawasan
obat
dan
perbekalan
kesehatan

19,118 APBD Kab

5,000 APBD Kab

5,000 APBD Kab


44,341

Terlaksananya pembinaan
sarana dan pengawasan
obat
dan
perbekalan
kesehatan

20,000 APBD Kab

10

11

12

13

14

15

16

3.2.

Pembinanaan & Pengawasan Pelayanan Obat


& Alkes

10,850 APBD Kab

Terlaksananya pembinaan
dan
pengawasan
pelayanan obat dan alkes

11,935 APBD Kab

Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan pelayanan
obat dan alkes

13,129 APBD Kab

Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan pelayanan
obat dan alkes

14,441 APBD Kab

3.3.

Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Obat

6,600 APBD Kab

Terlaksananya monitoring,
evaluasi & pelaporan obat

7,260 APBD Kab

Terlaksananya monitoring,
evaluasi & pelaporan obat

7,986 APBD Kab

Terlaksananya monitoring,
evaluasi & pelaporan obat

8,000 APBD Kab

3.4.

Peninjauan lokasi sarana Produksi & Distribusi


Obat & Alkes

1,500 APBD Kab

Terlaksananya peninjauan
lokasi sarana Produksi &
Distribusi Obat & Alkes

1,650 APBD Kab

Terlaksananya peninjauan
lokasi sarana Produksi &
Distribusi Obat & Alkes

1,815 APBD Kab

Terlaksananya peninjauan
lokasi sarana Produksi &
Distribusi Obat & Alkes

1,900 APBD Kab

Program
Indonesia

25,000

25,000 APBD Kab

Pengembangan

Obat

Asli

Pengembangan Tanaman Obat keluarga

Program
Promosi
Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat

dan

62,538

5.1

Advokasi dan sosialisasi institusi pelayanan


kesehatan

90,000 APBD Kab

5.2

Pengambangan Media Kesehatan

125,000 APBD Kab

5.3

Penyuluhan Kesehatan

60,000

5.4

Pertemuan
Kesehatan

5.5
5.6
5.7

Evaluasi Pelaksanaan desa Siaga


Pembinaan Kader Posyandu

5.8

Survey PHBS

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Koordinasi

Program

Promosi

Pengembangan
Upaya
kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

27,500
Dikembangkannya
tanaman obat keluarga di
masyarakat

630,718

27,500 APBD Kab

30,250
Dikembangkannya tanaman
obat keluarga di masyarakat

550,000

30,250 APBD Kab

31,000
Dikembangkannya tanaman
obat keluarga di masyarakat

295,000

31,000 APBD Kab

550,000

Terlaksananya
advokasi
dan sosialisasi revitalisasi
institusi kesehatan

100,000 APBD Kab

Terlaksananya advokasi dan


sosialisasi
revitalisasi
institusi kesehatan

110,000 APBD Kab

Terlaksananya
advokasi
dan sosialisasi revitalisasi
institusi kesehatan

115,000 APBD Kab

Tersedianya
pengembangan
Kesehatan

sarana
promosi

100,000 APBD Kab

Tersedianya
pengembangan
Kesehatan

sarana
promosi

135,000 APBD Kab

Tersedianya
pengembangan
Kesehatan

sarana
promosi

100,000 APBD Kab

92,132 APBD Kab

Terlaksananya
kegiatan
penyuluhan kesehatan

75,000 APBD Kab

Terlaksananya
kegiatan
penyuluhan kesehatan

125,000 APBD Kab

Terlaksananya
kegiatan
penyuluhan kesehatan

125,000 APBD Kab

28,586 APBD Kab

Terlaksananya
koordinasi
Promkes

kegiatan
Program

30,000 APBD Kab

Terlaksananya
koordinasi
Promkes

kegiatan
Program

45,000 APBD Kab

0
0
2,538

100,000 APBD Kab


15,000 APBD Kab
100,000 APBD Kab

Akselerasi pengembangan
desa
siaga Posyandu
Revitalisasi

50,000 APBD Kab


15,000 APBD Kab
100,000 APBD Kab

Akselerasi pengembangan
desa
siaga Posyandu
Revitalisasi

100,000 APBD Kab


15,000 APBD Kab
100,000 APBD Kab

0
225,750

80,000 APBD Kab

Peningkatan
masyarakat

peranserta

Peningkatan PHBS

823,000

80,000 APBD Kab


909,500

Renstra 209-2014

Peningkatan
masyarakat

peranserta

Peningkatan PHBS

80,000 APBD Kab


1,029,000

kegiatan
Program

45,000 APBD Kab

Akselerasi pengembangan
desa
siaga Posyandu
Revitalisasi

50,000 APBD Kab


15,000 APBD Kab
50,000 APBD Kab

Terlaksananya
koordinasi
Promkes

Peningkatan
masyarakat

peranserta

Peningkatan PHBS

50,000 APBD Kab


1,062,000

2
6.1

Penyusunan peta informasi pangan dan gizi

6.2

Penanggulangan kurang energi protein (KEP),


anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya

6.3

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian


keluarga sadar gizi

6.4

10

5,000 APBD Kab

Tersedianya
informasi
pangan dan gizi

7,500 APBD Kab

250,000 APBD Kab

300.000 butir Iodium,


40.000 butir Vit A bayi dan
260.000 butir Vit A Balita

20,000 APBD Kab

Rakor GAKY, Monitoring Garam Beryodium dan


Pengadaan Yodium Tester

6.5

Fortifikasi Garam Beryodium

6.6

11

12

13

informasi

10,000 APBD Kab

275,000 APBD Kab

300.000
butir
Iodium,
40.000 butir Vit A bayi dan
260.000 butir Vit A Balita

Meningkat
nya derajat
kesehatan masyarakat

25,000 APBD Kab

30,000 APBD Kab

Meningkat nya konsumsi


garam beryodium sebesar
5%

50,000 APBD Kab

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

6.7

Bantuan Organisasi Tim GAKY dan TPG


Kabupaten dan Kecamatan

6.8

14

16

12,500 APBD Kab

300,000 APBD Kab

300.000
butir
Iodium,
40.000 butir Vit A bayi dan
260.000 butir Vit A Balita

300,000 APBD Kab

Meningkat
nya derajat
kesehatan masyarakat

30,000 APBD Kab

Meningkat
nya derajat
kesehatan masyarakat

35,000 APBD Kab

35,000 APBD Kab

Meningkat
nya konsumsi
garam beryodium sebesar
5%

40,000 APBD Kab

Meningkat nya konsumsi


garam beryodium sebesar
5%

40,000 APBD Kab

5 ton

50,000 APBD Kab

5 ton

60,000 APBD Kab

5 ton

60,000 APBD Kab

60,000 APBD Kab

372 desa

60,000 APBD Kab

372 desa

70,000 APBD Kab

372 desa

72,500 APBD Kab

33,000 APBD Kab

Adanya laporan hasil


kegiatan Tim GAKY dan
TPG Kab & 21 Kec

35,000 APBD Kab

Adanya
laporan
hasil
kegiatan Tim GAKY dan
TPG Kab & 21 Kec

40,000 APBD Kab

Adanya
laporan
hasil
kegiatan Tim GAKY dan
TPG Kab & 21 Kec

40,000 APBD Kab

