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ISO 14001:2015 Checklist de Transicin.

Gua para la cumplimentacin del Check-List


1. Una vez que el sistema de gestin de su organizacin se encuentre en lnea con los requisitos de la norma
ISO 14001:2015, su organizacin deber completar este Check-list.

2. Deber documentar en la siguiente tabla cmo su organizacin cumple con cada uno de los requisitos de la
ISO 14001:2015; Para ello har referencia a evidencias que los auditores de Exova BM TRADA podrn revisar
en la auditora de transicin. Este Check list demostrar cmo su organizacin se ha alineado con los nuevos
requisitos.

3. Este check-list completo debe ser enviado a nuestra oficina de Exova BM TRADA con la confirmacin de que
usted desea realizar la auditora de transicin. La auditora de transicin no se podr llevar a cabo si ustedes no
nos han remitido previamente este documento.

4. Durante la auditora On-Site de transicin nuestros auditores utilizarn un check-list similar, aunque con un
mayor detalle, con el que verificarn que su sistema de gestin Cumple con los requisitos de las normas ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015.

Informacin General

Nombre de la
organizacin:

Estandar: ISO 14001:2015

Check-List
(Nombre y puesto)
cumplimentado por:

Fecha de auditora de
(Fechas de auditora de transicin)
transicin:

Auditora de Transicin
(Nombre del auditor)
realizada por:
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4. Contexto de la organizacin

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4.1 Comprensin de la
organizacin y su
contexto.

4.2 Comprensin de las


necesidades y
expectativas de las partes
interesadas.

4.3 Determinacin del


alcance del sistema de
gestin de calidad.

4.4 Sistema de gestin


ambiental

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5. Liderazgo

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5.1 Liderazgo y
compromiso.

5.2 Poltica ambiental.

5.3 Roles,
responsabilidades y
autoridades dentro de la
organizacin.

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6. Planificacin

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6.1 Acciones para


abordar riesgos y
oportunidades

6.2 Objetivos
ambientales y
planificacin para
lograrlos

6.3 Planificacin de los


cambios.

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7. Soporte

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7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia.

7.4 Comunicacin

7.5 Informacin
documentada

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8. Operacin

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8.1 Planificacin y control


operacional.

8.2 Plan y control de las


emergencias.

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9. Evaluacin del desempeo

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9.1 Seguimiento, medicin,


anlisis y evaluacin.

9.2 Auditora interna

9.3 Revisin por la


direccin

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10. Mejora

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10.1 General

10.2 No conformidades y
acciones correctivas.

10.3 Mejora continua.

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