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302 Miraflores
Telfonos: 647-2264 RPC 989-021-264
Web mail: www.sospreventiva.com

BOLSA DE VALORES DE LIMA

ANALISIS DE RIESGO
FEBRERO 2013

1
Av. Paseo de la Republica 5766 Dep. 302 Miraflores
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INDICE

1. GENERALIDADES
2. OBJETIVOS
3. DESCRIPCION FISICA DE LAS INSTALACIONES
4. IDENTIFICACION DE PELIGROS DE ORIGEN ESTRUCTURAL V ACABADOS
5. IDENTIFICACION DE PELIGROS DE ORIGEN EN LAS INSTALACIONES SANITARIAS
6. IDENTIFICACION DE PELIGROS DE ORIGEN EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
7. IDENTIFICACION DE PELIGROS DE ORIGEN NO ESTRUCTURAL
8. IDENTIFICACION DE PELIGROS DE ORIGEN ARQUITECTONICO
9. IDENTIFICACION DE PELIGROS DE ORIGEN DE LA SEGURIDAD V PROTECCIN
CONTRA INCENDIO.
10. IDENTIFICACION DE PELIGROS DE ORIGEN DE LA SEGURIDAD V DE LA SEGURIDAD
DEL ENTORNO
11. EVALUACION DE LA EVACUACION
12. EVALUACION RESPECTO A PELIGROS NATURALES
13. EVALUACIN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES
14. EVALUACIN DEL LOCAL INDUSTRIAL RESPECTO A INCENDIOS
15. ANALISIS CUANTITATIVO
16. CONCLUSIONES
17. RECOMENDACIONES

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1.- GENERALIDADES

A) DEL OBJETO DE ANALISIS

Nombre Comercial: BOLSA DE VALORES DE LIMA

Direccin : pasaje Acua N 106

Distrito : Lima - Cercado


Provincia : Lima
Departamento : Lima

2.- OBJETIVOS

El presente estudio permitir alcanzar los siguientes objetivos:


a) Conocer el edificio y sus instalaciones referentes al contenido de peligrosidad de las
diferentes secciones, los medios de proteccin disponibles, las carencias
existentes segn la normativa vigente y las necesidades que deben ser atendidas
prioritariamente.
b) Garantizar la confiabilidad de todos los medios de proteccin y las
instalaciones generales.
c) Evitar las causas que podran originar siniestros.
d) Organizar a las personas, formarlas y adiestrarlas con la finalidad de
garantizar rapidez y eficacia en las emergencias.
e) Mantener informado a los ocupantes de la Edificacin de la forma como
deben actuar en las emergencias.
f) Identificar y medir los riesgos que representa la edificacin a las personas y al
patrimonio y al medio ambiente.
g) Deducir los posibles accidentes graves que se pudieran producir.
h) Determinar las consecuencias en el espacio y tiempo de los accidentes que
pudieran producirse aplicando determinados criterios de vulnerabilidad.
i) Analizar las causas de los accidentes.
j) Discernir sobre la aceptabilidad o no de las propias instalaciones y operaciones que
se realizan en la edificacin.
k) Definir las medidas y procedimientos de prevencin y proteccin para evitar
ocurrencia y/o limitar las consecuencias de los accidentes.
l) Cumplir los requisitos legales de las normas nacionales que persiguen los mismos
objetivos.

BASE LEGAL
a. Decreto Supremo N 066 2007 PCM
b. Reglamento Nacional de Construcciones
d. Las NFPA que sean de aplicacin para este caso en particular e. Manual Bsico para la
Estimacin del Riesgo 2006

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TERMINOLOGA Y FRMULA APLICADA

Evaluacin de Riesgo.- Es el proceso mediante el cual se identifican los peligros y se


analizan las vulnerabilidades existentes del local, con el fin de determinar la prdida
probable de vidas, los daos a los bienes materiales, a la propiedad y a la economa, es
permanente y sirve para determinar las acciones no estructurales y estructurales
necesarias.

Peligro: Es el factor externo del riesgo, no lo podemos manejar, convivimos a diario con
ellos, es por eso que debemos identificarlos y evaluarlos para que en una prxima venida
del evento adverso de origen natural o tecnolgico / antrpico, podemos responder
con conocimiento de causa sus efectos adversos y minimizar los daos que nos pudiera
causar.

Siniestro: Es un suceso negativo producto de la materializacin del riesgo, puede


producir consecuencias negativas.

Proteccin: Resguardo de un recurso de los efectos de un peligro o dao, mediante


medios o recursos.

Medios de Seguridad: Recursos o bienes empleados para afrontar peligros, riesgos o


siniestros.

Accidente: Suceso extrao al normal desenvolvimiento de las actividades de una


organizacin que produce una interrupcin generando daos a las personas, al
patrimonio o al medio ambiente.