Pelatihan Konseling POZI

28,000 APBD Kab

Meningkat nya pengeta


huan POZI untuk 29 orang

32,000 APBD Kab

Meningkat nya pengeta


huan POZI untuk 29 orang

36,000 APBD Kab

Meningkat nya pengeta


huan POZI untuk 29 orang

36,000 APBD Kab

6.9

Penanggulangan Balita Gizi Kurang / Buruk dan


Ibu Hamil KEK

200,000 APBD Kab

250 kasus balita gizi


kurang / buruk dan 120
kasus ibu hamil KEK

220,000 APBD Kab

250 kasus balita gizi


kurang / buruk dan 120
kasus ibu hamil KEK

250,000 APBD Kab

250 kasus balita gizi kurang


/ buruk dan 120 kasus ibu
hamil KEK

250,000 APBD Kab

6.10

Penanggulangan Anemia pada Wanita Usia


Subur

25,000 APBD Kab

290 WUS

27,500 APBD Kab

290 WUS

30,000 APBD Kab

290 WUS

32,500 APBD Kab

6.11

Penanganan Anemia pada Ibu Hamil

27,000 APBD Kab

580 bumil diperiksa Hbnya

30,000 APBD Kab

580 bumil diperiksa Hbnya

33,000 APBD Kab

580 bumil diperiksa Hbnya

36,000 APBD Kab

6.12

Asuhan Gizi di Puskesmas

5,000 APBD Kab

3 puskesmas

10,000 APBD Kab

3 puskesmas

12,500 APBD Kab

6.13

Pemantauan dan Deteksi Dini Kasus Kretin

50,000 APBD Kab

Terpantau nya kasus kretin


baru di 21 kec

60,000 APBD Kab

Terpantau nya kasus kretin


baru di 21 kec

70,000 APBD Kab

Terpantau nya kasus kretin


baru di 21 kec

80,000 APBD Kab

6.14

Pemetaan Daerah Endemis GAKY

40,000 APBD Kab

Tersedianya
informasi
daerah endemis GAKY

45,000 APBD Kab

Tersedianya
informasi
daerah endemis GAKY

50,000 APBD Kab

Tersedianya
informasi
daerah endemis GAKY

55,000 APBD Kab

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

7.1

Pembangunan sarana jamban keluarga

15,000
0

300000 Kapsul Iodium

3 puskesmas

7,500 APBD Kab

780,000
250,000 APBD Kab

839,000
Tersedianya
sanitasi dasar

sarana

Renstra 209-2014

267,500 APBD Kab

Tersedianya
pangan dan gizi

15
informasi

225,750 APBD Kab

Tersedianya
pangan dan gizi

901,430
Tersedianya sarana sanitasi
dasar

286,225 APBD Kab

110,000
Tersedianya sarana sanitasi
dasar

0 APBD Kab

7.2

Pembangunan sarana iar bersih

7.3

Penyehatan lingkungan dan pengendalian


vektor lalat di TPA/S

7.4

Pengawasan dan pembinaan sanitasi TempatTempat Umum

Program Pencegahan dan Penanggulangan


Penyakit Menular

330,636

8.1

Pengelolaan KLB / Wabah

8.2

Penanggulangan Bencana

8.3

Pelaksanaan imunisasi dasar pada bayi dan


Imunisasi pada anak sekolah dasar

8.4

Peningkatan surveilans
penanggulangan wabah

8.5

Pelacakan KLB dan penanggulangan wabah

8.6

Pelacakan AFP

epidemiologi

dan

15,000 APBD Kab

450,000 APBD Kab


Pengendalian vektor lalat
di TPA/S

8
Tersedianya
sanitasi dasar

11

12

13

14

15

16

481,500 APBD Kab

Tersedianya sarana sanitasi


dasar

515,205 APBD Kab

Tersedianya sarana sanitasi


dasar

0 APBD Kab

40,000 APBD Kab

Pengendalian vektor lalat di


TPA/S

45,000 APBD Kab

Pengendalian vektor lalat di


TPA/S

50,000 APBD Kab

Pengendalian vektor lalat di


TPA/S

55,000 APBD Kab

40,000 APBD Kab

Terawasinya TTU

45,000 APBD Kab

Terawasinya TTU

50,000 APBD Kab

Terawasinya TTU

55,000 APBD Kab

1,555,825

2,242,452

1,854,293

1,976,230

185,000 APBD Kab

terlaksananya Surveilans
Peny potensial wabah,
Surv Kes Haji, Surv
AFP,Penangg KLB peny
Menular

221,750 APBD Kab

terlaksananya
Surveilans
Peny potensial wabah, Surv
Kes Haji, Surv AFP,Penangg
KLB peny Menular

245,000 APBD Kab

terlaksananya Surveilans
Peny potensial wabah, Surv
Kes
Haji,
Surv
AFP,Penangg KLB peny
Menular

255,000 APBD Kab

154,325 APBD Kab

Terlaksananya manajemen
resiko
bencana
:
Pencegahan, mitigasi dan
Kesiapsiagaan

165,000 APBD Kab

Terlaksananya manajemen
resiko
bencana
:
Pencegahan, mitigasi dan
Kesiapsiagaan

175,000 APBD Kab

Terlaksananya manajemen
resiko
bencana
:
Pencegahan, mitigasi dan
Kesiapsiagaan

185,000 APBD Kab

1. Meningkatnya cakupan
imuisasi dasar pada
bayi : > 91%
2. Meningkatnya
cakupan UCI Desa :95%
3.
Meningkatnya cakupan
imunisasi
pada
anaksekolah
dasar
Terlaksananya
(campak,DT,TT) : 98%
pemantauan
terhadap
penyakit
menular
berbahaya
potensial
wabah : 29 Pkm

500,000 APBD Kab

1. Meningkatnya cakupan
imuisasi dasar pada bayi :
95%
2.
Meningkatnya cakupan UCI
Desa : 100%
3. Meningkatnya
cakupan imunisasi pada
anaksekolah
dasar
(campak,DT,TT) : 99%
Terlaksananya pemantauan
terhadap penyakit menular
berbahaya potensial wabah
: 29 Pkm

537,500 APBD Kab

1. Meningkatnya cakupan
imuisasi dasar pada bayi :
95%
2.
Meningkatnya cakupan UCI
Desa : 100%
3. Meningkatnya cakupan
imunisasi pada anaksekolah
dasar (campak,DT,TT) :
99%
Terlaksananya pemantauan
terhadap penyakit menular
berbahaya
potensial
wabah : 29 Pkm

577,800 APBD Kab

1. Meningkatnya cakupan
imuisasi dasar pada bayi :
95%
2.
Meningkatnya cakupan UCI
Desa : 100%
3. Meningkatnya cakupan
imunisasi pada anaksekolah
dasar (campak,DT,TT) :
99%
Terlaksananya pemantauan
terhadap penyakit menular
berbahaya
potensial
wabah : 29 Pkm

635,600 APBD Kab

7,265

Tertanganinya KLB dalam


2 x 24 jam : 100%

45,000 APBD Kab

Tertanganinya KLB dalam 2


x 24 jam : 100%

48,150 APBD Kab

Tertanganinya KLB dalam 2


x 24 jam : 100%

51,521 APBD Kab

Tertanganinya KLB dalam 2


x 24 jam : 100%

55,127 APBD Kab

Terlacaknya kasus AFP di


wilayah kab. Magelang : 6
kasus

30,000 APBD Kab

Terlacaknya kasus AFP di


wilayah kab. Magelang : 6
kasus

32,100 APBD Kab

Terlacaknya kasus AFP di


wilayah kab. Magelang : 6
kasus

34,347 APBD Kab

Terlacaknya kasus AFP di


wilayah kab. Magelang : 6
kasus

36,751 APBD Kab

206,375 APBD Kab

terlaksananya Surveilans
Peny potensial wabah,
Surv Kes Haji, Surv
AFP,Penangg KLB peny
Menular

