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JURISDICCIN 57

MINISTERIO DE TRANSPORTE
_________________________________________________________________
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

POLTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIN


El Ministerio de Transporte, en el mbito nacional, es la autoridad encargada de formular,
implementar y evaluar polticas, regulaciones, planes, programas y proyectos en materia de transporte
areo, ferroviario, automotor, fluvial y martimo, con el fin de garantizar una red de transporte segura,
competitiva y sustentable.

Su misin consiste en planificar, normar, ejecutar, fiscalizar y certificar la actividad que


conlleve a conservar la infraestructura de transporte y a brindar un servicio de transporte en sus
diferentes modalidades que satisfaga las exigencias de la poblacin, desarrollando un sistema
equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo.

Con el fin de cumplir con sus misiones y funciones, a travs del Decreto N 13 del 10 de
Diciembre de 2015 se le ha asignado a esta jurisdiccin las siguientes atribuciones:

- Entender en la determinacin de los objetivos y polticas del rea de transporte, ejecutando los
planes, programas y proyectos elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo
Nacional.
- Ejercer las funciones de Autoridad de Aplicacin de las leyes que regulan el ejercicio de las
actividades de transporte.
- Intervenir en la elaboracin de las estructuras arancelarias.
- Intervenir en la elaboracin de normas de definicin de estndares industriales para los
equipamientos.
- Entender en la elaboracin de normas de regulacin de las licencias de servicios pblicos de
transporte.
- Ejercer, en el mbito de su competencia, facultades de contralor respecto de aquellos entes u
organismos de control de las reas privatizadas o dadas en concesin, as como tambin hacer
cumplir los marcos regulatorios correspondientes, y entender en los regmenes de tarifas, cnones,
aranceles y tasas de las mismas.
- Entender en la investigacin y desarrollo tecnolgico en materia de transporte.
- Entender en la elaboracin y aplicacin de polticas estratgicas de armonizacin federal, la
coordinacin nacional, la registracin y sistematizacin de datos relativos al Sistema Nacional de la
Seguridad Vial; concertar con las respectivas jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo
cumplimiento de las funciones de prevencin y control del trnsito.
- Entender en la elaboracin y ejecucin de la poltica nacional de transporte areo y terrestre, as
como en su regulacin y coordinacin.
- Entender en todo lo relacionado con el transporte internacional terrestre, fluvial, martimo y areo.
- Entender en la supervisin, el fomento y el desarrollo tcnico y econmico de los sistemas de
transporte.
- Entender en la regulacin y coordinacin de los sistemas de transporte.
- Entender en la ejecucin de la poltica nacional de fletes.
- Entender en la elaboracin y ejecucin de la poltica de transporte de carga reservada para la
matrcula nacional.
- Entender en la administracin, coordinacin y ejecucin de las polticas y acciones que hacen al
ejercicio de los derechos societarios correspondientes a las participaciones accionarias
pertenecientes al Estado Nacional en las empresas de transporte.

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PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

- Entender en la organizacin, direccin y fiscalizacin del registro de inscripcin, fijacin de


capacidades y calificacin de las empresas vinculadas al sector transporte.
- Entender en la elaboracin, aplicacin y fiscalizacin del rgimen de flotas de transporte, tanto
terrestre como mercante (fluvial, de cabotaje y ultramar) y area.
- Entender en la coordinacin de las tareas de las reparticiones, empresas nacionales o privadas que
operan en todos los sistemas y modos de transporte, as como en el otorgamiento de las
habilitaciones que correspondan y en su fiscalizacin o administracin.
- Entender en todo lo relacionado con la construccin, habilitacin, administracin y fiscalizacin de
las infraestructuras correspondientes a los diversos modos de transporte, en particular los puertos y
vas navegables.
- Entender en la homologacin de los acuerdos armatoriales y sus accesorios.

Entre los principales objetivos estratgicos en materia de poltica de transporte para el ao


2017 se encuentran:

- Mejorar y garantizar la seguridad de los sistemas de transporte.


- Impulsar y promover polticas e inversiones de transporte que contribuyan a un sistema de
transporte ms eficiente y de mejor calidad, que colaboren con el desarrollo equitativo y la
competitividad econmica del pas.
- Asegurar la asequibilidad, accesibilidad y movilidad de la personas.
- Reducir el impacto ambiental y contribuir al uso eficiente de recursos en vistas de promover la
sostenibilidad ambiental.
- Modernizar y transparentar la gestin del sector.

En ese marco, en materia de transporte ferroviario se prev:

Implementar y ejecutar la Ley N 27.132.


Propiciar la creacin de un organismo de investigacin de accidentes ferroviarios.
Propiciar la actualizacin de la normativa ferroviaria.
Continuar con el plan de modernizacin y rehabilitacin de infraestructura ferroviaria en la red
metropolitana de pasajeros (incorporando, por ejemplo, un sistema automtico de frenado, ATS, en
todas las lneas) de manera de garantizar la seguridad, operacin y calidad de los servicios.
Poner en marcha procesos de rehabilitacin de la infraestructura en la red troncal de carga, de
manera de garantizar la seguridad, operacin y calidad de los servicio, mejorando as la
competitividad.
En el rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prev continuar la obra de soterramiento del
Ferrocarril Sarmiento, avanzar con la primera fase de obras de la Red de Expresos Regionales
(RER), y construir pasos a desnivel en diversos partidos.
Incorporar nuevo material rodante y garantizar el mantenimiento adecuado del existente.
Crear las condiciones para el desarrollo de la industria ferroviaria en el pas.

En materia de Transporte vial se prev:

- Realizar nuevas normativas que permitan tener un sistema de transporte ms eficiente, ms seguro
y de mejor calidad.
- Realizar un rediseo de la red de transporte pblico de pasajeros en el AMBA y en la de transporte
interurbano de pasajeros para mejorar la oferta de servicios.

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PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

- Incrementar los controles en los vehculos y choferes de manera de garantizar la seguridad en la


operacin.
- Implementar un plan de renovacin de flota en vehculos de carga y de pasajeros para mejorar la
seguridad, calidad del servicio y disminuir la contaminacin ambiental.
- Construir la infraestructura necesaria para la promocin del transporte automotor de pasajeros en
todo el pas; a travs de infraestructuras de prioridad para colectivos (BRT-Metrobus) y el
mejoramiento de calzadas y veredas para el transporte pblico, entre las principales acciones.
- Promover la movilidad vial no motorizada, a travs de la construccin de ciclovas en diversas
localidades del pas.

En materia de Transporte Areo se prev:

- Contribuir con acciones dirigidas a perfeccionar el funcionamiento del sistema de transporte


aerocomercial y desarrollo de la aviacin civil, as como las orientadas a actualizar o modificar la
legislacin pertinente.
- Garantizar la continuidad y la correcta prestacin del servicio pblico de transporte aerocomercial
prestado por Aerolneas Argentinas S.A. y Austral Lneas Areas-Cielos del Sur S.A.

En materia de Transporte Fluvial y Martimo se prev:

- Avanzar con el plan de obras plurianual de puertos y vas navegables.


- Impulsar obras de seguridad y mejora de la navegacin en el canal troncal.
- Fortalecer el rol de autoridad nacional en materia portuaria y de transporte fluviomartimo.
- Contribuir a la facilitacin del comercio.
- Incrementar la competitividad de la marina mercante nacional.
- Colaborar en el proceso de reconfiguracin del Puerto de Buenos Aires.
- Incrementar la participacin en temas de formacin y capacitacin.
- Promover la intermodalidad.

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I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN FUN DENOMINACIN IMPORTE

4 SERVICIOS ECONOMICOS 53.029.335.710


4 3 Transporte 53.029.335.710
SUBTOTAL 53.029.335.710
Gastos Figurativos 36.313.992.182

TOTAL 89.343.327.892

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F. INCISO DENOMINACIN IMPORTE


A

11 Tesoro Nacional 44.027.893.958


11 1 Gastos en Personal 1.025.777.677
11 2 Bienes de Consumo 229.108.338
11 3 Servicios No Personales 975.324.486
11 4 Bienes de Uso 5.483.691.275
11 9 Gastos Figurativos 36.313.992.182
15 Crdito Interno 42.022.780.000
15 5 Transferencias 42.022.780.000
22 Crdito Externo 3.292.653.934
22 1 Gastos en Personal 19.167.540
22 2 Bienes de Consumo 1.420.000
22 3 Servicios No Personales 60.211.901
22 4 Bienes de Uso 1.805.439.726
22 5 Transferencias 1.406.414.767

TOTAL 89.343.327.892

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CLASIFICACIN ECONMICA

CDIGO DENOMINACIN IMPORTE


A

2100 Gastos Corrientes 47.835.176.595


2120 Gastos de Consumo 2.166.178.602
2121 Remuneraciones 1.025.777.677
2122 Bienes y Servicios 1.140.400.925
2150 Impuestos Directos 391.400
2170 Transferencias Corrientes 40.351.280.000
2171 Al Sector Privado 14.793.000.000
2172 Al Sector Pblico 25.556.000.000
2173 Al Sector Externo 2.280.000
2180 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes 5.317.326.593
2181 A la Administracin Nacional 5.317.326.593
2200 Gastos de Capital 41.508.151.297
2210 Inversin Real Directa 7.433.570.941
2211 Formacin Bruta de Capital Fijo 7.411.887.191
2214 Activos Intangibles 21.683.750
2220 Transferencias de Capital 3.077.914.767
2221 Al Sector Privado 3.500.000
2222 Al Sector Pblico 3.074.414.767
2240 Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 30.996.665.589
2241 A la Administracin Nacional 30.996.665.589

TOTAL 89.343.327.892

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II - RECURSOS

III - APERTURAS PROGRAMTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORAS EQUIVALENTES


A
CDIGO DENOMINACIN UNIDAD EJECUTORA CRDITO

01 Actividades Centrales 1.151.460.251


A

02 Actividades Comunes a los 391.857.762


Programas 61 y 62
A

60 Formulacin y Ejecucin de Ministerio de Transporte 3.000.000.000


Polticas de Transporte
Aerocomercial
A

61 Coordinacin de Polticas de Ministerio de Transporte 40.470.363.688


Transporte Vial
A

62 Modernizacin de la Red de Ministerio de Transporte 6.320.607.837


Transporte Ferroviario
A

91 Coordinacin de Polticas de Subsecretara de Puertos y 1.461.031.405


Transporte Fluvial y Martimo Vas Navegables
A

92 Erogaciones Figurativas a la Ministerio de Transporte 34.907.927.020


Direccin Nacional de
Vialidad
A

93 Erogaciones Figurativas a la Ministerio de Transporte 312.468.464


Comisin Nacional de
Regulacin del Transporte
A

94 Asistencia Financiera a Ministerio de Transporte 234.014.767


Empresas Pblicas
A

95 Erogaciones Figurativas a la Ministerio de Transporte 724.728.165


Administracin Nacional de
Aviacin Civil
A

96 Erogaciones Figurativas a la Ministerio de Transporte 66.518.533


Junta de Investigacin de
Accidentes de Aviacin Civil
A

97 Erogaciones Figurativas al Ministerio de Transporte 302.350.000


Organismo Regulador del
Sistema Nacional de
Aeropuertos
A

TOTAL 89.343.327.892

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CATEGORA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero


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DESCRIPCIN DE LA CATEGORA

Las actividades centrales del Ministerio de Transporte comprenden todo lo referente a la


conduccin y coordinacin de las acciones que se llevan a cabo en el mbito ministerial, incluyendo la
gestin administrativa, legal y tcnica, la planificacin del transporte, la administracin de obras de
transporte y la investigacin de polticas de transporte.

