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Identificacin de Peligros, Evaluacin

de Riesgos y Determinacin de
Controles - IPERC

PREPARADO POR: PAULINO MANCHA CAHUANA


Peligro
Fuente situacin o acto
con el potencial de
dao en trminos de
lesin o enfermedades,
o la combinacin de
ellas.
OHSAS 18001:2007
Peligro
Situacin o
caracterstica intrnseca
de algo capaz de
ocasionar daos a las
personas, equipos,
procesos y ambiente.

D.S. 024-2016-EM
Riesgo
Combinacin de la probabilidad
de ocurrencia de un evento o
exposicin peligrosa y la
severidad de las lesiones o daos
o enfermedad que puede
provocar el evento o la
exposicin.

Ohsas 18001:2007
Riesgo
Probabilidad de que un
peligro se materialice
en determinadas
condiciones y genere
daos a las personas,
equipos y al ambiente.

D.S. 024-2016-EM
Riesgo residual
Es el riesgo remanente
despus de que la
administracin de una
organizacin haya llevado
a cabo una accin para
modificar la probabilidad
o impacto a un riesgo
CAPITULO IX
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y RIESGOS Y
MEDIDAS DE CONTROL(IPERC)
Artculo 95.- El titular de la actividad
minera deber identificar
permanentemente los peligros, evaluar
los riesgos e implementar medidas de
control, con la participacin de todo
D.S. 024-2016-EM
los trabajadores.
Artculo 95.- El titular de la actividad
minera deber identificar
permanentemente los peligros, evaluar
los riesgos e implementar medidas de
control, con la participacin de todo
los trabajadores, en los siguientes
aspectos:

a) Los problemas potenciales que no s,


previo, durante el diseo o el anlisis de
D.S. 024-2016-EM
tareas.
b) Las deficiencias de equipos y materiales.
c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores.
d) El efecto que producen los cambios en los
procesos, materiales o equipos.
e) Las deficiencias de las acciones correctivas.
f) El lugar de trabajo, al inicio y durante la
ejecucin de la tarea que realizan los trabajadores,
que ser ratificada por el supervisor y visado por el
ingeniero encargado previa verificacin de los
riesgos identificados.
g) Desarrollo y ejecucin de estndares y
procedimientos
D.S. 024-2016-EM
h) En tanto perdure la situacin del peligro se
mantendr la supervisin permanente.
Articulo 96 Se deber controlar, corregir y
eliminar los riesgos con la siguiente secuencia.

1. Eliminacin
2. Sustitucin
3. Control de ingeniera.
4. Sealizaciones, alertas y controles
administrativos.
5. Uso de EPPs de acuerdo al tipo de actividad a
desarrollar.

Articulo 97 El titular de la actividad minera debe D.S. 024-2016-EM


elaborar la lnea base del IPERC de acuerdo al
ANEXO 8.
ESTABLECER CONTEXTO
El contexto estratgico
El contexto organizacional
El contexto de gestin de riesgos
Criterios de desarrollo

IDENTIFICAR RIESGOS
Qu puede suceder?
Cmo puede suceder?
Comunicar y consultar

Monitorear y revisar
ANALIZAR RIESGOS
Determinar los controles existentes
Determinar la Determinar la
probabilidad severidad
Calcular el nivel de riesgo

EVALUAR RIESGOS
Comparar contra los criterios
Establecer prioridades de riesgo

Aceptar No
riesgos

Si
TRATAR LOS RIESGOS
Identificar opciones de tratamiento
Evaluar las opciones de tratamiento
Seleccionar las opciones de tratamiento
Preparar planes de tratamiento
Implementar planes
Proceso Etapa Actividad Tarea Paso
Proceso Etapa Actividad Tarea Paso

Se define como "conjunto de


actividades mutuamente
relacionadas o que
interactan, las cuales
transforman elementos
de entrada en resultados"
Proceso Etapa Actividad Tarea Paso

Periodo o parte diferenciada


en que se divide el desarrollo
de un proceso.