10

sarana

50,000 APBD Kab

Renstra 209-2014

53,500 APBD Kab

57,245 APBD Kab

61,252 APBD Kab

10

11

12

13

14

15

16

Pencegahan
Malaria

penyakit

endemik

69,616

1. Menurunnya kasus
Malaria
di
kab.Magelang : < 5
2.
Tercapainya desa LCI :
372 desa (100%)

210,000 APBD Kab

1. Menurunnya kasus
Malaria di kab.Magelang :
< 4
2.
Tercapainya desa LCI :
372 desa (100%)

230,000 APBD Kab

1.
Menurunnya
kasus
Malaria di kab.Magelang : <
3
2.
Tercapainya desa LCI : 372
desa (100%)

246,000 APBD Kab

Menurunnya kasus Malaria


di kab.Magelang : < 2
2. Tercapainya
desa LCI
: 372 desa
(100%)

250,800 APBD Kab

8.8

Pencegahan penularan penyakit


Demam Berdarah dengue

endemik

1. Menurunnya angka
kesakitan DBD : 2/10.000
2.
Menurunnya
angka
kematian DBD :
CFR
<1%

230,000 APBD Kab

1. Menurunnya angka
kesakitan DBD : 2/10.000
2.
Menurunnya
angka
kematian DBD :
CFR
<1%

243,452 APBD Kab

1.
Menurunnya angka
kesakitan DBD : 2/10.000
2. Menurunnya
angka kematian DBD :
CFR <1%

259,000 APBD Kab

1. Menurunnya angka
kesakitan DBD : 2/10.000
2. Menurunnya
angka kematian DBD :
CFR <1%

267,000 APBD Kab

8.9

Penanggulangan penyakit Tuberculosis

1.
Meningkatnya
penemuan penderita BTA
positif (CDR) : 96 %
2.
Meningkatnya
angka
konversi BTA negatif :
96%
3.
Meningkatnya
angka
kesembuhan penderita
TB : 96%

55,000 APBD Kab

1.
Meningkatnya
penemuan penderita BTA
positif (CDR) : 96 %
2.
Meningkatnya
angka
konversi BTA negatif : 98%
3.
Meningkatnya
angka
kesembuhan penderita TB :
98%

591,000 APBD Kab

1. Meningkatnya penemuan
penderita
BTA
positif
(CDR) : 96 %
2. Meningkatnya
angka konversi
BTA
negatif : 98%
3. Meningkatnya angka
kesembuhan penderita TB :
98%

63,480 APBD Kab

1. Meningkatnya penemuan
penderita
BTA
positif
(CDR) : 96 %
2. Meningkatnya
angka konversi BTA negatif
: 98%
3.
Meningkatnya
angka
kesembuhan penderita TB :
98%

70,600 APBD Kab

8.10

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan


penyakit menular dan tidak menular

75,000 APBD Kab

1. Menurunnya angka
penderita Kusta : =<
1/10.000
2.
Meningkatnya
penemua
kasus HIV/AIDS : 3 kasus
3.
Menurunya
kematian
Diare : < 1/10.000
4. Menurunnya
kematian ISPA < 1/10.000
5.
Meningkatnya deteksi faktor
1. Menurunnya kasus
resiko PTM di masyarakat =
penyakit AI pada manusia =
15 Kecamatan
0

119,500 APBD Kab

17,380 APBD Kab.

1. Menurunnya angka
penderita Kusta : =<
1/10.000
2.
Meningkatnya
penemua
kasus HIV/AIDS : 3 kasus
3. Menurunya
kematian Diare : < 1/10.000
4.
Menurunnya kematian ISPA
< 1/10.000
5. Meningkatnya deteksi
faktor resiko PTM di
1.
Menurunnya
kasus
masyarakat
=
10
penyakit AI pada manusia =
Kecamatan
0

110,400 APBD Kab

Pencegahan dan penanggulangan penyakit


Afian Influensa

1. Menurunnya angka
penderita Kusta : =<
1/10.000
2.
Meningkatnya
penemua
kasus HIV/AIDS : 3 kasus
3.
Menurunya kematian Diare
: < 1/10.000
4. Menurunnya
kematian ISPA < 1/10.000
5.
Meningkatnya
deteksi
1. Menurunnya kasus
faktor resiko PTM di
penyakit AI pada manusia =
masyarakat = 5 Kecamatan
0

93,000 APBD Kab

8.11

1. Menurunnya angka
penderita Kusta : =<
1/10.000
2.
Meningkatnya penemua
kasus HIV/AIDS : 3 kasus
3.
Menurunya
kematian
Diare : < 1/10.000
4.
Menurunnya kematian
ISPA < 1/10.000
5. Meningkatnya
1. Menurunnya kasus
deteksi faktor resiko PTM
penyakit AI pada manusia
di masyarakat = 3
=0
Kecamatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

83,339

9.1

Pengembangan Perencanaan Kesehatan

9.2

Rakerkesda

penularan

8.7

30,000 APBD Kab.

4,875

37,279

21,500 APBD Kab

1,135,297
150,000 APBD Kab

75,000 APBD Kab

27,000 APBD Kab

1,251,652
Teraksananya
perencanaan
terpadu

Renstra 209-2014

1,511,170

161,250 APBD Kab

Teraksananya perencanaan
kesehatan terpadu

173,344 APBD Kab

80,625 APBD Kab

Terlaksanaanya Rakerkesda

86,672 APBD Kab

kesehatan

Terlaksanaanya
Rakerkesda

34,500 APBD Kab

39,600 APBD Kab

1,595,537
Teraksananya perencanaan
kesehatan terpadu
Terlaksanaanya
Rakerkesda

186,345 APBD Kab

93,172 APBD Kab

Perijinan

Pelayanan

9.3

Pembinaan
Kesehatan

Bidang

10,678

9.4

Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan


Kesehatan

9.5

Penilaian angka kredit jafung nakes

9.6

Penatalaksanaan Program Indera Mata Telinga

9.7

Penatalaksanaan
(PTM)

