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PROGRAMA DE INSPECCIONES DE

ASPECTOS, IMPACTOS, PELIGROS Y


RIESGOS

PLAN DE ACCION

SUPERVISIN DE QUALITY, HEALTH, SAFETY


ENVIRONMENTAL (QHSE)

R/a. Las Flores, 1ra. Secc., 1ra. Entrada, C.P. 86600, Paraso, Tabasco, Mxico.
Tel: 55 (933) 333 13 07 E-mail: contacto@jboilservices.com
INDICE

INTRODUCCION 3
COMPROMISOS 3
OBJETIVOS 4
ALCANCES 4
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION 5
SISTEMA DE CUANTIFICACIN DE LAS CONDICIONES Y ACTOS 6
ACCIONES CORRECTIVAS 6
ELABORACION DEL INFORME 7
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RECOMENDADAS 8
FRECUENCIA DE LA REALIZACIN DE INSPECCIONES 8
GLOSARIO DE TRMINOS 9
ANEXOS
ANEXO 1: Sistema de cuantificacin de condiciones Inseguras 10
ANEXO 2: Inspeccin, Frecuencia, Responsable 11
ANEXO 3: Evaluacin de Riesgos 12
ANEXO 4: Informe de Inspeccin 13
ANEXO 5: Seguimiento de Accin correctiva 14
ANEXO 6: Inspeccin de E.P.P. 15
ANEXO 7: Inspeccin Orden y Limpieza 16
ANEXO 8: Inspeccin General de vehculos 17
ANEXO 9: Inspeccin General 21
ANEXO 10: Inspeccin de extintores 24
ANEXO 11: Inspeccin reas de Almacenamiento 25

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INTRODUCCION

Dentro de los requisitos establecidos por la legislacin en lo que se refiere a las actividades
del programa de Salud Ocupacional, se encuentra la realizacin de inspecciones en las reas
de trabajo, con el objeto primordial de identificar riesgos que puedan afectar la Salud de los
trabajadores.

La inspeccin es uno de los mejores instrumentos disponibles para descubrir los problemas y
evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes y otras prdidas.

El descubrimiento de las condiciones y prcticas inseguras por medio de la inspeccin y su


rpida correccin, son uno de los mejores mtodos que se puedan emplear para prevenir
accidentes y proteger a sus trabajadores. La direccin demuestra as al personal su inters y
sinceridad en la prevencin de accidentes.

Se debe apoyar el programa de inspeccin, involucrndose en las inspecciones y actuar


eficazmente en la adopcin de las recomendaciones resultantes, con lo cual demostrar
liderazgo y compromiso de la administracin en el tema.

COMPROMISOS
JB Oil Services, S.A. de C.V., dar el apoyo al programa de inspeccin y se compromete a:

Divulgar a todos los niveles de la organizacin el programa.

Proporcionar el recurso humano, tcnico y econmico necesario.

Participar en las inspecciones de acuerdo con los objetivos que se hayan fijado.

Proporcionar entrenamiento adecuado a los responsables de realizar las inspecciones.

Revisar los informes sobre las condiciones encontradas y dar respuesta a las
recomendaciones dadas.

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OBJETIVOS
1. Identificar condiciones y actos inseguros.
2. Verificar la eficiencia de las acciones correctivas.
3. Tomar medidas correctivas que disminuyan la exposicin o prdidas.
4. Identificar riesgos ocasionados por la instalacin de nuevos equipos o
modificacin en las instalaciones.
5. Demostrar el compromiso asumido por la administracin a travs de una
actividad visible para la seguridad y la salud de los trabajadores.
6. Mantener la rentabilidad de la empresa.

ALCANCES

Este programa aplica cada vez que se ejecuten inspecciones en las reas de trabajo.

La responsabilidad ltima recae en la Direccin General. La autoridad para llevarla a cabo


se extiende a todos los niveles.

El supervisor que se halla en contacto permanente con los trabajadores, familiarizado con
todos los peligros que pueden haber en su rea, debe estar alerta en todo momento para
descubrir y corregir condiciones y prcticas inseguras.

