Sunteți pe pagina 1din 7

Versin : 001

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y Cdigo:


EVALUACIN DE RIESGOS Fecha : 30-11-2015

1. OBJETIVO

Establecer una metodologa para la Identificacin de los Peligros presentes en las diferentes
actividades de la empresa Hotel Termas de Puyehue Ltda., efectuando la Evaluacin del riesgo
asociado y la aplicacin de Medidas de Control

2. ALCANCE

Este procedimiento ser aplicable a toda la organizacin de y terceros.


Comprometiendo a los cargos y personas indicadas en el presente documento.

La implementacin de un procedimiento de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos,


requiere como elemento central, que la organizacin identifique todos los peligros presentes en las
actividades que desarrolla y, que adems pueda a travs de criterios previamente establecidos, evaluar
el riesgo presente, para as poder validar y definir las medidas de control que se requieran.
.

3. DEFINICIONES

Instalacin: Es la identificacin del establecimiento al cual se pertenece dentro de la empresa.

Peligro: Fuente, situacin o acto potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad profesional o
una combinacin de ests.

Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa e identificable que suceden y/o se empeoran por
alguna actividad de trabajo y/o situacin relacionada con el trabajo.

Incidente: Evento que causa o podra causar dao, siendo relativos a lesiones o enfermedades
profesionales, relacionado con el trabajo.

Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un dao, deterioro de la salud o a una
fatalidad.
Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un dao o deterioro de la
salud o una fatalidad como cuasi-accidente.
Nota 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente

Accidente: Evento no deseado que da lugar a una lesin o enfermedad profesional.

Cuasi-accidente: Suceso en el que no ocurre lesin, dao u otra prdida, pero que potencialmente
podra haber tenido como resultado alguno de esas consecuencias

Elabora: Revisa: Aprueba: 1


Fecha: Fecha: Fecha:
Versin : 001
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y Cdigo:
EVALUACIN DE RIESGOS Fecha : 30-11-2015

Identificacin de peligro: El proceso para reconocer que existe peligro y define sus caractersticas.

Riesgo: Combinacin de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposicin y la


severidad de la lesin o enfermedad, que pueden ser causados por el evento o la exposicin.

Evaluacin del Riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que se presenta durante algn peligro, tomando en
cuenta la adecuacin de cualquier control existente, y concluyendo si el riesgo es o no aceptable por la
institucin.

Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin
teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de SSO.

Riesgo No Aceptable: Riesgo cuyo nivel resulta inaceptable para la organizacin, requiere de medidas
extremas e inmediatas para ser reducido a un grado que pueda ser manejado por la organizacin.

Actividad Rutinaria: Es aquella tarea o accin planificada y efectuada habitualmente, de forma


reiterada a travs del tiempo.

Actividad No Rutinaria: Tarea realizada eventualmente, de manera ocasional o con periodicidad


mayor a seis meses; considerando los trabajos eventuales

Frecuencia: Representa la periodicidad con que un trabajador se encuentra expuesto al riesgo mientras
realiza la actividad identificada.

Probabilidad: Posibilidad de que se produzca un suceso que involucre riesgo; indica qu tan probable
resulta la ocurrencia de los peligros identificados.

Consecuencia: Es la valoracin de daos posibles debidos a un accidente determinado o a una


enfermedad profesional

Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que podran afectar la salud y seguridad de
los empleados u otros trabajadores, incluyendo los de subcontratacin, visitas o cualquier persona en el
rea de trabajo.

Medida de Control: Son acciones que se establecen para prevenir que ocurran accidentes, controlando
los factores de riesgo asociados a las actividades, estas medidas de control se efectan poniendo en
prctica procedimientos, capacitaciones, Monitoreos y planificando de objetivos cuantificables para
hacer mejoras, dicho proceso nos lleva a la de toma de decisiones sobre la base de un anlisis para
eliminar y/o reducir los riesgos de accidentes del trabajo a un nivel aceptable por la institucin.

