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Servicios de Asesoramiento Contable

Calidad y Conocimiento a su Servicio

Jutiapa, 09 de Marzo de 2017

SEORES CONSEJO ADMINISTRACIN


EMPRESA COMERCIAL E INDUSTRIAL CREMAS, S.A.
Presente.

Estimados Seores:

Ustedes nos han solicitado que auditemos el Balance General y el Estado de Resultados
de la Empresa Comercial e Industrial Cremas, S.A., al 31 de diciembre de 2016. Por medio
de la presente, tenemos el gusto de confirmar nuestra aceptacin y nuestro entendimiento
respecto a este compromiso.

Nuestra auditora se efectuar de acuerdo con Normas de Auditora Generalmente


Aceptadas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Para formar nuestra opinin sobre los estados financieros, efectuaremos pruebas
suficientes para obtener seguridad razonable en cuanto a que la informacin que contienen
los registros contables principales y otros datos fuentes, es confiable y suficiente como base
para la preparacin de los Estados Financieros. Tambin decidiremos si es que la
informacin est revelada adecuadamente en los Estados Financieros.

En virtud de la naturaleza de las pruebas y de otras limitaciones inherentes a una


auditora, junto con las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, existe
un riesgo ineludible de que pueda permanecer sin ser descubierta alguna distorsin
importante. Adems de nuestro dictamen sobre los Estados Financieros, proporcionaremos
una carta por separado, conteniendo las debilidades importantes de control interno de las
que tengamos conocimiento.

Nos permitimos recordarles que la responsabilidad por la preparacin de los Estados


Financieros, incluyendo las revelaciones suficientes, recae en la administracin de la
Compaa. Esto incluye el mantenimiento de registros contables y controles internos
adecuados, la seleccin y aplicacin de polticas de contabilidad y la salvaguarda de los
activos de la compaa.

Como parte del proceso de nuestra auditora solicitaremos de la administracin,


confirmacin por escrito, referente a las informaciones que se nos hubieren proporcionado
respecto a la auditora.

Se espera la cooperacin total de su personal y se cuenta con la colaboracin del mismo


para proporcionar los registros, documentacin y otra informacin que se requiera en
relacin con nuestra auditora.

Nuestros honorarios, que se facturarn a medida que avance el trabajo, se basan en el


tiempo que requieran las personas que realicen el trabajo, ms desembolsos directos por
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Telfono: 78445560
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gastos. Las cuotas por hora individuales varan de acuerdo con el grado de responsabilidad
involucrado, la experiencia y habilidad que se requieran.

Esta carta estar en vigor los aos venideros, a menos que termine, modifique o se
sustituya.

Sean tan amables de firmar y devolver la copia adjunta a la presente carta como
indicacin de que estn enterados del trabajo que se desea realizar y el alcance de nuestras
pruebas.

Atentamente.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO CONTABLES S.A


CONTADORES PBLICOS Y AUDITORES

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Calidad y Conocimiento a su Servicio
Jutiapa, 09 de Marzo de 2017

AL CONSEJO DE ADMINISTRACIN
CERVECERIA CENTROAMERICANA S.A
Presente.

Estimados Seores:

Ustedes nos han solicitado que auditemos el balance general de 31 de diciembre de los
aos 2005 a 2007 y los estados relativos de resultados y flujos de efectivo por el ao que
termina en esa fecha. Por medio de la presente, tenemos el agrado de confirmar nuestra
aceptacin y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra auditora ser realizada
con el objetivo de que expresemos una opinin sobre los estados financieros.

Efectuaremos nuestra auditora de acuerdo con Normas Internacionales de Auditora (o


normas o prcticas nacionales relevantes). Dichas NIAs requieren que planeemos y
desempeemos la auditora para obtener una certeza razonable sobre si los estados
financieros estn libres de representaciones errneas importantes.

