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Cdigo: FDE-01

REVISIN POR LA DIRECCIN Versin: 2


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Fecha: 18/08/2015

# de Fecha de
Revis (Cargo) Aprob (Cargo) Descripcin del cambio
Revisin emisin
Coordinador de
1 09/04/2014 Gerente Creacin del documento.
Calidad

Coordinador Inclusin de los requisitos ambientales para revisin


2 18/08/2015 Gerente
Ambiental por la direccin.

FECHA:

REVISIN POR LA DIRECCION NMERO:

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISIN POR LA DIRECCIN:

OBJETIVO:
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Asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del Sistema de Gestin Integral y as mismo servir de herramienta para la
definicin de oportunidades de mejora y metas en los procesos definidos en la empresa Constructora Alcon SAS

1. DESEMPEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

1.1 Poltica Integral

1.2 Cumplimiento de los Objetivos Integrales

1.3. Cambios que podran afectar el Sistema de Gestin Integral/ Incluido requisitos legales y otros relacionados con SYSO

1.4. Representante de la Direccin.


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2. AUDITORIAS

2.1 Resultados de Auditoras Internas

2.2 Resultados de Auditoras Externas

2.3. Resultados de la evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba.

3. RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE

3.1. Cliente - Partes interesadas Externos (Quejas, Encuestas, Comunicaciones)

3.2. Cliente Interno (Resultados participacin y consulta)


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4. DESEMPEO

4.1. De los procesos (Indicadores)

4.2. Del servicio (Indicadores misionales.)

4.3. Del Sistema de Gestin y Seguridad en el Trabajo

4.3.1. Ausentismo presentado

4.3.2. Riesgos Identificados

4.3.3. Programas implementados

4.3.4. Datos de exmenes de ingreso, peridicos y de retiro.


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4.3.5. Planes de emergencia y sus simulacros

4.4. Del Sistema de Gestin Ambiental

4.4.1. Aspectos e impactos identificados

4.4.2. Cumplimiento de objetivos y metas

4.4.3. Programas implementados

5. ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

5.1. Acciones Implementadas de Auditoras Internas o Externas

5.2. Acciones Implementadas de Procesos y Productos

5.3. Investigaciones de Incidentes (Accidentes y Casi Accidentes)


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6. RECURSOS

6.1. Utilizados

6.2. Solicitados

7. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

8. SEGUIMIENTO A PENDIENTES DE REVISIONES ANTERIORES

9. SALIDAS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

9.1 Desempeo en SSST.

9.2 Desempeo SGA.

9.3 Poltica y objetivos SST.

9.4 Necesidad de Recursos


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9.5 Otros elementos del sistema de gestin de SST y SGA

9.6 Mejora de la eficacia del S.G.C y sus procesos

9.7 La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.

10. CONCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

10.1. Conveniencia (Grado en que se ajusta el SGI a los propsitos de la organizacin)

10.2. Adecuacin (Grado en que las disposiciones planificadas son suficientes para cumplir con los requisitos)

10.3. Eficacia (Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados)

Elabor: Vctor Gonzlez Revis: Daniela Ramrez Cardona Aprob: Alfonso Consuegra
Coordinador de Calidad Coordinadora Ambiental Gerente

07/04/2014 14/08/2015 18/08/2015

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