Desastre: Suceso de origen natural o causado por el hombre, que involucra a muchas
personas y que puede poner en peligro la vida humana, al patrimonio, al medio
ambiente y al normal desenvolvimiento de las actividades.
Suceso o accidente de origen natural o causado por el hombre que requiere de una
accin inmediata para evitar o disminuir sus efectos adversos. Se define como el estado de
perturbacin, parcial o total, de un sistema que pueda poner en peligro la
estabilidad del mismo, generalmente ocasionado por la posibilidad de ocurrencia de un
evento indeseado y cuya magnitud puede requerir de una ayuda superior a la disponible
mediante los recursos propios de la institucin o necesita de procedimientos especiales.

Riesgo: Es la probabilidad de sufrir daos. Se define como la estimacin o evaluacin


matemtica de probables prdidas de vidas, daos a los bienes materiales a la
propiedad y a la economa, para un periodo especfico y un rea conocida. Se estima o
evala en funcin de la magnitud del peligro (P) y el grado de vulnerabilidad (V), de
acuerdo a la siguiente relacin
R=P*V

Plan de Evacuacin: Plan cuyo objetivo es describir la evacuacin con la finalidad de


permitir que las personas que se encuentran en un determinado lugar puedan evacuar la
instalacin de una manera rpida y segura.

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3.- DESCRIPCION FISICA DE LAS INSTALACIONES

A) - UBICACIN
El local, se encuentra ubicado, en el Jr. Carabaya N 4 9 9 , esquina con la Av. Miro
Quesada, Distrito de Lima Cercado, Provincia y Departamento de Lima. El rea del terreno es
de: 1,104 m2.

B) ACCESOS.
El local tiene 3 accesos: 1 principal en esquina, 1 e n p a s a j e a c u a y 0 1 p o r
estacionamiento (stano), es un local de oficinas, compuesto por 5 pisos ms 02 stanos.
Tiene una antigedad promedio de 60 aos y fue diseado y construido para el uso
actual.

C) AFORO GENERAL (CAPACIDAD DE DISEO DE LA INSTALACION)

NIVEL TRABAJADORES VISITA TOTAL

3 piso 55 6 61

2 piso 15 32 47

Mezanine 9 26 35

1 piso 16 34 50

sotano 5 147 152

TOTAL 100 245 345

AMBIENTE AREA PUEDE ALBERGA CUMPLE


ALBERGAR

3 piso 780 m2 78 55 CUMPLE

(RNE A.040,capII,art11)

2 piso 780 m2 78 15 CUMPLE

(RNE A.040,capII,art11)

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Mezanine 470 m2 47 9 CUMPLE

(RNE A.040,capII,art11)

1 piso 600 m2 60 16 CUMPLE

(RNE A.040,capII,art11)

sotano 400 m2 40 5 CUMPLE

(RNE A.040,capII,art11)

auditorio 110 m2 110 110 CUMPLE

(RNE A.040,capII,art9)

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ANTECEDENTES
Cuentan con Planos de la edificacin coincidentes con la realidad.
Escaleras con barandas y con material antideslizante en los pasos.
reas ordenadas y limpias donde no existe obstrucciones en la
circulacin y reducida cantidad de materiales combustibles para evitar
propagacin del fuego en caso de incendios.

4.- IDENTIFICACION DE PELIGROS DE ORIGEN ESTRUCTURAL Y ACABADOS


La edificacin est construida con material predominante de muros de ladrillo y concreto
armado, de columnas de concreto armado, techos aligerados en toda la edificacin.
Estado de Conservacin.- El estado de conservacin de las estructuras en general se
encuentra en buenas condiciones.
Deterioro por humedad.- A nivel de instalaciones sanitarias no se ha observado f
iltraciones que comprometa la parte estructural de la edificacin.
Pisos.- Los pisos en general son de material ignfugo para evitar la propagacin de
luego en caso de incendio.
Escaleras.- El acceso a los pisos superiores, es mediante escalera de evacuacin/integrada, con
pasamanos en buen estado de conservacin y con bandas antideslizantes en todos sus
tramos.

5.- IDENTIFICACION DE PELIGROS DE ORIGEN EN LAS INSTALACIONES SANITARIAS


El sistema de abastecimiento de la edificacin se da mediante conexin indirecta desde la
red matriz de SEDAPAL, posee cisterna.
La red de desage de toda la edificacin, se encuentran bien instalados no existen
fugas. Conforme RNC Titulo X, Norma S226 Desage y Ventilacin.
Todos los servicios higinicos funcionan correctamente y no presentan deterioros o fallas.

6.- IDENTIFICACION DE PELIGROS DE ORIGEN EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS


Los tableros TG (3) y TD(27), tienen fcil acceso, cuentan con mandil, cuentan con conexin
al sistema de puesta a tierra, cuentan con directorio de circuitos, sealizacin y smbolos de
seguridad, lo cual garantiza seguridad evitando riesgos en las instalaciones elctricas.
Conforme el Cdigo Nacional de Electricidad.
Los tomacorrientes son dobles, bipolares, universales. Estn dotados de conexin a
tierra, correctamente instalados.
Cuentan con luces de emergencia, distribuidas estratgicamente en toda la edificacin, cuyo
encendido es automtico inmediatamente de producida la interrupcin del suministro
elctrico. Cada equipo est constituido por 2 reflectores, con batera recargable
incorporada, encontrndose todas operativas.