Una auditora incluye el examen, sobre una base de pruebas, de la evidencia que soporta
los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditora tambin incluye evaluar
los principios contables usados y las estimaciones importantes hechas por la gerencia, as
como evaluar la presentacin global del estado financiero. En virtud de la naturaleza
comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una auditora, junto con las
limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, hay un
riesgo inevitable de que an algunas representaciones errneas importantes puedan
permanecer sin ser descubiertas.

Adems de nuestro dictamen sobre los estados financieros, esperamos proporcionarle


una carta por separado, referente a cualesquiera debilidades sustanciales en los sistemas de
contabilidad y control interno que vengan a nuestra atencin. Les recordamos que la
responsabilidad por la preparacin de los estados financieros incluyendo la adecuada

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revelacin, corresponde a la administracin de la compaa. Esto incluye el mantenimiento
de registros contables y de controles internos adecuados, la seleccin y aplicacin de
polticas de contabilidad, y la salvaguarda de los activos de la compaa.
Como parte del proceso de nuestra auditora, pediremos de la administracin
confirmacin escrita referente a las representaciones hechas a nosotros en conexin con la
auditora. Esperamos una cooperacin total con su personal y confiamos en que ellos
pondrn a nuestra disposicin todos los registros, documentacin, y otra informacin que se
requiera en relacin con nuestra auditora.

Nuestros honorarios que se facturaron a medida que avance el trabajo, se basan en el


tiempo requerido por las personas asignadas al trabajo ms gastos directos. Las cuotas por
hora individuales varan segn el grado de responsabilidad involucrado y la experiencia y
pericia requeridas.

Esta carta ser efectiva para aos futuros a menos que se cancele, modifique o substituya.

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensin y
acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditora de los estados financieros.

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CONTADORES PBLICOS Y AUDITORES

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Jutiapa, 15 de abril de 2017

SEORES CONSEJO ADMINISTRACIN


GRUPO DATEL, S.A
Presente.

Estimados Seores:

Al haber sido designado mediante oficio N 18-96, para que auditemos el Balance
General al 31 de diciembre de los aos 2007 y 2008 y los correspondientes estados de
gestin y de flujos de efectivo por el ao terminado en esa fecha, nos es grato confirmarles
nuestra aceptacin nuestra conformidad de este compromiso y por medio de esta carta.

Nuestra auditora se llevar a cabo con el objeto de expresar una opinin sobre los
estados financieros mencionados. Efectuaremos nuestra auditora de acuerdo con las
Normas Internacionales de Auditora (NIAs) y las Normas Internacionales de Informacin
Financiera (NIIF), dichas normas requieren que planeemos y ejecutemos la auditora con el
fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros estn libres de
errores materiales.

Una auditora comprende el examen, basado en una comprobacin selectiva, de las


evidencias que sustentan los estados financieros, tambin comprenden la evaluacin de los
principios de contabilidad, as como una evaluacin de la presentacin general de los
estados financieros en su conjunto.

Por basarse en pruebas selectivas y por otras limitaciones inherentes de una auditora,
as como las limitaciones propias de los sistemas de contabilidad y control, existe el riesgo
inevitable de que se queden sin detectar algunos errores materiales.

Adicionalmente a nuestro informe sobre los estados financieros, hemos considerados


proporcionarles una carta de control interno aparte, referente a las debilidades materiales en
los sistemas de contabilidad y de control interno que tomemos en conocimiento.

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Les recordamos que la responsabilidad para la preparacin de los estados financieros,
incluyendo la adecuada revelacin de informacin, es de la gerencia de la entidad. Esto
incluye mantenimiento de los registros contables y de controles internos adecuados, la
seleccin y aplicacin de polticas de contabilidad y la salvaguarda de los activos de la
entidad. Como parte del proceso de nuestra auditora, solicitaremos a la gerencia la
confirmacin por escrito de las manifestaciones hechas a nuestra persona en relacin con la
auditora (Carta de representacin.) Esperamos contar con la completa cooperacin de su
personal a fin de que nos faciliten los registros, documentacin y otra informacin que
solicitemos en relacin con nuestra auditora.

