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PROCEDIMIENTO DE GESTION Cdigo ING-PGE-SSO-01

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Revisin 00


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IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Revisin: 00

CODIGO: ING-PGE-SSO-01

COPIA CONTROLADA N :01

DESTINATARIO :

CONTROL DE EMISION

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:


NOMBRE Pedro Ramos Garrido Cristhian Caldern Nelly Rodrguez
CARGO Ingeniero de SSO Gerente de Operaciones Gerente General
FECHA 15/09/2015 17/09/2015 18/09/2015

Esta copia controlada es para uso interno en la empresa CORPORACION INGELSA S.A.C.
Prohibida su reproduccin

1. OBJETIVO

ING-PGE-SSO-001 Rev. 00 Fecha: 15/09/2015 Pgina 1 de 6


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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Revisin 00
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Identificar los peligros, evaluar los riesgos a los que nuestros procesos nos
exponen, as como definir y proponer los controles preventivos que permitan,
eliminar, disminuir o llevar el riesgo evaluado a nivel tolerable.

2. ALCANCES

Aplicable a todos los procesos de CORPORACION INGELSA S.A.C, contratistas,


sus sub contratistas y proveedores que ejecuten labores dentro de nuestras
instalaciones.

3. DEFINICIONES

Actividad
Conjunto de tareas que se realizan en la empresa.

Peligro
Fuente o situacin con potencial para producir daos de lesin o enfermedad en
personas, equipos, materiales y procesos en general.

Riesgo
Combinacin entre la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad
o magnitud de sus consecuencias.

Identificacin de Peligro
Proceso para reconocer que existe peligro y define sus caractersticas.

Evaluacin de Riesgo
Proceso para evaluar el riesgo, que se presenta durante algn peligro, tomando en
cuenta la adecuacin de cualquier control existente y decidiendo si el riesgo es no
aceptable.

IPERC
Herramienta sistemtica para evaluar y controlar los riesgos existentes en un lugar
de trabajo.

Riesgo Aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin
teniendo en consideracin sus requisitos legales y su propia poltica de Seguridad.

Medidas de Control Operacional

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Acciones que se adoptan con el fin de eliminar o reducir los riesgos derivados del
trabajo, dirigidas a proteger la integridad del trabajador a fin de controlar las
prdidas.

Probabilidad
Estimacin de la ocurrencia de un accidente derivado de un peligro.

Severidad
Potencial dao que puede ocurrir.

4. RESPONSABILIDAD

Jefe de Produccin

- Proporciona oportunamente los recursos para facilitar los controles


operacionales descritos en el IPERC.
- Revisa el IPERC.
- Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.

Jefe del rea

- Es responsable de verificar que las acciones correctivas se hayan


implementado.

Coordinador SSO

- Responsable de elaborar el IPERC y actualizarlo.


- Responsable de supervisar que se hayan tomado los controles operacionales
descritos para eliminar, disminuir o llevar el riesgo evaluado a nivel tolerable
los peligros existentes.
- Capacitar y Sensibilizar al personal a su cargo de todos los peligros y riesgos
hallados.

Comit SSO

- Revisa y aprueba el IPERC.

5. EJECUCION

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5.1. PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES

La Determinacin de los controles operacionales durante la planificacin de


actividades, se inicia elaborando una Lista de Actividades a evaluar,
teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad a realizar.

La elaboracin de la Lista de Actividades involucrara la bsqueda de


informacin de cada actividad, que abarcaran las tareas involucradas de la
misma, el personal necesario para ejecutar dicha actividad, la frecuencia
y/o tiempo de exposicin a la que se sometern los trabajadores asignados,
los materiales y/o sustancias que utilicen, equipos, herramientas,
maquinarias que se necesite y los registros histricos de accidentes y
dems documentacin requerida.

5.2. IDENTIFICACION DEL PELIGRO

La Identificacin de Peligros en cada actividad es un proceso mediante el


cual el Coordinador SSO reconoce que existe un peligro y define sus
caractersticas para determinar luego los riesgos asociados y establecer
sus controles operacionales, que sern las medidas preventivas adoptadas,
para asegurar el desarrollo de un trabajo seguro. El listado de Peligros y
Riesgos asociados sirve como gua referencial.

En el formato ING-FRM-SSO-008 Identificacin de Peligros, Evaluacin


del Riesgo y Controles, se registra el listado de todos los peligros de
seguridad y salud asociados, para cada actividad pudiendo tener ms de
uno, al igual que la evaluacin de riesgos y sus respectivos controles
operacionales.

5.3. EVALUACION DE RIESGOS

Los riesgos sern evaluados por el Coordinador SSO, se estimar


potencialmente la probabilidad de ocurrencia y la severidad del dao, para
cada peligro identificado, al producto de la estimacin de estos dos
parmetros se denomina Nivel de Riesgo, dependiendo de este resultado
se decide si los riesgos son o no aceptables.

En la siguiente tabla se detallan las diferentes variables del nivel de riesgo


en funcin a las posibles estimaciones de probabilidad y severidad que se
hayan evaluado para los peligros identificados.

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CONSECUENCIA / SEVERIDAD
PXS
LIGERAMENTE DAINO EXTREMADAMENTE
DAINO DAINO

BAJA Trivial Tolerable Moderado


3 46 7 12
PROBABILIDAD

MEDIA Tolerable Moderado Importante


46 7 12 13 18

ALTA Moderado Importante Intolerable


7 12 13 18 19 27

El Riesgo se calcular a partir de la siguiente frmula:

Valor del Riesgo = Probabilidad x Severidad

COLOR NIVEL DE RIESGO SIGNIFICANCIA INTERPRETACIN


Intolerable No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
19 27 reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido
SIGNIFICATIVO
Importante el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables
13 18 para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un
trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema
en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas para
reducir el riesgo deben implantarse en un perodo
determinado.
Moderado Cuando el riesgo moderado est asociado con
7 12 consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy
graves), se precisar una accin posterior para establecer,
con ms precisin, la probabilidad de dao como base para
NO
determinar la necesidad de mejora de las medidas de
SIGNIFICATIVO
control.
No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se
deben considerar soluciones ms rentables o mejoras que
Tolerable
no supongan una carga econmica importante.
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Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que
se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Trivial Realizar el trabajo manteniendo en todo momento los
3 controles establecidos.

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Cuando el resultado de la evaluacin de riesgos es Aceptable se


detallan los controles operacionales u otras herramientas proactivas que se
disponen en el SIG SSO, cuando el resultado No es Aceptable, se
establecen Controles Adicionales como: Supervisin permanente,
Procedimientos especficos aprobados, personal calificado, permisos de
trabajo.

5.4. MEDIDAS DE CONTROL OPERACIONAL

Son las acciones que se toman para controlar los riesgos existentes de
cada actividad, con el fin de eliminar, disminuir o llevar el riesgo evaluado a
un nivel tolerable, garantizando que el riesgo en cuestin se considere
Bajo control desde el punto de vista de salud y seguridad en el trabajo.

Los controles operacionales se encuentran descritos en los Procedimientos


Estndar de Trabajo elaborados para cada tarea crtica.

5.5. APROBACION Y PUBLICACION

El Coordinador SSO deber enviar COM-FRM-SSO-008 Identificacin de


Peligros, Evaluacin del Riesgo y Controles, al Gerente General de la
empresa una vez concluido, y aprobado por el Comit de SSO de la
empresa, as mismo deber publicarlo en el Informativo Mural de la
empresa.

6. CRITERIOS DE ACEPTACION

Sern los descritos en el presente procedimiento.

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