Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Ocupacional
UN CONJUNTO ESTRUCTURADO DE
CONTROLES QUE ASEGURAN EL LOGRO DE
OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.
INTRODUCCIN
Dar requisitos QU
para controlar los
riesgos.
No da los Cmo.
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIN
Mejoramiento Continuo
Poltica de S & SO
Recursos, Funciones,
Responsabilidad,
Medicin de desempeo
IPER Responsabilidad y monitoreo
Laboral y Autoridad.
Entrenamiento Investigacin de
Requisitos competencia y Incidentes, No
legales y otros concientizacin Conformidad,
Accin Correctiva y
Comunicacin, Accin Preventiva
Objetivos y participacin y consulta
Programas
Registros
Documentos
Control de
Auditoras
Documentos Internas
Control Operacional
Preparacin y respuesta a
emergencias
TRMINOS Y DEFINICIONES
Incidente:
Peligro:
Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de
lesiones o enfermedades, o la combinacin de ellas.
Riesgo:
Combinacin de la probabilidad de la ocurrencia de un evento
peligroso o una exposicin y la severidad de la lesin o de la
enfermedad (3.8) que pueden ser causadas por el evento o
exposicin.
Evaluacin del riesgo:
Proceso de evaluacin de riesgos derivados de un peligro, consi-
derando la adecuacin de los control existentes, y decisin sobre si
ese riesgo es aceptable o no.
TRMINOS Y DEFINICIONES
Riesgo aceptable:
Riesgo que se ha reducido a un nivel que se puede considerar tolerable por
la organizacin con respeto a sus obligaciones legales y sus propias
Polticas de SST (3.16)
Salud y Seguridad Ocupacional
Condiciones y factores que afectan o podran afectar, la salud y seguridad
de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra
persona en el lugar de trabajo.
Lugar de trabajo
Cualquier sitio fsico en la cual se realizan actividades relacionadas con el
trabajo bajo control de la organizacin.
Nota: Al considerar lo que constituye un lugar de trabajo, la organizacin
(3.17) debe considerar los efectos de S&SO sobre el personal que, por
ejemplo, viaja o se encuentra en trnsito (por ejemplo, conduciendo,
volando, en barcos o trenes), trabajando en las instalaciones de un cliente o
de un proveedor, o trabajando en su hogar.
TRMINOS Y DEFINICIONES
No Conformidad:
Incumplimiento de un requisito.
[9000:2005 de la ISO, 3.6.2; ISO 14001, 3.15]
NOTA 1: Una no conformidad puede ser cualquier
desviacin de:
- Normas relevantes del trabajo, prcticas,
procedimientos, requisitos legales, etc.
- Requisitos de Sistema de gestin de SST (3.13)
TRMINOS Y DEFINICIONES
Enfermedad
Identificacin de una condicin fsica o mental adversa
actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o
una situacin relacionada.
Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional
Metas de S&SO, en trminos de desempeo de S&SO
que una organizacin se establece a fin de cumplirlas.
Nota 1: Los objetivos deben ser cuantificables cundo sea
factible
Nota 2: Clusula 4.3.3 requiere que objetivos de S&SO
sean consistentes con la poltica de S&SO.
TRMINOS Y DEFINICIONES
P
Qu hay que hacer?
POLITICA
P
LOS REQUISITOS DE OHSAS 18001:2007
4.3.3Objetivos y
programas
Asegurar
considerar
resultados para
det controles
BASES S & S O
IDENTIFICACIN
PELIGRO
EVALUACIN
RIESGO
CONTROL
BASES S & S O
CONSECUENCIA
SALUD PROPIEDAD
ENFERMEDAD
ACCIDENTE
INDEMNIZAR
PELIGROS - RIESGOS
MAQUINA SIN
PROTECCION ATRAPAMIENTO HERIDA - AMPUTACIN
Despeluzado
Planchado
Empaque
IDENTIFICACION DE PELIGROS
TERMINADO
CONSECUENCIAS PROBABILIDAD
CONSECUENCIAS DAOS PERSONA DAOS MATERIALES PROBABILIDAD
Ligeramente Lesin leves sin das Daos leves a mquinas, El dao ocurrir siempre o
Alta
daino perdidos herramientas casi siempre
Deterioro total de El dao ocurrir
Lesiones graves con Media
Daino mquinas, destruccin ocasionalmente
das perdidos
parcial de la planta
Extremadamente Amputaciones, lesiones Baja El dao ocurrirar raras veces
Destruccin total
daino fatales
NIVELES DE RIESGO
Consecuencias
Ligeramente Extremadamente
Daino
Daino Daino
D
LD ED
Trivial
No se requiere accin especfica.