Todo el personal debe inspeccionar diariamente su lugar de trabajo, as como el equipo o


maquinaria que utilice, informando inmediatamente a su jefe inmediato de cualquier
defecto que no est autorizado a corregir.

La supervisin de QHSE debe participar en las inspecciones planeadas cumpliendo as con


su funcin de organismo de promocin y vigilancia, de las normas y reglamentos de
Salud Ocupacional en la empresa.

La Brigada de Emergencia debe participar en las inspecciones planeadas cumpliendo as


con su funcin de prevencin, para lo cual fue creado.

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PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
La inspeccin consiste en la observacin sistemtica de un determinado hecho, evento,
situacin o sitio de manera intencional detectando las anomalas que pudiesen ocurrir para
plantear soluciones y corregirlas; pueden ser formales o informales.

Se les denomina como inspecciones informales aquellas que se realizan sin un propsito
determinado. La mayora de veces un supervisor u operario realizan inspecciones informales
como parte de su trabajo.

En el caso de las inspecciones de seguridad es necesario que se realicen sobretodo


inspecciones formales. Las inspecciones formales son planeadas de antemano y con un
objetivo determinado, y necesariamente tiene un seguimiento.

El procedimiento que se debe seguir para tener un programa de inspeccin que sea a la vez
consistente y efectivo es el siguiente:

Primero: Antes de la inspeccin es de suma importancia realizar un anlisis y revisin de las


inspecciones anteriores con el objetivo de verificar las recomendaciones dadas; como
tambin las estadsticas de accidentalidad.

Segundo: Durante la inspeccin se deben contar con aspectos tales como:

Contar con todo el material que requiere: Formato de inspeccin, Lpiz, Tabla para apoyar
y los Elementos de Proteccin para el rea a inspeccionar.

Ponerse en contacto con el supervisor del rea, el cual acompaara al inspector durante la
inspeccin.

Realizar el recorrido en forma sistemtica, siguiendo siempre una secuencia en cuanto al


rea a revisar, de tal forma que no se omita algn sitio.

Visitar los sitios menos frecuentes.

Hacer tantas anotaciones, adicionales como sean necesarias.

Preguntar siempre acerca de aquello que nos resulte (raro) o desconocido.

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SISTEMA DE CUANTIFICACION DE LAS CONDICIONES Y ACTOS
INSEGUROS
Todas las condiciones y/o actos encontrados se clasifican de acuerdo a su PELIGROSIDAD.

A cada condicin y acto INSEGURO se le asigna una letra (A.B.C.) de acuerdo con el potencial
de prdida del mismo.

Esta misma letra corresponde al tiempo que requiere la accin correctiva que debe tomarse
(inmediato, pronto o posterior), como se ve en la tabla (Ver Anexo 1)

ACCIONES CORRECTIVAS
De toda condicin o acto Inseguro detectado se debe generar una accin correctiva, para lo
cual pueden existir varias opciones en cuanto a costos, aplicabilidad y efectividad.

Los factores y criterios para tener en cuenta para la seleccin de una accin correctiva son:

El potencial de prdida:

Podra ocasionar la muerte, incapacidad permanente o


GRAVE (G) prdida de alguna parte del cuerpo o dao a la propiedad de
considerable valor.
Podra ocasionar una lesin o enfermedad grave con una
MODERADO (S)
incapacidad temporal o dao moderado a la propiedad.
Podra ocasionar lesiones menores NO incapacitantes,
LEVE (L)
enfermedad leve, dao menor o sin dao a la propiedad.

La probabilidad de ocurrencia:

Muy
Significativo 65% Muy frecuentemente, casi siempre ocurre.
(MS)
Significativo
34% A veces, eventualmente ocurre.
(S)
Poco
1% Rara vez, casi nunca ocurre.
Significativo (PS)

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El grado del control respecto al riesgo.

RIESGO GRADO DE CONTROL


Alta 100% control
Moderado 66% control
Bajo 33% control

Justificacin de la medida de control

El inspector discutir con el supervisor cada recomendacin, de forma que este informado
con respecto a las recomendaciones que se incluyen en el informe.

