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BOZIC INGENIERA Y CONSTRUCCIN LIMITADA.

PLAN DE CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALES


CONTRATO CW2226371 RENOVACIN RED AP PETORCA
CHINCOLCO 2016

Tipo de documento:

Plan DE S&SO Elabor Revis Aprob

rea: Nombre: Nombre: Nombre:

ADMIN. Catherine Acua Jorge Cantero Juan Bozic Nuez


Contreras

Revisin: Fecha: Cargo: Cargo: Cargo:


Asesor en PRP Residente de Obra Gerente de Operaciones
.-A001 18/01/2017
Fecha: Fecha: Fecha:

Noviembre 2016 Noviembre 2016 Noviembre 2016

Firma: Firma: Firma:


SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Copia Controlada:
Si No
PLAN DE CONTROL DE RIESGOS
Fecha Elaboracin:
INGENIERA Y CONSTRUCCIN
24/08/2015

INDICE

1. Objetivos.............................................................................................................3
1.1 Objetivo General...................................................................................................3
1.2 Objetivos especficos..............................................................................................3
2. Alcance..................................................................................................................3
3.Antecedentes del contrato..4
4. Poltica de la empresa..............................................................................................5
5. Organigrama de la obra6
6. Responsabilidades...................................................................................................6
6.1 Gerencia:.............................................................................................................6
6.2 Prevencionista de Riesgos:.....................................................................................6
6.3 Residente de Obra:................................................................................................6
6.4 Supervisores:.......................................................................................................7
6.5 Trabajadores:.......................................................................................................7
7. Desarrollo..............................................................................................................8
7.1 Actividades...........................................................................................................8
7.1.1 Elaboracin, actualizacin y difusin de Matriz IPER.............................................8
7.1.2 Procedimiento seguro de trabajo.......................................................................8
7.1.3 Investigacin de incidentes y/o accidentes.........................................................9
7.1.4 Capacitaciones................................................................................................9
7.1.5 Charlas Integrales...........................................................................................9
7.1.6 Charla diaria y Hoja de Control de Riesgos........................................................10
7.1.7 Inspecciones y Observaciones.........................................................................10
7.1.8 Premiacin al trabajador destacado en seguridad..............................................10
8. Seguimiento.........................................................................................................11
Anexos....................................................................................................................12

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1. Objetivos

1.1 Objetivo General

Planificar la implementacin de las medidas de control establecidas para una correcta


gestin en prevencin, contando con la participacin de toda la lnea de mando de la
obra.

1.2 Objetivos especficos

Disminuir los ndices de accidentabilidad, Tasa de Frecuencia y Riesgos.


Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 16.744, como as mismo a
las dems normativas vigentes.
Ejecutar el control de los riesgos de los procesos productivos a travs de la lnea de
supervisin.

2. Alcance

El presente Plan, deber ser aplicado en la obra Renovacin Red AP Petorca-Chincolco


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3. Resumen de la Obra

3.1 Antecedentes Principales:

Administrador de Contrato Ral Garrido


Contratista Bozic Ingeniera y Construccin Limitada
Plazo de ejecucin 90 das corridos
Fecha de inicio 03 de enero
Monto del contrato 133.971.526 + IVA

3.2 Descripcin de la Obra.

Los trabajos que se desarrollarn sern los siguientes:


a) Petorca: Renovacin de matriz existente PVC D=75 mm, en calle Condell, por una
matriz de HDPE de D=160 mm de 150 metros de largo. Construccin de 1 vlvula y
renovacin de 4 arranques.
b) Chincolco: Renovacin de matrices existentes PVC D= 75mm, en Calle Bruna, Coelsa
y Castro por una matriz de HDPE de D=160 mm de largo total 933 metros,
construccin de 9 vlvulas ms 5 grifos y renovacin de 53 arranques.

4. Poltica de la empresa

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5. Organigrama de la Obra

Jorge Cantero
Fuentealba
Vctor Pizarro Toro Residente de Obra
Fono: 957181494 Encargado Calidad
Prof. Prevencin de lvaro Vargas
Riesgos Reinoso
Fono: 985613304 Fono: 950694559

Supervisor

Maestro
Maestro Gasfter
Gasfter
Maestro
Maestro Albail
Albail
Jornales
Jornales
Conductor
Conductor
Operadores
Operadores

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6. Responsabilidades

6.1 Gerencia:

Aprobar y respaldar el Programa de Control de Riesgos Operacionales.


