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Cdigo: PR-07
Versin: 01
Fecha: 01-09-2015
1. Diagrama de Flujo
Observaciones:
(1) Las visitas en terreno se basan en realizar mediciones, tomar apuntes y sacar fotografas (cuando
aplique).
(2) El Gerente Comercial e Jefe de Ingeniera adems deben identificar posibles leyes, normas,
reglamentos o diseos previos que puedan aplicar.
(3) El Jefe de Ingeniera y Supervisores una vez establecida la prioridad del cliente, disean y
desarrollan el plano de acuerdo a las especificaciones entregadas por el cliente e identifica el plano u
Cdigo: PR-07
Versin: 01
Fecha: 01-09-2015
hoja de datos a travs de cdigo y fecha. En este punto el Gerente Comercial realiza los primeros
controles de los planos u hojas de datos.
(4) El Gerente Comercial, verifica las especificaciones del plano u hojas de datos con respecto a los
elementos de entrada. Ante cualquier error en el plano u hoja de datos, este es entregado a Jefe de
Ingeniera, para corregir el error, dejando registro en la planilla de diseo y desarrollo fabricacin los
cambios realizados.
(5) Puede existir el caso en el que el Gerente Comercial realice la validacin y aprobacin del diseo y
desarrollo para fabricacin directamente en el plano u adenda de hoja de datos; o la validacin la
puede realizar el cliente mediante revisin y aprobacin de plano o adenda de hoja de datos (segn
corresponda). En el caso de existir modificacin se debe dejar registro en la planilla de diseo y
desarrollo fabricacin de los cambios realizados.
Criterio de Aceptacin
2. Indicador de Gestin
Malo (AC)
No Aplica
No Aplica
Regular (AP)
No Aplica
Bueno
No Aplica
Frecuencia
de Medicin
No Aplica
Responsable
Medicin
No Aplica
3. Control de Registros
Almacenamiento
N
Nombre
Planos clientes o
informacin de
gestin comercial
(segn
corresponda)
Bosquejos y
apuntes (Si Aplica)
Responsable
Gerente
Comercial o
Cliente (segn
corresponda)
Jefe de
Ingeniera o
Gerente
Comercial
(segn
corresponda)
Jefe de
Ingeniera o
Gerente
Comercial
(segn
corresponda)
Fotografas (Si
Aplica)
Plano validado
(diseo y
desarrollo, cuando
aplique)
Gerente
Comercial o
Cliente (segn
corresponda)
Adenda hoja de
datos validada
(cuando aplique)
Gerente
Comercial o
Cliente (segn
corresponda)
Planilla de control
de diseo y
desarrollo
fabricacin
Gerente
Comercial
Medio / Recuperacin
Tiempo
Retencin
Disposicin
final
Megasync / Carpeta
Calidad en subcarpeta
PR-07 Procedimiento
Diseo y Desarrollo
Fabricacin / Quality
Indefinido
No aplica
Megasync / Carpeta
Calidad en subcarpeta
PR-07 Procedimiento
Diseo y Desarrollo
Fabricacin / Quality
Indefinido
No aplica
Megasync / Carpeta
Calidad en subcarpeta
PR-07 Procedimiento
Diseo y Desarrollo
Fabricacin / Quality
Indefinido
No aplica
Indefinido
No aplica
Indefinido
No aplica
Indefinido
No aplica
Lugar / Responsable
Megasync / Carpeta
Calidad en subcarpeta
PR-07 Procedimiento
Diseo y Desarrollo
Fabricacin / Quality
Megasync / Carpeta
Calidad en subcarpeta
PR-07 Procedimiento
Diseo y Desarrollo
Fabricacin / Quality
Megasync / Carpeta
Calidad en subcarpeta
PR-07 Procedimiento
Diseo y Desarrollo
Fabricacin / Quality
Cdigo: PR-07
Versin: 01
Fecha: 01-09-2015
4. Control de Cambios
Versin y Fecha
Punto
Qu Haba
01 (01-09-2015)
No Aplica
No Aplica
Qu Hay
Primera versin del
documento