Considerando el grado de riesgo, se determina el tiempo de accin o ejecucin (en das) para
implementar y llevar a cabo las medidas de control de acuerdo con el siguiente criterio:

RIESGO TIEMPO DE ACCIN


A Inmediatamente (1 a 5 das)
B Prontamente (8 a 15 das)
C Posterior (Mayor de 15 das)

ELABORACION DEL INFORME


Toda inspeccin debe generar un informe escrito, elaborado por la persona que realizo. El
informe debe llevar:

Condiciones o Actos Inseguros identificados con su valor de cuantificaron de acuerdo a la


Peligrosidad establecido en el Anexo 1 (A, B, C).

Accin correctiva recomendada.

Fecha del Informe.

Responsable de la inspeccin.

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Los informes van dirigidos al jefe de rea en que se lleva a cabo la inspeccin, el da
siguiente de haberse realizado; con el cual se discutirn las acciones correctivas y as dar
nombres de los responsables y fechas de ejecucin de las acciones recomendadas ( Ver
Anexo 3).

Se debe mantener un archivo organizado, que ser llevado por el encargado del Programa de
Seguridad, Salud Ocupacional y Proteccin ambiental o quien determine la Empresa.

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RECOMENDADAS


El responsable de la inspeccin debe de hacer un seguimiento de la ejecucin de las acciones
correctivas recomendadas, verificando y facilitando los medios para que se cumplan.

Dar a conocer a travs de los informes a las personas directamente responsables de


ejecutar las acciones correctivas.

Verificar que la accin correctiva se inicio de acuerdo con lo programado, dirigiendo los
inconvenientes a la autoridad respectiva.

Comprobar la efectividad de las acciones ejecutadas y establecer las modificaciones que


sean necesarias (Ver Anexo 4).

FRECUENCIA DE LA REALIZACIN DE INSPECCIONES


Los criterios que deben tener en cuenta para establecer los periodos de las inspecciones
planeadas son:

Potencial de historial de prdida, cuando mayor sea el potencial de prdida de lo que se


va a inspeccionar mayor debe ser su periodicidad por ejemplo: un taller de
mantenimiento requiere mayor periodicidad que un saln de conferencias.

Normas vigentes en salud ocupacional

Las caractersticas del rea y objetivos que se fijaran para inspecciones planeadas.

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Para situaciones tales como la instalacin de equipos nuevos, cambio en las instalaciones
y otros, es necesario ajustar la frecuencia establecida inicialmente, ya que depende de la
situacin que se est manejando, considerando las nuevas condiciones que le originan,
las cuales pueden tener mayor probabilidad de ocasionar una prdida. (Ver Anexo 2 ).

GLOSARIO DE TRMINOS
INSPECCIONES INFORMALES: Observaciones diarias que realizan los trabajadores para
asegurarse continuamente que las herramientas, mquinas y dems equipos de su rea
se encuentran en buenas condiciones de mantenimiento y que su empleo no implica
ningn peligro.

INSPECCIONES FORMALES: Observaciones sistemtica de un determinado hecho, evento,


situacin o sitio de manera intencional detectando las anomalas que pudiesen ocurrir.
Son planeadas de antemano y con un objetivo determinado, y necesariamente tiene un
seguimiento.

INSPECCIONES PERIDICAS: Son las que se programan a intervalos regulares, mensual,


semestral o anualmente.

LISTA DE VERIFICACIN: Son formatos que contienen los aspectos que se deben
inspeccionar en las diferentes reas para facilitar la recopilacin, codificacin y anlisis de
la informacin.

ACTOS INSEGURO: Todo accin que realiza un trabajador de manera insegura o


inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.

CONDICIN INSEGURA: Situacin que se presenta en el lugar de trabajo y que se


caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de
trabajo.