9.8

11

12

13

14

15

16

26,787 APBD Kab

Terbinanya dan terawasinya


pelayanan kesehatan

29,466 APBD Kab

9,494 APBD Kab

Organisasi
profesi
mengetahui
peraturan
perundang-undangan

10,443 APBD Kab

Organisasi
profesi
mengetahui
peraturan
perundang-undangan

11,488 APBD Kab

Organisasi
profesi
mengetahui
peraturan
perundang-undangan

12,637 APBD Kab

58,165 APBD Kab

Terselenggaranya penilaian
angka kredit

63,982 APBD Kab

Terselenggaranya penilaian
angka kredit

70,380 APBD Kab

Terselenggaranya penilaian
angka kredit

77,418 APBD Kab

17,000 APBD Kab

29 Puskesmas

20,000 APBD Kab

29 Puskesmas

23,000 APBD Kab

29 Puskesmas

26,000 APBD Kab

14,000 APBD Kab

29 Puskesmas

15,000 APBD Kab

29 Puskesmas

20,000 APBD Kab

29 Puskesmas

23,000 APBD Kab

Pelatihan ATLS bagi Tenaga Dokter

35,000 APBD Kab

10 orang

40,000 APBD Kab

10 orang

45,000 APBD Kab

10 orang

50,000 APBD Kab

9.9

Pelatihan BTLS bagi Tenaga Perawat

37,500 APBD Kab

15 orang

40,000 APBD Kab

15 orang

47,500 APBD Kab

15 orang

52,500 APBD Kab

9.10

Pembinaan Dokter, Dokter Gigi, Perawat,


Perawat Gigi

25,000 APBD Kab

180 orang

30,000 APBD Kab

180 orang

35,000 APBD Kab

180 orang

40,000 APBD Kab

9.11

Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas

400,000 APBD Kab

9.12

Penyusunan Profil Kesehatan

16,600

11,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
Profil Kesehatan

12,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
Profil Kesehatan

13,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
Profil Kesehatan

14,000 APBD Kab

9.13

Penyusunan Data SPM

10,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
Data SPM

10,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
Data SPM

12,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
Data SPM

13,000 APBD Kab

9.14

Pembuatan Buku Saku

20,000 APBD Kab

Terlaksananya Pembuatan
Buku Saku

20,000 APBD Kab

Terlaksananya Pembuatan
Buku Saku

24,000 APBD Kab

Terlaksananya Pembuatan
Buku Saku

26,000 APBD Kab

9.15

Pembuatan / pemeliharaan website

31,000 APBD Kab

Terlaksananya
Pembuatan / pemeliharaan
website

31,000 APBD Kab

Terlaksananya Pembuatan /
pemeliharaan website

31,000 APBD Kab

Terlaksananya Pembuatan /
pemeliharaan website

10,000 APBD Kab

Menular

Organisasi
profesi
mengetahui
peraturan
perundang-undangan

Terselenggaranya
penilaian angka kredit

Terbinanya
terawasinya
kesehatan

10

Terbinanya dan terawasinya


pelayanan kesehatan

Tidak

22,138 APBD Kab

24,352 APBD Kab

Penyakit

dan
pelayanan

8
dan
pelayanan

13,907

Terbinanya
terawasinya
kesehatan

29 Puskesmas

Renstra 209-2014

400,000 APBD Kab

29 Puskesmas

500,000 APBD Kab

29 Puskesmas

550,000 APBD Kab

10

11

12

13

14

15

16

9.16

Penyusunan Data Ineventori

40,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
Data Ineventori

40,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
Data Ineventori

40,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
Data Ineventori

40,000 APBD Kab

9.17

Penyusunan surveilans terpadu

20,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
surveilans terpadu

20,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
surveilans terpadu

20,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
surveilans terpadu

20,000 APBD Kab

9.18

Pengadaan laboratorium SIK

99,000 APBD Kab

Terlaksananya Pengadaan
laboratorium SIK

99,000 APBD Kab

9.19

Survei Cepat

30,000 APBD Kab

Terlaksananya Survei Cepat

30,000 APBD Kab

Terlaksananya Survei Cepat

30,000 APBD Kab

9.20

Kajian-kajian kesehatan

10,000 APBD Kab

Terlaksananya Kajian-kajian
kesehatan

10,000 APBD Kab

Terlaksananya Kajian-kajian
kesehatan

10,000 APBD Kab

9.21

Pengembangan pelayanan kesehatan


puskesmas dengan trauma center

15,000 APBD Kab

5 puskesmas

15,000 APBD Kab

5 puskesmas

15,000 APBD Kab

9.22

Fasilitas
upaya
perlindungan
perempuan terhadap tindak kekerasan

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

9.23

Pelatihan
costumer
Puskesmas

bagi

15,000 APBD Kab

10 puskemas

15,000 APBD Kab

10 puskemas

15,000 APBD Kab

10 puskemas

15,000 APBD Kab

9.24

Manajemen mutu / QA
Pelayanan prima dengan instrumen
akreditasi menuju ISO

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

10,000 APBD Kab

26 Puskesmas

10,000 APBD Kab

26 Puskesmas

10,000 APBD Kab

26 Puskesmas

10,000 APBD Kab

9.26

Pelayanan prima dengan ISO 90012008

75,000 APBD Kab

3 puskesmas

75,000 APBD Kab

3 puskesmas

75,000 APBD Kab

3 puskesmas

75,000 APBD Kab

9.27

Pelatihan, Pembinaan dan pertemuan


ka pusk, dr, drg

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

9.28

Penyusunan
SOP
Asuhan
Keperawatan bagi tenaga perawat dan
perawat gigi

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

9.29

Penatalaksanaan
tumbang'

8,000 APBD Kab

5 puskesmas

8,000 APBD Kab

5 puskesmas

8,000 APBD Kab

9.30

Pembinaan Puskesmas dan Pelayanan


Pustu

10,000 APBD Kab

29 Pusk & 63 pustu

10,000 APBD Kab

29 Pusk & 63 pustu

10,000 APBD Kab

29 Pusk & 63 pustu

10,000 APBD Kab

9.31

Pengembangan simpus rawat jalan

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

9.32

Pelaksanaan
survey
pelanggan modul MENPAN

10,000 APBD Kab

10 Puskesmas

10,000 APBD Kab

10 Puskesmas

10,000 APBD Kab

10 Puskesmas

10,000 APBD Kab

10

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk


Miskin

839,000

10.1

Pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin Non


Kuota jamkesmas

839,000

9.25

servis

pelayanan

klinik

kepuasan

1,800,000
Terlayaninya Maskin Non
Kuota jamkesmas

1,500,000 APBD Kab

2,050,000
Terlayaninya Maskin Non
Kuota jamkesmas

Renstra 209-2014

1,750,000 APBD Kab

3,260,000
Terlayaninya Maskin Non
Kuota jamkesmas

2,750,000 APBD Kab

3,595,000
Terlayaninya Maskin Non
Kuota jamkesmas

3,000,000 APBD Kab

10

11

12

13

14

15

16

10.2

Pertemuan koordinasi Badan Penyelengaraan


Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

100,000 APBD Kab

Terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
pengembangan
pembiayaan kesehatan

100,000 APBD Kab

Terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
pengembangan pembiayaan
kesehatan

150,000 APBD Kab

Terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
pengembangan
pembiayaan kesehatan

180,000 APBD Kab

10.3

Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi Jaminan


Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

150,000 APBD Kab

Terlaksananya sosialisasi
dan advokasi pelaksanaan
Jamkesda

150,000 APBD Kab

Terlaksananya sosialisasi
dan advokasi pelaksanaan
Jamkesda

250,000 APBD Kab

Terlaksananya sosialisasi
dan advokasi pelaksanaan
Jamkesda

300,000 APBD Kab

10.4

Bimbingan
Teknis/Fasilitasi
Program
Jamkesmas Tingkat Kabupaten dan Puskesmas

50,000 APBD Kab

Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan konsultasi
program jamkesmas di
puskesmas

50,000 APBD Kab

Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan konsultasi
program jamkesmas di
puskesmas

110,000 APBD Kab

Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan konsultasi
program jamkesmas di
puskesmas

115,000 APBD Kab

11

Program Pengadaan, Peningkatan dan


Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas /
Puskesmas Pembantu dan jaringanya