(T)
No se necesita mejorar la accin preventiva. Se deben considerar soluciones
Tolerable ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante.
(TO) Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando inversiones
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un perodo
Moderado determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias
(M) extremadamente dainas, se precisa una accin posterior para establecer, con
ms precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la
necesidad de mejora de las medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Si se
Importante precisan recursos para control del riesgo. Y el riesgo corresponda a un
(I) trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo
inferior al de los riesgos moderados.
Intolerable No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no
(IN) se puede reducir incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
MEDIDAS DE CONTROL
Para cada uno de los niveles de riesgos
identificados que impiden el desarrollo de
una actividad establecer medidas de
control que lleven a los mismos a niveles
tolerables o trivial
4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
EVALUACION DE RIESGOS
Ponderacin Control
Peligros de menor importancia /
2 El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es eficaz.
Existe algn peligro significativo que precisa ser corregido
6 /
El conjunto de medidas preventivas son insuficientes.
Existen peligros significativos que determinan como muy
10 posible la generacin de prdidas /
El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es ineficaz no existen medidas preventivas.
Nivel de Exposicin
Ponderacin Nivel Exposicin Significado
1 Espordico: Al menos una vez al ao
2 Ocasional: Al menos 1 vez al mes
3 Frecuente: Al menos una vez al da
Permanentemente en la jornada de
4 Continuo: trabajo
Nivel Probabilidad = N. Control x N. Exposicin
Nivel de Exposicin
Ponderacin Nivel Probabilidad
4 3 2 1 40 24 Muy alto
Nivel de 10 40 30 20 10 20 10 Alto
Control
6 24 18 12 6
68 Medio
2 8 6 4 2
4-2 Bajo
Nivel de Consecuencias
Nivel de Probabilidad
40 - 24 20 - 10 8-6 4-2
Nivel de
Consecuencias
10 400 - 240 200 - 100 80 - 60 40 20
2.5 100 - 60 50 - 25 20 - 15 10 - 5
1 40 - 24 20 - 10 8- 6 4 - 2
NIVEL DE INTERVENCIN
Intervencin
Ponderacin Nivel de Riesgo
EVALUACIN DE RIESGOS
UNIDAD ORGNICA: OPERACIONES AREA: PROCESAMIENTO DE BOLSAS
Es una metodologa
basado en la intuicin
CRITERIO BS 8800
BS 8800:1996: Norma Britnica para los Sistemas de Administracin de Seguridad y la Salud Ocupacional
Criterios para Determinar las Consecuencias Derivadas de un Accidente
CRITERIO ZURICH
SEVERIDAD DEL
CRITERIO
DAO
BS 8800
Moderado
UNEp
Serio
ZURICH
Crtico
Identificacin de Peligros, evaluacin y control de los riesgos
Frecuencia
Identificacin de Peligros, evaluacin y control de los riesgos
Inherente
Incorporado
ACEPTABLE
RIESGO QUE SE HA REDUCIDO A UN NIVEL QUE PUEDE SER TOLERABLE
(Definicin OHSAS 18001)
Identificacin de Peligros, evaluacin y control de los riesgos
CATEGORIA 2 - MAYOR 2 5 8 12 16
Alto
CATEGORIA 3 - MODERADO 6 9 13 17 20
CATEGORIA 4 - MINIMO 10 14 18 21 23 7
CATEGORIA 5 - INSIGNIFICANTE 15 19 22 24 25
Medio
CATEGORIA 4 - MUY BAJA
CATEGORIA 2 - MEDIANA
CATEGORIA 5 - NULA
CATEGORIA 1 - ALTA
CATEGORIA 3- BAJA
15
Bajo
PROBABILIDAD Y FRECUENCIA
25
Identificacin de Peligros, evaluacin y control de los riesgos
1
Tolerable 6
No tolerable 10
Identificacin de Peligros, evaluacin y control de los riesgos
Valor Esperado de Perdida: (VEP): Representa el riesgo o nivel de criticidad del peligro.