Un proceso tiene tantas


actividades que estas se
pueden agrupar en etapas
Proceso Etapa Actividad Tarea Paso

Agrupacin de un
conjunto de tareas
que tienen algo en
comn
Proceso Etapa Actividad Tarea Paso

Secuencia lgica
de pasos
Paso
Actividad Tarea
A1.1.1.1
A1.1 A1.1.1
Paso
Tarea A1.2.1.1
A1.2.1
Paso
A1.2.2.1
Actividad Tarea
A1.2.2 Paso
A1.2 A1.2.2.2
Etapa
A1 Tarea Paso
Proceso A1.2.3 A1.2.3.1
A
Paso
Actividad Tarea
A1.3.1.1
A1.3 A1.3.1
Paso
Actividad A2.1.1.1
Tarea
Etapa A2.1
A2.1.1 Paso
A2 A2.1.1.2
Actividad Tarea Paso
A2.2 A2.2.1 A2.2.1.1
Proceso Etapa Actividades Tareas Pasos
Gente

Ambiente

Equipo

GEMA
Materiales
Actividades
rutinarias

Actividades
no
rutinarias
Actividades de todo
el personal que
tiene acceso al
lugar de trabajo
Incluyendo
contratistas y
visitantes

Comportamiento,
capacidad y otros
Actividades
factores
no asociados
a las personas
rutinarias
Peligros originados fuera
del lugar de trabajo, capaz
de afectar adversamente la
salud o seguridad de las
personas bajo el control de
la organizacin dentro del
lugar de trabajo.

Peligros generados en la
proximidad del lugar de
trabajo por actividades o
trabajos relacionados bajo
el control de la Organizacin.
Infraestructura, equipos y
materiales en el lugar de
trabajo, provistos por la
organizacin u otros.

Cambios o propuestas de
cambios en la organizacin,
sus actividades o materiales.
Modificaciones al sistema de
gestin de SySO,
incluyendo cambios
temporales y sus Impactos
sobre las operaciones,
procesos y actividades.

Diseo del lugar de trabajo,


procesos, instalaciones,
maquinaria, procedimientos
operacionales y organizacin del
trabajo, incluyendo su
adaptacin a la capacidad
humana
PLOMO

GASES

SOLVENTES

ACIDOS

BASES

MERCURIO.
El ruido.

Las vibraciones.

La iluminacin.

Las condiciones

termo higromtricas.
Las radiaciones.
Incendios.

Explosiones.
TETANOS

VIRUS DE LA HEPATITIS B.

VIRUS DE INMUNO
DEFICIENCIA HUMANA (VIH).

TUBERCULOSIS.
CAIDAS.

GOLPEADO POR

CONTACTO CON

ATRAPAMIENTO.

AGRESIONES.

CAIDAS MISMO NIVEL


Los esfuerzos fsicos.
La postura de trabajo.
El trabajo sentado.
El trabajo de pie.
Movimientos y manipulacin
de cargas.

Las exigencias del trabajo.


Las cargas sensoriales.
La atencin.
La formacin.
Planificacin y organizacin.
Las condiciones de percepcin.
LA JORNADA DE TRABAJO
EL RITMO DE TRABAJO
LA AUTOMATIZACIN
LA COMUNICACIN
EL ESTILO DE MANDO
EL STATUS SOCIAL
LA IDENTIFICACIN CON LA TAREA
LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Fuente situacin o acto con Combinacin de la probabilidad
potencial de dao en trminos de ocurrencia un(os) evento(s)
de enfermedad o lesin a las o exposicin(es), y la severidad
personas, o dao a la de la lesin o enfermedad o
propiedad, o a una dao a la propiedad que puede
combinacin de estos. ser causada por el(los)
evento(s) o exposicin(es)

Peligro Riesgo
Tablero de control
Contacto con
con cables electricidad
Muerte
expuestos

Vehculo
transporte fuera Volcadura Muerte
de estndar

Recibir dosis por Prdida auditiva


Ruido producido encima de los lmites
por la amoladora permitidos
inducida por ruido
Tablero de control
Contacto con
con cables electricidad
Muerte
expuestos

Piso resbaloso Cada al mismo nivel Fracturas

Presencia de polvo Inhalar dosis por


encima de lo permitido Neumoconiosis
en la operacin
Retirar
mecanismos de Atrapamiento Mutilacin
proteccin

Manejar a
velocidad Volcadura Muerte
subestndar

Usar Inhalar dosis de polvo


inadecuadamente por encima de lo Neumoconiosis
el respirador permitido
Este paso consiste en valorar el
riesgo asociado al peligro
encontrado.