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DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DE LA CATEGORA 01


A

S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE


U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.151.460.251


0 0 4 11 Tesoro Nacional 1.141.370.251
0 0 4 11 1 Gastos en Personal 607.531.902
0 0 4 11 1 1 Personal Permanente 341.009.619
0 0 4 11 1 1 1 Retribucin del Cargo 29.802.857
0 0 4 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 29.802.857
0 0 4 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 29.802.857
0 0 4 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 90.975.724
0 0 4 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 90.975.724
0 0 4 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 90.975.724
0 0 4 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 17.918.829
0 0 4 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 17.918.829
0 0 4 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 17.918.829
0 0 4 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 202.312.209
0 0 4 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 202.312.209
0 0 4 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 202.312.209
0 0 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 3.221.054
0 0 4 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 1.789.474
0 0 4 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 1.789.474
0 0 4 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 1.789.474
0 0 4 11 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 894.738
0 0 4 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 894.738
0 0 4 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 894.738
0 0 4 11 1 3 3 Contribuciones Patronales 536.842
0 0 4 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 536.842
0 0 4 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 536.842
0 0 4 11 1 5 Asistencia Social al Personal 18.563.824
0 0 4 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 1.479.194
0 0 4 11 1 5 1 21 Gastos Corrientes 1.479.194
0 0 4 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 1.479.194
0 0 4 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 17.084.630
0 0 4 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 17.084.630
0 0 4 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 17.084.630
0 0 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 580.599
0 0 4 11 1 6 21 Gastos Corrientes 580.599
0 0 4 11 1 6 21 1 Moneda Nacional 580.599
0 0 4 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 9.310.818
0 0 4 11 1 7 21 Gastos Corrientes 9.310.818
0 0 4 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 9.310.818
0 0 4 11 1 8 Personal contratado 234.845.988
0 0 4 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 123.838.937
0 0 4 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 123.838.937

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DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DE LA CATEGORA 01


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 0 4 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 123.838.937


0 0 4 11 1 8 2 Adicionales al contrato 63.470.089
0 0 4 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 63.470.089
0 0 4 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 63.470.089
0 0 4 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 8.903.940
0 0 4 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 8.903.940
0 0 4 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 8.903.940
0 0 4 11 1 8 5 Contribuciones patronales 32.097.611
0 0 4 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 32.097.611
0 0 4 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 32.097.611
0 0 4 11 1 8 7 Contratos especiales 6.535.411
0 0 4 11 1 8 7 21 Gastos Corrientes 6.535.411
0 0 4 11 1 8 7 21 1 Moneda Nacional 6.535.411
0 0 4 11 2 Bienes de Consumo 83.584.963
0 0 4 11 2 21 Gastos Corrientes 83.584.963
0 0 4 11 2 21 1 Moneda Nacional 83.584.963
0 0 4 11 3 Servicios No Personales 407.474.680
0 0 4 11 3 1 Servicios Bsicos 6.665.542
0 0 4 11 3 1 21 Gastos Corrientes 6.665.542
0 0 4 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 6.665.542
0 0 4 11 3 2 Alquileres y Derechos 16.807.366
0 0 4 11 3 2 21 Gastos Corrientes 16.807.366
0 0 4 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 16.807.366
0 0 4 11 3 3 Mantenimiento, Reparacin y Limpieza 890.777
0 0 4 11 3 3 21 Gastos Corrientes 890.777
0 0 4 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 890.777
0 0 4 11 3 4 Servicios Tcnicos y Profesionales 344.909.548
0 0 4 11 3 4 21 Gastos Corrientes 344.909.548
0 0 4 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 344.909.548
0 0 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 4.169.471
0 0 4 11 3 5 21 Gastos Corrientes 4.169.471
0 0 4 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 4.169.471
0 0 4 11 3 7 Pasajes y Viticos 17.307.121
0 0 4 11 3 7 21 Gastos Corrientes 17.307.121
0 0 4 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 17.307.121
0 0 4 11 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 12.713.005
0 0 4 11 3 8 21 Gastos Corrientes 12.713.005
0 0 4 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 12.713.005
0 0 4 11 3 9 Otros Servicios 4.011.850
0 0 4 11 3 9 21 Gastos Corrientes 4.011.850
0 0 4 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 4.011.850
0 0 4 11 4 Bienes de Uso 42.778.706
0 0 4 11 4 3 Maquinaria y Equipo 42.319.956
0 0 4 11 4 3 22 Gastos de Capital 42.319.956
0 0 4 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 42.319.956
0 0 4 11 4 8 Activos Intangibles 458.750

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PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DE LA CATEGORA 01


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 0 4 11 4 8 22 Gastos de Capital 458.750


0 0 4 11 4 8 22 1 Moneda Nacional 458.750
0 0 4 15 Crdito Interno 10.090.000
0 0 4 15 5 Transferencias 10.090.000
0 0 4 15 5 6 Transferencias a Universidades Nacionales 8.000.000
0 0 4 15 5 6 2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar 8.000.000
Gastos de Capital
0 0 4 15 5 6 2 22 Gastos de Capital 8.000.000
0 0 4 15 5 6 2 22 1 Moneda Nacional 8.000.000
0 0 4 15 5 9 Transferencias al Exterior 2.090.000
0 0 4 15 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar 2.090.000
Gastos Corrientes
0 0 4 15 5 9 2 21 Gastos Corrientes 2.090.000
0 0 4 15 5 9 2 21 1 Moneda Nacional 2.090.000

TOTAL 1.151.460.251

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DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIN DE CRDITOS DE LA CATEGORA 01

S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIN IMPORTE


U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R

0 0 1 Conduccin Superior 2.090.000

0 0 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.090.000


0 0 1 4 3 Transporte 2.090.000
0 0 1 4 3 15 Crdito Interno 2.090.000
0 0 1 4 3 15 5 Transferencias 2.090.000
0 0 1 4 3 15 5 9 Transferencias al Exterior 2.090.000
0 0 1 4 3 15 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. 2.090.000
p/Financiar Gastos Corrientes
0 0 1 4 3 15 5 9 2 9999 Sin discriminar 2.090.000
0 0 1 4 3 15 5 9 2 9999 99 No Clasificado 2.090.000

0 0 64 Investigacin de las Polticas de 8.000.000


Transporte

0 0 64 4 SERVICIOS ECONOMICOS 8.000.000


0 0 64 4 3 Transporte 8.000.000
0 0 64 4 3 15 Crdito Interno 8.000.000
0 0 64 4 3 15 5 Transferencias 8.000.000
0 0 64 4 3 15 5 6 Transferencias a Universidades 8.000.000
Nacionales
0 0 64 4 3 15 5 6 2 Transferencias a Univ. Nac. 8.000.000
p/financiar Gastos de Capital
0 0 64 4 3 15 5 6 2 848 Universidades sin Discriminar 8.000.000
0 0 64 4 3 15 5 6 2 848 2 Ciudad Autnoma de Buenos Aires 8.000.000

TOTAL 10.090.000

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LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

CDIGO DENOMINACIN UNIDAD EJECUTORA CRDITO

Actividades:

01 Conduccin Superior Ministerio de 631.477.100


Transporte

03 Planificacin del Transporte Secretara de 351.832.861


Planificacin de
Transporte

04 Gestin del Transporte Secretara de Gestin 50.571.018


del Transporte

05 Administracin de Obras del Secretara de Obras de 76.947.915


Transporte Transporte

64 Investigacin de las Instituto Argentino del 40.631.357


Polticas de Transporte Transporte (IAT)

TOTAL: 1.151.460.251

57 - 13
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

CATEGORA 02
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 61 Y 62

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARA DE GESTIN ADMINISTRATIVA DEL TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero


327
_________________________________________________________________

DESCRIPCIN DE LA CATEGORA

Esta Categora incluye las acciones de apoyo a la implementacin del Sistema nico de
Boleto Electrnico y las acciones de conduccin de la Subsecretara de Gestin Administrativa del
Transporte.

57 - 14
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DE LA CATEGORA 02


A

S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE


U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 391.857.762


0 0 4 11 Tesoro Nacional 22.857.762
0 0 4 11 1 Gastos en Personal 22.857.762
0 0 4 11 1 1 Personal Permanente 21.279.254
0 0 4 11 1 1 1 Retribucin del Cargo 4.334.131
0 0 4 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 4.334.131
0 0 4 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 4.334.131
0 0 4 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 7.105.032
0 0 4 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 7.105.032
0 0 4 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 7.105.032
0 0 4 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 5.719.581
0 0 4 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 5.719.581
0 0 4 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 5.719.581
0 0 4 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 4.120.510
0 0 4 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 4.120.510
0 0 4 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 4.120.510
0 0 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 580.599
0 0 4 11 1 6 21 Gastos Corrientes 580.599
0 0 4 11 1 6 21 1 Moneda Nacional 580.599
0 0 4 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 997.909
0 0 4 11 1 7 21 Gastos Corrientes 997.909
0 0 4 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 997.909
0 0 4 15 Crdito Interno 369.000.000
0 0 4 15 5 Transferencias 369.000.000
0 0 4 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector 369.000.000
Pblico Nacional
0 0 4 15 5 5 1 Transf.a Inst.Pblicas Financ. p/Financiar 169.000.000
Gastos Corrientes
0 0 4 15 5 5 1 21 Gastos Corrientes 169.000.000
0 0 4 15 5 5 1 21 1 Moneda Nacional 169.000.000
0 0 4 15 5 5 6 Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar 200.000.000
Gastos de Capital
0 0 4 15 5 5 6 22 Gastos de Capital 200.000.000
0 0 4 15 5 5 6 22 1 Moneda Nacional 200.000.000

TOTAL 391.857.762

57 - 15
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIN DE CRDITOS DE LA CATEGORA 02

S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIN IMPORTE


U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R

0 0 2 Apoyo al Sistema nico de Boleto 369.000.000


Electrnico

0 0 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 369.000.000


0 0 2 4 3 Transporte 369.000.000
0 0 2 4 3 15 Crdito Interno 369.000.000
0 0 2 4 3 15 5 Transferencias 369.000.000
0 0 2 4 3 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del 369.000.000
Sector Pblico Nacional
0 0 2 4 3 15 5 5 1 Transf.a Inst.Pblicas Financ. 169.000.000
p/Financiar Gastos Corrientes
0 0 2 4 3 15 5 5 1 719 Nacin Servicios S.A. 169.000.000
0 0 2 4 3 15 5 5 1 719 96 Interprovincial 169.000.000
0 0 2 4 3 15 5 5 6 Transf.a Inst.Pub. Finan. para 200.000.000
Financiar Gastos de Capital
0 0 2 4 3 15 5 5 6 719 Nacin Servicios S.A. 200.000.000
0 0 2 4 3 15 5 5 6 719 96 Interprovincial 200.000.000

TOTAL 369.000.000

57 - 16
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

LISTADO DE ACTIVIDADES COMUNES

CDIGO DENOMINACIN UNIDAD EJECUTORA CRDITO

Actividades:

01 Conduccin de la Subsecretara de 22.857.762


Subsecretara de Gestin Gestin Administrativa
Administrativa del del Transporte
Transporte

02 Apoyo al Sistema nico de Subsecretara de 369.000.000


Boleto Electrnico Gestin Administrativa
del Transporte

TOTAL: 391.857.762

57 - 17
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

PROGRAMA 60
FORMULACIN Y EJECUCIN DE POLTICAS DE TRANSPORTE
AEROCOMERCIAL

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero


327
_________________________________________________________________

DESCRIPCIN DEL PROGRAMA

Mediante este programa presupuestario se interviene en la elaboracin, ejecucin y


control de las disposiciones reglamentarias y de las polticas, planes y programas referidos al
transporte aerocomercial, de cabotaje e internacional, realizando el control y fiscalizacin de los
mismos, con el objetivo de asegurar la calidad de los servicios y la proteccin de los usuarios, tomando
especial referencia el control de la gestin de las empresas de transporte aerocomercial.

Para cumplir con estos objetivos, a travs del programa se asiste financieramente a las
empresas Aerolneas Argentinas y Austral Lneas Areas - Cielos del Sur, y a sus empresas
controladas (Jet Paq S.A., Aerohandling S.A. y Optar S.A.) con el fin de garantizar la prestacin,
ampliacin y mejoramiento de sus servicios.

57 - 18
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 60


A

S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE


U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 3.000.000.000


0 0 4 15 Crdito Interno 3.000.000.000
0 0 4 15 5 Transferencias 3.000.000.000
0 0 4 15 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 3.000.000.000
Gastos Corrientes
0 0 4 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 3.000.000.000
0 0 4 15 5 1 9 21 Gastos Corrientes 3.000.000.000
0 0 4 15 5 1 9 21 1 Moneda Nacional 3.000.000.000

TOTAL 3.000.000.000

57 - 19
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 60

S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIN IMPORTE


U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R

0 0 2 Apoyo al Transporte Aerocomercial 3.000.000.000

0 0 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 3.000.000.000


0 0 2 4 3 Transporte 3.000.000.000
0 0 2 4 3 15 Crdito Interno 3.000.000.000
0 0 2 4 3 15 5 Transferencias 3.000.000.000
0 0 2 4 3 15 5 1 Transf. al Sector Privado para 3.000.000.000
Financiar Gastos Corrientes
0 0 2 4 3 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 3.000.000.000
0 0 2 4 3 15 5 1 9 2294 Aerolineas Argentinas S.A. 3.000.000.000
0 0 2 4 3 15 5 1 9 2294 97 Nacional 3.000.000.000

TOTAL 3.000.000.000

57 - 20
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECFICAS

CDIGO DENOMINACIN UNIDAD EJECUTORA CRDITO

Actividades:

02 Apoyo al Transporte Ministerio de 3.000.000.000


Aerocomercial Transporte

TOTAL: 3.000.000.000

57 - 21
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

PROGRAMA 61
COORDINACIN DE POLTICAS DE TRANSPORTE VIAL

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero


327
_________________________________________________________________

DESCRIPCIN DEL PROGRAMA

Este programa presupuestario tiene por objetivo intervenir en la elaboracin, ejecucin y


control de las polticas, planes y programas referidos al transporte automotor, de cargas y de pasajeros
en el mbito nacional e internacional, a fin de garantizar la prestacin de los servicios y la proteccin
de los usuarios con mayor calidad, efectividad y eficiencia.