7.- IDENTIFICACION DE PELIGROS DE ORIGEN NO ESTRUCTURAL


El local cuenta con Planes de Contingencia.
NO cuenta con Plan de Seguridad, no cuenta con Comit de Seguridad, n i funciones y
responsabilidades detalladas en el Plan, no cuenta con organizacin y funciones del
personal para casos de emergencia.

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No Cuenta con brigadas operativas designadas de Evacuacin, Lucha Contra incendio y
Primeros Auxilios. La organizacin y funciones del personal para casos de emergencia n o
estn bien detalladas.
No Presenta procedimientos para el antes durante y despus para el caso de
sismos, incendios o emergencias mdicas.
Cuentan con los planos de evacuacin y sealizacin.
NO Cuentan con un Directorio telefnico de emergencia adecuado.
No cuenta con cronograma anual de actividades de capacitacin, entrenamiento y simulacros
del personal y brigadas.
No Cuentan con clculo del tiempo de evacuacin en la que se aprecia que el tiempo total de
evacuacin de las personas que ocupan el local, desalojan la edificacin tiempo adecuado y
pueda compararse con los Simulacros.
Se dispone de tres puertas de acceso al local, 01 (principal) de acceso peatonal para
usuarios, 01 de acceso de empleados y 01 acceso vehicular.
Las reas adyacentes a las puertas de salida se encuentran libres de obstculos.
Los pasadizos de circulacin de todos los niveles se encuentran libres de obstculos. Las
oficinas, se encuentran ordenadas y limpias, sin materiales que obstruyan la circulacin.
Se verific la ubicacin de zonas de seguridad interna sealizadas adecuadamente.
Las instalaciones cuentan con una adecuada sealizacin interna para caso de sismos, en
cuanto a rutas de evacuacin, sealizacin de extintores y zonas de seguridad internas.
NO Cuentan con documentacin que evidencia la capacitacin en temas de Seguridad,
formacin de brigadas y primeros auxilios: certificados, fotos y relacin de participantes.

8.- IDENTIFICACION DE PELIGROS DE ORIGEN ARQUITECTONICO


La distribucin de los ambientes convergen en el primer piso hacia un ambiente comn y con
accesibilidad a las 02 salidas, en los pisos superiores tambin cuentan con pasadizos comunes que
llevan a las 02 salidas y adems con accesibilidad para que sea usada la otra ruta en caso de
encontrarse imposibilitada de usarse.
Los accesos y salidas dan directamente hacia la va pblica. Los ingresos principales, se
encuentra libre de obstculos.
Realizado el clculo de aforo se ha determinado 100 personas (trabajadores), en su capacidad
mxima y como proyeccin mxima de visitas podra albergar hasta 245 personas.

9.- IDENTIFICACION DE PELIGROS DE ORIGEN DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIN CONTRA


INCENDIO.
La cantidad de extintores de P Q S, es suficiente y adecuada para elreaque ocupa el local y para
el uso que realizan. Estos equipos se encuentran estratgicamente bien ubicados, estn
operativos, tienen tarjeta de Inspeccin, fecha de vencimiento de la carga vigente, se
encuentran numerados adecuadamente en el cilindro y en la ubicacin fsica y cuentan
con las certificaciones de operatividad y pruebas hidrostticas correspondientes.
Cuentan con alarma contra incendio y detectores de humo en puntos estratgicos,
asimismo NO cuentan con cronograma de inspeccin de seales y equipamiento de
seguridad.
No Cuentan con un programa de capacitacin de incendio y evacuacin, asimismo N O
presenta el cronograma de capacitacin en incendio a realizarse dos veces al ao y
simulacros en la prctica de extincin de incendios.
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NO Cuentan con documentacin sustentatoria de la capacitacin y entrenamiento en el uso y
manejo de extintores: certificado, fotografas y relacin de participantes.
El local cuenta con Sistema de Red de Agua Contra Incendios, que se encuentra
debidamente operativo, con 2 G.C.I. en cada nivel.

10.- IDENTIFICACION DE PELIGROS DE ORIGEN DE LA SEGURIDAD Y DE LA SEGURIDAD DEL


ENTORNO
Con respecto a las edificaciones que colindan con el local, se determina que no
presentan mayor riesgo, por cuanto son locales de oficinas administrativas y/o
comerciales, no existiendo instalaciones que por su naturaleza signifiquen riesgo, as
mismo no existe comercializadoras o envasadoras de GLP, almacenes de Productos Qumicos
o Pirotcnicos, fabricacin de productos qumicos txicos o peligrosos, etc.

11.- EVALUACION DE LA EVACUACION


Se considera como va de evacuacin a cada una de las alternativas existentes para
abandonar un recinto, desde el origen de evacuacin hasta el espacio exterior seguro,
independientemente de las condiciones de compartimentacin y distribucin de dicho
recinto.