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ANEXOS

ANEXO 1. Sistema de cuantificacin de condiciones


Inseguras

MATRIZ DE RIESGO POTENCIAL DE PERDIDA


GRAVE (G) MODERADO (M) LEVE (L)
MUY SIGNIFICATIVO
PROBABILIDAD

A A B
OCURRENCIA

(MS)
SIGNIFICATIVO
A B C
DE

(S)
POCO SIGNIFICATIVO
B C C
(PS)

RIESGO ALTO G + MS, M+MS, G+S A


RIESGO MEDIO L+MS, M+S, G+PS B
RIESGO BAJO L+S, L+PS, M+PS C

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ANEXO 2

INSPECCION, FRECUENCIA, RESPONSABLE

AREA FRECUENCIA RESPONSABLE

reas de trabajo Bimestral

Elementos de proteccin Mensual

Instalaciones Elctricas Bimestral

reas de Almacenamiento Bimestral

Botiqun de Primeros Auxilios Mensual

Extintores Mensual
Equipos de Emergencia (alarma,
vas de evacuacin, luz de
Bimestral
emergencia etc.)

Vehculos Mensual
NOTA: Todas las que la Empresa crea convenientes.

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ANEXO 3
INSPECCIN DE SEGURIDAD
EVALUACIN DE RIESGOS

FECHA: D M A HORA: INSPECCIN INICIAL No. DE CONTROL


REA: SITIO DE INSPECCIN:
RESPONSABLE DEL REA: INSPECCIONADO POR:
PROBABILIDAD DE POTENCIAL DE
TIEMPO DE TIPO DE
N DESCRIPCION DE CONDICIN Y/O CONTROL INSEGURO OBSERV OCURRENCIA PERDIDA
ACCIN RIESGO
MS S PS G M L

Supervisin QHSE Encargado del rea Direccin General


Nombre: Nombre: Nombre:

Firma: Firma: Firma:

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ANEXO 4

INFORME DE INSPECCIN

FECHA (DA, MES, AO) __________RESPONSABLE DE LA INSPECCION _________________REA: ___________________________________


Pgina ___ de ___
RIESGO DESCRIPCIN DE LA CONDICIN ACCIN CORRECTIVA SEGUIMIENTO
N RESPONSABLE FECHA OBSERVACIONES
A/B/C INSEGURA RECOMENDADA SI / NO

Supervisin QHSE Encargado del rea Direccin General

Nombre: Nombre: Nombre:

Firma: Firma: Firma:

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ANEXO 5

SEGUIMIENTO DE ACCIN CORRECTIVA


REA: ______________________________________________ FECHA: _________________________

RIESGO RESPONSABLE DE LA FECHA DE


CONDICIN INSEGURA ACCIN CORRECTIVA
N (A ,B, C,) ACCIN CORRECTIVA CORRECCIN OBSERVACIONES

Responsable del Informe Revis

Supervisin QHSE Direccin General


Copia (Jefe de rea y Archivo)

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ANEXO 6

INSPECCIN DE E.P.P. (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL)


PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FECHA: ____________________ HORA: ______________

N DE PRESENTA ESTADO LIMPIEZA USO


EMPLEADO REA E.P.P. OBSERVACIONES
(SI/NO) BUENO MALO BUENA MALA BUENO MALO

Supervisin QHSE Direccin General Compromisos


NOMBRE: NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

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ANEXO 7

INSPECCION ORDEN Y LIMPIEZA


FECHA: D____ M______ A_________
DELIMINTACION SEALES BOTES DE CONDICION DE
ALMACEN PASILLOS DEL AREA LIMPIEZA AREA PREVENTIVAS RESIDUOS APARATOS Y
SECCIN EQUIPOS OBSERVACION

B M B M SI NO B M SI NO SI NO B M

Supervisin QHSE Encargado del rea Direccin General

Nombre: Nombre: Nombre:

Firma: Firma: Firma:

B: BIEN, M: MAL

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ANEXO 8
INSPECCION GENERAL DE VEHICULOS

FECHA: KILOMETRAJE: No. REVISIN:

DATOS DEL CONDUCTOR DATOS DEL VEHICULO


NOMBRE: TIPO: No. IDEN:

LICENCIA No : MODELO: PLACAS:

VIGENGIA: TIPO: TART. DE CIRCUL.:

EXISTE CONDICIONES
No. DOCUMENTOS OBSERVACIONES
SI NO B R M
1 TARJETA DE CIRCULACIN
2 ENGOMADOS
3 POLIZA DE SEGURO
4 NUM. DE EMERGENCIA
5 MANUALES
BUENO: B, REGULAR: R, MALO: M