9,297,751

11.1

Pengadaan Alat Kesehatan

1,801,766 APBD/ DAK

Terlaksananya
pengadaan
alat
kesehatan non medis

1,981,943 APBD/ DAK

Terlaksananya pengadaan
alat kesehatan non medis

2,180,137 APBD/ DAK

Terlaksananya pengadaan
alat kesehatan non medis

2,000,000 APBD/ DAK

Terlaksananya pengadaan
alat kesehatan non medis

2,350,000 APBD/DAK

11.2

Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas/ Pustu


dan jaringannya

7,495,985 APBD/ DAK

Terlaksananya
Pembangunan/
Rehabilitasi Puskesmas/
Pustu dan jaringannya

8,245,584 APBD/ DAK

Terlaksananya
Pembangunan/ Rehabilitasi
Puskesmas/ Pustu dan
jaringannya

9,070,142 APBD/ DAK

Terlaksananya
Pembangunan/ Rehabilitasi
Puskesmas/ Pustu dan
jaringannya

9,116,856 APBD/ DAK

Terlaksananya
Pembangunan/ Rehabilitasi
Puskesmas/ Pustu dan
jaringannya

10,073,038 APBD/DAK

11.3

Peningkatan Sarana Keamanan gudang obat

11.4

SIMPUSS Multiuser

0 APBD Kab

11.5

Pengadaan Jaringan Simpus Puskesmas

0 APBD Kab

11.6

Pengembangan SIMPUSS terpadu online DKK


Magelang

10,776,154

11,638,379

11,444,856

15,628 APBD Kab

Terlaksananya Peningkatan
Sarana Keamanan gudang
obat

APBD Kab

Terlaksananya SIMPUSS
Multiuser 10 PKM

99,000 APBD Kab

Terlaksananya SIMPUSS
Multiuser 10 PKM

89,100 APBD Kab

Terlaksananya
pengadaan jaringan di 10
Puskesmas

50,000 APBD Kab

Terlaksananya pengadaan
jaringan di 10 Puskesmas

APBD Kab

10,000 APBD Kab

Terlaksananya
Pengembangan SIMPUSS
terpadu
online
DKK
Magelang

APBD Kab

Renstra 209-2014

12,522,038

APBD Kab

APBD Kab

Terlaksananya SIMPUSS
Multiuser 9 PKM

99,000 APBD Kab

APBD Kab

Terlaksananya pengadaan
jaringan di 9 Puskesmas

75,000 APBD Kab

APBD Kab

20,000 APBD Kab

APBD Kab

10

11

12

13

14

15

16

11.7

Pengadaan Jaringan Simpus DKK

10,000 APBD Kab

Terlaksananya Pengadaan
Jaringan Simpus DKK

APBD Kab

20,000 APBD Kab

APBD Kab

11.8

Pengadaan server database SIMPUSS

15,000 APBD Kab

Terlaksananya Pengadaan
Server Database SIMPUSS

APBD Kab

15,000 APBD Kab

APBD Kab

11.9

Pengembangan e-Government DKK

99,000 APBD Kab

Terlaksananya
Pengembangan
eGovernment DKK & PKM

99,000 APBD Kab

Terlaksananya
Pengembangan
eGovernment DKK & PKM

99,000 APBD Kab

Terlaksananya
Pengembangan
eGovernment DKK & PKM

99,000 APBD Kab

11.10

Pembuatan Jaringan LAN / pengadaan kloning


PC/PC Intel Atom utk client.

250,000 APBD Kab

Terlaksananya pembuatan
LAN di 10 PKM

200,000 APBD Kab

Terlaksananya pembuatan
LAN di 10 PKM

0 APBD Kab

Terlaksananya pembuatan
LAN di 9 PKM

APBD Kab

12

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana


dan Prasarana Rumah Sakit

1,140,755

12.1

Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit


tipe D

1,140,755 APBD Kab

13

Program Pemeliharaan
Prasarana Rumah Sakit

dan

300,000

13.1

Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah


sakit tipe D

300,000 APBD Kab

14

Program Kemitraan Peningkataan Pelayanan


Kesehatan

14.1

Pengembangan pelayanan kemitaraan

15

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan


Anak Balita

5,000

15.1

Pemberdayaan Panti Pemulihan Gizi

5,000 APBD Kab

16

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan


Lansia

38,000

16.1

Rakor Petugas Kesehatan Usia Lanjut Tingkat


Kabupaten

10,000 APBD Kab

4 kali / tahun

12,500 APBD Kab

4 kali / tahun

15,000 APBD Kab

4 kali / tahun

17,500 APBD Kab

16.2

Revitalisasi Posyandu Lansia

28,000 APBD Kab

580 posyandu

30,000 APBD Kab

580 posyandu

38,000 APBD Kab

580 posyandu

43,000 APBD Kab

Sarana

10,000

10,000 APBD Kab

Tersedianya sarana dan


prasaana RS tipe D

0 APBD Kab

Tersedianya sarana
prasaana RS tipe D

dan

250,000
Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
prasaana RS tipe D

250,000 APBD Kab

Terlaksanaanya kemitaraan
pelayanan
kesehatan
dengan unit lain dan lintas
batas

10,000 APBD Kab

10,000

7,500 APBD Kab

Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
prasaana RS tipe D

300,000 APBD Kab

Terlaksanaanya kemitaraan
pelayanan
kesehatan
dengan unit lain dan lintas
batas

10,000 APBD Kab

dan

10,000

2 puskesmas

10,000 APBD Kab

0 APBD Kab

300,000
Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
prasaana RS tipe D

300,000 APBD Kab

Terlaksanaanya kemitaraan
pelayanan
kesehatan
dengan unit lain dan lintas
batas

10,000 APBD Kab

10,000

42,500

Renstra 209-2014

Tersedianya sarana
prasaana RS tipe D

300,000

7,500
2 puskesmas

0 APBD Kab

10,000

12,500
2 puskesmas

53,000

12,500 APBD Kab


60,500

4
9,709

11

12

14

15

Pembinaan & Pengawasan Makanan-minuman

17.2

Kursus penjamah makanan

9,709

5,000 APBD Kab

17.3

Pengawasan dan pembinaan TPM sekolah

10,000 APBD Kab

kualitas TPM sekolah

10,000 APBD Kab

kualitas TPM sekolah

10,000 APBD Kab

kualitas TPM sekolah

12,000 APBD Kab

17.4

Uji petik sampel makanan minuman

10,000 APBD Kab

Kualitas makanan jajanan

10,000 APBD Kab

Kualitas makanan jajanan

10,000 APBD Kab

Kualitas makanan jajanan

12,000 APBD Kab

17.5

Peningkatan
pengawasan
penyehatan
makanan industri rumah tangga pangan

10,000 APBD Kab

Sertifikasi industri pangan


rumah tangga

10,000 APBD Kab

Sertifikasi industri pangan


rumah tangga

10,000 APBD Kab

Sertifikasi industri pangan


rumah tangga

12,000 APBD Kab

17.6

Peningkatan
makan

10,000 APBD Kab

restoran/rumah
sehat

10,000 APBD Kab

restoran/rumah
sehat

10,000 APBD Kab

restoran/rumah
sehat

12,000 APBD Kab

17.7

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

100,000 APBD Kab

10,000 APBD Kab

Data dasar program

10,000 APBD Kab

Data dasar program

18

Program Peningkatan Keselamatan


Melahirkan dan Anak

220,000

18.1

Pembuatan Buku KIA

50,000 APBD Kab

2000 Buku

50,000 APBD Kab

2000 Buku

55,000 APBD Kab

2000 Buku

55,000 APBD Kab

18.2

Rakor KIA Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

15,000 APBD Kab

12 kali / tahun

17,500 APBD Kab

12 kali / tahun

20,000 APBD Kab

12 kali / tahun

22,500 APBD Kab

18.3

Gerakan Sayang Ibu ( GSI )