Vas horizontales
Las vas de evacuacin horizontal de todas las reas del local, dan a pasadizos de
cir culacin que dan hacia las 02 escaler as de cada nivel, las cuales
estn conectadas pudiendo utilizar cualquiera de ellas, para dar mayor seguridad en
cado de incendios.

Vas verticales
Las vas verticales de evacuacin est constituida c a d a u n a por una escalera (de 1.30
m. de ancho), que posibilita la evacuacin hacia el primer nivel, para luego de all evacuar
hacia la va pblica.
Cuenta con dos ejes de circulacin vertical, planteando el doble objetivo de proteger al
personal y a las instalaciones ante situaciones crticas, minimizando sus
consecuencias, la mejor salvaguarda para los ocupantes ante una emergencia es que
puedan trasladarse a un lugar seguro a travs de un itinerario protegido y en un tiempo
adecuado.

EVALUACION DEL RESULTADO


En este caso el clculo de evacuacin se ha determinado en funcin del recorrido ms
desfavorable desde cada piso hasta la escalera de evacuacin.

CONCLUSION
Conforme a lo establecido en el clculo de evacuacin realizado, CUMPLE con los
requisitos de evacuacin especificados en las normas y disposiciones vigentes.

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Segn el Artculo n 22 de la Norma A.130:
DETERMINACIN DEL ANCHO LIBRE DE EVACUACIN:

PASADIZOS DE EVACUACION:

1 PISO:
Evacuan mximo: necesita: El local cuenta con:

42 personas 21 centmetros 2 metros (200 cms.)

3 PISO (piso con ms cantidad de personas):


Evacuan mximo: necesita: El local cuenta con:
2 puertas
61 personas 31 centmetros c/u 1 metros (100 cms.)

AUDITORIO (stano):
Evacuan mximo: necesita: El local cuenta con:
Puerta mas estrecha
110 personas 55 centmetros 0.90 metros (90 cms.)

ESCALERA DE EVACUACION:

AUDITORIO (stano):
Evacuan mximo: necesita: El local cuenta con:

110 personas 55 centmetros 130 centmetros

3 PISO (ltimo piso, con ms cantidad de personas):


Evacuan mximo: necesita: El local cuenta con:
2 escaleras
61 personas 49 centmetros c/u 130 centmetros

Segn el Artculo n 25 de la Norma A.130:


TIEMPO DE EVACUACION:
Los tiempos de evacuacin que ha continuacin se presentan son datos referenciales, los
que servirn como indicadores para evaluar la eficiencia de las evacuaciones en los
simulacros, luego de la primera evacuacin patrn.

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RUTA DE EVACUACION 3 nivel (4 piso)( con mayor cantidad de personas)

I. CALCULOS II. RESULTADOS

a. Calculo de P a. RESULTADO DE EVACUACION


PELDAOS PISO HACIA LA ZONA EXTERNA
72 4 piso
P = 72
P = 72

b. Calculo de TH TH = 6
TRAMOS m. PISO
6 4 D1 = 32
TH = 6
D2 = 7

c. Calculo de D1 NP = 35
DISTANCIA m. PISO
32 4 NM = 2
D1 = 32

d. Calculo de D2 De acuerdo a la formula indicada


DISTANCIA PISO en el Reglamento Nacional e
7 1 Edificaciones el tiempo de
D2 = 17 Evacuacin hacia la zona externa
de la Edificacin es el siguiente:

e. Calculo de NP SEGUNDOS:
DISTANCIA m. PISO
35 4 135
NP = 3
TIEMPO DE EVACUACION
f. Calculo de NM
DISTANCIA m. PISO 2 minutos, 15 segundos
1.30 ancho escalera
0.60 Ancho de Modulo
NM = 2

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RUTA DE EVACUACION AUDITORIO (stano)

I. CALCULOS II. RESULTADOS

a. Calculo de P a. RESULTADO DE EVACUACION


PELDAOS PISO HACIA LA ZONA EXTERNA
24 stano
P = 24
P = 24

b. Calculo de TH TH = 2
TRAMOS m. PISO
2 stano D1 = 25
TH = 2
D2 = 7

c. Calculo de D1 NP = 110
DISTANCIA m. PISO
25 stano NM = 1
D1 = 25

d. Calculo de D2 De acuerdo a la formula indicada


DISTANCIA PISO en el Reglamento Nacional e
7 stano Edificaciones el tiempo de
D2 = 7 Evacuacin hacia la zona externa
de la Edificacin es el siguiente:

e. Calculo de NP SEGUNDOS:
DISTANCIA m. PISO
110 stano 168
NP = 110
TIEMPO DE EVACUACION
f. Calculo de NM
DISTANCIA m. PISO 2 minutos, 28 segundos
0.90 ancho puerta
0.60 Ancho de Modulo
NM = 1

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12.- EVALUACION RESPECTO A PELIGROS NATURALES

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS


El procedimiento seguido para la identificacin de peligros naturales es:
Establecer la ubicacin geogrfica de la edificacin.
Revisin de antecedentes de desastres ocurridos que hayan afectado el sector.
Recopilarinformacin del entorno que identifique la magnitud en funcin de
parmetros que caractericen el peligro.