Difundir la poltica de la empresa en relacin con la prevencin de riesgos.
Asignar recursos necesarios para el cumplimiento del programa.
Controlar y evaluar el cumplimiento del programa.
Asignar responsabilidades a los distintos niveles de la Organizacin.

6.2 Prevencionista de Riesgos:

Elaborar el Plan de Control de Riesgos Operacionales.


Planificar, Organizar, Supervisar y promover acciones permanentes de prevencin de
riesgos, para evitar la ocurrencia de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales de los trabajadores.
Informar mensualmente a Gerencia General y empresa Mandante sobre el
cumplimiento del programa.
Mantener un registro estadstico de los ndices de accidentabilidad de la empresa,
segn lo estipulado en el Decreto Supremo N 40 de la ley N 16.744.

5.3 Residente de Obra:

Aprobar y respaldar el Plan de Control de Riesgos Operacionales.


Ejecutar y responsabilizarse en las actividades que demanda el plan de Control de
Riesgos Operacionales.
Controlar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos establecidos.
Instruir al personal en los riesgos inherentes y orienta su personal en los mtodos de
trabajo seguro.
Promover las actividades y tareas del plan, motivando a su personal en el
cumplimiento y xito del Programa.

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5.4 Supervisores:

Investigar e Informar los accidentes que ocurrieren en su turno, al asesor de


seguridad, administradores de Contrato y superiores, de todo Incidente que se
produzca en su rea de trabajo.
Ejecutar Inspecciones de Seguridad de su rea de trabajo, reportando los resultados
al asesor de seguridad, administrador de contratos y superiores.
Cumplir y hace cumplir los procedimientos y normas de seguridad establecidos por la
organizacin, Empresas Mandante, de tal forma de mantener la normalidad de las
operaciones.
Mantener un programa de Charlas de Seguridad impartidas a todos sus trabajadores.
Exigir a todo su personal el uso y cuidado apropiado de los elementos de proteccin
personal.
Capacitar y entrenar al personal a cargo en la forma correcta de ejecutar el trabajo.
Realizar actividades de prevencin de riesgos, con el objeto de mantener bajo control
los riesgos asociados a las operaciones.
Exigir Orden y Aseo a su personal a cargo, del rea en donde desempea su trabajo.
Ejecutar liderazgo en terreno.

5.5 Trabajadores:

Informar inmediatamente a su supervisor, Asesor de seguridad de todo incidente que


se produzca durante la realizacin de su trabajo.
Cumplir con todas las normas y procedimientos establecidos por la Organizacin y
Empresa Mandante.
Participar en todas las actividades programadas de prevencin de riesgos, aportando
ideas o soluciones en la realizacin de mejoras en determinadas operaciones.
Usar y cuidar los elementos de proteccin personal, que la empresa le proporcione
para la realizacin de su trabajo.
Mantener en todo momento el Orden y Aseo en su lugar de trabajo.
Anteponer la seguridad ante toda operacin que realice.
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Informar a su supervisor sobre la existencia de condiciones Inseguras detectadas en


su rea de trabajo.
Plantear sugerencias positivas para el control de riesgos operacionales.
Informar sobre Accidentes ocurridos y cooperar en la investigacin de accidentes.
Participar en los cursos y charlas programadas por la empresa y Asociacin Chilena
de Seguridad.
Evitar daar el medio ambiente.

7. Desarrollo

6.1 Actividades

Se definir una Programacin mensual de las actividades a realizar en la obra, dentro del
cual se incluir un Programa Personalizado dirigido a cada supervisor.

6.1.1 Elaboracin, actualizacin y difusin de Matriz IPER.

Al inicio de los trabajos se deber conformar un equipo compuesto por el Asesor en


Prevencin de Riesgos, Profesional Residente y Supervisor de especialidad, los cuales
debern realizar la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de la Obra. Sin
embargo en forma mensual los supervisores a cargo de cada etapa de trabajo, debern
actualizar dicha matriz segn las modificaciones y caractersticas de la faena, adems
sern los encargados de difundir el documento a los trabajadores involucrados en las
diversas labores.

6.1.2 Procedimiento seguro de trabajo

Una vez elaborada la Matriz IPER, se debern confeccionar procedimientos de trabajo


que expliquen la forma correcta y segura de realizar los trabajos de alta criticidad.
Los responsables de su elaboracin sern los supervisores a cargo de cada tarea en
conjunto con el experto en prevencin de riesgos de la obra.

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Estos procedimientos debern ser difundidos a la totalidad de trabajadores involucrados


en la labor.