20,000 APBD Kab

4 kali / tahun

20,000 APBD Kab

4 kali / tahun

25,000 APBD Kab

4 kali / tahun

25,000 APBD Kab

18.4

Focus Group Discution ( FGD )

29,000 APBD Kab

29 Desa

30,000 APBD Kab

29 Desa

37,000 APBD Kab

29 Desa

41,000 APBD Kab

18.5

Pemeriksaan dini kanker leher rahim bagi WUS


Gakin dan Pemeriksaan Cacing pada anak dari
Gakin

39,000 APBD Kab

14.297 WUS 133.968 Anak

40,000 APBD Kab

14.297 WUS 133.968 Anak

45,000 APBD Kab

14.297 WUS 133.968 Anak

45,000 APBD Kab

18.6

Penelusuran Kematian Ibu dan Anak

15,000 APBD Kab

4 kali / tahun di 29 pusk

17,500 APBD Kab

4 kali / tahun di 29 pusk

20,000 APBD Kab

4 kali / tahun di 29 pusk

20,000 APBD Kab

18.7

Pendampingan Balita
Kembang untuk GAKIN

20,000 APBD Kab

15 anak

22,500 APBD Kab

15 anak

25,000 APBD Kab

15 anak

27,500 APBD Kab

18.8

Pembinaan Bidan Praktek Swasta

7,000 APBD Kab

50 bidan

8,000 APBD Kab

50 bidan

9,000 APBD Kab

50 bidan

5,000 APBD Kab

18.9

MTBS

25,000 APBD Kab

58 bidan

30,000 APBD Kab

58 bidan

35,000 APBD Kab

58 bidan

40,000 APBD Kab

penyehatan restoran /rumah

JUMLAH
PAGU INDIKATIF

Kelainan

Ibu

Tumbuh

19,837,033

30,335,426
30,288,872

16,445 APBD Kab

Terlaksananya Pembinaan
& Pengawasan Makananminuman

kegiatan kursus

5,000 APBD Kab

makan

Data dasar program

73,090

16

17.1

14,950 APBD Kab

71,445

13

Program Pengawasan dan Pengendalian


Kesehatan Makanan

159,950

10

17

Terlaksananya Pembinaan &


Pengawasan
Makananminuman

kegiatan kursus

5,000 APBD Kab

makan

235,500

31,762,495
31,712,449

-46,554

-50,046

Renstra Dinkes Kab. Magelang 2009-2014


Renstra 209-2014

18,090 APBD Kab

85,898

Terlaksananya Pembinaan
& Pengawasan Makananminuman

kegiatan kursus

8,000 APBD Kab

makan

271,000

33,225,021
33,171,222
-53,799

19,898 APBD Kab

10,000 APBD Kab


281,000

34,721,760
34,663,927
-57,834

Lampiran 15

hun 5 (2013)

Tahun 6 (2014)

Indikator dan Target prog./


Keluaran keg.

(Rp)

17

18

Sumber
Pendanaan

Indikator dan Target prog./


Keluaran keg.

19

20

9,509,110
6,477,617
Terlaksananya penyediaan
jasa surat menyurat
Tersedianya Jamkes PNS

72,500 APBD Kab

4,300,000 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
jasa surat menyurat
Tersedianya Jamkes PNS

Tersedianya makan dan


minum rapat

44,153 APBD Kab

Tersedianya makan
minum rapat

dan

Terlaksananya Perjalanan
dinas

185,000 APBD Kab

Terlaksananya
dinas

Perjalanan

Terlaksananya Perjalanan
dinas

16,557 APBD Kab

Terlaksananya
dinas

Perjalanan

Terlaksananya penyediaan
Jasa
Administrasi
keuangan

58,564 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
Jasa Administrasi keuangan

Terlaksananya penyediaan
Jasa
Administrasi
perkantoran

1,800,843 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
Jasa
Administrasi
perkantoran

2,926,524
Tersedianya
jasa
komunikasi, air & listrik

73,205 APBD Kab

Tersedianya
jasa
komunikasi, air & listrik

Terlaksananya penyediaan
Jasa Kebersihan kantor

2,824 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
Jasa Kebersihan kantor

Renstra 209-2014

17

18

19

20

Terlaksananya penyediaan
komponen listrik

1,430 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
komponen listrik

Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan
kerja

8,053 APBD Kab

Terlaksananya penyediaan
jasa perbaikan peralatan
kerja

Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung
& kantor

139,090 APBD Kab

Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung
& kantor

Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan

2,106,282 APBD Kab


rutin

Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan

rutin

Terlaksananya pengadaan
peralatan kantor

219,615 APBD Kab

Terlaksananya pengadaan
peralatan kantor

Terlaksananya pengadaan
tanah

376,025 APBD Kab

Terlaksananya
tanah

pengadaan

14,641

Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan

14,641 APBD Kab

Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan

90,329
Terlaksananya pembinaan
pengelola kepeg 32 org.

25,017 APBD Kab

Terlaksananya pembinaan
pengelola kepeg 32 org.

Terlaksananya pembinaan
tenaga non PNS 100 org.

19,738 APBD Kab

Terlaksananya pembinaan
tenaga non PNS 100 org.

Tersedianya SDM kes yang


profesional 150 org.

31,000 APBD Kab

Tersedianya SDM kes yang


profesional 150 org.

Adanya data ketenagaan


pegawai yang akurat

14,574 APBD Kab

Adanya data ketenagaan


pegawai yang akurat

26,776,864
2,799,760
Tercukupinya obat
Kualitas obat terjamin
Tersedianya alat lab
Tersedianya bahan lab

2,100,000 APBD Kab


9,663 APBD Kab
0 APBD Kab
260,000 APBD Kab

Tercukupinya obat
Kualitas obat terjamin
Tersedianya alat lab
Tersedianya bahan lab

Renstra 209-2014

17
Tersedianya
pasien

18
makanan

19

430,097 APBD Kab

20
Tersedianya
pasien

makanan

554,700
Terlaksanaya pemeriksaan
lab

21,700 APBD Kab

Terlaksanaya pemeriksaan
lab

Klinik sanitasi

20,000 APBD Kab

Klinik sanitasi

kualitas air

60,000 APBD Kab

kualitas air

kualitas air minum Depot

30,000 APBD Kab

kualitas air minum Depot

Paparan pestisida, petani


sehat

60,000 APBD Kab

Paparan pestisida, petani


sehat

kualitas sarana air bersih

60,000 APBD Kab

kualitas sarana air bersih

angka kecacingan

60,000 APBD Kab

angka kecacingan

180 lks

80,000 APBD Kab

180 lks

29 Puskesmas

35,000 APBD Kab

29 Puskesmas

29 Puskesmas

29,000 APBD Kab

29 Puskesmas

29 Puskesmas

29,000 APBD Kab

29 Puskesmas

40,000 APBD Kab

7 UKK

7 UKK
29 puskesmas

5,000 APBD Kab

29 puskesmas

29 dokter puskesmas

10,000 APBD Kab

29 dokter puskesmas

29 Pusk +Dinkes

10,000 APBD Kab

29 Pusk +Dinkes

50 orang

5,000 APBD Kab

50 orang

48,775
Terlaksananya pembinaan
sarana dan pengawasan
obat
dan
perbekalan
kesehatan