Estratos del peligro


PN : Peligro Nulo
PB : Peligro Bajo
PM: Peligro Medio
PA : Peligro Alto

EVALUACION DE LOS PELIGROS IDENTIFICADOS

Evaluacin Geotcnica
La zona donde est construido el local, est conformada por gravas con una adecuada
capacidad portante, por lo cual hace que en esta zona el peligro se presente como BAJO.

Evaluacin Geofsica Ssmica


Por estar nuestro pas ubicado en una zona altamente ssmica, el peligro es permanente, sin
embargo considerando que la edificacin es de material noble y se encuentra en buenas
condiciones

RESULTADO DE LA EVALUACION

Evaluacin Geotcnica : Peligro Bajo.


Evaluacin Geofsica Ssmica : Peligro Moderado.

13.-EVALUACIN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES VULNERABILIDAD

Grado de resistencia y/o exposicin de un elemento o conjunto de elementos frente a


la ocurrencia de un peligro. Se expresa en trminos de probabilidad. Estratificacin de las

Vulnerabilidades:

ESTRATOS DESCRIPCION
VN Vulnerabilidad nula
VB Vulnerabilidad baja
VM Vulnerabilidad media
VA Vulnerabilidad alta
Estos estratos constituyen una apreciacin en funcin de la posicin geogrfica, estado de
conservacin, mantenimiento y organizacin, adems de la proteccin con que cuentan
los trabajadores.
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TIPOS DE VULNERABILIDADES

VULNERABILIDAD NATURAL
Es el grado de preparacin que tienen los trabajadores para hacer frente a los
fenmenos naturales. En este caso al establecer contacto con los trabajadores y realizar la
evaluacin se encontr que el personal cuenta con conocimientos acerca de las
acciones que deben tomar en las emergencias de sismos o incendios, por lo cual la
vulnerabilidad en este aspecto se presenta como baja.

VULNERABILIDAD FSICA
Constituye la evaluacin de la infraestructura, en un determinado espacio geogrfico, as
como la calidad y tipo de construccin sismo resistente, para asimilar los efectos del
peligro, en el caso de terremotos, cuya vulnerabilidad puede reducirse mediante medidas
dirigidas a las tcnicas de construccin.
El local cuenta con una construccin de material noble, en buen estado de
conservacin y est ubicado en zonas donde no existen fallas geolgicas,
determinndose como una vulnerabilidad fsica baja.

VULNERABILIDAD ECONMICA
Corresponde a los recursos econmicos que cuentan para hacer frente a un desastre. Los
escasos recursos incrementan la Vulnerabilidad.

En el local, se determin que el estrato econmico se encuentra catalogado como sin


pobreza por lo tanto la vulnerabilidad es nula.

VULNERABILIDAD SOCIAL
Es el nivel de organizacin y participacin personal de los ocupantes del local, para
prevenir y responder ante situaciones de emergencias ocasionadas por un desastre. Al estar
en mejores condiciones para enfrentar un desastre, tienen una capacidad de respuesta
ms rpida y eficiente.
El local NO cuenta con Comit de Seguridad en Defensa Civil, con reuniones frecuentes y
participacin activa de los trabajadores, por lo que la vulnerabilidad es media.

VULNERABILIDAD EDUCATIVA
Est relacionada con el nivel de educacin de las personas, en temas relacionados con la
gestin de desastres. NO se prepara a la poblacin para las emergencias. N O s e educa para
crear una cultura de prevencin. por lo que la vulnerabilidad es media.

VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL
Se establecen para cumplir ciertas funciones en beneficio de la sociedad. Si no tienen una
estructura adecuada en trminos de personal, infraestructura fsica y otros remedios,
las instituciones contribuyen a incrementar la vulnerabilidad. En este caso NO se tiene una
estructura adecuada en cuanto al personal, infraestructura por lo que la vulnerabilidad es
media.

VULNERABILIDAD TOTAL
Determinacin general de la vulnerabilidad total de la edificacin para los casos de sismos
es MEDIA.
14
14.- EVALUACIN DEL LOCAL RESPECTO A INCENDIOS

PELIGROS EXPUESTOS:
De acuerdo a la clasificacin de peligros tecnolgicos el que puede comprometer, afectar u
ocasionar algn siniestro en el local, es el peligro de INCENDIO, por lo cual la evaluacin
ser efectuada en funcin de determinar la causa y las consecuencias que podra ocasionar
este peligro. El costo de peligros tecnolgicos segn la clasificacin de estratos, como la
guerra, subversin son irrelevantes en este caso.

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS:


Lo primero es hacer una verificacin de todas las instalaciones o ambientes de la
edificacin, en todos los aspectos que pudieran ocasionar incendios, respecto al
almacenamiento y uso de materiales peligrosos, mal uso de algunos elementos
combustibles, o debido a desperfectos en los sistemas elctricos.

