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Estimados Seores:
Ustedes nos han solicitado que auditemos el Balance General y el Estado de Resultados
de la Empresa Comercial e Industrial Cremas, S.A., al 31 de diciembre de 2016. Por medio
de la presente, tenemos el gusto de confirmar nuestra aceptacin y nuestro entendimiento
respecto a este compromiso.
Para formar nuestra opinin sobre los estados financieros, efectuaremos pruebas
suficientes para obtener seguridad razonable en cuanto a que la informacin que contienen
los registros contables principales y otros datos fuentes, es confiable y suficiente como base
para la preparacin de los Estados Financieros. Tambin decidiremos si es que la
informacin est revelada adecuadamente en los Estados Financieros.
Esta carta estar en vigor los aos venideros, a menos que termine, modifique o se
sustituya.
Sean tan amables de firmar y devolver la copia adjunta a la presente carta como
indicacin de que estn enterados del trabajo que se desea realizar y el alcance de nuestras
pruebas.
Atentamente.
AL CONSEJO DE ADMINISTRACIN
CERVECERIA CENTROAMERICANA S.A
Presente.
Estimados Seores:
Ustedes nos han solicitado que auditemos el balance general de 31 de diciembre de los
aos 2005 a 2007 y los estados relativos de resultados y flujos de efectivo por el ao que
termina en esa fecha. Por medio de la presente, tenemos el agrado de confirmar nuestra
aceptacin y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra auditora ser realizada
con el objetivo de que expresemos una opinin sobre los estados financieros.
Una auditora incluye el examen, sobre una base de pruebas, de la evidencia que soporta
los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditora tambin incluye evaluar
los principios contables usados y las estimaciones importantes hechas por la gerencia, as
como evaluar la presentacin global del estado financiero. En virtud de la naturaleza
comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una auditora, junto con las
limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, hay un
riesgo inevitable de que an algunas representaciones errneas importantes puedan
permanecer sin ser descubiertas.
Esta carta ser efectiva para aos futuros a menos que se cancele, modifique o substituya.
Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensin y
acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditora de los estados financieros.
Estimados Seores:
Al haber sido designado mediante oficio N 18-96, para que auditemos el Balance
General al 31 de diciembre de los aos 2007 y 2008 y los correspondientes estados de
gestin y de flujos de efectivo por el ao terminado en esa fecha, nos es grato confirmarles
nuestra aceptacin nuestra conformidad de este compromiso y por medio de esta carta.
Nuestra auditora se llevar a cabo con el objeto de expresar una opinin sobre los
estados financieros mencionados. Efectuaremos nuestra auditora de acuerdo con las
Normas Internacionales de Auditora (NIAs) y las Normas Internacionales de Informacin
Financiera (NIIF), dichas normas requieren que planeemos y ejecutemos la auditora con el
fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros estn libres de
errores materiales.
Por basarse en pruebas selectivas y por otras limitaciones inherentes de una auditora,
as como las limitaciones propias de los sistemas de contabilidad y control, existe el riesgo
inevitable de que se queden sin detectar algunos errores materiales.
Atentamente.
Estimados Seores:
Atentamente.
INGENIERO
MIGUEL SUREZ CORNEJO
GERENTE GENERAL DE LAN CATERING SERVICES CIA. LTDA.
Presente:
De mis consideraciones:
Atentamente.
DIRECTORA GENERAL
SABORES TRADICIONALES S.A DE C.V.
Presente
Han solicitado a ustedes que auditemos los estados financieros de la empresa Sabores
Tradicionales S.A. de C.V. que comprenden el balance general al 31 de diciembre del 2013,
el estado de resultado integral, estados de variaciones en el capital contable y estado de
flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y un resumen de
las polticas contables significativas y otra informacin explicativa. Nos complace
informarles mediante esta carta que aceptamos el encargo de auditoria y comprendemos su
contenido. Realizaremos nuestra auditoria con el objetivo de expresar una opinin sobre los
estados financieros.
Esperamos contar con la plena colaboracin de sus empleados durante nuestra auditoria.
Nuestros honorarios por los servicios de auditora a los estados financieros bsicos, se
fijaran en funcin del tiempo empleado en la realizacin del trabajo y de la responsabilidad
que asumimos al emitir el nuestra opinin profesional. Dichos honorarios ascienden a la
cantidad de Q250,000.00, de este importe ser requerido un anticipo del 50% al inicio del
trabajo y el resto se cobrara hasta terminar el trabajo a realizar. A dicho importe tambin se
le adicionaran los gastos que incurramos por su cuenta y en I.V.A. Correspondiente.
