Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
REVISIN DOCUMENTAL STPS MAYO 2013
Requerimiento
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO QUE PREVEA DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E
HIGIENE PARA LA PREVENCIN DE RIESGOS DE TRABAJO Y PROTECCIN DE LOS TRABAJADORES.
HERRAMIENTAS
Requerimiento
INSTRUCCIONES POR ESCRITO PARA LA UTILIZACIN Y CONTROL DE LAS HERRAMIENTAS.
Requerimiento
SE EVALA SI LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES TIENEN LA CAPACIDAD DE SOPORTAR LAS NUEVAS
CARGAS, DE REQUERIRSE UN CAMBIO DE USO Y, EN SU CASO, SE HACEN LAS ADECUACIONES
NECESARIAS PARA EVITAR RIESGOS DE TRABAJO
Requerimiento
ESTUDIO PARA LA CLASIFICACIN DEL RIESGO DE INCENDIO DEL CENTRO DE TRABAJO O POR
REAS QUE LO INTEGRAN, TALES COMO PLANTAS, EDIFICIOS O NIVELES, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL APNDICE A DE LA NORMA.
CROQUIS, PLANO O MAPA GENERAL DEL CENTRO DE TRABAJO, O POR REAS QUE LO INTEGRAN,
COLOCADO EN LOS PRINCIPALES LUGARES DE ENTRADA, TRNSITO, REUNIN O PUNTOS COMUNES
DE ESTANCIA O SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIN Y PROTECCIN DE INCENDIOS APLICABLES
EN CADA REA DEL CENTRO TRABAJO AL ALCANCE DE LOS TRABAJADORES Y SUPERVISIN DE
CUMPLIMIENTO.
PLAN DE ATENCIN DE EMERGENCIAS DE INCENDIO, CONFORME AL CAPTULO 8 DE LA NORMA
REGISTRO QUE ACREDITE QUE SE DESARROLLAN SIMULACROS DE EMERGENCIAS DE INCENDIO AL
MENOS UNA VEZ AL AO, EN EL CASO DE CENTROS DE TRABAJO CLASIFICADOS CON RIESGO DE
INCENDIO ORDINARIO, Y AL MENOS DOS VECES AL AO PARA AQUELLOS CON RIESGO DE INCENDIO
ALTO, CONFORME AL CAPTULO 10 DE LA NORMA.
DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE CUENTA CON BRIGADAS CONTRA INCENDIO EN LOS CENTROS DE
TRABAJO CLASIFICADOS CON RIESGO DE INCENDIO ALTO, EN LOS TRMINOS DEL CAPTULO 9 DE LA
NORMA.
Requerimiento
ESTUDIO PARA ANALIZAR EL RIESGO POTENCIAL GENERADO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO,
CONSIDERANDO UN INVENTARIO DE TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES PELIGROSAS QUE
AFECTEN A LA SALUD DEL TRABAJADOR.
PROGRAMA ESPECFICO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO, RESULTADO DEL ESTUDIO DE ANLISIS DE RIESGO GENERADO.
Requerimiento
ESTUDIO ACTUALIZADO DEL ANLISIS DE LOS RIESGOS POTENCIALES DE LAS SUSTANCIAS
QUMICAS PELIGROSAS
PROGRAMA ESPECIFICO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUMICAS PELIGROSAS.
Requerimiento
MANUAL PARA PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS, DE ACUERDO CON EL TIPO DE RIESGOS A QUE
ESTN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN EL MANEJO DE MATERIALES
Requerimiento
ANLISIS DE LAS CONDICIONES PREVALECIENTES EN LAS REAS EN LAS QUE SE LLEVARN A CABO
LOS TRABAJOS EN ALTURA, EN FORMA PREVIA A SU REALIZACIN, A FIN DE IDENTIFICAR LOS
FACTORES DE RIESGO EXISTENTES.
INSTRUCTIVOS, MANUALES O PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIN, OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS O EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS EN ALTURA,
REDACTADOS EN IDIOMA ESPAOL, CON BASE EN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
Requerimiento
ELABORAR A TRAVZ DE UN LABORATORIO DE PRUEBA ACREDITADO Y APROBADO UN ESTUDIO DE
LOS CONTAMINANTES DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL QUE INCLUYA EL RECONOCIMIENTO, LA
EVALUACIN Y EL CONTROL PARA PREVENIR ALTERACIONES A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.
INCLUIR EN EL REPORTE DEL RECONOCIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL: LA IDENTIFICACIN
DE LOS CONTAMINANTES.