DIAGNOSTICO PRELIMINAR: Criterios.


Para que un incendio se inicie en cualquier edificacin tienen que coexistir tres factores:
Combustible, comburente y foco de ignicin y para que el incendio progreso, la
energa desprendida en el proceso tiene que ser suficiente para que se produzca la
reaccin en cadena.
Los mtodos existentes para evaluar el riesgo de incendio son variados y utilizan
distintos parmetros de medida para hacer la valoracin. La utilizacin de unos u otros
parmetros dependen de la finalidad que persiga el mtodo de evaluacin el cual es
minimizar las consecuencias materiales y personales ya sean propios o a terceros.
Generalmente tienen en comn que la mayora de ellos valoran factores ligados a las
consecuencias del incendio.

Probabilidad de inicio del incendio.


Se determinar por las medidas de prevencin no adoptadas en la edificacin; es decir de la
coexistencia en espacio, tiempo e intensidad suficiente del combustible y el factor de
ignicin. Estos son dos de los aspectos importantes que se tomaran en cuenta en hacer la
Evaluacin de Riesgo de Incendio.

Combustible.
Su peligrosidad depende fundamentalmente de su estado fsico (slido, lquido o gases) en
cada uno de estos estados, cantidad y de otros aspectos ligados a sus propiedades fsico
qumicas, su grado de divisin o fragmentacin, etc.

Foco de ignicin.
Aportan la energa de activacin necesaria para que se produzca la reaccin. Estos focos de
ignicin son de distinta naturaleza, pudiendo ser de origen trmico, mecnico, elctrico
y qumico.

Mobiliario.
Es de vital importancia saber sobre el material de que han sido fabricados el mobiliario,
asientos, alfombras y su comportamiento frente al fuego (gases y humos que se desprenden).
Los gases que pueden llegar a desprender los materiales pueden ser tan sumamente
txicos que la muerte se produzca casi instantnea. De ah que es necesario darle la

15
importancia al comportamiento de los materiales utilizados sobretodo en locales donde
existen materiales combustibles almacenados.

Humos.
Se podra afirmar que ms de un 80% de muertes en incendios es debido a la asfixia y no a
quemaduras. La falta de oxgeno es lo que primero que notan las vctimas. Adems suelen
ser un factor en contra de la evacuacin, ya que suelen ser de una opacidad importante
que impiden ver con claridad los recorridos de evacuacin, incluso los caminos de
evacuacin que marcan las luces de emergencia, que tienen la funcin de guiar al
ocupante arrastrndose hasta un sitio ms seguro. Es por tanto tema de estudio el intentar
instalar materiales que eviten estos humos opacos en un posible incendio.

Mtodo de evaluacin.
De acuerdo a la caracterstica de la edificacin del rubro de oficinas, el cual cuenta
diversidad de ambientes los cuales slo estn referidos a las reas de oficinas, la
evaluacin se realizar en funcin a estos dos (02) tipos de escenarios: reas de
oficinas y reas comunes.

PRIMER ESCENARIO: O F I CI N AS.


Tabla 1: Factores de inicio.

DESCRIPCIN DE PELIGROS SI NO

1. Existen combustibles slidos (papel, X


madera, plsticos) que por su estado o
forma de presentacin pueden prenderse fcilmente

2. Existen materiales combustibles X


slidos prximos a posibles focos de
ignicin (estufas, hornos) o
depositados sobre los mismos (polvo o virutas
sobre motores, cuadros elctricos).

3. Se utilizan productos inflamables X


(temperatura de inflamacin inferior a 36 C)

4. El almacenamiento de productos N.A.


inflamables se realiza en el rea de trabajo en
cantidades significativas (ms all de las necesidades diarias

5. Los productos inflamables estn N.A.


contenidos en recipientes abiertos o sin tapar.

16
DETERMINACIN DE LOS NIVELES DE RIESGO.
El material combustible en las reas de trabajo con clase de Fuego A, la construccin
de la edificacin sin muchos elementos combustibles, las edificaciones colindantes
construidos con materiales ignfugos, el contar con sistema elctricos adecuados,
tableros de distribucin metlicos incombustibles, el estar equipados con interruptores
termo magnticos con la capacidad adecuada para proteccin de los conductores
contra sobre corriente, el haberse realizado un trabajo de adecuacin de las
instalaciones elctricas, conexiones a tierra de los tableros, tomacorrientes y
computadoras, para evitar cortocircuitos, incendios segn como la estipula el Cdigo
Elctrico Nacional hacen que el riesgo de incendio en el local se presenta como BAJO.

El contar el local, con personal capacitado y entrenado en materias de seguridad y


evacuacin, uso y manejo adecuado de los materiales, contar con sistemas de extincin
adecuados, contar con Planes de Contingencia para casos de sismos e incendios,
personal preparado para afrontar emergencias, hacen que la vulnerabilidad se presente
como BAJA.