Le rogamos que firmen y devuelvan la copia adjunta de esta carta para indicar que conocen
y aceptan los acuerdos relativos a nuestra auditoria de estados financieros incluidas nuestras
respectivas responsabilidades.
Atentamente.
SEORES
LOS OTROS PROFESIONALES CPA. S.C
Presente
Estimados Seores.
Esta carta es para confirmar nuestro entendimiento de los trminos y objetivos nuestro
trabajo y la naturaleza y limitacin delos servicios que proporcionaremos. Nuestro trabajo
ser conducido de acuerdo con la Norma Internacional de Auditoria aplicables a trabajos
con procedimientos convenidos y as lo indicaremos en nuestro informe.
Hemos convenido en que se realice los siguientes procedimientos e informamos los
resultados de hechos, resultantes del trabajo.
1. Se realizara una toma fiscal del 100% de los vehculos (furgones y cabezales)
propiedad de la compaa Transportes Omar S.A
2. Verificacin de la documentacin que sea nombre de la Compaa Transportes
Omar S.A
3. Corroborar la documentacin con los vehculos (furgones y cabezales)
Los procedimientos que se realizan no constituirn una auditora sino una revisin
hecha de acuerdo con Normas Internacionales de Auditora y por consiguiente no se
expres ninguna certeza.
Esta carta entrar en vigor para periodos futuros, a menos que se termine, se enmiende o
se sustituya.
Favor de firmar y regresar la copia anexa de esta carta para indicar que concuerda con su
entendimiento de los trminos del trabajos, incluyendo los procedimientos especficos en
los que hemos convenidos realizarlos.
Atentamente.
SEORES
CONSEJO DE ADMINISTRACIN
EMPRESA LA NACIONAL, S.A
Estimados Seores.
Adems de nuestro dictamen sobre los Estados Financieros, preparamos una carta por
separados, que someteremos a su consideracin y que contendr las debilidades importantes
de las que tengamos conocimientos.
Nuestros honorarios para esta auditora eso sobre la base de cuota fija de cien mil
quetzales (Q. 100,000.00), los que se basan en el nmero de personas acordadas que se
asignarn los honorarios antes indicados, a menos que surjan condiciones inesperados en el
curso de la auditora.
Esta carta estar en vigor los prximos aos, a menos que se termine, se modifique o se
sustituya.
Atentamente.
SEORES
CONSEJO DE ADMINISTRACIN
CORPOSACIN ISC S.A
Estimados Seores.
Ustedes nos han solicitado que auditemos el Sistema Informtico SACI manejado por el
rea de Contabilidad en el rea de ventas. Por medio de la presente, tenemos el agrado de
confirmar nuestra aceptacin y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra
auditoria ser realizada con el objetivo de que expresemos una opinin sobre el Sistema
Informtico.
Una auditoria incluye el examen, sobre una base de pruebas, de la evidencia que soporta
los el uso del Software Contable. Una auditoria tambin incluye evaluar los procedimientos
realizados en el Software.
Adems de nuestra opinin, esperamos proporcionarle una carta por separado, referente
a cualesquiera debilidades sustanciales en el sistema de contabilidad y control interno que
vengan a nuestra atencin.
Sean tan amables de firmar y devolver la copia adjunta a la presente carta como
indicacin de que estn enterados del trabajo que se desea realizar y el alcance de nuestras
pruebas.
Atentamente.
Estimados Seores:
Ustedes nos han solicitado que auditemos el rubro de inventarios por el perodo
correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2016. Por medio de la presente,
tenemos el gusto de confirmar nuestra aceptacin y entendimiento de los compromisos
enunciados en nuestra propuesta de servicios, nuestra auditora ser realizada con el
objetivo de que expresemos una opinin sobre el rubro de inventarios.
Esperamos una cooperacin total del personal de la compaa que pondrn a nuestra
disposicin todos los registros, documentos y cualquier informacin que se requiera en
relacin con nuestra auditora. Nuestros honorarios se facturarn como se menciona en
nuestra propuesta de servicios.
Favor de firmar y devolver la copia anexa de esta carta para indicar su comprensin y
acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditora del rubro de inventarios.
1ra. Avenida 6-31 Zona 2 Jutiapa, Jutiapa
Telfono: 78445560
sacauditores@hotmail.c
om
Servicios de Asesoramiento Contable
Calidad y Conocimiento a su Servicio
Atentamente.