57 - 22
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

METAS, PRODUCCIN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS :

Implementacin de SUBE en Ciudades Ciudad


con ms de 100.000 Habitantes 16

INDICADORES :

Cobertura de la Tarifa Social sobre Porcentaje de Cobertura 80,00


Poblacin Plausible del Beneficio

Promedio de Pasajeros Pagos por Unidad Pasajeros 45,00


Durante Hora Pico

57 - 23
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 61


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 37.259.635.769


0 0 4 11 Tesoro Nacional 35.235.769
0 0 4 11 1 Gastos en Personal 27.411.067
0 0 4 11 1 1 Personal Permanente 25.289.660
0 0 4 11 1 1 1 Retribucin del Cargo 5.857.027
0 0 4 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 5.857.027
0 0 4 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 5.857.027
0 0 4 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 8.080.754
0 0 4 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 8.080.754
0 0 4 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 8.080.754
0 0 4 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 6.968.890
0 0 4 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 6.968.890
0 0 4 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 6.968.890
0 0 4 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 4.382.989
0 0 4 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 4.382.989
0 0 4 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 4.382.989
0 0 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 1.123.498
0 0 4 11 1 6 21 Gastos Corrientes 1.123.498
0 0 4 11 1 6 21 1 Moneda Nacional 1.123.498
0 0 4 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 997.909
0 0 4 11 1 7 21 Gastos Corrientes 997.909
0 0 4 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 997.909
0 0 4 11 2 Bienes de Consumo 796.888
0 0 4 11 2 21 Gastos Corrientes 796.888
0 0 4 11 2 21 1 Moneda Nacional 796.888
0 0 4 11 3 Servicios No Personales 5.287.814
0 0 4 11 3 4 Servicios Tcnicos y Profesionales 3.898.344
0 0 4 11 3 4 21 Gastos Corrientes 3.898.344
0 0 4 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 3.898.344
0 0 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 117.420
0 0 4 11 3 5 21 Gastos Corrientes 117.420
0 0 4 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 117.420
0 0 4 11 3 7 Pasajes y Viticos 1.272.050
0 0 4 11 3 7 21 Gastos Corrientes 1.272.050
0 0 4 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 1.272.050
0 0 4 11 4 Bienes de Uso 1.740.000
0 0 4 11 4 3 Maquinaria y Equipo 985.000
0 0 4 11 4 3 22 Gastos de Capital 985.000
0 0 4 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 985.000
0 0 4 11 4 5 Libros, Revistas y Otros Elementos 30.000
Coleccionables
0 0 4 11 4 5 22 Gastos de Capital 30.000

57 - 24
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 61


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 0 4 11 4 5 22 1 Moneda Nacional 30.000


0 0 4 11 4 8 Activos Intangibles 725.000
0 0 4 11 4 8 22 Gastos de Capital 725.000
0 0 4 11 4 8 22 1 Moneda Nacional 725.000
0 0 4 15 Crdito Interno 36.052.000.000
0 0 4 15 5 Transferencias 36.052.000.000
0 0 4 15 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 9.205.000.000
Gastos Corrientes
0 0 4 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 9.205.000.000
0 0 4 15 5 1 9 21 Gastos Corrientes 9.205.000.000
0 0 4 15 5 1 9 21 1 Moneda Nacional 9.205.000.000
0 0 4 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector 25.387.000.000
Pblico Nacional
0 0 4 15 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del 25.387.000.000
SPNnF p/Fin.Gs.Ctes
0 0 4 15 5 5 4 21 Gastos Corrientes 25.387.000.000
0 0 4 15 5 5 4 21 1 Moneda Nacional 25.387.000.000
0 0 4 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. 1.460.000.000
Gastos de Capital
0 0 4 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 1.069.000.000
0 0 4 15 5 8 1 22 Gastos de Capital 1.069.000.000
0 0 4 15 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 1.069.000.000
0 0 4 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales 391.000.000
0 0 4 15 5 8 6 22 Gastos de Capital 391.000.000
0 0 4 15 5 8 6 22 1 Moneda Nacional 391.000.000
0 0 4 22 Crdito Externo 1.172.400.000
0 0 4 22 5 Transferencias 1.172.400.000
0 0 4 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. 1.172.400.000
Gastos de Capital
0 0 4 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 1.172.400.000
0 0 4 22 5 8 1 22 Gastos de Capital 1.172.400.000
0 0 4 22 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 1.172.400.000

0 1 Sistema de mnibus de Trnsito Rpido y 618.400.153


Carriles Exclusivos (BIRF N 7794)

0 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 618.400.153


0 1 4 11 Tesoro Nacional 238.913.840
0 1 4 11 2 Bienes de Consumo 500.000
0 1 4 11 2 22 Gastos de Capital 500.000
0 1 4 11 2 22 1 Moneda Nacional 500.000
0 1 4 11 3 Servicios No Personales 15.570.838
0 1 4 11 3 1 Servicios Bsicos 280.300
0 1 4 11 3 1 22 Gastos de Capital 280.300
0 1 4 11 3 1 22 1 Moneda Nacional 280.300
0 1 4 11 3 2 Alquileres y Derechos 600.000
0 1 4 11 3 2 22 Gastos de Capital 600.000
0 1 4 11 3 2 22 1 Moneda Nacional 600.000

57 - 25
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 61


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 1 4 11 3 4 Servicios Tcnicos y Profesionales 14.170.538


0 1 4 11 3 4 22 Gastos de Capital 14.170.538
0 1 4 11 3 4 22 1 Moneda Nacional 14.170.538
0 1 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 20.000
0 1 4 11 3 5 22 Gastos de Capital 20.000
0 1 4 11 3 5 22 1 Moneda Nacional 20.000
0 1 4 11 3 7 Pasajes y Viticos 500.000
0 1 4 11 3 7 22 Gastos de Capital 500.000
0 1 4 11 3 7 22 1 Moneda Nacional 500.000
0 1 4 11 4 Bienes de Uso 222.843.002
0 1 4 11 4 2 Construcciones 222.843.002
0 1 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 222.843.002
0 1 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 222.843.002
0 1 4 22 Crdito Externo 379.486.313
0 1 4 22 1 Gastos en Personal 3.748.668
0 1 4 22 1 8 Personal contratado 3.748.668
0 1 4 22 1 8 7 Contratos especiales 3.748.668
0 1 4 22 1 8 7 22 Gastos de Capital 3.748.668
0 1 4 22 1 8 7 22 1 Moneda Nacional 3.748.668
0 1 4 22 2 Bienes de Consumo 500.000
0 1 4 22 2 22 Gastos de Capital 500.000
0 1 4 22 2 22 1 Moneda Nacional 500.000
0 1 4 22 3 Servicios No Personales 11.968.168
0 1 4 22 3 4 Servicios Tcnicos y Profesionales 11.468.168
0 1 4 22 3 4 22 Gastos de Capital 11.468.168
0 1 4 22 3 4 22 1 Moneda Nacional 11.468.168
0 1 4 22 3 7 Pasajes y Viticos 500.000
0 1 4 22 3 7 22 Gastos de Capital 500.000
0 1 4 22 3 7 22 1 Moneda Nacional 500.000
0 1 4 22 4 Bienes de Uso 363.269.477
0 1 4 22 4 2 Construcciones 363.269.477
0 1 4 22 4 2 22 Gastos de Capital 363.269.477
0 1 4 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 363.269.477

0 2 Mejora del Transporte en el rea 2.392.327.766


Metropolitana

0 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.392.327.766


0 2 4 11 Tesoro Nacional 2.392.327.766
0 2 4 11 4 Bienes de Uso 2.392.327.766
0 2 4 11 4 2 Construcciones 2.392.327.766
0 2 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 2.392.327.766
0 2 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 2.392.327.766

0 3 Desarrollo e Impementacin de Ciclovias 200.000.000


y Bicisendas

57 - 26
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 61


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 3 4 SERVICIOS ECONOMICOS 200.000.000


0 3 4 11 Tesoro Nacional 200.000.000
0 3 4 11 4 Bienes de Uso 200.000.000
0 3 4 11 4 2 Construcciones 200.000.000
0 3 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 200.000.000
0 3 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 200.000.000

TOTAL 40.470.363.688

57 - 27
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 61

S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIN IMPORTE


U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R

0 0 5 Acciones para la Compensacin 9.205.000.000


por la Venta de Combustible a
Precio Diferencial

0 0 5 4 SERVICIOS ECONOMICOS 9.205.000.000


0 0 5 4 3 Transporte 9.205.000.000
0 0 5 4 3 15 Crdito Interno 9.205.000.000
0 0 5 4 3 15 5 Transferencias 9.205.000.000
0 0 5 4 3 15 5 1 Transf. al Sector Privado para 9.205.000.000
Financiar Gastos Corrientes
0 0 5 4 3 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 9.205.000.000
0 0 5 4 3 15 5 1 9 9999 Sin Discriminar 9.205.000.000
0 0 5 4 3 15 5 1 9 9999 96 Interprovincial 9.205.000.000

0 0 6 Apoyo al Transporte Pblico 12.274.868.813


Automotor de Pasajeros de Corta
Distancia en el rea Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA)

0 0 6 4 SERVICIOS ECONOMICOS 12.274.868.813


0 0 6 4 3 Transporte 12.274.868.813
0 0 6 4 3 15 Crdito Interno 12.274.868.813
0 0 6 4 3 15 5 Transferencias 12.274.868.813
0 0 6 4 3 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del 12.274.868.813
Sector Pblico Nacional
0 0 6 4 3 15 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes 12.274.868.813
del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes
0 0 6 4 3 15 5 5 4 964 Fondo Fiduciario del Sistema de 12.274.868.813
Infraestructura de Transport
0 0 6 4 3 15 5 5 4 964 96 Interprovincial 12.274.868.813

0 0 7 Apoyo al Transporte Pblico 6.993.028.037


Automotor de Pasajeros de Corta
Distancia en las Provincias
Argentinas

0 0 7 4 SERVICIOS ECONOMICOS 6.993.028.037


0 0 7 4 3 Transporte 6.993.028.037
0 0 7 4 3 15 Crdito Interno 6.993.028.037
0 0 7 4 3 15 5 Transferencias 6.993.028.037
0 0 7 4 3 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del 6.993.028.037
Sector Pblico Nacional
0 0 7 4 3 15 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes 6.993.028.037
del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes
0 0 7 4 3 15 5 5 4 964 Fondo Fiduciario del Sistema de 6.993.028.037
Infraestructura de Transport
0 0 7 4 3 15 5 5 4 964 96 Interprovincial 6.993.028.037

57 - 28
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 61

S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIN IMPORTE


U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R

0 0 8 Apoyo al Transporte Pblico 629.584.285


Automotor de Pasajeros de Larga
Distancia

0 0 8 4 SERVICIOS ECONOMICOS 629.584.285


0 0 8 4 3 Transporte 629.584.285
0 0 8 4 3 15 Crdito Interno 629.584.285
0 0 8 4 3 15 5 Transferencias 629.584.285
0 0 8 4 3 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del 629.584.285
Sector Pblico Nacional
0 0 8 4 3 15 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes 629.584.285
del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes
0 0 8 4 3 15 5 5 4 964 Fondo Fiduciario del Sistema de 629.584.285
Infraestructura de Transport
0 0 8 4 3 15 5 5 4 964 96 Interprovincial 629.584.285

0 0 10 Apoyo para la Construccin de 939.000.000


Pasos Bajo Nivel en Municipios

0 0 10 4 SERVICIOS ECONOMICOS 939.000.000


0 0 10 4 3 Transporte 939.000.000
0 0 10 4 3 15 Crdito Interno 939.000.000
0 0 10 4 3 15 5 Transferencias 939.000.000
0 0 10 4 3 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para 939.000.000
Financ. Gastos de Capital
0 0 10 4 3 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos 939.000.000
Provinciales
0 0 10 4 3 15 5 8 1 3001 Administracin central provincial 939.000.000
0 0 10 4 3 15 5 8 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 939.000.000