Nuestros honorarios que se facturarn a medida que avance el trabajo, y de acuerdo a


las clusulas del contrato establecido se basan en el tiempo requerido en las bases de
concurso por las personas asignadas al trabajo ms gastos directos. El costo del personal
especializado por horas hombre, varan de acuerdo al grado de responsabilidad involucrado
y la experiencia y calificacin requerida.

La presente Carta ser efectiva durante el proceso de auditora a menos que se le de


trmino, se modifique o sustituya el compromiso.

Le agradeceremos firmar y devolver la copia adjunta de esta carta en seal de


conformidad y de acuerdo a los trminos del compromiso de auditora de los estados
financieros que llevaremos a cabo.

Atentamente.

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Jutiapa, 06 de junio de 2012

SEORES CONSEJO ADMINISTRACIN


LA CONFIANZA, S.A
Presente.

Estimados Seores:

Nos es grato comunicarle a usted que el Despacho de Servicios de Asesoramiento


Contable S.A est dispuesto a realizar la negociacin para llevar a cabo la Auditora de los
Estados Financieros, a su prestigiosa empresa en esta auditora se evaluar el perodo
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, en esta auditora ser practica
observando las Normas Vigentes tanto las NIIF como las NIAs, as como tambin las leyes,
normas tcnicas y reglamentos existentes. La empresa por su parte deber tener claro el
nivel de responsabilidad dentro del presente acuerdo.

Proveer de toda la informacin acerca del diseo administrativo.


Notificar al auditor del seguimiento de recomendaciones de auditora de que fue
efecto en caso de que hubiera existido una auditora anterior.
Proporcionar toda la informacin requerida por el equipo de auditores para llevar
a cabo presente evaluacin.
Pedir la participacin y colaboracin del equipo del departamento para el buen
desarrollo de la presente evaluacin.

La auditora se desarrollar dentro del siguiente calendario.

Inicio del trabajo: Julio de 2012


Final del trabajo: Febrero de 2013

El costo del presente servicio ser de Q150, 000.00 (ciento cincuenta mil quetzales)
ms el 16% de I.V.A debiendo cancelar de la siguiente manera: 50%al momento de la firma
del contrato y 50% contra-entrega del informe final, sin embargo, antes de entregar el
informe definitivo, se presentar y entregar el borrador del informe.

Si todo lo descrito en la presente, est en concordancia con lo ya acordado, solicitamos a


usted corroborar al final de esta carta y devolverlo a esta oficina.

Atentamente.

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Jutiapa, 9 de Agosto de 2005

INGENIERO
MIGUEL SUREZ CORNEJO
GERENTE GENERAL DE LAN CATERING SERVICES CIA. LTDA.
Presente:

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de confirmar la aceptacin y entendimiento de


este compromiso. La auditora de gestin ser realizada con el propsito de conocer la
efectividad de los procesos financieros, administrativos y operacionales entre el 1 de Enero
al 31 de Diciembre de 2004, la misma servir de gua para el logro de las expectativas a
corto y largo plazo.

La auditora se efectuar de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente


Aceptadas. Dichas normas requieren que una auditoria sea diseada y realizada para
obtener certeza razonable mediante la observacin, preguntas y evaluacin acerca de la
efectividad de las tareas. No obstante, cualquier asunto significativo relacionado con los
procesos a ser evaluados que surja durante la auditoria, ser comunicado en las
conclusiones y recomendaciones del informe.

Para examinar, el proceso financiero se requerir la utilizacin de los estados


financieros del ao 2003 y 2004, los mismos que debern estar auditados; se evaluar al
personal de la empresa para conocer si las actividades son desarrolladas de manera eficiente
y eficaz.

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Espero una colaboracin total con su personal y confiamos en que ellos pondrn a
disposicin la documentacin e informacin que se requiera en relacin con la auditoria. Si
todo lo descrito en la presente, est de acuerdo con lo pacto, solicitamos a usted corroborar
al final de esta carta y devolverlo a esta oficina.

Atentamente.