VEP = E * e
C
Exposicin
VALOR EXPOSICIN
1 A lo menos una vez al ao
2 A lo menos una vez al mes
3 A lo menos una vez a la semana
4 A lo menos una vez por turno
Identificacin de Peligros, evaluacin y control de los riesgos
Consecuencias
Exposicin
1 2 3 4
4 54.6 109.2 163.8 218.4
Consecuencia
Matriz de Criticidad
Identificacin de Peligros, evaluacin y control de los riesgos
SEVERIDAD Matriz de Evaluacin de Riesgos BLANCO CONSECUEN Controles Calificac.de Riesgo Mtodos
Catatrfico -1 1 2 4 7 11 A. Gente 1. Herida A. Estndares Alto 1 al 8 1.Tratar
Fatalidad- 2 3 5 8 12 16 B. Maquinarias 2. Hematoma B. PETS Medio 9 al 17 2.Tolerar
Dao Permane-3 6 9 13 17 20 C. M. Ambiente 3. Fisura/fractura C. Observ. de trabajo Bajo 18 al 25 3.Terminar
Dao temporal-4 10 14 18 21 23 D. Herramientas 4. Gaseamiento D. Permisos de trabajo 4.Transferir
Dao menor-5 15 19 22 24 25 E. Instalaciones 5. Lumbalgia E. Bloqueos
M uy Frecuente Frecuente Ocasio nalmente Raro M uy Rara F. Procesos 6. Silicosis F. EPP.
FRECUENC A B C D E 7. Contaminacin
8. Muerte
Establecer,
implementar y
mantener
Identificar y tener
acceso a los RL y
OR
En el estab., impl y
mtto del SGSSO
PROCESO DE IDENTIFICACIN
DE REQUISITOS LEGALES
La poltica de SST debe expresar el compromiso de
cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia
de SST, de los programas voluntarios, de la negociacin
colectiva en SST, y de otras prescripciones que suscriba la
organizacin. (Ley 29783).
67
Ser coherentes
con su poltica
Debe incluir
Qu hay que hacer?
H
LOS REQUISITOS DE OHSAS 18001:2007
4.4.2 Competencia,
Formacin y Toma de
Conciencia
4.4.3 Comunicacin,
4.4.4 Documentacin
participacin y consulta
4.4.5 Control de Documentos
4.5 Lo logr
V
LOS REQUISITOS DE OHSAS 18001:2007
Meta de cumplimiento
Puedo perder el trabajo
Seguridad por instinto
Slo conciencia de lo obvio
El que resulta herido tiene problemas
Me cuido Etapas
porque me
Cero
lo ordenan
Etapas en la Madurez de la Seguridad
Aparece el compromiso de la Gerencia
La seguridad es una prioridad
Indice de Lesiones
Se desarrollan procedimientos
Todo se hace cumpliendo con
procedimientos
IDENTIFICAR QU FALTA
ORDENAR LO DISEAR LA
QUE SE TIENE IMPLEMENTACIN
CATEGORA DE LOS PELIGROS
COLOCAR LAS DEFINICIONES Y
ABREVIACIONES
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN
4.3 PLANIFICACIN
4.4 IMPLEMENTACIN Y
OPERACIN
- ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
- ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIN Y
COMPROMISO
- CONSULTA Y COMUNICACIN
- DOCUMENTACIN
- CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
- CONTROL OPERATIVO
- PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
PROCEDIMENTO
Control de la Documentacin
CODIFICACIN
DCX-Y-NN
Donde:
: Cordes
X: Sistema de Gestin (S)
Y: Tipo de Documento (M-anual,P-
rocedimiento, I-nstrucciones, F-ormatos, D-
atos)
NN : Nro. Correlativo del Documento
Control de la Documentacin
CONTENIDO DE UN DOCUMENTO
Encabezamiento :
Ttulo : Auditoras
Cdigo : DCS-P-08
Versin :5
Pginas :1/1
Pie de Pgina :
Elaborado : XXXXXX
Revisado : XXXXXX
Aprobado : XXXXXX
Fecha :
Control de la Documentacin
CAMBIOS Y DISTRIBUCION DE DOCS