0 0 11 Apoyo para la Realizacin de Obras 521.000.000


de Transporte en Municipios

0 0 11 4 SERVICIOS ECONOMICOS 521.000.000


0 0 11 4 3 Transporte 521.000.000
0 0 11 4 3 15 Crdito Interno 521.000.000
0 0 11 4 3 15 5 Transferencias 521.000.000
0 0 11 4 3 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para 521.000.000
Financ. Gastos de Capital
0 0 11 4 3 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos 130.000.000
Provinciales
0 0 11 4 3 15 5 8 1 3001 Administracin central provincial 130.000.000
0 0 11 4 3 15 5 8 1 3001 2 Ciudad Autnoma de Buenos Aires 130.000.000
0 0 11 4 3 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos 391.000.000
Municipales
0 0 11 4 3 15 5 8 6 9999 Sin discriminar 391.000.000
0 0 11 4 3 15 5 8 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 391.000.000

57 - 29
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 61

S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIN IMPORTE


U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R

0 0 12 Autopista del Bicentenario - Paseo 1.172.400.000


del Bajo (CAF S/N)

0 0 12 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.172.400.000


0 0 12 4 3 Transporte 1.172.400.000
0 0 12 4 3 22 Crdito Externo 1.172.400.000
0 0 12 4 3 22 5 Transferencias 1.172.400.000
0 0 12 4 3 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para 1.172.400.000
Financ. Gastos de Capital
0 0 12 4 3 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos 1.172.400.000
Provinciales
0 0 12 4 3 22 5 8 1 3001 Administracin central provincial 1.172.400.000
0 0 12 4 3 22 5 8 1 3001 2 Ciudad Autnoma de Buenos Aires 1.172.400.000

0 0 13 Implementacin de la Tarifa Social 5.489.518.865


en el Transporte Automotor de
Pasajeros

0 0 13 4 SERVICIOS ECONOMICOS 5.489.518.865


0 0 13 4 3 Transporte 5.489.518.865
0 0 13 4 3 15 Crdito Interno 5.489.518.865
0 0 13 4 3 15 5 Transferencias 5.489.518.865
0 0 13 4 3 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del 5.489.518.865
Sector Pblico Nacional
0 0 13 4 3 15 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes 5.489.518.865
del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes
0 0 13 4 3 15 5 5 4 964 Fondo Fiduciario del Sistema de 5.489.518.865
Infraestructura de Transport
0 0 13 4 3 15 5 5 4 964 96 Interprovincial 5.489.518.865

TOTAL 37.224.400.000

57 - 30
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 61

S F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE


U I F. N P A C O
B N C A R O N
P L N.
R

0 9 OTROS 1.908.000.000
0 9 22 Crdito Externo 1.908.000.000
0 9 22 6 Incremento de Activos Financieros 1.908.000.000
0 9 22 6 8 Inc. de Activos Diferidos y Adel. a Proveed. y 1.908.000.000
Contratistas
0 9 22 6 8 7 Adelantos a Proveedores y Contratistas a 1.908.000.000
Largo Plazo
0 9 22 6 8 7 23 Aplicaciones Financieras 1.908.000.000
0 9 22 6 8 7 23 1 Moneda Nacional 1.908.000.000

TOTAL 1.908.000.000

57 - 31
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECFICAS


Y PROYECTOS

CDIGO DENOMINACIN UNIDAD EJECUTORA CRDITO

Actividades:

01 Conduccin y Subsecretara de 27.668.247


Administracin Transporte Automotor

04 Acciones de Seguridad Vial Subsecretara de 4.867.979


Transporte Automotor

05 Acciones para la Subsecretara de 9.205.000.000


Compensacin por la Venta Gestin Administrativa
de Combustible a Precio del Transporte
Diferencial

06 Apoyo al Transporte Pblico Subsecretara de 12.274.868.813


Automotor de Pasajeros de Gestin Administrativa
Corta Distancia en el rea del Transporte
Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA)

07 Apoyo al Transporte Pblico Subsecretara de 6.993.028.037


Automotor de Pasajeros de Gestin Administrativa
Corta Distancia en las del Transporte
Provincias Argentinas

08 Apoyo al Transporte Pblico Subsecretara de 629.584.285


Automotor de Pasajeros de Gestin Administrativa
Larga Distancia del Transporte

09 Anlisis de las Polticas de Subsecretara de 2.699.543


Transporte Automotor Transporte Automotor

10 Apoyo para la Construccin Secretara de Obras de 939.000.000


de Pasos Bajo Nivel en Transporte
Municipios

11 Apoyo para la Realizacin Secretara de Obras de 521.000.000


de Obras de Transporte en Transporte
Municipios

12 Autopista del Bicentenario - Unidad Ejecutora 1.172.400.000


Paseo del Bajo (CAF S/N) Central

13 Implementacin de la Tarifa Subsecretara de 5.489.518.865


Social en el Transporte Gestin Administrativa
Automotor de Pasajeros del Transporte

Proyectos:

01 Sistema de mnibus de Secretara de Obras de 618.400.153


Trnsito Rpido y Carriles Transporte
Exclusivos (BIRF N 7794)

57 - 32
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECFICAS


Y PROYECTOS

CDIGO DENOMINACIN UNIDAD EJECUTORA CRDITO

02 Mejora del Transporte en el Secretara de Obras de 2.392.327.766


rea Metropolitana Transporte

03 Desarrollo e Secretara de Obras de 200.000.000


Implementacin de Transporte
Ciclovias y Bicisendas

TOTAL: 40.470.363.688

57 - 33
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

LISTADO DE OBRAS

PROYEC CDIGO DENOMINACIN UNIDAD CRDITO


TO EJECUTORA

1 51 Obra de Infraestructura Centro de Secretara de Obras de Transporte 238.913.840


Transbordo Estacin Senz

1 56 Obra de Infraestructura BRT - Secretara de Obras de Transporte 379.486.313


Terminal km 32 Isidro Casanova (
RN N 3-La Matanza)

2 51 Desarrollo del Sistema de mnibus Secretara de Obras de Transporte 170.624.118


de Trnsito Rpido y Carriles
Exclusivos - Metrobus Lans -
Provincia de Buenos Aires

2 52 Desarrollo del Sistema de mnibus Secretara de Obras de Transporte 170.624.118


de Trnsito Rpido y Carriles
Exclusivos - Metrobus Morn -
Provincia de Buenos Aires

2 53 Desarrollo del Sistema de mnibus Secretara de Obras de Transporte 153.749.412


de Trnsito Rpido y Carriles
Exclusivos - Metrobus 3 de Febrero
- Provincia de Buenos Aires

2 54 Desarrollo del Sistema de mnibus Secretara de Obras de Transporte 153.749.412


de Trnsito Rpido y Carriles
Exclusivos - Metrobus Mar del Plata
- Provincia de Buenos Aires

2 55 Desarrollo del Sistema de mnibus Secretara de Obras de Transporte 172.000.000


de Trnsito Rpido y Carriles
Exclusivos - Metrobus Crdoba -
Provincia de Crdoba

2 56 Desarrollo del Sistema de mnibus Secretara de Obras de Transporte 153.580.706


de Trnsito Rpido y Carriles
Exclusivos - Metrobus Corrientes -
Provincia de Corrientes

2 58 Desarrollo del Sistema de mnibus Secretara de Obras de Transporte 185.000.000


de Trnsito Rpido y Carriles
Exclusivos - Metrobus Neuqun -
Provincia de Neuqun

2 60 Desarrollo del Sistema de mnibus Secretara de Obras de Transporte 1.023.000.000


de Trnsito Rpido y Carriles
Exclusivos - Pavimentacin y
Rehabilitacin de Calzadas y
Veredas

2 64 Desarrollo del Sistema de mnibus Secretara de Obras de Transporte 210.000.000


de Trnsito Rpido y Carriles
Exclusivos - Mejora Refugios y
Mobiliario

3 51 Desarrollo e Implementacin de Secretara de Obras de Transporte 200.000.000

57 - 34
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

LISTADO DE OBRAS

PROYEC CDIGO DENOMINACIN UNIDAD CRDITO


TO EJECUTORA
Ciclovias y Bicisendas

TOTAL 3.210.727.919

57 - 35
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN


_________________________________________________________________

AVANCE FSICO DE PROYECTOS/OBRAS

% DE AVANCE FSICO
P S P
R U R PROYECTOS DE OBRA FECHA FECHA
O B O INICIO TERMIN. h/ 2016
G P Y 2017 2018 2019 Resto
R

61 0 1 Obra de Infraestructura Centro de 01/01/2015 31/12/2018 6,00 24,00 70,00 0,00 0,00
Transbordo Estacin Senz
61 0 1 Obra de Infraestructura BRT - Terminal km 01/01/2015 31/12/2018 47,09 18,62 34,29 0,00 0,00
32 Isidro Casanova ( RN N 3-La Matanza)
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/10/2016 31/12/2018 0,00 57,00 43,00 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -
Metrobus Lans - Provincia de Buenos Aires
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/10/2016 31/12/2018 7,00 57,00 36,00 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -
Metrobus Morn - Provincia de Buenos Aires
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/10/2016 31/12/2018 7,00 76,87 16,13 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -
Metrobus 3 de Febrero - Provincia de
Buenos Aires
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/10/2016 31/12/2018 7,00 76,87 16,13 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -
Metrobus Mar del Plata - Provincia de
Buenos Aires
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/11/2016 31/12/2018 4,00 57,33 38,67 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -
Metrobus Crdoba - Provincia de Crdoba
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/11/2016 31/12/2018 4,00 85,32 10,68 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -
Metrobus Corrientes - Provincia de
Corrientes
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/11/2016 31/12/2018 4,00 74,00 22,00 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -
Metrobus Neuqun - Provincia de Neuqun
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/08/2016 31/12/2018 11,00 37,89 51,11 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -
Pavimentacin y Rehabilitacin de Calzadas
y Veredas
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/08/2016 31/12/2018 11,00 70,00 19,00 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -
Mejora Refugios y Mobiliario
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/03/2017 31/12/2018 0,00 93,75 6,25 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -
Metrobus Norte II (Maipu - Olivos - San
Isidro) - Provincia de Buenos Aires
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/06/2017 31/12/2018 0,00 93,75 6,25 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -
Metrobus Posadas -Provincia de Misiones
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/03/2017 31/12/2018 0,00 93,75 6,25 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -
Metrobus La Plata - Provincia de Buenos
Aires
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/03/2017 31/12/2018 0,00 93,75 6,25 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -
Metrobus Tucumn
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/03/2017 31/12/2018 0,00 93,75 6,25 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -
Metrobus Mendoza
61 0 2 Desarrollo del Sistema de mnibus de 01/03/2017 31/12/2018 0,00 93,75 6,25 0,00 0,00
Trnsito Rpido y Carriles Exclusivos -

57 - 36
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

Metrobus Jujuy
61 0 3 Desarrollo e Implementacin de Ciclovias y 01/10/2016 31/12/2018 7,00 20,00 73,00 0,00 0,00
Bicisendas

57 - 37
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

PROGRAMA 62
MODERNIZACIN DE LA RED DE TRANSPORTE FERROVIARIO

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero


327
_________________________________________________________________

DESCRIPCIN DEL PROGRAMA

A travs de este programa presupuestario se llevan a cabo las acciones vinculadas a la


elaboracin, ejecucin y control de polticas, planes y programas destinados a la reorganizacin,
reconstruccin y modernizacin del sistema de transporte ferroviario en su conjunto, con el objetivo de
garantizar la eficiencia de los servicios, la seguridad y el confort de los usuarios.