22,000 APBD Kab

Terlaksananya pembinaan
sarana dan pengawasan
obat
dan
perbekalan
kesehatan

Renstra 209-2014

17

18

19

20

Terlaksananya pembinaan
dan
pengawasan
pelayanan obat dan alkes

15,885 APBD Kab

Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan pelayanan
obat dan alkes

Terlaksananya monitoring,
evaluasi & pelaporan obat

8,800 APBD Kab

Terlaksananya monitoring,
evaluasi & pelaporan obat

Terlaksananya peninjauan
lokasi sarana Produksi &
Distribusi Obat & Alkes

2,090 APBD Kab

Terlaksananya peninjauan
lokasi sarana Produksi &
Distribusi Obat & Alkes

31,500
Dikembangkannya
tanaman obat keluarga di
masyarakat

31,500 APBD Kab

Dikembangkannya tanaman
obat keluarga di masyarakat

550,000
Terlaksananya
advokasi
dan sosialisasi revitalisasi
institusi kesehatan

115,000 APBD Kab

Terlaksananya advokasi dan


sosialisasi
revitalisasi
institusi kesehatan

Tersedianya
pengembangan
Kesehatan

sarana
promosi

100,000 APBD Kab

Tersedianya
pengembangan
Kesehatan

Terlaksananya
kegiatan
penyuluhan kesehatan

125,000 APBD Kab

Terlaksananya
kegiatan
penyuluhan kesehatan

sarana
promosi

kegiatan
Program

45,000 APBD Kab

Terlaksananya
koordinasi
Promkes

Akselerasi pengembangan
desa
siaga Posyandu
Revitalisasi

50,000 APBD Kab


15,000 APBD Kab
50,000 APBD Kab

Akselerasi pengembangan
desa
siaga Posyandu
Revitalisasi

50,000 APBD Kab

Peningkatan PHBS

Terlaksananya
koordinasi
Promkes

Peningkatan
masyarakat

peranserta

Peningkatan PHBS

Peningkatan
masyarakat

kegiatan
Program

peranserta

1,106,000

Renstra 209-2014

17

18

19

20

Tersedianya
informasi
pangan dan gizi

15,000 APBD Kab

Tersedianya
pangan dan gizi

informasi

300.000 butir Iodium,


40.000 butir Vit A bayi dan
260.000 butir Vit A Balita

300,000 APBD Kab

300.000
butir
Iodium,
40.000 butir Vit A bayi dan
260.000 butir Vit A Balita

Meningkat
nya derajat
kesehatan masyarakat

40,000 APBD Kab

Meningkat
nya derajat
kesehatan masyarakat

Meningkat nya konsumsi


garam beryodium sebesar
5%

40,000 APBD Kab

Meningkat
nya konsumsi
garam beryodium sebesar
5%

5 ton

70,000 APBD Kab

5 ton

372 desa

75,000 APBD Kab

372 desa

Adanya laporan hasil


kegiatan Tim GAKY dan
TPG Kab & 21 Kec

40,000 APBD Kab

Adanya
laporan
hasil
kegiatan Tim GAKY dan
TPG Kab & 21 Kec

Meningkat nya pengeta


huan POZI untuk 29 orang

36,000 APBD Kab

Meningkat nya pengeta


huan POZI untuk 29 orang

250 kasus balita gizi


kurang / buruk dan 120
kasus ibu hamil KEK

250,000 APBD Kab

250 kasus balita gizi


kurang / buruk dan 120
kasus ibu hamil KEK

290 WUS

35,000 APBD Kab

290 WUS

580 bumil diperiksa Hbnya

40,000 APBD Kab

580 bumil diperiksa Hbnya

3 puskesmas

15,000 APBD Kab

3 puskesmas

Terpantau nya kasus kretin


baru di 21 kec

90,000 APBD Kab

Terpantau nya kasus kretin


baru di 21 kec

Tersedianya
informasi
daerah endemis GAKY

60,000 APBD Kab

Tersedianya
informasi
daerah endemis GAKY

142,198
Tersedianya
sanitasi dasar

sarana

0 APBD Kab

Tersedianya sarana sanitasi


dasar

Renstra 209-2014

17
Tersedianya
sanitasi dasar

18

19

20

sarana

22,198 APBD Kab

Tersedianya sarana sanitasi


dasar

Pengendalian vektor lalat di


TPA/S

60,000 APBD Kab

Pengendalian vektor lalat di


TPA/S

Terawasinya TTU

60,000 APBD Kab

Terawasinya TTU

2,117,000

terlaksananya Surveilans
Peny potensial wabah,
Surv Kes Haji, Surv
AFP,Penangg KLB peny
Menular

265,000 APBD Kab

terlaksananya
Surveilans
Peny potensial wabah, Surv
Kes Haji, Surv AFP,Penangg
KLB peny Menular

Terlaksananya manajemen
resiko
bencana
:
Pencegahan, mitigasi dan
Kesiapsiagaan

195,000 APBD Kab

Terlaksananya manajemen
resiko
bencana
:
Pencegahan, mitigasi dan
Kesiapsiagaan

1. Meningkatnya cakupan
imuisasi dasar pada bayi :
95%
2.
Meningkatnya cakupan UCI
Desa : 100%
3. Meningkatnya
cakupan imunisasi pada
anaksekolah
dasar
(campak,DT,TT) : 99%
Terlaksananya pemantauan
terhadap penyakit menular
berbahaya potensial wabah
: 29 Pkm

699,200 APBD Kab

1. Meningkatnya cakupan
imuisasi dasar pada bayi :
95%
2.
Meningkatnya cakupan UCI
Desa : 100%
3. Meningkatnya cakupan
imunisasi pada anaksekolah
dasar (campak,DT,TT) :
99%
Terlaksananya pemantauan
terhadap penyakit menular
berbahaya
potensial
wabah : 29 Pkm

Tertanganinya KLB dalam 2


x 24 jam : 100%

58,986 APBD Kab

Tertanganinya KLB dalam 2


x 24 jam : 100%

Terlacaknya kasus AFP di


wilayah kab. Magelang : 6
kasus

39,324 APBD Kab

Terlacaknya kasus AFP di


wilayah kab. Magelang : 6
kasus

65,540 APBD Kab

Renstra 209-2014

17

18

19

20

1. Menurunnya kasus
Malaria di kab.Magelang :
< 1
2.
Tercapainya desa LCI :
372 desa (100%)

258,500 APBD Kab

1.
Menurunnya
kasus
Malaria di kab.Magelang : <
1
2.
Tercapainya desa LCI : 372
desa (100%)

1. Menurunnya angka
kesakitan DBD : 2/10.000
2.
Menurunnya
angka
kematian DBD :
CFR
<1%

277,700 APBD Kab

1. Menurunnya angka
kesakitan DBD : 2/10.000
2. Menurunnya
angka kematian DBD :
CFR <1%

1.
Meningkatnya
penemuan penderita BTA
positif (CDR) : 96 %
2.
Meningkatnya
angka
konversi BTA negatif : 98%
3.
Meningkatnya
angka
kesembuhan penderita TB :
98%

78,750 APBD Kab

1. Meningkatnya penemuan
penderita
BTA
positif
(CDR) : 96 %
2. Meningkatnya
angka konversi
BTA
negatif : 98%
3. Meningkatnya angka
kesembuhan penderita TB :
98%