Reevaluacin: Proceso por el cual volvemos a evaluar el riesgos con la aplicacin de las medidas de
control, teniendo presente que esta deben mejorar el nivel de riesgo, a un rango aceptable por la
organizacin.

Elabora: Revisa: Aprueba: 2


Fecha: Fecha: Fecha:
Versin : 001
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y Cdigo:
EVALUACIN DE RIESGOS Fecha : 30-11-2015

4. RESPONSABILIDADES:

En todas las reas de trabajo es recomendable efectuar la identificacin de peligros y evaluacin de


riesgos utilizando los parmetros que en este documento son mencionados. En esta actividad deben
participar todos los colaboradores de la organizacin teniendo presente las distintas responsabilidades
dentro la institucin.

ACTIVIDAD GG GAF RRHH GO DPR CPHS


Definir metodologa de evaluacin de Riesgos X
Identificacin de Peligros por rea X X X
Asesorar en el proceso de identificacin de
X
peligros.
Aprobar metodologa de evaluacin de Riesgos X
Evaluacin de Riesgos X X
Aprobar Inventario de Peligros X X
Gestionar Riesgos No Aceptables de las
X
actividades
Mantener informado y capacitado a gerentes / jefes
/administrador / Sub-administrador / jefe sala X
acerca de los resultados del Inventario de Riesgos.
Mantener informado al Comit Paritario acerca de
X
los resultados del Inventario de Riesgos.
Mantener actualizado el Inventario de Riesgos de
X X
acuerdo a lo indicado en este procedimiento.
Identificacin de peligros asociados a proyectos X
nuevos o ingresos de Terceros
E: Ejecuta la actividad C: Colabora en la actividad I: Informado

SIGLA DESCRIPCIN SIGLA DESCRIPCIN

DPR /JPR Dpto. / Jefe Prev. de Riesgos CPHS Comit Paritario

5. METODOLOGA:

5.1 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN Y APLICACIN DE IDENTIFICACIN DE


PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS:

Debemos considerar dentro de nuestro procedimiento algn ndice o indicador numrico que refleje el
grado o magnitud a travs de la frecuencia y severidad nos permita visualizar y determinarn el factor
de criticidad o nivel de riesgo.

La posibilidad de que un evento suceda lo llamaremos Probabilidad y la gravedad ocurrida en la


persona, la denominaremos Severidad. Para ello se elaboraron las siguientes tablas, las cuales son
marco de consulta y estandarizar los criterios a aplicar para medir el nivel de riesgo dentro de la
organizacin.

Elabora: Revisa: Aprueba: 3


Fecha: Fecha: Fecha:
Versin : 001
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y Cdigo:
EVALUACIN DE RIESGOS Fecha : 30-11-2015

Una vez evaluado matemticamente el nivel de riesgos nos llevar a una tercera tabla que entregar
como resultado si el riesgo es aceptable o no por la institucin, con la finalidad de que sea ms prctico
se define utilizar el carcter de semforo, el cual es ms fcil de entender y aplicar para los
trabajadores.

A continuacin detallamos un ejemplo de los indicadores antes mencionado:

Frecuencia: Cantidad de veces que se est o pasar por el sector de peligro.

Severidad: Tiene directa relacin con la consecuencia que afecten a las personas.