57 - 38
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

METAS, PRODUCCIN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS :

Ejecucin de Obras Civiles Ferroviarias Obra Habilitada


11

Ejecucin de Obras de Comunicacin y Obra Habilitada


Sealamiento 2

PRODUCCION BRUTA :

Ejecucin de Obras Civiles Ferroviarias Obra en Ejecucin


22

Ejecucin de Obras de Comunicacin y Obra en Ejecucin


Sealamiento 4

INDICADORES :

ndice de Cumplimiento de la Porcentaje 93,34


Programacin de Trenes - AMBA

Regularidad Absoluta en las Lneas de Porcentaje 75,97


Pasajeros - AMBA

Regularidad Relativa en las Lneas de Porcentaje 81,40


Pasajeros - AMBA

57 - 39
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 62


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.965.843.521


0 0 4 11 Tesoro Nacional 361.161.383
0 0 4 11 1 Gastos en Personal 24.773.889
0 0 4 11 1 1 Personal Permanente 20.503.582
0 0 4 11 1 1 1 Retribucin del Cargo 7.928.241
0 0 4 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 7.928.241
0 0 4 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 7.928.241
0 0 4 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 3.785.512
0 0 4 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 3.785.512
0 0 4 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 3.785.512
0 0 4 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 5.856.876
0 0 4 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 5.856.876
0 0 4 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 5.856.876
0 0 4 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 2.932.953
0 0 4 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 2.932.953
0 0 4 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 2.932.953
0 0 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 2.322.398
0 0 4 11 1 6 21 Gastos Corrientes 2.322.398
0 0 4 11 1 6 21 1 Moneda Nacional 2.322.398
0 0 4 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 1.947.909
0 0 4 11 1 7 21 Gastos Corrientes 1.947.909
0 0 4 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 1.947.909
0 0 4 11 2 Bienes de Consumo 626.240
0 0 4 11 2 21 Gastos Corrientes 626.240
0 0 4 11 2 21 1 Moneda Nacional 626.240
0 0 4 11 3 Servicios No Personales 332.751.254
0 0 4 11 3 1 Servicios Bsicos 78.280
0 0 4 11 3 1 21 Gastos Corrientes 78.280
0 0 4 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 78.280
0 0 4 11 3 4 Servicios Tcnicos y Profesionales 37.934.488
0 0 4 11 3 4 21 Gastos Corrientes 37.934.488
0 0 4 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 37.934.488
0 0 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 78.280
0 0 4 11 3 5 21 Gastos Corrientes 78.280
0 0 4 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 78.280
0 0 4 11 3 7 Pasajes y Viticos 743.660
0 0 4 11 3 7 21 Gastos Corrientes 743.660
0 0 4 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 743.660
0 0 4 11 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 39.140
0 0 4 11 3 8 21 Gastos Corrientes 39.140
0 0 4 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 39.140
0 0 4 11 3 9 Otros Servicios 293.877.406

57 - 40
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 62


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 0 4 11 3 9 21 Gastos Corrientes 293.877.406


0 0 4 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 293.877.406
0 0 4 11 4 Bienes de Uso 3.010.000
0 0 4 11 4 3 Maquinaria y Equipo 10.000
0 0 4 11 4 3 22 Gastos de Capital 10.000
0 0 4 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 10.000
0 0 4 11 4 8 Activos Intangibles 3.000.000
0 0 4 11 4 8 22 Gastos de Capital 3.000.000
0 0 4 11 4 8 22 1 Moneda Nacional 3.000.000
0 0 4 15 Crdito Interno 2.588.000.000
0 0 4 15 5 Transferencias 2.588.000.000
0 0 4 15 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 2.588.000.000
Gastos Corrientes
0 0 4 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 2.588.000.000
0 0 4 15 5 1 9 21 Gastos Corrientes 2.588.000.000
0 0 4 15 5 1 9 21 1 Moneda Nacional 2.588.000.000
0 0 4 22 Crdito Externo 16.682.138
0 0 4 22 3 Servicios No Personales 1.632.138
0 0 4 22 3 4 Servicios Tcnicos y Profesionales 1.632.138
0 0 4 22 3 4 21 Gastos Corrientes 1.632.138
0 0 4 22 3 4 21 1 Moneda Nacional 1.632.138
0 0 4 22 4 Bienes de Uso 15.050.000
0 0 4 22 4 3 Maquinaria y Equipo 50.000
0 0 4 22 4 3 22 Gastos de Capital 50.000
0 0 4 22 4 3 22 1 Moneda Nacional 50.000
0 0 4 22 4 8 Activos Intangibles 15.000.000
0 0 4 22 4 8 22 Gastos de Capital 15.000.000
0 0 4 22 4 8 22 1 Moneda Nacional 15.000.000

0 4 Construccin Alteo Terraplen Viaducto 355.000


Laguna La Picasa (CAF 3192)

0 4 4 SERVICIOS ECONOMICOS 355.000


0 4 4 11 Tesoro Nacional 350.000
0 4 4 11 3 Servicios No Personales 350.000
0 4 4 11 3 4 Servicios Tcnicos y Profesionales 350.000
0 4 4 11 3 4 22 Gastos de Capital 350.000
0 4 4 11 3 4 22 1 Moneda Nacional 350.000
0 4 4 22 Crdito Externo 5.000
0 4 4 22 3 Servicios No Personales 5.000
0 4 4 22 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 5.000
0 4 4 22 3 5 22 Gastos de Capital 5.000
0 4 4 22 3 5 22 1 Moneda Nacional 5.000

57 - 41
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 62


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 16 Mejora Integral del Ferrocarril General 2.999.766.291


Roca - Ramal Constitucin - La Plata (BID
S/N AR-L-1158)

0 16 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.999.766.291


0 16 4 11 Tesoro Nacional 1.643.845.609
0 16 4 11 2 Bienes de Consumo 300.000
0 16 4 11 2 22 Gastos de Capital 300.000
0 16 4 11 2 22 1 Moneda Nacional 300.000
0 16 4 11 3 Servicios No Personales 17.326.799
0 16 4 11 3 1 Servicios Bsicos 12.000
0 16 4 11 3 1 22 Gastos de Capital 12.000
0 16 4 11 3 1 22 1 Moneda Nacional 12.000
0 16 4 11 3 2 Alquileres y Derechos 1.884.246
0 16 4 11 3 2 22 Gastos de Capital 1.884.246
0 16 4 11 3 2 22 1 Moneda Nacional 1.884.246
0 16 4 11 3 3 Mantenimiento, Reparacin y Limpieza 757.548
0 16 4 11 3 3 22 Gastos de Capital 757.548
0 16 4 11 3 3 22 1 Moneda Nacional 757.548
0 16 4 11 3 4 Servicios Tcnicos y Profesionales 14.661.005
0 16 4 11 3 4 22 Gastos de Capital 14.661.005
0 16 4 11 3 4 22 1 Moneda Nacional 14.661.005
0 16 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 12.000
0 16 4 11 3 5 22 Gastos de Capital 12.000
0 16 4 11 3 5 22 1 Moneda Nacional 12.000
0 16 4 11 4 Bienes de Uso 1.626.218.810
0 16 4 11 4 2 Construcciones 1.626.218.810
0 16 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 1.626.218.810
0 16 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.626.218.810
0 16 4 22 Crdito Externo 1.355.920.682
0 16 4 22 1 Gastos en Personal 13.280.592
0 16 4 22 1 8 Personal contratado 13.280.592
0 16 4 22 1 8 7 Contratos especiales 13.280.592
0 16 4 22 1 8 7 22 Gastos de Capital 13.280.592
0 16 4 22 1 8 7 22 1 Moneda Nacional 13.280.592
0 16 4 22 2 Bienes de Consumo 420.000
0 16 4 22 2 22 Gastos de Capital 420.000
0 16 4 22 2 22 1 Moneda Nacional 420.000
0 16 4 22 3 Servicios No Personales 30.310.595
0 16 4 22 3 4 Servicios Tcnicos y Profesionales 29.917.595
0 16 4 22 3 4 22 Gastos de Capital 29.917.595
0 16 4 22 3 4 22 1 Moneda Nacional 29.917.595
0 16 4 22 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 393.000
0 16 4 22 3 5 22 Gastos de Capital 393.000
0 16 4 22 3 5 22 1 Moneda Nacional 393.000
0 16 4 22 4 Bienes de Uso 1.311.909.495

57 - 42
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 62


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 16 4 22 4 2 Construcciones 1.311.909.495
0 16 4 22 4 2 22 Gastos de Capital 1.311.909.495
0 16 4 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.311.909.495

0 17 Integracin Ferroviaria 334.643.025


Argentino-Boliviana para el Desarrollo
Econmico y Regional - Ramal C 15 -
FONPLATA

0 17 4 SERVICIOS ECONOMICOS 334.643.025


0 17 4 11 Tesoro Nacional 200.497.991
0 17 4 11 2 Bienes de Consumo 500.000
0 17 4 11 2 22 Gastos de Capital 500.000
0 17 4 11 2 22 1 Moneda Nacional 500.000
0 17 4 11 3 Servicios No Personales 10.725.000
0 17 4 11 3 4 Servicios Tcnicos y Profesionales 10.500.000
0 17 4 11 3 4 22 Gastos de Capital 10.500.000
0 17 4 11 3 4 22 1 Moneda Nacional 10.500.000
0 17 4 11 3 7 Pasajes y Viticos 225.000
0 17 4 11 3 7 22 Gastos de Capital 225.000
0 17 4 11 3 7 22 1 Moneda Nacional 225.000
0 17 4 11 4 Bienes de Uso 189.272.991
0 17 4 11 4 2 Construcciones 189.272.991
0 17 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 189.272.991
0 17 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 189.272.991
0 17 4 22 Crdito Externo 134.145.034
0 17 4 22 1 Gastos en Personal 2.138.280
0 17 4 22 1 8 Personal contratado 2.138.280
0 17 4 22 1 8 7 Contratos especiales 2.138.280
0 17 4 22 1 8 7 22 Gastos de Capital 2.138.280
0 17 4 22 1 8 7 22 3 Moneda Extranjera 2.138.280
0 17 4 22 2 Bienes de Consumo 500.000
0 17 4 22 2 22 Gastos de Capital 500.000
0 17 4 22 2 22 3 Moneda Extranjera 500.000
0 17 4 22 3 Servicios No Personales 16.296.000
0 17 4 22 3 1 Servicios Bsicos 264.000
0 17 4 22 3 1 22 Gastos de Capital 264.000
0 17 4 22 3 1 22 3 Moneda Extranjera 264.000
0 17 4 22 3 4 Servicios Tcnicos y Profesionales 15.600.000
0 17 4 22 3 4 22 Gastos de Capital 15.600.000
0 17 4 22 3 4 22 3 Moneda Extranjera 15.600.000
0 17 4 22 3 7 Pasajes y Viticos 432.000
0 17 4 22 3 7 22 Gastos de Capital 432.000
0 17 4 22 3 7 22 3 Moneda Extranjera 432.000
0 17 4 22 4 Bienes de Uso 115.210.754
0 17 4 22 4 2 Construcciones 115.210.754

57 - 43
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 62


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 17 4 22 4 2 22 Gastos de Capital 115.210.754


0 17 4 22 4 2 22 3 Moneda Extranjera 115.210.754

0 18 Red de Expresos Regionales (R.E.R.) 20.000.000

0 18 4 SERVICIOS ECONOMICOS 20.000.000


0 18 4 11 Tesoro Nacional 20.000.000
0 18 4 11 3 Servicios No Personales 20.000.000
0 18 4 11 3 4 Servicios Tcnicos y Profesionales 20.000.000
0 18 4 11 3 4 22 Gastos de Capital 20.000.000
0 18 4 11 3 4 22 1 Moneda Nacional 20.000.000

TOTAL 6.320.607.837

57 - 44
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 62

S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIN IMPORTE


U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R

0 0 2 Apoyo al Transporte Ferroviario de 2.588.000.000


Pasajeros

0 0 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.588.000.000


0 0 2 4 3 Transporte 2.588.000.000
0 0 2 4 3 15 Crdito Interno 2.588.000.000
0 0 2 4 3 15 5 Transferencias 2.588.000.000
0 0 2 4 3 15 5 1 Transf. al Sector Privado para 2.588.000.000
Financiar Gastos Corrientes
0 0 2 4 3 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 2.588.000.000
0 0 2 4 3 15 5 1 9 2172 Metrovias S.A. - Ex FFCC Gral. 758.335.867
Urquiza
0 0 2 4 3 15 5 1 9 2172 96 Interprovincial 758.335.867
0 0 2 4 3 15 5 1 9 2221 Ferrovias S.A. 1.829.664.133
0 0 2 4 3 15 5 1 9 2221 96 Interprovincial 1.829.664.133

TOTAL 2.588.000.000

57 - 45
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 62

S F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE


U I F. N P A C O
B N C A R O N
P L N.
R

0 9 OTROS 34.504.481.000
0 9 22 Crdito Externo 34.504.481.000
0 9 22 6 Incremento de Activos Financieros 34.504.481.000
0 9 22 6 8 Inc. de Activos Diferidos y Adel. a Proveed. y 34.504.481.000
Contratistas
0 9 22 6 8 7 Adelantos a Proveedores y Contratistas a 34.504.481.000
Largo Plazo
0 9 22 6 8 7 23 Aplicaciones Financieras 34.504.481.000
0 9 22 6 8 7 23 1 Moneda Nacional 22.027.712.986
0 9 22 6 8 7 23 3 Moneda Extranjera 12.476.768.014

TOTAL 34.504.481.000

57 - 46
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECFICAS


Y PROYECTOS

CDIGO DENOMINACIN UNIDAD EJECUTORA CRDITO

Actividades:

01 Conduccin y Subsecretara de 334.275.983


Administracin Transporte Ferroviario

02 Apoyo al Transporte Subsecretara de 2.588.000.000


Ferroviario de Pasajeros Gestin Administrativa
del Transporte

03 Acciones para optimizacin Subsecretara de 23.484.000


del Sistema de Transporte Gestin Administrativa
Ferroviario del Transporte

05 Fortalecimiento Institucional Subsecretara de 20.083.538


de la Subsecretara de Transporte Ferroviario
Transporte Ferroviario (CAF
3192)

Proyectos:

04 Construccin Alteo Unidad Ejecutora del 355.000


Terrapln Viaducto Laguna Proyecto CAF N 3192
La Picasa (CAF 3192)

16 Mejora Integral del Secretara de Obras de 2.999.766.291


Ferrocarril General Roca - Transporte
Ramal Constitucin - La
Plata (BID S/N AR-L-1158)

17 Integracin Ferroviaria Secretara de Obras de 334.643.025


Argentino-Boliviana para el Transporte
Desarrollo Econmico y
Regional - Ramal C 15 -
FONPLATA

18 Red de Expresos Secretara de Obras de 20.000.000


Regionales (R.E.R.) Transporte

TOTAL: 6.320.607.837

57 - 47
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

LISTADO DE OBRAS

PROYEC CDIGO DENOMINACIN UNIDAD CRDITO


TO EJECUTORA

16 51 Tendido de Catenarias y Viaducto Secretara de Obras de Transporte 2.999.766.291


Ringuelet - Provincia de Buenos
Aires

17 51 Integracin Ferroviaria Secretara de Obras de Transporte 334.643.025


Argentino-Boliviana para el
Desarrollo Econmico y Regional -
Ramal C 15 - FONPLATA

18 53 Construccin Estacin Retiro Secretara de Obras de Transporte 5.000.000


Subterrnea de las Lneas Mitre y
Sarmiento y Distribuidor Retiro -

18 54 Construccin Estacin Correo Secretara de Obras de Transporte 5.000.000


Central de las Lneas Mitre y
Sarmiento -Ciudad Autnoma de
Buenos Aires

18 55 Construccin Estacin 9 de Julio Secretara de Obras de Transporte 5.000.000


Subterrnea de las Lneas Mitre y
Sarmiento - Ciudad Autnoma de
Buenos Aires

18 56 Construccin Estacin Plaza Secretara de Obras de Transporte 5.000.000


Miserere Subterrnea de la Lneas
Mitre y Sarmiento -Ciudad
Autnoma de Buenos Aires

TOTAL 3.354.409.316

57 - 48
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN


_________________________________________________________________

AVANCE FSICO DE PROYECTOS/OBRAS

% DE AVANCE FSICO
P S P
R U R PROYECTOS DE OBRA FECHA FECHA
O B O INICIO TERMIN. h/ 2016
G P Y 2017 2018 2019 Resto
R

62 0 5 Soterramiento Ferrocarril Sarmiento 01/08/2016 31/12/2020 0,00 20,00 20,00 20,00 40,00
62 0 16 Tendido de Catenarias y Viaducto Ringuelet 01/01/2014 31/12/2018 44,75 50,25 5,00 0,00 0,00
- Provincia de Buenos Aires
62 0 17 Integracin Ferroviaria Argentino-Boliviana 01/01/2015 31/12/2019 15,00 34,31 43,00 7,69 0,00
para el Desarrollo Econmico y Regional -
Ramal C 15 - FONPLATA
62 0 18 Construccin de Estacin Subterrnea 01/08/2016 31/12/2020 6,00 35,81 27,68 19,51 11,00
Constitucin - Red de Expresos Regionales
- Ciudad Autnoma de Buenos Aires
62 0 18 Construccin Estacin Central Obelisco - 01/10/2016 31/12/2020 0,00 2,77 25,06 22,98 49,19
Red de Expresos Regionales - Ciudad
Autnoma de Buenos Aires
62 0 18 Construccin Estacin Retiro Subterrnea 01/10/2016 31/12/2018 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
de las Lneas Mitre y Sarmiento y
Distribuidor Retiro -
62 0 18 Construccin Estacin Correo Central de las 01/10/2016 31/12/2018 0,00 14,58 85,42 0,00 0,00
Lneas Mitre y Sarmiento -Ciudad Autnoma
de Buenos Aires
62 0 18 Construccin Estacin 9 de Julio 01/10/2016 31/12/2018 0,00 13,97 86,03 0,00 0,00
Subterrnea de las Lneas Mitre y Sarmiento
- Ciudad Autnoma de Buenos Aires
62 0 18 Construccin Estacin Plaza Miserere 01/10/2016 31/12/2018 10,00 23,62 66,38 0,00 0,00
Subterrnea de la Lneas Mitre y Sarmiento
-Ciudad Autnoma de Buenos Aires
62 0 19 Construccin de Viaducto Lnea Mitre: Retiro 01/10/2016 31/12/2020 0,00 23,98 22,98 22,98 30,06
- Tigre
62 0 20 Electrificacin Ferrocarril San Martn 01/08/2016 31/12/2019 0,00 34,43 33,00 32,57 0,00
62 0 20 Puesta en Valor Viaducto San Martin y 01/08/2016 31/12/2019 0,00 34,43 33,00 32,57 0,00
Tercer Va
62 0 20 Puesta en Valor Subestacin Ferrocarril San 01/08/2016 31/12/2019 0,00 34,43 33,00 32,57 0,00
Martn
62 0 23 Mejoramiento Conectividad Ferrocarril 01/10/2016 31/12/2018 6,00 37,00 57,00 0,00 0,00
Belgrano Sur: Elevacin del Viaducto
62 0 23 Mejoramiento Conectividad Ferrocarril 01/10/2016 31/12/2017 1,25 98,75 0,00 0,00 0,00
Belgrano Sur: Eliminacin de 4 Pasos a
Nivel
62 0 23 Mejoramiento Conectividad Ferrocarril 01/10/2016 31/12/2017 2,98 97,02 0,00 0,00 0,00
Belgrano Sur: Apertura de Calles
62 0 23 Mejoramiento Conectividad Ferrocarril 01/10/2016 31/12/2018 4,00 36,00 60,00 0,00 0,00
Belgrano Sur: Prolongacin del Tendido
Ferroviario
62 0 23 Construccin Nueva Estacin Buenos Aires 01/01/2017 31/12/2019 0,00 20,00 50,00 30,00 0,00
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa I - Km 1202 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
1264,96 - Provincia de Santiago del Estero
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa I - Km 1264,96 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
1332,5 - Provincia de Santiago del Estero
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa I - Km 1411 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
1436,5 Provincia del Chaco
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa I - Km 723,2 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
689,785 - Provincia del Chaco
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa I - Km 552,72429 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
a 518,023 - Provincia del Chaco
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa I - Km 518,023 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
492,543 - Provincia del Chaco

57 - 49
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

62 0 26 Renovacin Parcial Etapa I - Km a 492,543 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
415,283 - Provincia del Chaco
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa II - Km 1290,4 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
1082,2 - Provincia de Salta
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa II - Km a 1082,2 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
1110,2 - Provincia de Salta
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa I - Km 415,283 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
338,023 - Provincia de Santa Fe
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa II - Km 83,8 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
53,400 - Provincia de Santa Fe
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa III - Km 53,400 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
2,1 - Provincia de Santa Fe
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa I - Km 1110,2 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
1138,9 - Provincia de Salta
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa III - Km 0 a 9,4 - 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
Provincia de Santa Fe
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa II - Km 9,4 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
48,311 - Provincia de Santa Fe
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa III - Km 938,955 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
791,38 - Provincia de Tucumn
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa III - Km 976,54 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
938,955 - Provincia de Salta
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa III - Km 976,54 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
1082,2 - Provincia de Salta
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa III - Km 1086,236 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
a 976,54 - Provincia de Salta
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa III - Km 1290,4 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
1086,236 - Provincia de Jujuy
62 0 26 Renovacin Parcial Etapa III - Km 1311 a 01/01/2017 31/12/2019 0,00 30,00 42,00 28,00 0,00
1290,4 - Provincia de Salta

57 - 50
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

PROGRAMA 91
COORDINACIN DE POLTICAS DE TRANSPORTE FLUVIAL Y
MARTIMO

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARA DE PUERTOS Y VAS NAVEGABLES

Servicio Administrativo Financiero


327
_________________________________________________________________

DESCRIPCIN DEL PROGRAMA

Mediante este programa se elaboran, proponen y ejecutan las polticas, planes y


programas (en funcin de las pautas fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional) referidos a:

La actividad y mantenimiento de las vas navegables de jurisdiccin nacional, incluyendo el control


de aquellos sectores que estuvieren concesionados.

Las actividades portuarias reguladas por la Ley N 24.093.

El transporte fluvial, martimo y lacustre y el ejercicio del control y fiscalizacin de estos servicios, ya
fueran interjurisdiccionales o internacionales.

El fortalecimiento y la expansin de la marina mercante nacional, con los niveles de competitividad


y formacin del personal requerido por el mercado internacional, as como las actividades
vinculadas con ella.

La realizacin, en colaboracin con los gobiernos provinciales, de obras que permitan la


modernizacin de la infraestructura portuaria.

La participacin de la Repblica Argentina en comisiones y foros internacionales referidos a los


mbitos de su competencia, en particular la Comisin Administradora del Ro de la Plata (CARP), la
Comisin Administradora del Ro Uruguay (CARU), el Comit Intergubernamental de la Hidrova
(CIH), la Organizacin Martima Internacional (OMI) y el Comit Interamericano de Puertos (CIP) de
la OEA.

El funcionamiento de la Comisin de Coordinacin Interjurisdiccional del Programa Hidrova


ParaguayParan.

57 - 51
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

METAS, PRODUCCIN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS :

Dragado de las Vas Fluviales Metro Cbico 1.600.000

Habilitacin de Puertos Informe Final 10

Servicio de Balizamiento Fluvial Seal en Servicio 1.440

57 - 52
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 91


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 787.031.405


0 0 4 11 Tesoro Nacional 783.341.405
0 0 4 11 1 Gastos en Personal 343.203.057
0 0 4 11 1 1 Personal Permanente 274.916.577
0 0 4 11 1 1 1 Retribucin del Cargo 64.325.496
0 0 4 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 64.325.496
0 0 4 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 64.325.496
0 0 4 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 93.377.046
0 0 4 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 93.377.046
0 0 4 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 93.377.046
0 0 4 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 42.308.538
0 0 4 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 42.308.538
0 0 4 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 42.308.538
0 0 4 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 40.194.411
0 0 4 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 40.194.411
0 0 4 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 40.194.411
0 0 4 11 1 1 7 Complementos 34.711.086
0 0 4 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 34.711.086
0 0 4 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 34.711.086
0 0 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 63.692.301
0 0 4 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 39.882.381
0 0 4 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 39.882.381
0 0 4 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 39.882.381
0 0 4 11 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 4.381.647
0 0 4 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 4.381.647
0 0 4 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 4.381.647
0 0 4 11 1 3 3 Contribuciones Patronales 19.428.273
0 0 4 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 19.428.273
0 0 4 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 19.428.273
0 0 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 2.078.184
0 0 4 11 1 6 21 Gastos Corrientes 2.078.184
0 0 4 11 1 6 21 1 Moneda Nacional 2.078.184
0 0 4 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 2.515.995
0 0 4 11 1 7 21 Gastos Corrientes 2.515.995
0 0 4 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 2.515.995
0 0 4 11 2 Bienes de Consumo 142.800.247
0 0 4 11 2 21 Gastos Corrientes 142.800.247
0 0 4 11 2 21 1 Moneda Nacional 142.800.247
0 0 4 11 3 Servicios No Personales 165.838.101
0 0 4 11 3 1 Servicios Bsicos 8.360.304
0 0 4 11 3 1 21 Gastos Corrientes 8.360.304
0 0 4 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 8.360.304

57 - 53
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 91


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 0 4 11 3 2 Alquileres y Derechos 507.254


