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PRESENTADO A:
PRESENTADO POR:
Semestre: X
PUNO PERU
2017
INDICE
Antecedentes .............................................................................................................................. 3
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO ....................................................................................... 4
2. REQUISITOS LEGALES ...................................................................................................... 5
3. OBJETIVOS, METAS Y PLANES ....................................................................................... 5
4. CONTROL OPERACIONAL ................................................................................................. 6
Protocolo para el control operacional............................................................................... 8
5. PLANES RESPUESTA Y PREPARACIN DE EMERGENCIA ..................................... 9
6. INFORME E INVETIGACIN DE INCIDENTES............................................................. 10
6.1. INVESTIGACIN Y MEDICIN.................................................................................. 10
6.2. NO CONFORMIDADES, ACCIN CORRECTORA Y PREVENTIVA ................. 10
6.3. REGISTROS ................................................................................................................. 11
6.4. AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL .......................... 12
7. EVALUACIN INCORPORACIN Y MEJORAMIENTO DEL DESEMPEO ........... 13
7.1. SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN .................................................. 13
7.1.1 GENERALIDADES......................................................................................................... 13
7.1.2 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO .................................................................................... 13
7.2. AUDITORA INTERNA ................................................................................................ 13
7.2.1. GENERALIDADES........................................................................................................ 13
7.2.3. PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA....................................................................... 14
7.3. REVISIN POR LA DIRECCIN ............................................................................... 14
7.4 . MEJORAMIENTO .................................................................................................. 14
7.4.1. GENERALIDADES........................................................................................................ 14
7.4.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS ....................................................... 14
7.4.3. MEJORA CONTINUA .................................................................................................. 15
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001:2015
Antecedentes
Objeto
Alcance
Los objetivos se concretan en metas, que son las actuaciones concretas en las que se
desglosan los objetivos. Conviene que estas sean especficas y mensurables.
Es recomendable plantearse metas a corto plazo, dentro de un mismo ao
presupuestario o, en caso de metas ms amplias, dentro de los cuatro aos de la
legislatura.
Tanto los objetivos como las metas deben ser:
Coherentes con la poltica medioambiental.
Progresivos.
Alcanzables.
Revisados peridicamente.
Una vez establecidos los objetivos y metas, conviene que la Entidad Local establezca
unos indicadores que puedan medir el comportamiento ambiental. Estos indicadores se
pueden utilizar como base de un sistema de evaluacin del comportamiento ambiental
y pueden ofrecer informacin, tanto sobre la gestin medioambiental como sobre el
medio ambiente municipal.
4. CONTROL OPERACIONAL
La Entidad Local debe identificar las operaciones relacionadas con los aspectos
medioambientales significativos (tambin las contratadas a empresas externas) y
documentar estas actividades, en forma de procedimientos e instrucciones de
trabajo, para asegurar que se desarrollan bajo las condiciones especificadas.
El objetivo es lograr que todas las operaciones con incidencia ambiental se
realicen de forma controlada.
El responsable de medio ambiente debe identificar las actividades y operaciones
que se van a procedimentar.
Evitar que se
Evaluacin de posibles produzcan
efectos
medioambientales
Procedimientos de
Planes de emergencia
actuacin
6.3. REGISTROS
La Entidad Local debe establecer procedimientos para identificar, conservar y
eliminar los registros medioambientales, incluidos los registros de formacin, as
como los resultados de las auditoras y revisiones.
Los registros constituyen la base documental de comprobacin de la correcta
implantacin del SGMA, y en caso de incumplimiento, permiten determinar el
motivo y tomar medidas.
Otros objetivos de la obtencin de registros son:
Tener un historial de actuaciones municipales.
Poder demostrar a terceros las
actuaciones. Los registros
deben ser:
Legibles.
Fcilmente recuperables.
Conservados de manera que se evite su deterioro o prdida.
Debe establecerse el tiempo de conservacin.
Deben mantenerse actualizados para demostrar la conformidad de la
organizacin con los requisitos de esta norma.
El responsable de medio ambiente debe identificar y controlar los registros del
SGMA de la Entidad Local.
Cmo se generan los registros?
7.1.1 GENERALIDADES
7.2.1. GENERALIDADES
La empresa tiene que llevar a cabo auditoras internas a intervalos planificados para
proporcionar informacin sobre si el Sistema de Gestin Ambiental cumple todos los
requisitos del SGA se ha implantado y mantenido de forma eficiente.
7.2.3. PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA
7.4 . MEJORAMIENTO
7.4.1. GENERALIDADES