ESTIMACIN DE RIESGOS. Analizando el riesgo se tiene:

Peligro de Incendio PB x VS = RIESGO BAJO.


Este resultado confirma la clasificacin de Fuego clase A que tiene el edificio, ya que
lugares de riesgo bajo son aquellos donde la cantidad de combustibles CLASE A estn
presentes en pequeas cantidades.

15.- ANALISIS CUANTITATIVO

Para confirmar la situacin de riesgo resultante mediante el anlisis cualitativo


efectuado se proceder a realizar la evaluacin por un mtodo cuantitativo, para el cual
se considerar los posibles riesgos que pueden presentar los sistemas elctricos, el
almacenaje de materiales en depsitos, los riesgos en la evacuacin y las estructuras de
la edificacin, los cuales por las condiciones en que se utilizan o por un mal manejo
inadecuado podran ocasionar riesgos.

Las variables o parmetros a utilizar: Funcin (F), Sustitucin (S), Profundidad (P),
Extensin (E), Agresin (A), y Vulnerabilidad (V), a estos se les asignan valores de
acuerdo a los riesgos que se hayan identificado en cada escenario propuesto.
Estos criterios interactan entre si para dar un resultado numrico final del riesgo,
definido como la cuantificacin del riesgo.

FASES
I. Identificar los peligros en cada escenario y definir cules son los riesgos.
II. Dar valor a las variables (criterios) que intervienen en la medicin de un riesgo.
III. Cuantificar el carcter del riesgo. Interactan las valoraciones de los criterios.
IV. Clasificar el riesgo.

17
FACTORES CONSIDERADOS EN LA CUANTIFICACION DEL RIESGO

1. IMPORTANCIA DEL SUCESO (I) I = F X S,

I = FUNCIN X SUSTITUCIN

2. DAOS OCASIONADOS (D) D = P x E,

D = Profundidad x Extensin

3. CARCTER DEL RIESGO (C) C = I + D,

C = Importancia del Suceso + Daos Ocasionados

4. PROBABILIDAD (P) P = A x V,

P = Agresin x Vulnerabilidad

5. CUANTIFICACION DEL RIESGO (CR) CR = C x P,

CR = Carcter del Riesgo x Probabilidad

6. FORMULA CR = (F x S) + (P x E) (A x V)

LEYENDA
CR = Cuantificacin del riesgo en el escenario
AREA MAS CRITICA = Escenario que presenta la mayor cuantificacin del riesgo (CR)
MAYOR RIESGO = Riesgo que presenta el mayor promedio de cuantificacin de Riesgo

18
PRIMER ESCENARIO: OFICINAS.

VULNERABILIDAD (V)
PROFUNDIDAD (P)
SUSTITUCION (S)

DEL RIESGO (CR)


CUANTIFICACION
EXTENSION (E)

AGRESION (A)
FUNCION (F)
ESCENARIO/RIESGO

1.SISTEMAS ELECTRICOS

1 1 1 1 1 1 1

3. EVACUACION

1 1 1 1 1 1 1
4. ESTRUCTURAS

1 1 1 1 1 1 1
AREA MAS CRITICA
1

SEGUNDO ESCENARIO: AREAS COMUNES.


VULNERABILIDAD
PROFUNDIDAD (P)
SUSTITUCION (S)

CUANTIFICACION
DEL RIESGO (CR)
EXTENSION (E)

AGRESION (A)
FUNCION (F)

ESCENARIO / RIESGO

1. SISTEMAS
ELECTRICOS
1 1 1 1 1 1 1

3. EVACUACION

1 1 1 1 1 1 1
4. ESTRUCTURAS

1 1 1 1 1 1 1
AREA MAS CRITICA 1

19
CUANTIFICACION DEL RIESGO

CR CRz MAYOR RIESGO

t. Sistemas elctricos

1 1 1

. Evacuacin

1 1 1

q. Estructuras

1 1 1
AREA MAS CRITICA

1 1 1

CALCULO DE LA CLASIFICACION DEL RIESGO

VALOR CLASIFICACION MAYORES RIESGOS OBTENIDOS

2 - 251 MUY BAJO Sistemas Elctricos : 1


Almacenamiento de combustib
1
Evacuacin : 1
Estructuras : 1

252 - 500 BAJO NINGUNO

501 - 750 NORMAL NINGUNO

751 1000 ALTO NINGUNO

1001 - 1250 MUY ALTO NINGUNO

20
INFORME DEL ANALISIS
RIESGOS ELEVADOS O MUY ALTOS
No se han encontrado riesgos que hayan alcanzado este valor.

RIESGOS ALTOS
No se han encontrado riesgos con este valor.

RIESGOS MAS RELEVANTES


El riesgo est considerado como riesgo bajo.