6.1.3 Investigacin de incidentes y/o accidentes

Se debern investigar la totalidad de incidentes ocurridos en obra, sean estos con o sin
tiempo perdido. La investigacin la deber realizar el supervisor a cargo de la faena en la
que ocurri el suceso, siendo entregada dentro de un plazo de 24 horas al Asesor en
Prevencin. La lnea de mando de la obra ser la encargada de difundir el incidente a
todo el personal con el fin de que se apliquen las medidas correctivas definidas tras la
investigacin evitando la repeticin del hecho.

6.1.4 Capacitaciones

Se definir un Plan de Capacitacin aplicable a la Obra, cuyo seguimiento lo realizar el


Experto en Prevencin del proyecto y el Jefe de Departamento de Prevencin de la
empresa.
El experto en prevencin de riesgos deber realizar en forma semanal una capacitacin a
todo el personal de obra.

6.1.5 Charlas Integrales

Cada supervisor deber realizar en forma mensual una charla a todo el personal de la
obra, abarcando temas de seguridad relacionados directamente a las labores en
desarrollo.
El experto en prevencin de riesgos, Profesional Residente y encargado de calidad
deber realizar esta actividad cada vez que sea necesario.

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6.1.6 Charla diaria y Hoja de Control de Riesgos

Diariamente el supervisor a cargo de cada faena, deber difundir a sus trabajadores la


Hoja de Control de Riesgos, la cual contiene una seleccin de los Elementos de
Proteccin Personal que se deben utilizar, la sealtica aplicable, las labores a realizar
durante el da, los riesgos que entraan la actividad y las medidas preventivas definidas
para evitar la ocurrencia de incidentes.

6.1.7 Inspecciones y Observaciones

Se definir un programa mensual de Inspecciones y Observaciones que debe realizar la


lnea de mando de la obra. Las inspecciones sern especficas segn las actividades que
se estn desarrollando (excavaciones, condiciones de terreno, trabajo en altura,
maquinaria, control de epp, etc). La persona a cargo de la inspeccin deber definir un
responsable del levantamiento de las condiciones subestandar detectadas y un plazo
para aplicar la mejora.
Las observaciones sern dirigidas a los trabajadores con el fin de detectar acciones
subestandar y corregirlas de forma inmediata mediante una reinduccin.

6.1.8 Premiacin al trabajador destacado en seguridad

De forma mensual se otorgar un premio al trabajador que destaque en seguridad. Cada


supervisor deber proponer a un trabajador, posteriormente la comisin evaluadora
conformada por el Residente de Obra, Experto en Prevencin de Riesgos, Encargado de
Calidad y Representante del CPHS definir al trabajador merecedor del incentivo.

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8. Seguimiento

7.1 Desarrollo de auditoras de Seguridad y Salud Ocupacional.


Internas: Mensualmente, el Departamento de Prevencin de Riesgos, auditar las
Obras, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos de cada Obra.

7.2 Informe Semanal


El Asesor en Prevencin de Riesgos de cada Obra, deber hacer llegar en forma semanal al
Departamento de Prevencin de Riesgos de la empresa, el Cronograma con las actividades
realizadas v/s las programadas, determinando as el cumplimiento del Programa de
Prevencin de Riesgos.

7.3 Reuniones
En forma semanal se realizar una reunin con la Inspeccin Tcnica de obra para discutir
problemticas observadas durante visitas a obra y temas generales de la Gestin en
Prevencin de Riesgos.

Anexos

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Anexo N1: Certificado de Siniestralidad


Anexo N2: Certificado de adhesin a Mutual
Anexo N3: Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
Anexo N4: Procedimiento de uso y cuidado de EPP
Anexo N5: Procedimiento de Control de Riesgos Crticos
Anexo N6: Procedimiento de Seguridad Excavaciones
Anexo N7: Procedimiento de Seguridad Operacin Retroexcavadora
Anexo N8: Procedimiento de Seguridad Trabajos en la Va
Anexo N9: Procedimiento de Seguridad Esmeril Angular
Anexo N10: Procedimiento de Seguridad Gasfitera
Anexo N11: Procedimiento de Seguridad Manejo Manual de Materiales
Anexo N12: Cronograma de gestiones preventivas
Anexo N13: Plan de Capacitaciones
Anexo N14: Plan de Emergencias
Anexo N15: Formato Registro de Entrega de RIOHS
Anexo N16: Formato Registro de Entrega de EPP
Anexo N17: Formato Registro de Aplicacin de bloqueador solar
Anexo N18: Formato Registro de Induccin ODI
Anexo N19: Formato Registro de Capacitacin

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