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DINMIC

ENCONTRAR LAS D

Fecha:

ISO 9001:2008
NUMERAL Y NOMBRE DE LA CLUSULA

7.1 Planeacin de la Realizacin del Producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el


Producto

7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

7.2.3 Comunicacin con el cliente

8.2.2 Auditorias Internas

5.6 Revisin por la Direccin

5.6.1 General

5.6.2 Informacin de entrada para la Revisin

5.6.3 Salida de la Revisin


DINMICA

ENCONTRAR LAS DIFERENCIAS

ISO 9001:2015
NUMERAL Y NOMBRE DE LA CLUSULA

8.1 Planificacin y control operacional

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.2.2 Determinacin de los requisitos para los productos y servicios

8.2.3 Revisin de los requisitos para los productos y servicios

8.2.1 Comunicacin con el cliente

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

9.2 Auditora interna

9.2.1. Auditora interna Intevalos planificados

9.2.2. Programa de auditoria, criterios y alcance, seleccin de


auditores,resultados de las auditorias, y correcciones y acciones correctivas

9.3 Revisin por la direccin

9.3.1 Generalidades

9.3.2 Entradas de la revisin por la direccin

9.3.3 Salidas de la revisin por la direccin


CIAS

Organizacin:

REQUISITO INTENCIONADO
(2015 VS 2008)

Planificacin de realizacin del producto/servicio

Revisar los requisitos del cliente antes de la aceptacin.

Contar con los requisitos del producto y /o servicio, incluyendo legales y reglamentos
aplicables.

Revisar los requisitos del cliente antes de la fabricacin.


Confirmar la capacidad de la fabricacin.

Comunicar (con los clientes la informacin del producto), solicitudes, contratos u


rdenes, mofidificaciones, y retroalimentacin del cliente, manipulacin o control de
propiedad del cliente, requisitos especficos.

Se agrega este punto en la 2015

Proceso de auditora interna

evidencia de la implementacion del programa de auditorias y los resultados

(2015) Elimina la parte de la poltica de calidad y los objetivos de calidad

(2015) c) la informacin sobre el desempeo y la eficacia del sistema de gestin de la


calidad, incluidas las
tendencias relativas a:
1. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad
2. los resultados de seguimiento y medicin
3. el desempeo de los proveedores externos
d) la adecuacin de los recursos;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

Contexto igual
Versin:
00

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INFORMACIN
DOCUMENTADA
(MANTENER/CONSERVAR)
Plan de produccin
(planificacin d
Determinacin de los requisitos para los
productos y servicios

Solicitud del cliente.


Resultados de la revisin
Cualquier requisito nuevo para los
productos y servicios

Especificaciones
Quejas

Cambios en los requisitos

Programa de Auditora
Resultados Reporte

evidencia de los resultados de las


revisiones por la direccin.
DINMICA

ENCONTRAR LAS DIFER

Fecha:

ISO 14001:2004
NUMERAL Y NOMBRE DE LA CLUSULA
4.5.5 Auditora interna

4.6 Revisin por la direccin


DINMICA

ENCONTRAR LAS DIFERENCIAS

ISO 14001:2015
NUMERAL Y NOMBRE DE LA CLUSULA
9.2 Auditoria Interna

9.2.1 Generalidades

9.2.2 Programa de auditoria

9.3 Revisin por la direccin


RENCIAS

Organizacin:

REQUISITO INTENCIONADO
(2015 VS 2004)
Anterior era una sola clausula ahora se dividen en 9.2.1 y 9.2.2

3. sus aspectos ambientales significativos


4. Los riesgos y oportunidades
d) 2) Resultados de seguimiento y medicicin
e) Adecuacin de los recursos
Se agregan las salidas
Versin:
00

Pgina 1 de 2

INFORMACIN
DOCUMENTADA
(MANTENER/CONSERVAR)

Evidencia de la implementacin del


programa de audotoria y de los resultados
de esta

Eviedncia de los resultados de las


revisiones por la direccin

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