16.- CONCLUSIONES

EL RESULTADO DE LA EVALUACIN DEL RIESGO EFECTUADO MEDIANTE EL

ANLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO EN EL LOCAL EN EL QUE SE DESCRIBE


LAS INSTALACIONES Y SE EVALAN LOS RIESGOS EXISTENTES, HAN DETERMINADO

UN NIVEL DE RIESGO BAJO, LO QUE QUIERE DECIR QUE ES POCO PROBABLE QUE

SE PRODUZCA ALGN TIPO DE INCENDIO POR FALLAS EN LOS SISTEMAS


ELCTRICOS O POR UN INADECUADO MANEJO DE LOS MATERIALES ALMACENADOS

YA QUE ESTOS SE ENCUENTRAN CONTROLADOS.

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DADOS POR EL ANLISIS DESARROLLADO Y


POR LA CANTIDAD DE OCUPANTES POR PISO O LA MXIMA OCUPANCIA (AFORO),
PODEMOS INDICAR QUE LAS ESCALERAS DE EVACUACIN ACTUALMENTE EN USO,

SON SUFICIENTES PARA PROTEGER A LOS OCUPANTES QUE ACCEDAN A ELLA.

EN EL CASO DEL PERSONAL, STOS NO SE ENCUENTRAN PREPARADOS PARA


E N F R E N T A R LAS EMERGENCIAS, NO HAN PRACTICADO LTIMAMENTE EL USO Y

MANEJO DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIN PORTTILES SECOS Y NO EST


ORGANIZADO BAJO LOS LINEAMIENTOS DE PLANES DE SEGURIDAD QUE NORMAN

LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIN EN LAS EMERGENCIAS.

EN EL CASO DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIN DE INCENDIOS UTILIZADOS, EL


LOCAL CUENTA CON EXTINTORES EN CANTIDAD Y CAPACIDAD DE EXTINCIN

ADECUADA.

21
EL LOCAL, CUENTA CON PLANES DE CONTINGENCIA EN
CASOS DE SISMOS E INCENDIOS, PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES A TOMAR EN

CASO DE UNA EVACUACIN.

NO TIENE CONFORMADO EL COMIT DE SEGURIDAD Y LAS BRIGADAS, NO


ASEGURA UNA ADECUADA PARTICIPACIN Y ALISTAMIENTO DEL PERSONAL PARA

EVITAR LA GENERACIN DE INCENDIOS.

EL LOCAL CUENTA 2 RUTAS DE EVACUACIN DIFERENTES


PARA CADA CASO (CONFUNDIENDO AL PERSONAL

EVACUANTE).

LOS PLANOS DE EVACUACIN EN CASO DE SISMO NO TIENEN SALIDA POR EL 1 PISO


(ESCALERA 2)

17.- RECOMENDACIONES

o ELABORAR Y RESPETAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y


EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD.

o ELABORAR PLAN DE SEGURIDAD CON ITEMS BSICOS REQUERIDOS POR LA


AUTORIDAD COMPETENTE.

o REALIZAR PROGRAMA DE CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL EN


TEMAS DE PRIMERA RESPUESTA A EMERGENCIAS.

o LAS RUTAS DE EVACUACIN DEBE CONSOLIDARSE EN UNA SOLA PARA CASOS


DE SISMO E INCENDIOS (PARA NO CONFUNDIR A LOS TRABAJADORES).
REPLANTEAR PUERTAS DE ESCAPE.

o ELIMINAR ZONA DE SEGURIDAD INTERNA EN REA DE ESTACIONAMIENTOS.

o REHACER PLANOS CON NMERO DE PASO IGUALES EN AMBAS ESCALERAS.

o LOS PLANOS DE SEALIZACIN NO REFLEJA LA REALIDAD EN G.C.I. (REHACER)

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o REALIZAR SIMULACROS DE EVACUACIN EN FORMA PERIDICA

PREPARANDO A LOS OCUPANTES DE LA EDIFICACIN PARA AFRONTAR

EMERGENCIAS.

o MANTENER PERMANENTEMENTE EN CONDICIONES OPERATIVAS Y CON LA

CARGA VIGENTE LOS EXTINTORES DEL LOCAL , ASIMISMO CAPACITAR

PERIDICAMENTE A LOS BRIGADISTAS Y TRABAJADORES EN EL USO Y

MANEJO DE ESTOS EQUIPOS.

o MANTENER OPERATIVOS LOS EQUIPOS DE DETECCIN AUTOMTICA DE


INCENDIOS INSTALADOS, EFECTUANDO PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

PERIDICAS.

o CONSOLIDAR LA CONFORMACIN DEL COMIT DE SEGURIDAD Y LAS


BRIGADAS DE SEGURIDAD EN FORMA PERMANENTE.

o COLOCAR PLANOS DE SEGURIDAD (EN PARED) EN UBICACIN CORRECTA.

o ORDENAR CABLES SUELTOS

o COMPLETAR SEALIZACIN DE SEGURIDAD

o RETIRAR CASETA UBICADA DEBAJO DE ESCALERA N 2

LIMA, marzo del 2013.

Arq. Carlos Al Paredes Arrascue Helmut Blondet Garcia


CAP N 13499 Gerente General

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