Probabilidad
Valorar el
riesgo Severidad
(consecuencias)
Comn (muy probable)
Probabilidad

Ha sucedido (probable)

Podra suceder (posible)

Raro que suceda (poco probable)

Prcticamente imposible que suceda


Probabilidad
Catastrfico

Severidad
Fatalidad (prdida mayor)

Prdida permanente

Prdida temporal

Prdida menor
Severidad
MATRIZ DE RIESGOS
PROBABILIDAD
1 2 3 5 8
SEVERIDAD Poco Muy
Rara vez probable Probable probable Siempre
9 18 27 45 72
9 Catastrfico Medio Alto Alto Alto Alto
6 12 18 30 48
6 Mayor Bajo Medio Alto Alto Alto
3 6 9 15 24
3 Moderado Bajo Bajo Medio Medio Alto
2 4 6 10 16
2 Menor Bajo Bajo Bajo Medio Medio
Insignifican 1 2 3 5 8
1 te Bajo Bajo Bajo Bajo Medio
NIVEL DE RIESGO PLAZO DE
DESCRIPCIN
CORRECCIN

Riesgo intolerable, requiere controles


Inmediatos. Si no se puede controlar el
ALTO 0-24 HORAS
PELIGRO se paraliza los trabajos
operacionales en la labor

Iniciar medios para eliminar/reducir el riesgo.


MEDIO Evaluar se la accin se puede ejecutar de 0-72 HORAS
Manera inmediata.

BAJO ste riesgo puede ser tolerable HASTA 01 MES


IPERC CONTINUO

DESCRIPCIN DEL EVALUACIN IPER MEDIDAS DE CONTROL EVALUACIN DEL


RIESGO A IMPLEMENTAR RIESGO RESIDUAL
PELIGRO

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS DAO A PERSONAS Y EQUIPO


DERRAME DE ACEITE DAO A LAS PERSONAS
TRABAJOS EN ALTURA CADA DE PERSONAS O EQUIPOS
MANIPULACIN DE
DAO A PERSONAS Y AMBIENTE DE TRABAJO
MATERIALES PELIGROSOS

OPERACIONES DE VEHCULOS DAO A LAS PERSONAS Y EQUIPOS


RUIDO DAO A LAS PERSONAS
VENTILACIN EN LA ZONA
DAO A LAS PERSONAS O EQUIPOS
DE TRABAJO

CAMBIO DE LLANTAS DAO A LAS PERSONAS Y EQUIPOS


Eliminacin:
El peligro es removido totalmente
Sustitucin:
Reemplazar el sistema o proceso peligroso
con uno que presente menor riesgo
Controles de ingeniera:
Cambios estructurales en el ambiente de trabajo.
Procesos que forman una barrera adicional de
proteccin entre el peligro y el trabajador
Controles administrativos:
Reducir la exposicin al peligro a travs de
procedimientos, instrucciones y entrenamiento .
Equipos de proteccin personal (EPP)
Solamente cuando los otros controles han sido
inefectivos, o pueden usarse de manera conjunta
con otros controles.
Desarrollo de procedimientos de trabajo
Comunicacin
Suministrar entrenamiento y capacitacin
Supervisin
Mantenimiento
Etc.
Las medidas de control escogidas
se han implementado como se planeo
Se implementaron las medidas de control.

Estn siendo usadas/correctamente estas medidas.

Las medidas de control escogidas estn


trabajando
Los cambios hechos para controlar la

exposicin a los riesgos estn funcionando.

La exposicin al riesgo valorado ha sido

eliminada o reducida.
Han aparecido nuevos problemas

Las medidas implementadas han resultado

en la aparicin de nuevos problemas.

Las medidas implementadas han

empeorado los problemas existentes


GRACIAS

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