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Jutiapa, 10 de Marzo del 2014

DIRECTORA GENERAL
SABORES TRADICIONALES S.A DE C.V.
Presente

Han solicitado a ustedes que auditemos los estados financieros de la empresa Sabores
Tradicionales S.A. de C.V. que comprenden el balance general al 31 de diciembre del 2013,
el estado de resultado integral, estados de variaciones en el capital contable y estado de
flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y un resumen de
las polticas contables significativas y otra informacin explicativa. Nos complace
informarles mediante esta carta que aceptamos el encargo de auditoria y comprendemos su
contenido. Realizaremos nuestra auditoria con el objetivo de expresar una opinin sobre los
estados financieros.

Llevaremos a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de


Auditoria (NIA). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de tica as
como que planifiquemos y ejecutemos con el fin de obtener una seguridad razonable de que
los estados financieros estn libres de incorrecin material. Una auditoria conlleva la
aplicacin de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los importes y la
informacin revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoracin de los riesgos de incorreccin
material en los estados financieros debida a fraude o error. Una auditora tambin incluye
la evaluacin de la adecuacin de las polticas contables aplicadas y de la razonabilidad de
las estimaciones contables realizadas por la direccin, as como la evaluacin de la
presentacin global de los estados financieros.

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Debido a las limitaciones inherentes a la auditoria, junto con las limitaciones inherentes
al control interno, existe un riesgo inevitable que puedan no detectarse algunas
incorreciones materiales, aun cuando la auditoria se planifique y ejecute adecuadamente de
conformidad con las NIA.

Al efectuar nuestras valoraciones de riesgo, tenemos en cuenta el control interno


relevante para la preparacin de los estados financieros por parte de la entidad con el fin de
disear procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcin de las circunstancias, y
no con la finalidad de expresar una opinin sobre la eficacia del control interno de la
entidad. No obstante, les comunicaremos por escrito cualquier deficiencia significativa en
el control interno relevante para ala auditoria de los estados financieros que identifiquemos
durante la realizacin de la auditora.

Realizaremos la auditora partiendo de la premisa de que la Direccin General reconoce


y comprende que son responsables de:
a. La preparacin y presentacin fiel de los estados financieros de conformidad con
las Normas de Informacin Financiera (NIF);
b. El control interno que la direccin considere necesario para permitir la preparacin
de los estados financieros libres de incorrecin material, debida a fraude o error; y
c. Proporcionarnos:
1. Acceso a toda la informacin de la que tenga conocimiento la direccin y que sea
relevante para la preparacin de los estados financieros, tal como registro,
documentacin y otro material;
2. informacin adicional que podamos solicitar a la direccin para los fines de la
auditora; y
3. Acceso y limitado a las personas de la entidad de las cuales consideremos necesario
obtener evidencia de auditoria.

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Esperamos contar con la plena colaboracin de sus empleados durante nuestra auditoria.
Nuestros honorarios por los servicios de auditora a los estados financieros bsicos, se
fijaran en funcin del tiempo empleado en la realizacin del trabajo y de la responsabilidad
que asumimos al emitir el nuestra opinin profesional. Dichos honorarios ascienden a la
cantidad de Q250,000.00, de este importe ser requerido un anticipo del 50% al inicio del
trabajo y el resto se cobrara hasta terminar el trabajo a realizar. A dicho importe tambin se
le adicionaran los gastos que incurramos por su cuenta y en I.V.A. Correspondiente.

Los informes que proporcionaremos a la direccin general de la empresa sern los


siguientes:
1. Un informe detallado los das viernes durante el perodo de auditora, con el
objeto de que se den cuenta del avance de nuestra auditoria y esta puede ser cotejada con la
planeacin que proporcionaremos.
2. Tambin proporcionaremos un informe de acuerdo a cada clasificacin de los
estados financieros.
3. Un informe detallado de inventarios.
4. De cuentas por cobrar.
5. De activos fijos.
6. De pasivos.
7. Anlisis minucioso de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
8. Anlisis minucioso de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
9. Pagos provisionales.
10. Dos por ciento sobre nmina.
11. Anlisis minucioso para efectos de seguridad social.
12. Un informe ejecutivo el da 9 de mayo del mismo ao.
13. Un informe o dictamen con las conclusiones alcanzadas.
14. Una carta de observaciones y sugerencias que al caso sean necesarias.