INCLUIR EN EL REPORTE DEL RECONOCIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL: LA DEFINICIN DE
LOS GRUPOS DE EXPOSICIN HOMOGNEA Y SU CORRESPONDIENTE DETERMINACIN CUALITATIVA
DE RIESGO.
LLEVAR A CABO EXMENES MDICOS ESPECFICOS POR CADA CONTAMINANTE A CADA TRABAJADOR
EXPUESTO AL MENOS UNA VEZ CADA DOCE MESES, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLEZCAN LAS
NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE AL RESPECTO EMITA LA SECRETARA DE SALUD, O DE NO
EXISTIR NORMATIVIDAD, CONFORME A LO QUE EL MDICO DE LA EMPRESA DETERMINE PARA LA
VIGILANCIA A LA SALUD.
CONTAR CON LAS HOJAS DE CAMPO PARA CADA REA O TRABAJADOR Y CADA CONTAMINANTE DEL
MEDIO AMBIENTE LABORAL.
PROGRAMA DE CONTROL, CUANDO EL VALOR DE REFERENCIA ES MAYOR A LA UNIDAD, QUE INCLUYA
MEDIDAS PREVISTAS POR LA NORMA.
NOM-017-STPS-2008 EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL - SELECCIN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRA
Requerimiento
ANLISIS DE LOS RIESGOS A LOS QUE SE EXPONEN LOS TRABAJADORES POR CADA PUESTO DE
TRABAJO Y REA DEL CENTRO DE TRABAJO.
DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE COMUNIC A LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE TRABAJO
DE LOS RIESGOS DE TRABAJO A LOS QUE ESTN EXPUESTOS TOMANDO COMO BASE EL
RESULTADO DEL ANLISIS DE RIESGOS.
DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE COMUNICA AL CONTRATISTA DE LOS RIESGOS Y LAS REGLAS
DE SEGUIRDAD DEL REA EN DONDE SE DESARROLLARN SUS ACTIVIDADES.
CONSTANCIAS DE HABILIDADES DEL PERSONAL CAPACITADO Y ADIESTRADO PARA EL USO,
REVISIN, REPOSICIN, LIMPIEZA, LIMITACIONES, MANTENIMIENTO, RESGUARDO Y DISPOSICIN
FINAL DEL EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL, CON BASE EN LAS INDICACIONES, INSTRUCCIONES
O PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE.
Requerimiento
DOCUMENTO QUE ESPECIFIQUE EL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL.
HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD PARA TODAS LAS SUSTANCIAS QUMICAS PELIGROSAS QUE SE
UTILIZAN EN EL CENTRO DE TRABAJO.
DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE LOS TRABAJADORES Y EL PERSONAL DE LOS CONTRATISTAS
EXPUESTOS A SUSTANCIAS QUMICAS PELIGROSAS, ESTN INFORMADOS DE LOS PELIGROS Y
RIESGOS DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE IDENTIFICACIN Y COMUNICACIN DE PELIGROS
ESTABLECIDO.
Requerimiento
DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE ENCUENTRA CONSTITUIDA E INTEGRADA AL MENOS UNA
COMISIN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN SU CENTRO DE TRABAJO.
Requerimiento
LISTADO ACTUALIZADO DE EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE TRABAJO
Requerimiento
AVISOS A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL SOBRE LOS ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES DE TRABAJO OCURRIDOS EN EL CENTRO LABORAL, DENTRO DE LAS 72 HORAS
SIGUIENTES DE LA OCURRENCIA DE ALGN ACCIDENTE, O DE LA NOTIFICACIN EN CASO DE
ENFERMEDAD DE TRABAJO.
Requerimiento
PROGRAMA PARA LA PREVENCIN DE ALTERACIONES A LA SALUD DEL PERSONAL
OCUPACIONALMENTE EXPUESTO.
PROGRAMA PARA LA PREVENCIN DE ALTERACIONES A LA SALUD DEL PERSONAL
OCUPACIONALMENTE EXPUESTO EL RECONOCIMIENTO.
Requerimiento
EVALUACIN DE LOS NIVELES DE ILUMINACIN EN LAS REAS O PUESTOS DE TRABAJO
SELECCIONADOS A PARTIR DE LOS REGISTROS DEL RECONOCIMIENTO.
DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE INFORMA A LOS TRABAJADORES SOBRE LOS RIESGOS QUE
PUEDE PROVOCAR EL DESLUMBRAMIENTO O UN DEFICIENTE NIVEL DE ILUMINACIN EN SUS REAS
O PUESTOS DE TRABAJO.
