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CENTRO DE SERVICIOS MDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRAN C.A.

Al 31 de diciembre de 2016

Informe del Comisario


A la Junta General de Accionistas de
dENTRO DE SERVICIOS MDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRAN C.A.:
n cumplimento a lo dispuesto en e Artculo 279 de la Ley de Compaas y la Resolucin
No.92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compaas, referente a las
obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisario de CENTRO DE SERVICIOS
MDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRAN C.A., presento a ustedes mi informe y opinin
sobre la razonabilidad y suficiencia de la informacin presentada a ustedes por la
Administracin, en relacin con la situacin financiera y resultado de operaciones de la
Compaa por el ao terminado el 31 de diciembre de 2016.

Responsabilidad de la administracin de la Compaa por los Estados Financieros

La preparacin y presentacin de los estados financieros de conformidad cont Normas


Internacionales de Informacin Financiera (NIIF), es responsabilidad de los administradores de
la Compaa, as como el diseo, la implementacn, y el mantenimiento de controles internos
relevantes para la preparacin y presentacin de tales estados financieros.

Responsabilidad del Comisario

Mi responsabilidad expresar una opinin sobre los estados financieros de la compaa, basada
en la revisin efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administracin, de las normas
legales, estatutarias y reglamentarias, as cmo de las resoluciones de Junta General de
Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisin fue efectuada siguiendo los lincamientos de las Normas Internacionales de
Auditora, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia
que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicacin
de las Normas Internacionales de Informacin Financiera, evaluacin del control interno de la
compaa, cumplimiento de los requerimientos de un apropiado sistema contable, emisin de
facturas por servicios de salud con el correspondiente TVA y registro de retenciones en la fuente
recibidas y las realizadas por la Compaa, y otros procedimientos de revisin considerados
necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Para este propsito, he obtenido de los administradores, informacin de las operaciones,


registros contables y documentacin sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases
selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situacin financiera al 31 de diciembre de
2016 cuyo total de activos es de US$ 16.155.684 y el correspondiente estado de resultados
Integral terminado en esa fecha cuya utilidad neta es de US$ 1.569.588, y un resumen de las
polticas contables significativas as como los libros sociales de la compaa y, entre ellos, las
actas de Juntas de Accionistas y Directorio.

Mediante mi revisin observ que la compaa reconoce los ingresos por prestaciones de servicios
en base a lo realizado y que son cuantificables, a excepcin de los servicios prestados por pacientes
al IESS. Al cierre del ejercicio 2016 no han sido reconocidos una parte de dichos ingresos, hasta que
esta Institucin realice la auditoria interna y aprueben los valores, luego de aquello la
Administracin manifiesta que sern reconocidos en el siguiente periodo.

Considero que los resultados de la revisin proveen bases apropiadas para expresar mi opinin.
CENTRO DE SERVICIOS MDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRAN C.A.
Al 31 de diciembre de 2016

Opinin sobre cumplimiento


%

En mi opinin, excepto por lo mencionado en el prrafo anterior, los estados financieros


mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situacin
financiera de CENTRO DE SERVICIOS MDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRAN C.A.
al 31 de diciembre de 2016 y los resultados de sus operaciones por el ao terminado en esa fecha,
de acuerdo con las Normas Internacionales de Informacin Financiera, y disposiciones contables
autorizadas por la Superintendencia e Compaas, Valores y Seguros, por lo que recomiendo su
aprobacin.

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones
e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la
compaa estn adecuadamente manejados, por lo que recomiendo la aprobacin de la Gestin
Administrativa y Estatutaria.

Opinin sobre el control interno


Con base en los resultados de la revisin efectuada, considero que la administracin de la
compaa ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a
gestionar informacin financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo
eficiente de sus recursos.

Informe sobre cumplimiento a Lev de Compaas


Es importante sealar que en mi calidad de comisario de la compaa, he dado cumplimiento
con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compaas.

CBA. No. 044040 R.N.


Comisario

Guayaquil, 10 de abril del 2017

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