1. Menurunnya angka
penderita Kusta : =<
1/10.000
2.
Meningkatnya
penemua
kasus HIV/AIDS : 3 kasus
3.
Menurunya kematian Diare
: < 1/10.000
4. Menurunnya
kematian ISPA < 1/10.000
5.
Meningkatnya
deteksi
1. Menurunnya kasus
faktor resiko PTM di
penyakit AI pada manusia =
masyarakat
=
18
0
Kecamatan

128,000 APBD Kab

1. Menurunnya angka
penderita Kusta : =<
1/10.000
2.
Meningkatnya
penemua
kasus HIV/AIDS : 3 kasus
3. Menurunya
kematian Diare : < 1/10.000
4.
Menurunnya kematian ISPA
< 1/10.000
5. Meningkatnya deteksi
faktor resiko PTM di
1.
Menurunnya
kasus
masyarakat
=
21
penyakit AI pada manusia =
Kecamatan
0

51,000 APBD Kab

1,653,452
Teraksananya
perencanaan
terpadu
Terlaksanaanya
Rakerkesda

200,320 APBD Kab

Teraksananya perencanaan
kesehatan terpadu

100,160 APBD Kab

Terlaksanaanya Rakerkesda

kesehatan

Renstra 209-2014

17
Terbinanya
terawasinya
kesehatan

18

19

20

dan
pelayanan

32,412 APBD Kab

Terbinanya dan terawasinya


semua
pelayanan
kesehatan

Organisasi
profesi
mengetahui
peraturan
perundang-undangan

13,900 APBD Kab

Semua organisasi profesi


mengetahui
peraturan
perundang-undangan

Terselenggaranya penilaian
angka kredit

85,159 APBD Kab

Terselenggaranya penilaian
angka kredit kepada semua
tenaga fungsional nakes

29 Puskesmas

29,000 APBD Kab

29 Puskesmas

29 Puskesmas

26,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10 orang

55,000 APBD Kab

10 orang

15 orang

57,500 APBD Kab

15 orang

180 orang

45,000 APBD Kab

180 orang

29 Puskesmas

550,000 APBD Kab

29 Puskesmas

Terlaksananya Penyusunan
Profil Kesehatan

15,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
Profil Kesehatan

Terlaksananya Penyusunan
Data SPM

14,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
Data SPM

Terlaksananya Pembuatan
Buku Saku

28,000 APBD Kab

Terlaksananya Pembuatan
Buku Saku

Terlaksananya
Pembuatan / pemeliharaan
website

10,000 APBD Kab

Terlaksananya Pembuatan /
pemeliharaan website

Renstra 209-2014

17

18

19

20

Terlaksananya Penyusunan
Data Ineventori

40,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
Data Ineventori

Terlaksananya Penyusunan
surveilans terpadu

20,000 APBD Kab

Terlaksananya Penyusunan
surveilans terpadu

Terlaksananya Pengadaan
laboratorium SIK

99,000 APBD Kab

Terlaksananya Pengadaan
laboratorium SIK

Terlaksananya
Cepat

Survei

30,000 APBD Kab

Terlaksananya Survei Cepat

Terlaksananya
kajian kesehatan

Kajian-

10,000 APBD Kab

Terlaksananya Kajian-kajian
kesehatan

5 puskesmas

15,000 APBD Kab

5 puskesmas

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10 puskemas

15,000 APBD Kab

10 puskemas

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

26 Puskesmas

10,000 APBD Kab

26 Puskesmas

3 puskesmas

75,000 APBD Kab

3 puskesmas

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

5 puskesmas

8,000 APBD Kab

5 puskesmas

29 Pusk & 63 pustu

10,000 APBD Kab

29 Pusk & 63 pustu

29 Puskesmas

10,000 APBD Kab

29 Puskesmas

10 Puskesmas

10,000 APBD Kab

10 Puskesmas

3,690,000
Terlayaninya Maskin Non
Kuota jamkesmas

3,000,000 APBD Kab

Terlayaninya Maskin Non


Kuota jamkesmas

Renstra 209-2014

17

18

19

20

Terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
pengembangan
pembiayaan kesehatan

200,000 APBD Kab

Terselenggaranya
rapat
koordinasi
dan
pengembangan pembiayaan
kesehatan

Terlaksananya sosialisasi
dan advokasi pelaksanaan
Jamkesda

350,000 APBD Kab

Terlaksananya sosialisasi
dan advokasi pelaksanaan
Jamkesda

Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan konsultasi
program jamkesmas di
puskesmas

140,000 APBD Kab

Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan konsultasi
program jamkesmas di
puskesmas

13,306,590

Terlaksananya pengadaan
alat kesehatan non medis

2,350,000 APBD/ DAK

Terlaksananya pengadaan
alat kesehatan non medis

Terlaksananya
Pembangunan/ Rehabilitasi
Puskesmas/ Pustu dan
jaringannya

10,857,590 APBD/ DAK

Terlaksananya
Pembangunan/ Rehabilitasi
Puskesmas/ Pustu dan
jaringannya

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

Renstra 209-2014

17

18

19

20

APBD Kab

APBD Kab

Terlaksananya
Pengembangan
eGovernment DKK & PKM

99,000 APBD Kab

Terlaksananya
Pengembangan
eGovernment DKK & PKM

APBD Kab

Tersedianya sarana dan


prasaana RS tipe D

0 APBD Kab

Tersedianya sarana
prasaana RS tipe D

dan

300,000
Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
prasaana RS tipe D

300,000 APBD Kab

Terlaksanaanya kemitaraan
pelayanan
kesehatan
dengan unit lain dan lintas
batas

10,000 APBD Kab

10,000

Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
prasaana RS tipe D

Terlaksanaanya kemitaraan
pelayanan
kesehatan
dengan unit lain dan lintas
batas

15,000
2 puskesmas

15,000 APBD Kab

2 puskesmas

68,000
4 kali / tahun

20,000 APBD Kab

4 kali / tahun

580 posyandu

48,000 APBD Kab

580 posyandu

Renstra 209-2014

17

18

19

20

87,888

Terlaksananya Pembinaan
& Pengawasan Makananminuman

kegiatan kursus

21,888 APBD Kab

8,000 APBD Kab

Terlaksananya Pembinaan &


Pengawasan
Makananminuman

kegiatan kursus

kualitas TPM sekolah

12,000 APBD Kab

kualitas TPM sekolah

Kualitas makanan jajanan

12,000 APBD Kab

Kualitas makanan jajanan

Sertifikasi industri pangan


rumah tangga

12,000 APBD Kab

Sertifikasi industri pangan


rumah tangga

restoran/rumah
sehat

12,000 APBD Kab

restoran/rumah
sehat

10,000 APBD Kab

Data dasar program

makan

Data dasar program

makan

296,000

2000 Buku

60,000 APBD Kab

2000 Buku

12 kali / tahun

25,000 APBD Kab

12 kali / tahun

4 kali / tahun

25,000 APBD Kab

4 kali / tahun

29 Desa

41,000 APBD Kab

29 Desa

14.297 WUS 133.968 Anak

45,000 APBD Kab

14.297 WUS 133.968 Anak

4 kali / tahun di 29 pusk

20,000 APBD Kab

4 kali / tahun di 29 pusk

15 anak

30,000 APBD Kab

15 anak

50 bidan

5,000 APBD Kab

50 bidan

58 bidan

45,000 APBD Kab

58 bidan

36,285,974
36,223,803
-62,171

Renstra 209-2014

S-ar putea să vă placă și