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Es posible que la estructura y contenido de nuestro informe tenga que ser modificados en
funcin de los hallazgos de nuestra auditora.

Le rogamos que firmen y devuelvan la copia adjunta de esta carta para indicar que conocen
y aceptan los acuerdos relativos a nuestra auditoria de estados financieros incluidas nuestras
respectivas responsabilidades.

Atentamente.

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CONTADORES PBLICOS Y AUDITORES

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Jutiapa, 24 noviembre de 2005

SEORES
LOS OTROS PROFESIONALES CPA. S.C
Presente

Estimados Seores.

Esta carta es para confirmar nuestro entendimiento de los trminos y objetivos nuestro
trabajo y la naturaleza y limitacin delos servicios que proporcionaremos. Nuestro trabajo
ser conducido de acuerdo con la Norma Internacional de Auditoria aplicables a trabajos
con procedimientos convenidos y as lo indicaremos en nuestro informe.
Hemos convenido en que se realice los siguientes procedimientos e informamos los
resultados de hechos, resultantes del trabajo.
1. Se realizara una toma fiscal del 100% de los vehculos (furgones y cabezales)
propiedad de la compaa Transportes Omar S.A
2. Verificacin de la documentacin que sea nombre de la Compaa Transportes
Omar S.A
3. Corroborar la documentacin con los vehculos (furgones y cabezales)

Los procedimientos que se realizan no constituirn una auditora sino una revisin
hecha de acuerdo con Normas Internacionales de Auditora y por consiguiente no se
expres ninguna certeza.

Esperamos toda la cooperacin del personal nuestro as como la del personal de la


Compaa Transportes Omar, S.A y confiaremos en que pondrn nuestra disposicin
cualquier documentacin o informacin solicitada en conexin con nuestro trabajo.

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Los honorarios, los cuales sern facturados conforme lo indicado en la carta propuesta,
se basan en el tiempo requerido por los individuos asignados al compromiso, ms gastos
reales. Las cuotas individuales por hora, varan de acuerdo al grado de responsabilidad,
experiencia y habilidad requerida.

Esta carta entrar en vigor para periodos futuros, a menos que se termine, se enmiende o
se sustituya.

Favor de firmar y regresar la copia anexa de esta carta para indicar que concuerda con su
entendimiento de los trminos del trabajos, incluyendo los procedimientos especficos en
los que hemos convenidos realizarlos.

Atentamente.

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Jutiapa, 20 de febrero de 2017

SEORES
CONSEJO DE ADMINISTRACIN
EMPRESA LA NACIONAL, S.A

Estimados Seores.

El objeto de esta carta es confirmar nuestra aceptacin y entendimiento de las Normas


Internacionales de Contabilidad relativos al Balance, Estados de Resultados y Flujos de
Efectivos de la empresa La Nacional S.A al 31 de diciembre de 2015. Nuestra auditor9a se
llevar a cabo de conformidad con Normas Internacionales de Auditora e incluir todos los
procedimientos que consideremos necesarios con el objeto de expresar opinin sobre los
Estados Financieros.

En virtud de la naturaleza de las pruebas y de otras limitaciones a toda auditora junto a


limitaciones propias de cualquier estructura de control interno, existe un riesgo inevitable
de que pueda permanecer sin ser descubierta alguna distorsin importante.

Adems de nuestro dictamen sobre los Estados Financieros, preparamos una carta por
separados, que someteremos a su consideracin y que contendr las debilidades importantes
de las que tengamos conocimientos.

Las recordamos que es responsabilidad de la administracin de la compaa la


preparacin de los Estados Financieros y la suficiencia de sus revelaciones. Esto incluye el
mantenimiento de registro contables y controles internos adecuados, salvaguardas de los
activos de la Empresa y la seleccin y aplicacin de poltica de contabilidad.