5.2 NIVEL DE RIESGO (NR):

Elabora: Revisa: Aprueba: 4


Fecha: Fecha: Fecha:
Versin : 001
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y Cdigo:
EVALUACIN DE RIESGOS Fecha : 30-11-2015

De las tablas 1 y 2 debemos obtener un resultado numrico el cual estableceremos a travs de una
forma matemtica simple, como es:

NR = F x S

5.3 EVALUACIN Y CLASIFICACIN DEL RIESGOS:

Severidad LIGERAMENTE EXTREMADAMENTE


DAINO (6)
DAINO (4) DAINO (8)
Probabilidad
12 a 20 12 a 20 24 a 36
BAJA (3)
Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Moderado
24 a 36
12 a 20 40 a 54
MEDIA (5) Riesgo
Riesgo Bajo Riesgo Importante
Moderado
24 a 36 40 a 54
60 a 72
ALTA (9) Riesgo Riesgo
Riesgo Crtico
Moderado Importante

5.4 CATEGORIZACIN DEL RIESGOS

Los eventos consignados y evaluados dentro de un inventario se pueden agrupar en 4 niveles segn
Sistema de Evaluacin de Riesgos, los cuales son

Se puede desarrollar el trabajo con normalidad, previniendo y controlando los posibles


riesgos.

Se debern Adoptar todas las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo

Se debern Adoptar todas las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo

El trabajo no podr realizarse o debe ser detenido inmediatamente y no podr reanudarse


hasta que se tomen todas las medidas de seguridad necesarias

Elabora: Revisa: Aprueba: 5


Fecha: Fecha: Fecha:
Versin : 001
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y Cdigo:
EVALUACIN DE RIESGOS Fecha : 30-11-2015

Todos estos antecedentes deben ser administrados en una base de datos , la cual debe arrojar los riesgos
Aceptables o No aceptables para la institucin, siendo estos ltimos los primeros que se deben
gestionar, priorizar en su eliminacin, sustitucin, control ingenieril, administracin y elementos de
proteccin personal a fin de evitar el accidente.

5.5 JERARQUIZACIN DE LOS RIESGOS:

Una vez determinado el nivel de riesgos debe darse consideracin aplicar la jerarquizacin que tiene
por motivo evaluar el tipo de intervencin a aplicar en la medida de control, para ello se utilizara las
siguientes siglas en base de datos y cartilla de identificacin de peligro de la instalacin.

Sigla Descripcin
E Eliminar
S Sustituir
CI Control Ingenieril
AD Administrativa
EPP Elemento de Proteccin
Personal

6. REEVALUACIN DEL NIVEL DE RIESGO:

Se define efectuar la reevaluacin del riesgos con la finalidad de poder visualizar si se disminuye el
nivel de riesgo despus de aplicada las medidas de control.

7. BASE DA DATOS A UTILIZAR:

La institucin ha diseado un formato de base datos para facilitar el manejo de la informacin del
presente procedimiento de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, el cual ser administrado
por cada direccin, pero la consolidacin general de todas las direcciones municipal, educacin, salud
estar a cargo de prevencin de riesgos.

Elabora: Revisa: Aprueba: 6


Fecha: Fecha: Fecha:
Versin : 001
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y Cdigo:
EVALUACIN DE RIESGOS Fecha : 30-11-2015

8. ENTRADAS:

- Formulario de registro identificacin de peligros instalaciones: investigacin de accidentes,


caminatas de seguridad realizadas por CPHS, inspecciones, observaciones.
- Registro histricos de empresa: histrico de accidentes.
- Participacin y consulta
- Buzones de sugerencias.
- Alertas de seguridad realizadas por CPHS
- Incidentes ocurridos en la institucin.

9. SALIDAS:

1. Base de datos registro identificacin de peligro y evaluacin de riesgos de la organizacin


2. Registro de capacitacin a trabajadores.
3. Procedimiento de trabajo seguro.
4. Obligacin de informar los riesgos en los puestos de trabajo.

10. REFERENCIAS:

- Norma OHSAS 18001:2007

11. ANEXOS

12. HISTORIAL DE MODIFICACIN O REVISIN

Fecha Versin Responsable


30-11-2015 001 Depto. Prevencin de Riesgos, con apoyo
FDT - ACHS

(Adjuntar registro de firmas)

Elabora: Revisa: Aprueba: 7


Fecha: Fecha: Fecha:

S-ar putea să vă placă și