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MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

Empresa:
rea: Construccin

N TRABAJADORES
PELIGROS EVALUACIN DE RIESGOS
PLAN DE ACCIN
SEGURIDAD
ACTIVIDAD (Rutinaria - No PUESTO DE TRABAJO
PROCESO INCIDENTES POTENCIAL MEDIDA DE CONTROL
Rutinaria) (ocupacin)
FUENTE, SITUACIN ACTO
Probabilidad (P) Severidad(S) Evaluacin del Riesgo Nivel de Riesgo NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL

Inspeccin peridica de herramientas Las herramientas elctricas y extensiones debern


elctricas y extensiones, contar con inspeccionadas peridicamente por personal tcni
Proteccin de herramientas
Manipulacin de herramientas Contacto con electricidad, golpeado con extintor mvil, uso correcto de EPP. que nos indique el buen estado del equipo, se disp
insuficiente o inexistente, Prctica
CIERRE PERIMETRAL CARPINTEROS manuales y herramientas objeto o herramienta, contacto con 5 4 20 MODERADO extintor mvil para tipos de fuego ABC
inadecuada, uso incorrecto de
elctricas, equipos sin revisin. elementos cortantes
equipo de proteccin

Antes de operar cualquier maquina se


deber constatar que la mquina cuenta
Equipos sin mantenciones o con cable blindado, enchufe, tierra de Se realizaran acopios temporales para la colocaci
Golpeado por objeto o herramienta ,
revisiones de funcionamiento, Mal manejo de materiales o equipos proteccin y carcasa protectora. uso escombros. Ventilacin y humectacin de reas lo
exposicin a slice, exposicin a ruido,
DEMOLICIN DE RADIER JORNAL vibracin cuerpo entero, e insumos, practica inadecuada, uso correcto de EPP especficos para los tipos 3 6 18 Bajo Rotacin de puestos, pausas durante la jornada.
cada a mismo nivel, contacto con
exposicin a slice, rea de incorrecto de equipo de proteccin. de exposicin, Uso obligatorio de antiparras
energa elctrica
trabajo limpia y ordenada protector auditivo, zapatos de seguridad y casco

O
B
R
A
S

C
I
V
I
L
E
S
bla TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)

Clasificacin Probabilidad de ocurrencia Puntaje


El incidente potencial se ha presentado una vez o
BAJA 3
nunca en el rea, en el perodo de un ao.

El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces


MEDIA 5
en el rea, en el perodo de un ao.

El incidente potencial se ha presentado 12 o ms


ALTA 9
veces en el rea, en el perodo de un ao.

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TABLA 2
SEVERIDAD

Clasificacin Severidad o Gravedad Puntaje

LIGERAMENTE Primeros Auxilios Menores, Rasguos, Contusiones,


4
DAINO Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.

Lesiones que requieren tratamiento medico,


esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas,
DAINO 6
Dislocacin, Laceracin que requiere suturas,
erosiones profundas.

EXTREMADAMENTE Fatalidad Para / Cuadriplejia Ceguera.


8
DAINO Incapacidad permanente, amputacin, mutilacin,

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Tabla 3
Evaluacin y Clasificacin del Riesgo

Severidad
LIGERAMENTE EXTREMADAMEN
DAINO (6)
DAINO (4) TE DAINO (8)
Probabilidad

12 a 20 12 a 20 24 a 36
BAJA (3)
Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Moderado

12 a 20 24 a 36 40 a 54
MEDIA (5)
Riesgo Bajo Riesgo Moderado Riesgo Importante

24 a 36 40 a 54 60 a 72
ALTA (9)
Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Crtico

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TABLA 5 Volver a Matriz
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS

Nivel de Riesgo
"SEGURIDAD e HIGIENE Control del Peligro "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACIONAL"
OCUPACIONAL"

SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras especficas complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se establecern objetivos y metas a alcanzar con la
aplicacin del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual.

Crtico HIGIENE OCUPACIONAL:


Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Crtico, y las personas
afectadas al Programa de Vigilancia Mdica*, mediante la confeccion de INE cuando corresponda. Se dar prioridad al control
de los casos con Nivel de Riesgo Crtico, desarrollndose acuerdos de control con empresa, para la posterior verificacin de su
cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. NOTA (*) : No todos los agentes de HO, cuentan
con Programa de Vigilancia Mdica ACHS.
Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben Incorporar a Programa de Evaluacin Ambiental
Inaceptable

SEGURIDAD:
Se establecer acciones especficas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y
salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
Importante
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Importante. Se efectuarn
acuerdos de control con empresa, para la posterior verificacin de su cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento
Ambiental/ Salud.

SEGURIDAD:
Se establecer acciones especficas de control, las cuales debern ser documentadas e incorporadas en plan o programa de
seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de stas acciones, debe ser realizado en forma anual.
Moderado
HIGIENE OCUPACIONAL:
No aplicable

SEGURIDAD:
Aceptable

No se requiere accin especfica, se debe reevaluar el riesgo en un perodo posterior.


Bajo
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de Seguimiento Ambiental /Salud.

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