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Esperamos cooperacin total de su personal y confiamos en que nos proporcionarn los
registros, documentacin y otra informacin relativa a nuestro examen. Como parte de la
auditora solicitaremos de la administracin confirmacin por escrito de las informaciones
que nos fueran proporcionadas en el proceso de la auditora.

Nuestros honorarios para esta auditora eso sobre la base de cuota fija de cien mil
quetzales (Q. 100,000.00), los que se basan en el nmero de personas acordadas que se
asignarn los honorarios antes indicados, a menos que surjan condiciones inesperados en el
curso de la auditora.

Esta carta estar en vigor los prximos aos, a menos que se termine, se modifique o se
sustituya.

Favor de firmar y remitirnos la copia adjunta de la presente como indicacin de que


concuerda con su entendimiento en cuanto a los acuerdos sobre nuestra auditora a los
Estado Financieros.

Atentamente.

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Jutiapa,15 enero de 2017

SEORES
CONSEJO DE ADMINISTRACIN
CORPOSACIN ISC S.A

Estimados Seores.

Ustedes nos han solicitado que auditemos el Sistema Informtico SACI manejado por el
rea de Contabilidad en el rea de ventas. Por medio de la presente, tenemos el agrado de
confirmar nuestra aceptacin y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra
auditoria ser realizada con el objetivo de que expresemos una opinin sobre el Sistema
Informtico.

Una auditoria incluye el examen, sobre una base de pruebas, de la evidencia que soporta
los el uso del Software Contable. Una auditoria tambin incluye evaluar los procedimientos
realizados en el Software.

En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una


auditoria, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y
control interno, hay un riesgo inevitable de que aun algunas representaciones errneas
importantes puedan permanecer sin ser descubiertas.

Adems de nuestra opinin, esperamos proporcionarle una carta por separado, referente
a cualesquiera debilidades sustanciales en el sistema de contabilidad y control interno que
vengan a nuestra atencin.

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Calidad y Conocimiento a su Servicio
Esperamos una cooperacin total con su personal y confiamos en que ellos pondrn a
nuestra disposicin toda la informacin que se requiera en relacin con nuestra auditoria.

Nuestros honorarios que se facturarn a medida que avance el trabajo, se basan en el


tiempo requerido por las personas asignadas al trabajo ms gastos directos.

Sean tan amables de firmar y devolver la copia adjunta a la presente carta como
indicacin de que estn enterados del trabajo que se desea realizar y el alcance de nuestras
pruebas.

Atentamente.

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Jutiapa, 16 de enero de 2017


SEORES
JUNTA DE ACCIONISTAS
PTICA MEJOR VISIN, S.A

Estimados Seores:

Ustedes nos han solicitado que auditemos el rubro de inventarios por el perodo
correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2016. Por medio de la presente,
tenemos el gusto de confirmar nuestra aceptacin y entendimiento de los compromisos
enunciados en nuestra propuesta de servicios, nuestra auditora ser realizada con el
objetivo de que expresemos una opinin sobre el rubro de inventarios.

Adicional de nuestro dictamen sobre el rubro de inventarios, esperamos proporcionarles


una carta de observaciones referente a cualquier debilidad en los sistemas de contabilidad y
control interno que atrae a nuestra atencin.

Les recordamos que la responsabilidad por la preparacin de los Estados Financieros,


los registros contables, el control interno adecuado, las polticas contables y la salvaguarda
del inventario de la empresa corresponde a la administracin de la compaa.

Esperamos una cooperacin total del personal de la compaa que pondrn a nuestra
disposicin todos los registros, documentos y cualquier informacin que se requiera en
relacin con nuestra auditora. Nuestros honorarios se facturarn como se menciona en
nuestra propuesta de servicios.

Favor de firmar y devolver la copia anexa de esta carta para indicar su comprensin y
acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditora del rubro de inventarios.
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