Requerimiento
DIAGRAMA UNIFILAR ACTUALIZADO DE LA INSTALACIN ELCTRICA, CON BASE EN LO DISPUESTO
POR LA NOM-001-SEDE-2005.
PLAN DE ATENCIN A EMERGENCIAS, DISPONIBLE PARA SU CONSULTA Y APLICACIN.
DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE INFORMA A LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELCTRICAS, SOBRE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTN
EXPUESTOS Y DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN ADOPTAR PARA LA ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE AUTORIZA POR ESCRITO A LOS TRABAJADORES CAPACITADOS
PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELCTRICAS EN ALTURA,
ESPACIOS CONFINADOS O SUBESTACIONES, LNEAS ENERGIZADAS
Requerimiento
DIAGNSTICO INTEGRAL O POR REA DE TRABAJO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL CENTRO LABORAL, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL PUNTO 6 DE LA NOM-030-STPS-
2009.
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ACTUALIZADO AL MENOS UNA VEZ AL AO
(CENTROS DE TRABAJO CON 100 O MS TRABAJADORES).
RELACIN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
ACTUALIZADA AL MENOS UNA VEZ AL AO (CENTROS DE TRABAJO CON MENOS DE 100
TRABAJADORES).
DESIGNACIN POR PARTE DEL PATRN DE UN RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO INTERNO O EXTERNO.
DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE COMUNICA A LA COMISIN DE SEGURIDAD E HIGIENE Y/O A LOS
TRABAJADORES, EL DIAGNSTICO INTEGRAL O POR REA DE TRABAJO DE LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD Y EL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O
LA RELACIN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
EJEMPLO DC3
TRABAJO - CONDICIONES DE
REPORTE DE CAPACITACION
DIAGNOSTICO INTEGRAL
DIAGNOSTICO INTEGRAL
DIAGNOSTICO INTEGRAL
REGISTRO DE CAPACITACION
REGISTRO DE CAPACITACION
CUENTA NO CUENTA Documentacin
DIAGNOSTICO INTEGRAL
DIAGNOSTICO INTEGRAL
REGISTRO DE CAPACITACION
NO
CUENTA Documentacin
CUENTA
DIAGNOSTICO INTEGRAL
PEPC
JO DONDE SE MANEJEN,
R CONTAMINACIN EN EL
NO
CUENTA Documentacin
CUENTA
DIAGNOSTICO INTEGRAL
DIAGNOSTICO INTEGRAL
DIAGNOSTICO INTEGRAL
EXAMENES MEDICOS
MATRIZ DE HALLAZGOZ
NO
CUENTA Documentacin
CUENTA
DIAGNOSTICO INTEGRAL
REGISTRO DE CAPACITACION
NO
CUENTA Documentacion
CUENTA
DETERMINACION DE EPP
HOJAS DE SEGURIDAD
REGISTRO DE CAPACITACION
REGISTRO DE CAPACITACION
NO
CUENTA Documentacion
CUENTA
ACTA DE VERIFICACION
REGISTRO DE CAPACITACION
REGISTRO DE CAPACITACION, EN CASO DE CAMBIAR DE INTEGRANTES
ONDICIONES DE SEGURIDAD
NO
CUENTA Documentacion
CUENTA
LISTADO DEL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL TRABAJO,
DIAGNOSTICO INTEGRAL
EXPEDIENTE COMPRESOR
EXPEDIENTE COMPRESOR
ROS DE TRABAJO
NO
CUENTA Documentacion
CUENTA
PROGRAMA DE SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
NO
CUENTA Documentacion
CUENTA
REGISTRO DE CAPACITACION
OS DE TRABAJO -
NO
CUENTA Documentacion
CUENTA
PEPC
REGISTRO DE CAPACITACION
FUNCIONES Y ACTIVIDADES
NO
CUENTA Documentacion
CUENTA
DIAGNOSTICO INTEGRAL
AJO
NO
CUENTA Documentacion
CUENTA
PROCEDIMIENTO EPP
PEPC
PEPC
INVESTIGACION DE ACCIDENTE
BITACORAS DE MAQUINARIA
Observacion
Observacion
Observacion
Observacion
Observacion
Observacion
Observacion
Observacion
Observacion
AUDIOMETRIA, ESPIROMETRIA
Observacion
Observacion
Observacion
Observacion
Observacion
Observacion
Observacion
Observacion
Observacion
Observacion
Observacion