0 0 4 11 3 2 21 Gastos Corrientes 507.254
0 0 4 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 507.254
0 0 4 11 3 3 Mantenimiento, Reparacin y Limpieza 119.285.707
0 0 4 11 3 3 21 Gastos Corrientes 119.285.707
0 0 4 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 119.285.707
0 0 4 11 3 4 Servicios Tcnicos y Profesionales 22.074.960
0 0 4 11 3 4 21 Gastos Corrientes 22.074.960
0 0 4 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 22.074.960
0 0 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 238.363
0 0 4 11 3 5 21 Gastos Corrientes 238.363
0 0 4 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 238.363
0 0 4 11 3 7 Pasajes y Viticos 7.899.822
0 0 4 11 3 7 21 Gastos Corrientes 7.899.822
0 0 4 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 7.899.822
0 0 4 11 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 391.400
0 0 4 11 3 8 21 Gastos Corrientes 391.400
0 0 4 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 391.400
0 0 4 11 3 9 Otros Servicios 7.080.291
0 0 4 11 3 9 21 Gastos Corrientes 7.080.291
0 0 4 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 7.080.291
0 0 4 11 4 Bienes de Uso 131.500.000
0 0 4 11 4 3 Maquinaria y Equipo 129.000.000
0 0 4 11 4 3 22 Gastos de Capital 129.000.000
0 0 4 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 129.000.000
0 0 4 11 4 8 Activos Intangibles 2.500.000
0 0 4 11 4 8 22 Gastos de Capital 2.500.000
0 0 4 11 4 8 22 1 Moneda Nacional 2.500.000
0 0 4 15 Crdito Interno 3.690.000
0 0 4 15 5 Transferencias 3.690.000
0 0 4 15 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar 3.500.000
Gastos Capital
0 0 4 15 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 3.500.000
0 0 4 15 5 2 6 22 Gastos de Capital 3.500.000
0 0 4 15 5 2 6 22 1 Moneda Nacional 3.500.000
0 0 4 15 5 9 Transferencias al Exterior 190.000
0 0 4 15 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar 190.000
Gastos Corrientes
0 0 4 15 5 9 2 21 Gastos Corrientes 190.000
0 0 4 15 5 9 2 21 1 Moneda Nacional 190.000

0 7 Puerto Comodoro Rivadavia 45.000.000

0 7 4 SERVICIOS ECONOMICOS 45.000.000


0 7 4 11 Tesoro Nacional 45.000.000
0 7 4 11 4 Bienes de Uso 45.000.000

57 - 54
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 91


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 7 4 11 4 2 Construcciones 45.000.000
0 7 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 45.000.000
0 7 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 45.000.000

0 20 Ampliacin Complejo Portuario Baha 100.000.000


Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego

0 20 4 SERVICIOS ECONOMICOS 100.000.000


0 20 4 11 Tesoro Nacional 100.000.000
0 20 4 11 4 Bienes de Uso 100.000.000
0 20 4 11 4 2 Construcciones 100.000.000
0 20 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 100.000.000
0 20 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 100.000.000

0 25 Reparacin Muelle en Delegacin Ro 14.000.000


Uruguay de la Direccin Nacional de Vas
Navegables

0 25 4 SERVICIOS ECONOMICOS 14.000.000


0 25 4 11 Tesoro Nacional 14.000.000
0 25 4 11 4 Bienes de Uso 14.000.000
0 25 4 11 4 2 Construcciones 14.000.000
0 25 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 14.000.000
0 25 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 14.000.000

0 31 Acortamiento Escollera Norte Puerto 50.000.000


Quequn - Provincia de Buenos Aires

0 31 4 SERVICIOS ECONOMICOS 50.000.000


0 31 4 11 Tesoro Nacional 50.000.000
0 31 4 11 4 Bienes de Uso 50.000.000
0 31 4 11 4 2 Construcciones 50.000.000
0 31 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 50.000.000
0 31 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 50.000.000

0 34 Ampliacin Muelle Comandante Luis 100.000.000


Piedrabuena Etapa II - Provincia de
Chubut

0 34 4 SERVICIOS ECONOMICOS 100.000.000


0 34 4 11 Tesoro Nacional 100.000.000
0 34 4 11 4 Bienes de Uso 100.000.000
0 34 4 11 4 2 Construcciones 100.000.000
0 34 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 100.000.000
0 34 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 100.000.000

57 - 55
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 91


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 35 Reparacin Pilotes Macizos Muelle 120.000.000


Almirante Storni - Provincia de Chubut

0 35 4 SERVICIOS ECONOMICOS 120.000.000


0 35 4 11 Tesoro Nacional 120.000.000
0 35 4 11 4 Bienes de Uso 120.000.000
0 35 4 11 4 2 Construcciones 120.000.000
0 35 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 120.000.000
0 35 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 120.000.000

0 62 Construccin de Espigones VIII y IX - 25.000.000


Puerto de Mar del Plata - Provincia de
Buenos Aires

0 62 4 SERVICIOS ECONOMICOS 25.000.000


0 62 4 11 Tesoro Nacional 25.000.000
0 62 4 11 4 Bienes de Uso 25.000.000
0 62 4 11 4 2 Construcciones 25.000.000
0 62 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 25.000.000
0 62 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 25.000.000

0 89 Construccin de Nueva Terminal Portuaria 60.000.000


en Ita Ibat - Provincia de Corrientes

0 89 4 SERVICIOS ECONOMICOS 60.000.000


0 89 4 11 Tesoro Nacional 60.000.000
0 89 4 11 4 Bienes de Uso 60.000.000
0 89 4 11 4 2 Construcciones 60.000.000
0 89 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 60.000.000
0 89 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 60.000.000

0 90 Adecuacin de los muelles histricos del 80.000.000


Puerto La Plata operados por la terminal
de graneles lquidos YPF S.A.

0 90 4 SERVICIOS ECONOMICOS 80.000.000


0 90 4 11 Tesoro Nacional 80.000.000
0 90 4 11 4 Bienes de Uso 80.000.000
0 90 4 11 4 2 Construcciones 80.000.000
0 90 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 80.000.000
0 90 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 80.000.000

0 93 Construccin de Muelle Multipropsito 80.000.000


para Graneles Slidos en el Puerto de
Baha Blanca - Provincia de Buenos Aires

0 93 4 SERVICIOS ECONOMICOS 80.000.000

57 - 56
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 91


A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R

0 93 4 11 Tesoro Nacional 80.000.000


0 93 4 11 4 Bienes de Uso 80.000.000
0 93 4 11 4 2 Construcciones 80.000.000
0 93 4 11 4 2 22 Gastos de Capital 80.000.000
0 93 4 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 80.000.000

TOTAL 1.461.031.405

57 - 57
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIN DE CRDITOS DEL PROGRAMA 91

S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIN IMPORTE


U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R

0 0 1 Conduccin y Coordinacin 190.000

0 0 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 190.000


0 0 1 4 3 Transporte 190.000
0 0 1 4 3 15 Crdito Interno 190.000
0 0 1 4 3 15 5 Transferencias 190.000
0 0 1 4 3 15 5 9 Transferencias al Exterior 190.000
0 0 1 4 3 15 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. 190.000
p/Financiar Gastos Corrientes
0 0 1 4 3 15 5 9 2 9999 Sin discriminar 190.000
0 0 1 4 3 15 5 9 2 9999 2 Ciudad Autnoma de Buenos Aires 190.000

0 0 6 Apoyo al Desarrollo de la Poltica 3.500.000


de la Industria Naval

0 0 6 4 SERVICIOS ECONOMICOS 3.500.000


0 0 6 4 3 Transporte 3.500.000
0 0 6 4 3 15 Crdito Interno 3.500.000
0 0 6 4 3 15 5 Transferencias 3.500.000
0 0 6 4 3 15 5 2 Transf. al Sector Privado para 3.500.000
Financiar Gastos Capital
0 0 6 4 3 15 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 3.500.000
0 0 6 4 3 15 5 2 6 9999 Sin discriminar 3.500.000
0 0 6 4 3 15 5 2 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 3.500.000

TOTAL 3.690.000

57 - 58
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECFICAS


Y PROYECTOS

CDIGO DENOMINACIN UNIDAD EJECUTORA CRDITO

Actividades:

01 Conduccin y Coordinacin Subsecretara de 64.007.710


Puertos y Vas
Navegables

02 Ejecucin y Control del Subsecretara de 702.692.509


Dragado y Balizamiento Puertos y Vas
Navegables

03 Formulacin y Ejecucin de Subsecretara de 7.904.882


la Polticas Portuarias Puertos y Vas
Navegables

05 Formulacin y Ejecucin de Subsecretara de 700.866


las Polticas de Transporte Puertos y Vas
por Agua Navegables

06 Apoyo al Desarrollo de la Subsecretara de 3.500.000


Poltica de la Industria Puertos y Vas
Naval Navegables

07 Supervisin y Control de Subsecretara de 700.866


Concesiones de Dragado y Puertos y Vas
Balizamiento Navegables

08 Hidrova Paraguay - Paran Subsecretara de 7.524.572


Puertos y Vas
Navegables

Proyectos:

07 Puerto Comodoro Subsecretara de 45.000.000


Rivadavia Puertos y Vas
Navegables

20 Ampliacin Complejo Subsecretara de 100.000.000


Portuario Baha Ushuaia - Puertos y Vas
Provincia de Tierra del Navegables
Fuego

25 Reparacin Muelle en Subsecretara de 14.000.000


Delegacin Ro Uruguay de Puertos y Vas
la Direccin Nacional de Navegables
Vas Navegables

31 Acortamiento Escollera Subsecretara de 50.000.000


Norte Puerto Quequn - Puertos y Vas
Provincia de Buenos Aires Navegables

57 - 59
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECFICAS


Y PROYECTOS

CDIGO DENOMINACIN UNIDAD EJECUTORA CRDITO

34 Ampliacin Muelle Subsecretara de 100.000.000


Comandante Luis Puertos y Vas
Piedrabuena Etapa II - Navegables
Provincia de Chubut

35 Reparacin Pilotes Macizos Subsecretara de 120.000.000


Muelle Almirante Storni - Puertos y Vas
Provincia de Chubut Navegables

62 Construccin de Espigones Subsecretara de 25.000.000


VIII y IX - Puerto de Mar del Puertos y Vas
Plata - Provincia de Buenos Navegables
Aires

89 Construccin de Nueva Subsecretara de 60.000.000


Terminal Portuaria en Ita Puertos y Vas
Ibat - Provincia de Navegables
Corrientes

90 Adecuacin de los muelles Secretara de Obras de 80.000.000


histricos del Puerto La Transporte
Plata operados por la
terminal de graneles
lquidos YPF S.A.

93 Construccin de Muelle Subsecretara de 80.000.000


Multipropsito para Puertos y Vas
Graneles Slidos en el Navegables
Puerto de Baha Blanca -
Provincia de Buenos Aires

TOTAL: 1.461.031.405

57 - 60
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

LISTADO DE OBRAS

PROYEC CDIGO DENOMINACIN UNIDAD CRDITO


TO EJECUTORA

7 51 Puerto Comodoro Rivadavia Subsecretara de Puertos y Vas 45.000.000


Navegables

20 51 Ampliacin Complejo Portuario Subsecretara de Puertos y Vas 100.000.000


Baha Ushuaia - Provincia de Tierra Navegables
del Fuego

25 51 Reparacin Muelle en Delegacin Subsecretara de Puertos y Vas 14.000.000


Ro Uruguay de la Direccin Navegables
Nacional de Vas Navegables

31 51 Acortamiento Escollera Norte Subsecretara de Puertos y Vas 50.000.000


Puerto Quequn - Provincia de Navegables
Buenos Aires

34 51 Ampliacin Muelle Comandante Subsecretara de Puertos y Vas 100.000.000


Luis Piedrabuena Etapa II - Navegables
Provincia de Chubut

35 51 Reparacin Pilotes Macizos Muelle Subsecretara de Puertos y Vas 120.000.000


Almirante Storni - Provincia de Navegables
Chubut

62 51 Construccin de Espigones VIII y IX Subsecretara de Puertos y Vas 25.000.000


- Puerto de Mar del Plata - Provincia Navegables
de Buenos Aires

89 51 Construccin de Nueva Terminal Subsecretara de Puertos y Vas 60.000.000


Portuaria en Ita Ibat - Provincia de Navegables
Corrientes

90 51 Adecuacin de los muelles Secretara de Obras de Transporte 80.000.000


histricos del Puerto La Plata
operados por la terminal de
graneles lquidos YPF S.A.