EXISTE CONDICIONES
No. LADO IZQUIERDO OBSERVACIONES
SI NO B R M
1 CRISTALES LATERALES
2 ESPEJO LATERAL
3 CERRADURAS
4 LLANTAS
5 SUSPENSIN
6 PRESION DE AIRE EN LLANTAS
7 BIRLOS Y TUERCAS DE LLANTAS
8 CARROCERIA

EXISTE CONDICIONES
No. LADO FRONTAL OBSERVACIONES
SI NO B R M
1 PARABRISAS
2 PLUMILLAS LIMPIA VIDRIOS
3 LUCES ALTA/BAJA
4 LUCES ESTACIONARIAS
5 LUCES DIRECCIONALES
6 CARROCERIA

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EXISTE CONDICIONES
No. LADO IZQUIERDO OBSERVACIONES
SI NO B R M
1 CRISTALES LATERALES
2 ESPEJO LATERAL
3 CERRADURAS
4 LLANTAS
5 SUSPENSIN
6 PRESION DE AIRE EN LLANTAS
7 BIRLOS Y TUERCAS DE LLANTAS
8 CARROCERIA

EXISTE CONDICIONES
No. LADO POSTERIOR OBSERVACIONES
SI NO B R M
1 MEDALLON
2 LUCES PRINCIPALES
3 LUCES DE STOP
4 LUCES ESTACIONARIAS
5 LUCES DE REVERSA
6 LUCES DIRECCIONALES
7 CARROCERIA
8 ESCAPE/MATACHISPA

EXISTE CONDICIONES
No. INTERIOR OBSERVACIONES
SI NO B R M
1 AIRE ACONDICIONADO
2 LUZ DE CABINA
3 TABLERO
4 INDICADOR ESTACIONARIAS
5 INDICADOR LUCES ALTAS
6 INDICADOR DIRECCIONALES
INDICADOR NIVEL DE
7
COMBUSTIBLE
INDICADOR TEMPERATURA DEL
8
MOTOR
INDICADOR PRESION ACEITE
9
MOTOR
10 TACOMETRO (R.P.M.)
11 VELOCIMETRO

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EXISTE CONDICIONES
No. INTERIOR OBSERVACIONES
SI NO B R M
12 ESPEJO RETROVISOR
13 CLAXON
14 MANIJAS Y ALZAVIDRIOS
15 PUERTAS
16 ASIENTOS
17 CINTURN DE SEGURIDAD
18 PARASOLES
19 PEDALES
20 FRENO DE MANO

EXISTE CONDICIONES
No. SISTEMA MECANICO OBSERVACIONES
SI NO B R M
1 DIRECCIN
2 FUGAS DE ACEITE
3 FUGA DE AIRE
4 SISTEMA HIDRULICO
5 BANDAS
6 FUNCIONALIDAD SIST. FRENOS
7 TANQUE QUE COMBUSTIBLE
8 TAPON DEL TANQUE

EXISTE CONDICIONES
No. NIVELES DE DEPOSITOS OBSERVACIONES
SI NO B R M
1 ANTICONGELANTE
2 ACEITE DE MOTOR
3 ACEITE DE TRANSMISIN
4 LQUIDO DE FRENOS
5 LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS
ACEITE DE DIRECCION
6
HIDRAULICA
7 LIQUIDO DE BATERIA

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EXISTE CONDICIONES
No. EQUIPOS DE SEGURIDAD OBSERVACIONES
SI NO B R M
1 LLANTA DE REFACCIN

2 LLAVE DE CRUZ/GATO

3 BOTIQUIN

4 SERVICIO EMERGENCIA

5 CUAS CAUCHOS

6 EXTINTOR

7 CABLES PASA CORRIENTE

8 SEALES DE SEGURIDAD

CONDUCTOR SUPERVISIN QHSE Vo. Bo. DIRECCIN GENERAL


Nombre: Nombre: Nombre:

Firma: Firma: Firma:

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ANEXO 9

SUPERVISIN DE QHSE
INSPECCIN GENERAL

FECHA (DA, MES, AO) _________________________________


ESTADO COMPROMISO
ASPECTO INPECCIONADO ORDEN Y ACCION CORRECTIVA
BUEN
MALO LIMPIEZA RESPONSABLE FECHA
O
INSTALACIONES
TECHO
PISO
PAREDES/CERCAS
ACCESOS
PASILLOS/CORREDORES
ESCALERAS Y PASAMANOS
PUERTAS
VENTANAS
JARDINES
ESTACIONAMIENTO
COMEDOR
PUESTOS DE TRABAJO
BAOS
MOBILIARIO
DEMARCACIN DE AREAS
AVISOS DE SEGURIDAD
ILUMINACION
VENTILACION
TEMPERATURA
NIVEL DE RUIDO
MATERIALES DE TRABAJO

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ESTADO ORDEN Y COMPROMISO


ASPECTO INPECCIONADO ACCION CORRECTIVA
BUENO MALO LIMPIEZA RESPONSABLE FECHA
ALMACEN
ESTABILIDAD
ESTIBADO
INSTALACIONES ELECTRICAS
ESTADO CABLES (ENTUBADO)
ESTADO TOMA CORRIENTE (Polo a tierra)
ESTADO SUICHE
ESTADO CAJA DE DISTRIBUCION
ESTADO TABLEROS ELECTRICOS
BOMBILLOS/TUBOS FLUORESCENTES
SEALIZACION/AVISOS DE SEGURIDAD
MAQUINAS, EQUIPOS Y APARATOS
MANUALES DE USO
INSTALACION ELECTRICA (Polo a tierra)
FUGA DE LIQUIDOS
TABLERO DE CONTROL /INDICADORES
NIVEL DE RUIDO
TEMPERATURA
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
EQUIPOS DE EMERGENCIA
BOTIQUINES
EXTINTORES
NMEOS DE EMERGENCIA
RUTA DE EVACUACIN
SALIDAS DE EMERGENCIA
ALARMA DE EMERGENCIA
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
BRIGADA DE EMERGENCIA
VEHICULO DISPONIBLE (EMERGENCIA)

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ESTADO ORDEN Y COMPROMISO


ASPECTO INPECCIONADO ACCION CORRECTIVA
BUENO MALO LIMPIEZA RESPONSABLE FECHA
AMBIENTAL
PRCEDIMIENTO DE REHUSO
CONTENEDORES DE RESIDUOS
SEPARACIN DE RESIDUOS
MANEJO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
PRACTICAS INSEGURAS
SOBREESFUERZO
CORRER EN PASILLOS/ESCALERAS
FUMAR EN INTERIOR
BROMAS INADECUADAS
INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD
CAPACITACIN
INDUCCION A LA SEGURIDAD
REUNIONES DE INICIO DE JORNADA (RIJ)
INSTRUCCIONES OPERATIVAS
BRIGADAS DE EMERGENCIA
EQUIPO DE PROTECCIN
USO
PRESENTACION Y LIMPIEZA
IDENTIFICACIN
SUPERVISIN QHSE Vo. Bo. DIRECCIN GENERAL OBSERVACIONES:
Nombre: Nombre: Nombre:

Firma: Firma: Firma:

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ANEXO 10

SEGURIDAD
INSPECCION DE EXTINTORES

AREA DE TRABAJO RESPONSABLE INSPECCION FECHA: D_____ M______ A_____


No PRESION SELLO
No. de TIPO DE TIPO DE FECHA DE PRUEBA GARANTIA MANOMETRO RECIPIENTE MANIJA MANGUERA PINTURA SEALIZACION
Extintor CARGA EXTINTOR RECARGA UBICACIN HIDROSTATICA Y
B M B M B M B M B M B M B M DEMARCACION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
M: Mala, B: Buena

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ANEXO 11

INSPECCION AREAS DE ALMACENAMIENTO

FECHA: D_____ M ______ A ______

Seccin Clasificacin Estibado Arrume Estantera Estabilidad Demarcacin Distancia Distancia Iluminacin Ventilacin Instalacin Equipo Pasillos
del material pared luminarias elctrica contra vas
incendio acceso
B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M SI NO SI NO

REPARACIN/MANTENIMIENTO: OBSERVACIONES: COMPROMISOS RESPONSABLE/FECHA:

M: Mala, B: Buena

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