93 51 Construccin de Muelle Subsecretara de Puertos y Vas 80.000.000


Multipropsito para Graneles Navegables
Slidos en el Puerto de Baha
Blanca - Provincia de Buenos Aires

TOTAL 674.000.000

57 - 61
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN


_________________________________________________________________

AVANCE FSICO DE PROYECTOS/OBRAS

% DE AVANCE FSICO
P S P
R U R PROYECTOS DE OBRA FECHA FECHA
O B O INICIO TERMIN. h/ 2016
G P Y 2017 2018 2019 Resto
R

91 0 7 Puerto Comodoro Rivadavia 07/05/2009 31/12/2017 89,55 10,45 0,00 0,00 0,00
91 0 20 Ampliacin Complejo Portuario Baha 15/06/2012 31/12/2018 5,00 40,00 55,00 0,00 0,00
Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego
91 0 25 Reparacin Muelle en Delegacin Ro 03/10/2011 31/12/2017 30,00 70,00 0,00 0,00 0,00
Uruguay de la Direccin Nacional de Vas
Navegables
91 0 31 Acortamiento Escollera Norte Puerto 15/06/2012 31/12/2019 0,00 5,00 45,00 50,00 0,00
Quequn - Provincia de Buenos Aires
91 0 34 Ampliacin Muelle Comandante Luis 01/02/2016 31/12/2018 5,00 50,00 45,00 0,00 0,00
Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut
91 0 35 Reparacin Pilotes Macizos Muelle 01/02/2016 31/12/2019 40,00 35,00 25,00 0,00 0,00
Almirante Storni - Provincia de Chubut
91 0 62 Construccin de Espigones VIII y IX - Puerto 01/01/2017 31/12/2019 0,00 5,00 35,00 60,00 0,00
de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires
91 0 89 Construccin de Nueva Terminal Portuaria 01/02/2016 31/12/2019 2,00 40,00 58,00 0,00 0,00
en Ita Ibat - Provincia de Corrientes
91 0 90 Adecuacin de los muelles histricos del 01/07/2017 31/12/2019 0,00 10,00 35,00 55,00 0,00
Puerto La Plata operados por la terminal de
graneles lquidos YPF S.A.
91 0 93 Construccin de Muelle Multipropsito para 01/07/2017 31/12/2018 0,00 32,00 68,00 0,00 0,00
Graneles Slidos en el Puerto de Baha
Blanca - Provincia de Buenos Aires

57 - 62
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS 92


EROGACIONES FIGURATIVAS A LA DIRECCIN NACIONAL DE
VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero


327
_________________________________________________________________

DESCRIPCIN DE OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS


Incluye erogaciones figurativas a favor de la Direccin Nacional de Vialidad.

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DE OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS 92


A

G P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE


R R I F. N P A C O
U O N C A R O N
P Y L N
O

0 0 9 OTROS 34.907.927.020
0 0 9 11 Tesoro Nacional 34.907.927.020
0 0 9 11 9 Gastos Figurativos 34.907.927.020
0 0 9 11 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones 4.090.215.725
Corrientes
0 0 9 11 9 1 2 Contribucin a Organismos Descentralizados 4.090.215.725
0 0 9 11 9 1 2 604 Direccion Nacional de Vialidad 4.090.215.725
0 0 9 11 9 1 2 604 21 Gastos Corrientes 4.090.215.725
0 0 9 11 9 1 2 604 21 1 Moneda Nacional 4.090.215.725
0 0 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones 30.817.711.295
de Capital
0 0 9 11 9 2 2 Contribucin a Organismos Descentralizados 30.817.711.295
0 0 9 11 9 2 2 604 Direccion Nacional de Vialidad 30.817.711.295
0 0 9 11 9 2 2 604 22 Gastos de Capital 30.817.711.295
0 0 9 11 9 2 2 604 22 1 Moneda Nacional 30.817.711.295

TOTAL 34.907.927.020

57 - 63
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIN DE CRDITOS DE OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS 92

G F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE


R I F. N P A C O
U N C A R O N
P L N.
O

0 9 OTROS 4.175.484.093
0 9 11 Tesoro Nacional 1.743.981.300
0 9 11 9 Gastos Figurativos 1.743.981.300
0 9 11 9 3 Gastos Figurat.de la Admin. Nac.para 1.743.981.300
Aplic.Financieras
0 9 11 9 3 2 Contribucin a Organismos Descentralizados 1.743.981.300
0 9 11 9 3 2 604 23 Aplicaciones Financieras 1.743.981.300
0 9 11 9 3 2 604 23 1 Moneda Nacional 1.743.981.300
0 9 22 Crdito Externo 2.431.502.793
0 9 22 9 Gastos Figurativos 2.431.502.793
0 9 22 9 3 Gastos Figurat.de la Admin. Nac.para 2.431.502.793
Aplic.Financieras
0 9 22 9 3 2 Contribucin a Organismos Descentralizados 2.431.502.793
0 9 22 9 3 2 604 23 Aplicaciones Financieras 2.431.502.793
0 9 22 9 3 2 604 23 1 Moneda Nacional 2.431.502.793

TOTAL 4.175.484.093

57 - 64
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS 93


EROGACIONES FIGURATIVAS A LA COMISIN NACIONAL DE
REGULACIN DEL TRANSPORTE

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero


327
_________________________________________________________________

DESCRIPCIN DE OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS


Incluye erogaciones figurativas a favor de la Comisin Nacional de Regulacin del Transporte.

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DE OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS 93


A

G P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE


R R I F. N P A C O
U O N C A R O N
P Y L N
O

0 0 9 OTROS 312.468.464
0 0 9 11 Tesoro Nacional 312.468.464
0 0 9 11 9 Gastos Figurativos 312.468.464
0 0 9 11 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones 307.685.690
Corrientes
0 0 9 11 9 1 2 Contribucin a Organismos Descentralizados 307.685.690
0 0 9 11 9 1 2 661 Comisin Nacional de Regulacin del 307.685.690
Transporte
0 0 9 11 9 1 2 661 21 Gastos Corrientes 307.685.690
0 0 9 11 9 1 2 661 21 1 Moneda Nacional 307.685.690
0 0 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones 4.782.774
de Capital
0 0 9 11 9 2 2 Contribucin a Organismos Descentralizados 4.782.774
0 0 9 11 9 2 2 661 Comisin Nacional de Regulacin del 4.782.774
Transporte
0 0 9 11 9 2 2 661 22 Gastos de Capital 4.782.774
0 0 9 11 9 2 2 661 22 1 Moneda Nacional 4.782.774

TOTAL 312.468.464

57 - 65
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS 94


ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PBLICAS

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero


327
_________________________________________________________________

DESCRIPCIN DE OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS

A travs de esta Categora se instrumentan transferencias a la empresa Administradora


de Infraestructuras Ferroviarias S.E. en el marco del prstamo CAF N 7351 Recuperacin y Mejora
del Ferrocarril General Belgrano.

57 - 66
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DE OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS 94


A

G P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE


R R I F. N P A C O
U O N C A R O N
P Y L N
O

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 234.014.767


0 0 4 22 Crdito Externo 234.014.767
0 0 4 22 5 Transferencias 234.014.767
0 0 4 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector 234.014.767
Pblico Nacional
0 0 4 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar 234.014.767
Gastos de Capital
0 0 4 22 5 5 7 22 Gastos de Capital 234.014.767
0 0 4 22 5 5 7 22 1 Moneda Nacional 234.014.767

TOTAL 234.014.767

57 - 67
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIN DE CRDITOS DE OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS 94

G P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIN IMPORTE


R R C I U F. N P A G
U O T N N C A R E
P Y O L O
O B
R

0 0 2 Asistencia Financiera a ADIF S.E. 234.014.767


(CAF N 7351)

0 0 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 234.014.767


0 0 2 4 3 Transporte 234.014.767
0 0 2 4 3 22 Crdito Externo 234.014.767
0 0 2 4 3 22 5 Transferencias 234.014.767
0 0 2 4 3 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del 234.014.767
Sector Pblico Nacional
0 0 2 4 3 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. 234.014.767
p/Financiar Gastos de Capital
0 0 2 4 3 22 5 5 7 777 Administracin de Infraestructura 234.014.767
Ferroviaria S.E.
0 0 2 4 3 22 5 5 7 777 96 Interprovincial 234.014.767

TOTAL 234.014.767

57 - 68
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS 95


EROGACIONES FIGURATIVAS A LA ADMINISTRACIN NACIONAL
DE AVIACIN CIVIL

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero


327
_________________________________________________________________

DESCRIPCIN DE OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS


Incluye erogaciones figurativas a favor de la Administracin Nacional de Aviacin Civil.

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DE OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS 95


A

G P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE


R R I F. N P A C O
U O N C A R O N
P Y L N
O

0 0 9 OTROS 724.728.165
0 0 9 11 Tesoro Nacional 724.728.165
0 0 9 11 9 Gastos Figurativos 724.728.165
0 0 9 11 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones 559.542.871
Corrientes
0 0 9 11 9 1 2 Contribucin a Organismos Descentralizados 559.542.871
0 0 9 11 9 1 2 669 Administracion Nacional de Aviacion Civil 559.542.871
0 0 9 11 9 1 2 669 21 Gastos Corrientes 559.542.871
0 0 9 11 9 1 2 669 21 1 Moneda Nacional 559.542.871
0 0 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones 165.185.294
de Capital
0 0 9 11 9 2 2 Contribucin a Organismos Descentralizados 165.185.294
0 0 9 11 9 2 2 669 Administracion Nacional de Aviacion Civil 165.185.294
0 0 9 11 9 2 2 669 22 Gastos de Capital 165.185.294
0 0 9 11 9 2 2 669 22 1 Moneda Nacional 165.185.294

TOTAL 724.728.165

57 - 69
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS 96


EROGACIONES FIGURATIVAS A LA JUNTA DE INVESTIGACIN DE
ACCIDENTES DE AVIACIN CIVIL

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero


327
_________________________________________________________________

DESCRIPCIN DE OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS


Incluye erogaciones figurativas a favor de la Junta de Investigacin de Accidentes de Aviacin Civil.

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DE OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS 96


A

G P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE


R R I F. N P A C O
U O N C A R O N
P Y L N
O

0 0 9 OTROS 66.518.533
0 0 9 11 Tesoro Nacional 66.518.533
0 0 9 11 9 Gastos Figurativos 66.518.533
0 0 9 11 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones 58.732.307
Corrientes
0 0 9 11 9 1 2 Contribucin a Organismos Descentralizados 58.732.307
0 0 9 11 9 1 2 671 Junta de Investigacin de Accidentes de 58.732.307
Aviacin Civil
0 0 9 11 9 1 2 671 21 Gastos Corrientes 58.732.307
0 0 9 11 9 1 2 671 21 1 Moneda Nacional 58.732.307
0 0 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones 7.786.226
de Capital
0 0 9 11 9 2 2 Contribucin a Organismos Descentralizados 7.786.226
0 0 9 11 9 2 2 671 Junta de Investigacin de Accidentes de 7.786.226
Aviacin Civil
0 0 9 11 9 2 2 671 22 Gastos de Capital 7.786.226
0 0 9 11 9 2 2 671 22 1 Moneda Nacional 7.786.226

TOTAL 66.518.533

57 - 70
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS 97


EROGACIONES FIGURATIVAS AL ORGANISMO REGULADOR DEL
SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero


327
_________________________________________________________________

DESCRIPCIN DE OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS


Incluye erogaciones figurativas a favor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos.

DISTRIBUCIN DE LMITES DEL GASTO

ASIGNACIN DE CRDITOS DE OTRAS CATEGORAS PRESUPUESTARIAS 97


A

G P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIN IMPORTE


R R I F. N P A C O
U O N C A R O N
P Y L N
O

0 0 9 OTROS 302.350.000
0 0 9 11 Tesoro Nacional 302.350.000
0 0 9 11 9 Gastos Figurativos 302.350.000
0 0 9 11 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones 301.150.000
Corrientes
0 0 9 11 9 1 2 Contribucin a Organismos Descentralizados 301.150.000
0 0 9 11 9 1 2 664 Organismo Regulador del Sistema Nacional 301.150.000
de Aeropuertos
0 0 9 11 9 1 2 664 21 Gastos Corrientes 301.150.000
0 0 9 11 9 1 2 664 21 1 Moneda Nacional 301.150.000
0 0 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones 1.200.000
de Capital
0 0 9 11 9 2 2 Contribucin a Organismos Descentralizados 1.200.000
0 0 9 11 9 2 2 664 Organismo Regulador del Sistema Nacional 1.200.000
de Aeropuertos
0 0 9 11 9 2 2 664 22 Gastos de Capital 1.200.000
0 0 9 11 9 2 2 664 22 1 Moneda Nacional 1.200.000

TOTAL 302.350.000

57 - 71
PLANILLA ANEXA AL ARTCULO 1

FUENTES FINANCIERAS
A
TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO DENOMINACIN IMPORTE
CEDENTE

37 Obtencin de Prstamos 20.696.653.934


37 9 Del Sector Externo 20.696.653.934
37 9 2 Del Sector Externo a Largo Plazo 20.696.653.934

TOTAL 20.696.653.934

57 - 72

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